⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2023)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 27.12.2021
ძალაში შესვლა 01.01.2022
ძალის დაკარგვა 01.01.2023
გამომცემი ორგანო შემოსავლები
ნომერი №13
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 28/12/2021
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 8,099 სიტყვა · ~40 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2021 მიღება
01.01.2022 ძალაში შესვლა
01.01.2023 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯამრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებუკი ოპერაციები
7045 ტრანსპორტი
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა
7063 წყალმომარაგება
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №13 2021 წლის 27 დეკემბერი დაბა სტეფანწმინდა ყაზბეგის მუნიციპალიყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “24- ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის ,61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ემუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის N 14 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 17.12.2020 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016312) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. მუხლი 3🔗 დადგენილება ძალაშია  2022 წლის 1 იანვრიდან.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავითი ქირიკაშვილი დანართი ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12592,3 18843,7 4858,5 13985,2 8435,0 100,0 8335,0 გადასახადები 4137,2 4527,4 0,0 4527,4 4809,3 0,0 4809,3 გრანტები 3960,5 10899,7 4858,5 6041,2 100,0 100,0 0,0 სხვა შემოსავლები 4494,6 3416,6 0,0 3416,1 3525,7 0,0 3525,7 ხარჯები 5861,2 10301,9 113,3 10188,6 6532,4 100,0 6432,4 შრომის ანაზღაურება 1119,9 1185,0 36,0 1149,0 1370,0 42,6 1327,4 საქონელი და მომსახურება 569,2 677,8 32,3 645,5 590,7 4,1 586,6 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 14,6 21,6 0,0 21,6 13,1 0,0 13,1 სუბსიდიები 3591,6 4202,1 45,0 4157,1 3896,0 53,3 3842,7 გრანტები 10,9 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 სოციალური უზრუნველყოფა 417,0 548,0 0,0 548,0 533,2 0,0 533,2 სხვა ხარჯები 138,0 3660,4 0,0 3660,4 122,4 0,0 122,4 საოპერაციო სალდო 6731,1 8541,8 4745,2 3796,6 1902,6 0,0 1902,6 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7781,9 12386,2 4930,6 7455,6 1870,6 0,0 1870,6 ზრდა 7890,5 12386,2 4930,6 7455,6 1870,6 0,0 1870,6 კლება 108,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო -1050,8 -3844,4 -185,4 -3659,0 32,0 0,0 32,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1068,9 -3876,9 -185,4 -3691,5 0,0 0,0 0,0 ზრდა 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 1345,8 3876,9 185,4 3691,5 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 1345,8 3876,9 185,4 3691,5 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება -18,1 -32,5 0,0 -32,5 -32,0 0,0 -32,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 18,1 32,5 0,0 32,5 32,0 0,0 32,0     საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 18,1 32,5 0,0 32,5 32,0 0,0 32,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗.   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:                  დასახელება 2020 წ. ფაქტი             2021 წლის გეგმა              2022 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 12701,0 18 843,7 4 858,5 13 985,2 8435,0 100,0 8335,0 შემოსავლები 12592,4 18 843,7 4 858,5 13 985,2 8435,0 100,0 8435,0 არაფინანსური აქტივების კლება 108,6 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 13769,7 22 221,1 5 043,9 17 177,2 8435,0 100,0 8335,0 ხარჯები 5861,2 12 845,5 113,3 12 732,2 6552,4 100,0 8452,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7890,4 9 348,3  4 930,6 4 417,7 1850,6 0,0 1850,6 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 18.1 27,3  0,0 27,3 32,0 0,0 32,0 ნაშთის ცვლილება -1068.7 -3 377,4 -185,4 -3 192,0 0,0 0,0 0,0  მუხლი 3🔗. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8435,0  ათასი ლარის ოდენობით              დასახელება 2020 წლის ფაქტი            2021 წლის გეგმა              2022 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12592.4 18 843,7     4 858,5 13 985,2 8435,0 100,0 8335,0 გადასახადები 4137.3 4 527,4      0,0 4 527,4 4809,3 0,0 4809,3 გრანტები 3960.5 10 899,7    4 858,5 6 041,2 100,0 100,0 0,0 სხვა შემოსავლები 4494.6 3 416,6     0,0 6 041,2 3525,7 0,0 3525,7 მუხლი 4🔗. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები 4809,3   ლარის ოდენობით         დასახელება კოდი 2020 წლის ფაქტი         2021  წლის გეგმა           2022 წლის გეგმა სულ          მათ შორის სულ        მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11 4137.3 4 527,4        0,0 4 527,4 4809,3 0,0 4809,3 საშემოსავლო გადასახადი 111 0.0 0,0        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ქონების გადასახადი 113 4040.6 4 400,0        0,0 4 400,0 4650,0 0,0 4650,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113111 3532.0 4 100,0      0,0 4 100,0 4346,0 0,0 4346,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 96.6 1,0     0,0 1,0 3,0 0,0 3,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113114 11.0 1,0       0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113115 372.0 298,0      0,0 298,0 300,0 0,0 300,0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 11411 96.7 127,4     0,0 127,4 159,3 0,0 159,3 მუხლი 5🔗.  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  100,0 ათ. ლარის ოდენობით:                                        დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა გრანტები 3960.5 10 899,7 100,0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0,0 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3960.5 10899,7 100,0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 505.9 147,5 100,0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0,0 0,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 105.9 147,5 100,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3454.6 10 752,2 0,0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 3102.6 3 967,2 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 352.0 352,0 0, 0 მგფ-ის თანადაფინანსება 0.0 6000,5 0,0 საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 0.0 0,0 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 0.0 432,5 0,0 მუხლი 6🔗. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები  3525,7   ათ.ლარის ოდენობით დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021წლის  გეგმა 2022 წლის  პროექტი სხვა შემოსავლები 4494,6 3416,6 3525,7 შემოსავლები საკუთრებიდან 176,6 59,0 75,0 პროცენტები 72,0 0,0 0,0 რენტა 104,6 59,0 75,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     54,5 45,0 28,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 50,1 14,0 47,0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 3669,6 2664,3 2893,1 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3658,4 2664,3 2870,0 სანებართვო მოსაკრებელი 37,4 40,0 15,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 3578,6 2589,3 2820,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 42,2 35,0 35,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,2 23,0 23,1 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,2 23,0 23,1 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 416,7 605,3 522,6 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 231,7 85,0 35,0 მუხლი 7🔗. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  6532,4  ათასი ლარის ოდენობით       დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა  2022 წლის გეგმა სულ           მათ შორის სულ           მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავ ლები ხარჯები 5861.2 12 845.5      113.3   12 732.2 6532,4 100,0 6432,4 შრომის ანაზღაურება 1119.8 1 185.0      36.0   1 149.0 1370,0 42,6 1327,4 საქონელი და მომსახურება 569.3 677.8     32.3   645.5 590,7 4,1 586,6 პროცენტი 14.6 26.8     0.0   26.8 13,1 0,0 13,1 სუბსიდიები 3591.7 4 198.6    45.0   4 153.6 3896,0 53,3 3842,7 გრანტები 10.9 7.0     0.0   7.0 7,0 0,0 7,0 სოციალური უზრუნველყოფა 417.0 548.0    0.0   548.0 533,2 0,0 533,2 სხვა ხარჯები 137.9 6 202.3    0.0   6 202.3 122,4 0,0 122,4 მუხლი 8🔗. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილებები ა) განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1870,6 ათასი ლარის ოდენობით არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით 2020  წლის ფაქტი 2021წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა    01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების   ხარჯები 279.4 3.0 20,0  01 01       საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 279.4 3.0 20,0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 6696.7 9 013.1 1807,6 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 4497.0 6 286.5 1436,5 02 02 წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 741.7 1 431.2 76,0 02 03 გარე განათება 0.0 0.0 0,0 02 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 243.1 79.2 0,0 02 05 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა 731.2 321.1 295,1 02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 333.7 745.1 0,0 02 07 განაშენიანების გეგმა 150.0 150.0 0,0 02 08 ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა 0,0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 89.4 14.4 0,0 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 86.0 0,0 0,0 03 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა 3.4 10.9 0,0 03 03 ა(ა)იპ „თრუსოს  დაცული ლანდშაფტის დაცვა“ 0,0 3,5 0,0 03 04 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 769.7 295,8 23,0 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 29.5 81,9 23,0 04 02 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 740.2 213,9 0,0 04 03 განათლების ხელშეწყობა 0.0 0,0 0,0 05 00 კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი 44.2 20,0 20,0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 28.1 0,0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 16.1 20,0 20,0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 0.0 0,0 05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა 0.0 2,0 0,0 05 01 ჯანმრთელობის დაცვა 0.0 0,0 05 02 მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა 0.0 2,0 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 7890.4 9 348.3 1870,6 ბ) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   0,0    ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 108.6 0.0 0,0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0,0 მატერიალური მარაგები 0.0 0.0 0,0 არაწარმოებული აქტივები 108.6 0.0 0,0 მიწა 108.6 0.0 0,0 მუხლი 9🔗. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ  აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით:                         დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1946.4 1 751.3 2004,6 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1946.4 1 751.3 2004,6 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1946.4 1 711.3 1924,5 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 40.0 80,1 7016 ვალთან დაკავშირებუკი ოპერაციები 0.0 0.0 0,0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 5565.9 12 705.3 1970,4 7045 ტრანსპორტი 4497.0 6 304.5 1675,3 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4497.0 6 304.5 1675,3 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 731.2 0,0 0,0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 337.7 6 400.8 295,1 705 გარემოს დაცვა 1893.1 2 689.9 983,3 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1364.1 1 449.8 725,8 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 529.0 1 240.1 257,5 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 605.7 1 134.2 177,5 7063 წყალმომარაგება 212.6 191.1 0,0 7064 გარე განათება 0.0 0.0 129,5 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 393.1 943.1 48,0 707 ჯამრთელობის დაცვა 97.7 110.2 119,3 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 97.7 110.2 119,3 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1264.2. 1609.3 1301,0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 232.7 211.9 208,0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1031.5 1 397.4 1093,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 0,0 0,0 709 განათლება 1860.3 1 497.5 1256,7 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1090.4 1 251.7 1256,7 7092 ზოგადი განათლება 29..7 31.9 0,0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 29.7 31.9 0,0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 740.2 213.9 0,0 710 სოციალური დაცვა 501.0 682.0 622,2 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 311.4 834.4 441,1 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 297.4 828.5 437,2 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 14.0 5.9 3,9 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 188.1 158.6 152,1 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 1.6 89.0 29,0 სულ 13769.7 22 221.1 8435,0 მუხლი 10🔗.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   32,0  ათასი ლარის ოდენობით.  მუხლი 11🔗.  ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2021 წლის  1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 3493121.33  ლარი.   მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი-3192,068 ლარია, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 301053.33 ლარი. აქედან: 31696.56 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის  18 იანვრის #13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა-2550.60 ლარი და დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია-29145.96 ლარი) ნაშთი. 146044.47 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9  იანვრის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა-1871.84 ლარი და დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია-144172.63 ლარი) ნაშთი. 67087.86 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის  #2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ. კარკუჩაში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი. 12680 ლარი-საქართველოს 2020 წლის 8 მარტის #559 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(დაბა გუდაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი. 43 544.44 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის  #654 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ( საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი  პროექტები) ნაშთი. არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ნაშთი-183 341.03 ლარი. მუხლი 12🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს   -32,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები   2022-2025 წლებისათვის,პროგრამები/ქვეპროგრამები  მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2405,4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში პროგრამული კოდი დასახელება      2022       წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 1447,1 1000,0 0,0 0,0 020101 ახალი გზების მშენებლობა 1316,5 1000,0 020102 გზების მიმდინარე შეკეთება 130,6 0,0 0202 წყლის სისტემების განვითარება 257,5 1348,4 181,5 181,5 020201 სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია 0,0 0,0 020202 კანალიზაციის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია 76,0 1166,9 020203 წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა 181,5 181,5 181,5 181,5 0203 გარე განათება 129,5 129,5 129,5 129,5 020301 გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია 0,0 020302 გარე განათების მოვლა-პატრონობა 129,5 129,5 129,5 129,5 0204                          კეთილმოწყობის ღონისძიებები 0,0 0,0 2179,7 2230,8 020401 მშენებლობა,ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია 0,0 0,0 2179,7 2230,8 020402 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია 0,0 0,0 020403 დაბაში ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება 0,0 0,0 0205 საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა 295,1 0,0 0,0 0,0 02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 48,0 48,0 48,0 48,0 02 07                       განაშენიანების გეგმა 0,0 0,0 0,0 0,0 02 08 ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა 228,2 228,2 228,2 228,2                                                                    ჯამი 2405,4 2754,1 2766,9 281,8 პროგრამის დასახელება კოდი საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,  2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01                     1447,1 პროგრამის განმახორციელებელი ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დასახლებებთან, მათ შორის საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს, როგორც  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები . მოსალოდნელი  შედეგი საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალი  გზების მშენებლობა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 01 01               1316,5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი.2022 წელს გაგრძელდება  წინა წელს დაწყებული გზების რეაბილიტაცია ,რომლებიც განხორციელდება, როგორც რგფ-დან გამოყოფილი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 73,2, ათასი ლარი, მათ შორის: სოფ. ხურთისის გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება-36.0 ათ. ლარი   სოფ. არშის გზის რეაბილიტაციის  თანადაფინანსება-37.2ათ.ლარი ,ხოლო   სოფ. გარბნის შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია-1243,3 ათ.ლარი მიღწეული შედეგი პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები პროგრამის დასახელება კოდი გზების მიმდინარე შეკეთება  2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 02                   130,6 პროგრამის განმახორციელებელი ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო საგზაო ინფრასტრუქტურა მუდმივად საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება, სტიქიის პრევენციისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთება, ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.აგრეთვე ვიდეოკამერების მომსახურების შესყიდვა მოსალოდნელი  შედეგი პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. პროგრამის დასახელება კოდი წყლის სისტემების განვითარება  2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 02 257,5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი     ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამის მიზანია  - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; -  წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. მოსალოდნელი  შედეგი გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის დასახელება         კოდი   საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა -  რეაბილიტაცია 2022 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში         02 02 02 76,0   ქვეპროგრამის განმახორციელებელი     სამსახური     ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური  ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი .  ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ. აჩხოტში    ახალი  კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება 70 -მდე ოჯახს და   რომლის მოწყობა–მოწესრიგება ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას და სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება, როგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხით ,ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით-76,0 ლარით. სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია  მიღწეული შედეგი  სოფ. აჩხოტში კანალიზაციის მშენებლობა დააკმაყოფილებს   საერთაშორისო სტანდარტებს,რომლითაც ისარგებლებს 70-მდე ოჯახი.იგი ხელს შეუწყობს მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას. კოდი პროგრამის დასახელება წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა 2022 წლის დაფინანსება          ათას ლარში 02 02 03 181,5 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური        ა(ა)იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ პროგრამის აღწერა ყაზბეგის მუნიციპალიტტის  ტერიტორიაზე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყლის შიდა ქსელის სისტემების მოვლა-პატრონობა,როგორც დაბა სტეფანწმინდაში ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში .ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება    დაბა სტეფანწმინდის საკანალიზაციო სისტემების მოვლა პატრონობა სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი. .აღნისნული   პროგრამის   მიზანია   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.ასევე გამართული საკანალიზაციო სისტემებით მომსახურება.რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის   სოფლებში  წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 129,5 პროგრამის განმახორციელებელი  ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის , ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ღამით უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების არსებული ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება, ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. მოსალოდნელი  შედეგი უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის ფუნქციონირება.   ქვეპროგრამის   დასახელება     კოდი        გარე განათების მოვლა-პატრონობა 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში    02 03 02 129,5  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური              ა(ა)იპ „ ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“  ქვეპროგრამის აღწერა დღე-ღამის  ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის90 პროცენტს.გარე განათების ქსელი მოიცავს 1501 ბოძს და ამდენივე სანათს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საპროექტო დოკუმენტაციისა დასამშენებლო სამუშაოების  ზედამხედველობის  მომსახურების შესყიდვა  2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 05 295,1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 48,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული  კომუნალური ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება პროგრამის დასახელება კოდი ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა       2022  წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 08 228,2 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ პროგრამის აღწერა  არსებულ ეტაპზე ა(ა) იპ  „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“-ის ავტოპარკის ბალანსზე არის 9 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და 6 ერთეული ტექნიკა მათ შორის ერთი ავტობული და 2 მიკროავტობუსი ემსახურება 14 სოფელს. ა(ა)იპ „კეთილმოწყობა“ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მოვლა-პატრონობას.ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისა და მუნიციპალური სერვისების შეუფერხებელი მომსახურების უზრუნველყოფა და ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად,რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 725,8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში პროგრამული კოდი დასახელება   2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 0300 დასუფთავება და გარემოს  დაცვა 725,8 725,8 725,8 725,8 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 მუნიციპალური ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 687,5 687,5 687,5 687,5 03 03 ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი 0,0 0,0 0,0 0,0 03 04 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 38,3 38,3 38,3 38,3 პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა               2022წლის             დაფინანსება              ათას ლარში 03 02 687,5 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური პროგრამის აღწერა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები.  ქვპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური  ახორციელებს  მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი 58 მეეზოვე და მუშა.  სამუშაოები  ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში:ყანობი,ხურთისი,ფხელშე,გორისციხე,ტყარშეტი,ვარდისუბანი,ჩხოტი,სნო,ახალციხე,კარკუჩა გერგეტი და დაბა სტეფანწმინდა. ყოველდღიურად სუფთავდება 800 000 კვ. მ. ფართობი.გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანაც. ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე  დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას,დაბაში მსხვილფეხა პირუტყვის აღკვეთას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.  პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის დასახელება კოდი მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა       2022წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 38,3 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“ პროგრამის აღწერა  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებულის კვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუხლი 15🔗. განათლება განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1256,7  ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამული კოდი დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 1256,7 1256,7 1256,7 1256,7 04  02 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 04 03 განათლების ხელშეწყობა სულ პრიორიტეტი 1256, 7 1256,7 1256,7 1256,7 პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება  2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 04 01 1256,7 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ -„ სკოლამდელ  დაწესებულებათა  ცენტრის „ადმინისტრაცია პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 8 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის“სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი“. სულ სკლომადელ ცენტრში დასაქმებულია 122 თანამშრომელი, მათ შორის: ცენტრის ადმინისტრაციაში -11,ხოლო დანარჩენი-111 პირი დასაქმებულია ბაგა-ბაღებში,აქედან  და  40 აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწეა ხოლო -71 სხვა პერსონალი . ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2020-2023 წლებში ზრდა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 196 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ  მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1301,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში პროგრამული კოდი დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 208,0 208,0 208,0 208,0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებები 05 01 02 ა(ა )იპ სპორტკომპლექსი 208,0 208,0 208,0 208,0 05 02 კულტურის სფეროს  განვითარება 1093,0 1093,0 1093,0 1093,0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებები 3,0 3,0 3,0 3,0 05 02 02 ა(ა)იპ განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 05 02 03 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0,0 0,0 0,0 0,0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა სულ პრიორიტეტი 1301,0 1301,0 1301,0 1301,0 პროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სფეროს განვითარება       2022წლის დაფინანსება                ათას ლარში 05 01 208,0 პროგრამის განმახორციელებელი პროგრამის აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. 2022 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება მუნიციპალური, რეგიონული  ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში,  ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარების, ფიზიკური აღზრდის, ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება, ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ყაზბეგის სპორტკომპლექსი  2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 02 208,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური     ა(ა) იპ    „ყაზბეგის სპორტკომპლექსი“ ქვეპროგრამის აღწერა სპორტი ეფექტური საშუალებაა მოსახლეობის ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად,თითოეული მოქალაქის სრულფასოვან პიროვნებად ფორმირებისათვის,ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება,  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში,მათი ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების ,ცენტრების,კლუბების ,სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა ,ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ფართომაშტაბიანი პროგრამების განხორციელება. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება,მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა. პროგრამის დასახელება კოდი კულტურის სფეროს განვითარება 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 1093,0 პროგრამის განმახორციელებელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მოსალოდნელი შედეგი არსებული სახელოვნებო და კულტურული დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 3,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით  ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვა და შენარჩუნება; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ეტალონის დაფინანსება. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი         2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 02 1090,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ - ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის განათლების , კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დაბა სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრი. მისი მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა დაგეგმილი აქტივობა და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწუოს, ბიბლიოთეკების, განათლების,  კულტურისა და სპორტის მიმართულებების წარმატებით ფუნქციონირებას.დაბა სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი.  კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული  ანსამბლები და წრეები:ქორეოგრაფიული,ხალხური საკრავების,ფოლკლორული სიმღერის,ხეზე კვეთის,ანტიფონური გალობის,მხატვრული. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 248 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 147-მდე მონაწილე. დაფინანსება 754,6 ათასი ლარი.დაგეგმილია სხვადასხვა კონცერტების,ფესტივალების და კონკურსების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 ცენტრალური და 4 სოფლად მდებარე ბიბლიოთეკა. მუნიციპალიტეტის  5  ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 10000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 700 მოსახლე. ემსახურება 10 თანამშრომელი.დაფინანსება  110,2 ათ.ლარი. მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის  ჯანსაღი  მდგომარეობით,    ჩატარდება  სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სადაც საშუალოდ  მონაწილეობას მიიღებს  500 ადამიანი, ფუნქციონირებს სხვადასხვა წერე  როგორიცაა: ფეხბურთი, ჭიდაობა, მეკლდეურობა, რაგბი და  სადაც რეგისტრირებულია 170 მოზარდი , რაც მუნიცპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 13%  პროცენტია.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ჭიდაობის 1 სახეობა თავისუფალი,  სადაც ფუნქციონირებს 3 წრე და სულ ჩართულია 42 მოზარდი. ქვეპროგრამის  მიზანია უფრო მეტი ახალგაზრდის  მოზიდვა და ჩართვა ამ მიმართულებით, რისთვისაც გათვალისწინებულია ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება, დაფინანსება  225,2 ათ ლარი. მუნიციპალიტეტის  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ბიბლიოთეკებისა და სპორტისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. ბიბლიოთეკები  საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) მუხლი 17🔗. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 741,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:                                                                                                                                                                           ათას ლარში პროგ რამული კოდი დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025  წელი ადგი ლობრივი ბიუჯეტი სახელ მწიფო ტრან სფერი ადგი ლობრივი ბიუჯეტი სახელ მწიფო ტრანს ფერი ადგი ლობრივი ბიუჯეტი სახელ მწიფო ტრანს ფერი ადგი ლობრივი ბიუჯეტი სახელ მწიფო ტრანს ფერი 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 66,0 53,3 66,0 45,0 66,0 45,0 66,0 45,0 06 02 სოციალური დაცვა 622,2 0,0 622,2 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 437,2 0,0 312,0 315,0 06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოც. დაცვასოციალური დაცვა 3,9 0,0 4,0 4,3 4,5 06 02 03 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,1 0,0 153,5 155,0 157,0 06 02 04 სარიტუალო მომსახურება 4,0 0,0 4,5 4,5 4,5 06 02 05 უბედური შემთხვევის და სტიქიის დროს დაზარალებულების დახმარება 25,0 0,0 30,0 30,0 35,0 სულ პრიორიტეტი 741,5 53,3 563,0 45,0 571,8 45,0 582,0 45,0 პროგრამის დასახელება კოდი             საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 119,3 პროგრამის განმახორციელებელი ა(.ა.) ი.პ  საზოგადოებრივი ჯნადაცვა პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის  დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა მკურნალობაში ჩართვის მიზნით მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება პროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 437,2 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა  ქვეპროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეებს დაუფინანსდება სამედიცინო კვლევები და ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა.    ონკოდაავადების მქონე მოქალაქეებს,შშმ პირებს,სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირებს,რომლებსაც მინიჭებული  აქვთ 0-დან 100 000 -მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო კვლევა უფინანსდება 1000 ლარამდე.ყველა სხვა სახის კატეგორიის მოქალაქეებს-არა უმეტეს 500 ლარისა.   საყოვალთაო ჯანდაცვის დაზღვევის ან კერზო დაზღვევის პაკეტის ფარგლებსი არაანაზღაურებადი ამბულატორული და სტაციონალური მკურნალობა დაფინანსდება  წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე -არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან -1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %, ,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით არაუმეტეს  2000 ლარისა.საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო დაზღვევის პაკეტით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება 0-დან 3000 ლარამდე  -70 %,3001 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2100 ლარისა.    სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.   მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს , სამედიცინო ცნობისა (ფორმა # 100 ) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე  უზრუნველყოფილი იქნებიან  250 ლარის მედიკამენტებით. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით პროგრამის დასახელება კოდი შშმ პირთა სოციალური დაცვა დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 3,9 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი   გათვალისწინებულია  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად:  I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას -200 ლარი ,ხოლო  მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე -250 ლარის ოდენობით.    2.0 ათ.ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარის(ტრენაჟორის) შესაძენად პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. პროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა დაფინანსება ათას ლარში 06 02 03 152,1 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა  გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება  პირველი შვილის დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 400 ლარი, მეოთხე  შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე  და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე  -1000 ლარი.დაფინანსება -27,0 ათ.ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად  ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის შვილი -  150 ლარის ოდენობით. დაფინანსება -25,0 ათ.ლარი. უდედმამო ბავშვების დახმარება (18 წლამდე) -150 ლარის ოდენობით თითოეულზე. დაფინანსება-2,0 ათ.ლარი.ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 170 ლარის ოდენობით (18 წლამდე).დაფინანსება 4,1 ათ.ლარი. ოჯახში ხანდაზმულ  85 და 90 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე  გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი,დაფინანსება-12,0 ათ.ლარი,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ  და ფსიქიკურად დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა  თვეში შესაბამისად  200 და 150 ლარის ოდენობით.დაფინანსება- 12,0 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები,ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტების სწავლის დაფინანსება,აგრეთვე იმ ოჯახების,სადაც ორი და მეტი სტუდენტია,დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები,   რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, ხოლო სტუდენტის ასაკი არ აღემატება 28 წელს. დაფინანსება-70,0 ათ. ლარი. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება . სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში პროგრამის დასახელება კოდი უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 4,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის  სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი ,  ხოლო  უპატრონო მიცვალებულთათვის  -500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით.  2021 წელს პროგრამით შესაძლებელი იქნება დახმარება გაეწიოს 8 ბენეფიციარს. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა  და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა. პროგრამის დასახელება კოდი უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 25,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა,მეწყერი,წყალდიდობა,დიდთოვლობა და ა.შ ),ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 10 000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახით. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ხანძრისა და სტიქიით  დაზარალებული ოჯახების  უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  მუხლი 18🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს  ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავ ლები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 13,769.8 3,683.6 10,086.2 22,720.6 5,043.9 17,676.7 8,435.0 100.0 8,335.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 72,0  72,0 78,0  78,0 83,0 83,0 ხარჯები 5,861.2 105.3 5,755.9 10,301.9 113.3 10,188.6 6,532.4 100.0 6,432.4 შრომის ანაზღაურება 1,119.9 31.5 1,088.4 1,185.0 36.0 1,149.0 1,370.0 42.6 1,327.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,890.5 3,578.3 4,312.2 12,386.2 4,930.6 7,455.6 1,870.6 0.0 1,870.6 ვალდებულებების კლება 18.1 0.0 18.1 32.5 0.0 32.5 32.0 0.0 32.0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 1,981.9 34.4 1,947.5 1,792.7 40.0 1,752.7 2,004.6 46.7 1,957.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 72.0 0.0 72.0 72.0 0.0 72.0 83,0 0.0 83,0 ხარჯები 1,702.5 34.4 1,668.1 1,789.7 40.0 1,749.7 1,952.6 46.7 1,905.9 შრომის ანაზღაურება 1,119.9 31.5 1,088.4 1,185.0 36.0 1,149.0 1,370.0 42.6 1,327.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279.4 0.0 279.4 3.0 0.0 3.0 20.0 0.0 20.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 32.0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,981.9 34.4 1,947.5 1,752.7 40.0 1,712.7 1,924.5 46.7 1,877.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 72.0 72.0 78.0 78.0 78,0 78.0 ხარჯები 1,702.5 34.4 1,668.1 1,749.7 40.0 1,709.7 1,904.5 46.7 1,857.8 შრომის ანაზღაურება 1,119.9 31.5 1,088.4 1,185.0 36.0 1,149.0 1,370.0 42.6 1,327.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279.4 0.0 279.4 3.0 0.0 3.0 20.0 0.0 20.0 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 435.3 0.0 435.3 484.2 0.0 484.2 507.7 0.0 507.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 22.0 ხარჯები 435.3 0.0 435.3 484.2 0.0 484.2 507.7 0.0 507.7 შრომის ანაზღაურება 352.6 0.0 352.6 385.2 0.0 385.2 408.3 0.0 408.3 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,511.2 0.0 1,511.2 1,227.1 0.0 1,227.1 1,369.0 0.0 1,369.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 47.0 47.0 53,0 0.0  53,0 58,0 0.0 58,0 ხარჯები 1,231.8 0.0 1,231.8 1,224.1 0.0 1,224.1 1,349.0 0.0 1,349.0 შრომის ანაზღაურება 734.8 0.0 734.8 763.8 0.0 763.8 919.1 0.0 919.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279.4 0.0 279.4 3.0 0.0 3.0 20.0 0.0 20.0 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 35.4 34.4 1.0 41.4 40.0 1.4 47.8 46.7 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 ხარჯები 35.4 34.4 1.0 41.4 40.0 1.4 47.8 46.7 1.1 შრომის ანაზღაურება 32.5 31.5 1.0 36.0 36.0 0.0 42.6 42.6 0.0 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 80.1 0.0 80.1 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 48.1 0.0 48.1 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 32.0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 35.0 0.0 35.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 35.0 0.0 35.0 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 0.0 45.1 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 32.0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 6,700.7 3,141.8 3,558.9 15,579.1 4,751.7 10,827.4 2,405.4 0.0 2,405.4 ხარჯები 3.9 0.0 3.9 3,524.6 0.0 3,524.6 597.8 0.0 597.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,696.8 3,141.8 3,555.0 12,054.5 4,751.7 7,302.8 1,807.6 0.0 1,807.6 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 4,497.1 2,424.9 2,072.2 6,304.5 3,231.1 3,073.4 1,447.1 0.0 1,447.1 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 10.6 0.0 10.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,497.1 2,424.9 2,072.2 6,286.5 3,231.1 3,055.4 1,436.5 0.0 1,436.5 02 01 01 ახალი გზების მშენებლობა 4,497.1 2,424.9 2,072.2 6,304.5 3,231.1 3,073.4 1,316.5 0.0 1,316.5 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,497.1 2,424.9 2,072.2 6,286.5 3,231.1 3,055.4 1,316.5 0.0 1,316.5 02 01 02 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.6 0.0 130.6 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 10.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 120.0 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 741.6 408.4 333.2 1,431.2 1,168.6 262.6 257.5 0.0 257.5 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.5 0.0 181.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 741.6 408.4 333.2 1,431.2 1,168.6 262.6 76.0 0.0 76.0 02 02 01 სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია 212.6 25.0 187.6 191.1 0.0 191.1 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212.6 25.0 187.6 191.1 0.0 191.1 0.0 0.0 0.0 02 02 02 კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია 529.0 383.4 145.6 1,240.1 1,168.6 71.5 76.0 0.0 76.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 529.0 383.4 145.6 1,240.1 1,168.6 71.5 76.0 0.0 76.0 02 02 03 წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.5 0.0 181.5 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.5 0.0 181.5 02 03 გარე განათება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 129.5 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 129.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 02 03 02 გარე განათების მოვლა- პატრონობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 129.5 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 129.5 02 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 243.1 0.0 243.1 6,579.2 0.0 6,579.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 3,458.6 0.0 3,458.6 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243.1 0.0 243.1 3,120.6 0.0 3,120.6 0.0 0.0 0.0 02 04 01 მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია 243.1 0.0 243.1 79.2 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243.1 0.0 243.1 79.2 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 02 04 03 დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება 0.0 0.0 0.0 6,500.0 0.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 3,458.6 0.0 3,458.6 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 3,041.4 0.0 3,041.4 0.0 0.0 0.0 02 05 საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა 731.2 0.0 731.2 321.1 0.0 321.1 295.1 0.0 295.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 731.2 0.0 731.2 321.1 0.0 321.1 295.1 0.0 295.1 02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 337.7 308.5 29.2 793.1 352.0 441.1 48.0 0.0 48.0 ხარჯები 3.9 0.0 3.9 48.0 0.0 48.0 48.0 0.0 48.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.8 308.5 25.3 745.1 352.0 393.1 0.0 0.0 0.0 02 07 განაშენიანების გეგმა 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 02 08 ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228.2 0.0 228.2 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228.2 0.0 228.2 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,364.1 0.0 1,364.1 1,449.8 0.0 1,449.8 725.8 0.0 725.8 ხარჯები 1,256.6 0.0 1,256.6 1,406.4 0.0 1,406.4 725.8 0.0 725.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.4 0.0 89.4 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 18.1 0.0 18.1 32.5 0.0 32.5 0.0 0.0 0.0 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 118.7 0.0 118.7 103.1 0.0 103.1 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 14.6 0.0 14.6 70.6 0.0 70.6 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.0 0.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 18.1 0.0 18.1 32.5 0.0 32.5 0.0 0.0 0.0 03 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1,245.4 0.0 1,245.4 1,306.0 0.0 1,306.0 687.5 0.0 687.5 ხარჯები 1,242.0 0.0 1,242.0 1,295.1 0.0 1,295.1 687.5 0.0 687.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 0.0 3.4 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 03 03 ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი 0.0 0.0 0.0 40.7 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 40.7 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 03 04 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 38.3 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 38.3 04 00 განათლება 1,860.2 462.4 1,397.8 1,497.5 207.2 1,290.3 1,256.7 0.0 1,256.7 ხარჯები 1,090.6 25.9 1,064.7 1,201.7 28.3 1,173.4 1,233.7 0.0 1,233.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 769.6 436.5 333.1 295.8 178.9 116.9 23.0 0.0 23.0 04 01 ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 1,090.3 0.0 1,090.3 1,251.7 0.0 1,251.7 1,256.7 0.0 1,256.7 ხარჯები 1,060.9 0.0 1,060.9 1,169.8 0.0 1,169.8 1,233.7 0.0 1,233.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.4 0.0 29.4 81.9 0.0 81.9 23.0 0.0 23.0 04 02 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 740.2 436.5 303.7 213.9 178.9 35.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 740.2 436.5 303.7 213.9 178.9 35.0 0.0 0.0 0.0 04 03 განათლების ხელშეწყობა 29.7 25.9 3.8 31.9 28.3 3.6 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 29.7 25.9 3.8 31.9 28.3 3.6 0.0 0.0 0.0 05 00 სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა 1,264.1 0.0 1,264.1 1,609.3 0.0 1,609.3 1,301.0 0.0 1,301.0 ხარჯები 1,219.9 0.0 1,219.9 1,589.3 0.0 1,589.3 1,281.0 0.0 1,281.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.2 0.0 44.2 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 232.7 0.0 232.7 211.9 0.0 211.9 208.0 0.0 208.0 ხარჯები 204.6 0.0 204.6 211.9 0.0 211.9 208.0 0.0 208.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.1 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებები 57.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 28.9 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.1 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 02 ა(ა)იპ "ყაზბეგის სპორტკომპლექსი" 175.7 0.0 175.7 211.9 0.0 211.9 208.0 0.0 208.0 ხარჯები 175.7 0.0 175.7 211.9 0.0 211.9 208.0 0.0 208.0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1,031.4 0.0 1,031.4 1,397.4 0.0 1,397.4 1,093.0 0.0 1,093.0 ხარჯები 1,015.3 0.0 1,015.3 1,377.4 0.0 1,377.4 1,073.0 0.0 1,073.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.1 0.0 16.1 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 05 02 02 ა(ა)იპ  მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი 1,031.4 0.0 1,031.4 1,334.4 0.0 1,334.4 1,090.0 0.0 1,090.0 ხარჯები 1,015.3 0.0 1,015.3 1,314.4 0.0 1,314.4 1,070.0 0.0 1,070.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.1 0.0 16.1 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 05 02 03 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 598.8 45.0 553.8 792.2 45.0 747.2 741.5 53.3 688.2 ხარჯები 587.7 45.0 542.7 790.2 45.0 745.2 741.5 53.3 688.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1 0.0 11.1 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 06 01 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 97.7 45.0 52.7 110.2 45.0 65.2 119.3 53.3 66.0 ხარჯები 97.7 45.0 52.7 110.2 45.0 65.2 119.3 53.3 66.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 501.1 0.0 501.1 682.0 0.0 682.0 622.2 0.0 622.2 ხარჯები 490.0 0.0 490.0 680.0 0.0 680.0 622.2 0.0 622.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1 0.0 11.1 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 297.4 0.0 297.4 428.5 0.0 428.5 437.2 0.0 437.2 ხარჯები 297.4 0.0 297.4 428.5 0.0 428.5 437.2 0.0 437.2 06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 14.0 0.0 14.0 5.9 0.0 5.9 3.9 0.0 3.9 ხარჯები 2.9 0.0 2.9 3.9 0.0 3.9 3.9 0.0 3.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1 0.0 11.1 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 06 02 03 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 188.1 0.0 188.1 158.6 0.0 158.6 152.1 0.0 152.1 ხარჯები 188.1 0.0 188.1 158.6 0.0 158.6 152.1 0.0 152.1 06 02 05 უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება 0.8 0.0 0.8 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 ხარჯები 0.8 0.0 0.8 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 06 02 06 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა 0.8 0.0 0.8 85.0 0.0 85.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 0.8 0.0 0.8 85.0 0.0 85.0 25.0 0.0 25.0 მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19🔗. ასიგნებების დაფინანსება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20🔗. ასიგნებების გადანაწილება ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2022 წლის განმავლობაში ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24🔗. დავალიანებების ანაზღაურება მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 100,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.    ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  53,3  ლარი.  ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს  კანონით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  46,7  ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26🔗. სარეზერვო ფონდი 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 25,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.