„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №5
2022 წლის 3 ივნისი
ქ. ჭიათურა
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (სსმ, 01/01/2022; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016384) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი🔗
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები
30255.100
31310.364
6054.383
25255.981
30809.217
5926.807
24882.410
გადასახადები
11867.400
13913.300
0.000
13913.300
17041.600
0.000
17041.600
გრანტები
9754.200
6054.383
6054.383
0.000
5926.807
5926.807
0.000
სხვა შემოსავლები
8633.500
11342.681
0.000
11342.681
7840.810
0.000
7840.810
II. ხარჯები
14454.800
19962.383
804.367
19158.016
22359.164
1328.738
21030.426
შრომის ანაზღაურება
2086.700
2200.820
94.420
2106.400
3528.520
99.000
3429.520
საქონელი და მომსახურება
1230.900
2033.467
599.947
1433.520
2317.408
846.319
1471.089
პროცენტი
49.600
51.100
0.000
51.100
51.200
0.000
51.200
სუბსიდიები
8765.700
12772.465
100.000
12672.465
13363.200
125.000
13238.200
გრანტები
79.700
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1977.200
2065.940
10.000
2055.940
1765.000
10.000
1755.000
სხვა ხარჯები
264.900
838.591
0.000
838.591
1308.836
248.419
1060.417
III. საოპერაციო სალდო
15800.300
11347.981
5250.016
6097.965
8450.053
4598.069
3851.984
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
16879.000
14438.673
5732.935
8705.738
13471.032
8428.195
5042.837
ზრდა
17026.800
14471.673
5732.935
8738.738
13507.032
8428.195
5078.837
კლება
147.700
33.000
0.000
33.000
36.000
0.000
36.000
V. მთლიანი სალდო
-1078.700
-3090.692
-482.919
-2607.773
-5020.979
-3830.126
-1190.853
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1155.500
-3167.292
-482.919
-2684.373
-5097.579
-3830.126
-1267.453
ზრდა
1180.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
1180.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
2335.800
3167.3
482.9
2684.4
5097.579
3830.126
1267.453
ვალუტა და დეპოზიტები
2335.800
3167.3
482.9
2684.4
5097.579
3830.126
1267.453
VII. ვალდებულებების ცვლილება
-76.800
-76.600
0.000
-76.600
-76.600
0.000
-76.600
კლება
76.800
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
76.800
76.600
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
30402.821
31343.364
6054.383
25288.981
30845.217
5926.807
24918.410
შემოსავლები
30255.100
31310.364
6054.383
25255.981
30809.217
5926.807
24882.410
არაფინანსური აქტივების კლება
147.700
33.000
0.000
33.000
36.000
0.000
36.000
გადასახდელები
31558.315
13913.300
0.000
13913.300
35942.796
9756.933
26185.863
ხარჯები
14454.257
19962.383
804.367
19158.016
22359.164
1328.738
21030.426
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17026.774
14471.673
5732.935
8738.738
13507.032
8428.195
5078.837
ვალდებულებების კლება
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
ნაშთის ცვლილება
-1155.495
-3167.292
-482.919
-2684.373
-5097.579
-3830.126
-1267.453
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 30809.217ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
30255.100
31310.364
6054.383
25255.981
30809.217
5926.807
24882.410
გადასახადები
11867.400
13913.300
0.000
13913.300
17041.600
0.000
17041.600
გრანტები
9754.200
6054.38
6054.38
0.00
5926.807
5926.807
0.000
სხვა შემოსავლები
8633.500
11342.68
0.00
11342.68
7840.810
0.000
7840.810
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17041.600 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11867.400
13913.300
0.000
13913.300
17041.600
0.000
17041.600
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
8344.200
10913.300
0.000
10913.3
13641.600
0.000
13641.6
ქონების გადასახადი
3523.200
3000.000
0.000
3000.000
3400.000
0.000
3400.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2356.800
1675.00
0.000
1675.00
2075.000
0.000
2075.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
20.300
10.000
10.000
0.000
10.000
10.000
0.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
65.100
65.00
0.00
65.00
65.000
0.000
65.000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1081.000
1250.00
0.00
1250.00
1250.000
0.000
1250.000
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები🔗
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5926.807 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
გრანტები
9754.200
6054.370
5926.807
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.000
0.0
0.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
9754.200
6054.370
5926.807
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0.00
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
1814.500
639.570
1080.319
კაპიტალური ტრანსფერი
7939.700
5414.800
3616.456
სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
812.000
სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ. განს. პროგ.
18.032
მაღალმთიანი განვითარების ფონდი
0.0
0.0
400.000
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7840.810 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
8633.500
11342.680
7840.810
შემოსავლები საკუთრებიდან
6382.300
9192.680
5605.000
პროცენტი
174.200
200.000
80.000
რენტა
6208.000
8992.680
5525.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2059.400
2050.000
2022.400
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2059.400
2050.000
2022.400
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.000
0.00
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
44.400
35.0
9.400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2006.00
2000.000
2000.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
9.100
15.000
13.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0,00
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
124.300
100.000
213.410
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
67.500
0.000
0.000
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით🔗
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 22359.164 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
14454.800
19962.383
804.367
19158.016
22359.164
1328.738
21030.426
შრომის ანაზღაურება
2086.700
2200.820
94.420
2106.400
3528.520
99.000
3429.520
საქონელი და მომსახურება
1230.900
2033.467
599.947
1433.520
2317.408
846.319
1471.089
პროცენტები
49.600
51.100
0.000
51.100
51.200
0.000
51.200
სუბსიდიები
8765.700
12772.465
100.000
12672.465
13363.200
125.000
13238.200
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1977.200
2065.940
10.000
2055.940
1765.000
10.000
1755.000
სხვა ხარჯები
264.900
838.591
0.000
838.591
1308.836
248.419
1060.417
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 13471.032 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 13507.032 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 36.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2020 წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
45.246
133.733
154.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
45.246
133.733
154.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
14375.893
12770.511
11610.203
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12156.249
10766.318
8333.588
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
207.159
36.285
318.226
02 03
გარე განათება
374.179
0.000
100.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
307.700
0.000
0.000
02.07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1330.606
1894.032
2823.218
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
0,0
73.876
35.171
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
92.741
495.617
319.477
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
3.650
42.000
0.0
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.0
124.000
170.000
03 04
სანიაღვრე არხის აღდგენა
89.091
329.617
149.477
04 00
განათლება
2414.652
24.365
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
40.081
0.000
0,000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1302.623
4.462
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1071.948
19.903
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
98.242
1047.447
1423.352
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
89.043
1028.648
933.085
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
9.199
18.799
490.267
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0.000
0.000
0.000
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
17026.774
14471.673
13507.032
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
147.700
33.000
36.0
ძირითადი აქტივები
113.900
25.000
29.0
არაწარმოებული აქტივები
33.900
6.000
7.0
მიწა
33.900
6.000
7.0
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2020 წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3514.753
3965.133
5447.509
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3082.153
3471.433
4879.139
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3082.153
3471.433
4879.139
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
350.000
370.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
127.700
127.800
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
7.000
70.570
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
12744.001
13150.318
10507.288
7.4 5
ტრანსპორტი
12744.001
13150.318
10507.288
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
12744.001
13150.318
7964.279
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
2173.700
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.000
0.000
369.309
7.5
გარემოს დაცვა
1413.883
2328.617
2269.477
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
1413.883
2328.617
2119.477
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.000
0.000
150.000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2947.573
3782.584
5025.081
7.6 1
ბინათმშენებლობა
307.700
650891
648.466
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0,000
7.6 3
წყალმომარაგება
652.113
753.285
958.226
7.6 4
გარე განათება
655.932
410.500
560.000
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1331.828
1967.908
2858.389
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
167.078
192.920
185.700
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
128.186
145.000
157.700
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
38.892
47.920
28.000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3393.444
4700.412
5205.152
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1358.692
1809.500
1737.000
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
1832.826
1980.000
2064.800
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
133.130
150.000
130.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,კულტურისა და რელიგიის სფეროში
68.796
760.912
1273.352
7.9
განათლება
5643.871
4348.732
5325.319
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
2868.808
3750.000
4500.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
1472.440
594.270
825.319
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,000
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
1302.623
4.462
0.000
7 10
სოციალური დაცვა
1733.712
2050.940
1977.270
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
899.093
912.900
1038.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
729.353
732.900
848.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
168.750
180.000
190.000
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
22.500
25.000
26.000
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
508.450
640.540
482.770
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
164.169
242.500
252.500
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
139.500
230.000
178.000
სულ
31558.315
34510.656
35942.796
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -5020.979 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8048.029 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო
15800.300
11347.981
8048.029
მთლიანი სალდო
-1078.700
-3090.692
-5020.979
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -5097.579 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1155.500
-3167.292
-5097.579
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
0,0
0.0
0.0
კლება
2335.800
3167.292
5097.579
ვალუტა და დეპოზიტი
2335.800
3167.292
5097.579
ფინანსური აქტივების კლება 5097.579 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00🔗
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01
8333.588
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 02
7302.652
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
№
დასახელება
ცენტარალური ბიუჯეტით
სულ ღირებულება
სოფელ ბეგიაურში ფარქოსაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
91769
სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში გზის რეაბულიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
9859
4216
სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
8772
4022
სოფელ საკურწეში მამიაშვილები-გოსტიაშვილები-სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
123076
სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
23133
სოფელ გუნდაეთში ომარი მაჩაიძის სახლიდან აბრამიშვილებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
7031
5371
სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
23199
სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
33012
სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
32777
სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
96857
სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
102266
სოფელ კაცხში ხვადაბუნზე ოტიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
103577
სოფელ ზედა რგანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
28455
სოფელ წყალშავში კანჭების უბანში გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
42500
გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
423261
69109
სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
191210
91750
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
338607
34750
სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში საუბნო გზის მოწყობა. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
14171
სოფელ ბჟინევში მისასვლელი საუბნო გზის მობეტონება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
133130
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის რეაბილიტაცია
0
40432
სოფელ ნიგოზეთში კოპიტების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
0
203393
სოფელ დარკვეთი-ზოდის შემაერთებელი ცენტრალური საავტომობილო გზის მეწყერის ჩამოშლილი მონაკვეთის აღდგენა
0
53719
სოფელ კაცხში ორ მონაკვეთზე ჩიხელიძეების უბნის და მოედნიდან სერის უბნამდე მისასვლელი გზის მშენებლობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
1289704
2500
სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია
200000
0
სოფელ ზოდში საჯარო სკოლის გზის რეაბილიტაცია
108144
0
სოფელ ზოდში გიორგაძეების 800მ საუბნო გზის მოწყობა
222160
0
სოფელ პერევისაში კვანტალიანები- ცხადაძეების უბანში გზის მოწყობა
150000
0
ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარის და ეზოების მოწყობა
200000
0
ჭავჭავაძის ქუჩის გზისა და ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები
300000
0
სოფელ მერევი-ნიგოზეთის (ბირთველიშვილების-წერეთლების) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
343
2328
ზოდი-ზედუნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
18938
0
კაცხში სვეტთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
413411
0
სოფელ ხრეითში იუსტიციის სახლამდე მისასვლელი (ტაბატაძეები, ნეფარიძეები კაპანაძეები) გზის მონაკვეთის მობეტენობა
400000
0
სოფელ რგანში ქეშელეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
0
68367
სოფელ ტყემლოვანაში ხარიტონიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია
0
41129
ნიგოზეთში კურტანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
0
50000
ვაჭევში ჩიტიშვილების გზის რეაბილიტაცია
0
44507
სოფ. საკურწეში ეკლესიისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია
0
21264
სოფ. კაცხში ხვადაბუნის გზის რეაბილიტაცია
0
33712
სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბანში ქუჩა #13-ის გზის რეაბილიტაცია
0
52255
სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)
0
50576
სოფ. ცხრუკვეთის და სოფ. სკინდორის დამაკავშირებელი 3,2კმ გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)
0
50115
სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია
0
28181
სოფ. ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის გზის რეაბილიტაცია
0
37520
სოფ. ბუნიკაურში ზურა ბარათაშვილის სახლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია
0
33769
სოფ. თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 მეტრი გზის რეაბილიტაცია
0
22797
სოფ. თაბაგრებში ჭიკინეების უბანში 70მეტრი გზის რეაბილიტაცია
0
29743
სოფ. თაბაგრებში ცენტრალური შესასვლელი 100 მეტრი გზის რეაბილიტაცია
0
41307
სოფ. ხრეითსი ჯაფარიძეები-ჯავახაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
0
85512
სოფ. ზოდში ჭიღლაძეების (ყვიჩორლეების) უბანში გზის რეაბილიტაცია
0
15884
სოფ. ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)
0
40621
სოფელ რგანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია
0
118749
სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)
0
50000
საზედამხედველო ხარჯი
0
300000
თანადაფინანსების ხარჯი
0
342242
სოფელ უსახელოში მგლების უბანში დაახლოებით 1500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები
0
5000
სოფელ უსახელოში გაღმა პაპიძეების უბანში მიასასვლელი 500 მეტ. გზის საპროექტო სამუშაოები
0
1800
სოფელ სოფელ თაბაგრებში სერის უბანში დაახლოებით 300 გძ.მ გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები
0
1200
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში 70 გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
472
სოფელ თაბაგრებში ,,ჭიკინების ‘’უბანში საბაგირო გზასთან 70 გრძ.მ გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
472
სოფელ წყალშავში სამხარაძეების უბანში 400 გრძ. მ.-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
649
ტოლსტოისI ჩიხი 100 გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
472
ჭიათურაში ორი ნომრის დასახლებაში ეკლესიის მოპირდაპირედ სამხარაძეების უბანში 150გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ პერევისაში ალიოშა ჩინჩალაძის სახლთან 100გრძ.მ გზის საფარის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
472
სოფელ ბუნიკაურში გელბახიანების აღმართის 110გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
472
სოფელ ბუნიკაურში ზურაბ ბარათაშვილის სახლისკენ მოსაცდელიდან ასასვლელი გზის100გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
472
სოფელ ითხვისში ღავთაძეებისა და ნადირაძეების საუბნო გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ სკინდორში სკოლასთან ასასვლელი გზის 200 გრძ.მ-ზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ სკინდორში სასაფლაოსთან ასასვლელი კურტანიძეების უბნის ასასვლელის გაგრძელება 300 გრძ.მ-ზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ ზოდში მასხარაშვილები ბოჭორიშვილების უბანში500გრძ.მ-ზე გზის მობეტონების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
944
სოფელ თაბაგრებში შესასვლელი ცენტრალური გზის 100 გრძ.მ-ზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზის 400 გრძ.მ-ზე მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
708
სოფელ ზედა რგანში 450 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
708
სოფელ ზედა რგანში გადმოსახედამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
ძუძუანას მღვიმევამდე მისასვლელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ ჯოყოეთში უკურთხევას უბანში 400 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
708
სოფელ მანდაეთში ციცვიძეები-გოგოლაძეების უბანში ცენტრალურ გზასთან შემაერთებელი 800 გრძ. მ. გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ ნავარძეთში მარიკა ბარათაშვილის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში 700გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ ქვედა უსახელოში დარჩენილი საუბნო გზების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1770
სოფელ ითხვისში ქვედა ბაძგარაძეების უბნის დაახლოებით 300გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ ხალიფაურში დავით მასხარაშვილის სახლთან 150გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ ზედუბანი - ჭალისუბანში გზის რეაბილიტაცია ავტობანიდან 1,6კმ-ზე. მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1770
სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების გზის მობეტონების გაგრძელების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ პერევისაში წერეთლების უბნიდან ეკლესიასთან ასახვევი საუბნო გზის 250 გრძ.მ-ზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ ბჟინევში რაზმაძეების უბანში დაახლოებით 500გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
767
სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლიძეების უბანში 350გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ ზედა ბიღაში ბიწაძეების ჩასახვევი 220 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთი 500 გრძ.მ.-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
944
სოფელ რგანისა და სოფელ ვაჭევის გზის (გველესიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე) -4900გრძ.მ.- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
5428
სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში 400გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
708
ზოდი -წირქვალის შემაერთებელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ სკინდორში ჯავახების უბნის 300გრძ.მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ სალიეთში ლომინაშვილების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ გუნდაეთში ვაკე-ტყე , ბარათაშვილების, უზნაძეების უბანში ჭაბუკი ბარათაშვილების სახლთან 1კმ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1298
სოფელ ტყემლოვანაში კაპანაძეების უბანში 1კმ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ქბილარის მიმართულებით მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის მოწყობა ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე 2კმ.-მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1294
სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში 800 გრძ.მ-ზე გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს უბნამდე მისასვლელი გზის 330გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ სვერში ლოჟღაეთში 400გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
708
სოფელ სვერში ჯაფარიძეების უბანში 150 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ ცხრუკვეთში საბრაგუნო -ჭიპაშვილების უბანში 100 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
472
სოფელ პერევისაში ჯაოშვილების უბანში 250გრძ.მ-ზე გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში გზის 600 გრძ.მ-ზე მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1062
სოფელ დარკვეთში კაციტაძეების უბანში 800გრძ.მ გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1180
სოფელ ნავარძეთში ბაჭიკაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
708
სოფელ პერევისაში ცხადაძეების უბანში 300მ-იანი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
სოფელ ზოდში ქაშაკაშვილების უბანში 1600-გრძ მ. გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
1888
სოფელ დარკვეთში სკოლასთან მისასვლელი 500-გრძ. მ გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
944
სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში 150-გრძ. მ გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშ. გაფორმებულია)
0
590
123
ჭიათურა-საჩხერის გზატკეცილზე (მღვიმევის მონასტერთან) საპარკინგე ადგილის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები
0
1000
124
სოფელ კაცხში მონასტრის თავიდან ხარატიშვილების უბნისკენ მიმავალი გზის დარჩენილი მონაკვეთის საპროექტო სამუშაოები
0
1000
125
სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში 2კმ 200გრძ მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ხრეითში მოდებაძეების - მიხელიძეები კალოს უბანის 600გრძ მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ვაჭევში კვერნები, ბაგრატები, კაკაჩეების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ვაჭევში ბუკები, კონწლების უბანში 540გრძ.მ. გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ღვითორში სკოლამდე მისასვლელი გზის და ბაბრების უბნის 450გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში 500გრძ. მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ჯოლხეეთში დაბლა უბანში დავით აბესაძის სახლთან 100გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ჯოლხეეთში სასაფლაომდე მისასვლელი 150გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ მელუშეეთში ორღარიანი წყაროს უბანში 300 გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ქვ.უსახელოში წერეთლების უბანში(ჯარგვენაული) სასაფლაომდე 600გრძ.მეტრზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ნავარძეთში მე-9 ქუჩისა და შემოღობილი ბაღის(ნაძვნარი) გასწვრივ გზის პროექტირება, სოფელ მერევში კაპანაძეები - სკოლის 550გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ მერევში ხოკერაშვილების საუბნო გზის 200გრძ.მ-ზე რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელი რკვიანის საუბნო 750გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელი რკვიანის ტაძრამდე მისასვლელი და გაგრძელება კოპიტებამდე 1000გრძ.მ-ზე. საუბნო გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში ხოსიკიშვილები - ფაცინიშვილების უბანში 400გრძ.მ გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ უსახელო (ბიძინა სამხარაძის უბანი) საუბნო 450გძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის უბნის გზის მოწყობის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში 300გრძ.მ-ძე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში კრავების მეორე უბანში 500მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ თვალუეთში ზენაშვილების უბანში 400გრძ.მ გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეების უბნში150გრძ.მ გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში ლოჟღაეთში გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ უსახელო (ტბის უბანში) 500 გძ.მ-ზე. საუბნო გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ მანდაეთში უზნაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი 250გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, გეზრულში ლომიძეები-კაციების უბანში გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ვანში ცენტრალური გზის 3კმ-მდე მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ რკვიანში ბიძინა სამხარაძის უბანში 300გრძ.მ-ზე. გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ რგანში ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე 80გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ჯვარიჭალაში( რგანი) 70გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები,სოფელ წირქვალში მეცხოვრიშვილების(კურდულები) უბანში 300გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბანში 300გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები,სოფელ ხრეითში, მემორიალის მიმდებარედ გამყრელიძეების ბაქრაძეების, კერესელიძეების 800გრძ.მ-ზე საუბნო გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სკინდორში კაპანაძეების უბანში 120გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები, ყაზბეგის ქუჩა №1 -ის შიდა ეზოს რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები.
0
40000
სულ ჯამიში
4281440
3021212
პროგრამის დასახელება
კოდი
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 04
0.767
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება სოფელ ხრეითში ტაბატაძეების ხიდის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ( ხელშეკრულება გაფორმებულია)
პროგრამის დასახელება
კოდი
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 05
369.309
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას.მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი სახსრები ხმარდება როგორც საპროექტო სამუშაოებს აგრეთვე შემდგომ საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობას.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ნაგუთის დასახლებიდან ბაზრამდე და საჩხერის გზატკეცილის გასწვრივ შიდა ეზოებისა და ღობეების მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია) საევე საპროექტო სამუშაოები ჩატარდება სოფელ ჭიათურაში კოსტავას ქუჩაზე სბავშვო ბაღის მიმდებარედ არსებული მინი სპორტული მოედნის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია (ტენდერი არის გამოცხადებულია) ჭიათურაში საბჭოს ქუჩა მეორე შესახვევი გიორგი ციცივიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა. აღმაშენებლის №199-ის მიმდებარედ ზაზა გოგსაძის სახლთან საყრდენი კედლის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: სოფელ უსახელოში ცენტარულრი გზის მიმდებარედ დაზიანებული საყრდენი კედლის, თავისუფლების I შესახვევი 15 -თან ჭიტაძე გედევანის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობისა და სანიაღვრე არხის აღდგენის 40 გრძ.მ-ზე ეზოდან უახლოეს ჭამდე, სოფელ სალიეთში თენგიზ მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის, მაღარო2-ის დასახლებაში ნოდარ სამხარაძის სახლთან სარდენი კედლის, სოფელ სალიეთში თომა მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის 10გრძ.მ-ზე და სოფელ მორძგვეთში ცინასი მოდებაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. აგრეთვე ტენდერი გამოცხადდება ცუცქირიძის ქ.13-ში კოტე ნეფარიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ გუნდაეთში ვახო მაჩაიძის საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ქუთაისის ქ.№15 თან მეგრელიშვილი ლეილას საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ნავარძეთში საკირეს უბანში ნათელა ბარაბაძის საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, რუსთაველის ქუჩაზე კლდის თავზე დამცავი ჯებირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქ.№134 ნატო ხარშილაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ერისთავის ქ№21 აკაკი ტატიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ხრეითში ანა მიხელიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წირქვალში ამირან მეცხოვრიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წირქვალში შოთა ნადირაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წირქვალში ვეფხვია გურულის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, თავისუფლების ქ.19,10,11- თან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ფრანგიშვილის ქ.№16 გიორგი ჩხეიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ქუთაისის ქ№48 ვაჟა კამკამიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ინტერნაციონალის ქ№22 -თან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, საბჭოს IIშეს. 11 ია კაპანაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ტოლსტოის ქ.№14-თან საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში გვალაზურების უბანში დავით ცუცქირიძის საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, გაგარინის ქ.№14 კირკიტაძე ანზორის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები.
გაიცემა გასული წლის დაკავებული 2.5% თანხა. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა.
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 06
660.860
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს როგორ ცენტრალური ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები, რომელიც ხმარდება პროექტირებასა და შემდგომ სამუშაოთა განხორციელებას. აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარულების საფუძველძე შემდეგი სამუშაოები: ქალაქ ჭიათურაში ყაზბეგის ქუჩაზე გედების ტბისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ხელშეკრულება გაფორმებულია) ქ. ჭიათურაში კინოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქუჩაზე ტროტუარის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით: ასევე ტენდერი გამოცხადებულია და საპროექტო სამუშაოები განხორციელდება 2022 წლისათვის შემდეგ ობიექტებზე: ვაჟა -ფშაველას ქუჩაზე ყოფილი საბაგირო სადგურის (შუალედი სადგური) ტერიტორიის მოწყობისა და კიბეების აღდგენის, აღმაშენებლის ქ.№124 -ის მიმდებარედ კიბეების და ბათუმის ქუჩიდან ჩასასვლელი ბილიკისა და კიბეების მოწყობის, და მაღაროელთა მოედნის რეაბილიტაციის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყლის სისტემების განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
640.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა
წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
640.0
პროგრამის განმახორციელებელი
შპს ,,ჭიათურის წყალი“
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02 02
318.226
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება სოფ. წინსოფელში, სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
2022 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
560.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.
1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
460.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
100.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04
2173.7
პროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).არნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:
1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.
2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს და ითვალისწინებს გარე განათებისათვის ამწეკალათის შეძენას და ჭაბურღილების გასაჭრელი სპეციალური ავტომანქანის შეძენას.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 01
2173.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06
648.466
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:
1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.
3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისატვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06 02
100.000
ქვეპროგრამის განმახორციე
ლებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების მოწესრიგება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განხორციელებს საცხოვრებელი სახლებისათვის მასალების შეძენას, რომლის გადაცემა მოხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06 03
548.466
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ.№9-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ.ჭიათურაში თხელიძის ქ. №15-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის, ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. №19-ში და ქ. ჭიათურაში თხელიძის ქ. №17-ში მდებარე მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასაების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე განახლებული რეგიონების ფარგლებში ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის №17-ში, ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის №13-ში და ქ. ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩის №19-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია ზემოთ აღნიშნულ პროექტებზე ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს. სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07
2823.218
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 01
1990.693
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენა-გამწვანება, ასევე ქალაქის შემოსასვლელთან ნავარძეთის მიმდებარედ სკვერებისა და გადასახედების მოწყობის სამუშაოები და ქალაქ ჭიათურაში ტერასული სკვერის მოწყობის სამუშაოები, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მოეწყობა ქ. ჭიათურაში წერეთლის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და ქ. ჭიათურაში ყოფილი პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრიაციული ზონისა და სკვერის მოწყობა ტენდერი გამოცხადებულია 2021 წელს სამუშაოების დასრულება მოხდება 2022 წელს. ასევე განხორციელდება სოფელ სვერში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობის სსაპროექტო სამუშაოები. ტენდერი გამოცხადებულია ჭიათურაში წმ. გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში საშევარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობის, ჩაჩანიძის ქ.N52-თან ტრენაჟორების, ფანჩატურის მოწყობა -შემოღობვის და ჩაჩანიძის N58-ის ეზოს შემოღობვის და კეთიმოწყობის, ჭიათურაში ჭიღლაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში სიგულდას სკვერის მოწყობის, ჭიათურაში ეთერ სამხარაძე-ჯღამაძის სახელობის სკვერის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩასატარებლად, თბილისის ქN6-ის მიმდებარედ სკვერისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მშენებლობის ტრესტის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება კონკურსის წესით და ლეჟუბანში ჩაჩანიძის ქუჩაზე ეკლესიის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე სკვერის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 02
832.525
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად სოფელ მერევში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, 812000 ლარის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 08
35.171
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ზედა ბერეთისაში შემოღობვის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ასევე განხორციელდება სოფელ გუნდაეთში უზნაძეების უბანში ეკლესიის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაძენად. ზედამხედველობას განახორციელებს საინჟინრო მონიტორინგი.
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00🔗
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
1800.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ქვათაცვენის ღონისძიებები
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 02
150.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საშევარდნოს კლდისა და მიმდებარე ფერდობზე ქვათაცვენის პრობლემის აღმოსაფხვრელად შესაბამისი დასკვნისა და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
პროგრამის დასახელება
კოდი
კაპიტალუ
რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 03
170.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად. ასევე დაგეგმილია ერთი ერთეული ავტომანქანის ამწე კალათის შეძენა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სანიაღვრე არხების აღდგენა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 04
149.477
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მაღარო N18-ის გადასახვევის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის რეაბილიტაცია, . სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები. ასევე განხორციელდება გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში გოგებაშვილის I შეს N15-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა. სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში წყაროს მიმდებარედ დაახლოებით 50გრძ. მეტრის სანიღვრე არხის მოწყობის, ჩაჩანიჩის ქუჩაზე იშხნელების სახლთან სანიაღვრე არხისა და შემკრების მოწყობის, სანიაღვრე არხის აღდგენა თავისუფლების ქუჩაზე დაახლოებით 40მ-ზე (ჭიტაძის ეზოდან უახლოეს ჭამდე) მოწყობის, ჩაჩანიძის ქუჩაზე კომისარიატის მოპირდაპირედ თეიმურაზ გურჯიძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობის და 9აპრილის ქN57 -დან 9აპრილის ქN 87-ის გაგრძელებაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ჭიათურაში 9 აპრილისქუჩაზე სანიაღვრე არხის საპროექტო სამუშაოები.
მუხლი 15. განათლება 04 00🔗
სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
4500.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 30 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03
825.319
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 14.01.2022 წლის №51 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00🔗
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
2420.085
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
1307.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
700.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
467.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 11 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
320.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ღონისძიებები
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
180.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 03
933.085
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე ყოფილი მე-10 სკოლის ტერიტორიაზე მინი საფეხბურთო მოედნისა და სკვერის მოწყობა, ქ. ჭიათურაში მე-3 საჯარო სკოლასთან მინი სტადიონის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია სამუსაოები დასრულდება 2022 წელს). ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის მოწყობის, უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის და თემურ მაღრაძის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება აგრეთვე განხორციელდება სოფელ თვალუეთში სტადიონის და სოფელ ითხვისში 32-ის დასახლებაში საფეხბურთო სტადიონის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესაძენად. სამუშაოები განხორციელდება ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
2685.067
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
2064.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
319.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის N1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს,საიდანაც 64 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 99 მოსწავლე, ობოლი 13 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 39 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
205.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 190 მოსწავლეს,საიდანაც 17 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
115.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 45 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 5 პედაგოგი.
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
315.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
1080.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 870 მოსწავლეს და 26 პედაგოგს.
ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - 223 მოსწავლე;
ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ –106 მოსწავლე
ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 485მოსწავლე
გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე
სასწავლო სექტორი - 42 მოსწავლე (უფასო)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რიტუალების სახლი
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
30.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ რიტუალების სახლი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ღონისძიებები
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 03
490.267
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს განხორციელდება სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ბარგლებში ქ. ჭიათურაში ქორწინების სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, და ქ. ჭიათურაში კულტურის სახლის ტერიტორიაზე სკეიდბორდის სავარჯიშო მოედნისა და სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულებები გაფორმებულია). განხორციელდება საზედამხედველო სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
80.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
პროექტ ,,ეტალონის“ დაფინანსება;
მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
157.7
პროგრამის განმახორციელებელი
ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 02
28.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს.
პროგრამის მიზანი
მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1038.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
650.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
46.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
190.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
150.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
2.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
5.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
210.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
63.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
26.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
4.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
22.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
482.770
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
110.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
100.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
140.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
132.270
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. ასევე მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე.
დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, სოციალური დადგენილების შესაბამისად.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფანცულაიას ქ №13-ში მდებარე დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
100.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
78.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები🔗
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ. კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
31,558.315
8,573.873
22,984.442
34,510.656
6,537.302
27,973.354
35,942.796
9,756.933
26,185.863
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,754.130
0.000
1,754.130
1,864.000
0.000
1,864.000
1,911.000
0.000
1,911.000
ხარჯები
14,454.757
595.559
13,859.198
19,962.383
804.367
19,158.016
22,359.164
1,328.738
21,030.426
შრომის ანაზღაურება
2,086.697
91.600
1,995.097
2,200.820
94.420
2,106.400
3,528.520
99.000
3,429.520
საქონელი და მომსახურება
1,230.937
400.023
830.914
2,033.467
599.947
1,433.520
2,317.408
846.319
1,471.089
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
49.609
0.000
49.609
51.100
0.000
51.100
51.200
0.000
51.200
სუბსიდიები
8,765.680
97.936
8,667.744
12,772.465
100.000
12,672.465
13,363.200
125.000
13,238.200
გრანტები
79.672
0.000
79.672
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,977.244
6.000
1,971.244
2,065.940
10.000
2,055.940
1,765.000
10.000
1,755.000
სხვა ხარჯები
264.918
0.000
264.918
838.591
0.000
838.591
1,308.836
248.419
1,060.417
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,026.774
7,978.314
9,048.460
14,471.673
5,732.935
8,738.738
13,507.032
8,428.195
5,078.837
ძირითადი აქტივები
17,026.774
7,978.314
9,048.460
14,471.673
5,732.935
8,738.738
13,507.032
8,428.195
5,078.837
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
76.784
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,514.753
104.218
3,410.535
3,956.133
120.000
3,836.133
5,447.509
120.000
5,327.509
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200.000
0.000
200.000
172.000
0.000
172.000
199.000
0.000
199.000
ხარჯები
3,392.723
104.218
3,288.505
3,745.800
120.000
3,625.800
5,216.909
120.000
5,096.909
შრომის ანაზღაურება
2,086.697
91.600
1,995.097
2,200.820
94.420
2,106.400
3,528.520
99.000
3,429.520
საქონელი და მომსახურება
800.288
12.618
787.670
1,381.180
25.580
1,355.600
1,414.089
21.000
1,393.089
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
49.609
0.000
49.609
51.100
0.000
51.100
51.200
0.000
51.200
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
24.562
0.000
24.562
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
243.532
0.000
243.532
15.000
0.000
15.000
18.000
0.000
18.000
სხვა ხარჯები
188.035
0.000
188.035
97.700
0.000
97.700
180.100
0.000
180.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.246
0.000
45.246
133.733
0.000
133.733
154.000
0.000
154.000
ძირითადი აქტივები
45.246
0.000
45.246
133.733
0.000
133.733
154.000
0.000
154.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
76.784
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,082.153
104.218
2,977.935
3,471.433
120.000
3,351.433
4,879.139
120.000
4,759.139
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200.000
0.000
200.000
172.000
0.000
172.000
199.000
0.000
199.000
ხარჯები
2,960.123
104.218
2,855.905
3,337.700
120.000
3,217.700
4,725.139
120.000
4,605.139
შრომის ანაზღაურება
2,086.697
91.600
1,995.097
2,200.820
94.420
2,106.400
3,528.520
99.000
3,429.520
საქონელი და მომსახურება
665.770
12.618
653.152
1,024.180
25.580
998.600
973.519
21.000
952.519
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
49.609
0.000
49.609
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
24.562
0.000
24.562
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.332
0.000
21.332
15.000
0.000
15.000
18.000
0.000
18.000
სხვა ხარჯები
112.153
0.000
112.153
97.700
0.000
97.700
180.100
0.000
180.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.246
0.000
45.246
133.733
0.000
133.733
154.000
0.000
154.000
ძირითადი აქტივები
45.246
0.000
45.246
133.733
0.000
133.733
154.000
0.000
154.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
630.504
0.000
630.504
701.400
0.000
701.400
1,124.980
0.000
1,124.980
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.000
27.000
0.000
0.000
27.000
27.000
ხარჯები
625.960
0.000
625.960
686.400
0.000
686.400
1,101.980
0.000
1,101.980
შრომის ანაზღაურება
441.060
0.000
441.060
440.000
0.000
440.000
803.880
0.000
803.880
საქონელი და მომსახურება
108.830
0.000
108.830
162.400
0.000
162.400
141.000
0.000
141.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სხვა ხარჯები
76.070
0.000
76.070
82.000
0.000
82.000
155.100
0.000
155.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.544
0.000
4.544
15.000
0.000
15.000
23.000
0.000
23.000
ძირითადი აქტივები
4.544
0.000
4.544
15.000
0.000
15.000
23.000
0.000
23.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფასეულობები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2,340.959
0.000
2,340.959
2,612.533
0.000
2,612.533
3,550.319
0.000
3,550.319
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.000
162.000
161.000
161.000
161.000
161.000
ხარჯები
2,223.473
0.000
2,223.473
2,519.600
0.000
2,519.600
3,424.319
0.000
3,424.319
შრომის ანაზღაურება
1,554.037
0.000
1,554.037
1,666.400
0.000
1,666.400
2,563.600
0.000
2,563.600
საქონელი და მომსახურება
537.850
0.000
537.850
825.500
0.000
825.500
795.719
0.000
795.719
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
49.609
0.000
49.609
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
გრანტები
24.562
0.000
24.562
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.332
0.000
21.332
12.000
0.000
12.000
15.000
0.000
15.000
სხვა ხარჯები
36.083
0.000
36.083
15.700
0.000
15.700
25.000
0.000
25.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.702
0.000
40.702
92.933
0.000
92.933
126.000
0.000
126.000
ძირითადი აქტივები
40.702
0.000
40.702
92.933
0.000
92.933
126.000
0.000
126.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარია-ნობის ხელშეწყობა
110.690
104.218
6.472
157.500
120.000
37.500
203.840
120.000
83.840
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
110.690
104.218
6.472
131.700
120.000
11.700
198.840
120.000
78.840
შრომის ანაზღაურება
91.600
91.600
0.000
94.420
94.420
0.000
161.040
99.000
62.040
საქონელი და მომსახურება
19.090
12.618
6.472
36.280
25.580
10.700
36.800
21.000
15.800
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
1.000
1.000
0.000
1.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
25.800
0.000
25.800
5.000
0.000
5.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
25.800
0.000
25.800
5.000
0.000
5.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0.000
0.000
0.000
477.700
0.000
477.700
497.800
0.000
497.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
401.100
0.000
401.100
421.200
0.000
421.200
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
350.000
0.000
350.000
370.000
0.000
370.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
270.000
0.000
270.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
270.000
0.000
270.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
270.000
0.000
270.000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.000
0.000
0.000
130.000
0.000
130.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
130.000
0.000
130.000
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
130.000
0.000
130.000
100.000
0.000
100.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0.000
0.000
0.000
127.700
0.000
127.700
127.800
0.000
127.800
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
51.100
0.000
51.100
51.200
0.000
51.200
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
51.1
0.0
51.1
51.2
0.0
51.2
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
საშინაო
0.000
0.000
0.000
76.600
0.000
76.600
76.600
0.000
76.600
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
2.500
0.000
2.500
7.000
0.000
7.000
70.570
0.000
70.570
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.500
0.000
2.500
7.000
0.000
7.000
70.570
0.000
70.570
საქონელი და მომსახურება
2.500
0.000
2.500
7.000
0.000
7.000
70.570
0.000
70.570
01 04
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
430.100
0.000
430.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
430.100
0.000
430.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
132.018
0.000
132.018
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
222.2
0.0
222.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
75.882
0.000
75.882
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
15,691.574
6,410.756
9,280.818
16,932.902
5,603.023
11,329.879
15,532.369
8,192.606
7,339.763
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97.000
0.000
97.000
158.000
0.000
158.000
158.000
0.000
158.000
ხარჯები
1,315.681
0.000
1,315.681
4,162.391
0.000
4,162.391
3,922.166
248.419
3,673.747
სუბსიდიები
1,314.459
0.000
1,314.459
3,511.500
0.000
3,511.500
3,273.700
0.000
3,273.700
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
650.891
0.000
650.891
648.466
248.419
400.047
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,375.893
6,410.756
7,965.137
12,770.511
5,603.023
7,167.488
11,610.203
7,944.187
3,666.016
ძირითადი აქტივები
14,375.893
6,410.756
7,965.137
12,770.511
5,603.023
7,167.488
11,610.203
7,944.187
3,666.016
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12,156.249
5,614.585
6,541.664
10,766.318
4,754.443
6,011.875
8,333.588
5,142.973
3,190.615
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,156.249
5,614.585
6,541.664
10,766.318
4,754.443
6,011.875
8,333.588
5,142.973
3,190.615
ძირითადი აქტივები
12,156.249
5,614.585
6,541.664
10,766.318
4,754.443
6,011.875
8,333.588
5,142.973
3,190.615
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
10,711.086
5,175.467
5,535.619
10,456.840
4,739.691
5,717.149
7,302.652
4,281.440
3,021.212
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,711.086
5,175.467
5,535.619
10,456.840
4,739.691
5,717.149
7,302.652
4,281.440
3,021.212
ძირითადი აქტივები
10,711.086
5,175.467
5,535.619
10,456.840
4,739.691
5,717.149
7,302.652
4,281.440
3,021.212
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
86.752
0.000
86.752
6.649
0.000
6.649
0.767
0.000
0.767
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.752
0.000
86.752
6.649
0.000
6.649
0.767
0.000
0.767
ძირითადი აქტივები
86.752
0.000
86.752
6.649
0.000
6.649
0.767
0.000
0.767
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
542.086
439.118
102.968
117.552
14.752
102.800
369.309
274.134
95.175
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
542.086
439.118
102.968
117.552
14.752
102.800
369.309
274.134
95.175
ძირითადი აქტივები
542.086
439.118
102.968
117.552
14.752
102.800
369.309
274.134
95.175
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
816.325
0.000
816.325
185.277
0.000
185.277
660.860
587.399
73.461
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
816.325
0.000
816.325
185.277
0.000
185.277
660.860
587.399
73.461
ძირითადი აქტივები
816.325
0.000
816.325
185.277
0.000
185.277
660.860
587.399
73.461
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
652.113
20.752
631.361
753.285
0.000
753.285
958.226
302.314
655.912
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.000
0.000
41.000
46.000
0.000
46.000
46.000
0.000
46.000
ხარჯები
444.954
0.000
444.954
717.000
0.000
717.000
640.000
0.000
640.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
444.954
0.000
444.954
717.000
0.000
717.000
640.000
0.000
640.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
318.226
302.314
15.912
ძირითადი აქტივები
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
318.226
302.314
15.912
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
444.954
0.000
444.954
717.000
0.000
717.000
640.000
0.000
640.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.000
41.000
46.000
46.000
46.000
46.000
ხარჯები
444.954
0.000
444.954
717.000
0.000
717.000
640.000
0.000
640.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
444.954
444.954
717.000
717.000
640.000
640.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
318.226
302.314
15.912
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
318.226
302.314
15.912
ძირითადი აქტივები
207.159
20.752
186.407
36.285
0.000
36.285
318.226
302.314
15.912
02 02 03
შპს ჭიათურის წყალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03
გარე განათება
655.932
0.000
655.932
410.500
0.000
410.500
560.000
0.000
560.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
0.000
7.000
7.000
0.000
7.000
7.000
0.000
7.000
ხარჯები
281.753
0.000
281.753
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
სუბსიდიები
281.753
0.000
281.753
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
374.179
0.000
374.179
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
374.179
0.000
374.179
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
282.953
0.000
282.953
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
ხარჯები
281.753
0.000
281.753
410.500
0.000
410.500
460.000
0.000
460.000
სუბსიდიები
281.753
281.753
410.500
410.500
460.000
460.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
372.979
0.000
372.979
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372.979
0.000
372.979
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
373.0
0.0
373.0
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
587.752
0.000
587.752
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.000
0.000
49.000
105.000
0.000
105.000
105.000
0.000
105.000
ხარჯები
587.752
0.000
587.752
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
სუბსიდიები
587.752
0.000
587.752
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
0.000
0.000
0.000
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.000
49.000
105.000
105.000
105.000
105.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
2,384.000
0.000
2,384.000
2,173.700
0.000
2,173.700
სუბსიდიები
0.000
0.000
2,384.000
2,384.000
2,173.700
2,173.700
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
587.752
0.000
587.752
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
587.752
0.000
587.752
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
587.752
587.752
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
99.744
0.000
99.744
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.744
0.000
99.744
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
99.744
0.000
99.744
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
207.956
0.000
207.956
650.891
0.000
650.891
648.466
248.419
400.047
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
650.891
0.000
650.891
648.466
248.419
400.047
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
650.891
0.000
650.891
648.466
248.419
400.047
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.956
0.000
207.956
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
25.500
0.000
25.500
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
25.500
0.000
25.500
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
25.500
0.000
25.500
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
0.000
0.000
0.000
96.720
0.000
96.720
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
96.720
0.000
96.720
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
96.720
0.000
96.720
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
207.956
0.000
207.956
528.671
0.000
528.671
548.466
248.419
300.047
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
528.671
0.000
528.671
548.466
248.419
300.047
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
528.671
0.000
528.671
548.466
248.419
300.047
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.956
0.000
207.956
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
207.956
0.000
207.956
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,331.828
775.419
556.409
1,894.032
848.580
1,045.452
2,823.218
2,498.900
324.318
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.222
0.000
1.222
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,330.606
775.419
555.187
1,894.032
848.580
1,045.452
2,823.218
2,498.900
324.318
ძირითადი აქტივები
1,330.6
775.4
555.2
1,894.0
848.6
1,045.5
2,823.218
2,498.900
324.318
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
343.193
0.000
343.193
695.452
0.000
695.452
1,990.693
1,675.946
314.747
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
343.193
0.000
343.193
695.452
0.000
695.452
1,990.693
1,675.946
314.747
ძირითადი აქტივები
343.2
0.0
343.2
695.452
0.000
695.452
1,990.693
1,675.946
314.747
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
988.635
775.419
213.216
1,198.580
848.580
350.000
832.525
822.954
9.571
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
987.413
775.419
211.994
1,198.580
848.580
350.000
832.525
822.954
9.571
ძირითადი აქტივები
987.413
775.419
211.994
1,198.580
848.580
350.000
832.525
822.954
9.571
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
0.000
0.000
0.000
73.876
0.000
73.876
35.171
0.000
35.171
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
73.876
0.000
73.876
35.171
0.000
35.171
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
73.876
0.000
73.876
35.171
0.000
35.171
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,413.883
84.636
1,329.247
2,328.617
0.000
2,328.617
2,269.477
0.000
2,269.477
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191.000
0.000
191.000
217.000
0.000
217.000
217.000
0.000
217.000
ხარჯები
1,321.142
0.000
1,321.142
1,833.000
0.000
1,833.000
1,950.000
0.000
1,950.000
სუბსიდიები
1,321.142
0.000
1,321.142
1,833.000
0.000
1,833.000
1,800.000
0.000
1,800.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
150.000
0.000
150.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.741
84.636
8.105
495.617
0.000
495.617
319.477
0.000
319.477
ძირითადი აქტივები
92.741
84.636
8.105
495.617
0.000
495.617
319.477
0.000
319.477
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,324.792
0.000
1,324.792
1,875.000
0.000
1,875.000
1,800.000
0.000
1,800.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.000
196.000
0.000
0.000
193.000
193.000
ხარჯები
1,321.142
0.000
1,321.142
1,833.000
0.000
1,833.000
1,800.000
0.000
1,800.000
სუბსიდიები
1,321.142
1,321.142
1,833.000
1,833.000
1,800.000
1,800.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.650
0.000
3.650
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
3.650
0.000
3.650
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
150.000
0.000
150.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
150.000
0.000
150.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
150.000
0.000
150.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.000
0.000
0.000
124.000
0.000
124.000
170.000
0.000
170.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
124.000
0.000
124.000
170.000
0.000
170.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
124.000
0.000
124.000
170.000
0.000
170.000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
89.091
84.636
4.455
329.617
0.000
329.617
149.477
0.000
149.477
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.091
84.636
4.455
329.617
0.000
329.617
149.477
0.000
149.477
ძირითადი აქტივები
89.091
84.636
4.455
329.617
0.000
329.617
149.477
0.000
149.477
04 00
განათლება
5,643.871
1,870.327
3,773.544
4,348.732
592.180
3,756.552
5,325.319
825.319
4,500.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
702.000
0.000
702.000
707.000
0.000
707.000
707.000
0.000
707.000
ხარჯები
3,229.219
387.405
2,841.814
4,324.367
574.367
3,750.000
5,325.319
825.319
4,500.000
საქონელი და მომსახურება
387.405
387.405
0.000
574.367
574.367
0.000
825.319
825.319
0.000
სუბსიდიები
2,828.727
0.000
2,828.727
3,750.000
0.000
3,750.000
4,500.000
0.000
4,500.000
სხვა ხარჯები
8.087
0.000
8.087
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,414.652
1,482.922
931.730
24.365
17.813
6.552
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2,414.652
1,482.922
931.730
24.365
17.813
6.552
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2,868.808
0.000
2,868.808
3,750.000
0.000
3,750.000
4,500.000
0.000
4,500.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
702.000
702.000
707.000
707.000
707.000
707.000
ხარჯები
2,828.727
0.000
2,828.727
3,750.000
0.000
3,750.000
4,500.000
0.000
4,500.000
სუბსიდიები
2,828.727
2,828.727
3,750.000
3,750.000
4,500.000
4,500.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.081
0.000
40.081
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
40.081
0.000
40.081
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1,302.623
436.604
866.019
4.462
0.000
4.462
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,302.623
436.604
866.019
4.462
0.000
4.462
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,302.623
436.604
866.019
4.462
0.000
4.462
0.000
0.000
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1,472.440
1,433.723
38.717
594.270
592.180
2.090
825.319
825.319
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
400.492
387.405
13.087
574.367
574.367
0.000
825.319
825.319
0.000
საქონელი და მომსახურება
387.405
387.405
0.000
574.367
574.367
0.000
825.319
825.319
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.087
0.000
8.087
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,071.948
1,046.318
25.630
19.903
17.813
2.090
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,071.948
1,046.318
25.630
19.903
17.813
2.090
0.000
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3,393.444
0.000
3,393.444
4,700.412
112.099
4,588.313
5,205.152
484.008
4,721.144
მომუშავეთა რიცხოვნობა
545.130
0.000
545.130
591.000
0.000
591.000
611.000
0.000
611.000
ხარჯები
3,295.202
0.000
3,295.202
3,652.965
0.000
3,652.965
3,781.800
0.000
3,781.800
საქონელი და მომსახურება
3.130
0.000
3.130
30.000
0.000
30.000
50.000
0.000
50.000
სუბსიდიები
3,173.166
0.000
3,173.166
3,532.965
0.000
3,532.965
3,631.800
0.000
3,631.800
სხვა ხარჯები
68.796
0.000
68.796
90.000
0.000
90.000
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.242
0.000
98.242
1,047.447
112.099
935.348
1,423.352
484.008
939.344
ძირითადი აქტივები
98.242
0.000
98.242
1,047.447
112.099
935.348
1,423.352
484.008
939.344
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,358.692
0.000
1,358.692
2,465.613
112.099
2,353.514
2,420.085
0.000
2,420.085
მომუშავეთა რიცხოვნობა
215.000
0.000
215.000
222.000
0.000
222.000
222.000
0.000
222.000
ხარჯები
1,269.649
0.000
1,269.649
1,436.965
0.000
1,436.965
1,487.000
0.000
1,487.000
სუბსიდიები
1,269.649
0.000
1,269.649
1,436.965
0.000
1,436.965
1,487.000
0.000
1,487.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.043
0.000
89.043
1,028.648
112.099
916.549
933.085
0.000
933.085
ძირითადი აქტივები
89.043
0.000
89.043
1,028.648
112.099
916.549
933.085
0.000
933.085
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,301.554
0.000
1,301.554
1,809.500
0.000
1,809.500
1,307.000
0.000
1,307.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
215.000
0.000
215.000
222.000
0.000
222.000
222.000
0.000
222.000
ხარჯები
1,269.649
0.000
1,269.649
1,436.965
0.000
1,436.965
1,307.000
0.000
1,307.000
სუბსიდიები
1,269.649
0.000
1,269.649
1,436.965
0.000
1,436.965
1,307.000
0.000
1,307.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.905
0.000
31.905
372.535
0.000
372.535
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
31.905
0.000
31.905
372.535
0.000
372.535
0.000
0.000
0.000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა
715.204
0.000
715.204
1,140.000
0.000
1,140.000
700.000
0.000
700.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126.000
126.000
129.000
129.000
129.000
129.000
ხარჯები
688.339
0.000
688.339
771.465
0.000
771.465
700.000
0.000
700.000
სუბსიდიები
688.339
688.339
771.465
771.465
700.000
700.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.865
0.000
26.865
368.535
0.000
368.535
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
26.9
0.0
26.9
368.535
0.000
368.535
0.000
0.000
0.000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
352.772
0.000
352.772
400.000
0.000
400.000
287.000
0.000
287.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.000
49.000
51.000
51.000
51.000
51.000
ხარჯები
347.732
0.000
347.732
400.000
0.000
400.000
287.000
0.000
287.000
სუბსიდიები
347.732
347.732
400.000
400.000
287.000
287.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.040
0.000
5.040
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.0
0.0
5.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
233.578
0.000
233.578
269.500
0.000
269.500
320.000
0.000
320.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40.000
40.000
42.000
42.000
42.000
42.000
ხარჯები
233.578
0.000
233.578
265.500
0.000
265.500
320.000
0.000
320.000
სუბსიდიები
233.578
233.578
265.500
265.500
320.000
320.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
180.000
0.000
180.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
180.000
0.000
180.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
180.000
180.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
57.138
0.000
57.138
656.113
112.099
544.014
933.085
0.000
933.085
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.138
0.000
57.138
656.113
112.099
544.014
933.085
0.000
933.085
ძირითადი აქტივები
57.138
0.000
57.138
656.113
112.099
544.014
933.085
0.000
933.085
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1,965.956
0.000
1,965.956
2,144.799
0.000
2,144.799
2,685.067
484.008
2,201.059
მომუშავეთა რიცხოვნობა
330.130
0.000
330.130
369.000
0.000
369.000
389.000
0.000
389.000
ხარჯები
1,956.757
0.000
1,956.757
2,126.000
0.000
2,126.000
2,194.800
0.000
2,194.800
საქონელი და მომსახურება
3.130
0.000
3.130
30.000
0.000
30.000
50.000
0.000
50.000
სუბსიდიები
1,903.517
0.000
1,903.517
2,096.000
0.000
2,096.000
2,144.800
0.000
2,144.800
გრანტები
50.110
0.000
50.110
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.199
0.000
9.199
18.799
0.000
18.799
490.267
484.008
6.259
ძირითადი აქტივები
9.199
0.000
9.199
18.799
0.000
18.799
490.267
484.008
6.259
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,832.826
0.000
1,832.826
1,980.000
0.000
1,980.000
2,064.800
0.000
2,064.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
327.000
0.000
327.000
339.000
0.000
339.000
339.000
0.000
339.000
ხარჯები
1,823.627
0.000
1,823.627
1,976.000
0.000
1,976.000
2,064.800
0.000
2,064.800
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,773.517
0.000
1,773.517
1,976.000
0.000
1,976.000
2,064.800
0.000
2,064.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.199
0.000
9.199
4.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
9.199
0.000
9.199
4.000
0.000
4.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა
260.235
0.000
260.235
300.000
0.000
300.000
319.800
0.000
319.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
ხარჯები
260.235
0.000
260.235
297.960
0.000
297.960
319.800
0.000
319.800
სუბსიდიები
260.235
260.235
297.960
297.960
319.800
319.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
2.040
0.000
2.040
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
2.040
0.000
2.040
0.000
0.000
0.000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა
172.849
0.000
172.849
220.000
0.000
220.000
205.000
0.000
205.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
ხარჯები
171.730
0.000
171.730
220.000
0.000
220.000
205.000
0.000
205.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
171.730
171.730
220.000
220.000
205.000
205.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.119
0.000
1.119
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
62.898
0.000
62.898
65.000
0.000
65.000
115.000
0.000
115.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
ხარჯები
62.898
0.000
62.898
65.000
0.000
65.000
115.000
0.000
115.000
სუბსიდიები
62.898
62.898
65.000
65.000
115.000
115.000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
268.164
0.000
268.164
280.000
0.000
280.000
315.000
0.000
315.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
68.000
68.000
69.000
69.000
69.000
69.000
ხარჯები
262.403
0.000
262.403
278.040
0.000
278.040
315.000
0.000
315.000
სუბსიდიები
262.403
262.403
278.040
278.040
315.000
315.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.761
0.000
5.761
1.960
0.000
1.960
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.761
0.000
5.761
1.960
0.000
1.960
0.000
0.000
0.000
05 02 01 05
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
1,018.570
0.000
1,018.570
1,115.000
0.000
1,115.000
1,080.000
0.000
1,080.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.000
162.000
173.000
173.000
173.000
173.000
ხარჯები
1,016.251
0.000
1,016.251
1,115.000
0.000
1,115.000
1,080.000
0.000
1,080.000
სუბსიდიები
1,016.251
1,016.251
1,115.000
1,115.000
1,080.000
1,080.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.319
0.000
2.319
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.319
0.000
2.319
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 06
თეატრი
50.110
0.000
50.110
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
50.110
0.000
50.110
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
50.110
0.000
50.110
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 07
რიტუალების სახლი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
30.000
0.000
30.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
30.000
0.000
30.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
30.000
0.000
30.000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
3.130
0.000
3.130
30.000
0.000
30.000
50.000
0.000
50.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
3.130
0.000
3.130
30.000
0.000
30.000
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
3.1
0.0
3.1
30.0
0.0
30.0
50.000
0.000
50.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
14.799
0.000
14.799
490.267
484.008
6.259
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
14.799
0.000
14.799
490.267
484.008
6.259
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
14.799
0.000
14.799
490.267
484.008
6.259
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
130.000
0.000
130.000
120.000
0.000
120.000
80.000
0.000
80.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
130.000
0.000
130.000
120.000
0.000
120.000
80.000
0.000
80.000
სუბსიდიები
130.000
130.000
120.000
120.000
80.000
80.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
68.796
0.000
68.796
90.000
0.000
90.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
68.796
0.000
68.796
90.000
0.000
90.000
100.000
0.000
100.000
სხვა ხარჯები
68.796
0.000
68.796
90.000
0.000
90.000
100.000
0.000
100.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,900.790
103.936
1,796.854
2,243.860
110.000
2,133.860
2,162.970
135.000
2,027.970
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
1,900.790
103.936
1,796.854
2,243.860
110.000
2,133.860
2,162.970
135.000
2,027.970
საქონელი და მომსახურება
38.892
0.000
38.892
47.920
0.000
47.920
28.000
0.000
28.000
სუბსიდიები
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
სოციალური უზრუნველყოფა
1,733.712
6.000
1,727.712
2,050.940
10.000
2,040.940
1,747.000
10.000
1,737.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
230.270
0.000
230.270
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
167.078
97.936
69.142
192.920
100.000
92.920
185.700
125.000
60.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
167.078
97.936
69.142
192.920
100.000
92.920
185.700
125.000
60.700
საქონელი და მომსახურება
38.892
0.000
38.892
47.920
0.000
47.920
28.000
0.000
28.000
სუბსიდიები
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
ხარჯები
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
128.186
97.936
30.250
145.000
100.000
45.000
157.700
125.000
32.700
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
38.892
0.000
38.892
47.920
0.000
47.920
28.000
0.000
28.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
38.892
0.000
38.892
47.920
0.000
47.920
28.000
0.000
28.000
საქონელი და მომსახურება
38.892
0.000
38.892
47.920
0.000
47.920
28.000
0.000
28.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
1,733.712
6.000
1,727.712
2,050.940
10.000
2,040.940
1,977.270
10.000
1,967.270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,733.712
6.000
1,727.712
2,050.940
10.000
2,040.940
1,977.270
10.000
1,967.270
სოციალური უზრუნველყოფა
1,733.712
6.000
1,727.712
2,050.940
10.000
2,040.940
1,747.000
10.000
1,737.000
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
899.093
0.000
899.093
947.000
0.000
947.000
1,038.000
0.000
1,038.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
899.093
0.000
899.093
947.000
0.000
947.000
1,038.000
0.000
1,038.000
სოციალური უზრუნველყოფა
899.093
0.000
899.093
947.000
0.000
947.000
1,038.000
0.000
1,038.000
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
557.483
0.000
557.483
580.000
0.000
580.000
650.000
0.000
650.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
557.483
0.000
557.483
580.000
0.000
580.000
650.000
0.000
650.000
სოციალური უზრუნველყოფა
557.483
0.000
557.483
580.000
0.000
580.000
650.000
0.000
650.000
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
47.760
0.000
47.760
45.000
0.000
45.000
46.000
0.000
46.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
47.760
0.000
47.760
45.000
0.000
45.000
46.000
0.000
46.000
სოციალური უზრუნველყოფა
47.760
0.000
47.760
45.000
0.000
45.000
46.000
0.000
46.000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
168.750
0.000
168.750
180.000
0.000
180.000
190.000
0.000
190.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
168.750
0.000
168.750
180.000
0.000
180.000
190.000
0.000
190.000
სოციალური უზრუნველყოფა
168.750
0.000
168.750
180.000
0.000
180.000
190.000
0.000
190.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
124.000
0.000
124.000
140.000
0.000
140.000
150.000
0.000
150.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
124.000
0.000
124.000
140.000
0.000
140.000
150.000
0.000
150.000
სოციალური უზრუნველყოფა
124.000
0.000
124.000
140.000
0.000
140.000
150.000
0.000
150.000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.100
0.000
1.100
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
1.000
1.000
0.000
5.500
5.000
0.500
5.500
5.000
0.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.000
1.000
0.000
5.500
5.000
0.500
5.500
5.000
0.500
სოციალური უზრუნველყოფა
1.000
1.000
0.000
5.500
5.000
0.500
5.500
5.000
0.500
06 02 03
უფასო სასადილო
134.269
0.000
134.269
200.000
0.000
200.000
210.000
0.000
210.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
134.269
0.000
134.269
200.000
0.000
200.000
210.000
0.000
210.000
სოციალური უზრუნველყოფა
134.269
0.000
134.269
200.000
0.000
200.000
210.000
0.000
210.000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
51.400
5.000
46.400
62.000
5.000
57.000
63.000
5.000
58.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
51.400
5.000
46.400
62.000
5.000
57.000
63.000
5.000
58.000
სოციალური უზრუნველყოფა
51.400
5.000
46.400
62.000
5.000
57.000
63.000
5.000
58.000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
22.500
0.000
22.500
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
22.500
0.000
22.500
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
სოციალური უზრუნველყოფა
22.500
0.000
22.500
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
9.000
5.000
4.000
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
9.000
5.000
4.000
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.000
5.000
4.000
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2.400
0.000
2.400
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.400
0.000
2.400
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.400
0.000
2.400
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
17.500
0.000
17.500
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
17.500
0.000
17.500
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
სოციალური უზრუნველყოფა
17.500
0.000
17.500
22.000
0.000
22.000
22.000
0.000
22.000
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
508.450
0.000
508.450
638.440
0.000
638.440
482.770
0.000
482.770
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
508.450
0.000
508.450
638.440
0.000
638.440
482.770
0.000
482.770
სოციალური უზრუნველყოფა
508.450
0.000
508.450
638.440
0.000
638.440
352.500
0.000
352.500
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
67.250
0.000
67.250
113.000
0.000
113.000
110.000
0.000
110.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
67.250
0.000
67.250
113.000
0.000
113.000
110.000
0.000
110.000
სოციალური უზრუნველყოფა
67.250
0.000
67.250
113.000
0.000
113.000
110.000
0.000
110.000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
67.400
0.000
67.400
75.000
0.000
75.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
67.400
0.000
67.400
75.000
0.000
75.000
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
67.400
0.000
67.400
75.000
0.000
75.000
100.000
0.000
100.000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
61.900
0.000
61.900
150.000
0.000
150.000
140.000
0.000
140.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
61.900
0.000
61.900
150.000
0.000
150.000
140.000
0.000
140.000
სოციალური უზრუნველყოფა
61.900
0.000
61.900
150.000
0.000
150.000
140.000
0.000
140.000
06 02 05 04
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
311.900
0.000
311.900
300.440
0.000
300.440
132.770
0.000
132.770
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
311.900
0.000
311.900
300.440
0.000
300.440
132.770
0.000
132.770
სოციალური უზრუნველყოფა
311.900
0.000
311.900
300.440
0.000
300.440
2.500
0.000
2.500
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
130.270
0.000
130.270
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
63.000
0.000
63.000
120.000
0.000
120.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
63.000
0.000
63.000
120.000
0.000
120.000
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
63.000
0.000
63.000
120.000
0.000
120.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
სოციალური უზრუნველყოფა
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
06 02 08
რეგრესის პენია
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი