⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2023)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 24.12.2021
ძალაში შესვლა 01.01.2022
ძალის დაკარგვა 01.01.2023
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 27/12/2021
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 17,694 სიტყვა · ~88 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
24.12.2021 მიღება
01.01.2022 ძალაში შესვლა
01.01.2023 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
70923 საშუალო და ზოგადი განათლება
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
დასახელება 2020 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები 30255.100
გადასახადები 11867.400
გრანტები 0.000
სხვა  შემოსავლები 8633.500
II. ხარჯები 14454.800
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №17 2021 წლის 24 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის აგრეთვე ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით თავი I ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2020 წლის  ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  I. შემოსავლები 30255.100 37189.348 25255.981 11933.367 24464.000 24209.000 255.000  გადასახადები 11867.400 13913.300 13913.300 0,00 17041.600 17041.600 0.000  გრანტები 9754.200 11933.367 0.000 11933.367 255.000 0.000 255.000  სხვა  შემოსავლები 8633.500 11342.681 11342.681 0.000 7167.400 7167.400 0.000  II. ხარჯები 14454.800 20499.336 19128.778 1370.558 20584.729 20329.729 255.000  შრომის ანაზღაურება 2086.700 2180.820 2086.400 94.420 3528.520 3429.520 99.000  საქონელი და მომსახურება 1230.900 1803.407 1157.676 645.731 1372.089 1351.089 21.000  პროცენტი 49.600 51.100 51.100 51.200 51.200 0.00  სუბსიდიები 8765.700 12777.465 12677.465 100.000 13343.200 13218.200 125.000 გრანტები 79.700 8.500 8.500 0.00 25.000 25.000 0.00  სოციალური უზრუნველყოფა 1977.200 2067.418 2057.418 10.0 1865.000 1855.000 10.000  სხვა ხარჯები 264.900 1610.626 1090.219 520.407 399.720 399.720 0.00  III. საოპერაციო სალდო 15800.300 16690.012 6127.203 10562.809 3879.271 3879.271 0.000  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16879.000 19593.091 8729.976 10863.115 3802.671     3802.671 0.000  ზრდა 17026.800 19626.091 8762.976 10863.115 3838.671 3838.671 0.000  კლება 147.700 33.000 33.000 0.0 36.000 36.000 0.000  V. მთლიანი სალდო -1078.700 -2903.079 -2602.773 -300.306 76.600 76.600 0.000  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -1155.500 - 2979.679   -2679.373 -   300.306 0.000 0.000 0.000  ზრდა 1180.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 1180.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  კლება 2335.800 2979.700 2679.400 300.300 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 2335.800 2979.700 2679.400 300.300 0.000 0.000 0.000  VII. ვალდებულებების ცვლილება -76.800 -76.600 -76.600 0.000 -76.600 -76.600 0.000  კლება 76.800 76.600 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000      საშინაო 76.800 76.600 0.000 0.000 76.600 76.600 0.000            სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000             სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  VIII. ბალანსი        0,0 0,0       0,0 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2020 წლის  ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  შემოსულობები 30402.821 37222.348 25288.981 11933.367 24500.000 24245.000   255.000  შემოსავლები 30255.100    37189.348 25255.981       11933.367   24464.000   24209.000   255.000  არაფინანსური აქტივების კლება 147.700   33.000      33.000  0.00 36.000 36.000 0.000     გადასახდელები  31558.315    40202.027   27968.354   12233.673   24500.000 24245.000 255.000     ხარჯები 14454.257    20499.336   19128.778 1370.558   20584.729 20329.729 255.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა     17026.774       19626.091         8762.976       10863.115   3838.671 3838.671 0.000  ვალდებულებების კლება 76.784   76.600    76.600    0.00           76.600          76.600           0.000  ნაშთის ცვლილება -1155.495 -2979.679    -2679.373  -300.306 0,000 0,0 00      0.000       მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 24464.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2020 წლის  ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  შემოსავლები 30255.100 37189.348 25255.981 11933.367 24464.000 24209.000 255.000     გადასახადები 11867.400 13913.300 13913.300 0.000 17041.600 17041.600 0.000     გრანტები 9754.200 11933.367 0.000 11933.367 255.000 0,000 255.000     სხვა შემოსავლები 8633.500 11342.681 11342.681 0.0 7167.400 7167.400 0.000 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17041.600 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2020 წლის  ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  გადასახადები 11867.400 13913.300 13913.300 0.000 17041.600 17041.600 0.000    საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000    დამატებითი ღირებულების გადასახადი 8344.200 10913.300 10913.300 0.000 13641.600 13641.600 0.0    ქონების გადასახადი 3523.200 3000.000 3000.000 0.000 3400.000 3400.000 0.0    საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2356.800 1675.000 1675.000 0.000 2075.000 2075.000 0.000    უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000    ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 20.300 10.000 10.000 0.000 10.000 10.000 0.000    სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 65.100 65.000 65.00 0.000 65.000 65.000 0.000    არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1081.000 1250.000 1250.000 0.000 1250,000 1250,000 0.000 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 255.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  გრანტები 9754.200 11933.370 255.000    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.000 0.0  0.0  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 9754.200 11933.370 0,0    გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0.00  0.0  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 1814.500 867.960   255.0    კაპიტალური ტრანსფერი 7939.700 11065.403 0.0  სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის : 0.0 0.0 0.0              სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 0.0 0.0  0.0    საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.0 0.0  0.0    აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 0.0  0.0 0.0  მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7167.400 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  სხვა შემოსავლები 8633.500 11342.680 7167.400  შემოსავლები საკუთრებიდან 6382.300 9192.680 5055.000 პროცენტი 174.200 200.000 30.000  რენტა 6208.000 8992.680 5025.000  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2059.400 2050.000 2017.400    ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2059.400 2050.000 2017.400 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.000 0.00 0.0    სანებართვო მოსაკრებელი 44.400 35.0 9.400 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2006.00 2000.000 2000.000    ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 9.100 15.000 8.000    არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0,00 0.000  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 124.300 100.000 95.000  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 67.500 0.000 0.000 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 20584.729 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2020  წლის  ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  ხარჯები 14454.800 20499.336 19128.778 1370.558 20584.729 20329.729 255.000  შრომის ანაზღაურება 2086.700 2180.820 2086.400 94.420 3528.520 3429.520 99.000  საქონელი და მომსახურება 1230.900 1803.407 1157.676 645.731    1372.089 1351.089 21.000  პროცენტები 49.600 51.100 51.100   0.0           51.200 51.200 0.000  სუბსიდიები   8765.700 12777.465 12677.465 100.000    13343.200 13218.200 125.000 გრანტები     0.000 0.000 0.000 0.000 25.000 25.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1977.200 2067.418 2057.418 10.0    1865.000 1865.000 0.00  სხვა ხარჯები 264.900 1610.626 1090.219 520.407 399.720 399.720 0.000 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3838.671 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3663.080 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 36.000 ათასი ლარით: ათას ლარში პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 45.246 158.433 252.000  01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 45.246 158.433 252.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 14375.893 16720.068 3006.346  02 01   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 12156.249 13947.969 2857.566  02 02   წყლის სისტემების განვითარება 207.159 36.285 0.000  02 03   გარე განათება 374.179 0.000 0.000  02 06   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 307.700 0.000 0.000 02.07 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1330.606 2661.938 148.780  02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 0,0 73.876 0.000  02 09   სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 0.0 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 92.741 496.817 273.835  03 01   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 3.650 42.000 0.0  03 03   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0.0 124.000 170.000 03 04 სანიაღვრე არხის აღდგენა 89.091 330.817 103.835  04 00  განათლება 2414.652 24.365 0.000  04 01   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 40.081 0.000 0,000  04 02   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1302.623 4.462 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1071.948 19.903 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 98.242 2226.408 306.490  05 01   სპორტის სფეროს განვითარება 89.043 1028.648 306.490  05 02   კულტურის სფეროს განვითარება 9.199 1197.760 0.000  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0,0 0,000    06 01   ჯანმრთელობის დაცვა 0,0 0,0 0.000  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 17026.774 19626.091 3838.641 ათას ლარში დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  არაფინანსური აქტივების კლება 147.700 33.000 36.0  ძირითადი აქტივები 113.900 25.000 29.0  არაწარმოებული აქტივები 33.900 6.000 7.0     მიწა 33.900 6.000 7.0 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქციო ნალური კოდი  დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3514.753 3691.239 5425.509  7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3082.153   3480.820   4927.139    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3082.153   3480.820   4927.139    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა      0.0  75.719   300.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები       0.0             127.700            127.800   7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0 7.000 70.570  7.4  ეკონომიკური საქმიანობა 12744.001   16476.259 5031.266  7.4 5  ტრანსპორტი 12744.001        16476.259             5031.266     7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 12744.001 16476.259             5031.266     7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000 0,000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.000 0.000 0.000  7.5  გარემოს დაცვა 1413.883   2329.817 2073.835  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 1413.883            2329.817   2073.835  7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა 2947.573 5148.579 1368.400  7.6 1  ბინათმშენებლობა          307.700   1248.980 119.620  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება             0.000 0.000 0,000  7.6 3  წყალმომარაგება 652.113    753.285 640.000  7.6 4  გარე განათება 655.932 410.500 460.000  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 1331.828   2735.814      148.780  7.7  ჯანმრთელობის დაცვა 167.078 201.090 185.700    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 128.186   145.000 157.700 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 38.892 56.090 28.000  7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია 3393.444 5894.279 4068.290  7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1358.692   2465.613            1793.490    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 1832.826   1988.500   2064.800  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 133.130   150.000   110.000   7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 68.796 1290.166 100.000  7.9  განათლება 5643.871   4399.516 4500.000  7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 2868.808 3750.000   4500.000    7.9 2  ზოგადი განათლება 1472.440 645.054    0,0  7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება 0,0 0,0    0,0 70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 1302.623 4.462    0.0  7 10  სოციალური დაცვა 1733.712   2061.248 1847.000  7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 899.093   923.208   1038.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 729.353 743.208 848.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 168.750 180.000 190.000  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 22.500   25.000   26.000  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 508.450   640.540       352.500    7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 164.169   242.500   252.500  7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 139.500 230.000 178.000  სულ 31558.315       40202.027 24500.000 მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3879.271 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  საოპერაციო სალდო 15800.300   16690.012   3879.271    მთლიანი სალდო -1078.700   -2903.079   76.600 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2020 წლის ფაქტი  2021 წლის გეგმა  2022 წლის პროექტი  ფინანსური აქტივების ცვლილება -1155.500 -2979.679 0.0  ზრდა 0.0 0.0    0.0         ვალუტა და დეპოზიტი 0,0 0.0    0.0     კლება 2335.800 2979.679   0,0       ვალუტა და დეპოზიტი 2335.800          2979.679   0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები; ინფრასტრუქტურის განვითარება; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; ათასი ლარი 2022-2025 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობებით) პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი  01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5425.509 5425.5 5425.5 5425.5 მ.შ. რიცხოვნობა 199.0 199.0 199.0 199.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0,0 0,0 0,0 0,0  02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 6399.666 5716.0 7205.8 8583.0 მ.შ. რიცხოვნობა 158.0 158.0 158.0 158.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0,0 0,0 0,0 0,0  03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2073.835 2073.8 2075.0 2073.8 მ.შ. რიცხოვნობა 217 217 217 217 მ.შ. ახალი ინიციატივები  04 00 განათლება 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 მ.შ. რიცხოვნობა 707.0 808.0 808.0 808.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები  05 00 კულტურა, ახალგაზრდოაბა და სპორტი 4068.290 4068.0 4068.0 4068.0 მ.შ. რიცხოვნობა 611.0 611.0 611.0 611.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები  06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2032.7 2032.7 2032.7 2032.7 მ.შ. რიცხოვნობა 19,0 19,0 19,0 19,0 მ.შ. ახალი ინიციატივები სულ ჯამი 24500.0 23816.0 25307.0 26683.0 მ.შ. რიცხოვნობა 1911.0 2012.0 2012.0 2012.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. თავი II ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი  02 00 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 6399.666 5716.000 7205.800 8583.000 მ.შ. რიცხოვნობა 158.0 158.0 158.0 100.0 კოდი პროგრამის დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 2857.566   პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: - გზების მიმდინარე შეკეთება; - გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა კოდი ქვეპროგრამის დასახელება გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 02 2785.446   პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა N დასახელება სულ ღირებულება სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 87394 სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბულიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 81720 სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 69702 სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 120576 სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 72499 სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბნის გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 57592 სოფელ ითხვისში კობერიძეები-მახათაძეები-დვალაშვილების გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 48213 სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბანის გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 53571 სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 107402 სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 20817 სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 32681 სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 32600 სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 96700 სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 100220 სოფელ კაცხში ხვადაბუნზე ოტიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 102577 სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 28400 სოფელ წყალშავში კანჭების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 42400 გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 69109 სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 91750 სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 34750 სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში საუბნო გზის მოწყობა. (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 40000 სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 130630 სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები ღელის უბნის გზის რეაბილიტაცია 138467 სოფელ სალიეთში რაული მოდებაძის სახლისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 81580 სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის მობეტონება 32000 სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის რეაბილიტაცია 40432 სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 203393 სოფელ დარკვეთი-ზოდის შემაერთებელი ცენტრალური საავტომობილო გზის მეწყერის ჩამოშლილი მონაკვეთის აღდგენა 53719 საზედამხედველო ხარჯი 300000 თანადაფინანსების ხარჯი 342242 სოფელ უსახელოში მგლების უბანში დაახლოებით 1500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები 5000 სოფელ უსახელოში გაღმა პაპიძეების უბანში მიასასვლელი  500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები 1800 სოფელ სოფელ თაბაგრებში სერის უბანში დაახლოებით 300 გძ.მ გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები 1200 სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 472 სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო გზასთან 70 გრძ.მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 472 სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 649 ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 472 ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 472 სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 472 სოფელ ბუნიკაურში ზურაბ ბარათაშვილის სახლისკენ მოსაცდელიდან ასასვლელი გზის100გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 472 სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის 200 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ სკინდორში სასაფლაოსთან ასასვლელი კურტანიძეების უბნის ასასვლელის გაგრძელება 300 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ზოდში მასხარაშვილები ბოჭორიშვილების უბანში500გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 944 სოფელ თაბაგრებში შესასვლელი ცენტრალური გზის 100 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზის 400 გრძ.მ-ზე მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 708 სოფელ ზედა რგანში 450 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 708 სოფელ ზედა რგანში გადმოსახედამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 ძუძუანას მღვიმევამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ ჯოყოეთში უკურთხევას უბანში 400 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 708 სოფელ ქვაციხეში ფორჩხიძეების უბანში ფრიდონი ჩუბინიძის სახლთან დაახლოებით 100 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გოგოლაძეების უბანში ცენტრალურ გზასთან შემაერთებელი 800 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ მანდაეთში ციცვიძეების უბანში ორ მონაკვეთზე საუბნო გზის დაახლოებით 400 გრ. მტ გზის მოწყობისსაპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 708 სოფელ მანდაეთში თედორიშვილების უბნიდან მჭედლების უბანში მისასვლელი დაახლოებით 500 გ. მეტრი გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 944 სოფელ ნავარძეთში მარიკა ბარათაშვილის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში 700გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ ქვაციხეში ზედა ჩუბინიძეების 700გრძ.მ-ზე გზის გაგრძელების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ რცხილათში მარუაშვილების ჩასახვიდან ხიდამდე 120გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ქვედა უსახელოში დარჩენილი საუბნო გზების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1770 სოფელ ბიღაში (აბაროული)გოგოლაძეების უბანში 300გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ითხვისში ქვედა ბაძგარაძეების უბნის დაახლოებით 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ხალიფაურში დავით მასხარაშვილის სახლთან 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ზედუბანი - ჭალისუბანში გზის რეაბილიტაცია ავტობანიდან 1,6კმ-ზე. მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1770 სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების გზის მობეტონების გაგრძელების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ პერევისაში წერეთლების უბნიდან ეკლესიასთან ასახვევი საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში დაახლოებით 500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 767 სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლიძეების უბანში 350გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთი 500 გრძ.მ.-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 944 სოფელ სვერისა და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზის 4500გრძ.მ. საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 5192 სოფელ რგანისა და სოფელ ვაჭევის გზის (გველესიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე) -4900გრძ.მ.- საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 5428 სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში 400გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 708 ზოდი -წირქვალის შემაერთებელი გზის  მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ სკინდორში ჯავახების უბნის 300გრძ.მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ სალიეთში ლომინაშვილების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ გუნდაეთში ვაკე-ტყე , ბარათაშვილების, უზნაძეების უბანში ჭაბუკი ბარათაშვილების სახლთან 1კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1298 სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2კმ.-მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 2360 სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ქბილარის მიმართულებით მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ ტყემლოვანაში კაპანაძეების უბანში 1კმ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში 800 გრძ.მ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს უბნამდე მისასვლელი გზის 330გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ სვერში ლოჟღაეთში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 708 სოფელ სვერში ჯაფარიძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ცხრუკვეთში საბრაგუნო -ჭიპაშვილების უბანში 100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 472 სოფელ პერევისაში ჯაოშვილების უბანში 250გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში გზის 600 გრძ.მ-ზე  მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1062 სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1180 სოფელ ნავარძეთში ბაჭიკაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 708 სოფელ პერევისაში ცხადაძეების უბანში 300მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სოფელ ზოდში ქაშაკაშვილების უბანში 1600-გრძ მ. გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 1888 სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი 500-გრძ. მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 944 სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში 150-გრძ. მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია) 590 სულ  ჯამი 2785446 პროგრამის დასახელება კოდი ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 2022 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 01 04 0.767 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება სოფელ ხრეითში ტაბატაძეების ხიდის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ( ხელშეკრულება გაფორმებულია) პროგრამის დასახელება კოდი საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 2022 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 01 05 37.374 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას.მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრები ხმარდება როგორც საპროექტო სამუშაოებს აგრეთვე შემდგომ საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ სკინდორში ბრეგვაძე ლამარას სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). აღმაშენებლის N199-ის მიმდებარედ ზაზა გოგსაძის სახლთან საყრდენი კედლის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებარედ დაზიანებული საყრდენი კედლის, ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.N154 ღუღუნიშვილი ზურას სახლთან საყრდენი კედლის, ჭიათურაში 9 აპრილის ქ. N 38-ის მიმდებარედ ზურა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ჭიათურაში ბელიაშვილის ქ.N 2 თამაზი უკლებას სახლთან საყრდენი კედლის, ინტერნაციონალის ქ#24 შმაგი სამხარაძის სახლთან საყრდენი კედლის, თავისუფლების I შესახვევი N5 -თან ჭიტაძე გედევანის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობისა და სანიაღვრე არხის აღდგენის 40 გრძ.მ-ზე ეზოდან უახლოეს ჭამდე, ერისთავის ქ.#47 ფაშოღლი თენგიზის სალის მიმდებარედ საყრდენი კედლის, სოფელ თვალუეთში ნიკა ბიწაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ერისთავის ქ.N5 -თან საყრდენი კედლის, მუხაძის ქ.N10-თან ლევან სამყურაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, ფრანგიშვილის ქN35-თან ვასო ჭეიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, 9 აპრილის ქ#5 მამუკა მაღრაძის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ სალიეთში თენგიზ მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ერისთავის ქ.#11მიმდებარედ საყრდენი კედლის, სოფელ ნავარძეთში მუხრანი მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, გაგარინის ქ. N14 ჩაჩანიძე თენგიზის სახლთან ორ მონაკვეთზე სარდენი კედლის, თბილისისქ#7-ში მერაბი აჭარაძის სახლთან საყრდენი კედლის, მაღარო2-ის დასახლებაში ნოდარ სამხარაძის სახლთან სარდენი კედლის, სოფელ ჭალისუბანში რამაზი ყაველაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ ნავარძეთში გულო ფხალაძის სახლთან სარდენი კედლის, სოფელ სალიეთში თომა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის 10გრძ.მ-ზე და სოფელ მორძგვეთში ცინასი მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის დასახელება კოდი ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა. 2022 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 01 06 33.979 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, რომელიც ხმარდება პროექტირებასა და შემდგომ სამუშაოთა განხორციელებას. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება ქ. ჭიათურაში ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის, აღმაშენებლის ქ.N124 -ის მიმდებარედ კიბეების და ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი ბილიკისა და კიბეების მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის დასახელება კოდი წყლის სისტემების განვითარება 2022 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 640.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას. პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით. 2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია 2022 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 640.0 პროგრამის განმახორციელებელი შპს ,,ჭიათურის წყალი“ პროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება 2022 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 460.0 პროგრამის განმახორციელებელი ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%. 1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია  2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).  ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 01 460.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 2173.7    პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).არნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება: 1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.  2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს და ითვალისწინებს გარე განათებისათვის ამწეკალათის შეძენას და ჭაბურღილების გასაჭრელი სპეციალური ავტომანქანის შეძენას. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 01 2173.7    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი  შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 119.620    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება. ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა: 1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია  2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას. 3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისატვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 03 119.620    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასაების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აღნიშნულ პროექტებზე ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს. სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 148.780    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 01 148.780    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიმდებარედ სკვერებისა და გადასახედების მოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქ. N 1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ასევე განხორციელდება სოფელ სვერში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობის სსაპროექტო სამუშაოები. ტენდერი გამოცხადებულია ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობის, ჩაჩანიძის ქ.N52-თან ტრენაჟორების, ფანჩატურის მოწყობა -შემოღობვის და ჩაჩანიძის N58-ის ეზოს შემოღობვის და კეთიმოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩასატარებლად. მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“ პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 01 1800.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით. პროგრამის დასახელება კოდი კაპიტალუ რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 03  170.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად. ასევე დაგეგმილია ერთი ერთეული ავტომანქანის ამწე კალათის შეძენა. პროგრამის დასახელება კოდი სანიაღვრე არხების აღდგენა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 04 103.835 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მაღარო N18-ის გადასახვევის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ დაახლოებით 50გრძ. მეტრის სანიღვრე არხის მოწყობის, ჩაჩანიჩის ქუჩაზე იშხნელების სახლთან სანიაღვრე არხისა და შემკრების მოწყობის, სანიაღვრე არხის აღდგენა თავისუფლების ქუჩაზე დაახლოებით 40მ-ზე (ჭიტაძის ეზოდან უახლოეს ჭამდე) მოწყობის, ჩაჩანიძის ქუჩაზე კომისარიატის მოპირდაპირედ თეიმურაზ გურჯიძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობის და 9აპრილის ქN57 -დან 9აპრილის ქN 87-ის გაგრძელებაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. მუხლი 15🔗. განათლება 04 00 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი  04 00 განათლების ხელშეწყობა 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 მ.შ. რიცხოვნობა 707 808 808 808 მ.შ. ახალი ინიციატივები სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 01 პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 01 4500.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 30 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:    ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;      ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;    ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;    ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;    ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;    ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00 სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი  05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 4068.290 4068.0 4068.0 4068.0 მ.შ. რიცხოვნობა            611.0            611.0            611.0            611.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 1793.490 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 1487.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 01 700.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,  ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 02 467.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 11 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 03 320.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური             ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 03 306.490 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური             ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე ყოფილი მე-10 სკოლის ტერიტორიაზე მინი საფეხბურთო მოედნისა და სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია სამუსაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის და უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. კულტურის სფეროს განვითარება 05 02 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს განვითარება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 2174.8 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 2064.8 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 01 319.8 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 64 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 99 მოსწავლე, ობოლი 13 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 39 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 02 205.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 190 მოსწავლეს,საიდანაც 17 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  სახვითი ხელოვნების განვითარება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 03 115.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 45 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 5 პედაგოგი. სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 04 315.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი   სასწავლო საგანმანათლებლო და  კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 05 1080.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 870 მოსწავლეს და 26 პედაგოგს. ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 223 მოსწავლე; ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ –106 მოსწავლე ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 485მოსწავლე გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე სასწავლო სექტორი - 42 მოსწავლე (უფასო) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რიტუალების სახლი 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 02 30.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ რიტუალების სახლი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 02 50.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 04 60.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში 05 03 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი   პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება; ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’ წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; პროექტ ,,ეტალონის“ დაფინანსება; მუხლი 17🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი  05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა           2032.7           2032.7           2032.7           2032.7 მ.შ. რიცხოვნობა            19.0            19.0            19.0            19.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 157.7 პროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 02 28.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს. პროგრამის მიზანი მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალური პროგრამები 06 02  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 2022-2025 წლების დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 1038.0 4152.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 2022-2025 წლების დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 01 650.0 2600.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის  მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის  დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა პროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 02 46.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. პროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 03 190.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 04 150.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 05 2.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 5.5 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული    მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის   შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.  პროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 03 210.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. პროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 63.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; პროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 01 26.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 02 11.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 03 4.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. პროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 04 22.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 05 352.5 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება; პროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 01 110.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად  მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 02 100.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. პროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 03 140.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები); ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები; გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი; დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები); ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 04 2.5 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით: ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით; ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით; გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით; პროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 06 100.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა პროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 07 78.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს. მუხლი 18🔗. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში თავი III ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 19🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 31,558.315 8,573.873 22,984.442 40,202.027 12,233.673 27,968.354 24,500.000 255.000 24,245.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,754.130 0.000 1,754.130 1,864.000 0.000 1,864.000 1,911.000 0.000 1,911.000 ხარჯები 14,454.757 595.559 13,859.198 20,499.336 1,370.558 19,128.778 20,584.729 255.000 20,329.729 შრომის ანაზღაურება 2,086.697 91.600 1,995.097 2,180.820 94.420 2,086.400 3,528.520 99.000 3,429.520 საქონელი და მომსახურება 1,230.937 400.023 830.914 1,803.407 645.731 1,157.676 1,372.089 21.000 1,351.089 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 49.609 0.000 49.609 51.100 0.000 51.100 51.200 0.000 51.200 სუბსიდიები 8,765.680 97.936 8,667.744 12,777.465 100.000 12,677.465 13,343.200 125.000 13,218.200 გრანტები 79.672 0.000 79.672 8.500 0.000 8.500 25.000 0.000 25.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,977.244 6.000 1,971.244 2,067.418 10.000 2,057.418 1,865.000 10.000 1,855.000 სხვა ხარჯები 264.918 0.000 264.918 1,610.626 520.407 1,090.219 399.720 0.000 399.720 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,026.774 7,978.314 9,048.460 19,626.091 10,863.115 8,762.976 3,838.671 0.000 3,838.671 ძირითადი აქტივები 17,026.774 7,978.314 9,048.460 19,626.091 10,863.115 8,762.976 3,838.671 0.000 3,838.671 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000 76.600 საშინაო 76.784 0.000 76.784 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000 76.600 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3,514.753 104.218 3,410.535 3,691.239 120.000 3,571.239 5,425.509 120.000 5,305.509 მომუშავეთა რიცხოვნობა 200.000 0.000 200.000 172.000 0.000 172.000 199.000 0.000 199.000 ხარჯები 3,392.723 104.218 3,288.505 3,456.206 120.000 3,336.206 5,096.909 120.000 4,976.909 შრომის ანაზღაურება 2,086.697 91.600 1,995.097 2,180.820 94.420 2,086.400 3,528.520 99.000 3,429.520 საქონელი და მომსახურება 800.288 12.618 787.670 1,105.086 25.580 1,079.506 1,294.089 21.000 1,273.089 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 49.609 0.000 49.609 51.100 0.000 51.100 51.200 0.000 51.200 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 24.562 0.000 24.562 0.000 0.000 0.000 25.000 0.000 25.000 სოციალური უზრუნველყოფა 243.532 0.000 243.532 15.000 0.000 15.000 18.000 0.000 18.000 სხვა ხარჯები 188.035 0.000 188.035 104.200 0.000 104.200 180.100 0.000 180.100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.246 0.000 45.246 158.433 0.000 158.433 252.000 0.000 252.000 ძირითადი აქტივები 45.246 0.000 45.246 158.433 0.000 158.433 252.000 0.000 252.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000 76.600 საშინაო 76.784 0.000 76.784 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000 76.600 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 3,082.153 104.218 2,977.935 3,480.820 120.000 3,360.820 4,927.139 120.000 4,807.139 მომუშავეთა რიცხოვნობა 200.000 0.000 200.000 172.000 0.000 172.000 199.000 0.000 199.000 ხარჯები 2,960.123 104.218 2,855.905 3,322.387 120.000 3,202.387 4,675.139 120.000 4,555.139 შრომის ანაზღაურება 2,086.697 91.600 1,995.097 2,180.820 94.420 2,086.400 3,528.520 99.000 3,429.520 საქონელი და მომსახურება 665.770 12.618 653.152 1,022.367 25.580 996.787 923.519 21.000 902.519 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 49.609 0.000 49.609 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 24.562 0.000 24.562 0.000 0.000 0.000 25.000 0.000 25.000 სოციალური უზრუნველყოფა 21.332 0.000 21.332 15.000 0.000 15.000 18.000 0.000 18.000 სხვა ხარჯები 112.153 0.000 112.153 104.200 0.000 104.200 180.100 0.000 180.100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.246 0.000 45.246 158.433 0.000 158.433 252.000 0.000 252.000 ძირითადი აქტივები 45.246 0.000 45.246 158.433 0.000 158.433 252.000 0.000 252.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 630.504 0.000 630.504 701.744 0.000 701.744 1,124.980 0.000 1,124.980 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.000 27.000 0.000 0.000 27.000 27.000 ხარჯები 625.960 0.000 625.960 686.744 0.000 686.744 1,101.980 0.000 1,101.980 შრომის ანაზღაურება 441.060 0.000 441.060 440.000 0.000 440.000 803.880 0.000 803.880 საქონელი და მომსახურება 108.830 0.000 108.830 162.744 0.000 162.744 141.000 0.000 141.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 სხვა ხარჯები 76.070 0.000 76.070 82.000 0.000 82.000 155.100 0.000 155.100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.544 0.000 4.544 15.000 0.000 15.000 23.000 0.000 23.000 ძირითადი აქტივები 4.544 0.000 4.544 15.000 0.000 15.000 23.000 0.000 23.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფასეულობები 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2,340.959 0.000 2,340.959 2,620.734 0.000 2,620.734 3,598.319 0.000 3,598.319 მომუშავეთა რიცხოვნობა 162.000 162.000 161.000 161.000 161.000 161.000 ხარჯები 2,223.473 0.000 2,223.473 2,503.101 0.000 2,503.101 3,374.319 0.000 3,374.319 შრომის ანაზღაურება 1,554.037 0.000 1,554.037 1,646.400 0.000 1,646.400 2,563.600 0.000 2,563.600 საქონელი და მომსახურება 537.850 0.000 537.850 822.501 0.000 822.501 745.719 0.000 745.719 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 49.609 0.000 49.609 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 გრანტები 24.562 0.000 24.562 0.000 0.000 0.000 25.000 0.000 25.000 სოციალური უზრუნველყოფა 21.332 0.000 21.332 12.000 0.000 12.000 15.000 0.000 15.000 სხვა ხარჯები 36.083 0.000 36.083 22.200 0.000 22.200 25.000 0.000 25.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.702 0.000 40.702 117.633 0.000 117.633 224.000 0.000 224.000 ძირითადი აქტივები 40.702 0.000 40.702 117.633 0.000 117.633 224.000 0.000 224.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 110.690 104.218 6.472 158.342 120.000 38.342 203.840 120.000 83.840 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 ხარჯები 110.690 104.218 6.472 132.542 120.000 12.542 198.840 120.000 78.840 შრომის ანაზღაურება 91.600 91.600 0.000 94.420 94.420 0.000 161.040 99.000 62.040 საქონელი და მომსახურება 19.090 12.618 6.472 37.122 25.580 11.542 36.800 21.000 15.800 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 25.800 0.000 25.800 5.000 0.000 5.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 25.800 0.000 25.800 5.000 0.000 5.000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 0.000 0.000 0.000 203.419 0.000 203.419 427.800 0.000 427.800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 126.819 0.000 126.819 351.200 0.000 351.200 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 75.719 0.000 75.719 300.000 0.000 300.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000 76.600 საშინაო 0.000 0.000 0.000 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000 76.600 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 53.396 0.000 53.396 200.000 0.000 200.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 53.396 0.000 53.396 200.000 0.000 200.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 53.396 0.000 53.396 200.000 0.000 200.000 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 0.000 0.000 0.000 22.323 0.000 22.323 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 22.323 0.000 22.323 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 22.323 0.000 22.323 100.000 0.000 100.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0.000 0.000 0.000 127.700 0.000 127.700 127.800 0.000 127.800 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 51.100 0.000 51.100 51.200 0.000 51.200 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 51.1 0.0 51.1 51.2 0.0 51.2 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000 76.600 საშინაო 0.000 0.000 0.000 76.600 0.000 76.600 76.600 0.000 76.600 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 2.500 0.000 2.500 7.000 0.000 7.000 70.570 0.000 70.570 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 2.500 0.000 2.500 7.000 0.000 7.000 70.570 0.000 70.570 საქონელი და მომსახურება 2.500 0.000 2.500 7.000 0.000 7.000 70.570 0.000 70.570 01 04 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა 430.100 0.000 430.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 430.100 0.000 430.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 132.018 0.000 132.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 222.2 0.0 222.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 75.882 0.000 75.882 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 15,691.574 6,410.756 9,280.818 21,624.838 10,074.649 11,550.189 6,399.666 0.000 6,399.666 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.000 0.000 97.000 158.000 0.000 158.000 158.000 0.000 158.000 ხარჯები 1,315.681 0.000 1,315.681 4,904.770 520.407 4,384.363 3,393.320 0.000 3,393.320 სუბსიდიები 1,314.459 0.000 1,314.459 3,511.500 0.000 3,511.500 3,273.700 0.000 3,273.700 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 1,393.270 520.407 872.863 119.620 0.000 119.620 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,375.893 6,410.756 7,965.137 16,720.068 9,554.242 7,165.826 3,006.346 0.000 3,006.346 ძირითადი აქტივები 14,375.893 6,410.756 7,965.137 16,720.068 9,554.242 7,165.826 3,006.346 0.000 3,006.346 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 12,156.249 5,614.585 6,541.664 14,092.259 7,937.756 6,154.503 2,857.566 0.000 2,857.566 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 144.290 0.000 144.290 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 144.290 0.000 144.290 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,156.249 5,614.585 6,541.664 13,947.969 7,937.756 6,010.213 2,857.566 0.000 2,857.566 ძირითადი აქტივები 12,156.249 5,614.585 6,541.664 13,947.969 7,937.756 6,010.213 2,857.566 0.000 2,857.566 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 10,711.086 5,175.467 5,535.619 13,068.871 7,224.688 5,844.183 2,785.446 0.000 2,785.446 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 144.290 0.000 144.290 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 144.3 0.0 144.3 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,711.086 5,175.467 5,535.619 12,924.581 7,224.688 5,699.893 2,785.446 0.000 2,785.446 ძირითადი აქტივები 10,711.086 5,175.467 5,535.619 12,924.581 7,224.688 5,699.893 2,785.446 0.000 2,785.446 02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 86.752 0.000 86.752 6.649 0.000 6.649 0.767 0.000 0.767 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.752 0.000 86.752 6.649 0.000 6.649 0.767 0.000 0.767 ძირითადი აქტივები 86.752 0.000 86.752 6.649 0.000 6.649 0.767 0.000 0.767 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 542.086 439.118 102.968 174.752 14.752 160.000 37.374 0.000 37.374 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 542.086 439.118 102.968 174.752 14.752 160.000 37.374 0.000 37.374 ძირითადი აქტივები 542.086 439.118 102.968 174.752 14.752 160.000 37.374 0.000 37.374 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 816.325 0.000 816.325 841.987 698.316 143.671 33.979 0.000 33.979 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 816.325 0.000 816.325 841.987 698.316 143.671 33.979 0.000 33.979 ძირითადი აქტივები 816.325 0.000 816.325 841.987 698.316 143.671 33.979 0.000 33.979 02 02 წყლის სისტემის განვითარება 652.113 20.752 631.361 753.285 0.000 753.285 640.000 0.000 640.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41.000 0.000 41.000 46.000 0.000 46.000 46.000 0.000 46.000 ხარჯები 444.954 0.000 444.954 717.000 0.000 717.000 640.000 0.000 640.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 444.954 0.000 444.954 717.000 0.000 717.000 640.000 0.000 640.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207.159 20.752 186.407 36.285 0.000 36.285 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 207.159 20.752 186.407 36.285 0.000 36.285 0.000 0.000 0.000 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 444.954 0.000 444.954 717.000 0.000 717.000 640.000 0.000 640.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41.000 41.000 46.000 46.000 46.000 46.000 ხარჯები 444.954 0.000 444.954 717.000 0.000 717.000 640.000 0.000 640.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 444.954 444.954 717.000 717.000 640.000 640.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 207.159 20.752 186.407 36.285 0.000 36.285 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207.159 20.752 186.407 36.285 0.000 36.285 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 207.159 20.752 186.407 36.285 0.000 36.285 0.000 0.000 0.000 02 02 03 შპს ჭიათურის წყალი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 გარე განათება 655.932 0.000 655.932 410.500 0.000 410.500 460.000 0.000 460.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 0.000 7.000 7.000 0.000 7.000 7.000 0.000 7.000 ხარჯები 281.753 0.000 281.753 410.500 0.000 410.500 460.000 0.000 460.000 სუბსიდიები 281.753 0.000 281.753 410.500 0.000 410.500 460.000 0.000 460.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 374.179 0.000 374.179 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 374.179 0.000 374.179 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 282.953 0.000 282.953 410.500 0.000 410.500 460.000 0.000 460.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 ხარჯები 281.753 0.000 281.753 410.500 0.000 410.500 460.000 0.000 460.000 სუბსიდიები 281.753 281.753 410.500 410.500 460.000 460.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 372.979 0.000 372.979 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 372.979 0.000 372.979 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 373.0 0.0 373.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 587.752 0.000 587.752 2,384.000 0.000 2,384.000 2,173.700 0.000 2,173.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49.000 0.000 49.000 105.000 0.000 105.000 105.000 0.000 105.000 ხარჯები 587.752 0.000 587.752 2,384.000 0.000 2,384.000 2,173.700 0.000 2,173.700 სუბსიდიები 587.752 0.000 587.752 2,384.000 0.000 2,384.000 2,173.700 0.000 2,173.700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 0.000 0.000 0.000 2,384.000 0.000 2,384.000 2,173.700 0.000 2,173.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49.000 49.000 105.000 105.000 105.000 105.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 2,384.000 0.000 2,384.000 2,173.700 0.000 2,173.700 სუბსიდიები 0.000 0.000 2,384.000 2,384.000 2,173.700 2,173.700 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 587.752 0.000 587.752 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 587.752 0.000 587.752 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 587.752 587.752 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 99.744 0.000 99.744 109.521 0.000 109.521 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 109.521 0.000 109.521 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 109.5 0.0 109.5 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.744 0.000 99.744 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 99.744 0.000 99.744 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 207.956 0.000 207.956 1,139.459 520.407 619.052 119.620 0.000 119.620 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 1,139.459 520.407 619.052 119.620 0.000 119.620 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 1,139.459 520.407 619.052 119.620 0.000 119.620 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207.956 0.000 207.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 25.500 0.000 25.500 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 25.500 0.000 25.500 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 25.500 0.000 25.500 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 0.000 0.000 0.000 118.581 0.000 118.581 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 118.581 0.000 118.581 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 118.581 0.000 118.581 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 207.956 0.000 207.956 995.378 520.407 474.971 119.620 0.000 119.620 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 995.378 520.407 474.971 119.620 0.000 119.620 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 995.378 520.407 474.971 119.620 0.000 119.620 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207.956 0.000 207.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 207.956 0.000 207.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,331.828 775.419 556.409 2,661.938 1,616.486 1,045.452 148.780 0.000 148.780 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1.222 0.000 1.222 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,330.606 775.419 555.187 2,661.938 1,616.486 1,045.452 148.780 0.000 148.780 ძირითადი აქტივები 1,330.6 775.4 555.2 2,661.9 1,616.5 1,045.5 148.780 0.000 148.780 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 343.193 0.000 343.193 1,463.358 767.906 695.452 148.780 0.000 148.780 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 343.193 0.000 343.193 1,463.358 767.906 695.452 148.780 0.000 148.780 ძირითადი აქტივები 343.2 0.0 343.2 1,463.358 767.906 695.452 148.780 0.000 148.780 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 988.635 775.419 213.216 1,198.580 848.580 350.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 987.413 775.419 211.994 1,198.580 848.580 350.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 987.413 775.419 211.994 1,198.580 848.580 350.000 0.000 0.000 0.000 02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 0.000 0.000 0.000 73.876 0.000 73.876 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 73.876 0.000 73.876 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 73.876 0.000 73.876 0.000 0.000 0.000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,413.883 84.636 1,329.247 2,329.817 0.000 2,329.817 2,073.835 0.000 2,073.835 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191.000 0.000 191.000 217.000 0.000 217.000 217.000 0.000 217.000 ხარჯები 1,321.142 0.000 1,321.142 1,833.000 0.000 1,833.000 1,800.000 0.000 1,800.000 სუბსიდიები 1,321.142 0.000 1,321.142 1,833.000 0.000 1,833.000 1,800.000 0.000 1,800.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.741 84.636 8.105 496.817 0.000 496.817 273.835 0.000 273.835 ძირითადი აქტივები 92.741 84.636 8.105 496.817 0.000 496.817 273.835 0.000 273.835 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1,324.792 0.000 1,324.792 1,875.000 0.000 1,875.000 1,800.000 0.000 1,800.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196.000 196.000 0.000 0.000 193.000 193.000 ხარჯები 1,321.142 0.000 1,321.142 1,833.000 0.000 1,833.000 1,800.000 0.000 1,800.000 სუბსიდიები 1,321.142 1,321.142 1,833.000 1,833.000 1,800.000 1,800.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.650 0.000 3.650 42.000 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 3.650 0.000 3.650 42.000 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0.000 0.000 0.000 124.000 0.000 124.000 170.000 0.000 170.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 124.000 0.000 124.000 170.000 0.000 170.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 124.000 0.000 124.000 170.000 0.000 170.000 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა 89.091 84.636 4.455 330.817 0.000 330.817 103.835 0.000 103.835 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.091 84.636 4.455 330.817 0.000 330.817 103.835 0.000 103.835 ძირითადი აქტივები 89.091 84.636 4.455 330.817 0.000 330.817 103.835 0.000 103.835 04 00 განათლება 5,643.871 1,870.327 3,773.544 4,399.516 637.964 3,761.552 4,500.000 0.000 4,500.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 702.000 0.000 702.000 707.000 0.000 707.000 707.000 0.000 707.000 ხარჯები 3,229.219 387.405 2,841.814 4,375.151 620.151 3,755.000 4,500.000 0.000 4,500.000 საქონელი და მომსახურება 387.405 387.405 0.000 620.151 620.151 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 2,828.727 0.000 2,828.727 3,755.000 0.000 3,755.000 4,500.000 0.000 4,500.000 სხვა ხარჯები 8.087 0.000 8.087 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,414.652 1,482.922 931.730 24.365 17.813 6.552 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 2,414.652 1,482.922 931.730 24.365 17.813 6.552 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2,868.808 0.000 2,868.808 3,750.000 0.000 3,750.000 4,500.000 0.000 4,500.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 702.000 702.000 707.000 707.000 707.000 707.000 ხარჯები 2,828.727 0.000 2,828.727 3,750.000 0.000 3,750.000 4,500.000 0.000 4,500.000 სუბსიდიები 2,828.727 2,828.727 3,750.000 3,750.000 4,500.000 4,500.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.081 0.000 40.081 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 40.081 0.000 40.081 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1,302.623 436.604 866.019 4.462 0.000 4.462 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,302.623 436.604 866.019 4.462 0.000 4.462 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,302.623 436.604 866.019 4.462 0.000 4.462 0.000 0.000 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,472.440 1,433.723 38.717 645.054 637.964 7.090 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 400.492 387.405 13.087 625.151 620.151 5.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 387.405 387.405 0.000 620.151 620.151 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 5.000 5.000 0.000 გრანტები 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.087 0.000 8.087 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,071.948 1,046.318 25.630 19.903 17.813 2.090 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,071.948 1,046.318 25.630 19.903 17.813 2.090 0.000 0.000 0.000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 3,393.444 0.000 3,393.444 5,894.279 1,291.060 4,603.219 4,068.290 0.000 4,068.290 მომუშავეთა რიცხოვნობა 545.130 0.000 545.130 591.000 0.000 591.000 611.000 0.000 611.000 ხარჯები 3,295.202 0.000 3,295.202 3,667.871 0.000 3,667.871 3,761.800 0.000 3,761.800 საქონელი და მომსახურება 3.130 0.000 3.130 30.000 0.000 30.000 50.000 0.000 50.000 სუბსიდიები 3,173.166 0.000 3,173.166 3,532.965 0.000 3,532.965 3,611.800 0.000 3,611.800 სხვა ხარჯები 68.796 0.000 68.796 96.406 0.000 96.406 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98.242 0.000 98.242 2,226.408 1,291.060 935.348 306.490 0.000 306.490 ძირითადი აქტივები 98.242 0.000 98.242 2,226.408 1,291.060 935.348 306.490 0.000 306.490 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,358.692 0.000 1,358.692 2,465.613 112.099 2,353.514 1,793.490 0.000 1,793.490 მომუშავეთა რიცხოვნობა 215.000 0.000 215.000 222.000 0.000 222.000 222.000 0.000 222.000 ხარჯები 1,269.649 0.000 1,269.649 1,436.965 0.000 1,436.965 1,487.000 0.000 1,487.000 სუბსიდიები 1,269.649 0.000 1,269.649 1,436.965 0.000 1,436.965 1,487.000 0.000 1,487.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.043 0.000 89.043 1,028.648 112.099 916.549 306.490 0.000 306.490 ძირითადი აქტივები 89.043 0.000 89.043 1,028.648 112.099 916.549 306.490 0.000 306.490 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,301.554 0.000 1,301.554 1,809.500 0.000 1,809.500 1,487.000 0.000 1,487.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 215.000 0.000 215.000 222.000 0.000 222.000 222.000 0.000 222.000 ხარჯები 1,269.649 0.000 1,269.649 1,436.965 0.000 1,436.965 1,487.000 0.000 1,487.000 სუბსიდიები 1,269.649 0.000 1,269.649 1,436.965 0.000 1,436.965 1,487.000 0.000 1,487.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.905 0.000 31.905 372.535 0.000 372.535 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 31.905 0.000 31.905 372.535 0.000 372.535 0.000 0.000 0.000 05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა 715.204 0.000 715.204 1,140.000 0.000 1,140.000 700.000 0.000 700.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126.000 126.000 129.000 129.000 129.000 129.000 ხარჯები 688.339 0.000 688.339 771.465 0.000 771.465 700.000 0.000 700.000 სუბსიდიები 688.339 688.339 771.465 771.465 700.000 700.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.865 0.000 26.865 368.535 0.000 368.535 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 26.9 0.0 26.9 368.535 0.000 368.535 0.000 0.000 0.000 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 352.772 0.000 352.772 400.000 0.000 400.000 467.000 0.000 467.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49.000 49.000 51.000 51.000 51.000 51.000 ხარჯები 347.732 0.000 347.732 400.000 0.000 400.000 467.000 0.000 467.000 სუბსიდიები 347.732 347.732 400.000 400.000 467.000 467.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.040 0.000 5.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 5.0 0.0 5.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 233.578 0.000 233.578 269.500 0.000 269.500 320.000 0.000 320.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40.000 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000 ხარჯები 233.578 0.000 233.578 265.500 0.000 265.500 320.000 0.000 320.000 სუბსიდიები 233.578 233.578 265.500 265.500 320.000 320.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 57.138 0.000 57.138 656.113 112.099 544.014 306.490 0.000 306.490 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.138 0.000 57.138 656.113 112.099 544.014 306.490 0.000 306.490 ძირითადი აქტივები 57.138 0.000 57.138 656.113 112.099 544.014 306.490 0.000 306.490 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1,965.956 0.000 1,965.956 3,332.260 1,178.961 2,153.299 2,174.800 0.000 2,174.800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 330.130 0.000 330.130 369.000 0.000 369.000 389.000 0.000 389.000 ხარჯები 1,956.757 0.000 1,956.757 2,134.500 0.000 2,134.500 2,174.800 0.000 2,174.800 საქონელი და მომსახურება 3.130 0.000 3.130 30.000 0.000 30.000 50.000 0.000 50.000 სუბსიდიები 1,903.517 0.000 1,903.517 2,096.000 0.000 2,096.000 2,124.800 0.000 2,124.800 გრანტები 50.110 0.000 50.110 8.500 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.199 0.000 9.199 1,197.760 1,178.961 18.799 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 9.199 0.000 9.199 1,197.760 1,178.961 18.799 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,832.826 0.000 1,832.826 1,988.500 0.000 1,988.500 2,064.800 0.000 2,064.800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 327.000 0.000 327.000 339.000 0.000 339.000 339.000 0.000 339.000 ხარჯები 1,823.627 0.000 1,823.627 1,984.500 0.000 1,984.500 2,064.800 0.000 2,064.800 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 1,773.517 0.000 1,773.517 1,976.000 0.000 1,976.000 2,064.800 0.000 2,064.800 გრანტები 50.110 0.000 50.110 8.500 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.199 0.000 9.199 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 9.199 0.000 9.199 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა 260.235 0.000 260.235 300.000 0.000 300.000 319.800 0.000 319.800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 ხარჯები 260.235 0.000 260.235 297.960 0.000 297.960 319.800 0.000 319.800 სუბსიდიები 260.235 260.235 297.960 297.960 319.800 319.800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 2.040 0.000 2.040 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 2.040 0.000 2.040 0.000 0.000 0.000 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა 172.849 0.000 172.849 220.000 0.000 220.000 205.000 0.000 205.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 ხარჯები 171.730 0.000 171.730 220.000 0.000 220.000 205.000 0.000 205.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 171.730 171.730 220.000 220.000 205.000 205.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.119 0.000 1.119 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 62.898 0.000 62.898 65.000 0.000 65.000 115.000 0.000 115.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 ხარჯები 62.898 0.000 62.898 65.000 0.000 65.000 115.000 0.000 115.000 სუბსიდიები 62.898 62.898 65.000 65.000 115.000 115.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 268.164 0.000 268.164 280.000 0.000 280.000 315.000 0.000 315.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 68.000 68.000 69.000 69.000 69.000 69.000 ხარჯები 262.403 0.000 262.403 278.040 0.000 278.040 315.000 0.000 315.000 სუბსიდიები 262.403 262.403 278.040 278.040 315.000 315.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.761 0.000 5.761 1.960 0.000 1.960 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 5.761 0.000 5.761 1.960 0.000 1.960 0.000 0.000 0.000 05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1,018.570 0.000 1,018.570 1,115.000 0.000 1,115.000 1,080.000 0.000 1,080.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 162.000 162.000 173.000 173.000 173.000 173.000 ხარჯები 1,016.251 0.000 1,016.251 1,115.000 0.000 1,115.000 1,080.000 0.000 1,080.000 სუბსიდიები 1,016.251 1,016.251 1,115.000 1,115.000 1,080.000 1,080.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.319 0.000 2.319 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 2.319 0.000 2.319 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 06 თეატრი 50.110 0.000 50.110 8.500 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 50.110 0.000 50.110 8.500 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 50.110 0.000 50.110 8.500 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 05 02 01 07 რიტუალების სახლი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000 0.000 30.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000 0.000 30.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000 0.000 30.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 3.130 0.000 3.130 30.000 0.000 30.000 50.000 0.000 50.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 3.130 0.000 3.130 30.000 0.000 30.000 50.000 0.000 50.000 საქონელი და მომსახურება 3.1 0.0 3.1 30.0 0.0 30.0 50.000 0.000 50.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 1,193.760 1,178.961 14.799 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 1,193.760 1,178.961 14.799 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 1,193.760 1,178.961 14.799 0.000 0.000 0.000 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 130.000 0.000 130.000 120.000 0.000 120.000 60.000 0.000 60.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 130.000 0.000 130.000 120.000 0.000 120.000 60.000 0.000 60.000 სუბსიდიები 130.000 130.000 120.000 120.000 60.000 60.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 68.796 0.000 68.796 96.406 0.000 96.406 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 68.796 0.000 68.796 96.406 0.000 96.406 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 68.796 0.000 68.796 96.406 0.000 96.406 100.000 0.000 100.000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,900.790 103.936 1,796.854 2,262.338 110.000 2,152.338 2,032.700 135.000 1,897.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.000 0.000 19.000 19.000 0.000 19.000 19.000 0.000 19.000 ხარჯები 1,900.790 103.936 1,796.854 2,262.338 110.000 2,152.338 2,032.700 135.000 1,897.700 საქონელი და მომსახურება 38.892 0.000 38.892 48.170 0.000 48.170 28.000 0.000 28.000 სუბსიდიები 128.186 97.936 30.250 145.000 100.000 45.000 157.700 125.000 32.700 სოციალური უზრუნველყოფა 1,733.712 6.000 1,727.712 2,052.418 10.000 2,042.418 1,847.000 10.000 1,837.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 16.750 0.000 16.750 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 167.078 97.936 69.142 201.090 100.000 101.090 185.700 125.000 60.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.000 0.000 19.000 19.000 0.000 19.000 19.000 0.000 19.000 ხარჯები 167.078 97.936 69.142 201.090 100.000 101.090 185.700 125.000 60.700 საქონელი და მომსახურება 38.892 0.000 38.892 48.170 0.000 48.170 28.000 0.000 28.000 სუბსიდიები 128.186 97.936 30.250 145.000 100.000 45.000 157.700 125.000 32.700 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 7.920 0.000 7.920 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 01       საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 128.186 97.936 30.250 145.000 100.000 45.000 157.700 125.000 32.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 ხარჯები 128.186 97.936 30.250 145.000 100.000 45.000 157.700 125.000 32.700 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 128.186 97.936 30.250 145.000 100.000 45.000 157.700 125.000 32.700 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 38.892 0.000 38.892 56.090 0.000 56.090 28.000 0.000 28.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 38.892 0.000 38.892 56.090 0.000 56.090 28.000 0.000 28.000 საქონელი და მომსახურება 38.892 0.000 38.892 48.170 0.000 48.170 28.000 0.000 28.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 7.920 0.000 7.920 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02   სოციალური დაცვა 1,733.712 6.000 1,727.712 2,061.248 10.000 2,051.248 1,847.000 10.000 1,837.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,733.712 6.000 1,727.712 2,061.248 10.000 2,051.248 1,847.000 10.000 1,837.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,733.712 6.000 1,727.712 2,052.418 10.000 2,042.418 1,847.000 10.000 1,837.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 899.093 0.000 899.093 923.208 0.000 923.208 1,038.000 0.000 1,038.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 899.093 0.000 899.093 923.208 0.000 923.208 1,038.000 0.000 1,038.000 სოციალური უზრუნველყოფა 899.093 0.000 899.093 914.378 0.000 914.378 1,038.000 0.000 1,038.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 557.483 0.000 557.483 556.208 0.000 556.208 650.000 0.000 650.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 557.483 0.000 557.483 556.208 0.000 556.208 650.000 0.000 650.000 სოციალური უზრუნველყოფა 557.483 0.000 557.483 547.378 0.000 547.378 650.000 0.000 650.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 47.760 0.000 47.760 45.000 0.000 45.000 46.000 0.000 46.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 47.760 0.000 47.760 45.000 0.000 45.000 46.000 0.000 46.000 სოციალური უზრუნველყოფა 47.760 0.000 47.760 45.000 0.000 45.000 46.000 0.000 46.000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 168.750 0.000 168.750 180.000 0.000 180.000 190.000 0.000 190.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 168.750 0.000 168.750 180.000 0.000 180.000 190.000 0.000 190.000 სოციალური უზრუნველყოფა 168.750 0.000 168.750 180.000 0.000 180.000 190.000 0.000 190.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 124.000 0.000 124.000 140.000 0.000 140.000 150.000 0.000 150.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 124.000 0.000 124.000 140.000 0.000 140.000 150.000 0.000 150.000 სოციალური უზრუნველყოფა 124.000 0.000 124.000 140.000 0.000 140.000 150.000 0.000 150.000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 1.100 0.000 1.100 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1.100 0.000 1.100 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.100 0.000 1.100 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 1.000 1.000 0.000 5.500 5.000 0.500 5.500 5.000 0.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1.000 1.000 0.000 5.500 5.000 0.500 5.500 5.000 0.500 სოციალური უზრუნველყოფა 1.000 1.000 0.000 5.500 5.000 0.500 5.500 5.000 0.500 06 02 03 უფასო სასადილო 134.269 0.000 134.269 200.000 0.000 200.000 210.000 0.000 210.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 134.269 0.000 134.269 200.000 0.000 200.000 210.000 0.000 210.000 სოციალური უზრუნველყოფა 134.269 0.000 134.269 200.000 0.000 200.000 210.000 0.000 210.000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 51.400 5.000 46.400 62.000 5.000 57.000 63.000 5.000 58.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 51.400 5.000 46.400 62.000 5.000 57.000 63.000 5.000 58.000 სოციალური უზრუნველყოფა 51.400 5.000 46.400 62.000 5.000 57.000 63.000 5.000 58.000 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 22.500 0.000 22.500 25.000 0.000 25.000 26.000 0.000 26.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 22.500 0.000 22.500 25.000 0.000 25.000 26.000 0.000 26.000 სოციალური უზრუნველყოფა 22.500 0.000 22.500 25.000 0.000 25.000 26.000 0.000 26.000 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 9.000 5.000 4.000 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 9.000 5.000 4.000 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000 სოციალური უზრუნველყოფა 9.000 5.000 4.000 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2.400 0.000 2.400 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 2.400 0.000 2.400 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.400 0.000 2.400 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 17.500 0.000 17.500 22.000 0.000 22.000 22.000 0.000 22.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 17.500 0.000 17.500 22.000 0.000 22.000 22.000 0.000 22.000 სოციალური უზრუნველყოფა 17.500 0.000 17.500 22.000 0.000 22.000 22.000 0.000 22.000 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 508.450 0.000 508.450 640.540 0.000 640.540 352.500 0.000 352.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 508.450 0.000 508.450 640.540 0.000 640.540 352.500 0.000 352.500 სოციალური უზრუნველყოფა 508.450 0.000 508.450 640.540 0.000 640.540 352.500 0.000 352.500 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 67.250 0.000 67.250 113.000 0.000 113.000 110.000 0.000 110.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 67.250 0.000 67.250 113.000 0.000 113.000 110.000 0.000 110.000 სოციალური უზრუნველყოფა 67.250 0.000 67.250 113.000 0.000 113.000 110.000 0.000 110.000 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 67.400 0.000 67.400 95.000 0.000 95.000 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 67.400 0.000 67.400 95.000 0.000 95.000 100.000 0.000 100.000 სოციალური უზრუნველყოფა 67.400 0.000 67.400 95.000 0.000 95.000 100.000 0.000 100.000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 61.900 0.000 61.900 132.100 0.000 132.100 140.000 0.000 140.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 61.900 0.000 61.900 132.100 0.000 132.100 140.000 0.000 140.000 სოციალური უზრუნველყოფა 61.900 0.000 61.900 132.100 0.000 132.100 140.000 0.000 140.000 06 02 05 04 მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 311.900 0.000 311.900 300.440 0.000 300.440 2.500 0.000 2.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 311.900 0.000 311.900 300.440 0.000 300.440 2.500 0.000 2.500 სოციალური უზრუნველყოფა 311.900 0.000 311.900 300.440 0.000 300.440 2.500 0.000 2.500 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 63.000 0.000 63.000 152.000 0.000 152.000 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 63.000 0.000 63.000 152.000 0.000 152.000 100.000 0.000 100.000 სოციალური უზრუნველყოფა 63.000 0.000 63.000 152.000 0.000 152.000 100.000 0.000 100.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 07 ომის ვეტერანთა დახმარება 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 78.000 0.000 78.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 78.000 0.000 78.000 სოციალური უზრუნველყოფა 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 78.000 0.000 78.000 06 02 08 რეგრესის პენია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 20🔗. ასიგნებების დაფინანსება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 21🔗. ასიგნებების გადანაწილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის დაჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 22🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2022 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 23🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა  დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 25🔗. დავალიანებების ანაზღაურება მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 26🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 255.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.  ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125.0 ლარი. ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ლარი. გ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ლარი. დ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 27🔗. სარეზერვო ფონდი 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 28🔗. ბიუჯეტის ამოქმედება 1. დადგენილებით დამტკიცებული ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან. 2. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (სსმ, 23/12/2020; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016367) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი