„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 |
|
2022 წლის 3 ივნისი ქ. ზუგდიდი |
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/11/2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016605) შეტანილ იქნეს ცვლილებება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 51873,9 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 38132,8 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8120,0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5,621.1 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 42581,7 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 11040,7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14096,8 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 3056,1 ათასი ლარით: ათას ლარში
ათას ლარში
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1748,5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 9292,2 ათასი ლარით:
ათას ლარში
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ათას ლარში
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ათასი ლარი
თავი II
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 19,373.4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7,070.7 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9,000.2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,997.5 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 02 01 |
1,200.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“ |
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მოქმედი შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა, შექმნილია პირობები ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენის, შესაძლებლობების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის; უზრუნველყოფილია თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება და მუნიციპალიტეტში სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 02 |
120.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ძეგლთა დაცვის განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
კულტურული მემკვიდრეობა -ძეგლთა დაცვის პროგრამა მოიცავს ამ სფეროში მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას, მატერიალური და არამატერიალური (ეთნოგრაფიული მასალები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები) კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ნებისმიერი მასალითა და საშუალებით ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების, ფოლკლორის, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ, რელიგიურ, ესთეტიკურ, მხატვრულ, მეცნიერულ, ტექნიკურ თუ სხვა ღირებულებათა აღრიცხვას, დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ძეგლებისა და ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტების გამოვლენასა და შესაბამისი ორგანიზაციების დაუწყებას შემდგომი ექსპერტიზისა და კლასიფიკაციისთვის; შესაბამისი პროფილის საქართველოს სხვა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას; მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნების მიზნით ამ პროფილის საგანმანათლებლო საქმიანობის, პროფესიული დაოსტატების ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელებას. უფლებამოსილი კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამუზეუმო სისტემის განვითარების ხელშეწყობას, მისი მატერიალური უზრუნველყოფის ზედამხედველობას. მუნიციპალიტეტის მმართველობის სფეროში შემავალ დაწესებულებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვის ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, გამოჩენილი პიროვნებების ხსოვნის უკდავყოფას. განათლებისა და კულტურის სფეროში დასაქმებულთა მოღვაწეობის წარმოჩინებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობას. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; ტრადიციული ხალხური რეწვისა და გამოყენებითი ხელოვნების სფეროში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის, ან ამ ნიშნის მქონე ობიექტების რეაბილიტაცია, დამცავი ზონების კეთილმოწყობა; სტაციონალური არქეოლოგიური კვლევა-ძიების წარმოება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გარემოსთან ადაპტაცია, კონსერვაცია, რესტავრაცია; მოსწავლე -ახალგაზრდებში კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობების შეცნობის მიზნით სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სახელმწიფო დაცვის ქოლგის ორგანიზება; კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების პოპულარიზება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საინფორმაციო ბანკის სისტემატური შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სამეცნიერო მიმოქცევაში შეტანა, სპეციალური კვლევითი ხასიათის წიგნის გამოცემა; გამოჩენილ, ღვაწლმოსილ ადამიანებთან შეხვედრა და მათი ღვაწლის პოპულარიზება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უზრუნველყოფილია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; მოწესრიგებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვიანობა და ხელშეწყობილია მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლების განთავსება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 03 |
700.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი“ |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ფუნქციას წარმოადგენს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც სასოფლო და საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალებთან ერთად ეწევა საინფორმაციო და წიგნით მომსახურებას. უდიდესია ბიბლიოთეკების როლი საზოგადოების ინფორმირებულობის, მეცნიერების, კულტურის, განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ამ მიზნით ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ატარებს სხვადასხვა ინტელექტუალურ ღონისძიებას: აწყობს ავტორების შემოქმედებით საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას, მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის თემატურ, შემეცნებით ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას. წიგნიერების გაზრდას, შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდას. საინტერესო მასობრივმა ღონისძიებებმა გაზარდა მკითხველთა რაოდენობა, პოპულარული გახადა ბიბლიოთეკა და ის იქცა ახალგაზრდობის თავშეყრის ერთ-ერთ საინტერესო ადგილად. ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ეწევა სამეცნიერო საქმიანობასაც, მუშაობს ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების, წიგნების ანალიტიკურ აღწერილობაზე, ამზადებს ზუგდიდის ბიბლიოგრაფიასა და მხარეთმცოდნეობით ლიტერატურას გამოსაცემად. ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი შედგება ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკისაგან, სამი საქალაქო და 28 სასოფლო ბიბლიოთეკა-ფილიალებისაგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს 188 096 ეგზემპლარს. დასაქმებულია შტატით 99 თანამშრომელი, რომლებიც ემსახურებიან ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები: ლიტერატურულ-თეატრალიზებული საღამოები, სამეცნიერო კონფერენციები, გამოფენები, საჯარო კითხვის დღეები, საზაფხულო სკოლა. ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ცენტრალური ბიბლიოთეკის, საქალაქო და სასოფლო ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდი მუდმივად ივსება ახალი წიგნებით, ყოველწლიურად ხდება ჟურნალ-გაზეთების ახალი ნომრების გამოწერა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკების უწყვეტი ფუნქციონირება და ელექტრონული ბიბლიოთეკების განვითარება, მხარეთმცოდნეობითი ლიტერატურის პოპულარიზაცია, საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის განახლება და წიგნებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 04 |
254.9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების, ადგილობრივი, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება; მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, მონაწილეთა მასობრიობა, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით. თეატრის, კინოს, კლასიკური, საოპერო და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ტრადიციული დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა, შენარჩუნება, დაცვა და პოპულარიზაცია. ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის მიზნით საზოგადოებაში მოტივაციის ამაღლება. ისტორიულად, რელიგიურად და კულტურულად ჩამოყალიბებული ეროვნული ტრადიციების დაცვა და განმტკიცება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარება და მისთვის მეთოდური დახმარების გაწევა. ადგილობრივ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა, ხელოვანების საღამოების მოწყობა, შემოსული მცირე პროექტების ხელშეწყობა. პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვნად შეცვლილ რეალობაში მეტი დატვირთვა ექნება ძირითადად, ონლაინ ფორმატში დაგეგმილ ღონისძიებებს. შესაბამისად, შეცვლილია მასშტაბურობაც. პრიორიტეტულია ისეთი ტიპის ღონისძიებები, რომლებიც ღია სივრცეში, სხვადასხვა რეგულაციების დაცვით გაიმართება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და მოტივირება კულტურული ფასეულობების დაცვა-პოპულარიზების საქმეში, გამოვლენილი საინტერესო იდეების ხელშეწყობა და ხელშეწყობილია ახალგაზრდების სხვადასხვა სახის კონკურსებში მონაწილეობა
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 05 |
66.4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მერიის ადმინისტრაციული სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გასაზრდელად საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება; საგანმანათლებლო, ისტორიული, მემუარული, საცნობარო და სხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა; წიგნების, ბროშურების, საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა; საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის თემატურად მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მერიის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციისა და ანონსების განთავსება მთავარ და თემატურ გვერდებზე; ფოტო და ვიდეომასალების, ინფომრაციის გავრცელება სოციალურ ქსელში ამ დანიშნულებით შესაბამისი სააგენტოს მომსახურება; ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში; გაზეთ „ახალ ზუგდიდში“ მასალებისა და ინფორმაციების განთავსების მომსახურების შესყიდვა; ვებგვერდის მომსახურების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების და საქართველოს ზოგადადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა მიხედვით აღმასრულებელი ორგანოს ანგარიშის გამოქვეყნება; ადგილობრივ ტელე და რადიო ეთერში მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო თუ სხვა საჭიროებისათვის საეთერო დროის მომსახურების შესყიდვა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია ელექტრონული და ბეჭდური გამოცემები და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამების თაობაზე |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 06 |
120.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია რელიგიურ ორგანიზაციათა და სხვადასხვა კონფესიათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სახელოვნებო სკოლები ხელშეწყობის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 07 |
689.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების განვითარების ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ააიპ-ის საქმიანობა მრავალმხრივი და საკმაოდ მრავალფეროვანია. მისი ფუნქციონირების მიზანს წარმოადგენს: მაღალი მუსიკალური მონაცემებისა და სახელოვნებო შემოქმედებითი ნიჭის მქონე მოზარდების გამოვლენა-განვითარება; განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მოზარდების გამოვლენა და ხელშეწყობა; სპეციალური სამუსიკო სასწავლებლისათვის მომავალ კადრებად აღზრდა და საგუნდო ხელოვნების ხაზით მომზადება; ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მაღალპროფესიულ დონეზე სწავლება (ქართული ხალხური სიმღერების შემსწავლელი წრე, ხალხურ საკრავთა ორკესტრი, ფოლკლორული ჯგუფები, კლასიკური და საესტრადო ვოკალი, საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილებები, საგუნდო-სამუსიკო სკოლა, სამხატვრო სკოლა, ანიმაციური საფუძვლები); კონკურსების ჩატარება, თანამედროვე და საესტრადო სიმღერების სწავლება; თანამშრომლობა შშმ მოზარდებთან; შიდა სასკოლო ღონისძიებების, დახურული და ღია კონცერტების, ღია გაკვეთილების, მუსიკალურ-ლიტერატურული საღამოების, მუსიკალური და თეატრალური კვირეულების, გამოფენების და ღია პლენერების ჩატარება; მუნიციპალურ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება; კონკურსების ჩატარება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხელშეწყობილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის შესაძლებლობების, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წარმოჩენა, მათი მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება;
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საცხენოსნო კლუბ "ხარებას" ფინანსური ხელშეწყობა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 03 |
80.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ საცხენოსნო კლუბი „ხარება“ |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სპორტული ცხენოსნობის მიმდევარი ახალგაზრდებისა და მოყვარულების დაინტერესება ამ სახეობის სპორტით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის საცხენოსნო სპორტის მეშვეობით პროფილაქტიკურ-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხელშეწყობა; ცხენოსნობის ეროვნული სახეობების (ისინდი, ცხენბურთი, დოღი, მარულა) შეჯიბრებებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
უზრუნველყოფილია სპორტული ცხენოსნობის პოპულარიზაცია და საცხენოსნო სპორტით ახალგაზრდობის დაინტერესების გაზრდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების გარემოსთან ადაპტირების გაუმჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 04 |
420.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ოდიში“-1919. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოზარდ თაობაში საფეხბურთო სპორტის ფართო პოპულარიზაციას, სპორტის ამ სახეობაში მათ აქტიურად ჩაბმას, სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის სისტემურობის და ეფექტური შედეგების მიღწევას. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ხელშეწყობილია საფეხბურთო კლუბში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა და ბავშვთა გუნდების ჩამოყალიბება, სპორტულ შეჯიბრებებში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,572.7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2022 წლის გეგმა |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და |
4,572.7 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1,852.7 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
350.0 |
|
06 01 02 |
ჯანდავის სხვა ღონისძიებები |
20.0 |
|
06 01 03 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა |
1,482.7 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
2,670.0 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
270.0 |
|
06 02 02 |
ომის ვეტერანთა სოციალური |
55.0 |
|
06 02 03 |
გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური |
230.0 |
|
06 02 04 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
220.0 |
|
06 02 05 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა |
70.0 |
|
06 02 06 |
ხანდაზმულთა,მარტოხელა მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა |
50.0 |
|
06 02 07 |
სადღესასწაულო დღეების |
80.0 |
|
06 02 08 |
ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა |
80.0 |
|
06 02 09 |
სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა |
180.0 |
|
06 02 10 |
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა |
30.0 |
|
06 02 11 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა |
260.0 |
|
06 02 12 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება |
50.0 |
|
06 02 13 |
პროგრამა "სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" |
35.0 |
|
06 02 14 |
უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა |
1,060.0 |
|
06 03 |
ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის პროგრამა |
50.0 |
|
06 03 01 |
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა |
10.0 |
|
06 03 02 |
კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის ქვეპროგრამა |
4.0 |
|
06 03 03 |
ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამა |
4.0 |
|
06 03 04 |
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა |
32.0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჯანმრთელობის დაცვა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 01 |
1,852.7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ჯანდაცვის განყოფილება; ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში 3 ქვეპროგრამა ხორციელდება, რომელიც მოიცავს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებებსა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
უზრუნველყოფილია სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 01 01 |
350.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც მიმდინარეობს ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტეგრირებული პროგრამა ითვალისწინებს გადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენციას ეპიდზედამხედველობის სისტემით, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის, განხორციელების ხელშეწყობას საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფით, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შეზღუდვას, პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევას დაავადების დიაგნოსტიკისა და პროფილაქტიკური მკურნალობისას, სანიტარული ღონისძიებების დაცვის ზედამხეველობას სკოლამდელ დაწესებულებებსა და სკოლებში. ჯანმრთელობის დაცვის ფარგლებში ფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა იმუნიზაცია, ეპიდზედამხედველობა, C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა და ა. შ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უზრუნველყოფილია ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია. |
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 02
20.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის/შიდსისა და C ჰეპატიტის გავრცელების თვალსაზრისით სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი შედარებით მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩევა, კერძოდ: C ჰეპატიტით დაავადებულია რეგიონის მოსახლეობის 7.2%, ზუგდიდის თემის მოსახლეობის 10.2%, ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობის 14%. ტუბერკულოზის გავრცელება შეადგენს 135.1 ყოველ 100 000 მოსახლეზე და აივ/ინფექცია შიდსის - 249-ს ყოველ 100 000 მოსახლეზე, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება საქართველოს საშუალო მაჩვენებლებს. ამ დაავადებათა დაძლევის ყველაზე ეფექტურ გზად მიჩნეულია ადრეული გამოვლენა და მკურნალობა. სადღეისოდ, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლების შეზღუდული როლი C ჰეპატიტის, აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის ადრეულ გამოვლენასა და პრევენციაში, ეს აფერხებს ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობას, დროულად გამოავლინოს ის პირები, რომელთა მიმართვა საჭიროა დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის სერვისებისკენ. C ჰეპატიტის, აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკისა და მართვის სერვისების ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში, ეფექტურობის თვალსაზრისით, საყოველთაოდ აღიარებული სტრატეგიაა, რომელიც პაციენტს საშუალებას აძლევს „ერთი-ფანჯრის“ პრინციპით მიიღოს ყველა საჭირო მომსახურება. ამ გზით შესაძლებელია სამივე მიმართულებით შემთხვევების მეტად აქტიური გამოვლენა და ასევე მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება. პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია.
მოსალოდნელი შედეგი
უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ელიმინაცია.
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 01 03 |
1,482.7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ჯანდაცვის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სამედიცინო მომსახურების, ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსება/თანადაფინანსებას, იშვიათი დაავადებების მქონე, ბინაზე მყოფი პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე და მძიმე ოკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსურ მხარადჭერას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობას სკრინინგული პროგრამების მხარდაჭერის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და დაავადებების პრევენცია-პროფილაქტიკაზე ცნობიერების ამაღლების გზით. პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი სახის მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსებას: ძვირადღირებული მედიკამენტების თანადაფინანსება, რომელთა ერთეულის ღირებულება შეადგენს 50 (ორმოცდაათი) ლარს და ზევით - მაქსიმალური ლიმიტი - 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი, ონკოლოგიური ავადმყოფებისთვის მაქსიმალური ლიმიტი - 250 (ორას ორმოცდაათი ლარი). დაფინანსება წელიწადში ერთხელ. მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ) პირები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, ქრონიკული დაავადებების (ბრონქული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, დიაბეტი, გლაუკომა, გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია, პარკინსონის დაავადება ) მქონე პირები. ძვირადღირებული გამოკვლევების (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია) ოპერაციულთანადაფინანსება- მაქსიმალური ლიმიტი 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ. მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე ნაკლები) პირები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ) პირები, სიმსივნით დაავადებულები, სკოლის პედაგოგები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პედაგოგები/ტექ.პერსონალი, პენსიონერები, ომისა და შრომის ვეტერანები, სტუდენტები, პირები, რომელთა ზემოხსენებული მომსახურების ღირებულება 500 ლარი და მეტია . დაფინანსება წელიწადში ერთხელ. PET/კტ კვლევის თანადაფინანსება - მაქს. ლიმიტი 1000 (ერთი ათასი) ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება-ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება წელიწადში ერთხელ. მოსარგებლეები: მოქალაქეები, რომლებსაც ძვირადღირებული ოპერაციის (გარდა ესთეტიური და რეპროდუქტოლოგიური ქირურგიისა) ღირებულება არ უფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო პაკეტიდან- მაქსიმალური ლიმიტი 1 000.00 (ერთი ათასი) ლარი. ლიმიტი განისაზღვროს ჯანდაცვის კომისიის გადაწყვეტილებით. სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), შშმ პირები, სიმსივნით დაავადებული პირები, პენსიონრები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები - თანადაფინანასება საყოველთაო ჯანდაცვასთან/ კერძო სადაზღვევო კომპანიასთან 500- დან 2000 ლარამდე არაუმეტეს - 50%. 2000-დან 5000-მდე 1000 ლარამდე, 5000 ლარი და ზევით - არაუმეტეს 1500 ლარისა. გამონაკლისს წარმოადგენს შშმ 0-18 წლამდე ბავშვები, რომელთა სარებილიტაციო ოპერაციული მკურნალობის 500 ლარამდე თანადაფინანსება მოხდება 100%-ით. ი მკურნალობის დაფინანსების ლიმიტი განისაზღვროს კომისიურად 0-18 წლამდე ბავშვების აბილიტაცია/რეაბილიტაციის თანადაფინანსება: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა 85 ბავშვისთვის. მომსახურების დაფინანსება ყოველთვიურად - 18 საათი (თვეში მაქსიმალური ლიმიტი 378 ლარი); სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება - სოციალურად დაუცველი პირებისთვის (სარეიტინგო ქულა 100 001 -ზე ნაკლები) მაქსიმალური ლიმიტი- 500 (ხუთასი) ლარი, ხოლო დანარჩენი სხვა მოსარგებლეებისთვის - 300 (სამასი) ლარი , წელიწადში ერთხელ. მოსარგებლეები დიაგნოზით: დაუნის სინდრომი;
ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G-80.0 ; G 80.1; G-80.2 ; G-80.3; G- 80.4; G 80.8 ; G -80.9); განვითარების ეტაპების დაყოვნება (R-62.0) - იმ პირებისთვის, რომლებიც არ არიან ჩართულნი ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში; 18+ ასაკის შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირების სარეაბილიტაციო მკურნალობის თანადაფინანსება- სოციალურად დაუცველი პირებისთვის (სარეიტინგო ქულა 65 001 -ზე ნაკლები) მაქსიმალური ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი, ხოლო დანარჩენი სხვა მოსარგებლეებისთვის - 300 (სამასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ. იშვიათი დაავადებების (ცელიაკია, ფენილკეტონურია და მუკოვისციდოზი (ცისტური ფიბროზი ნაწლავური გამოვლინებებით) მქონე პირების სპეციალიზირებული საკვების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფა: ცელიაკია-ყოელთვიურად მაქსიმალური ლიმიტი 250.00 (ორას ორმოცდაათი ) ლარი; ფენილკეტონურია - ყოველთვიურად მაქსიმალური ლიმიტი 500.00 (ხუთასი) ლარი. მუკოვისციდოზი - 0-18 წლამდე ყოველთვიურად მაქსიმალური ლიმიტი -500 (ხუთასი) ლარი; ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენა მოსარგებლეები: 25-70 წლამდე მაღალი რისკის მქონე ქალები. რისკის ჯგუფები: ა) დატვირთული ოჯახური ანამნეზი; ბ) იონიზირებულ რადიაციასთან კონტაქტი საბავშვო ასაკში; გ) ანამნეზში უკვე არსებული ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დაავადება; დ) E00-E07 – ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობები; ე) E65-E68= სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა სახეები; ვ) E70- E90- მეტაბოლური დარღვევები; ზ) სარძევე ჯირკვლის კიბოსწინარე დარღვევები ან კიბო; თ) კისრის ლიმფადენოპათია; ი) ორალური კონტრაცეპტივების მოხმარება; კ) უნაყოფობა. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციფიკური მოვლის საშუალებების (ექსკრემენტის მიმღები კონტეინერი) დაფინანსება მაქს. ლიმიტი 200 (ორასი) ლარი წელიწადში ერთხელ. ბინაზე მყოფი პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირებისთვის სამედიცინო ერთჯერადი სახარჯი მასალის, მოვლის საშუალებებისა და სხვა შესაძენი თანხით უზრუნველყოფა - ყოველთვიურად 200 (ორასი ) ლარი. კოხლეარული იმპლანტის მქონე ან მაღალი ხარისხის (III-IV) სმენადაქვეითებული ნაოპერაციევი 0-18 წლამდე ბავშვების სასმენი აპარატის/პროცესორის თანადაფინანსება - თითოეულ ბავშვზე მაქსიმალური ლიმიტი 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ. ძვირადღირებული თერაპიის საჭიროების მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსური მხარდაჭერის ქვეპროგრამა- არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა წელიწადში ერთხელ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; დაავადებების პრევენცია/პროფილაქტიკაზე ცნობიერებისა და სკრინინგულ პროგრამებში ჩართვის მოტივაციის ამაღლება, დაავადებების დროული დიაგნოსტიკისა და მძიმე გართულებების პრევენციის მიზნით, მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 01 |
270.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მორალურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერას, სოციალურად დაუცველ ქალაქის ტერიტორიაზე მსხოვრებ მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას (ყოველდღიურად) დღეში ერთხელ. სასადილოს სერვისის მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, მარტოხელა, უმუშევარი პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა (სულ 280 ბენეფიციარი). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სოფელში მცხოვრები განსაკუთრებით მძიმე სოციალური და ეკონომიური პირობების მქონე პირები (შშმ პირები, მარტო მცხოვრები მოხუცები და ა.შ) მიიღებენ საკვები პროდუქტებით დახმარებას ერთჯერადად წლის განმავლობაში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
კვებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები; მზრუნველობამოკლებულთა სასადილოში ჩართვის მსურველთა მომლოდინეთა ბაზის შექმნა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 02 |
55.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა ოჯახების ხელშეწყობას, ფაშიზმზე გამარჯვების დღის-9 მაისის დრესასწაულთან დაკავშირებით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერად ფულად დახმარებას 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მათთან გათანაბრებულ პირებს - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ასევე, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარიანი დახმარება, პენსიაზე დანამატის სახით, სამამულო ომის მონაწილე ვეტერანებზე ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს მიერ წარმოდგენილი სიისა ან/და მოქალაქის პირადი განცხადების საფუძველზე; ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს ყოველთვიურ ფინანსურ უზრუნველყოფას, ამავე კავშირის თავმჯდომარის მომართვის საფუძველზე; მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ან საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; მომვლელის საჭიროების მქონე ვეტერანის მოვლის საზღაური ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით; ყოველწლიურად, აგვისტოს თვეში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თითოეულ ოჯახზე 1000 (ერთი ათასი)ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ვეტერანებისა და მათი ოჯახების წევრების ფსიქოსო-ციალური და ფინანსური მხარდაჭერა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 03 |
230.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის (შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მოქმედების პირობებში სასამართლოსა და ან/და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით) მქონე პირთა ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 100-800 (ასი-რვაასი) ლარის ოდენობით, სტატუსის მოქმედების ვადის შესაბამისად; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრის სერვისის დაფინანსებას; ,, ქალთა ოთახის’’ ფინანსურ მხარადჭერას; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე განსახორციელებელი აქტივობების ფინანსურ მხარდაჭერას; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის ფუნქციონერების მხარდაჭერას. პროგრამა ასევე ითვალიწინებს ბავშვთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერად ფულად დახმარებებს: მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის - 18 წლამდე ასაკის 4 ბავშვზე – 200 (ორასი) ლარი; 5 ბავშვზე–300 (სამასი) ლარი და ა.შ; პირველი–მეორე შვილის შეძენისას სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე ( სარეიტინგო ქულა 65001 – ზე ნაკლები)– 200 (ორასი) ლარი ; ტყუპების შეძენისას – 500 (ხუთასი) ლარი; დედ–მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ყოველთვიური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით; მარტოხელა მშობლის, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი ქორწინების გარეშე- ყოველთვიური დახმარება - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მრავალშვილიანი ოჯახების, ობოლი და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერა; გენდერული თანასწორების დაცვა; ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა გაუმჯობესებული სოციალურ-მორალური მდგომარეობა და გარემოსთან რეინტეგრაცია. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 04 |
220.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ რეაბილიტაციას და რეინტეგრაციის ხელშეწყობას საზოგადოებაში. 18 წლამდე ასაკის შშმ და მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, გარდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი უწყვეტ პროგრამაში ჩართული ბავშვებისა. სმენა და მხედველობადაქვეითებული, მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით გაეწევათ ფულადი დახმარება 25-25 (ოცდახუთი- ოცდახუთი) ლარის ოდენობით 4 თვის განმავლობაში. შშმ პირებს (მწოლიარე ან ეტლით მოსარგებლე), სოციალურად დაუცველ ოჯახებს (სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები), რომლებსაც ჰყავთ მუდმივი მზრუნვის საჭიროების მქონე მწოლიარე ან ეტლით მოსარგებლე ავადმყოფი შეუძლიათ ისარგებლონ მომვლელის პროგრამის მხარდაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს ზრუნვის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის მოვლის საზღაურის დაფინანსებას ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეზღუდული შესაძლებლობის და განსაკუთრებული მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 05 |
70.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარჩანალდაკარგულთა ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას: მარჩენალდაკარგულ ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე შვილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით ეძლევა 200 (ორასი) ლარი წელიწადში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების ფინანსური მხარადჭერა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 06 |
50.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ პირთა ერთჯერად 500 (ხუთასი)-ლარიან დახმარებას, სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები) ადგილობრივ გარდაცვლილ ბენეფიციართა ოჯახისთვის ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულთა შინმოვლას, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა და მარტომცხოვრებ ხანდაზმულთათვის შინ მოვლის სერვისის მიწოდებას: სპეციალურად ადაპტირებული მიკროავტობუსის საშუალებით; ექიმით, მომვლელით და მძღოლით დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფის მიერ ადგილზე ვიზიტების განხორციელება და საჭიროების მიხედვით, ხანდაზმულებისთვის სხვადასხვა ყოფითი ხასიათის მომსახურების გაწევა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხანდაზმულთა და მარტოხელა მოხუცების ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 07 |
80.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2 მსოფლიო ომის მონაწილეების (ადგილობრივი და დევნილი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანი ოჯახების, 100 წელს გადაცილებული პირების, მზრუნველობამოკლებულთა სასადილოს და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისთვის, ასევე, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების მხარდაჭერა (შობა– ახალი წელი და აღდგომა) საკვები პროდუქტებით. შშმ პირთა და ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი, 1 ოქტომბერი). |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის საზეიმო განწყობის შექმნა, მათი ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 08 |
80.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულებებში ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პაციენტების და პერიტონეალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯების თანადაფინანსება, თითოეულს თვეში 50 -100 (ორმოცდაათი-ასი) ლარის ოდენობით ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისის მიმწოდებელი ცენტრიდან დაშორების გათვალისწინებით. ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პერიტონიალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც სერვისის მისაღებად გადაადგილებიან სხვა მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ცენტრებში - ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების (სარეიტინგო ქულით 65001-ზე ნაკლები), რომლებიც სწავლობენ მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ, აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში და პროფესიულ სასწავლებლებში, მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება წელიწადში ერთხელ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწირო პროგრამა - დღის ცენტრების ქვეპროგრამაში ჩართული შშმ ბავშვების თანმხლებ პირთა ტრანსპორტირების თანადაფინანსება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლეების ფსიქოსოციალური მხარადჭერა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 09 |
180.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (3000 (სამი თასი) ლარამდე) საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება (3000 (სამი თასი) ლარამდე). ჯდენადი გრუნტისა ან/ და მეწყერის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე-500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად დაზარალების 1-ლი კატეგორიის ხარისხის შემთხვევაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, უსახლკაროდ დარჩენილი, ყველაზე მძიმე ეკონომიურ პირობებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 65001-მდე), ძალადობის მსხვერპლთა, სახლდამწვართა, მეწყერის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირებისა და კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დახმარება ბინის ქირის საფასურის გადახდის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ფინანსური და მორალური თანადგომა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 10 |
30.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა დედები, მარტოხელა ხანდაზმულები; შშმ პირი; სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), მძიმე დაავადების მქონე პირები და ა.შ.) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე დევნილი მოსახლეობის ფსიქოსოციალური მხარადჭერა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 11 |
260.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ზამთრის პერიოდში სოციალურად დაუცველი, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას, ბუნებრივი აირის შეყვანას და განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირთა ფინანსურ მხარდაჭერას. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის (სარეიტინგო ქულა 35001-ზე ნაკლები) პროგრამა ითვალისწინებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებას 25-25 (ოცდახუთი-ოცდახუთი) ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში. ბუნებრივი აირის შეყვანას იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35001-ს. სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 100 000-ზე ნაკლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 - 500 (ასი-ხუთასი) ლარის ოდენობით, რომლებიც არ არიან ჩართული მუნიციპალური სოციალური დახმარების 2-ზე მეტ პროგრამაში ან/და არ ღებულობენ ყოველთვიურ სოციალურ დახმარებას მერიის სოციალური პროგრამიდან (ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით).
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 12 |
50.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა მიზნად ისახავს მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი, შშმ, მრავალშვილიანი, ძალადობის მსხვერპლი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, მარჩენალდაკარგული და ა. შ.) ჩართულობას პროექტებში, ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას. წარმოდგენილი პროექტები შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი შესაბამისი კომისიისა და დებულების მიხედვით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად მოწყვლადი ჯგუფებისა და ცალკეული კატეგორიიის მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 13 |
35.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრისში ჩასახლებული სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფას, მათი ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას (შენობა-ნაგებობის სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას და არსებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკის განახლებას-შეძენას) და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას 25-25 (ოცდახუთი-ოცდახუთი) ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში. ასევე საცხოვრისის ბაზაზე ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ფინანსურ მხარდაჭერას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა საყოფაცხოვრებო პირობების და მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 14 |
1,060.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით ერთი თბილი ოთახის მოწყობას (მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული პროექტის, დებულების და სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებით). |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ეფექტური ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი |
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 03 01 |
10.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური საფრთხის მქონე ბავშვების და მათი ოჯახების მატერიალური და ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფში შემავალი (შშმ, სსმ, დანაშაულის/ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე და სხვა) ბავშვების მატერიალურ დახმარებას ყოველთვიურად თითო ბავშვზე 30.0 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით.
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვების ყოფითი და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ეფექტური ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 03 02 |
4.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების დასაქმების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ობიექტებზე. შესრულებული საქმიანობა ანაზღაურდება ბენეფიტის სახით ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით (არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა). დასაქმების ვადა განისაზღვრება 4 თვით. სამუშაო გრაფიკი ყოველ ბენეფიციარზე შემუშავდება ინდივიდუალურად. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ახალგაზრდების ფსიქო-სოციალური და მატერიალური მხარდაჭერა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 03 03 |
4.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ინფორმირებულობა და ცნობიერების ამაღლება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო და სოლიდარობის დღეებთან დაკავშირებით, დღის ცენტრების მონახულებას და ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის საჩუქრების გადაცემას, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა ბეჭდური მასალის მომზადებას, გავრცელებას, საინფორმაციო შეხვედრების, პრეზენტაციების დაგეგმვასა და მოწყობას ფოკუს-ჯგუფებთან. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბავშვების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა. მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 03 04 |
32.00 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე ბავშვების ფიზიკური გაჯანსაღების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 100 001-მდე) 18 წლამდე ასაკის სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე ბავშვების საცურაო აუზით მომსახურების (AQUA-თერაპია) დაფინანსებას სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე. ქვეპროგრამით ისარგებლებს სხვადასხვა ფიზიკური შეზღუდვის მქონე 15 ბავშვი კალენდარული (საბიუჯეტო) წლის დასრულებამდე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ეფექტური ფსიქო- სოციალური მხარდაჭერა. |
ზუგდიდის ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ
|
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი |
60,990.9 |
12,420.1 |
48,570.8 |
58,398.5 |
9,079.9 |
49,318.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
322.0 |
0.0 |
322.0 |
322.0 |
0.0 |
322.0 |
|
|
ხარჯები |
38,119.5 |
1,333.8 |
36,785.7 |
42,581.7 |
1,173.9 |
41,407.8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
5,776.1 |
0.0 |
5,776.1 |
7,049.1 |
0.0 |
7,049.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,874.1 |
715.5 |
2,158.6 |
4,981.6 |
1,066.4 |
3,915.2 |
|
|
პროცენტები |
927.6 |
0.0 |
927.6 |
1,180.0 |
0.0 |
1,180.0 |
|
|
სუბსიდიები |
22,866.9 |
0.0 |
22,866.9 |
23,259.0 |
0.0 |
23,259.0 |
|
|
გრანტები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,797.5 |
0.0 |
2,797.5 |
3,362.7 |
0.0 |
3,362.7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,847.3 |
618.3 |
2,229.0 |
2,719.3 |
107.5 |
2,611.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22,008.1 |
11,086.3 |
10,921.8 |
14,096.8 |
7,906.0 |
6,190.8 |
|
|
ვალდებულებები |
863.3 |
0.0 |
863.3 |
1,720.0 |
0.0 |
1,720.0 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
10,012.7 |
0.0 |
10,012.7 |
13,384.0 |
0.0 |
13,384.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
322.0 |
0.0 |
322.0 |
322.0 |
0.0 |
322.0 |
|
|
ხარჯები |
8,855.4 |
0.0 |
8,855.4 |
11,197.2 |
0.0 |
11,197.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
5,776.1 |
0.0 |
5,776.1 |
7,049.1 |
0.0 |
7,049.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,760.0 |
0.0 |
1,760.0 |
2,158.1 |
0.0 |
2,158.1 |
|
|
პროცენტები |
927.6 |
0.0 |
927.6 |
1,180.0 |
0.0 |
1,180.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
391.7 |
0.0 |
391.7 |
590.0 |
0.0 |
590.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
294.0 |
0.0 |
294.0 |
466.8 |
0.0 |
466.8 |
|
|
ვალდებულებები |
863.3 |
0.0 |
863.3 |
1,720.0 |
0.0 |
1,720.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
7,470.7 |
0.0 |
7,470.7 |
9,470.9 |
0.0 |
9,470.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
311.0 |
0.0 |
311.0 |
311.0 |
0.0 |
311.0 |
|
|
ხარჯები |
7,376.7 |
0.0 |
7,376.7 |
9,277.2 |
0.0 |
9,277.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
5,578.1 |
0.0 |
5,578.1 |
6,790.7 |
0.0 |
6,790.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,637.9 |
0.0 |
1,637.9 |
2,027.5 |
0.0 |
2,027.5 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
160.7 |
0.0 |
160.7 |
239.0 |
0.0 |
239.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
94.0 |
0.0 |
94.0 |
193.7 |
0.0 |
193.7 |
|
01 01 01 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,363.2 |
0.0 |
1,363.2 |
1,990.9 |
0.0 |
1,990.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
29.0 |
|
29.0 |
29.0 |
|
29.0 |
|
|
ხარჯები |
1,354.2 |
0.0 |
1,354.2 |
1,926.9 |
0.0 |
1,926.9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
939.4 |
0.0 |
939.4 |
1,382.4 |
0.0 |
1,382.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
274.1 |
0.0 |
274.1 |
325.5 |
0.0 |
325.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
140.7 |
0.0 |
140.7 |
219.0 |
0.0 |
219.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
64.0 |
0.0 |
64.0 |
|
01 01 02 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია |
6,107.5 |
0.0 |
6,107.5 |
7,480.0 |
0.0 |
7,480.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
282.0 |
|
282.0 |
282.0 |
|
282.0 |
|
|
ხარჯები |
6,022.5 |
0.0 |
6,022.5 |
7,350.3 |
0.0 |
7,350.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4,638.7 |
0.0 |
4,638.7 |
5,408.3 |
0.0 |
5,408.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,363.8 |
0.0 |
1,363.8 |
1,702.0 |
0.0 |
1,702.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
85.0 |
0.0 |
85.0 |
129.7 |
0.0 |
129.7 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
310.0 |
0.0 |
310.0 |
440.0 |
0.0 |
440.0 |
|
|
ხარჯები |
310.0 |
0.0 |
310.0 |
440.0 |
0.0 |
440.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
230.0 |
0.0 |
230.0 |
350.0 |
0.0 |
350.0 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
ხარჯები |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
01 02 03 |
საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
ხარჯები |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
01 02 04 |
სხვა დანარჩენი საერთო დანიშნულების ხარჯი |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის |
241.1 |
0.0 |
241.1 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11.0 |
|
11.0 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
ხარჯები |
241.1 |
0.0 |
241.1 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
198.0 |
0.0 |
198.0 |
258.4 |
0.0 |
258.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
42.1 |
0.0 |
42.1 |
40.6 |
0.0 |
40.6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
01 04 |
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
1,790.9 |
0.0 |
1,790.9 |
2,900.0 |
0.0 |
2,900.0 |
|
|
ხარჯები |
927.6 |
0.0 |
927.6 |
1,180.0 |
0.0 |
1,180.0 |
|
|
პროცენტი |
927.6 |
0.0 |
927.6 |
1,180.0 |
0.0 |
1,180.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
863.3 |
0.0 |
863.3 |
1,720.0 |
0.0 |
1,720.0 |
|
01 05 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
273.1 |
0.0 |
273.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
273.1 |
0.0 |
273.1 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
25,192.8 |
10,440.4 |
14,752.4 |
19,373.4 |
8,002.8 |
11,370.6 |
|
|
ხარჯები |
6,829.7 |
618.3 |
6,211.4 |
6,789.1 |
107.5 |
6,681.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
1,309.8 |
0.0 |
1,309.8 |
|
|
სუბსიდიები |
5,759.2 |
0.0 |
5,759.2 |
5,030.0 |
0.0 |
5,030.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
970.5 |
618.3 |
352.2 |
449.3 |
107.5 |
341.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,363.1 |
9,822.1 |
8,541.0 |
12,584.3 |
7,895.3 |
4,689.0 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
11,330.1 |
6,834.7 |
4,495.4 |
6,050.2 |
5,411.7 |
638.5 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,330.1 |
6,834.7 |
4,495.4 |
6,050.2 |
5,411.7 |
638.5 |
|
02 01 01 |
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა |
11,129.1 |
6,834.7 |
4,294.4 |
5,876.7 |
5,411.7 |
465.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,129.1 |
6,834.7 |
4,294.4 |
5,876.7 |
5,411.7 |
465.0 |
|
02 01 02 |
ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
23.5 |
0.0 |
23.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
23.5 |
0.0 |
23.5 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
151.0 |
0.0 |
151.0 |
150.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
151.0 |
0.0 |
151.0 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1,487.9 |
1,159.4 |
328.5 |
1,389.5 |
1,059.5 |
330.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,487.9 |
1,159.4 |
328.5 |
1,389.5 |
1,059.5 |
330.0 |
|
02 02 01 |
წყლისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1,222.9 |
1,044.4 |
178.5 |
974.5 |
944.5 |
30.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,222.9 |
1,044.4 |
178.5 |
974.5 |
944.5 |
30.0 |
|
02 02 02 |
სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
265.0 |
115.0 |
150.0 |
415.0 |
115.0 |
300.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
265.0 |
115.0 |
150.0 |
415.0 |
115.0 |
300.0 |
|
02 03 |
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
136.2 |
86.2 |
50.0 |
1,312.4 |
12.4 |
1,300.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,250.0 |
0.0 |
1,250.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,250.0 |
0.0 |
1,250.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
136.2 |
86.2 |
50.0 |
62.4 |
12.4 |
50.0 |
|
02 04 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
1,512.3 |
512.3 |
1,000.0 |
1,250.0 |
0.0 |
1,250.0 |
|
|
ხარჯები |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
1,200.0 |
0.0 |
1,200.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
1,200.0 |
0.0 |
1,200.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
512.3 |
512.3 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
1,250.0 |
0.0 |
1,250.0 |
|
|
ხარჯები |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
1,200.0 |
0.0 |
1,200.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
1,200.0 |
|
1,200.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
02 04 02 |
საზოგადოებრივი დანიშნულების მუნიციპალური ავტოპარკის განახლებისა და გაფართოების პროგრამა |
512.3 |
512.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
512.3 |
512.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 05 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |
224.0 |
0.0 |
224.0 |
241.8 |
0.0 |
241.8 |
|
|
ხარჯები |
224.0 |
0.0 |
224.0 |
241.8 |
0.0 |
241.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
224.0 |
0.0 |
224.0 |
241.8 |
0.0 |
241.8 |
|
02 06 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
1,183.9 |
1,118.0 |
65.9 |
1,780.7 |
1,411.7 |
369.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,183.9 |
1,118.0 |
65.9 |
1,780.7 |
1,411.7 |
369.0 |
|
02 07 |
საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა |
6,062.4 |
509.9 |
5,552.5 |
5,041.1 |
53.1 |
4,988.0 |
|
|
ხარჯები |
5,262.4 |
509.9 |
4,752.5 |
3,853.1 |
53.1 |
3,800.0 |
|
|
სუბსიდიები |
4,729.2 |
0.0 |
4,729.2 |
3,800.0 |
0.0 |
3,800.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
533.2 |
509.9 |
23.3 |
53.1 |
53.1 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
800.0 |
0.0 |
800.0 |
1,188.0 |
0.0 |
1,188.0 |
|
02 07 01 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა (მათ შორის მწვანე ბიუჯეტი 100,0 ათ.ლარი). |
5,029.2 |
0.0 |
5,029.2 |
4,170.0 |
0.0 |
4,170.0 |
|
|
ხარჯები |
4,729.2 |
0.0 |
4,729.2 |
3,800.0 |
0.0 |
3,800.0 |
|
|
სუბსიდიები |
4,729.2 |
|
4,729.2 |
3,800.0 |
|
3,800.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
370.0 |
0.0 |
370.0 |
|
02 07 02 |
ადმინისტრაციული, საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა |
509.9 |
509.9 |
0.0 |
53.1 |
53.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
509.9 |
509.9 |
0.0 |
53.1 |
53.1 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
509.9 |
509.9 |
0.0 |
53.1 |
53.1 |
0.0 |
|
02 07 03 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა და შეძენა |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
818.0 |
0.0 |
818.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
818.0 |
0.0 |
818.0 |
|
02 07 04 |
შენობა ნაგებობებისა და სახურავების რეაბილიტაცია |
23.3 |
0.0 |
23.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
23.3 |
0.0 |
23.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
23.3 |
0.0 |
23.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 08 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზაციისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
სუბსიდიები |
30.0 |
|
30.0 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 09 |
რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება |
500.5 |
0.0 |
500.5 |
470.3 |
0.0 |
470.3 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
500.5 |
0.0 |
500.5 |
470.3 |
0.0 |
470.3 |
|
02 10 |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისზიებების პროგრამა |
158.4 |
108.4 |
50.0 |
154.4 |
54.4 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
158.4 |
108.4 |
50.0 |
154.4 |
54.4 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
108.4 |
108.4 |
0.0 |
154.4 |
54.4 |
100.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 11 |
სამშენებლო ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები |
304.9 |
0.0 |
304.9 |
279.9 |
0.0 |
279.9 |
|
|
ხარჯები |
104.9 |
0.0 |
104.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
104.9 |
0.0 |
104.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
279.9 |
0.0 |
279.9 |
|
02 12 |
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი |
377.2 |
111.5 |
265.7 |
258.6 |
0.0 |
258.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
377.2 |
111.5 |
265.7 |
258.6 |
0.0 |
258.6 |
|
02 13 |
მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის და ქონების შეფასების ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
02 14 |
ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია (დემონტაჟი და მონტაჟი) |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 15 |
საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
34.8 |
0.0 |
34.8 |
|
|
ხარჯები |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
34.8 |
0.0 |
34.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
34.8 |
0.0 |
34.8 |
|
02 16
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
1,054.7 |
0.0 |
1,054.7 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფნანსური აქტივების ზრდა |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
1,054.7 |
0.0 |
1,054.7 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
6,846.7 |
0.0 |
6,846.7 |
7,070.7 |
10.7 |
7,060.0 |
|
|
ხარჯები |
6,496.7 |
0.0 |
6,496.7 |
6,690.0 |
0.0 |
6,690.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
სუბსიდიები |
6,451.7 |
0.0 |
6,451.7 |
6,630.0 |
0.0 |
6,630.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
350.0 |
0.0 |
350.0 |
380.7 |
10.7 |
370.0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
5,000.0 |
0.0 |
5,000.0 |
5,300.0 |
0.0 |
5,300.0 |
|
|
ხარჯები |
4,850.0 |
0.0 |
4,850.0 |
5,100.0 |
0.0 |
5,100.0 |
|
|
სუბსიდიები |
4,850.0 |
|
4,850.0 |
5,100.0 |
|
5,100.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
03 02 |
შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS" ფინანსური ხელშეწყობა |
844.7 |
0.0 |
844.7 |
830.0 |
0.0 |
830.0 |
|
|
ხარჯები |
694.7 |
0.0 |
694.7 |
730.0 |
0.0 |
730.0 |
|
|
სუბსიდიები |
694.7 |
|
694.7 |
730.0 |
|
730.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
03 03 |
ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა |
850.0 |
0.0 |
850.0 |
850.0 |
0.0 |
850.0 |
|
|
ხარჯები |
850.0 |
0.0 |
850.0 |
800.0 |
0.0 |
800.0 |
|
|
სუბსიდიები |
850.0 |
|
850.0 |
800.0 |
|
800.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
03 04 |
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შპს "ზუგდიდაგროსერვისი"-ს ბაზაზე |
57.0 |
0.0 |
57.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
57.0 |
0.0 |
57.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
57.0 |
|
57.0 |
0.0 |
|
|
|
03 05 |
პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
30.7 |
10.7 |
20.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
30.7 |
10.7 |
20.0 |
|
03 07 |
ნაპირსამაგრი ჯებირებისა და სარწყავი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 08 |
მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისაგან |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
ხარჯები |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
04 00 |
განათლება |
10,557.0 |
1,979.7 |
8,577.3 |
9,000.2 |
1,066.4 |
7,933.8 |
|
|
ხარჯები |
7,671.7 |
715.5 |
6,956.2 |
8,716.4 |
1,066.4 |
7,650.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
755.5 |
715.5 |
40.0 |
1,066.4 |
1,066.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
6,679.0 |
0.0 |
6,679.0 |
7,270.0 |
0.0 |
7,270.0 |
|
|
გრანტები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
207.2 |
0.0 |
207.2 |
350.0 |
0.0 |
350.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,885.3 |
1,264.2 |
1,621.1 |
283.8 |
0.0 |
283.8 |
|
04 01 |
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა |
6,700.0 |
0.0 |
6,700.0 |
6,650.0 |
0.0 |
6,650.0 |
|
|
ხარჯები |
6,050.9 |
0.0 |
6,050.9 |
6,550.0 |
0.0 |
6,550.0 |
|
|
სუბსიდიები |
6,050.9 |
|
6,050.9 |
6,550.0 |
|
6,550.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
649.1 |
0.0 |
649.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
600.0 |
0.0 |
600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
600.0 |
0.0 |
600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 03 |
სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |
728.1 |
0.0 |
728.1 |
770.0 |
0.0 |
770.0 |
|
|
ხარჯები |
628.1 |
0.0 |
628.1 |
720.0 |
0.0 |
720.0 |
|
|
სუბსიდიები |
628.1 |
|
628.1 |
720.0 |
|
720.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა |
237.2 |
0.0 |
237.2 |
233.8 |
0.0 |
233.8 |
|
|
ხარჯები |
107.2 |
0.0 |
107.2 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
107.2 |
0.0 |
107.2 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
133.8 |
0.0 |
133.8 |
|
04 05 |
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა |
140.0 |
0.0 |
140.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
ხარჯები |
140.0 |
0.0 |
140.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
04 06 |
შ. მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
გრანტები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
04 07 |
საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით |
2,121.7 |
1,979.7 |
142.0 |
1,066.4 |
1,066.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
715.5 |
715.5 |
0.0 |
1,066.4 |
1,066.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
715.5 |
715.5 |
0.0 |
1,066.4 |
1,066.4 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,406.2 |
1,264.2 |
142.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი |
4,213.3 |
0.0 |
4,213.3 |
4,997.5 |
0.0 |
4,997.5 |
|
|
ხარჯები |
4,097.6 |
0.0 |
4,097.6 |
4,616.3 |
0.0 |
4,616.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
213.6 |
0.0 |
213.6 |
387.3 |
0.0 |
387.3 |
|
|
სუბსიდიები |
3,595.0 |
0.0 |
3,595.0 |
3,959.0 |
0.0 |
3,959.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
289.0 |
0.0 |
289.0 |
270.0 |
0.0 |
270.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
115.7 |
0.0 |
115.7 |
381.2 |
0.0 |
381.2 |
|
05 01 |
სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელსეწყობა |
1,274.7 |
0.0 |
1,274.7 |
1,347.2 |
0.0 |
1,347.2 |
|
|
ხარჯები |
1,159.0 |
0.0 |
1,159.0 |
1,166.0 |
0.0 |
1,166.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
|
|
სუბსიდიები |
980.0 |
0.0 |
980.0 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
179.0 |
0.0 |
179.0 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
115.7 |
0.0 |
115.7 |
181.2 |
0.0 |
181.2 |
|
05 01 01 |
მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი |
980.0 |
0.0 |
980.0 |
1,050.0 |
0.0 |
1,050.0 |
|
|
ხარჯები |
980.0 |
0.0 |
980.0 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|
|
სუბსიდიები |
980.0 |
|
980.0 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
05 01 02 |
სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება |
179.0 |
0.0 |
179.0 |
217.2 |
0.0 |
217.2 |
|
|
ხარჯები |
179.0 |
0.0 |
179.0 |
166.0 |
0.0 |
166.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
179.0 |
0.0 |
179.0 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
51.2 |
0.0 |
51.2 |
|
05 01 03 |
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
115.7 |
0.0 |
115.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
115.7 |
0.0 |
115.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2,463.8 |
0.0 |
2,463.8 |
3,150.3 |
0.0 |
3,150.3 |
|
|
ხარჯები |
2,463.8 |
0.0 |
2,463.8 |
2,950.3 |
0.0 |
2,950.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
213.6 |
0.0 |
213.6 |
371.3 |
0.0 |
371.3 |
|
|
სუბსიდიები |
2,140.2 |
0.0 |
2,140.2 |
2,459.0 |
0.0 |
2,459.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
05 02 01 |
ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა |
1,020.0 |
0.0 |
1,020.0 |
1,200.0 |
0.0 |
1,200.0 |
|
|
ხარჯები |
1,020.0 |
0.0 |
1,020.0 |
1,150.0 |
0.0 |
1,150.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1,020.0 |
|
1,020.0 |
1,150.0 |
|
1,150.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
05 02 02 |
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
05 02 03 |
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა |
670.0 |
0.0 |
670.0 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
|
|
ხარჯები |
670.0 |
0.0 |
670.0 |
650.0 |
0.0 |
650.0 |
|
|
სუბსიდიები |
670.0 |
|
670.0 |
650.0 |
|
650.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
05 02 04 |
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება |
108.6 |
0.0 |
108.6 |
254.9 |
0.0 |
254.9 |
|
|
ხარჯები |
108.6 |
0.0 |
108.6 |
254.9 |
0.0 |
254.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
108.6 |
0.0 |
108.6 |
254.9 |
0.0 |
254.9 |
|
05 02 05 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
66.4 |
0.0 |
66.4 |
|
|
ხარჯები |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
66.4 |
0.0 |
66.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
66.4 |
0.0 |
66.4 |
|
05 02 06 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|
05 02 07 |
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა |
450.2 |
0.0 |
450.2 |
689.0 |
0.0 |
689.0 |
|
|
ხარჯები |
450.2 |
0.0 |
450.2 |
659.0 |
0.0 |
659.0 |
|
|
სუბსიდიები |
450.2 |
|
450.2 |
659.0 |
|
659.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
05 03 |
საცხენოსნო კლუბ "ხარებას" ფინანსური ხელშეწყობა |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
ხარჯები |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
სუბსიდია |
80.0 |
|
80.0 |
80.0 |
|
80.0 |
|
05 04 |
ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამ |
394.8 |
0.0 |
394.8 |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
|
|
ხარჯები |
394.8 |
0.0 |
394.8 |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
|
|
სუბსიდიები |
394.8 |
|
394.8 |
420.0 |
|
420.0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
4,168.4 |
0.0 |
4,168.4 |
4,572.7 |
0.0 |
4,572.7 |
|
|
ხარჯები |
4,168.4 |
0.0 |
4,168.4 |
4,572.7 |
0.0 |
4,572.7 |
|
|
სუბსიდიები |
382.0 |
0.0 |
382.0 |
370.0 |
0.0 |
370.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,797.5 |
0.0 |
2,797.5 |
3,142.7 |
0.0 |
3,142.7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
988.9 |
0.0 |
988.9 |
1,060.0 |
0.0 |
1,060.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1,584.5 |
0.0 |
1,584.5 |
1,852.7 |
0.0 |
1,852.7 |
|
|
ხარჯები |
1,584.5 |
0.0 |
1,584.5 |
1,852.7 |
0.0 |
1,852.7 |
|
|
სუბსიდიები |
382.0 |
0.0 |
382.0 |
370.0 |
0.0 |
370.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,202.5 |
0.0 |
1,202.5 |
1,482.7 |
0.0 |
1,482.7 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
372.0 |
0.0 |
372.0 |
350.0 |
0.0 |
350.0 |
|
|
ხარჯები |
372.0 |
0.0 |
372.0 |
350.0 |
0.0 |
350.0 |
|
|
სუბსიდიები |
372.0 |
|
372.0 |
350.0 |
|
350.0 |
|
06 01 02 |
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
სუბსიდიები |
10.0 |
|
10.0 |
20.0 |
|
20.0 |
|
06 01 03 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა |
1,202.5 |
0.0 |
1,202.5 |
1,482.7 |
0.0 |
1,482.7 |
|
|
ხარჯები |
1,202.5 |
0.0 |
1,202.5 |
1,482.7 |
0.0 |
1,482.7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,202.5 |
0.0 |
1,202.5 |
1,482.7 |
0.0 |
1,482.7 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
2,533.9 |
0.0 |
2,533.9 |
2,670.0 |
0.0 |
2,670.0 |
|
|
ხარჯები |
2,533.9 |
0.0 |
2,533.9 |
2,670.0 |
0.0 |
2,670.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,545.0 |
0.0 |
1,545.0 |
1,610.0 |
0.0 |
1,610.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
988.9 |
0.0 |
988.9 |
1,060.0 |
0.0 |
1,060.0 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
270.0 |
0.0 |
270.0 |
|
|
ხარჯები |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
270.0 |
0.0 |
270.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
270.0 |
0.0 |
270.0 |
|
06 02 02 |
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
|
|
ხარჯები |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
|
06 02 03 |
გენდერული თანასწორების,ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
230.0 |
0.0 |
230.0 |
|
|
ხარჯები |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
230.0 |
0.0 |
230.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
230.0 |
0.0 |
230.0 |
|
06 02 04 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
|
|
ხარჯები |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
|
06 02 05 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
ხარჯები |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
06 02 06 |
ხანდაზმულღთა სოციალური დაცვის პროგრამა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
06 02 07 |
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
ხარჯები |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
06 02 08 |
ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
ხარჯები |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
06 02 09 |
სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|
|
ხარჯები |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|
06 02 10 |
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
06 02 11 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|
|
ხარჯები |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|
06 02 12 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
06 02 13 |
პროგრამა "სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში" |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
06 02 14 |
უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა |
988.9 |
0.0 |
988.9 |
1,060.0 |
0.0 |
1,060.0 |
|
|
ხარჯები |
988.9 |
0.0 |
988.9 |
1,060.0 |
0.0 |
1,060.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
988.9 |
0.0 |
988.9 |
1,060.0 |
0.0 |
1,060.0 |
|
06 03 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივი და დევნილი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
06 03 01 |
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
ხარჯები |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
06 03 02 |
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
ხარჯები |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
06 03 03 |
ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამა |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
ხარჯები |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
06 03 04 |
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
|
ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
მარეგულირებელი ნორმები
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მოთხოვნათა დაცვით და შესაბამისად შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და მოცულობა განისაზღვროს 250.0 ათასი ლარის ოდენობით.
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 390.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაბამისი დანიშნულებით გამოყოფილ სახსრებთან ერთად მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. მათ შორის:
ა) 350.0 ათ.ლარი - ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის .
ბ) 20,0 ათ.ლარი - ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის .
დ) 20,0 ათ.ლარი - „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად და კანონით გათვალისწინებული სხვა დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
1. მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დაფინანსდება წინა წლების მუნიციპალიტეტის მიერ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის აღებული ვალდებულებები, ასევე: დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები.
2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
1. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მე-2 დანართის მე-2 ცხრილის მე-7 თანრიგის მიხედვით.
2. 2022 წლის განმავლობაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. საჭიროების შემთხვევაში აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია შეზღუდოს ჯილდოებისა და დანამატების გაცემა შესაბამისი წინადადებათა განხილვის შედეგად.
3. 2022 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებათა მიერ ეკონომიური კლასიფიკაციის შრომის ანაზღაურების მუხლით დამტკიცებული ასიგნების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საკრებულოს თანხმობით არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12 - სა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურმა, ზედამხედველობის სამსახურმა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში მერიის ხელმძღვანელობას წარუდგინოს ინფორმაცია და წინადადებები:
ა) სახელმწიფო და ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრებით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი და ხელშეკრულების შესრულების შემდგომ დარჩენილი ეკონომიის თანხების შესახებ.
ბ) წარმოადგინონ წინადადებები ეკონომიის თანხებით ახალი - საშუალოვადიანი პერიოდში გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების თაობაზე.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შესაბამის საკითხზე დამტკიცებული დადგენილებისა და დებულების შესაბამისად.
2022 წლის განმავლობაში შესწავლილ იქნას:
ა) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების სტრუქტურა, მისი შესაბამისობა დებულებით განსაზღვრულ ფუნქცია-მოვალეობებთან, საკუთარი შემოსულობების მობილიზაციის და გამოყენების მდგომარეობა;
ბ) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების საკითხი;
გ) ადგილობრივი ბიუჯეტის დამატებითი შემოსავლების და საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად და რაციონალურად ხარჯვის წინადადებების შემუშავება.
საგანმანათლებლო, კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებები, სოციალური პროგრამები, ინფრასტრუქტურული პროექტები მორგებულ (ადაპტირებულ) იქნას შშმ პირთა საჭიროებებს.“
|