„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№3
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.129.016390
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 09/03/2022
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №3

2022 წლის 4 მარტი

ქ. ჭიათურა

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (სსმ, 27/12/2021; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016384) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I.

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

30091.934

5526.807

24565.127

 გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

17041.600

0.000

17041.600

 გრანტები

9754.200

6054.383

6054.383

0.000

5526.807

5526.807

0.000

 სხვა  შემოსავლები

8633.500

11342.681

0.000

11342.681

7523.527

0.000

7523.527

 II. ხარჯები

14454.800

19962.383

804.367

19158.016

22019.164

1328.738

20690.426

 შრომის ანაზღაურება

2086.700

2200.820

94.420

2106.400

3528.520

99.000

3429.520

 საქონელი და მომსახურება

1230.900

2033.467

599.947

1433.520

2317.408

846.319

1471.089

 პროცენტი

49.600

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 სუბსიდიები

8765.700

12772.465

100.000

12672.465

13343.200

125.000

13218.200

გრანტები

79.700

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1977.200

2065.940

10.000

2055.940

1765.000

10.000

1755.000

 სხვა ხარჯები

264.900

838.591

0.000

838.591

988.836

248.419

740.417

 III. საოპერაციო სალდო

15800.300

11347.981

5250.016

6097.965

8072.770

4198.069

3874.701

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16879.000

14438.673

5732.935

8705.738

13093.749

8028.195

5065.554

 ზრდა

17026.800

14471.673

5732.935

8738.738

13129.749

8028.195

5101.554

 კლება

147.700

33.000

0.000

33.000

36.000

0.000

36.000

 V. მთლიანი სალდო

-1078.700

-3090.692

-482.919

-2607.773

-5020.979

-3830.126

-1190.853

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1155.500

-3167.292

-482.919

-2684.373

-5097.579

-3830.126

-1267.453

 ზრდა

1180.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

1180.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

2335.800

3167.3

482.9

2684.4

5097.579

3830.126

1267.453

      ვალუტა და დეპოზიტები

2335.800

3167.3

482.9

2684.4

5097.579

3830.126

1267.453

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.800

-76.600

0.000

-76.600

-76.600

0.000

-76.600

 კლება

76.800

76.600

0.000

76.600

76.600

0.000

76.600

     საშინაო

76.800

76.600

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

           სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

 

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

30402.821

31343.364

6054.383

25288.981

30127.934

5526.807

24601.127

 შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

30091.934

5526.807

24565.127

 არაფინანსური აქტივების კლება

147.700  

33.000

0.000

33.000

36.000

0.000

36.000

 გადასახდელები

  31558.315  

13913.300

0.000

13913.300

35225..513

9356.933

25868.580

 ხარჯები

 

14454.257

  

19962.383

804.367

19158.016

22019.164

1328.738

20690.426

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        17026.774  

14471.673

5732.935

8738.738

13129.749

8028.195

5101.554

 ვალდებულებების კლება

76.784  

76.600    

0.000  

76.600

             76.600  

             0.000  

                76.600  

 ნაშთის ცვლილება

-1155.495

-3167.292

-482.919

-2684.373

-5097.579

-3830.126

-1267.453

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 30091.934  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

30255.100

31310.364

6054.383

25255.981

30091.934

5526.807

24565.127

       გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

17041.600

0.000

17041.600

       გრანტები

9754.200

6054.38

6054.38

0.00

5526.807

5526.807

0.000

       სხვა შემოსავლები

8633.500

11342.68

0.00

11342.68

7523.527

0.000

7523.527

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17041.600 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

11867.400

13913.300

0.000

13913.300

17041.600

0.000

17041.600

      საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

8344.200

10913.300

0.000 

10913.3

13641.600

0.000 

13641.6

      ქონების გადასახადი

3523.200

3000.000

0.000

3000.000

3400.000

0.000

3400.000

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2356.800

1675.00

0.000 

1675.00

2075.000

0.000 

2075.000

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.300

10.000

10.000

 

0.000

10.000

10.000

0.000

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

65.100

65.00

0.00

65.00

65.000

0.000

65.000

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1081.000

1250.00

0.00

1250.00

1250.000

0.000

1250.000

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5526.807 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 გრანტები

9754.200

6054.370

5526.807  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.000

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9754.200

6054.370

5526.807  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1814.500

639.570

1080.319  

 კაპიტალური ტრანსფერი

7939.700

5414.800

3616.456

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

0.0

0.0                  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

0.0

 0.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

812.000

სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ. განს. პროგ.

 

 

18.032

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.0 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7523.527 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

8633.500

11342.680

7523.527

 შემოსავლები საკუთრებიდან

6382.300

9192.680

 

5411.127

პროცენტი

174.200

200.000

30.000

 რენტა

6208.000

8992.680

5381.127

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2059.400

2050.000

2017.400

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2059.400

2050.000

2017.400

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.000

0.00

0.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

44.400

35.0

9.400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2006.00

2000.000

2000.000

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

9.100

15.000

8.000

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

124.300

100.000

95.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

67.500

0.000

0.000

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  22019.164 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
 
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

14454.800

19962.383

804.367

19158.016

22019.164

1328.738

20690.426

 შრომის ანაზღაურება

2086.700

2200.820

94.420

2106.400

3528.520

99.000

3429.520

 საქონელი და მომსახურება

1230.900

2033.467

599.947

1433.520

2317.408

846.319

1471.089

 პროცენტები

49.600

51.100

0.000

51.100

51.200

0.000

51.200

 სუბსიდიები

   8765.700

12772.465

100.000

12672.465

13343.200

125.000

13218.200

გრანტები

        0.000

0.000

0.000

0.000

25.000

0.000

25.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1977.200

2065.940

10.000

2055.940

1765.000

10.000

1755.000

 სხვა ხარჯები

264.900

838.591

0.000

838.591

988.836

248.419

740.417

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 13093.749 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 13129.749 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 36.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

45.246

133.733

254.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

45.246

133.733

254.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

14375.893

12770.511

11501.596

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12156.249

10766.318

8272.981

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

207.159

36.285

318.226

 02 03

    გარე განათება

374.179

0.000

0.000

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

307.700

0.000

0.000

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1330.606

1894.032

2816.718

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0,0

73.876

93.671

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

92.741

495.617

319.477

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3.650

42.000

0.0

 03 03

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

124.000

170.000

03  04

სანიაღვრე არხის აღდგენა

89.091

329.617

149.477

 04 00

 განათლება

2414.652

24.365

61.324

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

40.081

0.000

0,000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1302.623

4.462

61.324

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1071.948

19.903

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

98.242

1047.447

993.352

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

89.043

1028.648

503.085

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

9.199

18.799

490.267

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

17026.774

14471.673

13129.749


ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

147.700

33.000

36.0

 ძირითადი აქტივები

113.900

25.000

29.0

 არაწარმოებული აქტივები

33.900

6.000

7.0

        მიწა

33.900

6.000

7.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქც. კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3514.753  

3965.133  

5547.509  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3082.153  

3471.433  

4979.139  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3082.153  

3471.433  

4979.139  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

          0.0   

350.000  

370.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

           0.0 

                       127.700   

                   127.800  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

7.000

70.570

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

12744.001  

13150.318  

10446.681

 7.4 5

 ტრანსპორტი

12744.001

              13150.318  

                   10077.372    

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

12744.001

13150.318  

                   7903.672    

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

2173.700

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.000

0.000

369.309

 7.5

 გარემოს დაცვა

1413.883  

2328.617

2119.477

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1413.883  

                 2328.617  

2119.477

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2947.573  

3782.584  

4877.081

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 307.700  

650891

548.466

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

652.113    

753.285

958.226

 7.6 4

 გარე განათება

655.932 

410.500

460.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1331.828  

1967.908  

      2910.389

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

167.078

192.920

185.700  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

128.186  

145.000

157.700

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

38.892

47.920

28.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3393.444  

4700.412  

4755.152  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1358.692  

1809.500  

                 1307.000   

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1832.826  

1980.000  

2064.800

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

133.130  

150.000  

110.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

68.796

760.912

1273.352

 7.9

 განათლება

5643.871  

4348.732  

5386.643  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2868.808

3750.000  

4500.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1472.440

594.270    

825.319

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0    

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

1302.623

4.462    

61.324

 7 10

 სოციალური დაცვა

1733.712  

2050.940  

1907.270

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

899.093  

912.900  

1038.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

729.353

732.900

848.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

168.750

180.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

22.500  

25.000  

26.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

508.450  

640.540  

      412.770  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

164.169  

242.500  

252.500

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

139.500

230.000

178.000

 

 სულ

31558.315           

 34510.656  

35225.513  

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს – 5020.979 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8048.029 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

15800.300  

11347.981  

8048.029  

 მთლიანი სალდო

-1078.700  

-3090.692  

-5020.979

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 5097.579 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1155.500

-3167.292  

-5097.579

 ზრდა

0.0

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0    

0.0    

 კლება

2335.800

3167.292   

5097.579  

        ვალუტა და დეპოზიტი

2335.800

                  3167.292  

5097.579  

 

ფინანსური აქტივების კლება 5097.579 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

8272.981     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

7252.045     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • N

    დასახელება

    ცენტარალური ბიუჯეტით

    სულ ღირებულება

     

    სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    91769

    სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბულიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    9859

    4216

    სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    8772

    4022

    სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    123076

    სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    23133

    სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    7031

    5371

    სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    23199

    სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    33012

    სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    32777

    სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    96857

    სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    102266

    სოფელ კაცხში ხვადაბუნზე ოტიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    103577

    სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    28455

    სოფელ წყალშავში კანჭების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    42500

    გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    423261

    69109

    სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    191210

    91750

    სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    338607

    34750

    სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში საუბნო გზის მოწყობა. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    14171

    სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    0

    133130

    სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები ღელის უბნის გზის რეაბილიტაცია

    0

    138467

    სოფელ სალიეთში რაული მოდებაძის სახლისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

    0

    81580

    სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის მობეტონება

    0

    32000

    სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის რეაბილიტაცია

    0

    40432

    სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

    0

    203393

    სოფელ დარკვეთი-ზოდის შემაერთებელი ცენტრალური საავტომობილო გზის მეწყერის ჩამოშლილი მონაკვეთის აღდგენა

    0

    53719

    სოფელ კაცხში ორ მონაკვეთზე ჩიხელიძეების უბნის და მოედნიდან სერის უბნამდე მისასვლელი  გზის მშენებლობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    1289704

    2500

    სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია

    200000

    0

    სოფელ ზოდში საჯარო სკოლის გზის რეაბილიტაცია

    108144

    0

    სოფელ ზოდში გიორგაძეების 800მ საუბნო გზის მოწყობა

    222160

    0

    სოფელ პერევისაში კვანტალიანები- ცხადაძეების უბანში გზის მოწყობა

    150000

    0

    ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარის  და ეზოების მოწყობა

    200000

    0

    ჭავჭავაძის ქუჩის გზისა და ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები

    300000

    0

    სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილების-წერეთლების) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

    343

    2328

    ზოდი-ზედუნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

    18938

    0

    კაცხში სვეტთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

    413411

    0

    სოფელ ჭილოვანში ცენტრალური გზიდან სასაფლაოსა და ხახიჩას  უბნის მიმართულებით  გზის მობეტონება (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

    0

    37346

    სოფელ რგანში ქეშელეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

    0

    68367

    სოფელ ტყემლოვანაში ხარიტონიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია 

    0

    41129

    ნიგოზეთში კურტანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

    0

    50000

    ვაჭევში ჩიტიშვილების გზის რეაბილიტაცია

    0

    44507

    სოფ. საკურწეში ეკლესიისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

    0

    21264

    სოფ. კაცხში ხვადაბუნის გზის რეაბილიტაცია

    0

    33712

    სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბანში ქუჩა #13-ის გზის რეაბილიტაცია 

    0

    52255

    სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი  გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    50576

    სოფ. ცხრუკვეთის და სოფ. სკინდორის დამაკავშირებელი 3,2კმ გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    50115

    სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია

    0

    28181

    სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის გზის რეაბილიტაცია 

    0

    37520

    სოფ. ბუნიკაურში ზურა ბარათაშვილის სახლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

    0

    33769

    სოფ. თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში  70 მეტრი გზის რეაბილიტაცია 

    0

    22797

    სოფ. თაბაგრებში ჭიკინეების უბანში 70მეტრი გზის რეაბილიტაცია 

    0

    29743

    სოფ. თაბაგრებში ცენტრალური  შესასვლელი 100 მეტრი გზის რეაბილიტაცია

    0

    41307

    სოფ. ბერეთისაში გეორგების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    50000

    სოფ. ხრეითსი ჯაფარიძეები-ჯავახაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

    0

    85512

    სოფ. ზოდში ჭიღლაძეების (ყვიჩორლეების) უბანში გზის რეაბილიტაცია

    0

    15884

    სოფ. ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    40621

    სოფელ რგანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

    0

    118749

    სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    50000

    სოფ. ბერეთისაში ნოზაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    50000

    საზედამხედველო ხარჯი

    0

    300000

    თანადაფინანსების ხარჯი

    0

    342242

    სოფელ უსახელოში მგლების უბანში დაახლოებით 1500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები

    0

    5000

    სოფელ უსახელოში გაღმა პაპიძეების  უბანში მიასასვლელი   500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები

    0

    1800

    სოფელ სოფელ თაბაგრებში სერის უბანში დაახლოებით 300 გძ.მ გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები

    0

    1200

    სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    472

    სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო გზასთან 70 გრძ.მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    472

    სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    649

    ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    472

    ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    472

    სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    472

    სოფელ ბუნიკაურში ზურაბ ბარათაშვილის სახლისკენ მოსაცდელიდან ასასვლელი გზის100გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    472

    სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის 200 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ სკინდორში სასაფლაოსთან ასასვლელი კურტანიძეების უბნის ასასვლელის გაგრძელება 300 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ ზოდში მასხარაშვილები ბოჭორიშვილების უბანში500გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    944

    სოფელ თაბაგრებში შესასვლელი ცენტრალური გზის 100 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზის 400 გრძ.მ-ზე მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    708

    სოფელ ზედა რგანში 450 გრძ.მ-ზე  გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    708

    სოფელ ზედა რგანში გადმოსახედამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    ძუძუანას მღვიმევამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ ჯოყოეთში უკურთხევას უბანში 400 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    708

    სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გოგოლაძეების უბანში ცენტრალურ გზასთან შემაერთებელი 800 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ ნავარძეთში მარიკა ბარათაშვილის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში 700გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ ქვედა უსახელოში დარჩენილი საუბნო გზების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1770

    სოფელ ითხვისში ქვედა ბაძგარაძეების უბნის დაახლოებით 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ ხალიფაურში დავით მასხარაშვილის სახლთან 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ ზედუბანი - ჭალისუბანში გზის რეაბილიტაცია ავტობანიდან 1,6კმ-ზე. მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1770

    სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების გზის მობეტონების გაგრძელების მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ პერევისაში წერეთლების  უბნიდან ეკლესიასთან ასახვევი საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში დაახლოებით 500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    767

    სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლიძეების უბანში 350გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ-ზე  გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ  ითხვისში ბიბიაშვილების  უბანში საუბნო გზის  სარეაბილიტაციო მონაკვეთი  500 გრძ.მ.-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    944

    სოფელ რგანისა და სოფელ ვაჭევის გზის (გველესიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე) -4900გრძ.მ.- საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    5428

    სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში 400გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    708

    ზოდი -წირქვალის შემაერთებელი გზის   მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ სკინდორში ჯავახების უბნის 300გრძ.მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ სალიეთში ლომინაშვილების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ გუნდაეთში ვაკე-ტყე , ბარათაშვილების, უზნაძეების უბანში ჭაბუკი ბარათაშვილების სახლთან  1კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1298

    სოფელ ტყემლოვანაში კაპანაძეების უბანში 1კმ-ზე  გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ქბილარის მიმართულებით მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2კმ.-მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1294

    სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში 800 გრძ.მ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს უბნამდე მისასვლელი გზის 330გრძ.მ-ზე  გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ სვერში ლოჟღაეთში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    708

    სოფელ სვერში ჯაფარიძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ ცხრუკვეთში საბრაგუნო -ჭიპაშვილების უბანში 100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    472

    სოფელ პერევისაში ჯაოშვილების უბანში 250გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში გზის 600  გრძ.მ-ზე   მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1062

    სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1180

    სოფელ ნავარძეთში ბაჭიკაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    708

    სოფელ პერევისაში  ცხადაძეების უბანში  300მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    სოფელ ზოდში ქაშაკაშვილების უბანში 1600-გრძ მ. გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    1888

    სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი 500-გრძ. მ გზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    944

    სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში 150-გრძ. მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)

    0

    590

    123

    ჭიათურა-საჩხერის გზატკეცილზე (მღვიმევის მონასტერთან) საპარკინგე ადგილის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები

    0

    1000

    124

    სოფელ კაცხში მონასტრის თავიდან ხარატიშვილების უბნისკენ მიმავალი გზის დარჩენილი მონაკვეთის საპროექტო სამუშაოები

    0

    1000

     

    სულ   ჯამიში

    3881440

    3370605

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

    2022 წლის დაფინანსება  
    (ათას ლარში)

    02 01 04

    0.767

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება.  აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება  სოფელ ხრეითში ტაბატაძეების ხიდის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ( ხელშეკრულება გაფორმებულია)

     

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

    2022 წლის დაფინანსება  
    (ათას ლარში)

    02 01 05

    369.309

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას.მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრები ხმარდება როგორც საპროექტო სამუშაოებს აგრეთვე შემდგომ საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობას.

    აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ნაგუთის დასახლებიდან ბაზრამდე და საჩხერის გზატკეცილის გასწვრივ შიდა ეზოებისა და ღობეების მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)   საევე საპროექტო სამუშაოები ჩატარდება სოფელ სკინდორში ბრეგვაძე ლამარას სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს  და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს). ჭიათურაში კოსტავას ქუჩაზე სბავშვო ბაღის მიმდებარედ არსებული მინი სპორტული მოედნის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია (ტენდერი არის გამოცხადებულია)  ჭიათურაში საბჭოს ქუჩა მეორე შესახვევი გიორგი ციცივიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა. აღმაშენებლის N199-ის მიმდებარედ ზაზა გოგსაძის სახლთან საყრდენი კედლის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებარედ დაზიანებული საყრდენი კედლის, თავისუფლების I შესახვევი N5 -თან ჭიტაძე გედევანის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობისა და სანიაღვრე არხის აღდგენის  40 გრძ.მ-ზე ეზოდან უახლოეს ჭამდე,    სოფელ სალიეთში თენგიზ მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის,   მაღარო2-ის დასახლებაში ნოდარ სამხარაძის სახლთან  სარდენი კედლის,  სოფელ სალიეთში თომა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის 10გრძ.მ-ზე და სოფელ მორძგვეთში ცინასი მოდებაძის  სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, გაიცემა გასული წლის დაკავებული 2.5% თანხა. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა.

    2022 წლის დაფინანსება  
    (ათას ლარში)

    02 01 06

    650.860

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს როგორ ცენტრალური ასევე  ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, რომელიც  ხმარდება  პროექტირებასა და შემდგომ სამუშაოთა განხორციელებას.  აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარულების საფუძველძე შემდეგი სამუშაოები: ქალაქ ჭიათურაში ყაზბეგის ქუჩაზე გედების ტბისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ხელშეკრულება გაფორმებულია) ქ. ჭიათურაში კინოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქუჩაზე ტროტუარის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)  ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით: ქ. ჭიათურაში ნიკოპოლის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი არის გამოცხადებული 2021 წელს  და სამუშაოები დასრულდება 2022 წელს).   ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის, აღმაშენებლის ქ.N124 -ის მიმდებარედ კიბეების და ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი ბილიკისა და კიბეების მოწყობის, და მაღაროელთა მოედნის რეაბილიტაციის   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    წყლის სისტემების განვითარება

    2022 წლის დაფინანსება  
    (ათას ლარში)

    02 03

    640.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    პროგრამის აღწერა

    წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
     

    პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

    1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

    2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

    პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

    პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

    2022 წლის დაფინანსება  
    (ათას ლარში)

    02 03

    640.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    შპს ,,ჭიათურის წყალი“

     

    პროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

     

    პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

     

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

    2022 წლის დაფინანსება
    (ათას ლარში)

    02 02 02

    318.226

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება  სოფ. წინსოფელში, სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    გარე განათება

    2022 წლის დაფინანსება  
    (ათას ლარში)

    02 03

    460.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

    პროგრამის აღწერა

    ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.

    1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

     2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

    გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

    პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 03 01

    460.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
     - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
     - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
     - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
    პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 04

    2173.7    

    პროგრამის განმახორციელებელი

    მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).არნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

    1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

     2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

    მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს და ითვალისწინებს  გარე განათებისათვის ამწეკალათის შეძენას და ჭაბურღილების გასაჭრელი სპეციალური ავტომანქანის შეძენას.

    პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 04 01

    2173.7    

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).

    მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

    პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 06

    548.466    

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

    ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

    ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

     

    პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:

    1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

     2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.

    3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.

    მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისატვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.

    პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 06 03

    548.466    

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და  თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.N9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის,  ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ. N15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N19-ში და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. N17-ში მდებარე მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასაების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე განახლებული რეგიონების ფარგლებში ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N17-ში, ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N13-ში  და ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის N19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია ზემოთ აღნიშნულ პროექტებზე ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს. სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს.  ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 07

    2816.718    

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით  აქედან გამომდინარე  ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.

    ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    მწვანე ნარგავების განაშენიანება  სკვერების მოვლა-პატრონობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    02 07 01

    1984.193    

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით  განხორციელდება დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენა-გამწვანება,  ასევე ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიმდებარედ სკვერებისა და გადასახედების მოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქ. N 1 სკვერის მოწყობის სამუშაოები ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მოეწყობა ქ. ჭიათურაში წერეთლის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და ქ. ჭიათურაში ყოფილი პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრიაციული ზონისა და სკვერის მოწყობა   ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ასევე განხორციელდება სოფელ სვერში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობის სსაპროექტო სამუშაოები. ტენდერი გამოცხადებულია ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობის, ჩაჩანიძის ქ.N52-თან ტრენაჟორების,  ფანჩატურის მოწყობა -შემოღობვის და ჩაჩანიძის N58-ის ეზოს შემოღობვის და კეთიმოწყობის, ჭიათურაში ჭიღლაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში სიგულდას სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში ეთერ სამხარაძე-ჯღამაძის სახელობის სკვერის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩასატარებლად. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     02 07 02

    832.525

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად სოფელ მერევში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. მიმდინარე წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, 812000 ლარის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

    2022  წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     02 08

    93.671

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფელ ზედა ბერეთისაში შემოღობვის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).  ასევე განხორციელდება სოფელ ითხვისში მახათაძეები -გოგატიშვილების უბნის სასაფლაოს შემოღობვა.  ზედამხედველობას განახორციელებს საინჟინრო მონიტორინგი.

     

    მუხლი 14.

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00

    მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

    აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

    2022  წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     03 01

    1800.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.
     

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    კაპიტალუ

    რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     03 03

     170.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  დამატებით  განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება  საჭიროების შესაბამისად. ასევე დაგეგმილია ერთი ერთეული ავტომანქანის ამწე კალათის შეძენა.
     

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სანიაღვრე არხების აღდგენა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

     03 04

    149.477

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მაღარო N18-ის გადასახვევის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის რეაბილიტაცია, . სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები.   ასევე განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში გოგებაშვილის I შეს N15-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა. სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს  მიმდებარედ დაახლოებით 50გრძ. მეტრის სანიღვრე არხის მოწყობის, ჩაჩანიჩის ქუჩაზე იშხნელების სახლთან სანიაღვრე არხისა და შემკრების მოწყობის, სანიაღვრე არხის აღდგენა თავისუფლების ქუჩაზე დაახლოებით 40მ-ზე (ჭიტაძის ეზოდან უახლოეს ჭამდე) მოწყობის, ჩაჩანიძის ქუჩაზე კომისარიატის მოპირდაპირედ თეიმურაზ გურჯიძის სახლთან  სანიაღვრე არხის მოწყობის და 9აპრილის ქN57 -დან 9აპრილის ქN 87-ის გაგრძელებაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ჭიათურაში 9 აპრილისქუჩაზე სანიაღვრე არხის საპროექტო სამუშაოები.

     

    მუხლი 15.

    განათლება 04 00

    სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                                                                                                          

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    04 01

    4500.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

    შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 30 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

         ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

         ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

         ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

         ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

         ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

         ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

        

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    04 01 02

    61.324

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბერეთისის საბავშვო ბაღის  განყოფილების შენობის ფასადის და შიდა კარებების მოწყობა, სოფელ სვერის საბავშვო ბაღის   განყოფილრბის შენობის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობა, სოფელ უსახელოს საბავშვო ბაღის   განყოფილების შენობის შიდა კარებების მოწყობა, სოფელ წირქვალის საბავშვო ბაღის   განყოფილების შენობის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობა და სოფელ რგანის საბავშვო ბაღის  განყოფილების  შენობის ფასადის ფანჯრებისა და შიდა კარებების მოწყობა.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     

    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    04 03

    825.319

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 14.01.2022 წლის №51 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

     

    მუხლი 16.

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

    სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

    მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

    შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

    ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

    05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01

    1990.085

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

    ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

    ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა


    ქვეპროგრამის მიზანია:
     - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
     - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
     - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 01

    1307.000

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

    ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

    ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა


    ქვეპროგრამის მიზანია:
     - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
     - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
     - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 01 01

    700.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
    პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 01 02

    467.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 11 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
    პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 01 03

    320.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                           ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტული ღონისძიებები

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 02

    180.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                           ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 01 03

    503.085

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                           ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე ყოფილი მე-10 სკოლის ტერიტორიაზე მინი საფეხბურთო მოედნისა და სკვერის მოწყობა,  ქ. ჭიათურაში მე-3 საჯარო სკოლასთან მინი სტადიონის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია სამუსაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის,  უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის და თემურ მაღრაძის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     კულტურის სფეროს განვითარება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02

    2665.067

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

     

     

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01

    2064.8

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სხვა.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 01

    319.8

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი.

    სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 64 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 99 მოსწავლე, ობოლი 13 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 39 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 02

    205.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი.

    სკოლა აერთიანებს 190 მოსწავლეს,საიდანაც 17 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     სახვითი ხელოვნების განვითარება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 03

    115.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

    ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 45 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 5 პედაგოგი.

    სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

     საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 04

    315.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

    ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

        სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 01 05

    1080.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.

    სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 870 მოსწავლეს და 26 პედაგოგს.

    ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  - 223 მოსწავლე;

    ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ –106  მოსწავლე

    ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 485მოსწავლე

    გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე

    სასწავლო სექტორი - 42 მოსწავლე (უფასო)

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    რიტუალების სახლი

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 02

    30.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    სსიპ რიტუალების სახლი

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურებას.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    კულტურის ღონისძიებები

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 02

    50.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
    განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 03

    490.267

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  განხორციელდება სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ბარგლებში ქ. ჭიათურაში ქორწინების სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,  და ქ. ჭიათურაში კულტურის სახლის ტერიტორიაზე სკეიდბორდის სავარჯიშო მოედნისა და სკვერის მოწყობა  (ხელშეკრულებები გაფორმებულია). განხორციელდება საზედამხედველო სამუშაოები.

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

    2022 წლის დაფინანსება
     ათას ლარში

    05 02 04

    60.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას
     

     

    ქვეპროგრამის დასახელება

    კოდი

    ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

    2022 წლის დაფინანსება
    ათას ლარებში

    05 03

    100.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
    საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

    ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

    დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

    წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

    ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

    წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

    სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

    პროექტ ,,ეტალონის“ დაფინანსება;

     

    მუხლი 17.

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

    საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    2022 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 01 01

    157.7

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

    პროგრამის აღწერა

    აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

    მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
    პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
    1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
    2 იმუნიზაციია.
    3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
    4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

    პროგრამის მიზანი

    მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

    2022 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 01 02

    28.0

    პროგრამის განმახორციელებელი

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს.

    პროგრამის მიზანი

    მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

     

    სოციალური პროგრამები  06 02

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

    2022 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01

    1038.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

    ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

    ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

    გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

    დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

    ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

    პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

    ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

    დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

    2022 წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 01

    650.0

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

    ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

    ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

    გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

    დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

    ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

    ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

    ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

    დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

    დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 02

    46.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 03

    190.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

     ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

    ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

    განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 04

    150.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 01 05

    2.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 02

    5.5

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 03

    210.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს.

    აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04

    63.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

    ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

    ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

    გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

    დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 01

    26.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    დევნილთა სოციალური დაცვა

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 02

    11.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

    აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

    განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 03

    4.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 04

    22.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 04 05

    412.770

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

    ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

    ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

    გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

    დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02  05 01

    110.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

    ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

    ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

    გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

    დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

    ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

    ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

    ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

    თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

    ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

    ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 05 02

    100.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

    განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 05 03

    140.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

    ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

    ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

    გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

    დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

    ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 05 04

    62.770

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

    ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;

    ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;

    გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფანცულაიას ქ №13-ში მდებარე დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა.

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02  06

    100.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

     

    პროგრამის დასახელება

    კოდი

    ომის ვეტერანთა დახმარება

    2022  წლის დაფინანსება
    ათას ლარში

    06 02 07

    78.0

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

     

    მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

    ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

     

    თავი III. ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები
    მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

    ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ორგ. კოდი

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

    2020 წლის ფაქტი

    2021 წლის გეგმა

    2022  წლის პროგნოზი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლ.

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლ.

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

     

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

    31,558.315

    8,573.873

    22,984.442

    34,510.656

    6,537.302

    27,973.354

    35,225.513

    9,356.933

    25,868.580

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    1,754.130

    0.000

    1,754.130

    1,864.000

    0.000

    1,864.000

    1,911.000

    0.000

    1,911.000

     

    ხარჯები

    14,454.757

    595.559

    13,859.198

    19,962.383

    804.367

    19,158.016

    22,019.164

    1,328.738

    20,690.426

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,086.697

    91.600

    1,995.097

    2,200.820

    94.420

    2,106.400

    3,528.520

    99.000

    3,429.520

     

    საქონელი და მომსახურება

    1,230.937

    400.023

    830.914

    2,033.467

    599.947

    1,433.520

    2,317.408

    846.319

    1,471.089

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    პროცენტი

    49.609

    0.000

    49.609

    51.100

    0.000

    51.100

    51.200

    0.000

    51.200

     

    სუბსიდიები

    8,765.680

    97.936

    8,667.744

    12,772.465

    100.000

    12,672.465

    13,343.200

    125.000

    13,218.200

     

    გრანტები

    79.672

    0.000

    79.672

    0.000

    0.000

    0.000

    25.000

    0.000

    25.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,977.244

    6.000

    1,971.244

    2,065.940

    10.000

    2,055.940

    1,765.000

    10.000

    1,755.000

     

    სხვა ხარჯები

    264.918

    0.000

    264.918

    838.591

    0.000

    838.591

    988.836

    248.419

    740.417

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17,026.774

    7,978.314

    9,048.460

    14,471.673

    5,732.935

    8,738.738

    13,129.749

    8,028.195

    5,101.554

     

    ძირითადი აქტივები

    17,026.774

    7,978.314

    9,048.460

    14,471.673

    5,732.935

    8,738.738

    13,129.749

    8,028.195

    5,101.554

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    76.784

    0.000

    76.784

    76.600

    0.000

    76.600

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საშინაო

    76.784

    0.000

    76.784

    76.600

    0.000

    76.600

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 00

    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    3,514.753

    104.218

    3,410.535

    3,956.133

    120.000

    3,836.133

    5,547.509

    120.000

    5,427.509

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    200.000

    0.000

    200.000

    172.000

    0.000

    172.000

    199.000

    0.000

    199.000

     

    ხარჯები

    3,392.723

    104.218

    3,288.505

    3,745.800

    120.000

    3,625.800

    5,216.909

    120.000

    5,096.909

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,086.697

    91.600

    1,995.097

    2,200.820

    94.420

    2,106.400

    3,528.520

    99.000

    3,429.520

     

    საქონელი და მომსახურება

    800.288

    12.618

    787.670

    1,381.180

    25.580

    1,355.600

    1,414.089

    21.000

    1,393.089

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    პროცენტი

    49.609

    0.000

    49.609

    51.100

    0.000

    51.100

    51.200

    0.000

    51.200

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    გრანტები

    24.562

    0.000

    24.562

    0.000

    0.000

    0.000

    25.000

    0.000

    25.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    243.532

    0.000

    243.532

    15.000

    0.000

    15.000

    18.000

    0.000

    18.000

     

    სხვა ხარჯები

    188.035

    0.000

    188.035

    97.700

    0.000

    97.700

    180.100

    0.000

    180.100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    45.246

    0.000

    45.246

    133.733

    0.000

    133.733

    254.000

    0.000

    254.000

     

    ძირითადი აქტივები

    45.246

    0.000

    45.246

    133.733

    0.000

    133.733

    254.000

    0.000

    254.000

     

    მატერიალური მარაგები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    76.784

    0.000

    76.784

    76.600

    0.000

    76.600

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საშინაო

    76.784

    0.000

    76.784

    76.600

    0.000

    76.600

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 01

    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

    3,082.153

    104.218

    2,977.935

    3,471.433

    120.000

    3,351.433

    4,979.139

    120.000

    4,859.139

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    200.000

    0.000

    200.000

    172.000

    0.000

    172.000

    199.000

    0.000

    199.000

     

    ხარჯები

    2,960.123

    104.218

    2,855.905

    3,337.700

    120.000

    3,217.700

    4,725.139

    120.000

    4,605.139

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,086.697

    91.600

    1,995.097

    2,200.820

    94.420

    2,106.400

    3,528.520

    99.000

    3,429.520

     

    საქონელი და მომსახურება

    665.770

    12.618

    653.152

    1,024.180

    25.580

    998.600

    973.519

    21.000

    952.519

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    პროცენტი

    49.609

    0.000

    49.609

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    გრანტები

    24.562

    0.000

    24.562

    0.000

    0.000

    0.000

    25.000

    0.000

    25.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    21.332

    0.000

    21.332

    15.000

    0.000

    15.000

    18.000

    0.000

    18.000

     

    სხვა ხარჯები

    112.153

    0.000

    112.153

    97.700

    0.000

    97.700

    180.100

    0.000

    180.100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    45.246

    0.000

    45.246

    133.733

    0.000

    133.733

    254.000

    0.000

    254.000

     

    ძირითადი აქტივები

    45.246

    0.000

    45.246

    133.733

    0.000

    133.733

    254.000

    0.000

    254.000

     

    მატერიალური მარაგები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაწარმოებული აქტივები 

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    76.784

    0.000

    76.784

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    76.784

    0.000

    76.784

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    630.504

    0.000

    630.504

    701.400

    0.000

    701.400

    1,124.980

    0.000

    1,124.980

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27.000

     

    27.000

    0.000

     

    0.000

    27.000

     

    27.000

     

    ხარჯები

    625.960

    0.000

    625.960

    686.400

    0.000

    686.400

    1,101.980

    0.000

    1,101.980

     

    შრომის ანაზღაურება

    441.060

    0.000

    441.060

    440.000

    0.000

    440.000

    803.880

    0.000

    803.880

     

    საქონელი და მომსახურება

    108.830

    0.000

    108.830

    162.400

    0.000

    162.400

    141.000

    0.000

    141.000

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    პროცენტი

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

     

    0.000

    0.000

       
     

    გრანტები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0.000

    0.000

    0.000

    2.000

    0.000

    2.000

    2.000

    0.000

    2.000

     

    სხვა ხარჯები

    76.070

    0.000

    76.070

    82.000

    0.000

    82.000

    155.100

    0.000

    155.100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4.544

    0.000

    4.544

    15.000

    0.000

    15.000

    23.000

    0.000

    23.000

     

    ძირითადი აქტივები

    4.544

    0.000

    4.544

    15.000

    0.000

    15.000

    23.000

    0.000

    23.000

     

    მატერიალური მარაგები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ფასეულობები

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    არაწარმოებული აქტივები 

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

    2,340.959

    0.000

    2,340.959

    2,612.533

    0.000

    2,612.533

    3,650.319

    0.000

    3,650.319

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    162.000

     

    162.000

    161.000

     

    161.000

    161.000

     

    161.000

     

    ხარჯები

    2,223.473

    0.000

    2,223.473

    2,519.600

    0.000

    2,519.600

    3,424.319

    0.000

    3,424.319

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,554.037

    0.000

    1,554.037

    1,666.400

    0.000

    1,666.400

    2,563.600

    0.000

    2,563.600

     

    საქონელი და მომსახურება

    537.850

    0.000

    537.850

    825.500

    0.000

    825.500

    795.719

    0.000

    795.719

     

    ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    პროცენტი

    49.609

    0.000

    49.609

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    გრანტები

    24.562

    0.000

    24.562

    0.000

    0.000

    0.000

    25.000

    0.000

    25.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    21.332

    0.000

    21.332

    12.000

    0.000

    12.000

    15.000

    0.000

    15.000

     

    სხვა ხარჯები

    36.083

    0.000

    36.083

    15.700

    0.000

    15.700

    25.000

    0.000

    25.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40.702

    0.000

    40.702

    92.933

    0.000

    92.933

    226.000

    0.000

    226.000

     

    ძირითადი აქტივები

    40.702

    0.000

    40.702

    92.933

    0.000

    92.933

    226.000

    0.000

    226.000

     

    ვალდებულებების კლება

    76.784

    0.000

    76.784

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    76.784

    0.000

    76.784

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 01 03

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

    110.690

    104.218

    6.472

    157.500

    120.000

    37.500

    203.840

    120.000

    83.840

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11.000

     

    11.000

    11.000

     

    11.000

    11.000

     

    11.000

     

    ხარჯები

    110.690

    104.218

    6.472

    131.700

    120.000

    11.700

    198.840

    120.000

    78.840

     

    შრომის ანაზღაურება

    91.600

    91.600

    0.000

    94.420

    94.420

    0.000

    161.040

    99.000

    62.040

     

    საქონელი და მომსახურება

    19.090

    12.618

    6.472

    36.280

    25.580

    10.700

    36.800

    21.000

    15.800

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0.000

    0.000

    0.000

    1.000

    0.000

    1.000

    1.000

    0.000

    1.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    25.800

    0.000

    25.800

    5.000

    0.000

    5.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    25.800

    0.000

    25.800

    5.000

    0.000

    5.000

    01 02

    საერთო დანიშნულების ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    477.700

    0.000

    477.700

    497.800

    0.000

    497.800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    401.100

    0.000

    401.100

    421.200

    0.000

    421.200

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    350.000

    0.000

    350.000

    370.000

    0.000

    370.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    76.600

    0.000

    76.600

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    76.600

    0.000

    76.600

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საგარეო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 02 01

    სარეზერვო ფონდი

    0.000

    0.000

    0.000

    220.000

    0.000

    220.000

    270.000

    0.000

    270.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    220.000

    0.000

    220.000

    270.000

    0.000

    270.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    220.000

    0.000

    220.000

    270.000

    0.000

    270.000

    01 02 02

    წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

    0.000

    0.000

    0.000

    130.000

    0.000

    130.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    130.000

    0.000

    130.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    130.000

    0.000

    130.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    01 02 03

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    0.000

    0.000

    0.000

    127.700

    0.000

    127.700

    127.800

    0.000

    127.800

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    51.100

    0.000

    51.100

    51.200

    0.000

    51.200

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    პროცენტი

    0.0

    0.0

    0.0

    51.1

    0.0

    51.1

    51.2

    0.0

    51.2

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    76.600

    0.000

    76.600

    76.600

    0.000

    76.600

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    76.600

    0.000

    76.600

    76.600

    0.000

    76.600

    01 03

    თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

    2.500

    0.000

    2.500

    7.000

    0.000

    7.000

    70.570

    0.000

    70.570

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    2.500

    0.000

    2.500

    7.000

    0.000

    7.000

    70.570

    0.000

    70.570

     

    საქონელი და მომსახურება

    2.500

    0.000

    2.500

    7.000

    0.000

    7.000

    70.570

    0.000

    70.570

    01 04

    საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

    430.100

    0.000

    430.100

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    430.100

    0.000

    430.100

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    132.018

    0.000

    132.018

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    222.2

    0.0

    222.2

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სხვა ხარჯები

    75.882

    0.000

    75.882

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 00

    ინფრასტრუქტურის განვითარება

    15,691.574

    6,410.756

    9,280.818

    16,932.902

    5,603.023

    11,329.879

    15,323.762

    7,792.606

    7,531.156

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    97.000

    0.000

    97.000

    158.000

    0.000

    158.000

    158.000

    0.000

    158.000

     

    ხარჯები

    1,315.681

    0.000

    1,315.681

    4,162.391

    0.000

    4,162.391

    3,822.166

    248.419

    3,573.747

     

    სუბსიდიები

    1,314.459

    0.000

    1,314.459

    3,511.500

    0.000

    3,511.500

    3,273.700

    0.000

    3,273.700

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    650.891

    0.000

    650.891

    548.466

    248.419

    300.047

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14,375.893

    6,410.756

    7,965.137

    12,770.511

    5,603.023

    7,167.488

    11,501.596

    7,544.187

    3,957.409

     

    ძირითადი აქტივები

    14,375.893

    6,410.756

    7,965.137

    12,770.511

    5,603.023

    7,167.488

    11,501.596

    7,544.187

    3,957.409

    02 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    12,156.249

    5,614.585

    6,541.664

    10,766.318

    4,754.443

    6,011.875

    8,272.981

    4,742.973

    3,530.008

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12,156.249

    5,614.585

    6,541.664

    10,766.318

    4,754.443

    6,011.875

    8,272.981

    4,742.973

    3,530.008

     

    ძირითადი აქტივები

    12,156.249

    5,614.585

    6,541.664

    10,766.318

    4,754.443

    6,011.875

    8,272.981

    4,742.973

    3,530.008

    02 01 01

    გზების მიმდინარე შეკეთება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 01 02

    გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

    10,711.086

    5,175.467

    5,535.619

    10,456.840

    4,739.691

    5,717.149

    7,252.045

    3,881.440

    3,370.605

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10,711.086

    5,175.467

    5,535.619

    10,456.840

    4,739.691

    5,717.149

    7,252.045

    3,881.440

    3,370.605

     

    ძირითადი აქტივები

    10,711.086

    5,175.467

    5,535.619

    10,456.840

    4,739.691

    5,717.149

    7,252.045

    3,881.440

    3,370.605

    02 01 03

    საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 01 04

    ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

    86.752

    0.000

    86.752

    6.649

    0.000

    6.649

    0.767

    0.000

    0.767

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    86.752

    0.000

    86.752

    6.649

    0.000

    6.649

    0.767

    0.000

    0.767

     

    ძირითადი აქტივები

    86.752

    0.000

    86.752

    6.649

    0.000

    6.649

    0.767

    0.000

    0.767

    02 01 05

    საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

    542.086

    439.118

    102.968

    117.552

    14.752

    102.800

    369.309

    274.134

    95.175

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    542.086

    439.118

    102.968

    117.552

    14.752

    102.800

    369.309

    274.134

    95.175

     

    ძირითადი აქტივები

    542.086

    439.118

    102.968

    117.552

    14.752

    102.800

    369.309

    274.134

    95.175

    02 01 06

    ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

    816.325

    0.000

    816.325

    185.277

    0.000

    185.277

    650.860

    587.399

    63.461

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    816.325

    0.000

    816.325

    185.277

    0.000

    185.277

    650.860

    587.399

    63.461

     

    ძირითადი აქტივები

    816.325

    0.000

    816.325

    185.277

    0.000

    185.277

    650.860

    587.399

    63.461

    02 02

    წყლის სისტემის განვითარება

    652.113

    20.752

    631.361

    753.285

    0.000

    753.285

    958.226

    302.314

    655.912

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    41.000

    0.000

    41.000

    46.000

    0.000

    46.000

    46.000

    0.000

    46.000

     

    ხარჯები

    444.954

    0.000

    444.954

    717.000

    0.000

    717.000

    640.000

    0.000

    640.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    444.954

    0.000

    444.954

    717.000

    0.000

    717.000

    640.000

    0.000

    640.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    207.159

    20.752

    186.407

    36.285

    0.000

    36.285

    318.226

    302.314

    15.912

     

    ძირითადი აქტივები

    207.159

    20.752

    186.407

    36.285

    0.000

    36.285

    318.226

    302.314

    15.912

    02 02 01

    წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

    444.954

    0.000

    444.954

    717.000

    0.000

    717.000

    640.000

    0.000

    640.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    41.000

     

    41.000

    46.000

     

    46.000

    46.000

     

    46.000

     

    ხარჯები

    444.954

    0.000

    444.954

    717.000

    0.000

    717.000

    640.000

    0.000

    640.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    444.954

     

    444.954

    717.000

     

    717.000

    640.000

     

    640.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 02 02

    წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

    207.159

    20.752

    186.407

    36.285

    0.000

    36.285

    318.226

    302.314

    15.912

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    207.159

    20.752

    186.407

    36.285

    0.000

    36.285

    318.226

    302.314

    15.912

     

    ძირითადი აქტივები

    207.159

    20.752

    186.407

    36.285

    0.000

    36.285

    318.226

    302.314

    15.912

    02 02 03

    შპს ჭიათურის წყალი

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 03

    გარე განათება

    655.932

    0.000

    655.932

    410.500

    0.000

    410.500

    460.000

    0.000

    460.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7.000

    0.000

    7.000

    7.000

    0.000

    7.000

    7.000

    0.000

    7.000

     

    ხარჯები

    281.753

    0.000

    281.753

    410.500

    0.000

    410.500

    460.000

    0.000

    460.000

     

    სუბსიდიები

    281.753

    0.000

    281.753

    410.500

    0.000

    410.500

    460.000

    0.000

    460.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    374.179

    0.000

    374.179

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    374.179

    0.000

    374.179

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 03 01

    გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

    282.953

    0.000

    282.953

    410.500

    0.000

    410.500

    460.000

    0.000

    460.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7.000

     

    7.000

    7.000

     

    7.000

    7.000

     

    7.000

     

    ხარჯები

    281.753

    0.000

    281.753

    410.500

    0.000

    410.500

    460.000

    0.000

    460.000

     

    სუბსიდიები

    281.753

     

    281.753

    410.500

     

    410.500

    460.000

     

    460.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1.200

    0.000

    1.200

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    1.200

    0.000

    1.200

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 03 02

    გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

    372.979

    0.000

    372.979

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    372.979

    0.000

    372.979

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    373.0

    0.0

    373.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 04

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    587.752

    0.000

    587.752

    2,384.000

    0.000

    2,384.000

    2,173.700

    0.000

    2,173.700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    49.000

    0.000

    49.000

    105.000

    0.000

    105.000

    105.000

    0.000

    105.000

     

    ხარჯები

    587.752

    0.000

    587.752

    2,384.000

    0.000

    2,384.000

    2,173.700

    0.000

    2,173.700

     

    სუბსიდიები

    587.752

    0.000

    587.752

    2,384.000

    0.000

    2,384.000

    2,173.700

    0.000

    2,173.700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 04 01

    მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

    0.000

    0.000

    0.000

    2,384.000

    0.000

    2,384.000

    2,173.700

    0.000

    2,173.700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    49.000

     

    49.000

    105.000

     

    105.000

    105.000

     

    105.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    2,384.000

    0.000

    2,384.000

    2,173.700

    0.000

    2,173.700

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    2,384.000

     

    2,384.000

    2,173.700

     

    2,173.700

    02 04 02

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

    587.752

    0.000

    587.752

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    587.752

    0.000

    587.752

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    587.752

     

    587.752

    0.000

       

    0.000

     

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 05

    ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

    99.744

    0.000

    99.744

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    99.744

    0.000

    99.744

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    99.744

    0.000

    99.744

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 06

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

    207.956

    0.000

    207.956

    650.891

    0.000

    650.891

    548.466

    248.419

    300.047

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    650.891

    0.000

    650.891

    548.466

    248.419

    300.047

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    650.891

    0.000

    650.891

    548.466

    248.419

    300.047

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    207.956

    0.000

    207.956

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 06 01

    მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

    0.000

    0.000

    0.000

    25.500

    0.000

    25.500

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    25.500

    0.000

    25.500

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    25.500

    0.000

    25.500

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 06 02

    საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

    0.000

    0.000

    0.000

    96.720

    0.000

    96.720

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    96.720

    0.000

    96.720

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    96.720

    0.000

    96.720

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    02 06 03

    საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

    207.956

    0.000

    207.956

    528.671

    0.000

    528.671

    548.466

    248.419

    300.047

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    528.671

    0.000

    528.671

    548.466

    248.419

    300.047

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    528.671

    0.000

    528.671

    548.466

    248.419

    300.047

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    207.956

    0.000

    207.956

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    207.956

    0.000

    207.956

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    02 07

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    1,331.828

    775.419

    556.409

    1,894.032

    848.580

    1,045.452

    2,816.718

    2,498.900

    317.818

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    1.222

    0.000

    1.222

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,330.606

    775.419

    555.187

    1,894.032

    848.580

    1,045.452

    2,816.718

    2,498.900

    317.818

     

    ძირითადი აქტივები

    1,330.6

    775.4

    555.2

    1,894.0

    848.6

    1,045.5

    2,816.718

    2,498.900

    317.818

    02 07 01

    მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

    343.193

    0.000

    343.193

    695.452

    0.000

    695.452

    1,984.193

    1,675.946

    308.247

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    343.193

    0.000

    343.193

    695.452

    0.000

    695.452

    1,984.193

    1,675.946

    308.247

     

    ძირითადი აქტივები

    343.2

    0.0

    343.2

    695.452

    0.000

    695.452

    1,984.193

    1,675.946

    308.247

    02 07 02

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    988.635

    775.419

    213.216

    1,198.580

    848.580

    350.000

    832.525

    822.954

    9.571

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    1.2

    0.0

    1.2

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    987.413

    775.419

    211.994

    1,198.580

    848.580

    350.000

    832.525

    822.954

    9.571

     

    ძირითადი აქტივები

    987.413

    775.419

    211.994

    1,198.580

    848.580

    350.000

    832.525

    822.954

    9.571

    02 08

    სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

    0.000

    0.000

    0.000

    73.876

    0.000

    73.876

    93.671

    0.000

    93.671

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

     

    0.000

    0.000

       
     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    73.876

    0.000

    73.876

    93.671

    0.000

    93.671

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    73.876

    0.000

    73.876

    93.671

    0.000

    93.671

    03 00

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    1,413.883

    84.636

    1,329.247

    2,328.617

    0.000

    2,328.617

    2,119.477

    0.000

    2,119.477

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    191.000

    0.000

    191.000

    217.000

    0.000

    217.000

    217.000

    0.000

    217.000

     

    ხარჯები

    1,321.142

    0.000

    1,321.142

    1,833.000

    0.000

    1,833.000

    1,800.000

    0.000

    1,800.000

     

    სუბსიდიები

    1,321.142

    0.000

    1,321.142

    1,833.000

    0.000

    1,833.000

    1,800.000

    0.000

    1,800.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    92.741

    84.636

    8.105

    495.617

    0.000

    495.617

    319.477

    0.000

    319.477

     

    ძირითადი აქტივები

    92.741

    84.636

    8.105

    495.617

    0.000

    495.617

    319.477

    0.000

    319.477

    03 01

    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

    1,324.792

    0.000

    1,324.792

    1,875.000

    0.000

    1,875.000

    1,800.000

    0.000

    1,800.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    196.000

     

    196.000

    0.000

     

    0.000

    193.000

     

    193.000

     

    ხარჯები

    1,321.142

    0.000

    1,321.142

    1,833.000

    0.000

    1,833.000

    1,800.000

    0.000

    1,800.000

     

    სუბსიდიები

    1,321.142

     

    1,321.142

    1,833.000

     

    1,833.000

    1,800.000

     

    1,800.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3.650

    0.000

    3.650

    42.000

    0.000

    42.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    3.650

    0.000

    3.650

    42.000

    0.000

    42.000

    0.000

    0.000

    0.000

    03 02

    ქვათაცვენის ღონისძიებები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    03 03

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

    0.000

    0.000

    0.000

    124.000

    0.000

    124.000

    170.000

    0.000

    170.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    124.000

    0.000

    124.000

    170.000

    0.000

    170.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.0

    0.0

    0.0

    124.000

    0.000

    124.000

    170.000

    0.000

    170.000

    03 04

    სანიაღვრე არხების აღდგენა

    89.091

    84.636

    4.455

    329.617

    0.000

    329.617

    149.477

    0.000

    149.477

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.0

     

    0.0

    0.0

     

    0.0

    0.000

     

    0.000

     

    გრანტები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    89.091

    84.636

    4.455

    329.617

    0.000

    329.617

    149.477

    0.000

    149.477

     

    ძირითადი აქტივები

    89.091

    84.636

    4.455

    329.617

    0.000

    329.617

    149.477

    0.000

    149.477

    04 00

    განათლება

    5,643.871

    1,870.327

    3,773.544

    4,348.732

    592.180

    3,756.552

    5,386.643

    825.319

    4,561.324

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    702.000

    0.000

    702.000

    707.000

    0.000

    707.000

    707.000

    0.000

    707.000

     

    ხარჯები

    3,229.219

    387.405

    2,841.814

    4,324.367

    574.367

    3,750.000

    5,325.319

    825.319

    4,500.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    387.405

    387.405

    0.000

    574.367

    574.367

    0.000

    825.319

    825.319

    0.000

     

    სუბსიდიები

    2,828.727

    0.000

    2,828.727

    3,750.000

    0.000

    3,750.000

    4,500.000

    0.000

    4,500.000

     

    სხვა ხარჯები

    8.087

    0.000

    8.087

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,414.652

    1,482.922

    931.730

    24.365

    17.813

    6.552

    61.324

    0.000

    61.324

     

    ძირითადი აქტივები

    2,414.652

    1,482.922

    931.730

    24.365

    17.813

    6.552

    61.324

    0.000

    61.324

    04 01

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    2,868.808

    0.000

    2,868.808

    3,750.000

    0.000

    3,750.000

    4,500.000

    0.000

    4,500.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    702.000

     

    702.000

    707.000

     

    707.000

    707.000

     

    707.000

     

    ხარჯები

    2,828.727

    0.000

    2,828.727

    3,750.000

    0.000

    3,750.000

    4,500.000

    0.000

    4,500.000

     

    სუბსიდიები

    2,828.727

     

    2,828.727

    3,750.000

     

    3,750.000

    4,500.000

     

    4,500.000

     

    გრანტები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40.081

    0.000

    40.081

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    40.081

    0.000

    40.081

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    04 02

    სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    1,302.623

    436.604

    866.019

    4.462

    0.000

    4.462

    61.324

    0.000

    61.324

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    გრანტები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,302.623

    436.604

    866.019

    4.462

    0.000

    4.462

    61.324

    0.000

    61.324

     

    ძირითადი აქტივები

    1,302.623

    436.604

    866.019

    4.462

    0.000

    4.462

    61.324

    0.000

    61.324

    04 03

    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

    1,472.440

    1,433.723

    38.717

    594.270

    592.180

    2.090

    825.319

    825.319

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    400.492

    387.405

    13.087

    574.367

    574.367

    0.000

    825.319

    825.319

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    387.405

    387.405

    0.000

    574.367

    574.367

    0.000

    825.319

    825.319

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

       
     

    გრანტები

    5.0

    0.0

    5.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სხვა ხარჯები

    8.087

    0.000

    8.087

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,071.948

    1,046.318

    25.630

    19.903

    17.813

    2.090

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    1,071.948

    1,046.318

    25.630

    19.903

    17.813

    2.090

    0.000

    0.000

    0.000

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    3,393.444

    0.000

    3,393.444

    4,700.412

    112.099

    4,588.313

    4,755.152

    484.008

    4,271.144

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    545.130

    0.000

    545.130

    591.000

    0.000

    591.000

    611.000

    0.000

    611.000

     

    ხარჯები

    3,295.202

    0.000

    3,295.202

    3,652.965

    0.000

    3,652.965

    3,761.800

    0.000

    3,761.800

     

    საქონელი და მომსახურება

    3.130

    0.000

    3.130

    30.000

    0.000

    30.000

    50.000

    0.000

    50.000

     

    სუბსიდიები

    3,173.166

    0.000

    3,173.166

    3,532.965

    0.000

    3,532.965

    3,611.800

    0.000

    3,611.800

     

    სხვა ხარჯები

    68.796

    0.000

    68.796

    90.000

    0.000

    90.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    98.242

    0.000

    98.242

    1,047.447

    112.099

    935.348

    993.352

    484.008

    509.344

     

    ძირითადი აქტივები

    98.242

    0.000

    98.242

    1,047.447

    112.099

    935.348

    993.352

    484.008

    509.344

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1,358.692

    0.000

    1,358.692

    2,465.613

    112.099

    2,353.514

    1,990.085

    0.000

    1,990.085

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    215.000

    0.000

    215.000

    222.000

    0.000

    222.000

    222.000

    0.000

    222.000

     

    ხარჯები

    1,269.649

    0.000

    1,269.649

    1,436.965

    0.000

    1,436.965

    1,487.000

    0.000

    1,487.000

     

    სუბსიდიები

    1,269.649

    0.000

    1,269.649

    1,436.965

    0.000

    1,436.965

    1,487.000

    0.000

    1,487.000

     

    გრანტები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    89.043

    0.000

    89.043

    1,028.648

    112.099

    916.549

    503.085

    0.000

    503.085

     

    ძირითადი აქტივები

    89.043

    0.000

    89.043

    1,028.648

    112.099

    916.549

    503.085

    0.000

    503.085

    05 01 01

    სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

    1,301.554

    0.000

    1,301.554

    1,809.500

    0.000

    1,809.500

    1,307.000

    0.000

    1,307.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    215.000

    0.000

    215.000

    222.000

    0.000

    222.000

    222.000

    0.000

    222.000

     

    ხარჯები

    1,269.649

    0.000

    1,269.649

    1,436.965

    0.000

    1,436.965

    1,307.000

    0.000

    1,307.000

     

    სუბსიდიები

    1,269.649

    0.000

    1,269.649

    1,436.965

    0.000

    1,436.965

    1,307.000

    0.000

    1,307.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    31.905

    0.000

    31.905

    372.535

    0.000

    372.535

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    31.905

    0.000

    31.905

    372.535

    0.000

    372.535

    0.000

    0.000

    0.000

    05 01 01 01

    სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა

    715.204

    0.000

    715.204

    1,140.000

    0.000

    1,140.000

    700.000

    0.000

    700.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    126.000

     

    126.000

    129.000

     

    129.000

    129.000

     

    129.000

     

    ხარჯები

    688.339

    0.000

    688.339

    771.465

    0.000

    771.465

    700.000

    0.000

    700.000

     

    სუბსიდიები

    688.339

     

    688.339

    771.465

     

    771.465

    700.000

     

    700.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    26.865

    0.000

    26.865

    368.535

    0.000

    368.535

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    26.9

    0.0

    26.9

    368.535

    0.000

    368.535

    0.000

    0.000

    0.000

    05 01 01 02

    რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

    352.772

    0.000

    352.772

    400.000

    0.000

    400.000

    287.000

    0.000

    287.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    49.000

     

    49.000

    51.000

     

    51.000

    51.000

     

    51.000

     

    ხარჯები

    347.732

    0.000

    347.732

    400.000

    0.000

    400.000

    287.000

    0.000

    287.000

     

    სუბსიდიები

    347.732

     

    347.732

    400.000

     

    400.000

    287.000

     

    287.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5.040

    0.000

    5.040

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    5.0

    0.0

    5.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 01 01 03

    ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

    233.578

    0.000

    233.578

    269.500

    0.000

    269.500

    320.000

    0.000

    320.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    40.000

     

    40.000

    42.000

     

    42.000

    42.000

     

    42.000

     

    ხარჯები

    233.578

    0.000

    233.578

    265.500

    0.000

    265.500

    320.000

    0.000

    320.000

     

    სუბსიდიები

    233.578

     

    233.578

    265.500

     

    265.500

    320.000

     

    320.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    4.000

    0.000

    4.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    4.000

    0.000

    4.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    180.000

    0.000

    180.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    180.000

    0.000

    180.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    180.000

     

    180.000

     

    გრანტები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 01 03

    სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    57.138

    0.000

    57.138

    656.113

    112.099

    544.014

    503.085

    0.000

    503.085

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    გრანტები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    57.138

    0.000

    57.138

    656.113

    112.099

    544.014

    503.085

    0.000

    503.085

     

    ძირითადი აქტივები

    57.138

    0.000

    57.138

    656.113

    112.099

    544.014

    503.085

    0.000

    503.085

    05 02

    კულტურის სფეროს განვითარება

    1,965.956

    0.000

    1,965.956

    2,144.799

    0.000

    2,144.799

    2,665.067

    484.008

    2,181.059

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    330.130

    0.000

    330.130

    369.000

    0.000

    369.000

    389.000

    0.000

    389.000

     

    ხარჯები

    1,956.757

    0.000

    1,956.757

    2,126.000

    0.000

    2,126.000

    2,174.800

    0.000

    2,174.800

     

    საქონელი და მომსახურება

    3.130

    0.000

    3.130

    30.000

    0.000

    30.000

    50.000

    0.000

    50.000

     

    სუბსიდიები

    1,903.517

    0.000

    1,903.517

    2,096.000

    0.000

    2,096.000

    2,124.800

    0.000

    2,124.800

     

    გრანტები

    50.110

    0.000

    50.110

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9.199

    0.000

    9.199

    18.799

    0.000

    18.799

    490.267

    484.008

    6.259

     

    ძირითადი აქტივები

    9.199

    0.000

    9.199

    18.799

    0.000

    18.799

    490.267

    484.008

    6.259

    05 02 01

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

    1,832.826

    0.000

    1,832.826

    1,980.000

    0.000

    1,980.000

    2,064.800

    0.000

    2,064.800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    327.000

    0.000

    327.000

    339.000

    0.000

    339.000

    339.000

    0.000

    339.000

     

    ხარჯები

    1,823.627

    0.000

    1,823.627

    1,976.000

    0.000

    1,976.000

    2,064.800

    0.000

    2,064.800

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    1,773.517

    0.000

    1,773.517

    1,976.000

    0.000

    1,976.000

    2,064.800

    0.000

    2,064.800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9.199

    0.000

    9.199

    4.000

    0.000

    4.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    9.199

    0.000

    9.199

    4.000

    0.000

    4.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 01

    მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა

    260.235

    0.000

    260.235

    300.000

    0.000

    300.000

    319.800

    0.000

    319.800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    56.000

     

    56.000

    56.000

     

    56.000

    56.000

     

    56.000

     

    ხარჯები

    260.235

    0.000

    260.235

    297.960

    0.000

    297.960

    319.800

    0.000

    319.800

     

    სუბსიდიები

    260.235

     

    260.235

    297.960

     

    297.960

    319.800

     

    319.800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    2.040

    0.000

    2.040

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    2.040

    0.000

    2.040

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 02

    მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა

    172.849

    0.000

    172.849

    220.000

    0.000

    220.000

    205.000

    0.000

    205.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29.000

     

    29.000

    29.000

     

    29.000

    29.000

     

    29.000

     

    ხარჯები

    171.730

    0.000

    171.730

    220.000

    0.000

    220.000

    205.000

    0.000

    205.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    171.730

     

    171.730

    220.000

     

    220.000

    205.000

     

    205.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1.119

    0.000

    1.119

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 03

    სახვითი ხელოვნების განვითარება

    62.898

    0.000

    62.898

    65.000

    0.000

    65.000

    115.000

    0.000

    115.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    12.000

     

    12.000

    12.000

     

    12.000

    12.000

     

    12.000

     

    ხარჯები

    62.898

    0.000

    62.898

    65.000

    0.000

    65.000

    115.000

    0.000

    115.000

     

    სუბსიდიები

    62.898

     

    62.898

    65.000

     

    65.000

    115.000

     

    115.000

    05 02 01 04

    საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

    268.164

    0.000

    268.164

    280.000

    0.000

    280.000

    315.000

    0.000

    315.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    68.000

     

    68.000

    69.000

     

    69.000

    69.000

     

    69.000

     

    ხარჯები

    262.403

    0.000

    262.403

    278.040

    0.000

    278.040

    315.000

    0.000

    315.000

     

    სუბსიდიები

    262.403

     

    262.403

    278.040

     

    278.040

    315.000

     

    315.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5.761

    0.000

    5.761

    1.960

    0.000

    1.960

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    5.761

    0.000

    5.761

    1.960

    0.000

    1.960

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 05

    კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

    1,018.570

    0.000

    1,018.570

    1,115.000

    0.000

    1,115.000

    1,080.000

    0.000

    1,080.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    162.000

     

    162.000

    173.000

     

    173.000

    173.000

     

    173.000

     

    ხარჯები

    1,016.251

    0.000

    1,016.251

    1,115.000

    0.000

    1,115.000

    1,080.000

    0.000

    1,080.000

     

    სუბსიდიები

    1,016.251

     

    1,016.251

    1,115.000

     

    1,115.000

    1,080.000

     

    1,080.000

     

    გრანტები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2.319

    0.000

    2.319

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ძირითადი აქტივები

    2.319

    0.000

    2.319

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 06

    თეატრი

    50.110

    0.000

    50.110

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    50.110

    0.000

    50.110

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    გრანტები

    50.110

    0.000

    50.110

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 01 07

    რიტუალების  სახლი

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    30.000

    0.000

    30.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    30.000

    0.000

    30.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    30.000

    0.000

    30.000

    05 02 02

    კულტურული ღონისძიებები

    3.130

    0.000

    3.130

    30.000

    0.000

    30.000

    50.000

    0.000

    50.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    3.130

    0.000

    3.130

    30.000

    0.000

    30.000

    50.000

    0.000

    50.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    3.1

    0.0

    3.1

    30.0

    0.0

    30.0

    50.000

    0.000

    50.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    05 02 03

    კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    0.000

    0.000

    0.000

    14.799

    0.000

    14.799

    490.267

    484.008

    6.259

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.000

    0.000

    0.000

    14.799

    0.000

    14.799

    490.267

    484.008

    6.259

     

    ძირითადი აქტივები

    0.000

    0.000

    0.000

    14.799

    0.000

    14.799

    490.267

    484.008

    6.259

    05 02 04

    რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    130.000

    0.000

    130.000

    120.000

    0.000

    120.000

    60.000

    0.000

    60.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    130.000

    0.000

    130.000

    120.000

    0.000

    120.000

    60.000

    0.000

    60.000

     

    სუბსიდიები

    130.000

     

    130.000

    120.000

     

    120.000

    60.000

     

    60.000

    05 03

    ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

    68.796

    0.000

    68.796

    90.000

    0.000

    90.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    68.796

    0.000

    68.796

    90.000

    0.000

    90.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    სხვა ხარჯები

    68.796

    0.000

    68.796

    90.000

    0.000

    90.000

    100.000

    0.000

    100.000

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    1,900.790

    103.936

    1,796.854

    2,243.860

    110.000

    2,133.860

    2,092.970

    135.000

    1,957.970

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    19.000

    0.000

    19.000

    19.000

    0.000

    19.000

    19.000

    0.000

    19.000

     

    ხარჯები

    1,900.790

    103.936

    1,796.854

    2,243.860

    110.000

    2,133.860

    2,092.970

    135.000

    1,957.970

     

    საქონელი და მომსახურება

    38.892

    0.000

    38.892

    47.920

    0.000

    47.920

    28.000

    0.000

    28.000

     

    სუბსიდიები

    128.186

    97.936

    30.250

    145.000

    100.000

    45.000

    157.700

    125.000

    32.700

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,733.712

    6.000

    1,727.712

    2,050.940

    10.000

    2,040.940

    1,747.000

    10.000

    1,737.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    160.270

    0.000

    160.270

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    167.078

    97.936

    69.142

    192.920

    100.000

    92.920

    185.700

    125.000

    60.700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    19.000

    0.000

    19.000

    19.000

    0.000

    19.000

    19.000

    0.000

    19.000

     

    ხარჯები

    167.078

    97.936

    69.142

    192.920

    100.000

    92.920

    185.700

    125.000

    60.700

     

    საქონელი და მომსახურება

    38.892

    0.000

    38.892

    47.920

    0.000

    47.920

    28.000

    0.000

    28.000

     

    სუბსიდიები

    128.186

    97.936

    30.250

    145.000

    100.000

    45.000

    157.700

    125.000

    32.700

    06 01 01

                საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

    128.186

    97.936

    30.250

    145.000

    100.000

    45.000

    157.700

    125.000

    32.700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    19.000

     

    19.000

    19.000

     

    19.000

    19.000

     

    19.000

     

    ხარჯები

    128.186

    97.936

    30.250

    145.000

    100.000

    45.000

    157.700

    125.000

    32.700

     

    საქონელი და მომსახურება

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

    სუბსიდიები

    128.186

    97.936

    30.250

    145.000

    100.000

    45.000

    157.700

    125.000

    32.700

    06 01 02

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

    38.892

    0.000

    38.892

    47.920

    0.000

    47.920

    28.000

    0.000

    28.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    38.892

    0.000

    38.892

    47.920

    0.000

    47.920

    28.000

    0.000

    28.000

     

    საქონელი და მომსახურება

    38.892

    0.000

    38.892

    47.920

    0.000

    47.920

    28.000

    0.000

    28.000

     

    სუბსიდიები

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       

    06 02

       სოციალური დაცვა

    1,733.712

    6.000

    1,727.712

    2,050.940

    10.000

    2,040.940

    1,907.270

    10.000

    1,897.270

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    1,733.712

    6.000

    1,727.712

    2,050.940

    10.000

    2,040.940

    1,907.270

    10.000

    1,897.270

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,733.712

    6.000

    1,727.712

    2,050.940

    10.000

    2,040.940

    1,747.000

    10.000

    1,737.000

    06 02 01

    ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

    899.093

    0.000

    899.093

    947.000

    0.000

    947.000

    1,038.000

    0.000

    1,038.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    899.093

    0.000

    899.093

    947.000

    0.000

    947.000

    1,038.000

    0.000

    1,038.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    899.093

    0.000

    899.093

    947.000

    0.000

    947.000

    1,038.000

    0.000

    1,038.000

    06 02 01 01

    სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

    557.483

    0.000

    557.483

    580.000

    0.000

    580.000

    650.000

    0.000

    650.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    557.483

    0.000

    557.483

    580.000

    0.000

    580.000

    650.000

    0.000

    650.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    557.483

    0.000

    557.483

    580.000

    0.000

    580.000

    650.000

    0.000

    650.000

    06 02 01 02

    პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

    47.760

    0.000

    47.760

    45.000

    0.000

    45.000

    46.000

    0.000

    46.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    47.760

    0.000

    47.760

    45.000

    0.000

    45.000

    46.000

    0.000

    46.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    47.760

    0.000

    47.760

    45.000

    0.000

    45.000

    46.000

    0.000

    46.000

    06 02 01 03

    მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

    168.750

    0.000

    168.750

    180.000

    0.000

    180.000

    190.000

    0.000

    190.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    168.750

    0.000

    168.750

    180.000

    0.000

    180.000

    190.000

    0.000

    190.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    168.750

    0.000

    168.750

    180.000

    0.000

    180.000

    190.000

    0.000

    190.000

     

    ვალდებულებების კლება

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    საშინაო

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    06 02 01 04

    სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

    124.000

    0.000

    124.000

    140.000

    0.000

    140.000

    150.000

    0.000

    150.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    124.000

    0.000

    124.000

    140.000

    0.000

    140.000

    150.000

    0.000

    150.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    124.000

    0.000

    124.000

    140.000

    0.000

    140.000

    150.000

    0.000

    150.000

    06 02 01 05

    რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

    1.100

    0.000

    1.100

    2.000

    0.000

    2.000

    2.000

    0.000

    2.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    1.100

    0.000

    1.100

    2.000

    0.000

    2.000

    2.000

    0.000

    2.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1.100

    0.000

    1.100

    2.000

    0.000

    2.000

    2.000

    0.000

    2.000

    06 02 02

    ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

    1.000

    1.000

    0.000

    5.500

    5.000

    0.500

    5.500

    5.000

    0.500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    1.000

    1.000

    0.000

    5.500

    5.000

    0.500

    5.500

    5.000

    0.500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1.000

    1.000

    0.000

    5.500

    5.000

    0.500

    5.500

    5.000

    0.500

    06 02 03

    უფასო სასადილო

    134.269

    0.000

    134.269

    200.000

    0.000

    200.000

    210.000

    0.000

    210.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    134.269

    0.000

    134.269

    200.000

    0.000

    200.000

    210.000

    0.000

    210.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    134.269

    0.000

    134.269

    200.000

    0.000

    200.000

    210.000

    0.000

    210.000

    06 02 04

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა

    51.400

    5.000

    46.400

    62.000

    5.000

    57.000

    63.000

    5.000

    58.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    51.400

    5.000

    46.400

    62.000

    5.000

    57.000

    63.000

    5.000

    58.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    51.400

    5.000

    46.400

    62.000

    5.000

    57.000

    63.000

    5.000

    58.000

    06 02 04 01

    ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    22.500

    0.000

    22.500

    25.000

    0.000

    25.000

    26.000

    0.000

    26.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

    0.000

     

    0.000

     

    ხარჯები

    22.500

    0.000

    22.500

    25.000

    0.000

    25.000

    26.000

    0.000

    26.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22.500

    0.000

    22.500

    25.000

    0.000

    25.000

    26.000

    0.000

    26.000

    06 02 04 02

    დევნილთა სოციალური დაცვა

    9.000

    5.000

    4.000

    11.000

    5.000

    6.000

    11.000

    5.000

    6.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    9.000

    5.000

    4.000

    11.000

    5.000

    6.000

    11.000

    5.000

    6.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9.000

    5.000

    4.000

    11.000

    5.000

    6.000

    11.000

    5.000

    6.000

    06 02 04 03

    საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    2.400

    0.000

    2.400

    4.000

    0.000

    4.000

    4.000

    0.000

    4.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    2.400

    0.000

    2.400

    4.000

    0.000

    4.000

    4.000

    0.000

    4.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2.400

    0.000

    2.400

    4.000

    0.000

    4.000

    4.000

    0.000

    4.000

    06 02 04 04

    მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    17.500

    0.000

    17.500

    22.000

    0.000

    22.000

    22.000

    0.000

    22.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    17.500

    0.000

    17.500

    22.000

    0.000

    22.000

    22.000

    0.000

    22.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    17.500

    0.000

    17.500

    22.000

    0.000

    22.000

    22.000

    0.000

    22.000

    06 02 05

    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    508.450

    0.000

    508.450

    638.440

    0.000

    638.440

    412.770

    0.000

    412.770

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    ხარჯები

    508.450

    0.000

    508.450

    638.440

    0.000

    638.440

    412.770

    0.000

    412.770

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    508.450

    0.000

    508.450

    638.440

    0.000

    638.440

    352.500

    0.000

    352.500

    06 02 05 01

    ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

    67.250

    0.000

    67.250

    113.000

    0.000

    113.000

    110.000

    0.000

    110.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    67.250

    0.000

    67.250

    113.000

    0.000

    113.000

    110.000

    0.000

    110.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    67.250

    0.000

    67.250

    113.000

    0.000

    113.000

    110.000

    0.000

    110.000

    06 02 05 02

    მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

    67.400

    0.000

    67.400

    75.000

    0.000

    75.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    67.400

    0.000

    67.400

    75.000

    0.000

    75.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    67.400

    0.000

    67.400

    75.000

    0.000

    75.000

    100.000

    0.000

    100.000

    06 02 05 03

    შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

    61.900

    0.000

    61.900

    150.000

    0.000

    150.000

    140.000

    0.000

    140.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    61.900

    0.000

    61.900

    150.000

    0.000

    150.000

    140.000

    0.000

    140.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    61.900

    0.000

    61.900

    150.000

    0.000

    150.000

    140.000

    0.000

    140.000

    06 02 05 04

    მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

    311.900

    0.000

    311.900

    300.440

    0.000

    300.440

    62.770

    0.000

    62.770

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    311.900

    0.000

    311.900

    300.440

    0.000

    300.440

    62.770

    0.000

    62.770

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    311.900

    0.000

    311.900

    300.440

    0.000

    300.440

    2.500

    0.000

    2.500

     

    სხვა ხარჯები

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    60.270

    0.000

    60.270

    06 02 06

    სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

    63.000

    0.000

    63.000

    120.000

    0.000

    120.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    63.000

    0.000

    63.000

    120.000

    0.000

    120.000

    100.000

    0.000

    100.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    63.000

    0.000

    63.000

    120.000

    0.000

    120.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სხვა ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    100.000

    0.000

    100.000

    06 02 07

    ომის  ვეტერანთა დახმარება

    76.500

    0.000

    76.500

    78.000

    0.000

    78.000

    78.000

    0.000

    78.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    76.500

    0.000

    76.500

    78.000

    0.000

    78.000

    78.000

    0.000

    78.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    76.500

    0.000

    76.500

    78.000

    0.000

    78.000

    78.000

    0.000

    78.000

    06 02 08

    რეგრესის პენია

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0.000

       

    0.000

       

    0.000

       
     

    ხარჯები

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000


      “

    მუხლი 2
    დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიდავით ლაბაძე