7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
15,931.9
|
17,221.5
|
29,585.2
|
16,351.0
|
13,234.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
146
|
146
|
141
|
|
141
|
|
|
ხარჯები
|
7,794.1
|
7,387.9
|
11,298.9
|
1,490.9
|
9,808.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,604.7
|
1,623.9
|
1,678.8
|
|
1,678.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,973.4
|
9,624.8
|
18,057.9
|
14,860.1
|
3,197.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
208.7
|
228.4
|
|
228.4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,710.2
|
2,739.3
|
3,345.8
|
|
3,345.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137
|
137
|
132
|
|
132
|
|
|
ხარჯები
|
2,475.4
|
2,400.9
|
2,837.4
|
|
2,837.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,520.1
|
1,536.8
|
1,583.6
|
|
1,583.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.4
|
129.7
|
280.0
|
|
280.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
208.7
|
228.4
|
|
228.4
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
603.8
|
612.5
|
710.0
|
|
710.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
598.5
|
573.1
|
700.3
|
|
700.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
430.1
|
435.6
|
448.0
|
|
448.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.3
|
39.4
|
9.7
|
|
9.7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,727.9
|
1,765.0
|
2,114.2
|
|
2,114.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105
|
105
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,662.8
|
1,674.7
|
1,843,.9
|
|
1,843.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,090.0
|
1,101.2
|
1,135.6
|
|
1,135.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65.1
|
90.3
|
270.3
|
|
270.3
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4.2
|
4.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.2
|
4.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
58.0
|
10.0
|
116.5
|
|
116.5
|
|
|
ხარჯები
|
58.0
|
10.0
|
116.5
|
|
116.5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
316.3
|
346.9
|
350.1
|
|
350.1
|
|
|
ხარჯები
|
151.9
|
138.2
|
121.7
|
|
121.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
208.7
|
228.4
|
|
228.4
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
93.4
|
94.3
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
94.3
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
84.6
|
87.1
|
95.2
|
|
95.2
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
93.4
|
94.3
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
94.3
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
84.6
|
87.1
|
95.2
|
|
95.2
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
8,052.0
|
9,786.5
|
19,560.6
|
15,083.1
|
4,477.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,622.2
|
1,292.1
|
3,455.1
|
1,200.0
|
2,255.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,429.8
|
8,494.4
|
16,105.5
|
13,883.1
|
2,222.4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,418.5
|
6,946.6
|
11,952.2
|
10,959.2
|
993.0
|
|
|
ხარჯები
|
313.8
|
14.1
|
31.2
|
|
31.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,104.7
|
6,932.5
|
11,921.0
|
10,959.2
|
961.8
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,285.1
|
2,310.9
|
5,029.3
|
1,787.4
|
3,241.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,308.0
|
1,261.5
|
3,407.8
|
1,200.0
|
2,207.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,977.1
|
1,049.4
|
1,621.5
|
587.4
|
1,034.1
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
|
|
1,753.6
|
1,200.0
|
553.6
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
1,753.6
|
1,200.0
|
553.6
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
838.5
|
605.8
|
534.6
|
92.1
|
442.5
|
|
|
ხარჯები
|
22.7
|
314.8
|
398.3
|
|
398.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
815.8
|
291.0
|
136.3
|
92.1
|
44.2
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
522.9
|
405.9
|
540.7
|
14.7
|
526.0
|
|
|
ხარჯები
|
248.1
|
405.2
|
461.0
|
|
461.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
274.8
|
0.7
|
79.7
|
14.7
|
65.0
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
1,401.8
|
853.2
|
1,450.4
|
480.6
|
969.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,035.9
|
539.1
|
789.7
|
|
789.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
365.9
|
314.1
|
660.7
|
480.6
|
180.1
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
521.9
|
446.0
|
750.0
|
|
750.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
2.4
|
5.2
|
|
5.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
520.6
|
443.6
|
744.8
|
|
744.8
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
|
223.1
|
2,204.9
|
1,962.3
|
242.6
|
|
|
ხარჯები
|
|
16.5
|
16.1
|
|
16.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
206.6
|
2,188.8
|
1,962.3
|
226.5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
348.4
|
305.9
|
374.2
|
374.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
348.0
|
305.9
|
374.2
|
374.2
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,716.7
|
2,444.8
|
3,607.0
|
834.2
|
2,772.8
|
|
|
ხარჯები
|
2,002.6
|
1,833.3
|
2,544.5
|
290.9
|
2,253.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
714.1
|
611.5
|
1,062.5
|
543.3
|
519.2
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,769.0
|
1,707.7
|
2,279.7
|
|
2,279.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,762.8
|
1,641.0
|
2,177.0
|
|
2,177.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.2
|
66.7
|
102.7
|
|
102.7
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
255.3
|
156.9
|
417.9
|
11.6
|
406.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
255.3
|
156.9
|
417.9
|
11.6
|
406.3
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
71.6
|
71.3
|
76.6
|
|
76.6
|
|
|
ხარჯები
|
70.4
|
71.3
|
76.6
|
|
76.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
620.8
|
508.9
|
832.8
|
822.6
|
10.2
|
|
|
ხარჯები
|
169.4
|
121.0
|
290.9
|
290.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
451.4
|
387.9
|
541.9
|
531.7
|
10.2
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,513.6
|
1,105.5
|
1,942.8
|
430.4
|
1,512.4
|
|
|
ხარჯები
|
1,050.1
|
962.5
|
1,336.2
|
|
1,336.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
463.5
|
143.0
|
606.6
|
430.4
|
176.2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
225.2
|
300.7
|
861.5
|
430.4
|
431.1
|
|
|
ხარჯები
|
225.2
|
203.2
|
268.0
|
|
268.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
97.5
|
593.5
|
430.4
|
163.1
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
225.2
|
203.2
|
268.0
|
|
268.0
|
|
|
ხარჯები
|
225.2
|
203.2
|
268.0
|
|
268.0
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
|
97.5
|
593.5
|
430.4
|
163.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
97.5
|
593.5
|
430.4
|
163.1
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,177.7
|
723.5
|
831.3
|
|
831.3
|
|
|
ხარჯები
|
736.4
|
678.0
|
818.2
|
|
818.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
441.3
|
45.5
|
13.1
|
|
13.1
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
1,177.7
|
723.5
|
831.3
|
|
831.3
|
|
|
ხარჯები
|
736.4
|
678.0
|
818.2
|
|
818.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
441.3
|
45.5
|
13.1
|
|
13.1
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
82.6
|
46.4
|
210.0
|
|
210.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.4
|
46.4
|
210.0
|
|
210.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.2
|
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
10.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
18.1
|
14.9
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.1
|
14.9
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
846.0
|
1,051.0
|
1,022.6
|
3.3
|
1,019.3
|
|
|
ხარჯები
|
550.4
|
804.8
|
1,019.3
|
|
1,019.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295.6
|
246.2
|
3.3
|
3.3
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
358.4
|
299.5
|
81.7
|
3.3
|
78.4
|
|
|
ხარჯები
|
62.8
|
53.3
|
78.4
|
|
78.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295.6
|
246.2
|
3.3
|
3.3
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
487.6
|
751.5
|
940.9
|
|
940.9
|
|
|
ხარჯები
|
487.6
|
751.5
|
940.9
|
|
940.9
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
248.7
|
335.5
|
489.1
|
|
489.1
|
|
|
ხარჯები
|
248.7
|
335.5
|
489.1
|
|
489.1
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
85.6
|
248.8
|
249.8
|
|
249.8
|
|
|
ხარჯები
|
85.6
|
248.8
|
249.8
|
|
249.8
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
131.8
|
146.4
|
183.1
|
|
183.1
|
|
|
ხარჯები
|
131.8
|
146.4
|
183.1
|
|
183.1
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
0.3
|
0.5
|
0.8
|
|
0.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.5
|
0.8
|
|
0.8
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
21.2
|
20.3
|
18.1
|
|
18.1
|
|
|
ხარჯები
|
21.2
|
20.3
|
18.1
|
|
18.1
|
|