10.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 34 925.2 ათასი ლარის ოდენობით. თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
16494,9
|
11230,00
|
34,925,2
|
11,735.22
|
23,190.02
|
|
|
ხარჯები
|
8858,0
|
8789,80
|
14,232,5
|
731.7
|
13,500.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1609,7
|
1805,00
|
2,298,8
|
0
|
2 298.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2139,3
|
1760,00
|
4,314,4
|
730.4
|
3,584.05
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,2
|
0
|
136,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
3190,6
|
3914,30
|
4,965,8
|
|
4,965.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
395,7
|
415,00
|
615,1
|
0
|
615,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1347,8
|
745,00
|
1,902,1
|
1,3
|
1,900,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6966,5
|
1540,70
|
20,440,1
|
11,003,4
|
9,436,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,5
|
0
|
252,5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3938,0
|
4433,00
|
5575,8
|
0,00
|
5 575,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
95
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3256
|
3523,50
|
5168.3
|
0,00
|
5168.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1560,5
|
1760,00
|
2298.8
|
0,00
|
2298.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1392,6
|
1555,00
|
2486.8
|
0,00
|
2486.8
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
სუბსიდიები
|
80
|
|
119,5
|
0,00
|
119,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,3
|
18,00
|
34
|
0,00
|
34
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,7
|
40,00
|
93
|
00
|
93
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
10,00
|
155
|
00
|
155
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
00
|
252,50
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
687,2
|
760,50
|
1029,0
|
0,00
|
1029,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
32
|
32
|
|
|
|
ხარჯები
|
687,2
|
758,00
|
1029,0
|
0,00
|
1029,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
507,8
|
560,00
|
845,00
|
0,00
|
845,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,6
|
155,00
|
123,00
|
0,00
|
123,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,00
|
2,00
|
0,00
|
2,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36,8
|
40,00
|
79,00
|
0,00
|
79,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,50
|
00
|
0,00
|
0
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2420,5
|
2422,50
|
4011.5
|
0,00
|
4001.5
|
|
|
მომუშავეთა რირიცხოვნება
|
|
|
63
|
63
|
|
|
|
ხარჯები
|
2408,8
|
2412,00
|
3881.5
|
0,00
|
3881.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1052,7
|
1200,00
|
1402.0
|
0,00
|
1402
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1249,9
|
1200,00
|
2324
|
0,00
|
2324
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
|
119.5
|
0,00
|
119.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,3
|
15,00
|
32
|
00
|
32
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
2,9
|
|
4.0
|
00
|
4.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
7,50
|
130,00
|
00
|
130,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
200,00
|
00
|
0,00
|
00
|
|
|
ხარჯები
|
|
200,00
|
00
|
0,00
|
00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
200,00
|
00
|
0,00
|
00
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
830,1
|
1050,00
|
388,70
|
0,00
|
388,70
|
|
|
ხარჯები
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
830,1
|
1050,00
|
388,70
|
0,00
|
388,70
|
|
|
ხარჯები
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
150,50
|
136,20
|
0,00
|
136,20
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
899,50
|
252,50
|
0,00
|
252,50
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
65,8
|
60,00
|
96,60
|
0,00
|
96,60
|
|
|
ხარჯები
|
49,3
|
|
96,60
|
0,00
|
96,60
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
49,3
|
|
81.8
|
0,00
|
81.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,5
|
|
14.8
|
0,00
|
14.8
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
|
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
25
|
0,00
|
25
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
25
|
0,00
|
25
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
25
|
0,00
|
25,00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8239,3
|
3250,00
|
22014.8
|
10837.9
|
11176.9
|
|
|
ხარჯები
|
1628,7
|
1779,40
|
2744,8
|
0
|
2714.79
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124,1
|
|
963.53
|
|
963.59
|
|
|
სუბსიდიები
|
814,6
|
1079,40
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
690,0
|
650,00
|
1480.38
|
|
1480.38
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6610,6
|
1470,60
|
19300
|
10837.92
|
8642.1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
2509,9
|
300,00
|
14328.6
|
8692.9
|
5635.7
|
|
|
ხარჯები
|
63,4
|
50,00
|
920,2
|
0,00
|
920,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,4
|
50,00
|
920,2
|
0,00
|
920,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2446,5
|
250,00
|
13408.4
|
8692.9
|
4715.5
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
2509,9
|
300,00
|
14328.6
|
8692.9
|
5635.7
|
|
|
ხარჯები
|
63,4
|
50,00
|
920,2
|
0,00
|
920,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,4
|
50,00
|
920,2
|
0,00
|
920,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2446,5
|
250,00
|
13408.7
|
8692.9
|
4715.5
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1081,4
|
250,00
|
976.6
|
82.6
|
894,01
|
|
|
ხარჯები
|
|
250,00
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
სუბსიდიები
|
788,3
|
250,00
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
293,1
|
|
705.78
|
82.65
|
623,1
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
146,5
|
250,00
|
310,00
|
0,00
|
310,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
250,00
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
სუბსიდიები
|
138,8
|
250,00
|
270,88
|
0,00
|
270,88
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,7
|
|
39,12
|
0,00
|
39,12
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
147,7
|
300,00
|
666.6
|
82.5
|
584,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147,7
|
300,00
|
666.6
|
82.5
|
584,0
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
1884,7
|
900,00
|
3635.2
|
341,5
|
3293.77
|
|
|
ხარჯები
|
732,9
|
650,00
|
1523.68
|
0,00
|
1523.68
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,6
|
|
43,3
|
0,00
|
43.3
|
|
|
სუბსიდია
|
26,3
|
280,00
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
690.0
|
370,00
|
1480.38
|
0,00
|
1480.38
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1151.8
|
250,00
|
2 111.57
|
341,48
|
1770.09
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1004,9
|
0,00
|
369,6
|
9,6
|
359,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1004,9
|
0,00
|
369,6
|
9,6
|
359,9
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1758,4
|
|
2704.7
|
1711,24
|
993,5
|
|
|
ხარჯები
|
44,1
|
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,1
|
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1714,3
|
|
2704.7
|
1711.24
|
993,5
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
|
500,00
|
00
|
00
|
00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
500,00
|
00
|
00
|
00
|
|
02 08
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
|
50,00
|
0,00
|
00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
50,00
|
0,00
|
00
|
0,00
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
787,1
|
1000,00
|
1,573,4
|
0,00
|
1,573,4
|
|
|
ხარჯები
|
649,4
|
962,50
|
1001.22
|
0,00
|
1001.22
|
|
|
სუბსიდიები
|
649,4
|
962,50
|
1001.22
|
0,00
|
1001.22
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,7
|
37,50
|
572.1
|
0,00
|
572.1
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
787,1
|
1000,00
|
1,573,4
|
0,00
|
1,573,4
|
|
|
ხარჯები
|
649,4
|
962,50
|
1001.22
|
0,00
|
1001.22
|
|
|
სუბსიდიები
|
649,4
|
962,50
|
1001.22
|
0,00
|
1001.22
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,7
|
37,50
|
572.1
|
00
|
572.1
|
|
04 00
|
განათლება
|
1702,2
|
1320,00
|
2497.6
|
895.9
|
1601,65
|
|
|
ხარჯები
|
1428,2
|
1287,70
|
2243.66
|
730.39
|
1513.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
537,7
|
|
752.8
|
730.39
|
22,42
|
|
|
სუბსიდიები
|
890,5
|
1287,70
|
1488.9
|
0,00
|
1488.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
274
|
32,30
|
253.9
|
165.6
|
88.38
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
894,6
|
1320,00
|
1579,23
|
0,00
|
1579,23
|
|
|
ხარჯები
|
890,5
|
1287,70
|
1473,61
|
0,00
|
1473,61
|
|
|
სუბსიდიები
|
890,5
|
1287,70
|
1473,61
|
0,00
|
1473,61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,1
|
32,30
|
88.33
|
0,00
|
88.33
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
807,6
|
|
918.3
|
895.9
|
22,42
|
|
|
ხარჯები
|
537,7
|
|
752.8
|
730.4
|
22,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
537,7
|
|
752.8
|
730.4
|
22,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
269,9
|
|
165.564
|
165.564
|
0,00
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1604,3
|
1650,00
|
2302.3
|
0,00
|
2302.3
|
|
|
ხარჯები
|
1536,1
|
1622,20
|
2143.3
|
0,00
|
2143.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,3
|
140,00
|
111,30
|
0,00
|
111,30
|
|
|
სუბსიდიები
|
1336,9
|
1482,20
|
1928.9
|
0,00
|
1928.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
115,9
|
|
103
|
0,00
|
103,
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
|
0,00
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68,2
|
27,80
|
159.05
|
0,00
|
159.05
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
652,3
|
|
850,60
|
0,00
|
850,60
|
|
|
ხარჯები
|
600,5
|
|
829,60
|
0,00
|
829,60
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,5
|
|
829,60
|
0,00
|
829,60
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,8
|
|
20.95
|
0,00
|
20.95
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
652,3
|
700,00
|
850,60
|
0,00
|
850,60
|
|
|
ხარჯები
|
600,5
|
679,20
|
829.6
|
0,00
|
829.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,5
|
679,20
|
829,60
|
0,00
|
829,60
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,8
|
20,80
|
20.9
|
00
|
20.9
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
78,3
|
80,00
|
88,00
|
0,00
|
88,00
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
|
10,20
|
00
|
10,2
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
78,3
|
80,00
|
88,00
|
0,00
|
88,00
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
80,00
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
|
77,80
|
0,00
|
77,80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
|
10,20
|
00
|
10,2
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
167,0
|
140,00
|
217.7
|
0,00
|
217.3
|
|
|
ხარჯები
|
167,0
|
140,00
|
217.3
|
0,00
|
217.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,3
|
140,00
|
113,30
|
0,00
|
113,30
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
83,67
|
|
103
|
0,00
|
103
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
|
0,00
|
|
|
|
05 05
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
107,3
|
80,00
|
103,00
|
0,00
|
103,00
|
|
|
ხარჯები
|
102,5
|
80,00
|
88,30
|
0,00
|
88,30
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,3
|
80,00
|
88,30
|
0,00
|
88,30
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
32,2
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,8
|
|
14,70
|
0,00
|
14,70
|
|
05 06
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
599,4
|
650,00
|
797.04
|
0,00
|
797.04
|
|
|
ხარჯები
|
589,6
|
650,00
|
797.04
|
0,00
|
797.04
|
|
|
სუბსიდიები
|
589,6
|
650,00
|
797.04
|
0,00
|
797.04
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,8
|
|
0,00
|
|
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
|
0,00
|
246,40
|
0,00
|
246,40
|
|
|
ხარჯები
|
|
517,00
|
133,20
|
0,00
|
133,20
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
65,00
|
133,20
|
0,00
|
133,20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
113,20
|
0,00
|
113,20
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
945,3
|
462,00
|
961,3
|
1,35
|
959.9
|
|
|
ხარჯები
|
943,3
|
462,00
|
961.3
|
1,35
|
959.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
68,7
|
65,00
|
156,32
|
0,00
|
156,32
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
372,4
|
397,00
|
564.2
|
0,00
|
564.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
502,1
|
55,00
|
240.745
|
1,35
|
239.4
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
71,7
|
65,00
|
68,51
|
0,00
|
68,51
|
|
|
ხარჯები
|
69,7
|
65,00
|
68,51
|
0,00
|
68,51
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,7
|
|
68,51
|
0,00
|
68,51
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
65,00
|
|
|
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,1
|
210,00
|
354.1
|
0,00
|
351.4
|
|
|
ხარჯები
|
221,1
|
210,00
|
354.1
|
0,00
|
354.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,1
|
210,00
|
354.1
|
0,00
|
354.1
|
|
06 02 01
|
ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
29,7
|
26,00
|
34,00
|
0,00
|
34,00
|
|
|
ხარჯები
|
29,7
|
26,00
|
34,00
|
0,00
|
34,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,7
|
26,00
|
34,00
|
0,00
|
34,00
|
|
06 02 02
|
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
|
172,9
|
174,00
|
313
|
0,00
|
313
|
|
|
ხარჯები
|
172,9
|
174,00
|
313
|
0,00
|
313
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
172,9
|
174,00
|
313
|
0,00
|
313
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
8,6
|
10,00
|
6.5
|
0,00
|
6.5
|
|
|
ხარჯები
|
|
10,00
|
6.5
|
0,00
|
6.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,6
|
10,00
|
6.5
|
0,00
|
6.5
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
161,3
|
187,00
|
223.1
|
0,00
|
223.1
|
|
|
ხარჯები
|
|
187,00
|
223.1
|
0,00
|
223.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
161,3
|
187,00
|
223.1
|
0,00
|
223.1
|
|
06 04
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
502,14
|
55,00
|
168.8
|
1,35
|
167.5
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
168.8
|
1,35
|
167.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
168.8
|
1,35
|
167.5
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
87,81
|
0,00
|
87,81
|
|
06 06
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
|
|
56.9
|
0,00
|
56.9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
56.9
|
0,00
|
56.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
56.9
|
0,00
|
56.9
|
|
06.07
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
2
|
0,00
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
2
|
0,00
|
2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
2
|
0,00
|
2
|
“
|