,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 |
|
2022 წლის 22 დეკემბერი ქ. სიღნაღი |
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 29,863.3 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
3.
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14,679.7 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
4.
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
,,მუხლი 7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22,146.2 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,268.2 ათასი ლარით;
ბ) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3,122.0 ათასი ლარით.“
,,მუხლი 8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -8,839.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.
|
ორგანიზაციული კოდი |
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი |
17,221.5 |
20,063.4 |
38,958.8 |
20,582.0 |
18,376.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
136 |
146 |
147 |
|
147 |
|
|
ხარჯები |
7,387.9 |
9,314.4 |
13,434.1 |
1,316.0 |
12,118.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,623.9 |
1,619.5 |
2,845.8 |
|
2,845.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,624.8 |
10,523.0 |
25,268.2 |
19,266.0 |
6,002.2 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
208.7 |
226.1 |
256.5 |
|
256.5 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2,739.3 |
2,800.5 |
4,809.2 |
|
4,809.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
127 |
137 |
138 |
|
138 |
|
|
ხარჯები |
2,400.9 |
2,489.0 |
3,975.5 |
|
3,975.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,536.8 |
1,530.1 |
2,714.1 |
|
2,714.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
129.7 |
85.5 |
577.2 |
|
577.2 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
208.7 |
226,0 |
256.5 |
|
256.5 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
612,5 |
589.5 |
1,114.3 |
|
1,114.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
31 |
32 |
33 |
|
33 |
|
|
ხარჯები |
573.1 |
589.5 |
1,103.9 |
|
1,103.9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
435.6 |
445.5 |
811.0 |
|
811.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.4 |
|
10.4 |
|
10.4 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
1,765.0 |
1,820.6 |
3,163.2 |
|
3,163.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
96 |
105 |
105 |
|
105 |
|
|
ხარჯები |
1,674.7 |
1,735.1 |
2,596.4 |
|
2,596.4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,101.2 |
1,084.6 |
1,903.1 |
|
1,903.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.3 |
85.5 |
566.8 |
|
566.8 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
|
|
50.0 |
|
50.0 |
|
|
ხარჯები |
|
|
50.0 |
|
50.0 |
|
01 04 |
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები |
4.9 |
4.2 |
7.4 |
|
7.4 |
|
|
ხარჯები |
4.9 |
4.2 |
7.4 |
|
7.4 |
|
01 05 |
რეგიონული განვითარების ფონდი |
10.0 |
36.2 |
97.2 |
|
97.2 |
|
|
ხარჯები |
10,0 |
36.2 |
97.2 |
|
97.2 |
|
01 06 |
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
346.9 |
350.0 |
377.1 |
|
377.1 |
|
|
ხარჯები |
138.2 |
124.0 |
120.6 |
|
120.6 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
208.7 |
226.0 |
256.5 |
|
256.5 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
94.3 |
99.3 |
141.7 |
|
141.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
9.0 |
|
|
ხარჯები |
94.3 |
99.3 |
141.7 |
|
141.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
87.1 |
89.4 |
131.7 |
|
131.7 |
|
02 03 |
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
94.3 |
99.3 |
141.7 |
|
141.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
9.0 |
|
|
ხარჯები |
94.3 |
99.3 |
141.7 |
|
141.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
87.1 |
89.4 |
131.7 |
|
131.7 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
9,786.5 |
12,116.3 |
25,673.8 |
19,043.4 |
6,630.4 |
|
|
ხარჯები |
1,292.1 |
2,315.5 |
3,292.9 |
1,099.7 |
2,193.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8,494.4 |
9,800.8 |
22,380.9 |
17,943.7 |
4,437.2 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
6,946.6 |
8,609.1 |
18,585.4 |
15,473.9 |
3,111.5 |
|
|
ხარჯები |
14.1 |
18.0 |
32.5 |
|
32.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,932.5 |
8,591.1 |
18,552.9 |
15,473.9 |
3,079.0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
2,310.9 |
3,273.8 |
4,289.8 |
1,099.7 |
3,190.1 |
|
|
ხარჯები |
1,261.5 |
2,282.1 |
3,195.4 |
1,099.7 |
2,095.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,049.4 |
991.7 |
1,094.4 |
|
1,094.4 |
|
03 02 01 |
ბინათმშენებლობა |
|
651.6 |
1,227.3 |
1,099.7 |
127.6 |
|
|
ხარჯები |
|
648.3 |
1,227.3 |
1,099.7 |
127.6 |
|
03 02 02 |
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები |
605.8 |
548.5 |
495.3 |
|
495.3 |
|
|
ხარჯები |
314.8 |
394.3 |
472.2 |
|
472.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
291.0 |
154.2 |
23.1 |
|
23.1 |
|
03 02 03 |
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები |
405.9 |
473.4 |
713.7 |
|
713.7 |
|
|
ხარჯები |
405.2 |
459.4 |
525.8 |
|
525.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.7 |
14.0 |
187.9 |
|
187.9 |
|
03 02 04 |
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები |
853.2 |
1,198.0 |
1,128.0 |
|
1,128.0 |
|
|
ხარჯები |
539.1 |
755.3 |
967.5 |
|
967.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
314.1 |
442.7 |
160.5 |
|
160.5 |
|
03 02 06 |
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები |
446.0 |
402.3 |
725.5 |
|
725.5 |
|
|
ხარჯები |
2.4 |
24.8 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
443.6 |
377.5 |
722.9 |
|
722.9 |
|
03 03 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
223.1 |
121.9 |
2,226.1 |
1,897.3 |
328.8 |
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
206.6 |
106.5 |
2,161.1 |
1,897.3 |
263.8 |
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
305.9 |
111.5 |
572.5 |
572.5 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
305.9 |
111.5 |
572.5 |
572.5 |
|
|
04 00 |
განათლება |
2,444.8 |
2,690.3 |
4,190.7 |
822.5 |
3,368.2 |
|
|
ხარჯები |
1,833.3 |
2,339.7 |
3,135.3 |
216.3 |
2,919.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
611.5 |
350.6 |
1,055.4 |
606.2 |
449.2 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
1,707.7 |
2,172.5 |
2,813.0 |
|
2,813.0 |
|
|
ხარჯები |
1,641.0 |
2,040.8 |
2,813.0 |
|
2,813.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
66.7 |
131.7 |
|
|
|
|
04 02 |
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი |
156.9 |
84.8 |
605.3 |
156.1 |
449.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
156.9 |
84.8 |
605.3 |
156.1 |
449.2 |
|
04 03 |
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა |
71.3 |
74.8 |
94.9 |
|
94.9 |
|
|
ხარჯები |
71.3 |
74.8 |
94.9 |
|
94.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
04 04 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
508.9 |
358.2 |
677.5 |
666.4 |
11.1 |
|
|
ხარჯები |
121.0 |
224.1 |
227.4 |
216.3 |
11.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
387.9 |
134.1 |
450.1 |
450.1 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
1,505.5 |
1,445.9 |
2,833.0 |
716.1 |
2,116.9 |
|
|
ხარჯები |
962.5 |
1,170.7 |
1,690.4 |
|
1,690.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
143.0 |
275.2 |
1,142.6 |
716.1 |
426.5 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
300.7 |
509.5 |
1,106.5 |
407.3 |
699.2 |
|
|
ხარჯები |
203.2 |
240.2 |
334.0 |
|
334.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
97.5 |
269.3 |
772.5 |
407.3 |
365.2 |
|
05 01 01 |
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
203.2 |
240.2 |
334.0 |
|
334.0 |
|
|
ხარჯები |
203.2 |
240.2 |
334.0 |
|
334.0 |
|
05 01 02 |
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი |
97.5 |
269.3 |
772.5 |
407.3 |
365.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
97.5 |
269.3 |
772.5 |
407.3 |
365.2 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
723.5 |
802.6 |
1,448.1 |
308.8 |
1,139.3 |
|
|
ხარჯები |
678.0 |
796.7 |
1,098.0 |
|
1,098.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
45.5 |
5.9 |
350.1 |
308.8 |
41.3 |
|
05 02 01 |
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
723.5 |
802.6 |
1,448.1 |
308.8 |
1,139.3 |
|
|
ხარჯები |
678.0 |
796.7 |
1,098.1 |
|
1,098.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
45.5 |
5.9 |
350.1 |
308.8 |
41.3 |
|
05 03 |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
46.4 |
103.8 |
236.1 |
|
236.1 |
|
|
ხარჯები |
46.4 |
103.8 |
216.1 |
|
216.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
ხარჯები |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
20.0 |
|
05 05 |
საინფორმაციო ცენტრი |
14.9 |
10.0 |
22.3 |
|
22.3 |
|
|
ხარჯები |
14.9 |
10.0 |
22.3 |
|
22.3 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,051.0 |
911.1 |
1,310.4 |
|
1,310.4 |
|
|
ხარჯები |
804.8 |
900.2 |
1,198.3 |
|
11,398.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
246.2 |
10.9 |
112.1 |
|
112.1 |
|
06 01 |
ჯანდაცვის პროგრამები |
299.5 |
74.9 |
181.1 |
|
181.1 |
|
|
ხარჯები |
53.3 |
64.0 |
69.0 |
|
69.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
246.3 |
10.9 |
112.1 |
|
112.1 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
751.5 |
836.2 |
1,129.3 |
|
1,129.3 |
|
|
ხარჯები |
751.5 |
836.2 |
1,129.3 |
|
1,129.3 |
|
06 02 01 |
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება |
335.5 |
389.9 |
519.3 |
|
519.3 |
|
|
ხარჯები |
335.5 |
389.9 |
519.3 |
|
519.3 |
|
06 02 02 |
მოსახლეობის სოციალური დახმარება |
248.8 |
250.1 |
347.7 |
|
347.7 |
|
|
ხარჯები |
248.8 |
250.1 |
347.7 |
|
347.7 |
|
06 02 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
20.3 |
18.2 |
26.0 |
|
26.0 |
|
|
ხარჯები |
20.3 |
18.2 |
26.0 |
|
26.0 |
|
06 02 05 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება |
0.5 |
0.8 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
ხარჯები |
0.5 |
0,8 |
1.0 |
|
1.0 |
|
06 02 07 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება |
146.4 |
177.2 |
235.3 |
|
235.3 |
|
|
ხარჯები |
146.4 |
177.2 |
235.3 |
|
235.3 |
|