თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 16.12.2022
ძალაში შესვლა 01.01.2023
გამომცემი ორგანო თიანეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 19/12/2022
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე სოსო მამულაშვილი | თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე |
| დასახელება | 2021 წლის ფაქტი |
| სულ | სულ |
| სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები | საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე |
| I. შემოსავლები | 10396,9 |
| გადასახადები | 11 |
| გრანტები | 16,0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 |
| II.ხარჯები | 5557,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1196,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1124,4 |
| პროცენტი | 20,9 |
| სუბსიდიები | 2819,2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 259,3 |
| სხვა ხარჯები | 120,8 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ტექსტი
თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2022 წლის 16 დეკემბერი
დაბა თიანეთი
თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის საფუძველზე,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდანთიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესოსო მამულაშვილი
დანართი
თავი I
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
I. შემოსავლები
10396,9
14979,5
6503,5
8476,0
9724,8
0,0
9724,8
გადასახადები
6496,0
7975,0
0,0
7975,0
9104,8
0,0
9104,8
გრანტები
3383,4
6653,5
6503,5
150,0
260,0
0,0
260,0
სხვა შემოსავლები
517,5
351,0
0,0
351,0
360,0
0,0
360,0
II.ხარჯები
5557,2
9545,1
781.5
8763,6
9025,7
0,0
9025,7
შრომის ანაზღაურება
1196,6
2290,2
0,0
2290,2
2470,7
0,0
2470,7
საქონელი და მომსახურება
1124,4
2093,7
485.9
1607,8
1265,5
0,0
1265,5
პროცენტი
20,9
26,2
0,0
26,2
26,2
0,0
26,2
სუბსიდიები
2819,2
3759.8
0,0
3759.8
4415,4
0,0
4415,4
გრანტები
16,0
316,0
0,0
316,0
29,9
0,0
29,9
სოციალური უზრუნველყოფა
259,3
530.0
0,0
530.0
630,9
0,0
630,9
სხვა ხარჯები
120,8
529.2
295,6
233.6
187,1
0,0
187,1
III.საოპერაციო სალდო
4839,7
5434,4
5722,0
-287,6
699,1
0,0
699,1
IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2626.2
10193,8
7640,4
2553,3
658,6
0,0
658,6
ზრდა
2943.9
10198,8
7640,4
2558,3
668,6
0,0
668,6
კლება
317.7
5,0
0,0
5,0
10,0
0,0
10,0
V.მთლიანი სალდო
2213.5
-4759,4
-1918,4
-2840,9
40,5
0,0
40,5
VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება
2173.0
-4799,8
-1918,4
-2881,4
0,0
0,0
0,0
ზრდა
2173.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2173.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0.0
4799,8
1918,4
2881,4
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
4799,8
1918,4
2881,4
0,0
0,0
0,0
VII.ვალდებულებების ცვლილება
-40.5
-40.5
0,0
-40.5
-40,5
0,0
-40,5
კლება
40.5
40.5
0,0
40.5
40,5
0,0
40,5
საშინაო
40.5
40.5
0,0
40.5
40,5
0,0
40,5
VIII.ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
შემოსულობები
10714,6
14984,5
6503,5
8481,0
9734,8
0,0
9734,8
შემოსავლები
10396,9
14979,5
6503,5
8476,0
9724,8
0,0
9724,8
არაფინანსური აქტივების კლება
317,7
5.0
0.0
5.0
10,0
0,0
10,0
გადასახდელები
8541,6
19784,4
8421,9
11362,4
9734,8
0,0
9734,8
ხარჯები
5557,2
9545,1
781.5
8763,6
9025,7
0,0
9025,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2943,9
10198,8
7640,5
2558,3
668,6
0,0
668,6
ვალდებულებების კლება
40.5
40.5
0.0
40.5
40,5
0,0
40,5
ნაშთის ცვლილება
2173,0
-4799,8
-1918,4
-2881,4
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9 724,8 ათასი ლარის ოდენობით.
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
შემოსავლები
10396,9
14979,5
6503,5
8476,0
9724,8
0,0
9724,8
გადასახადები
6496,0
7975,0
0,0
7975,0
9104,8
0,0
9104,8
გრანტები
3383,4
6653,5
6503,5
150,0
260,0
0,0
260,0
სხვა შემოსავლები
517,5
351,0
0,0
351,0
360,0
0,0
360,0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
თიანეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9 104,8 ათასი ლარის ოდენობით.
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
კოდი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
გადასახადები
11
6 496,0
7975,0
0,0
7975,0
9104,8
0,0
9104,8
ქონების გადასახადი
113
309,7
190,0
0,0
190,0
200,0
0,0
200,0
საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი
113111
204,5
184,0
0,0
184,0
100,0
0,0
100,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი
113113
15,2
1,0
0,0
1,0
15,0
0,0
15,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
32,8
2,0
0,0
2,0
30,0
0,0
30,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
57,2
3,0
0,0
3,0
55,0
0,0
55,0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დ.ღ.გ)
114
6186,3
7785,0
0,0
7785,0
8 904,8
0,0
8 904,8
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 260,0 ათასი ლარის ოდენობით
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
კოდი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
გრანტები
13
3383,4
6653,5
6503,5
150,0
260,0
0,0
260,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
3383,4
6653,5
6503,5
150,0
260,0
0,0
260,0
მიმდინარე გრანტები სახელმწიფი ბიუჯეტიდან
133
255,8
335.9
185.9
150,0
260,0
0,0
260,0
მიზნობრივი ტრანსფერი
255,8
335.9
185.9
150,0
260,0
0,0
260,0
კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
3127,6
6317,6
6317,6
0,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური ტრანსფერი (მ/შ)
3127,6
6177,6
6177,6
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
3127,6
5591,8
5591,8
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
468,6
468,6
0,0
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფოსსიპ-ებიდანგამოყოფილითანხა
0,0
117,2
117,2
0,0
0,0
0,0
0,0
სპეციალური ტრანსფერი (მ/შ)
0,0
140,0
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
140,0
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 360,0 ათასი ლარის ოდენობით
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
კოდი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა შემოსავლები
14
517,5
351.0
0,0
351.0
360,0
0,0
360,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
448,6
330.0
0,0
330.0
330,0
0,0
330,0
რენტა
1415
448,6
330.0
0,0
330.0
330,0
0,0
330,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
444,0
320,0
0,0
320,0
320,0
0,0
320,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
4,6
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
16,7
16,0
0,0
16,0
25,0
0,0
25,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
14,4
16,0
0,0
16,0
25,0
0,0
25,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
3,4
1,0
0,0
1,0
10,0
0,0
10,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
11,0
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
3,5
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
48,7
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 9 025,7 ათასი ლარის ოდენობით
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
ხარჯები
5557,2
9545,1
781.5
8763,6
9025,7
0,0
9025,7
შრომის ანაზღაურება
1196,6
2290,2
0,0
2290,2
2470,7
0,0
2470,7
საქონელი და მომსახურება
1124,4
2093,7
485.9
1607,8
1265,5
0,0
1265,5
პროცენტი
20,9
26,2
0,0
26,2
26,2
0,0
26,2
სუბსიდიები
2819,2
3759.8
0,0
3759.8
4415,4
0,0
4415,4
გრანტები
16,0
316,0
0,0
316,0
29,9
0,0
29,9
სოციალური უზრუნველყოფა
259,3
530.0
0,0
530.0
630,9
0,0
630,9
სხვა ხარჯები
120,8
529.2
295,6
233.6
187,1
0,0
187,1
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 658,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდაგანისაზღვროს 668,6 ათასი ლარის ოდენობით
(თანხა ათას ლარებში)
პრ. კოდი
პრიორიტეტები/პროგრამები
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
0100
მმართველობა და საეთო დანიშნულების ხარჯები
8,2
23,0
92,0
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
8,2
23,0
92,0
0200
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2869,7
9746,5
512,4
0201
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
1043,9
6335,4
0,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
1022,3
924,4
20,0
0204
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება
0,0
398,8
184,5
0205
მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
4.9
257.3
0,0
0209
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები
148,4
307,9
307,9
0210
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
516,0
941.3
0,0
0211
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
134,1
581,5
0,0
0300
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0,0
46,3
5,0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
0,0
0,0
5,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0,0
46,3
0,0
0400
განათლება
45,3
296,0
10,0
0401
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
12,7
10,0
10,0
0402
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
32,5
164,9
0,0
0405
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
0,0
121,1
0,0
0500
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
16,5
10.5
49,2
0501
სპორტის სფეროს განვითარება
3.0
0.0
33,0
0502
კულტურის სფეროს განვითარება
13,5
10.5
16,2
0600
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4,2
76.5
0,0
0601
ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
76.5
0,0
0602
სოციალური დაცვა
4,2
0,0
0,0
სულ ჯამი
2943,9
10198,8
668,6
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
არაფინანსური აქტივების კლება
317,7
5,0
0,0
5,0
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
188,3
5,0
0,0
5,0
10,0
0,0
10,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(თანხა ათას ლარებში)
ფუნცქიო-ნალური კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
7.0
მთლიანი ხარჯები
8541,6
19784,3
9734,8
9734,8
0,0
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1706,4
3063,5
3340,8
3340,8
0.0
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1645,0
2996,8
3274,1
3274,1
0.0
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1645,0
2950,8
3224,1
3224,1
0.0
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
46,0
50,0
50,0
0.0
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
61,4
66,7
66,7
66,7
0.0
7.2
თავდაცვა
66,0
102,9
126,6
126,6
0.0
7.2.1
შეიარაღებული ძალები
66,0
102,9
126,6
126,6
0.0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
2074,8
9824,2
614,7
614,7
0,0
7.4.5
ტრანსპორტი
1058,6
7432,2
268,8
268,8
0,0
7.4.5.1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1058,6
7033,4
1934,3
1934,3
0,0
7.4.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1016,2
2392,1
345,9
345,9
0,0
7.5
გარემოს დაცვა
465,6
601,4
623,9
623,9
0.0
7.5.1
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
465,2
593,4
611,9
611,9
0.0
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,4
8,0
12,0
12,0
0.0
7.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1470,4
2082,9
706,0
706,0
0,0
7.6.1
ბინათმშენებლობა
4.9
477,1
0,0
0,0
0,0
7.6.3
წყალმომარაგება
1349,5
1442,8
525,0
525,0
0,0
7.6.4
გარე განათება
116,0
163,0
181,0
181,0
0.0
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
101,7
192,7
131,4
131,4
0,0
7.7.4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101,7
116,2
131,4
131,4
0,0
7.7.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის სფეროში
0,0
76.5
0,0
0,0
0,0
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1021,3
1151,6
1296,5
1296,5
0,0
7.8.1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
209,6
278,1
351,7
351,7
0.0
7.8.2
მომსახურება კულტურის სფეროში
711,6
828,5
894,8
894,8
0,0
7.8.4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
100,0
45,0
50,0
50,0
0.0
7.9
განათლება
1110,6
1888,2
1843,3
1843,3
0,0
7.9.1
სკოლამდელი აღზრდა
968,9
1559,2
1818,3
1818,3
0,0
7.9.2
ზოგადი განათლება
127,8
307,1
0,0
0,0
0,0
7.9.2.3
საშუალო ზოგადი განათლება
127,8
307,1
0,0
0,0
0,0
7.9.8
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
13,9
22,0
25,0
25,0
0.0
7.1
სოციალური დაცვა
524,8
877,0
1051,6
1051,6
0.0
7.10.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
524,8
877,0
1051,6
1051,6
0.0
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 699,1 ათასი ლარის, ხოლო მთლიანი სალდო 40,5 ათასი ლარის ოდენობით.
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
საოპერაციო სალდო
4839,7
5 434,4
5722,0
-287,6
699,1
0,0
699,1
მთლიანი სალდო
2213,5
-4759,4
-1918,4
-2840,9
40,5
0,0
40,5
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარის ოდენობით
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2173,0
-4799,8
-1918,4
-2881,4
0,0
0,0
0,0
ზრდა
2173,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2173,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
4799,8
1918,4
2881,4
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
4799,8
1918,4
2881,4
0,0
0,0
0,0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -40,5 ათასი ლარის ოდენობით.
(თანხა ათას ლარებში)
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
ვალდებულებების ცვლილება
-40,5
-40,5
0,0
-40,5
-40,5
0,0
-40,5
კლება
40,5
40,5
0,0
40,5
40,5
0,0
40,5
საშინაო
40,5
40,5
0,0
40,5
40,5
0,0
40,5
ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება -40,5 ათასი ლარი, წარმოადგენს 2017 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.
თავი II
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. „ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს – 1 320,7 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 0200)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების, ადმინისტრაციული შენობების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების წინა პირობაა.
1.1 „საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების“ პროგრამისთვის განისაზღვროს 84,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში იგეგმება დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ხიდების და ტროტუარების მოვლა-შენახვის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები.
1.1.1 „გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს- 72,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01 01)
მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. სამუშაო მოიცავს მოასფალტებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ორმოული შეკეთება), არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ზამთარში გზებზე თოვლის საფარის გაწმენდას.
1.1.2„გზების მშენებლობა, რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 12,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01 02)
პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოასაფალტების და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.
1.2 „წყლის სისტემების განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს - 525,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას, მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას,
1.2.1„სასმელი წყლით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 525,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას, წყლის დაქლორვის სამუშაოებს. წყლისჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.
1.2.1.1 „წყლის სისტემების ექსპლოატაციის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 525,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთებას, წყლის დაქლორვის სამუშაოებს. წყლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.
1.2.1.1.1„წყლის სისტემების მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 395,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის, აგრეთვე იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი სტანდარტებისა და ხარისხის სასმელი წყლის მიწოდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე წყალსადენის სისტემის მოვლა-შენახვის, აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები.
1.2.1.1.2 „წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს - 129,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წლის სისტემების ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯი.
1.3 „გარე განათების“ პროგრამისათვის 181,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები.
1.3.1 „გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 181,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა-შენახვას, მწყობრიდან გამოსული ნათურების შეცვლას, დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძების შეკეთებას, დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას.მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.
1.3.1.1„გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 71,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 03 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებსთიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულიგარე განათების სისტემის მოვლა-შენახვას, მწყობრიდან გამოსული ნათურების შეცვლას,დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძების შეკეთებას, დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას.
1.3.1.2.„გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიის ხარჯი.
1.4 „მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 184,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს სატრანსპორტო საშუალების შეძენას.
1.4.1 „მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლების“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 184,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 04 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ნაგავმზიდი მანქანის შეძენას.
1.5 „კეთილმოწყობის“პროგრამისათვის განისაზღვროს 17,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 07)
პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების: სკვერების, პარკების, მუნიციპალიტეტის შესასვლელების მოვლა-შენახვას, კეთილმოწყობას.
1.5.1 „საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 17,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 07 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების: სკვერების, პარკების, მუნიციპალიტეტის შესასვლელების მოვლა-შენახვას, კეთილმოწყობას.
1.6 „სარიტუალო ღონისძიებების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 7,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს დაბა თიანეთის სასაფლაოს მოვლა-შენახვის სამუშაოებს.
1.6.1 „სასაფლაოების მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 7,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 08 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა თიანეთის სასაფლაოს მოვლა-შენახვის სამუშაოებს. მათ შორის დაზიანებული ღობის შეკეთების, გათიბვის, შეწამვლის და სხვა მგავსი ტიპის სამუშაოებს.
1.7 „სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 320,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, შესრულებული სამუშაოების საექსპერტო-საზედამხედველო მომსახურების ხარჯებს.
2.0 „დასუფთავება და გარემოს დაცვის“ პრიორიტეტისათვის განისაზღვროს 623,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და ეფექტიანობის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება.
2.1„დასუფთავება და ნარჩენების გატანის“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 611,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის და ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.
2.2„მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 12,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მწვანე ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (ხეების,გაზონების, ყვავილებისდარგვა, არსებულის მოვლა-პატრონობა).
3. „განათლების“ პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს 1 843,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მომავალი თაობების განვითარებასა და განათლებას. ამ მიმართულებით ხორციელდება სკოლამდელი, ზოგადი და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა. ასევე განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით.
3.1 „სკოლამდელი დაწესებულებები ხელშეწყობის“ პროგრამისთვის განისაზღვროს 1 818,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანება.მუნიციპალიტეტში 16 საბავშვო ბაღია. სკოლამდელ განათლებას იღებს 230 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
3.2 „განათლების ღონისძიებების“ პროგრამისთვის განისაზღვროს 25,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობას. ამ პროექტებში გამარჯვებულთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი ან/და ფასიანი საჩუქრებით. წარმატებული სკოლის მოსწავლეების, სტუდენტების და საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწლმოსილი პირების წახალისებას ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრებით.
4. „კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების“ პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს 1 296,5 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურული მიმართულებების მხარდაჭერა მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან. ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში. ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1„სპორტის სფეროს განვითარების“ პროგრამისთვის განისაზღვროს 351,7 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტის სახეობების პოპულარიზაციას. სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნას. მუნიციპალური, რეგიონული, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილების მიღებას.
4.1.1„ სპორტული დაწესებულებები ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 321,7 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული კლუბის „თიანეთის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სპორტსმენების სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. წარმატებული სპორტსმენების და ტრენერების წახალისება. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპორტის 13 წრე: ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის, ძიუდოს, ქართული ჭიდაობის, რაგბის, ფრენბურთის, კინბოქსინგის.ტაეკვანდოს, ძალოსნობის, ჩოგბურთის, კალათბურთისა და კრივის წრეები.
4.1.2„სპორტული ღონისძიებების“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს 30,0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენების ტრანსპორტირებაში დახმარების გაწევა.
4.2„კულტურის სფეროს განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 944,8 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესისხელშეწყობის ღონისძიებები. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ხვადასხვა ანსამბლები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, აგრეთვე ტარდება კულტურული ღონისძიებები. ჩვენი მიზანია შევინარჩუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებას. ახალი ინიციატივების გამოვლენას, რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა.
4.2.1„კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 834,8 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის მიერ კულტურის სფეროში დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას.
4.2.1.1 „სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 74,7 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ნიკო ქუმსიაშვილი სახელობის სამუსიკო სკოლა“. სადაც მიმდინარეობს სწავლება ფორტეპიანოს მიმართულებით. სკოლაში ირიცხება 35 მოსწავლე.
4.2.1.2„ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 155,3 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდებაა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“, რომლის შემადგენლობაში შედის ერთი მთავარი და 16 სოფლის ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკები ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და თემატური გამოფენები. შემეცნებითი შეხვედრები სკოლებში და ბაღებში,
4.2.1.3„მუზეუმების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 131,8 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ “თიანეთის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანების“ დაფინანსებას. გაერთიანებაში შედის მხარეთმცოდნეობის და მირზა გელოვანის მემორიალური სახლ-მუზეუმი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამუზეუმო ფონდების განახლება, მუზეუმებზე არსებული ინფორმაციის შევსება, განახლება და სისტემატიზაცია. რაც ხელს უწყობს ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ტურისტების გათვითცნობიერებას ადგილობრივ კულტურასთან.
4.2.1.4 „კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 423,3 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, კულტურის ცენტრის შემადგენლობაში შედის კულტურის სახლი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი და ვაჟა-ფშაველას სახელობის კულტურისა და დასვენების პარკი. ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული და საესტრადო სიმღერების, გარმონის დაკვრის, სახვითი ხელოვნების, გიტარის შემსწავლელი, ქსოვის, დიზაინის და რუსული ენის წრეები. ცენტრი ორგანიზებას უწევს ფესტივალების, საქველმოქმედო კონცერტების, საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების საღამოების ჩატარებას.
4.2.1.5„საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 49,7 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გაზეთი „თიანეთის მომავალი“-ს გამოცემისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას. გაზეთი გამოიცემა თვეში ერთხელ. გაზეთში განთავსებულია ინფორმაცია თიანეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. გაზეთი ასევე პოპულარიზაციას უწევს ადგილობრივ სპორტსმენებს და შემოქმედ ადამიანებს.
4.2.2. „კულტურული ღონისძიებების“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 60,0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზებას და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობას. შემოქმედებითო კოლექტივების და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. ხელოვნების სკოლების და წრეების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობას. მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვა-შენარჩუნებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, შემოქმედებითი ჯგუფების წახალისებას.
4.2.3„რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 50,0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერას სამშენებლო სამუშაოებისა და კომუნალური ხარჯების დაფარვაში.
5. „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს 1 183,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობას. რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, კატასტროფების მართვა; ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება.საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასახვა ღონისძიებების განხორციელებას.
5.1 „ჯანმრთელობის დაცვის“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 131,4 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსებას, რაც უზრუნველყოფსმუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. ასევე პროგრამა ნაწილობრივ ფინანსდება საბიუჯეტო სახსრებით (ფონდების გარეშე).
5.1.1 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის“ ქვრპროგრამისათვის განისაზღვროს 131,4 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01),
ქვეპროგრამა ითვალისწინებსა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსებას. ორგანიზაცია უზრუნველყოფს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ასევე საბიუჯეტო სახსრების (ფონდების გარეშე) ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელებას.კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებებს; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას, განხორციელების ხელშეწყობას, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფას; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევას, დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობას და ხელშეწყობას. C ჰეპატიტის ელიმინაციის კვლევას.
5.2 „სოციალური დაცვის“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 1 051,6 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
მუნიციპალიტეტისრესურსების ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებადა მედიკამენტები; ჰემო-დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეების, შშმ ბავშვების ოჯახების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირების, ობოლი ბავშვების, 100 და 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების, ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტიგრირებულ ბავშვთა ოჯახების,სტუდენტების და ახალდაქორწინებული ოჯახების ფულადი დახმარება;სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება; სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელთაც საჯარო სკოლა დაამთავრეს ოქროსა და ვერცხლის მედალზე; უპატრონო მიცვალებულის ან უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი; ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (გარდა სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისა). მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფა;ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობა;კატასტროფების მართვა, ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება; ეკონომიკურად გაჭირვებული მოსახლეობისთვის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფა.
5.2.1„მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 620,5 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება:
მოქალაქეებისათვის სამედიცინო მომსახურება.
მედიკამენტების დაფინანსება,
ჰემო-დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეები,
თიანეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვების ოჯახები,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება,
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება,
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირები,
ობოლი ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარება,
100 და 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება,
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება.
სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელთაც საჯარო სკოლა დაამთავრეს ოქროსა და ვერცხლის მედალზე.
თიანეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება.
ბიოლოგიური ოჯახებში რეინტიგრირებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარება.
უპატრონო მიცვალებულის ან უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი.
სტუდენტთა ფინანსური დახმარება.
ახალდაქორწინებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (გარდა სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისა).
ეკონომიკურად გაჭირვებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფა.
5.2.2„ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების“ ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 2,0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურების ხარჯის გაცემას. თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.3 „უფასო სასადილოს ხელშეწყობის“ ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 144,1 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ თიანეთის უფასო სასადილო „მადლის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. უფასო სასადილო „მადლი“ ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 55 ბენეფიციარს.
5.2.4 „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობის“ ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 250,0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდებასაზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა.ტრანსპორტი განსაზღვრული განრიგით და ტარიფით გადაადგილდება დაბა თიანეთსა და სოფლების მიმართულებით. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის შეღავათიანი ტარიფებით მგზავრობის ხელმისაწვდომობას.
5.2.5 პროექტის „გაძლიერებული ადგილობრივი თემები კატასტროფებისზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში“ დაფინანსების ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 35,0 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროექტის მიზანია: კატასტროფების მართვა; ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მოსახ;ეობის სოციალური მხარდაჭერა; ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება. რაც გულისხმობს თემის მოსახლეობის ცოდნის ამაღლებას კატასტროფების შესახებ, რეაგირების გუნდების შექმნას (მათ შორის პირველი დახმარების და ფსიქოსოციალური დახმარების გუნდების) და სწავლებას. მობილური პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტების მეშვეობით უფასო სამედიცინო-დიაგნოსტიკურ კვლევებს, მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზების და გაძლიერების ღონისძიებებს.
მუხლი 14🔗.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
(თანხა ათას ლარებში)
ორგანიზა-ციული კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
სულ
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
სულ ჯამი
8541.6
19784.4
11362.5
8421.9
9734.8
9734.8
0.0
ხარჯები
5557.2
9545.1
8763.6
781.5
9025.7
9025.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
1196.6
2290.2
2290.2
0.0
2470.7
2470.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
1124.4
2093.7
1607.8
485.9
1265.5
1265.5
0.0
პროცენტი
20.9
26.2
26.2
0.0
26.2
26.2
0.0
სუბსიდიები
2819.2
3759.7
3759.7
0.0
4415.4
4415.4
0.0
გრანტები
16.0
316.0
316.0
0.0
29.9
29.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
259.3
529.9
529.9
0.0
630.9
630.9
0.0
სხვა ხარჯები
120.8
529.2
233.7
295.6
187.1
187.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2943.9
10198.8
2558.4
7640.4
668.6
668.6
0.0
ვალდებულებების კლება
40.5
40.5
40.5
0.0
40.5
40.5
0.0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
1772.4
3166.3
3166.3
0.0
3467.4
3467.4
0.0
ხარჯები
1723.7
3102.9
3102.9
0.0
3334.9
3334.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
1196.6
2290.2
2290.2
0.0
2470.7
2470.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.2
653.5
653.5
0.0
697.9
697.9
0.0
პროცენტი
20.9
26.2
26.2
0.0
26.2
26.2
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
16.0
16.0
16.0
0.0
17.6
17.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
9.7
9.7
0.0
10.7
10.7
0.0
სხვა ხარჯები
39.1
107.3
107.3
0.0
111.8
111.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.2
23.0
23.0
0.0
92.0
92.0
0.0
ვალდებულებების კლება
40.5
40.5
40.5
0.0
40.5
40.5
0.0
01 01
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
1711.0
3053.7
3053.7
0.0
3350.7
3350.7
0.0
ხარჯები
1702.8
3030.7
3030.7
0.0
3258.7
3258.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
1196.6
2290.2
2290.2
0.0
2470.7
2470.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.2
607.5
607.5
0.0
647.9
647.9
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
16.0
16.0
16.0
0.0
17.6
17.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
9.7
9.7
0.0
10.7
10.7
0.0
სხვა ხარჯები
39.1
107.3
107.3
0.0
111.8
111.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.2
23.0
23.0
0.0
92.0
92.0
0.0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
492.1
818.5
818.5
0.0
968.3
968.3
0.0
ხარჯები
489.4
814.5
814.5
0.0
898.3
898.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
358.3
618.6
618.6
0.0
691.6
691.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
97.1
128.0
128.0
0.0
133.4
133.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.0
1.0
0.0
2.0
2.0
0.0
სხვა ხარჯები
33.9
66.8
66.8
0.0
71.3
71.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
4.0
4.0
0.0
70.0
70.0
0.0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1152.9
2132.3
2132.3
0.0
2255.8
2255.8
0.0
ხარჯები
1147.4
2117.3
2117.3
0.0
2240.8
2240.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
788.5
1591.3
1591.3
0.0
1682.5
1682.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
336.9
460.9
460.9
0.0
491.5
491.5
0.0
გრანტები
16.0
16.0
16.0
0.0
17.6
17.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
8.7
8.7
0.0
8.7
8.7
0.0
სხვა ხარჯები
5.2
40.5
40.5
0.0
40.5
40.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.5
15.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
66.0
102.9
102.9
0.0
126.6
126.6
0.0
ხარჯები
66.0
98.9
98.9
0.0
119.6
119.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
49.9
80.3
80.3
0.0
96.6
96.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.1
18.6
18.6
0.0
23.0
23.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4.0
4.0
0.0
7.0
7.0
0.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
61.4
112.7
112.7
0.0
116.7
116.7
0.0
ხარჯები
20.9
72.2
72.2
0.0
76.2
76.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
46.0
46.0
0.0
50.0
50.0
0.0
პროცენტი
20.9
26.2
26.2
0.0
26.2
26.2
0.0
ვალდებულებების კლება
40.5
40.5
40.5
0.0
40.5
40.5
0.0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
46.0
46.0
0.0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
0.0
46.0
46.0
0.0
50.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
46.0
46.0
0.0
50.0
50.0
0.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
61.4
66.7
66.7
0.0
66.7
66.7
0.0
ხარჯები
20.9
26.2
26.2
0.0
26.2
26.2
0.0
პროცენტი
20.9
26.2
26.2
0.0
26.2
26.2
0.0
ვალდებულებების კლება
40.5
40.5
40.5
0.0
40.5
40.5
0.0
01 02 02 02
მ.გ.ფ.-ის სესხის მომსახურება და დაფარვა
61.4
66.7
66.7
0.0
66.7
66.7
0.0
ხარჯები
20.9
26.2
26.2
0.0
26.2
26.2
0.0
პროცენტი
20.9
26.2
26.2
0.0
26.2
26.2
0.0
ვალდებულებების კლება
40.5
40.5
40.5
0.0
40.5
40.5
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია განვითარება
3545.2
11907.1
4005.9
7901.2
1320.7
1320.7
0.0
ხარჯები
675.5
2160.6
1565.0
595.6
808.3
808.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
382.8
1004.6
704.6
300.0
242.6
242.6
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
292.6
480.2
480.2
0.0
543.4
543.4
0.0
გრანტები
0.0
300.0
300.0
0.0
12.3
12.3
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
375.8
80.2
295.6
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2869.7
9746.5
2440.9
7305.6
512.4
512.4
0.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
1058.6
7033.4
1527.5
5505.9
84.3
84.3
0.0
ხარჯები
14.7
698.0
698.0
0.0
84.3
84.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
8.7
354.0
354.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6.0
44.0
44.0
0.0
72.0
72.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1043.9
6335.3
829.5
5505.9
0.0
0.0
0.0
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა
13.3
398.0
398.0
0.0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
13.3
398.0
398.0
0.0
72.0
72.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.3
354.0
354.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6.0
44.0
44.0
0.0
72.0
72.0
0.0
02 01 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
7.3
354.0
354.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.3
354.0
354.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.3
354.0
354.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 01 02
გზების მოვლა-შენახვა
6.0
44.0
44.0
0.0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
6.0
44.0
44.0
0.0
72.0
72.0
0.0
სუბსიდიები
6.0
44.0
44.0
0.0
72.0
72.0
0.0
02 01 02
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
1045.3
6635.4
1129.5
5505.9
12.3
12.3
0.0
ხარჯები
1.3
300.0
300.0
0.0
12.3
12.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
300.0
300.0
0.0
12.3
12.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1043.9
6335.3
829.5
5505.9
0.0
0.0
0.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1349.2
1442.8
1165.9
276.9
525.0
525.0
0.0
ხარჯები
327.2
518.4
518.4
0.0
505.0
505.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.6
150.2
150.2
0.0
129.6
129.6
0.0
სუბსიდიები
252.6
368.2
368.2
0.0
375.4
375.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1022.3
924.4
647.5
276.9
20.0
20.0
0.0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
1349.5
1442.8
1165.9
276.9
525.0
525.0
0.0
ხარჯები
327.2
518.4
518.4
0.0
505.0
505.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.6
150.2
150.2
0.0
129.6
129.6
0.0
სუბსიდიები
252.6
368.2
368.2
0.0
375.4
375.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1022.3
924.4
647.5
276.9
20.0
20.0
0.0
02 02 01 01
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
339.4
493.0
493.0
0.0
525.0
525.0
0.0
ხარჯები
327.2
477.1
477.1
0.0
505.0
505.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.6
108.9
108.9
0.0
129.6
129.6
0.0
სუბსიდიები
252.6
368.2
368.2
0.0
375.4
375.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.1
15.9
15.9
0.0
20.0
20.0
0.0
02 02 01 01 01
წყლის სისტემების მოვლა-შენახვა
264.8
384.1
384.1
0.0
395.4
395.4
0.0
ხარჯები
252.6
368.2
368.2
0.0
375.4
375.4
0.0
სუბსიდიები
252.6
368.2
368.2
0.0
375.4
375.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.1
15.9
15.9
0.0
20.0
20.0
0.0
02 02 01 01 02
წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
74.6
108.9
108.9
0.0
129.6
129.6
0.0
ხარჯები
74.6
108.9
108.9
0.0
129.6
129.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.6
108.9
108.9
0.0
129.6
129.6
0.0
02 02 01 02
წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
1010.2
949.8
672.9
276.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
41.3
41.3
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
41.3
41.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1010.2
908.5
631.6
276.9
0.0
0.0
0.0
02 03
გარე განათება
116.0
163.0
163.0
0.0
181.0
181.0
0.0
ხარჯები
116.0
163.0
163.0
0.0
181.0
181.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
97.0
110.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
სუბსიდიები
19.0
53.0
53.0
0.0
71.0
71.0
0.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
116.0
163.0
163.0
0.0
181.0
181.0
0.0
ხარჯები
116.0
163.0
163.0
0.0
181.0
181.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
97.0
110.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
სუბსიდიები
19.0
53.0
53.0
0.0
71.0
71.0
0.0
02 03 01 01
გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა
19.0
53.0
53.0
0.0
71.0
71.0
0.0
ხარჯები
19.0
53.0
53.0
0.0
71.0
71.0
0.0
სუბსიდიები
19.0
53.0
53.0
0.0
71.0
71.0
0.0
02 03 01 02
გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
97.0
110.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
ხარჯები
97.0
110.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
97.0
110.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
02 04
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება
0.0
398.8
398.8
0.0
184.5
184.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
398.8
398.8
0.0
184.5
184.5
0.0
02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლება
0.0
398.8
398.8
0.0
184.5
184.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
398.8
398.8
0.0
184.5
184.5
0.0
02 05
მშენებლობა, შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
4.9
477.1
321.5
155.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
219.8
64.2
155.6
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
219.8
64.2
155.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
257.3
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
7.8
95.2
95.2
0.0
17.8
17.8
0.0
ხარჯები
7.8
95.2
95.2
0.0
17.8
17.8
0.0
სუბსიდიები
7.8
7.8
7.8
0.0
17.8
17.8
0.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვა
7.8
7.8
7.8
0.0
17.8
17.8
0.0
ხარჯები
7.8
7.8
7.8
0.0
17.8
17.8
0.0
სუბსიდიები
7.8
7.8
7.8
0.0
17.8
17.8
0.0
02 07 02
სადღესასწაულო ღონისძიებები
0.0
87.4
87.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
87.4
87.4
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
87.4
87.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
7.2
7.2
7.2
0.0
7.2
7.2
0.0
ხარჯები
7.2
7.2
7.2
0.0
7.2
7.2
0.0
სუბსიდიები
7.2
7.2
7.2
0.0
7.2
7.2
0.0
02 08 01
სასაფლაოების მოვლა-შენახვა
7.2
7.2
7.2
0.0
7.2
7.2
0.0
ხარჯები
7.2
7.2
7.2
0.0
7.2
7.2
0.0
სუბსიდიები
7.2
7.2
7.2
0.0
7.2
7.2
0.0
02 09
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები
148.4
320.9
320.9
0.0
320.9
320.9
0.0
ხარჯები
0.0
13.0
13.0
0.0
13.0
13.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.4
307.9
307.9
0.0
307.9
307.9
0.0
02 10
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
718.7
1241.3
0.0
1241.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
202.6
300.0
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
202.6
300.0
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
516.0
941.3
0.0
941.3
0.0
0.0
0.0
02 11
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
134.1
727.5
6.0
721.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
146.0
6.0
140.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
146.0
6.0
140.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.1
581.5
0.0
581.5
0.0
0.0
0.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
465.6
601.4
601.4
0.0
623.9
623.9
0.0
ხარჯები
465.6
555.1
555.1
0.0
618.9
618.9
0.0
სუბსიდიები
465.6
555.1
555.1
0.0
618.9
618.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
46.3
46.3
0.0
5.0
5.0
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
465.2
547.1
547.1
0.0
611.9
611.9
0.0
ხარჯები
465.2
547.1
547.1
0.0
606.9
606.9
0.0
სუბსიდიები
465.2
547.1
547.1
0.0
606.9
606.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.4
8.0
8.0
0.0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
0.4
8.0
8.0
0.0
12.0
12.0
0.0
სუბსიდიები
0.4
8.0
8.0
0.0
12.0
12.0
0.0
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.0
46.3
46.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
46.3
46.3
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
1110.6
1888.2
1437.9
450.3
1843.3
1843.3
0.0
ხარჯები
1065.3
1592.2
1406.3
185.9
1833.3
1833.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
139.8
192.9
7.0
185.9
5.0
5.0
0.0
სუბსიდიები
923.6
1384.3
1384.3
0.0
1808.3
1808.3
0.0
სხვა ხარჯები
1.9
15.0
15.0
0.0
20.0
20.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
296.0
31.6
264.4
10.0
10.0
0.0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
936.4
1394.3
1394.3
0.0
1818.3
1818.3
0.0
ხარჯები
923.6
1384.3
1384.3
0.0
1808.3
1808.3
0.0
სუბსიდიები
923.6
1384.3
1384.3
0.0
1808.3
1808.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
32.5
164.9
21.6
143.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.5
164.9
21.6
143.3
0.0
0.0
0.0
04 03
განათლების ღონისძიებები
13.9
22.0
22.0
0.0
25.0
25.0
0.0
ხარჯები
13.9
22.0
22.0
0.0
25.0
25.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
7.0
7.0
0.0
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.9
15.0
15.0
0.0
20.0
20.0
0.0
04 04
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
127.8
185.9
0.0
185.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
127.8
185.9
0.0
185.9
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
127.8
185.9
0.0
185.9
0.0
0.0
0.0
04 05
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენემლობა, რეაბილიტაცია
0.0
121.1
0.0
121.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
121.1
0.0
121.1
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1021.3
1151.6
1151.6
0.0
1296.5
1296.5
0.0
ხარჯები
1004.8
1141.1
1141.1
0.0
1247.3
1247.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.2
36.8
36.8
0.0
70.0
70.0
0.0
სუბსიდიები
921.1
1075.4
1075.4
0.0
1134.3
1134.3
0.0
სხვა ხარჯები
79.5
28.9
28.9
0.0
43.0
43.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.5
10.5
10.5
0.0
49.2
49.2
0.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
209.6
278.1
278.1
0.0
351.7
351.7
0.0
ხარჯები
206.6
278.1
278.1
0.0
318.7
318.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.4
2.4
0.0
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.2
3.2
3.2
0.0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
0.0
0.0
33.0
33.0
0.0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
209.4
272.5
272.5
0.0
321.7
321.7
0.0
ხარჯები
206.4
272.5
272.5
0.0
288.7
288.7
0.0
სუბსიდიები
206.4
272.5
272.5
0.0
288.7
288.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
0.0
0.0
33.0
33.0
0.0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
0.2
5.6
5.6
0.0
30.0
30.0
0.0
ხარჯები
0.2
5.6
5.6
0.0
30.0
30.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.4
2.4
0.0
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.2
3.2
3.2
0.0
15.0
15.0
0.0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
811.6
873.5
873.5
0.0
944.8
944.8
0.0
ხარჯები
798.2
863.0
863.0
0.0
928.6
928.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.2
34.4
34.4
0.0
55.0
55.0
0.0
სუბსიდიები
714.6
802.9
802.9
0.0
845.6
845.6
0.0
სხვა ხარჯები
79.3
25.7
25.7
0.0
28.0
28.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.5
10.5
10.5
0.0
16.2
16.2
0.0
05 02 01
კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
707.4
791.4
791.4
0.0
834.8
834.8
0.0
ხარჯები
693.9
780.9
780.9
0.0
818.6
818.6
0.0
სუბსიდიები
693.9
780.9
780.9
0.0
818.6
818.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.5
10.5
10.5
0.0
16.2
16.2
0.0
05 02 01 01
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა
71.8
72.0
72.0
0.0
74.7
74.7
0.0
ხარჯები
67.2
72.0
72.0
0.0
74.7
74.7
0.0
სუბსიდიები
67.2
72.0
72.0
0.0
74.7
74.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
136.6
140.5
140.5
0.0
155.3
155.3
0.0
ხარჯები
133.1
136.5
136.5
0.0
145.1
145.1
0.0
სუბსიდიები
133.1
136.5
136.5
0.0
145.1
145.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
4.0
4.0
0.0
10.2
10.2
0.0
05 02 01 03
მუზეუმების ხელშეწყობა
105.4
110.1
110.1
0.0
131.8
131.8
0.0
ხარჯები
105.4
107.6
107.6
0.0
127.8
127.8
0.0
სუბსიდიები
105.4
107.6
107.6
0.0
127.8
127.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.5
2.5
0.0
4.0
4.0
0.0
05 02 01 04
კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა
354.9
423.3
423.3
0.0
423.3
423.3
0.0
ხარჯები
349.5
421.3
421.3
0.0
421.3
421.3
0.0
სუბსიდიები
349.5
421.3
421.3
0.0
421.3
421.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.4
2.0
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
05 02 01 05
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
38.8
45.5
45.5
0.0
49.7
49.7
0.0
ხარჯები
38.8
43.5
43.5
0.0
49.7
49.7
0.0
სუბსიდიები
38.8
43.5
43.5
0.0
49.7
49.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
4.2
37.1
37.1
0.0
60.0
60.0
0.0
ხარჯები
4.2
37.1
37.1
0.0
60.0
60.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.2
34.4
34.4
0.0
55.0
55.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
2.7
2.7
0.0
5.0
5.0
0.0
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
100.0
45.0
45.0
0.0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
100.0
45.0
45.0
0.0
50.0
50.0
0.0
სუბსიდიები
20.7
22.0
22.0
0.0
27.0
27.0
0.0
სხვა ხარჯები
79.3
23.0
23.0
0.0
23.0
23.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
626.5
1069.7
999.3
70.4
1183.0
1183.0
0.0
ხარჯები
622.3
993.2
993.2
0.0
1183.0
1183.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
147.4
206.0
206.0
0.0
250.0
250.0
0.0
სუბსიდიები
216.3
264.7
264.7
0.0
310.5
310.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
258.4
520.3
520.3
0.0
620.2
620.2
0.0
სხვა ხარჯები
0.3
2.3
2.3
0.0
2.3
2.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
76.5
6.1
70.4
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
101.7
192.7
122.3
70.4
131.4
131.4
0.0
ხარჯები
101.7
116.2
116.2
0.0
131.4
131.4
0.0
სუბსიდიები
101.7
116.2
116.2
0.0
131.4
131.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
76.5
6.1
70.4
0.0
0.0
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
101.7
116.2
116.2
0.0
131.4
131.4
0.0
ხარჯები
101.7
116.2
116.2
0.0
131.4
131.4
0.0
სუბსიდიები
101.7
116.2
116.2
0.0
131.4
131.4
0.0
06 01 02
ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.0
76.5
6.1
70.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
76.5
6.1
70.4
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური დაცვა
524.8
877.0
877.0
0.0
1051.6
1051.6
0.0
ხარჯები
520.5
877.0
877.0
0.0
1051.6
1051.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
147.4
206.0
206.0
0.0
250.0
250.0
0.0
სუბსიდიები
114.5
148.5
148.5
0.0
179.1
179.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
258.4
520.3
520.3
0.0
620.2
620.2
0.0
სხვა ხარჯები
0.3
2.3
2.3
0.0
2.3
2.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება
258.4
520.5
520.5
0.0
620.5
620.5
0.0
ხარჯები
258.4
520.5
520.5
0.0
620.5
620.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
258.2
518.5
518.5
0.0
618.5
618.5
0.0
სხვა ხარჯები
0.3
2.0
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
06 02 02
ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება
0.3
2.0
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
ხარჯები
0.3
2.0
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
1.8
1.8
0.0
1.7
1.7
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.3
0.3
0.0
0.3
0.3
0.0
06 02 03
უფასო სასადილოს ხელშეწყობა
98.8
118.5
118.5
0.0
144.1
144.1
0.0
ხარჯები
94.5
118.5
118.5
0.0
144.1
144.1
0.0
სუბსიდიები
94.5
118.5
118.5
0.0
144.1
144.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხლშეწყობა
147.4
206.0
206.0
0.0
250.0
250.0
0.0
ხარჯები
147.4
206.0
206.0
0.0
250.0
250.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
147.4
206.0
206.0
0.0
250.0
250.0
0.0
06 02 05
პროექტის „გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშწყობისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში“ დაფინანსება
20.0
30.0
30.0
0.0
35.0
35.0
0.0
ხარჯები
20.0
30.0
30.0
0.0
35.0
35.0
0.0
სუბსიდიები
20.0
30.0
30.0
0.0
35.0
35.0
0.0
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად.
მუხლი 16🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი- 260,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 131,4 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 126,6 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.