ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 24.12.2021
ძალაში შესვლა 01.01.2022
ძალის დაკარგვა 01.01.2023
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 27/12/2021
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
| 70923 | საშუალო და ზოგადი განათლება |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
| დასახელება | 2020 წლის ფაქტი |
| სულ | მათ შორის |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| I. შემოსავლები | 30255.100 |
| გადასახადები | 11867.400 |
| გრანტები | 0.000 |
| სხვა შემოსავლები | 8633.500 |
| II. ხარჯები | 14454.800 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 01.01.2023
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 18.12.2020
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2021 წლის 24 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის აგრეთვე ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები
30255.100
37189.348
25255.981
11933.367
24464.000
24209.000
255.000
გადასახადები
11867.400
13913.300
13913.300
0,00
17041.600
17041.600
0.000
გრანტები
9754.200
11933.367
0.000
11933.367
255.000
0.000
255.000
სხვა შემოსავლები
8633.500
11342.681
11342.681
0.000
7167.400
7167.400
0.000
II. ხარჯები
14454.800
20499.336
19128.778
1370.558
20584.729
20329.729
255.000
შრომის ანაზღაურება
2086.700
2180.820
2086.400
94.420
3528.520
3429.520
99.000
საქონელი და მომსახურება
1230.900
1803.407
1157.676
645.731
1372.089
1351.089
21.000
პროცენტი
49.600
51.100
51.100
51.200
51.200
0.00
სუბსიდიები
8765.700
12777.465
12677.465
100.000
13343.200
13218.200
125.000
გრანტები
79.700
8.500
8.500
0.00
25.000
25.000
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1977.200
2067.418
2057.418
10.0
1865.000
1855.000
10.000
სხვა ხარჯები
264.900
1610.626
1090.219
520.407
399.720
399.720
0.00
III. საოპერაციო სალდო
15800.300
16690.012
6127.203
10562.809
3879.271
3879.271
0.000
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
16879.000
19593.091
8729.976
10863.115
3802.671
3802.671
0.000
ზრდა
17026.800
19626.091
8762.976
10863.115
3838.671
3838.671
0.000
კლება
147.700
33.000
33.000
0.0
36.000
36.000
0.000
V. მთლიანი სალდო
-1078.700
-2903.079
-2602.773
-300.306
76.600
76.600
0.000
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1155.500
- 2979.679
-2679.373
- 300.306
0.000
0.000
0.000
ზრდა
1180.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
1180.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
2335.800
2979.700
2679.400
300.300
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
2335.800
2979.700
2679.400
300.300
0.000
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების ცვლილება
-76.800
-76.600
-76.600
0.000
-76.600
-76.600
0.000
კლება
76.800
76.600
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
საშინაო
76.800
76.600
0.000
0.000
76.600
76.600
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები
30402.821
37222.348
25288.981
11933.367
24500.000
24245.000
255.000
შემოსავლები
30255.100
37189.348
25255.981
11933.367
24464.000
24209.000
255.000
არაფინანსური აქტივების კლება
147.700
33.000
33.000
0.00
36.000
36.000
0.000
გადასახდელები
31558.315
40202.027
27968.354
12233.673
24500.000
24245.000
255.000
ხარჯები
14454.257
20499.336
19128.778
1370.558
20584.729
20329.729
255.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17026.774
19626.091
8762.976
10863.115
3838.671
3838.671
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
76.600
76.600
0.00
76.600
76.600
0.000
ნაშთის ცვლილება
-1155.495
-2979.679
-2679.373
-300.306
0,000
0,0 00
0.000
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 24464.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
30255.100
37189.348
25255.981
11933.367
24464.000
24209.000
255.000
გადასახადები
11867.400
13913.300
13913.300
0.000
17041.600
17041.600
0.000
გრანტები
9754.200
11933.367
0.000
11933.367
255.000
0,000
255.000
სხვა შემოსავლები
8633.500
11342.681
11342.681
0.0
7167.400
7167.400
0.000
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17041.600 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები
11867.400
13913.300
13913.300
0.000
17041.600
17041.600
0.000
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
8344.200
10913.300
10913.300
0.000
13641.600
13641.600
0.0
ქონების გადასახადი
3523.200
3000.000
3000.000
0.000
3400.000
3400.000
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2356.800
1675.000
1675.000
0.000
2075.000
2075.000
0.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
20.300
10.000
10.000
0.000
10.000
10.000
0.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
65.100
65.000
65.00
0.000
65.000
65.000
0.000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1081.000
1250.000
1250.000
0.000
1250,000
1250,000
0.000
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 255.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
გრანტები
9754.200
11933.370
255.000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.000
0.0
0.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
9754.200
11933.370
0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0.00
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
1814.500
867.960
255.0
კაპიტალური ტრანსფერი
7939.700
11065.403
0.0
სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.0
0.0
0.0
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7167.400 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
8633.500
11342.680
7167.400
შემოსავლები საკუთრებიდან
6382.300
9192.680
5055.000
პროცენტი
174.200
200.000
30.000
რენტა
6208.000
8992.680
5025.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2059.400
2050.000
2017.400
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2059.400
2050.000
2017.400
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.000
0.00
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
44.400
35.0
9.400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2006.00
2000.000
2000.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
9.100
15.000
8.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0,00
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
124.300
100.000
95.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
67.500
0.000
0.000
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 20584.729 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
14454.800
20499.336
19128.778
1370.558
20584.729
20329.729
255.000
შრომის ანაზღაურება
2086.700
2180.820
2086.400
94.420
3528.520
3429.520
99.000
საქონელი და მომსახურება
1230.900
1803.407
1157.676
645.731
1372.089
1351.089
21.000
პროცენტები
49.600
51.100
51.100
0.0
51.200
51.200
0.000
სუბსიდიები
8765.700
12777.465
12677.465
100.000
13343.200
13218.200
125.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
25.000
25.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1977.200
2067.418
2057.418
10.0
1865.000
1865.000
0.00
სხვა ხარჯები
264.900
1610.626
1090.219
520.407
399.720
399.720
0.000
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3838.671 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3663.080 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 36.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2020 წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
45.246
158.433
252.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
45.246
158.433
252.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
14375.893
16720.068
3006.346
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12156.249
13947.969
2857.566
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
207.159
36.285
0.000
02 03
გარე განათება
374.179
0.000
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
307.700
0.000
0.000
02.07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1330.606
2661.938
148.780
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
0,0
73.876
0.000
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
92.741
496.817
273.835
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
3.650
42.000
0.0
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.0
124.000
170.000
03 04
სანიაღვრე არხის აღდგენა
89.091
330.817
103.835
04 00
განათლება
2414.652
24.365
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
40.081
0.000
0,000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1302.623
4.462
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1071.948
19.903
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
98.242
2226.408
306.490
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
89.043
1028.648
306.490
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
9.199
1197.760
0.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,0
0,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
0,0
0.000
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
17026.774
19626.091
3838.641
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
147.700
33.000
36.0
ძირითადი აქტივები
113.900
25.000
29.0
არაწარმოებული აქტივები
33.900
6.000
7.0
მიწა
33.900
6.000
7.0
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2020 წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3514.753
3691.239
5425.509
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3082.153
3480.820
4927.139
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3082.153
3480.820
4927.139
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
75.719
300.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
127.700
127.800
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
7.000
70.570
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
12744.001
16476.259
5031.266
7.4 5
ტრანსპორტი
12744.001
16476.259
5031.266
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
12744.001
16476.259
5031.266
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.000
0.000
0.000
7.5
გარემოს დაცვა
1413.883
2329.817
2073.835
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
1413.883
2329.817
2073.835
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2947.573
5148.579
1368.400
7.6 1
ბინათმშენებლობა
307.700
1248.980
119.620
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0,000
7.6 3
წყალმომარაგება
652.113
753.285
640.000
7.6 4
გარე განათება
655.932
410.500
460.000
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1331.828
2735.814
148.780
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
167.078
201.090
185.700
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
128.186
145.000
157.700
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
38.892
56.090
28.000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3393.444
5894.279
4068.290
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1358.692
2465.613
1793.490
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
1832.826
1988.500
2064.800
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
133.130
150.000
110.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
68.796
1290.166
100.000
7.9
განათლება
5643.871
4399.516
4500.000
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
2868.808
3750.000
4500.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
1472.440
645.054
0,0
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
1302.623
4.462
0.0
7 10
სოციალური დაცვა
1733.712
2061.248
1847.000
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
899.093
923.208
1038.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
729.353
743.208
848.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
168.750
180.000
190.000
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
22.500
25.000
26.000
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
508.450
640.540
352.500
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
164.169
242.500
252.500
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
139.500
230.000
178.000
სულ
31558.315
40202.027
24500.000
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3879.271 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო
15800.300
16690.012
3879.271
მთლიანი სალდო
-1078.700
-2903.079
76.600
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1155.500
-2979.679
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
0,0
0.0
0.0
კლება
2335.800
2979.679
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
2335.800
2979.679
0.0
ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
ათასი ლარი
2022-2025 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობებით)
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5425.509
5425.5
5425.5
5425.5
მ.შ. რიცხოვნობა
199.0
199.0
199.0
199.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
6399.666
5716.0
7205.8
8583.0
მ.შ. რიცხოვნობა
158.0
158.0
158.0
158.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2073.835
2073.8
2075.0
2073.8
მ.შ. რიცხოვნობა
217
217
217
217
მ.შ. ახალი ინიციატივები
04 00
განათლება
4500.0
4500.0
4500.0
4500.0
მ.შ. რიცხოვნობა
707.0
808.0
808.0
808.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
05 00
კულტურა, ახალგაზრდოაბა და სპორტი
4068.290
4068.0
4068.0
4068.0
მ.შ. რიცხოვნობა
611.0
611.0
611.0
611.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2032.7
2032.7
2032.7
2032.7
მ.შ. რიცხოვნობა
19,0
19,0
19,0
19,0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
სულ ჯამი
24500.0
23816.0
25307.0
26683.0
მ.შ. რიცხოვნობა
1911.0
2012.0
2012.0
2012.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗.
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
02 00
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
6399.666
5716.000
7205.800
8583.000
მ.შ. რიცხოვნობა
158.0
158.0
158.0
100.0
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01
2857.566
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 02
2785.446
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
N
დასახელება
სულ ღირებულება
სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
87394
სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბულიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
81720
სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
69702
სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
120576
სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
72499
სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბნის გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
57592
სოფელ ითხვისში კობერიძეები-მახათაძეები-დვალაშვილების გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
48213
სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბანის გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
53571
სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
107402
სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
20817
სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
32681
სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
32600
სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
96700
სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
100220
სოფელ კაცხში ხვადაბუნზე ოტიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
102577
სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
28400
სოფელ წყალშავში კანჭების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
42400
გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
69109
სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
91750
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
34750
სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში საუბნო გზის მოწყობა. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
40000
სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
130630
სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები ღელის უბნის გზის რეაბილიტაცია
138467
სოფელ სალიეთში რაული მოდებაძის სახლისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
81580
სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის მობეტონება
32000
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის რეაბილიტაცია
40432
სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
203393
სოფელ დარკვეთი-ზოდის შემაერთებელი ცენტრალური საავტომობილო გზის მეწყერის ჩამოშლილი მონაკვეთის აღდგენა
53719
საზედამხედველო ხარჯი
300000
თანადაფინანსების ხარჯი
342242
სოფელ უსახელოში მგლების უბანში დაახლოებით 1500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები
5000
სოფელ უსახელოში გაღმა პაპიძეების უბანში მიასასვლელი 500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები
1800
სოფელ სოფელ თაბაგრებში სერის უბანში დაახლოებით 300 გძ.მ გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები
1200
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
472
სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო გზასთან 70 გრძ.მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
472
სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
649
ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
472
ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
472
სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
472
სოფელ ბუნიკაურში ზურაბ ბარათაშვილის სახლისკენ მოსაცდელიდან ასასვლელი გზის100გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
472
სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის 200 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ სკინდორში სასაფლაოსთან ასასვლელი კურტანიძეების უბნის ასასვლელის გაგრძელება 300 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ზოდში მასხარაშვილები ბოჭორიშვილების უბანში500გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
944
სოფელ თაბაგრებში შესასვლელი ცენტრალური გზის 100 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზის 400 გრძ.მ-ზე მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
708
სოფელ ზედა რგანში 450 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
708
სოფელ ზედა რგანში გადმოსახედამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
ძუძუანას მღვიმევამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ ჯოყოეთში უკურთხევას უბანში 400 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
708
სოფელ ქვაციხეში ფორჩხიძეების უბანში ფრიდონი ჩუბინიძის სახლთან დაახლოებით 100 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გოგოლაძეების უბანში ცენტრალურ გზასთან შემაერთებელი 800 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ მანდაეთში ციცვიძეების უბანში ორ მონაკვეთზე საუბნო გზის დაახლოებით 400 გრ. მტ გზის მოწყობისსაპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
708
სოფელ მანდაეთში თედორიშვილების უბნიდან მჭედლების უბანში მისასვლელი დაახლოებით 500 გ. მეტრი გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
944
სოფელ ნავარძეთში მარიკა ბარათაშვილის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში 700გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ ქვაციხეში ზედა ჩუბინიძეების 700გრძ.მ-ზე გზის გაგრძელების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ რცხილათში მარუაშვილების ჩასახვიდან ხიდამდე 120გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ქვედა უსახელოში დარჩენილი საუბნო გზების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1770
სოფელ ბიღაში (აბაროული)გოგოლაძეების უბანში 300გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ითხვისში ქვედა ბაძგარაძეების უბნის დაახლოებით 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ხალიფაურში დავით მასხარაშვილის სახლთან 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ზედუბანი - ჭალისუბანში გზის რეაბილიტაცია ავტობანიდან 1,6კმ-ზე. მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1770
სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების გზის მობეტონების გაგრძელების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ პერევისაში წერეთლების უბნიდან ეკლესიასთან ასახვევი საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში დაახლოებით 500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
767
სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლიძეების უბანში 350გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთი 500 გრძ.მ.-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
944
სოფელ სვერისა და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზის 4500გრძ.მ. საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
5192
სოფელ რგანისა და სოფელ ვაჭევის გზის (გველესიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე) -4900გრძ.მ.- საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
5428
სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში 400გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
708
ზოდი -წირქვალის შემაერთებელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ სკინდორში ჯავახების უბნის 300გრძ.მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ სალიეთში ლომინაშვილების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ გუნდაეთში ვაკე-ტყე , ბარათაშვილების, უზნაძეების უბანში ჭაბუკი ბარათაშვილების სახლთან 1კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1298
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2კმ.-მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
2360
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ქბილარის მიმართულებით მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ ტყემლოვანაში კაპანაძეების უბანში 1კმ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში 800 გრძ.მ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს უბნამდე მისასვლელი გზის 330გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ სვერში ლოჟღაეთში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
708
სოფელ სვერში ჯაფარიძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ცხრუკვეთში საბრაგუნო -ჭიპაშვილების უბანში 100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
472
სოფელ პერევისაში ჯაოშვილების უბანში 250გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში გზის 600 გრძ.მ-ზე მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1062
სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1180
სოფელ ნავარძეთში ბაჭიკაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
708
სოფელ პერევისაში ცხადაძეების უბანში 300მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სოფელ ზოდში ქაშაკაშვილების უბანში 1600-გრძ მ. გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
1888
სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი 500-გრძ. მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
944
სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში 150-გრძ. მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
590
სულ ჯამი
2785446
პროგრამის დასახელება
კოდი
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 04
0.767
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება სოფელ ხრეითში ტაბატაძეების ხიდის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ( ხელშეკრულება გაფორმებულია)
პროგრამის დასახელება
კოდი
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 05
37.374
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას.მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრები ხმარდება როგორც საპროექტო სამუშაოებს აგრეთვე შემდგომ საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობას.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ სკინდორში ბრეგვაძე ლამარას სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). აღმაშენებლის N199-ის მიმდებარედ ზაზა გოგსაძის სახლთან საყრდენი კედლის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებარედ დაზიანებული საყრდენი კედლის, ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.N154 ღუღუნიშვილი ზურას სახლთან საყრდენი კედლის, ჭიათურაში 9 აპრილის ქ. N 38-ის მიმდებარედ ზურა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ჭიათურაში ბელიაშვილის ქ.N 2 თამაზი უკლებას სახლთან საყრდენი კედლის, ინტერნაციონალის ქ#24 შმაგი სამხარაძის სახლთან საყრდენი კედლის, თავისუფლების I შესახვევი N5 -თან ჭიტაძე გედევანის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობისა და სანიაღვრე არხის აღდგენის 40 გრძ.მ-ზე ეზოდან უახლოეს ჭამდე, ერისთავის ქ.#47 ფაშოღლი თენგიზის სალის მიმდებარედ საყრდენი კედლის, სოფელ თვალუეთში ნიკა ბიწაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ერისთავის ქ.N5 -თან საყრდენი კედლის, მუხაძის ქ.N10-თან ლევან სამყურაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, ფრანგიშვილის ქN35-თან ვასო ჭეიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, 9 აპრილის ქ#5 მამუკა მაღრაძის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ სალიეთში თენგიზ მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ერისთავის ქ.#11მიმდებარედ საყრდენი კედლის, სოფელ ნავარძეთში მუხრანი მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, გაგარინის ქ. N14 ჩაჩანიძე თენგიზის სახლთან ორ მონაკვეთზე სარდენი კედლის, თბილისისქ#7-ში მერაბი აჭარაძის სახლთან საყრდენი კედლის, მაღარო2-ის დასახლებაში ნოდარ სამხარაძის სახლთან სარდენი კედლის, სოფელ ჭალისუბანში რამაზი ყაველაშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ ნავარძეთში გულო ფხალაძის სახლთან სარდენი კედლის, სოფელ სალიეთში თომა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის 10გრძ.მ-ზე და სოფელ მორძგვეთში ცინასი მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა.
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 06
33.979
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, რომელიც ხმარდება პროექტირებასა და შემდგომ სამუშაოთა განხორციელებას. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება ქ. ჭიათურაში ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის, აღმაშენებლის ქ.N124 -ის მიმდებარედ კიბეების და ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი ბილიკისა და კიბეების მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყლის სისტემების განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
640.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა
წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
640.0
პროგრამის განმახორციელებელი
შპს ,,ჭიათურის წყალი“
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
460.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.
1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
460.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04
2173.7
პროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).არნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:
1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.
2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს და ითვალისწინებს გარე განათებისათვის ამწეკალათის შეძენას და ჭაბურღილების გასაჭრელი სპეციალური ავტომანქანის შეძენას.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 01
2173.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06
119.620
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:
1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.
3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისატვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06 03
119.620
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასაების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აღნიშნულ პროექტებზე ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს. სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07
148.780
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 01
148.780
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიმდებარედ სკვერებისა და გადასახედების მოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქ. N 1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ასევე განხორციელდება სოფელ სვერში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობის სსაპროექტო სამუშაოები. ტენდერი გამოცხადებულია ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობის, ჩაჩანიძის ქ.N52-თან ტრენაჟორების, ფანჩატურის მოწყობა -შემოღობვის და ჩაჩანიძის N58-ის ეზოს შემოღობვის და კეთიმოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩასატარებლად.
მუხლი 14🔗.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
1800.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
კაპიტალუ
რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 03
170.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად. ასევე დაგეგმილია ერთი ერთეული ავტომანქანის ამწე კალათის შეძენა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სანიაღვრე არხების აღდგენა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 04
103.835
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მაღარო N18-ის გადასახვევის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ დაახლოებით 50გრძ. მეტრის სანიღვრე არხის მოწყობის, ჩაჩანიჩის ქუჩაზე იშხნელების სახლთან სანიაღვრე არხისა და შემკრების მოწყობის, სანიაღვრე არხის აღდგენა თავისუფლების ქუჩაზე დაახლოებით 40მ-ზე (ჭიტაძის ეზოდან უახლოეს ჭამდე) მოწყობის, ჩაჩანიძის ქუჩაზე კომისარიატის მოპირდაპირედ თეიმურაზ გურჯიძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობის და 9აპრილის ქN57 -დან 9აპრილის ქN 87-ის გაგრძელებაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
მუხლი 15🔗.
განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
04 00
განათლების ხელშეწყობა
4500.0
4500.0
4500.0
4500.0
მ.შ. რიცხოვნობა
707
808
808
808
მ.შ. ახალი ინიციატივები
სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
4500.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 30 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
მუხლი 16🔗.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
4068.290
4068.0
4068.0
4068.0
მ.შ. რიცხოვნობა
611.0
611.0
611.0
611.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
1793.490
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
1487.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
700.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
467.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 11 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
320.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 03
306.490
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე ყოფილი მე-10 სკოლის ტერიტორიაზე მინი საფეხბურთო მოედნისა და სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია სამუსაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის და უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
კულტურის სფეროს განვითარება 05 02
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
2174.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
2064.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
319.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 64 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 99 მოსწავლე, ობოლი 13 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 39 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
205.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 190 მოსწავლეს,საიდანაც 17 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
115.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 45 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 5 პედაგოგი.
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
315.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
1080.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 870 მოსწავლეს და 26 პედაგოგს.
ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 223 მოსწავლე;
ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ –106 მოსწავლე
ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 485მოსწავლე
გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე
სასწავლო სექტორი - 42 მოსწავლე (უფასო)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რიტუალების სახლი
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
30.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ რიტუალების სახლი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ღონისძიებები
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
60.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
პროექტ ,,ეტალონის“ დაფინანსება;
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2032.7
2032.7
2032.7
2032.7
მ.შ. რიცხოვნობა
19.0
19.0
19.0
19.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
157.7
პროგრამის განმახორციელებელი
ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 02
28.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს.
პროგრამის მიზანი
მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
2022-2025 წლების დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1038.0
4152.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
2022-2025 წლების დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
650.0
2600.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
46.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
190.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
150.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
2.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
5.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
210.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
63.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
26.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
4.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
22.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
352.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
110.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
100.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
140.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
2.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:
ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;
ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;
გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;
პროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
100.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
78.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
მუხლი 18🔗.
პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში
თავი III
ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
31,558.315
8,573.873
22,984.442
40,202.027
12,233.673
27,968.354
24,500.000
255.000
24,245.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,754.130
0.000
1,754.130
1,864.000
0.000
1,864.000
1,911.000
0.000
1,911.000
ხარჯები
14,454.757
595.559
13,859.198
20,499.336
1,370.558
19,128.778
20,584.729
255.000
20,329.729
შრომის ანაზღაურება
2,086.697
91.600
1,995.097
2,180.820
94.420
2,086.400
3,528.520
99.000
3,429.520
საქონელი და მომსახურება
1,230.937
400.023
830.914
1,803.407
645.731
1,157.676
1,372.089
21.000
1,351.089
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
49.609
0.000
49.609
51.100
0.000
51.100
51.200
0.000
51.200
სუბსიდიები
8,765.680
97.936
8,667.744
12,777.465
100.000
12,677.465
13,343.200
125.000
13,218.200
გრანტები
79.672
0.000
79.672
8.500
0.000
8.500
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,977.244
6.000
1,971.244
2,067.418
10.000
2,057.418
1,865.000
10.000
1,855.000
სხვა ხარჯები
264.918
0.000
264.918
1,610.626
520.407
1,090.219
399.720
0.000
399.720
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,026.774
7,978.314
9,048.460
19,626.091
10,863.115
8,762.976
3,838.671
0.000
3,838.671
ძირითადი აქტივები
17,026.774
7,978.314
9,048.460
19,626.091
10,863.115
8,762.976
3,838.671
0.000
3,838.671
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
76.784
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,514.753
104.218
3,410.535
3,691.239
120.000
3,571.239
5,425.509
120.000
5,305.509
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200.000
0.000
200.000
172.000
0.000
172.000
199.000
0.000
199.000
ხარჯები
3,392.723
104.218
3,288.505
3,456.206
120.000
3,336.206
5,096.909
120.000
4,976.909
შრომის ანაზღაურება
2,086.697
91.600
1,995.097
2,180.820
94.420
2,086.400
3,528.520
99.000
3,429.520
საქონელი და მომსახურება
800.288
12.618
787.670
1,105.086
25.580
1,079.506
1,294.089
21.000
1,273.089
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
49.609
0.000
49.609
51.100
0.000
51.100
51.200
0.000
51.200
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
24.562
0.000
24.562
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
243.532
0.000
243.532
15.000
0.000
15.000
18.000
0.000
18.000
სხვა ხარჯები
188.035
0.000
188.035
104.200
0.000
104.200
180.100
0.000
180.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.246
0.000
45.246
158.433
0.000
158.433
252.000
0.000
252.000
ძირითადი აქტივები
45.246
0.000
45.246
158.433
0.000
158.433
252.000
0.000
252.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
76.784
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,082.153
104.218
2,977.935
3,480.820
120.000
3,360.820
4,927.139
120.000
4,807.139
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200.000
0.000
200.000
172.000
0.000
172.000
199.000
0.000
199.000
ხარჯები
2,960.123
104.218
2,855.905
3,322.387
120.000
3,202.387
4,675.139
120.000
4,555.139
შრომის ანაზღაურება
2,086.697
91.600
1,995.097
2,180.820
94.420
2,086.400
3,528.520
99.000
3,429.520
საქონელი და მომსახურება
665.770
12.618
653.152
1,022.367
25.580
996.787
923.519
21.000
902.519
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
49.609
0.000
49.609
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
24.562
0.000
24.562
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.332
0.000
21.332
15.000
0.000
15.000
18.000
0.000
18.000
სხვა ხარჯები
112.153
0.000
112.153
104.200
0.000
104.200
180.100
0.000
180.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.246
0.000
45.246
158.433
0.000
158.433
252.000
0.000
252.000
ძირითადი აქტივები
45.246
0.000
45.246
158.433
0.000
158.433
252.000
0.000
252.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
630.504
0.000
630.504
701.744
0.000
701.744
1,124.980
0.000
1,124.980
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.000
27.000
0.000
0.000
27.000
27.000
ხარჯები
625.960
0.000
625.960
686.744
0.000
686.744
1,101.980
0.000
1,101.980
შრომის ანაზღაურება
441.060
0.000
441.060
440.000
0.000
440.000
803.880
0.000
803.880
საქონელი და მომსახურება
108.830
0.000
108.830
162.744
0.000
162.744
141.000
0.000
141.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სხვა ხარჯები
76.070
0.000
76.070
82.000
0.000
82.000
155.100
0.000
155.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.544
0.000
4.544
15.000
0.000
15.000
23.000
0.000
23.000
ძირითადი აქტივები
4.544
0.000
4.544
15.000
0.000
15.000
23.000
0.000
23.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფასეულობები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2,340.959
0.000
2,340.959
2,620.734
0.000
2,620.734
3,598.319
0.000
3,598.319
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.000
162.000
161.000
161.000
161.000
161.000
ხარჯები
2,223.473
0.000
2,223.473
2,503.101
0.000
2,503.101
3,374.319
0.000
3,374.319
შრომის ანაზღაურება
1,554.037
0.000
1,554.037
1,646.400
0.000
1,646.400
2,563.600
0.000
2,563.600
საქონელი და მომსახურება
537.850
0.000
537.850
822.501
0.000
822.501
745.719
0.000
745.719
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
49.609
0.000
49.609
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
გრანტები
24.562
0.000
24.562
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.332
0.000
21.332
12.000
0.000
12.000
15.000
0.000
15.000
სხვა ხარჯები
36.083
0.000
36.083
22.200
0.000
22.200
25.000
0.000
25.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.702
0.000
40.702
117.633
0.000
117.633
224.000
0.000
224.000
ძირითადი აქტივები
40.702
0.000
40.702
117.633
0.000
117.633
224.000
0.000
224.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
110.690
104.218
6.472
158.342
120.000
38.342
203.840
120.000
83.840
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
110.690
104.218
6.472
132.542
120.000
12.542
198.840
120.000
78.840
შრომის ანაზღაურება
91.600
91.600
0.000
94.420
94.420
0.000
161.040
99.000
62.040
საქონელი და მომსახურება
19.090
12.618
6.472
37.122
25.580
11.542
36.800
21.000
15.800
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
1.000
1.000
0.000
1.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
25.800
0.000
25.800
5.000
0.000
5.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
25.800
0.000
25.800
5.000
0.000
5.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0.000
0.000
0.000
203.419
0.000
203.419
427.800
0.000
427.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
126.819
0.000
126.819
351.200
0.000
351.200
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
75.719
0.000
75.719
300.000
0.000
300.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
53.396
0.000
53.396
200.000
0.000
200.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
53.396
0.000
53.396
200.000
0.000
200.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
53.396
0.000
53.396
200.000
0.000
200.000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.000
0.000
0.000
22.323
0.000
22.323
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
22.323
0.000
22.323
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
22.323
0.000
22.323
100.000
0.000
100.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0.000
0.000
0.000
127.700
0.000
127.700
127.800
0.000
127.800
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
51.100
0.000
51.100
51.200
0.000
51.200
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
51.1
0.0
51.1
51.2
0.0
51.2
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
2.500
0.000
2.500
7.000
0.000
7.000
70.570
0.000
70.570
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.500
0.000
2.500
7.000
0.000
7.000
70.570
0.000
70.570
საქონელი და მომსახურება
2.500
0.000
2.500
7.000
0.000
7.000
70.570
0.000
70.570
01 04
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
430.100
0.000
430.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
430.100
0.000
430.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
132.018
0.000
132.018
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
222.2
0.0
222.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
75.882
0.000
75.882
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
15,691.574
6,410.756
9,280.818
21,624.838
10,074.649
11,550.189
6,399.666
0.000
6,399.666
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97.000
0.000
97.000
158.000
0.000
158.000
158.000
0.000
158.000
ხარჯები
1,315.681
0.000
1,315.681
4,904.770
520.407
4,384.363
3,393.320
0.000
3,393.320
სუბსიდიები
1,314.459
0.000
1,314.459
3,511.500
0.000
3,511.500
3,273.700
0.000
3,273.700
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
1,393.270
520.407
872.863
119.620
0.000
119.620
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,375.893
6,410.756
7,965.137
16,720.068
9,554.242
7,165.826
3,006.346
0.000
3,006.346
ძირითადი აქტივები
14,375.893
6,410.756
7,965.137
16,720.068
9,554.242
7,165.826
3,006.346
0.000
3,006.346
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12,156.249
5,614.585
6,541.664
14,092.259
7,937.756
6,154.503
2,857.566
0.000
2,857.566
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
144.290
0.000
144.290
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
144.290
0.000
144.290
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,156.249
5,614.585
6,541.664
13,947.969
7,937.756
6,010.213
2,857.566
0.000
2,857.566
ძირითადი აქტივები
12,156.249
5,614.585
6,541.664
13,947.969
7,937.756
6,010.213
2,857.566
0.000
2,857.566
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
10,711.086
5,175.467
5,535.619
13,068.871
7,224.688
5,844.183
2,785.446
0.000
2,785.446
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
144.290
0.000
144.290
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
144.3
0.0
144.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,711.086
5,175.467
5,535.619
12,924.581
7,224.688
5,699.893
2,785.446
0.000
2,785.446
ძირითადი აქტივები
10,711.086
5,175.467
5,535.619
12,924.581
7,224.688
5,699.893
2,785.446
0.000
2,785.446
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
86.752
0.000
86.752
6.649
0.000
6.649
0.767
0.000
0.767
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.752
0.000
86.752
6.649
0.000
6.649
0.767
0.000
0.767
ძირითადი აქტივები
86.752
0.000
86.752
6.649
0.000
6.649
0.767
0.000
0.767
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
542.086
439.118
102.968
174.752
14.752
160.000
37.374
0.000
37.374
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
542.086
439.118
102.968
174.752
14.752
160.000
37.374
0.000
37.374
ძირითადი აქტივები
542.086
439.118
102.968
174.752
14.752
160.000
37.374
0.000
37.374
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
816.325
0.000
816.325
841.987
698.316
143.671
33.979
0.000
33.979
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
816.325
0.000
816.325
841.987
698.316
143.671
33.979
0.000
33.979
ძირითადი აქტივები
816.325
0.000
816.325
841.987
698.316
143.671
33.979
0.000
33.979
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
652.113
20.752
631.361
753.285
0.000
753.285
640.000
0.000
640.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.000
0.000
41.000
46.000
0.000
46.000
46.000
0.000
46.000
ხარჯები
444.954
0.000
444.954
717.000
0.000
717.000
640.000
0.000
640.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
444.954
0.000
444.954
717.000
0.000
717.000
640.000
0.000
640.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
0.000
0.000
0.000
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
444.954
0.000
444.954
717.000
0.000
717.000
640.000
0.000
640.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.000
41.000
46.000
46.000
46.000
46.000
ხარჯები
444.954
0.000
444.954
717.000
0.000
717.000
640.000
0.000
640.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
444.954
444.954
717.000
717.000
640.000
640.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
0.000
0.000
0.000
02 02 03
შპს ჭიათურის წყალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03
გარე განათება
655.932
0.000
655.932
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
0.000
7.000
7.000
0.000
7.000
7.000
0.000
7.000
ხარჯები
281.753
0.000
281.753
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
სუბსიდიები
281.753
0.000
281.753
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
374.179
0.000
374.179
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
374.179
0.000
374.179
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
282.953
0.000
282.953
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
ხარჯები
281.753
0.000
281.753
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
სუბსიდიები
281.753
281.753
410.500
410.500
460.000
460.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
372.979
0.000
372.979
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372.979
0.000
372.979
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
373.0
0.0
373.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
587.752
0.000
587.752
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.000
0.000
49.000
105.000
0.000
105.000
105.000
0.000
105.000
ხარჯები
587.752
0.000
587.752
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
სუბსიდიები
587.752
0.000
587.752
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.0
0.0
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
0.000
0.000
0.000
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.000
49.000
105.000
105.000
105.000
105.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
სუბსიდიები
0.000
0.000
2,384.000
2,384.000
2,173.700
2,173.700
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
587.752
0.000
587.752
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
587.752
0.000
587.752
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
587.752
587.752
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
99.744
0.000
99.744
109.521
0.000
109.521
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
109.521
0.000
109.521
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
109.5
0.0
109.5
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.744
0.000
99.744
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
99.744
0.000
99.744
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
207.956
0.000
207.956
1,139.459
520.407
619.052
119.620
0.000
119.620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
1,139.459
520.407
619.052
119.620
0.000
119.620
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
1,139.459
520.407
619.052
119.620
0.000
119.620
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.956
0.000
207.956
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
25.500
0.000
25.500
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
25.500
0.000
25.500
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
25.500
0.000
25.500
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
0.000
0.000
0.000
118.581
0.000
118.581
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
118.581
0.000
118.581
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
118.581
0.000
118.581
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
207.956
0.000
207.956
995.378
520.407
474.971
119.620
0.000
119.620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
995.378
520.407
474.971
119.620
0.000
119.620
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
995.378
520.407
474.971
119.620
0.000
119.620
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.956
0.000
207.956
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
207.956
0.000
207.956
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,331.828
775.419
556.409
2,661.938
1,616.486
1,045.452
148.780
0.000
148.780
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.222
0.000
1.222
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,330.606
775.419
555.187
2,661.938
1,616.486
1,045.452
148.780
0.000
148.780
ძირითადი აქტივები
1,330.6
775.4
555.2
2,661.9
1,616.5
1,045.5
148.780
0.000
148.780
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
343.193
0.000
343.193
1,463.358
767.906
695.452
148.780
0.000
148.780
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
343.193
0.000
343.193
1,463.358
767.906
695.452
148.780
0.000
148.780
ძირითადი აქტივები
343.2
0.0
343.2
1,463.358
767.906
695.452
148.780
0.000
148.780
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
988.635
775.419
213.216
1,198.580
848.580
350.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
987.413
775.419
211.994
1,198.580
848.580
350.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
987.413
775.419
211.994
1,198.580
848.580
350.000
0.000
0.000
0.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
0.000
0.000
0.000
73.876
0.000
73.876
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
73.876
0.000
73.876
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
73.876
0.000
73.876
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,413.883
84.636
1,329.247
2,329.817
0.000
2,329.817
2,073.835
0.000
2,073.835
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191.000
0.000
191.000
217.000
0.000
217.000
217.000
0.000
217.000
ხარჯები
1,321.142
0.000
1,321.142
1,833.000
0.000
1,833.000
1,800.000
0.000
1,800.000
სუბსიდიები
1,321.142
0.000
1,321.142
1,833.000
0.000
1,833.000
1,800.000
0.000
1,800.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.741
84.636
8.105
496.817
0.000
496.817
273.835
0.000
273.835
ძირითადი აქტივები
92.741
84.636
8.105
496.817
0.000
496.817
273.835
0.000
273.835
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,324.792
0.000
1,324.792
1,875.000
0.000
1,875.000
1,800.000
0.000
1,800.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.000
196.000
0.000
0.000
193.000
193.000
ხარჯები
1,321.142
0.000
1,321.142
1,833.000
0.000
1,833.000
1,800.000
0.000
1,800.000
სუბსიდიები
1,321.142
1,321.142
1,833.000
1,833.000
1,800.000
1,800.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.650
0.000
3.650
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
3.650
0.000
3.650
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.000
0.000
0.000
124.000
0.000
124.000
170.000
0.000
170.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
124.000
0.000
124.000
170.000
0.000
170.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
124.000
0.000
124.000
170.000
0.000
170.000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
89.091
84.636
4.455
330.817
0.000
330.817
103.835
0.000
103.835
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.091
84.636
4.455
330.817
0.000
330.817
103.835
0.000
103.835
ძირითადი აქტივები
89.091
84.636
4.455
330.817
0.000
330.817
103.835
0.000
103.835
04 00
განათლება
5,643.871
1,870.327
3,773.544
4,399.516
637.964
3,761.552
4,500.000
0.000
4,500.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
702.000
0.000
702.000
707.000
0.000
707.000
707.000
0.000
707.000
ხარჯები
3,229.219
387.405
2,841.814
4,375.151
620.151
3,755.000
4,500.000
0.000
4,500.000
საქონელი და მომსახურება
387.405
387.405
0.000
620.151
620.151
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
2,828.727
0.000
2,828.727
3,755.000
0.000
3,755.000
4,500.000
0.000
4,500.000
სხვა ხარჯები
8.087
0.000
8.087
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,414.652
1,482.922
931.730
24.365
17.813
6.552
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2,414.652
1,482.922
931.730
24.365
17.813
6.552
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2,868.808
0.000
2,868.808
3,750.000
0.000
3,750.000
4,500.000
0.000
4,500.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
702.000
702.000
707.000
707.000
707.000
707.000
ხარჯები
2,828.727
0.000
2,828.727
3,750.000
0.000
3,750.000
4,500.000
0.000
4,500.000
სუბსიდიები
2,828.727
2,828.727
3,750.000
3,750.000
4,500.000
4,500.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.081
0.000
40.081
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
40.081
0.000
40.081
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1,302.623
436.604
866.019
4.462
0.000
4.462
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,302.623
436.604
866.019
4.462
0.000
4.462
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,302.623
436.604
866.019
4.462
0.000
4.462
0.000
0.000
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1,472.440
1,433.723
38.717
645.054
637.964
7.090
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
400.492
387.405
13.087
625.151
620.151
5.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
387.405
387.405
0.000
620.151
620.151
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
5.000
5.000
0.000
გრანტები
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.087
0.000
8.087
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,071.948
1,046.318
25.630
19.903
17.813
2.090
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,071.948
1,046.318
25.630
19.903
17.813
2.090
0.000
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3,393.444
0.000
3,393.444
5,894.279
1,291.060
4,603.219
4,068.290
0.000
4,068.290
მომუშავეთა რიცხოვნობა
545.130
0.000
545.130
591.000
0.000
591.000
611.000
0.000
611.000
ხარჯები
3,295.202
0.000
3,295.202
3,667.871
0.000
3,667.871
3,761.800
0.000
3,761.800
საქონელი და მომსახურება
3.130
0.000
3.130
30.000
0.000
30.000
50.000
0.000
50.000
სუბსიდიები
3,173.166
0.000
3,173.166
3,532.965
0.000
3,532.965
3,611.800
0.000
3,611.800
სხვა ხარჯები
68.796
0.000
68.796
96.406
0.000
96.406
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.242
0.000
98.242
2,226.408
1,291.060
935.348
306.490
0.000
306.490
ძირითადი აქტივები
98.242
0.000
98.242
2,226.408
1,291.060
935.348
306.490
0.000
306.490
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,358.692
0.000
1,358.692
2,465.613
112.099
2,353.514
1,793.490
0.000
1,793.490
მომუშავეთა რიცხოვნობა
215.000
0.000
215.000
222.000
0.000
222.000
222.000
0.000
222.000
ხარჯები
1,269.649
0.000
1,269.649
1,436.965
0.000
1,436.965
1,487.000
0.000
1,487.000
სუბსიდიები
1,269.649
0.000
1,269.649
1,436.965
0.000
1,436.965
1,487.000
0.000
1,487.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.043
0.000
89.043
1,028.648
112.099
916.549
306.490
0.000
306.490
ძირითადი აქტივები
89.043
0.000
89.043
1,028.648
112.099
916.549
306.490
0.000
306.490
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,301.554
0.000
1,301.554
1,809.500
0.000
1,809.500
1,487.000
0.000
1,487.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
215.000
0.000
215.000
222.000
0.000
222.000
222.000
0.000
222.000
ხარჯები
1,269.649
0.000
1,269.649
1,436.965
0.000
1,436.965
1,487.000
0.000
1,487.000
სუბსიდიები
1,269.649
0.000
1,269.649
1,436.965
0.000
1,436.965
1,487.000
0.000
1,487.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.905
0.000
31.905
372.535
0.000
372.535
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
31.905
0.000
31.905
372.535
0.000
372.535
0.000
0.000
0.000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა
715.204
0.000
715.204
1,140.000
0.000
1,140.000
700.000
0.000
700.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126.000
126.000
129.000
129.000
129.000
129.000
ხარჯები
688.339
0.000
688.339
771.465
0.000
771.465
700.000
0.000
700.000
სუბსიდიები
688.339
688.339
771.465
771.465
700.000
700.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.865
0.000
26.865
368.535
0.000
368.535
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
26.9
0.0
26.9
368.535
0.000
368.535
0.000
0.000
0.000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
352.772
0.000
352.772
400.000
0.000
400.000
467.000
0.000
467.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.000
49.000
51.000
51.000
51.000
51.000
ხარჯები
347.732
0.000
347.732
400.000
0.000
400.000
467.000
0.000
467.000
სუბსიდიები
347.732
347.732
400.000
400.000
467.000
467.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.040
0.000
5.040
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.0
0.0
5.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
233.578
0.000
233.578
269.500
0.000
269.500
320.000
0.000
320.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40.000
40.000
42.000
42.000
42.000
42.000
ხარჯები
233.578
0.000
233.578
265.500
0.000
265.500
320.000
0.000
320.000
სუბსიდიები
233.578
233.578
265.500
265.500
320.000
320.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
57.138
0.000
57.138
656.113
112.099
544.014
306.490
0.000
306.490
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.138
0.000
57.138
656.113
112.099
544.014
306.490
0.000
306.490
ძირითადი აქტივები
57.138
0.000
57.138
656.113
112.099
544.014
306.490
0.000
306.490
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1,965.956
0.000
1,965.956
3,332.260
1,178.961
2,153.299
2,174.800
0.000
2,174.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
330.130
0.000
330.130
369.000
0.000
369.000
389.000
0.000
389.000
ხარჯები
1,956.757
0.000
1,956.757
2,134.500
0.000
2,134.500
2,174.800
0.000
2,174.800
საქონელი და მომსახურება
3.130
0.000
3.130
30.000
0.000
30.000
50.000
0.000
50.000
სუბსიდიები
1,903.517
0.000
1,903.517
2,096.000
0.000
2,096.000
2,124.800
0.000
2,124.800
გრანტები
50.110
0.000
50.110
8.500
0.000
8.500
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.199
0.000
9.199
1,197.760
1,178.961
18.799
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
9.199
0.000
9.199
1,197.760
1,178.961
18.799
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,832.826
0.000
1,832.826
1,988.500
0.000
1,988.500
2,064.800
0.000
2,064.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
327.000
0.000
327.000
339.000
0.000
339.000
339.000
0.000
339.000
ხარჯები
1,823.627
0.000
1,823.627
1,984.500
0.000
1,984.500
2,064.800
0.000
2,064.800
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,773.517
0.000
1,773.517
1,976.000
0.000
1,976.000
2,064.800
0.000
2,064.800
გრანტები
50.110
0.000
50.110
8.500
0.000
8.500
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.199
0.000
9.199
4.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
9.199
0.000
9.199
4.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა
260.235
0.000
260.235
300.000
0.000
300.000
319.800
0.000
319.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
ხარჯები
260.235
0.000
260.235
297.960
0.000
297.960
319.800
0.000
319.800
სუბსიდიები
260.235
260.235
297.960
297.960
319.800
319.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
2.040
0.000
2.040
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
2.040
0.000
2.040
0.000
0.000
0.000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა
172.849
0.000
172.849
220.000
0.000
220.000
205.000
0.000
205.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
ხარჯები
171.730
0.000
171.730
220.000
0.000
220.000
205.000
0.000
205.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
171.730
171.730
220.000
220.000
205.000
205.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.119
0.000
1.119
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
62.898
0.000
62.898
65.000
0.000
65.000
115.000
0.000
115.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
ხარჯები
62.898
0.000
62.898
65.000
0.000
65.000
115.000
0.000
115.000
სუბსიდიები
62.898
62.898
65.000
65.000
115.000
115.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
268.164
0.000
268.164
280.000
0.000
280.000
315.000
0.000
315.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
68.000
68.000
69.000
69.000
69.000
69.000
ხარჯები
262.403
0.000
262.403
278.040
0.000
278.040
315.000
0.000
315.000
სუბსიდიები
262.403
262.403
278.040
278.040
315.000
315.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.761
0.000
5.761
1.960
0.000
1.960
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.761
0.000
5.761
1.960
0.000
1.960
0.000
0.000
0.000
05 02 01 05
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
1,018.570
0.000
1,018.570
1,115.000
0.000
1,115.000
1,080.000
0.000
1,080.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.000
162.000
173.000
173.000
173.000
173.000
ხარჯები
1,016.251
0.000
1,016.251
1,115.000
0.000
1,115.000
1,080.000
0.000
1,080.000
სუბსიდიები
1,016.251
1,016.251
1,115.000
1,115.000
1,080.000
1,080.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.319
0.000
2.319
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.319
0.000
2.319
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 06
თეატრი
50.110
0.000
50.110
8.500
0.000
8.500
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
50.110
0.000
50.110
8.500
0.000
8.500
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
50.110
0.000
50.110
8.500
0.000
8.500
0.000
0.000
0.000
05 02 01 07
რიტუალების სახლი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
30.000
0.000
30.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
30.000
0.000
30.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
3.130
0.000
3.130
30.000
0.000
30.000
50.000
0.000
50.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
3.130
0.000
3.130
30.000
0.000
30.000
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
3.1
0.0
3.1
30.0
0.0
30.0
50.000
0.000
50.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
1,193.760
1,178.961
14.799
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
1,193.760
1,178.961
14.799
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
1,193.760
1,178.961
14.799
0.000
0.000
0.000
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
130.000
0.000
130.000
120.000
0.000
120.000
60.000
0.000
60.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
130.000
0.000
130.000
120.000
0.000
120.000
60.000
0.000
60.000
სუბსიდიები
130.000
130.000
120.000
120.000
60.000
60.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
68.796
0.000
68.796
96.406
0.000
96.406
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
68.796
0.000
68.796
96.406
0.000
96.406
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
68.796
0.000
68.796
96.406
0.000
96.406
100.000
0.000
100.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,900.790
103.936
1,796.854
2,262.338
110.000
2,152.338
2,032.700
135.000
1,897.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
1,900.790
103.936
1,796.854
2,262.338
110.000
2,152.338
2,032.700
135.000
1,897.700
საქონელი და მომსახურება
38.892
0.000
38.892
48.170
0.000
48.170
28.000
0.000
28.000
სუბსიდიები
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
სოციალური უზრუნველყოფა
1,733.712
6.000
1,727.712
2,052.418
10.000
2,042.418
1,847.000
10.000
1,837.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
16.750
0.000
16.750
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
167.078
97.936
69.142
201.090
100.000
101.090
185.700
125.000
60.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
167.078
97.936
69.142
201.090
100.000
101.090
185.700
125.000
60.700
საქონელი და მომსახურება
38.892
0.000
38.892
48.170
0.000
48.170
28.000
0.000
28.000
სუბსიდიები
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7.920
0.000
7.920
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
ხარჯები
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
38.892
0.000
38.892
56.090
0.000
56.090
28.000
0.000
28.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
38.892
0.000
38.892
56.090
0.000
56.090
28.000
0.000
28.000
საქონელი და მომსახურება
38.892
0.000
38.892
48.170
0.000
48.170
28.000
0.000
28.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7.920
0.000
7.920
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
1,733.712
6.000
1,727.712
2,061.248
10.000
2,051.248
1,847.000
10.000
1,837.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,733.712
6.000
1,727.712
2,061.248
10.000
2,051.248
1,847.000
10.000
1,837.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,733.712
6.000
1,727.712
2,052.418
10.000
2,042.418
1,847.000
10.000
1,837.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
8.8
0.0
8.8
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
899.093
0.000
899.093
923.208
0.000
923.208
1,038.000
0.000
1,038.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
899.093
0.000
899.093
923.208
0.000
923.208
1,038.000
0.000
1,038.000
სოციალური უზრუნველყოფა
899.093
0.000
899.093
914.378
0.000
914.378
1,038.000
0.000
1,038.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
8.8
0.0
8.8
0.0
0.0
0.0
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
557.483
0.000
557.483
556.208
0.000
556.208
650.000
0.000
650.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
557.483
0.000
557.483
556.208
0.000
556.208
650.000
0.000
650.000
სოციალური უზრუნველყოფა
557.483
0.000
557.483
547.378
0.000
547.378
650.000
0.000
650.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
8.8
0.0
8.8
0.0
0.0
0.0
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
47.760
0.000
47.760
45.000
0.000
45.000
46.000
0.000
46.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
47.760
0.000
47.760
45.000
0.000
45.000
46.000
0.000
46.000
სოციალური უზრუნველყოფა
47.760
0.000
47.760
45.000
0.000
45.000
46.000
0.000
46.000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
168.750
0.000
168.750
180.000
0.000
180.000
190.000
0.000
190.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
168.750
0.000
168.750
180.000
0.000
180.000
190.000
0.000
190.000
სოციალური უზრუნველყოფა
168.750
0.000
168.750
180.000
0.000
180.000
190.000
0.000
190.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
124.000
0.000
124.000
140.000
0.000
140.000
150.000
0.000
150.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
124.000
0.000
124.000
140.000
0.000
140.000
150.000
0.000
150.000
სოციალური უზრუნველყოფა
124.000
0.000
124.000
140.000
0.000
140.000
150.000
0.000
150.000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
1.000
1.000
0.000
5.500
5.000
0.500
5.500
5.000
0.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.000
1.000
0.000
5.500
5.000
0.500
5.500
5.000
0.500
სოციალური უზრუნველყოფა
1.000
1.000
0.000
5.500
5.000
0.500
5.500
5.000
0.500
06 02 03
უფასო სასადილო
134.269
0.000
134.269
200.000
0.000
200.000
210.000
0.000
210.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
134.269
0.000
134.269
200.000
0.000
200.000
210.000
0.000
210.000
სოციალური უზრუნველყოფა
134.269
0.000
134.269
200.000
0.000
200.000
210.000
0.000
210.000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
51.400
5.000
46.400
62.000
5.000
57.000
63.000
5.000
58.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
51.400
5.000
46.400
62.000
5.000
57.000
63.000
5.000
58.000
სოციალური უზრუნველყოფა
51.400
5.000
46.400
62.000
5.000
57.000
63.000
5.000
58.000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
22.500
0.000
22.500
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
22.500
0.000
22.500
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
სოციალური უზრუნველყოფა
22.500
0.000
22.500
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
9.000
5.000
4.000
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
9.000
5.000
4.000
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.000
5.000
4.000
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2.400
0.000
2.400
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.400
0.000
2.400
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.400
0.000
2.400
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
17.500
0.000
17.500
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
17.500
0.000
17.500
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
სოციალური უზრუნველყოფა
17.500
0.000
17.500
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
508.450
0.000
508.450
640.540
0.000
640.540
352.500
0.000
352.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
508.450
0.000
508.450
640.540
0.000
640.540
352.500
0.000
352.500
სოციალური უზრუნველყოფა
508.450
0.000
508.450
640.540
0.000
640.540
352.500
0.000
352.500
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
67.250
0.000
67.250
113.000
0.000
113.000
110.000
0.000
110.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
67.250
0.000
67.250
113.000
0.000
113.000
110.000
0.000
110.000
სოციალური უზრუნველყოფა
67.250
0.000
67.250
113.000
0.000
113.000
110.000
0.000
110.000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
67.400
0.000
67.400
95.000
0.000
95.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
67.400
0.000
67.400
95.000
0.000
95.000
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
67.400
0.000
67.400
95.000
0.000
95.000
100.000
0.000
100.000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
61.900
0.000
61.900
132.100
0.000
132.100
140.000
0.000
140.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
61.900
0.000
61.900
132.100
0.000
132.100
140.000
0.000
140.000
სოციალური უზრუნველყოფა
61.900
0.000
61.900
132.100
0.000
132.100
140.000
0.000
140.000
06 02 05 04
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
311.900
0.000
311.900
300.440
0.000
300.440
2.500
0.000
2.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
311.900
0.000
311.900
300.440
0.000
300.440
2.500
0.000
2.500
სოციალური უზრუნველყოფა
311.900
0.000
311.900
300.440
0.000
300.440
2.500
0.000
2.500
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
63.000
0.000
63.000
152.000
0.000
152.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
63.000
0.000
63.000
152.000
0.000
152.000
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
63.000
0.000
63.000
152.000
0.000
152.000
100.000
0.000
100.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
სოციალური უზრუნველყოფა
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
06 02 08
რეგრესის პენია
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 20🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 21🔗.
ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის დაჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 22🔗.
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2022 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 23🔗.
სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24🔗.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 25🔗.
დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 26🔗.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 255.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125.0 ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ლარი.
გ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ლარი.
დ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 27🔗.
სარეზერვო ფონდი
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 28🔗.
ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.
2. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (სსმ, 23/12/2020; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016367)
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი