12.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
|
34565,6
|
38915,3
|
31720,2
|
7195,1
|
60479,1
|
50845,7
|
9633,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
278,0
|
269,0
|
269,0
|
0,0
|
269,0
|
269,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
19241,8
|
23322,1
|
22396,3
|
925,8
|
33528,4
|
31682,5
|
1845,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3646,1
|
3906,6
|
3819,7
|
86,9
|
5853,3
|
5664,9
|
188,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3638,4
|
4893,4
|
4220,8
|
672,6
|
7665,0
|
6243,0
|
1422,0
|
|
|
პროცენტი
|
45,0
|
32,4
|
32,4
|
0,0
|
32,8
|
32,8
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
9151,0
|
11286,9
|
11123,1
|
163,8
|
15341,0
|
15240,5
|
100,5
|
|
|
გრანტები
|
48,9
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2162,4
|
2911,3
|
2908,8
|
2,5
|
3216,5
|
3211,5
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
549,9
|
246,5
|
246,5
|
0,0
|
1364,9
|
1234,9
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15173,7
|
15530,4
|
9261,2
|
6269,3
|
26888,0
|
19100,5
|
7787,6
|
|
|
ვალდებულებები
|
150,1
|
62,7
|
62,7
|
0,0
|
62,7
|
62,7
|
0,0
|
|
0100
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5798,7
|
6519,0
|
6432,1
|
86,9
|
11671,9
|
11483,5
|
188,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
278,0
|
269,0
|
269,0
|
0,0
|
269,0
|
269,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
5559,1
|
6095,5
|
6008,6
|
86,9
|
9829,8
|
9641,4
|
188,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3646,1
|
3906,6
|
3819,7
|
86,9
|
5853,3
|
5664,9
|
188,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1576,5
|
1862,4
|
1862,4
|
0,0
|
3080,6
|
3080,6
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
45,0
|
32,4
|
32,4
|
0,0
|
32,8
|
32,8
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
53,3
|
53,3
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
48,9
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
53,6
|
93,0
|
93,0
|
0,0
|
151,8
|
151,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
189,1
|
136,1
|
136,1
|
0,0
|
603,1
|
603,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,4
|
360,9
|
360,9
|
0,0
|
1779,4
|
1779,4
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
150,1
|
62,7
|
62,7
|
0,0
|
62,7
|
62,7
|
0,0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5603,6
|
6423,9
|
6337,0
|
86,9
|
11173,4
|
10985,0
|
188,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
278,0
|
269,0
|
269,0
|
0,0
|
269,0
|
269,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
5514,1
|
6063,1
|
5976,2
|
86,9
|
9394,0
|
9205,6
|
188,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3646,1
|
3906,6
|
3819,7
|
86,9
|
5853,3
|
5664,9
|
188,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1576,5
|
1862,4
|
1862,4
|
0,0
|
3080,6
|
3080,6
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
53,3
|
53,3
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
48,9
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
53,6
|
93,0
|
93,0
|
0,0
|
151,8
|
151,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
189,1
|
136,1
|
136,1
|
0,0
|
200,1
|
200,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,4
|
360,9
|
360,9
|
0,0
|
1779,4
|
1779,4
|
0,0
|
|
01 01 01
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1343,7
|
1529,3
|
1529,3
|
0,0
|
2549,3
|
2549,3
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
34,0
|
39,0
|
39,0
|
0,0
|
39,0
|
39,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1341,7
|
1527,2
|
1527,2
|
0,0
|
2449,3
|
2449,3
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
801,8
|
776,6
|
776,6
|
0,0
|
1184,0
|
1184,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
392,7
|
565,5
|
565,5
|
0,0
|
1117,2
|
1117,2
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,8
|
56,1
|
56,1
|
0,0
|
10,6
|
10,6
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
143,4
|
129,0
|
129,0
|
0,0
|
137,6
|
137,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,9
|
2,2
|
2,2
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
01 01 02
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4066,0
|
4701,6
|
4701,6
|
0,0
|
8343,1
|
8343,1
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
232,0
|
218,0
|
218,0
|
0,0
|
218,0
|
218,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3978,5
|
4342,9
|
4342,9
|
0,0
|
6665,7
|
6665,7
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2686,0
|
2971,5
|
2971,5
|
0,0
|
4452,9
|
4452,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1155,5
|
1265,1
|
1265,1
|
0,0
|
1912,1
|
1912,1
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
53,3
|
53,3
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
48,9
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42,4
|
34,2
|
34,2
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45,7
|
7,1
|
7,1
|
0,0
|
62,5
|
62,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87,5
|
358,7
|
358,7
|
0,0
|
1677,4
|
1677,4
|
0,0
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
193,9
|
193,0
|
106,1
|
86,9
|
280,9
|
92,5
|
188,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
193,9
|
193,0
|
106,1
|
86,9
|
278,9
|
90,5
|
188,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
158,3
|
158,6
|
71,7
|
86,9
|
216,4
|
28,0
|
188,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,3
|
31,8
|
31,8
|
0,0
|
51,3
|
51,3
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,3
|
2,7
|
2,7
|
0,0
|
11,2
|
11,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
195,1
|
95,1
|
95,1
|
0,0
|
498,5
|
498,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
32,4
|
32,4
|
0,0
|
435,8
|
435,8
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
45,0
|
32,4
|
32,4
|
0,0
|
32,8
|
32,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
403,0
|
403,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
150,1
|
62,7
|
62,7
|
0,0
|
62,7
|
62,7
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
195,1
|
95,1
|
95,1
|
0,0
|
95,5
|
95,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
32,4
|
32,4
|
0,0
|
32,8
|
32,8
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
45,0
|
32,4
|
32,4
|
0,0
|
32,8
|
32,8
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
150,1
|
62,7
|
62,7
|
0,0
|
62,7
|
62,7
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
17420,7
|
17701,4
|
12658,1
|
5043,3
|
29638,2
|
22249,6
|
7388,5
|
|
|
ხარჯები
|
3979,5
|
5939,1
|
5815,3
|
123,9
|
7470,5
|
7392,5
|
78,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1488,2
|
2295,6
|
2171,7
|
123,9
|
2745,7
|
2667,7
|
78,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2491,3
|
3626,4
|
3626,4
|
0,0
|
4303,0
|
4303,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0,0
|
17,1
|
17,1
|
0,0
|
421,8
|
421,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13441,2
|
11762,3
|
6842,8
|
4919,5
|
22167,6
|
14857,1
|
7310,5
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
6295,6
|
5519,2
|
2704,5
|
2814,7
|
11727,7
|
6433,7
|
5294,0
|
|
|
ხარჯები
|
366,6
|
502,8
|
502,8
|
0,0
|
652,7
|
652,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
366,6
|
502,8
|
502,8
|
0,0
|
652,7
|
652,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5928,9
|
5016,4
|
2201,8
|
2814,7
|
11075,0
|
5780,9
|
5294,0
|
|
02 01 01
|
გზებისმოვლა შენახვა
|
366,6
|
502,8
|
502,8
|
0,0
|
652,7
|
652,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
366,6
|
502,8
|
502,8
|
0,0
|
652,7
|
652,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
366,6
|
502,8
|
502,8
|
0,0
|
652,7
|
652,7
|
0,0
|
|
02 01 02
|
გზებისმშენებლობადარეაბილიტაცია
|
5928,9
|
5016,4
|
2201,8
|
2814,7
|
11075,0
|
5780,9
|
5294,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5928,9
|
5016,4
|
2201,8
|
2814,7
|
11075,0
|
5780,9
|
5294,0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
6039,7
|
6293,4
|
5217,8
|
1075,5
|
10341,9
|
9500,3
|
841,6
|
|
|
ხარჯები
|
1568,5
|
2462,5
|
2462,5
|
0,0
|
2863,0
|
2863,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,8
|
89,9
|
89,9
|
0,0
|
190,0
|
190,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1521,7
|
2372,6
|
2372,6
|
0,0
|
2673,0
|
2673,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4471,1
|
3830,9
|
2755,4
|
1075,5
|
7478,9
|
6637,3
|
841,6
|
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
|
1523,5
|
2383,5
|
2383,5
|
0,0
|
2673,0
|
2673,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1523,5
|
2383,5
|
2383,5
|
0,0
|
2673,0
|
2673,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
10,9
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1521,7
|
2372,6
|
2372,6
|
0,0
|
2673,0
|
2673,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 02
|
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
4234,9
|
3169,6
|
2094,1
|
1075,5
|
5913,1
|
5177,3
|
735,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4234,9
|
3169,6
|
2094,1
|
1075,5
|
5913,1
|
5177,3
|
735,7
|
|
02 02 03
|
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
|
242,7
|
727,3
|
727,3
|
0,0
|
161,9
|
161,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
79,0
|
79,0
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
197,7
|
648,3
|
648,3
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
|
02 02 04
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
|
38,5
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
1594,0
|
1488,1
|
105,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38,5
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
1494,0
|
1388,1
|
105,9
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
1543,4
|
1860,2
|
1860,2
|
0,0
|
2041,5
|
2041,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1255,9
|
1671,8
|
1671,8
|
0,0
|
2030,0
|
2030,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
972,7
|
1327,9
|
1327,9
|
0,0
|
1550,0
|
1550,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
283,3
|
343,8
|
343,8
|
0,0
|
480,0
|
480,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
287,4
|
188,4
|
188,4
|
0,0
|
11,5
|
11,5
|
0,0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
283,3
|
348,1
|
348,1
|
0,0
|
480,0
|
480,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
283,3
|
343,8
|
343,8
|
0,0
|
480,0
|
480,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
283,3
|
343,8
|
343,8
|
0,0
|
480,0
|
480,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4,2
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
|
972,7
|
1327,9
|
1327,9
|
0,0
|
1550,0
|
1550,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
972,7
|
1327,9
|
1327,9
|
0,0
|
1550,0
|
1550,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
972,7
|
1327,9
|
1327,9
|
0,0
|
1550,0
|
1550,0
|
0,0
|
|
02 03 03
|
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
|
287,4
|
184,2
|
184,2
|
0,0
|
11,5
|
11,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
287,4
|
184,2
|
184,2
|
0,0
|
11,5
|
11,5
|
0,0
|
|
0204
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
1997,3
|
2108,8
|
2108,8
|
0,0
|
1449,7
|
1449,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
686,3
|
910,0
|
910,0
|
0,0
|
1150,0
|
1150,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
686,3
|
910,0
|
910,0
|
0,0
|
1150,0
|
1150,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1311,0
|
1198,8
|
1198,8
|
0,0
|
299,7
|
299,7
|
0,0
|
|
020401
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
|
686,3
|
910,0
|
910,0
|
0,0
|
1150,0
|
1150,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
686,3
|
910,0
|
910,0
|
0,0
|
1150,0
|
1150,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
686,3
|
910,0
|
910,0
|
0,0
|
1150,0
|
1150,0
|
0,0
|
|
020402
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
1311,0
|
1198,8
|
1198,8
|
0,0
|
299,7
|
299,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1311,0
|
1198,8
|
1198,8
|
0,0
|
299,7
|
299,7
|
0,0
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
0.0
|
17,1
|
17,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
17,1
|
17,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
17,1
|
17,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 07
|
კეთილმოწყობა
|
245,2
|
505,8
|
505,8
|
0,0
|
1652,3
|
1652,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,8
|
251,1
|
251,1
|
0,0
|
696,8
|
696,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204,4
|
254,7
|
254,7
|
0,0
|
955,6
|
955,6
|
0,0
|
|
02 07 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
|
238,2
|
282,4
|
282,4
|
0,0
|
1030,6
|
1030,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,9
|
72,0
|
72,0
|
0,0
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34,9
|
72,0
|
72,0
|
0,0
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
203,3
|
210,4
|
210,4
|
0,0
|
955,6
|
955,6
|
0,0
|
|
02 07 02
|
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
|
1,1
|
44,3
|
44,3
|
0,0
|
421,8
|
421,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
421,8
|
421,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
421,8
|
421,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
44,3
|
44,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 07 03
|
სადღესასწაულო ღონისძიებები
|
5,9
|
179,1
|
179,1
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,9
|
179,1
|
179,1
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,9
|
179,1
|
179,1
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
02 08
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
7,8
|
64,0
|
64,0
|
0,0
|
1052,9
|
1052,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,8
|
64,0
|
64,0
|
0,0
|
1052,9
|
1052,9
|
0,0
|
|
02 08 01
|
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
|
7,2
|
64,0
|
64,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,2
|
64,0
|
64,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
|
02 08 02
|
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1046,9
|
1046,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1046,9
|
1046,9
|
0,0
|
|
02 09
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
1291,8
|
1332,9
|
179,7
|
1153,1
|
1372,0
|
119,2
|
1252,9
|
|
|
ხარჯები
|
61,3
|
123,9
|
0,0
|
123,9
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
123,9
|
0,0
|
123,9
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1230,5
|
1209,0
|
179,7
|
1029,3
|
1294,0
|
119,2
|
1174,9
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1976,2
|
2086,5
|
2086,5
|
0,0
|
3572,0
|
3572,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1630,9
|
1891,8
|
1891,8
|
0,0
|
2708,1
|
2708,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
53,1
|
53,1
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1609,8
|
1841,8
|
1841,8
|
0,0
|
2655,0
|
2655,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
345,3
|
194,7
|
194,7
|
0,0
|
863,9
|
863,9
|
0,0
|
|
0301
|
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
|
1405,1
|
1735,1
|
1735,1
|
0,0
|
2450,0
|
2450,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1399,1
|
1732,4
|
1732,4
|
0,0
|
2440,0
|
2440,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1378,0
|
1682,4
|
1682,4
|
0,0
|
2390,0
|
2390,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,0
|
2,7
|
2,7
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
030101
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1239,0
|
1489,8
|
1489,8
|
0,0
|
2185,0
|
2185,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1233,0
|
1487,0
|
1487,0
|
0,0
|
2175,0
|
2175,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1233,0
|
1487,0
|
1487,0
|
0,0
|
2175,0
|
2175,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,0
|
2,7
|
2,7
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
030102
|
ნარჩენების გადამუშავება
|
145,0
|
195,3
|
195,3
|
0,0
|
215,0
|
215,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
145,0
|
195,3
|
195,3
|
0,0
|
215,0
|
215,0
|
0,0
|
|
030103
|
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
|
21,1
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
21,1
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
0302
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
231,8
|
159,4
|
159,4
|
0,0
|
269,9
|
269,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
231,8
|
159,4
|
159,4
|
0,0
|
265,0
|
265,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
231,8
|
159,4
|
159,4
|
0,0
|
265,0
|
265,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,9
|
4,9
|
0,0
|
|
0303
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
339,3
|
192,0
|
192,0
|
0,0
|
852,1
|
852,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
339,3
|
192,0
|
192,0
|
0,0
|
849,0
|
849,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
3496,9
|
4856,1
|
2990,2
|
1865,9
|
6400,6
|
4579,6
|
1821,0
|
|
|
ხარჯები
|
2866,7
|
3385,5
|
2836,7
|
548,8
|
5654,0
|
4310,0
|
1344,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
351,0
|
548,8
|
0,0
|
548,8
|
1344,0
|
0,0
|
1344,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2474,7
|
2783,3
|
2783,3
|
0,0
|
4248,0
|
4248,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
62,0
|
62,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
630,3
|
1470,6
|
153,5
|
1317,1
|
746,6
|
269,6
|
477,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2479,3
|
2738,3
|
2738,3
|
0,0
|
4270,0
|
4270,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2474,7
|
2738,3
|
2738,3
|
0,0
|
4188,0
|
4188,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2474,7
|
2738,3
|
2738,3
|
0,0
|
4188,0
|
4188,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,0
|
82,0
|
0,0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
|
147,5
|
1513,6
|
196,5
|
1317,1
|
724,6
|
247,6
|
477,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,9
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
145,6
|
1468,6
|
151,5
|
1317,1
|
664,6
|
187,6
|
477,0
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
870,1
|
604,2
|
55,4
|
548,8
|
1406,0
|
62,0
|
1344,0
|
|
|
ხარჯები
|
390,0
|
602,2
|
53,4
|
548,8
|
1406,0
|
62,0
|
1344,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
349,1
|
548,8
|
0,0
|
548,8
|
1344,0
|
0,0
|
1344,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
62,0
|
62,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 03 01
|
პედაგოგთა დახმარება
|
41,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
62,0
|
62,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
41,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
62,0
|
62,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
62,0
|
62,0
|
0,0
|
|
04 03 02
|
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
349,1
|
550,8
|
2,0
|
548,8
|
1344,0
|
0,0
|
1344,0
|
|
|
ხარჯები
|
349,1
|
548,8
|
0,0
|
548,8
|
1344,0
|
0,0
|
1344,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
349,1
|
548,8
|
0,0
|
548,8
|
1344,0
|
0,0
|
1344,0
|
|
04 03 03
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
480,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
480,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
3095,3
|
4741,4
|
4708,7
|
32,7
|
5711,0
|
5711,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2639,5
|
3001,8
|
3001,8
|
0,0
|
4421,7
|
4421,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
201,6
|
136,7
|
136,7
|
0,0
|
441,6
|
441,6
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2378,0
|
2819,8
|
2819,8
|
0,0
|
3785,1
|
3785,1
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,5
|
23,3
|
23,3
|
0,0
|
145,0
|
145,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
455,8
|
1739,6
|
1706,9
|
32,7
|
1289,2
|
1289,2
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
1545,3
|
3018,6
|
2985,9
|
32,7
|
3172,0
|
3172,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1102,3
|
1311,5
|
1311,5
|
0,0
|
1980,8
|
1980,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,4
|
0,9
|
0,9
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1087,8
|
1296,8
|
1296,8
|
0,0
|
1890,8
|
1890,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,1
|
13,8
|
13,8
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
443,0
|
1707,1
|
1674,4
|
32,7
|
1191,2
|
1191,2
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1092,8
|
1369,7
|
1369,7
|
0,0
|
1979,7
|
1979,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1087,8
|
1296,8
|
1296,8
|
0,0
|
1890,8
|
1890,8
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1087,8
|
1296,8
|
1296,8
|
0,0
|
1890,8
|
1890,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
72,9
|
72,9
|
0,0
|
88,9
|
88,9
|
0,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
14,5
|
14,7
|
14,7
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,5
|
14,7
|
14,7
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,4
|
0,9
|
0,9
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,1
|
13,8
|
13,8
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
438,0
|
1634,2
|
1601,5
|
32,7
|
1102,2
|
1102,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
438,0
|
1634,2
|
1601,5
|
32,7
|
1102,2
|
1102,2
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
1395,8
|
1596,4
|
1596,4
|
0,0
|
2284,0
|
2284,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1382,9
|
1563,9
|
1563,9
|
0,0
|
2185,9
|
2185,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80,7
|
32,5
|
32,5
|
0,0
|
276,6
|
276,6
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1290,1
|
1523,0
|
1523,0
|
0,0
|
1894,3
|
1894,3
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12,1
|
8,5
|
8,5
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,8
|
32,5
|
32,5
|
0,0
|
98,1
|
98,1
|
0,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
895,1
|
1030,7
|
1030,7
|
0,0
|
1522,4
|
1522,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
884,1
|
1002,0
|
1002,0
|
0,0
|
1474,3
|
1474,3
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
884,1
|
1002,0
|
1002,0
|
0,0
|
1474,3
|
1474,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,0
|
28,7
|
28,7
|
0,0
|
48,1
|
48,1
|
0,0
|
|
05 02 02
|
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
|
92,8
|
54,9
|
54,9
|
0,0
|
291,6
|
291,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
92,8
|
54,9
|
54,9
|
0,0
|
291,6
|
291,6
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80,7
|
32,5
|
32,5
|
0,0
|
276,6
|
276,6
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
13,9
|
13,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12,1
|
8,5
|
8,5
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
1,9
|
3,8
|
3,8
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,9
|
3,8
|
3,8
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
406,0
|
507,0
|
507,0
|
0,0
|
420,0
|
420,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
406,0
|
507,0
|
507,0
|
0,0
|
420,0
|
420,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
406,0
|
507,0
|
507,0
|
0,0
|
420,0
|
420,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
37,7
|
23,1
|
23,1
|
0,0
|
110,0
|
110,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
37,7
|
23,1
|
23,1
|
0,0
|
110,0
|
110,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,4
|
22,1
|
22,1
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28,3
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
05 04
|
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
116,5
|
103,3
|
103,3
|
0,0
|
145,0
|
145,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
116,5
|
103,3
|
103,3
|
0,0
|
145,0
|
145,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
116,5
|
103,3
|
103,3
|
0,0
|
145,0
|
145,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2777,8
|
3010,8
|
2844,5
|
166,3
|
3485,6
|
3250,0
|
235,5
|
|
|
ხარჯები
|
2566,1
|
3008,5
|
2842,2
|
166,3
|
3444,3
|
3208,8
|
235,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
197,2
|
195,6
|
31,8
|
163,8
|
296,6
|
196,1
|
100,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2058,5
|
2742,9
|
2740,4
|
2,5
|
2952,7
|
2947,7
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
310,4
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
195,0
|
65,0
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211,7
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
41,2
|
41,2
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
408,9
|
197,9
|
34,1
|
163,8
|
337,9
|
237,3
|
100,5
|
|
|
ხარჯები
|
197,2
|
195,6
|
31,8
|
163,8
|
296,6
|
196,1
|
100,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
197,2
|
195,6
|
31,8
|
163,8
|
296,6
|
196,1
|
100,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211,7
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
41,2
|
41,2
|
0,0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
|
199,7
|
197,9
|
34,1
|
163,8
|
302,9
|
202,4
|
100,5
|
|
|
ხარჯები
|
197,2
|
195,6
|
31,8
|
163,8
|
296,6
|
196,1
|
100,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
197,2
|
195,6
|
31,8
|
163,8
|
296,6
|
196,1
|
100,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,5
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
6,3
|
6,3
|
0,0
|
|
06 01 02
|
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
|
209,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34,9
|
34,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34,9
|
34,9
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2368,9
|
2812,9
|
2810,4
|
2,5
|
3147,7
|
3012,7
|
135,0
|
|
|
ხარჯები
|
2368,9
|
2812,9
|
2810,4
|
2,5
|
3147,7
|
3012,7
|
135,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2058,5
|
2742,9
|
2740,4
|
2,5
|
2952,7
|
2947,7
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
310,4
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
195,0
|
65,0
|
130,0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1510,3
|
2192,8
|
2192,8
|
0,0
|
2437,7
|
2437,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1510,3
|
2192,8
|
2192,8
|
0,0
|
2437,7
|
2437,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1510,3
|
2192,8
|
2192,8
|
0,0
|
2437,7
|
2437,7
|
0,0
|
|
06 02 02
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
855,4
|
617,6
|
617,6
|
0,0
|
705,0
|
575,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
855,4
|
617,6
|
617,6
|
0,0
|
705,0
|
575,0
|
130,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
545,0
|
547,6
|
547,6
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
310,4
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
195,0
|
65,0
|
130,0
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო მომსახურება
|
3,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|