ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 27.12.2021
ძალაში შესვლა 01.01.2022
ძალის დაკარგვა 01.01.2023
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №16
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 28/12/2021
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 2 | ხარჯები |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 25 | სუბსიდიები |
| 26 | გრანტი |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 28 | სხვა ხარჯები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯამრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება
№16
2021 წლის 27 დეკემბერი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის თანდართული რედაქციით;
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 01 იანვრიდან.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
შემოსავლები
13 656 742
16 002 840
17 664 100
გადასახდელები
5 694 141
6 660 100
7 650 100
გრანტები
7 643 484
9 068 740
9 740 000
სხვა შემოსავლები
319 117
274 000
274 000
ხარჯები
9 420 461
9 630 858
10 695 000
შრომის ანაზღაურება
3 867 421
4 078 442
4 917 708
საქონელი და მომსახურება
2 733 844
3 381 994
4 180 012
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
500
0
0
გრანტები
223 909
220 000
236 260
სოციალური უზრუნველყოფა
611 509
920 210
934 600
სხვა ხარჯები
1 983 278
1 030 212
426 420
საოპერაციო სალდო
4 236 281
6 371 982
6 969 100
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4 121 774
6 561 495
6 969 100
ზრდა (შეძენა)
4 122 405
6 561 495
6 969 100
კლება (გაყიდვა)
631
0
0
მთლიანი სალდო
114 507
-189 513
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
114 507
-189 513
0
ზრდა
114 507
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
114 507
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
189 513
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
189 513
0
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
შემოსულობები
13 657 373
16 002 840
17 664 100
შემოსავლები
13 656 742
16 002 840
17 664 100
არაფინანსური აქტივების კლება
631
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
13 657 373
16 192 353
17 664 100
ხარჯები
9 420 461
9 630 858
10 695 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 122 405
6 561 495
6 969 100
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
114 507
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
0
-189 513
0
მუხლი 3🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 664 100 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
შემოსულობები
13 657 373
16 002 840
17 664 100
შემოსავლები
13 656 742
16 002 840
17 664 100
გადასახადები
5 694 141
6 660 100
7 650 100
გრანტები
7 643 484
9 068 740
9 740 000
სხვა შემოსავლები
319 117
274 000
274 000
არაფინანსური აქტივების კლება
631
0
0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7 650 100 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
გადასახადები
5 694 141
6 660 100
7 650 100
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
3 280 460
3 500 000
3 700 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2 951 281
3 494 000
3 694 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2 319
1 000
1 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1 532
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
325 328
5 000
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
2 413 681
3 160 100
3 950 100
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 740 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
გრანტები
7 643 484
9 068 740
9 740 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
7 643 484
9 068 740
9 740 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
2 810 000
2 000 000
2 600 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
2 322 506
6 128 740
6 500 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
2 025 016
940 000
640 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
485 962
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
319 117
274 000
274 000
შემოსავლები საკუთრებიდან
225 548
215 000
215 000
პროცენტები
109 613
100 000
100 000
დივიდენდები
რენტა
115 935
115 000
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
107 534
115 000
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
8 401
0
0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0
0
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
21 134
29 000
29 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
21 134
29 000
29 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0
0
0
სანებართვო მოსაკრებელი
19 017
25 000
25 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
10
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
2 107
4 000
4 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
22 630
20 000
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
0
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
49 805
10 000
10 000
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 695 000 ლარის ოდენობით:
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
2
ხარჯები
9 420 461
9 630 858
10 695 000
21
შრომის ანაზღაურება
3 867 421
4 078 442
4 917 708
22
საქონელი და მომსახურება
2 733 844
3 381 994
4 180 012
25
სუბსიდიები
500
0
0
26
გრანტი
223 909
220 000
236 260
27
სოციალური უზრუნველყოფა
611 509
920 210
934 600
28
სხვა ხარჯები
1 983 278
1 030 212
426 420
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 969 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 969 100 ლარის ოდენობით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
0
39 323
23 000
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 861 296
6 110 358
6 130 260
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0
1 500
2 800
05 00
განათლება
250 505
205 374
545 700
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
9 304
203 640
267 340
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 300
1 300
0
სულ ჯამი
4 122 405
6 561 495
6 969 100
გ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
631
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
არაწარმოებული აქტივები
631
0
0
მიწა
631
0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 17 664 100 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 345 605
2 451 023
2 901 012
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 345 605
2 451 023
2 901 012
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 345 605
2 315 700
2 761 012
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
135 323
140 000
702
თავდაცვა
83 145
82 700
95 408
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
83 145
82 700
95 408
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 524 512
1 962 252
933 700
7045
ტრანსპორტი
1 524 512
1 962 252
933 700
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 441 533
1 878 752
835 000
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
82 979
83 500
98 700
705
გარემოს დაცვა
190 420
304 000
233 803
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
93 600
154 000
30 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
96 820
150 000
203 803
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3 463 816
5 452 064
6 518 897
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 261 476
2 886 303
3 322 182
7063
წყალმომარაგება
391 140
1 560 771
1 556 935
7064
გარე განათება
176 617
245 000
294 000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
1 634 583
759 990
1 345 780
707
ჯამრთელობის დაცვა
454 791
798 700
907 300
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
454 791
798 700
907 300
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 106 771
1 530 040
1 697 200
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
162 384
476 640
553 640
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
943 388
1 043 400
1 133 560
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
999
10 000
10 000
709
განათლება
2 240 145
2 640 174
3 825 480
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 670 211
2 110 300
2 930 180
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
569 934
529 874
895 300
710
სოციალური დაცვა
2 133 661
971 400
551 300
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
42 477
52 200
57 000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 091 184
919 200
494 300
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
13 542 866
16 192 353
17 664 100
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
114 507
-189 513
0
ზრდა
114 507
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
114 507
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
189 513
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
189 513
0
სესხები
0
0
0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 15🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.
ასევე მმართველობით სფეროში განხორციელდება პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყოფს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 4-5 და 6 მარშრუტს მთების შესაბამისად.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3600 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 36000 კვ.მ გზა.
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 8014-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, ბეღლეთის მთის ახალ იეილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია და ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა, სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა, სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ხიხაძირში სამელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ დანისპარაულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 1000 გრძივ მეტრზე.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 6-8-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 40-45 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა, სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა, სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა, ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ ვაშაყმაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში სელიმ და შერიფ ხიმშიაშვილების მემორიალის მოწყობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა, კურორტ ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა და საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ადმინისტრაციული ერთეულებიდან გამოტანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და კურორტ ბეშუმში არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გადაიტანება ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. რეისების რაოდენობა განისაზღვრება საჭიროების შესაბამისად.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 160 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8014 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ბეშუმის იაილაში მინი სპორტული მოედნზე განათების მოწყობა, სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პაქსაძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 60 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, კერძოდ კი (მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე უსინათლოები და ეტლით მოსარგებლე პირები) უმეტესად ვერ ახერხებენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას. ამ ადამიანებს ხშირად სჭირდებათ სამედიცინო, საყოფაცხოვრებო, სახელმწიფო და სხვა დაწესებულებებში ვიზიტი, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პირების მომსახურება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე უსინათლოთა და ეტლით მოსარგებლე პირთა გადაადგილების მიზნით ასისტენტის მომსახურების დაფინანსებას. ასევე ე.წ. ,,ამოსუნთქვის საშუალებას'', ოჯახის წევრებისათვის, რომელიც გულისხმობს ასისტენტების მიერ მომსახურეობის პერიოდში ნაწილობრივ სოციალური მუშაკის ფუნქციების შეთავსებას. საწყის ეტაპზე დაგეგმილია, რომ აღნიშნული სერვისით ისარგებლებს 15 ბენეფიციარი, რომელთაც მოემსახურება 15 ასისტენტი. შშმ პირთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციის 19 მუხლის თანახმად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დამოუკიდებელ ცხოვრებაში სრულყოფილ ჩართვას. რაც შეიძლება მიღწეული იქნას პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2021 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-120000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 17 664 100 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
13 542 866
16 192 353
17 664 100
0
17 664 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
631
649
647
0
647
ხარჯები
9 420 461
9 630 858
10 695 000
0
10 695 000
შრომის ანაზღაურება
3 867 421
4 078 442
4 917 708
0
4 917 708
საქონელი და მომსახურება
2 733 844
3 381 994
4 180 012
0
4 180 012
სუბსიდიები
500
0
0
0
0
გრანტები
223 909
220 000
236 260
0
236 260
სოციალური უზრუნველყოფა
611 509
920 210
934 600
0
934 600
სხვა ხარჯები
1 983 278
1 030 212
426 420
0
426 420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 122 405
6 561 495
6 969 100
0
6 969 100
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 428 750
2 533 723
2 996 420
2 996 420
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
147
145
145
ხარჯები
2 428 750
2 494 400
2 973 420
2 973 420
შრომის ანაზღაურება
1 679 918
1 743 097
2 103 600
2 103 600
საქონელი და მომსახურება
557 959
571 815
668 420
668 420
გრანტები
3 917
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
8 011
11 088
0
0
სხვა ხარჯები
178 945
168 400
201 400
201 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39 323
23 000
23 000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 428 750
2 398 400
2 856 420
2 856 420
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
147
145
145
ხარჯები
2 428 750
2 384 400
2 833 420
2 833 420
შრომის ანაზღაურება
1 679 918
1 743 097
2 103 600
2 103 600
საქონელი და მომსახურება
557 959
571 815
668 420
668 420
გრანტები
3 917
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
8 011
11 088
0
0
სხვა ხარჯები
178 945
58 400
61 400
61 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 000
23 000
23 000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
633 918
641 900
801 180
801 180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
28
28
28
ხარჯები
633 918
641 900
793 180
793 180
შრომის ანაზღაურება
479 128
482 385
615 960
615 960
საქონელი და მომსახურება
103 147
101 115
123 820
123 820
სოციალური უზრუნველყოფა
805
5 000
0
0
სხვა ხარჯები
50 838
53 400
53 400
53 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8 000
8 000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 711 687
1 673 800
1 959 832
1 959 832
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
114
112
112
ხარჯები
1 711 687
1 659 800
1 944 832
1 944 832
შრომის ანაზღაურება
1 145 257
1 210 115
1 426 920
1 426 920
საქონელი და მომსახურება
427 200
443 200
509 912
509 912
გრანტები
3 917
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
7 206
1 485
0
0
სხვა ხარჯები
128 107
5 000
8 000
8 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 000
15 000
15 000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
83 145
82 700
95 408
95 408
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
83 145
82 700
95 408
95 408
შრომის ანაზღაურება
55 533
50 597
60 720
60 720
საქონელი და მომსახურება
27 612
27 500
34 688
34 688
სოციალური უზრუნველყოფა
0
4 603
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
135 323
140 000
140 000
ხარჯები
0
110 000
140 000
140 000
სხვა ხარჯები
0
110 000
140 000
140 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 323
0
0
01 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
0
60 000
60 000
ხარჯები
0
0
60 000
60 000
სხვა ხარჯები
0
60 000
60 000
01 02 02
სარეზერვო ფონდი
0
110 000
80 000
80 000
ხარჯები
0
110 000
80 000
80 000
სხვა ხარჯები
0
110 000
80 000
80 000
01 02 03
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
25 323
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 323
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4 599 787
7 013 926
6 940 620
0
6 940 620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
56
56
0
56
ხარჯები
738 491
903 568
810 360
0
810 360
შრომის ანაზღაურება
242 520
242 520
266 772
0
266 772
საქონელი და მომსახურება
351 043
453 520
533 368
0
533 368
სხვა ხარჯები
144 928
207 528
10 220
0
10 220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 861 296
6 110 358
6 130 260
0
6 130 260
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 441 533
1 962 252
933 700
933 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
25 312
118 500
130 700
130 700
შრომის ანაზღაურება
0
75 720
83 292
83 292
საქონელი და მომსახურება
25 312
42 680
47 308
47 308
სხვა ხარჯები
0
100
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 416 221
1 843 752
803 000
803 000
02 01 01
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
25 312
35 000
35 000
35 000
ხარჯები
25 312
35 000
35 000
35 000
საქონელი და მომსახურება
25 312
35 000
35 000
35 000
02 01 02
სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
43 752
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 752
0
0
02 01 03
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
1 233 160
1 800 000
800 000
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 233 160
1 800 000
800 000
800 000
02 01 04
ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა
41 019
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 019
0
0
02 01 05
სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა
20 951
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 951
0
0
0
02 01 06
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“
82 979
83 500
98 700
98 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
14
14
14
ხარჯები
82 979
83 500
95 700
95 700
შრომის ანაზღაურება
75 720
75 720
83 292
83 292
საქონელი და მომსახურება
7 187
7 680
12 308
12 308
სხვა ხარჯები
72
100
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
3 000
3 000
02 01 07
სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები
121 091
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121 091
0
0
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 023 948
2 315 371
2 864 738
2 864 738
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
485 434
785 068
679 660
679 660
შრომის ანაზღაურება
166 800
166 800
183 480
183 480
საქონელი და მომსახურება
318 544
410 840
486 060
486 060
სხვა ხარჯები
90
207 428
10 120
10 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
538 514
1 530 303
2 185 078
2 185 078
02 02 01
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
335 524
454 600
924 000
924 000
ხარჯები
153 526
220 000
264 000
264 000
საქონელი და მომსახურება
153 526
220 000
264 000
264 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181 998
234 600
660 000
660 000
02 02 01 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
176 618
245 000
294 000
294 000
ხარჯები
153 526
220 000
264 000
264 000
საქონელი და მომსახურება
153 526
220 000
264 000
264 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 092
25 000
30 000
30 000
03 02 01 02
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40 000
40 000
02 02 01 03
ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
152 511
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152 511
0
0
02 02 01 04
ბეღლეთის მთის ახალ იეილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
90 000
90 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 000
90 000
02 02 01 05
საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
6 395
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 395
0
0
02 02 01 06
სოფელ ბაკოს მთაში ელექტროგაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
0
116 631
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
116 631
0
0
02 02 01 07
კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
0
92 969
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92 969
0
0
03 02 01 08
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
02 02 01 09
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100 000
100 000
02 02 01 10
ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300 000
300 000
02 02 02
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
257 144
260 900
312 260
312 260
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
257 144
260 900
310 660
310 660
შრომის ანაზღაურება
166 800
166 800
183 480
183 480
საქონელი და მომსახურება
90 254
93 980
127 060
127 060
სხვა ხარჯები
90
120
120
120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 600
1 600
02 02 03
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
133 997
1 299 871
1 244 675
1 244 675
ხარჯები
0
200 000
0
0
სხვა ხარჯები
0
200 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133 997
1 099 871
1 244 675
0
1 244 675
02 02 03 01
სასმელი წყლის მილების შეძენა
0
200 000
0
0
ხარჯები
0
200 000
0
0
სხვა ხარჯები
0
200 000
0
0
02 02 03 02
რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
26 489
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 489
0
0
02 02 03 03
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
17 787
268 294
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 787
268 294
0
0
02 02 03 04
სოფელ მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
98 816
98 816
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
98 816
98 816
02 02 03 05
ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
22 911
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 911
0
0
02 02 03 06
სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
203 515
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
203 515
0
0
02 02 03 07
სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
18 905
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 905
0
0
02 02 03 08
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
144 406
144 406
144 406
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
144 406
144 406
144 406
02 02 03 09
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა
0
0
55 510
55 510
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 510
55 510
02 02 03 10
სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
197 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
197 000
0
0
02 02 03 11
სოფელ აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა
0
26 968
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26 968
0
0
02 02 03 12
სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
35 960
35 960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 960
35 960
02 02 03 13
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
150 000
02 02 03 14
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა
0
25 768
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 768
0
0
02 02 03 15
სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
5 997
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 997
0
0
0
02 02 03 16
სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
230 000
230 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
230 000
230 000
03 02 03 17
სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
70 000
70 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
70 000
70 000
03 02 03 18
სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
120 000
120 000
03 02 03 19
სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 000
60 000
02 02 03 20
სოფელ დანისპარაულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 000
50 000
02 02 03 21
სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100 000
100 000
02 02 03 22
სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
75 000
75 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
75 000
75 000
02 02 03 23
სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 000
25 000
02 02 03 24
სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
60 813
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 813
0
0
02 02 03 25
სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
30 000
29 983
29 983
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 000
29 983
29 983
02 02 03 26
სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
100 989
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100 989
0
0
02 02 03 27
სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
84 026
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 026
0
0
02 02 04
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
126 661
50 000
80 000
80 000
ხარჯები
42 701
9 860
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
42 701
9 860
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83 960
40 140
65 000
65 000
02 02 05
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
133 918
150 000
203 803
203 803
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133 918
150 000
203 803
203 803
02 02 05 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
0
150 000
203 803
203 803
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
203 803
203 803
02 02 05 02
სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში
96 820
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 820
0
0
02 02 05 03
სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)
37 098
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 098
0
0
0
02 02 06
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
36 704
100 000
100 000
100 000
ხარჯები
32 063
94 308
90 000
90 000
საქონელი და მომსახურება
32 063
87 000
80 000
80 000
სხვა ხარჯები
0
7 308
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 641
5 692
10 000
10 000
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 061 012
2 736 303
3 142 182
3 142 182
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 061 012
2 736 303
3 142 182
3 142 182
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
569 226
1 832 881
1 278 752
1 278 752
არაფინანსური აქტივების ზრდა
569 226
1 832 881
1 278 752
1 278 752
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
246 097
657 665
800 000
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
246 097
657 665
800 000
800 000
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
320 127
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320 127
0
0
0
02 03 01 03
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
967 405
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
967 405
0
0
02 03 01 04
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
0
65 005
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
65 005
0
0
02 03 01 05
დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
0
12 762
12 762
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
12 762
12 762
02 03 01 06
თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
15 990
15 990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15 990
15 990
02 03 01 07
სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
0
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
20 000
20 000
02 03 01 08
სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა
0
0
170 000
170 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
170 000
170 000
02 03 01 09
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
200 000
200 000
02 03 01 10
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 000
60 000
02 03 01 11
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება
3 002
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 002
0
0
0
02 03 01 12
სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
142 806
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
142 806
0
0
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
491 786
903 422
1 863 430
0
1 863 430
არაფინანსური აქტივების ზრდა
491 786
903 422
1 863 430
1 863 430
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
26 897
90 549
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 897
90 549
100 000
100 000
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
47 560
43 742
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 560
43 742
0
0
02 03 02 03
სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
100 000
271 140
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100 000
271 140
0
0
02 03 02 04
მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)
139 021
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139 021
0
0
02 03 02 05
ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა
38 820
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 820
0
0
0
02 03 02 06
სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა
85 931
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 931
0
0
02 03 02 07
სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია
53 557
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 557
0
0
0
02 03 02 08
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია
0
120 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
120 000
0
0
02 03 02 09
სოფელ ვაშაყმაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა
0
0
6 433
6 433
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
6 433
6 433
02 03 02 10
სოფელ ზემო თხილვანაში სელიმ და შერიფ ხიმშიაშვილების მემორიალის მოწყობა
0
0
47 840
47 840
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
47 840
47 840
02 03 02 11
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
0
410 077
410 077
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
410 077
410 077
02 03 02 12
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
0
0
500 000
500 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
500 000
500 000
02 03 02 13
სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა
0
0
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
20 000
20 000
02 03 02 14
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
120 000
120 000
02 03 02 15
სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი
0
0
35 000
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
35 000
35 000
02 03 02 16
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
02 03 02 17
შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა
0
14 181
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 181
0
0
02 03 02 18
ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
0
63 810
68 080
68 080
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
63 810
68 080
68 080
02 03 02 19
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა
0
0
106 000
106 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
106 000
106 000
02 03 02 20
საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
300 000
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300 000
300 000
300 000
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
990 315
0
0
0
ხარჯები
144 766
0
0
0
სხვა ხარჯები
144 766
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
845 549
0
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
578 962
704 390
745 780
745 780
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
ხარჯები
578 962
702 890
742 980
742 980
შრომის ანაზღაურება
58 280
58 680
64 548
64 548
საქონელი და მომსახურება
520 682
644 210
678 432
678 432
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 500
2 800
2 800
03 01
სანიტარული დასუფთავება
100 880
167 000
43 000
43 000
ხარჯები
100 880
167 000
43 000
43 000
საქონელი და მომსახურება
100 880
167 000
43 000
43 000
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
93 600
54 000
30 000
30 000
ხარჯები
93 600
54 000
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
93 600
54 000
30 000
30 000
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
0
100 000
0
0
ხარჯები
0
100 000
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
100 000
0
0
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
7 280
13 000
13 000
13 000
ხარჯები
7 280
13 000
13 000
13 000
საქონელი და მომსახურება
7 280
13 000
13 000
13 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
478 082
537 390
702 780
702 780
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
ხარჯები
478 082
535 890
699 980
699 980
შრომის ანაზღაურება
58 280
58 680
64 548
64 548
საქონელი და მომსახურება
419 802
477 210
635 432
635 432
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 500
2800
2 800
04 00
განათლება
1 913 316
2 305 574
3 455 180
3 455 180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
1 662 811
2 100 200
2 909 480
2 909 480
შრომის ანაზღაურება
1 117 789
1 252 945
1 623 468
1 623 468
საქონელი და მომსახურება
536 106
830 049
1 285 912
1 285 912
სოციალური უზრუნველყოფა
4 076
7 922
0
0
სხვა ხარჯები
4 840
9 284
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250 505
205 374
545 700
545 700
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
1 670 211
2 110 300
2 930 180
0
2 930 180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
1 662 811
2 100 200
2 909 480
0
2 909 480
შრომის ანაზღაურება
1 117 789
1 252 945
1 623 468
0
1 623 468
საქონელი და მომსახურება
536 106
830 049
1 285 912
0
1 285 912
სოციალური უზრუნველყოფა
4 076
7 922
0
0
0
სხვა ხარჯები
4 840
9 284
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 400
10 100
20 700
0
20 700
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
1 670 211
2 110 300
2 930 180
2 930 180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
1 662 811
2 100 200
2 909 480
2 909 480
შრომის ანაზღაურება
1 117 789
1 252 945
1 623 468
1 623 468
საქონელი და მომსახურება
536 106
830 049
1 285 912
1 285 912
სოციალური უზრუნველყოფა
4 076
7 922
0
0
სხვა ხარჯები
4 840
9 284
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 400
10 100
20 700
20 700
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
243 105
0
525 000
525 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
243 105
0
525 000
525 000
04 02 01
კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
24 416
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 416
0
0
0
04 02 02
ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
212 048
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212 048
0
0
0
04 02 03
სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
0
0
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 000
25 000
04 02 04
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
250 000
250 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
250 000
250 000
04 02 05
სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
250 000
250 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
250 000
250 000
04 02 06
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
6 641
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 641
0
0
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
0
195 274
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
195 274
0
0
04 03 01
სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
77 497
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
77 497
0
0
04 03 02
სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
117 777
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
117 777
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 433 599
1 864 640
2 067 500
2 067 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168
178
178
178
ხარჯები
1 424 295
1 661 000
1 800 160
1 800 160
შრომის ანაზღაურება
737 714
750 000
825 000
825 000
საქონელი და მომსახურება
444 891
544 400
602 700
602 700
გრანტები
219 992
220 000
236 260
236 260
სხვა ხარჯები
21 698
146 600
136 200
136 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 304
203 640
267 340
267 340
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
261 722
583 940
681 640
681 640
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
53
53
53
ხარჯები
256 822
390 000
424 300
424 300
შრომის ანაზღაურება
218 834
227 760
250 536
250 536
საქონელი და მომსახურება
17 568
52 240
73 764
73 764
სხვა ხარჯები
20 420
110 000
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 900
193 940
257 340
257 340
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
201 579
213 100
243 400
243 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
45
45
45
ხარჯები
201 579
213 100
240 400
240 400
შრომის ანაზღაურება
186 954
187 080
205 788
205 788
საქონელი და მომსახურება
14 625
26 020
34 612
34 612
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
3 000
3 000
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
32 029
46 900
53 900
53 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
8
8
ხარჯები
32 029
46 900
53 900
53 900
შრომის ანაზღაურება
31 880
40 680
44 748
44 748
საქონელი და მომსახურება
149
6 220
9 152
9 152
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
23 214
130 000
130 000
130 000
ხარჯები
23 214
130 000
130 000
130 000
საქონელი და მომსახურება
2 794
20 000
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
20 420
110 000
100 000
100 000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
4 900
193 940
254 340
254 340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 900
193 940
254 340
254 340
05 01 04 01
ბეშუმის იაილაში მინი სპორტულ მოედანზე განათების მოწყობა
0
0
7 340
7 340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
7 340
7 340
05 01 04 02
სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 000
50 000
05 01 04 03
დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
37 000
37 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
37 000
37 000
05 01 04 04
სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 000
30 000
05 01 04 05
მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
70 000
70 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
70 000
70 000
05 01 04 06
სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 000
60 000
05 01 04 07
სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
53 969
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 969
0
0
05 01 04 08
ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
4 900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 900
0
0
0
05 01 04 09
კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
60 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 000
0
0
05 01 04 10
სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
43 221
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43 221
0
0
05 01 04 11
სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
31 750
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 750
0
0
05 01 04 12
სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე გარე განათების მოწყობა
0
5 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
0
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 171 877
1 280 700
1 385 860
1 385 860
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
125
125
125
ხარჯები
1 167 473
1 271 000
1 375 860
1 375 860
შრომის ანაზღაურება
518 880
522 240
574 464
574 464
საქონელი და მომსახურება
427 323
492 160
528 936
528 936
გრანტები
219 992
220 000
236 260
236 260
სხვა ხარჯები
1 278
36 600
36 200
36 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 404
9 700
10 000
10 000
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
125 249
121 500
126 900
126 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
ხარჯები
125 249
121 500
126 900
126 900
შრომის ანაზღაურება
69 561
71 520
78 672
78 672
საქონელი და მომსახურება
55 688
49 980
48 228
48 228
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
698 447
706 400
779 300
779 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
96
96
96
ხარჯები
695 293
698 200
771 300
771 300
შრომის ანაზღაურება
394 680
395 880
435 468
435 468
საქონელი და მომსახურება
300 443
301 820
335 732
335 732
სხვა ხარჯები
170
500
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 154
8 200
8 000
8 000
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
219 992
220 000
236 260
236 260
ხარჯები
219 992
220 000
236 260
236 260
გრანტები
219 992
220 000
236 260
236 260
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
21 506
99 000
100 000
100 000
ხარჯები
20 256
99 000
100 000
100 000
საქონელი და მომსახურება
20 256
69 000
70 000
70 000
სხვა ხარჯები
0
30 000
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 250
0
0
0
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
999
10 000
10 000
10 000
ხარჯები
999
10 000
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
999
8 000
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
0
2 000
2 000
2 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
102 241
105 800
115 400
115 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
102 241
104 300
113 400
113 400
შრომის ანაზღაურება
54 639
54 840
60 324
60 324
საქონელი და მომსახურება
47 552
49 360
52 976
52 976
სხვა ხარჯები
50
100
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 500
2 000
2 000
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
444
10 000
10 000
10 000
ხარჯები
444
10 000
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
444
8 000
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
0
2 000
2 000
2 000
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
2 999
8 000
8 000
8 000
ხარჯები
2 999
8 000
8 000
8 000
საქონელი და მომსახურება
1 941
6 000
6 000
6 000
სხვა ხარჯები
1 058
2 000
2 000
2 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 588 452
1 770 100
1 458 600
1 458 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
2 587 152
1 768 800
1 458 600
1 458 600
შრომის ანაზღაურება
31 200
31 200
34 320
34 320
საქონელი და მომსახურება
323 163
338 000
411 180
411 180
სუბსიდიები
500
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
599 422
901 200
934 600
934 600
სხვა ხარჯები
1 632 867
498 400
78 500
78 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
1 300
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
454 791
798 700
907 300
907 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
453 491
797 400
907 300
907 300
შრომის ანაზღაურება
31 200
31 200
34 320
34 320
საქონელი და მომსახურება
323 163
336 000
409 180
409 180
სოციალური უზრუნველყოფა
85 200
425 200
428 800
428 800
სხვა ხარჯები
13 928
5 000
35 000
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
1 300
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
369 591
373 500
448 500
448 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
368 291
372 200
448 500
448 500
შრომის ანაზღაურება
31 200
31 200
34 320
34 320
საქონელი და მომსახურება
323 163
336 000
409 180
409 180
სხვა ხარჯები
13 928
5 000
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
1 300
0
0
06 01 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
0
0
30 000
30 000
06 01 03
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
340 000
340 000
340 000
ხარჯები
0
340 000
340 000
340 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
340 000
340 000
340 000
06 01 04
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
85 200
85 200
88 800
88 800
ხარჯები
85 200
85 200
88 800
88 800
სოციალური უზრუნველყოფა
85 200
85 200
88 800
88 800
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 133 661
971 400
551 300
551 300
ხარჯები
2 133 661
971 400
551 300
551 300
საქონელი და მომსახურება
0
2 000
2 000
2 000
სუბსიდიები
500
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
514 222
476 000
505 800
505 800
სხვა ხარჯები
1 618 939
493 400
43 500
43 500
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
42 477
52 200
57 000
57 000
ხარჯები
42 477
52 200
57 000
57 000
სოციალური უზრუნველყოფა
42 477
52 200
57 000
57 000
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
9 492
25 400
25 500
25 500
ხარჯები
9 492
25 400
25 500
25 500
საქონელი და მომსახურება
0
2 000
2 000
2 000
სუბსიდიები
500
0
0
0
სხვა ხარჯები
8 992
23 400
23 500
23 500
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
35 400
25 000
40 000
40 000
ხარჯები
35 400
25 000
40 000
40 000
სოციალური უზრუნველყოფა
35 400
25 000
40 000
40 000
06 02 04
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
156 000
122 000
135 000
135 000
ხარჯები
156 000
122 000
135 000
135 000
სოციალური უზრუნველყოფა
156 000
122 000
135 000
135 000
06 02 05
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
0
400 000
0
0
ხარჯები
0
400 000
0
0
სხვა ხარჯები
0
400 000
0
0
06 02 06
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
1 555 535
0
0
0
ხარჯები
1 555 535
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 555 535
0
0
0
06 02 07
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
68 100
67 200
67 200
67 200
ხარჯები
68 100
67 200
67 200
67 200
სოციალური უზრუნველყოფა
68 100
67 200
67 200
67 200
06 02 08
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
65 020
65 400
80 000
80 000
ხარჯები
65 020
65 400
80 000
80 000
სოციალური უზრუნველყოფა
65 020
65 400
80 000
80 000
06 02 09
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა
54 412
50 000
0
0
ხარჯები
54 412
50 000
0
0
სხვა ხარჯები
54 412
50 000
0
0
06 02 10
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
38 780
55 000
60 000
60 000
ხარჯები
38 780
55 000
60 000
60 000
სოციალური უზრუნველყოფა
38 780
55 000
60 000
60 000
06 02 11
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
37 000
89 200
66 600
66 600
ხარჯები
37 000
89 200
66 600
66 600
სოციალური უზრუნველყოფა
37 000
89 200
66 600
66 600
06 02 12
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
71 445
0
0
0
ხარჯები
71 445
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
71 445
0
0
0
06 02 13
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
0
20 000
20 000
20 000
ხარჯები
0
20 000
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
0
20 000
20 000
20 000
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 17🔗.
დანამატები და ჯილდო
2022 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 18🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.