,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№30
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.168.016367
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 23/12/2022
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2022 წლის 22 დეკემბერი

ქ. სიღნაღი

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 24/12/2021, 190020020.35.168.016334) დანართში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება:
1. პირველი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17,701.4

24,865.0

26,741.3

14,314.7

12,426.6

გადასახადები

7,355.4

9,326.9

11,590.0

 

11,590.0

გრანტები

9,839.1

14,775.9

14,679.7

14314,7

365.0

სხვა შემოსავლები

506.9

762.9

471.6

 

471.6

ხარჯები

7,387.9

9,314.4

13,434.1

1,316.0

12,118.1

შრომის ანაზღაურება

1,623.9

1,619.5

2,845.8

 

2,845.8

საქონელი და მომსახურება

1,023.7

1,424.4

1,732.1

216.3

1,515.8

პროცენტი

138.2

121.7

120.6

 

120.6

სუბსიდიები

3,880.1

4,712.7

6,335.7

 

6,335.7

გრანტები

13.9

16.1

97.2

 

97.2

სოციალური უზრუნველყოფა

500.9

606.4

735.3

 

735.3

სხვა ხარჯები

207.2

813.6

1,567.0

1,099.7

467.3

საოპერაციო სალდო

10,313.5

15,550.6

13,307.2

12,998.7

308.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,758.0

9,299.7

22,146.2

19,266.0

2,880.2

ზრდა

9,624.8

10,520.5

25,268.2

19,266.0

6,002.2

კლება

866.5

1,220.8

3,122.0

 

3,122.0

მთლიანი სალდო

1,555.5

6,250.9

-8,839.0

-6,267.3

-2,571.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,346.7

6,022.4

-9,095.5

-6,267.3

-2,828.2

ზრდა

 

6,022.4

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

6,022.4

 

 

 

კლება

 

 

9,095.5

6,267.3

2,828.2

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

9,095.5

6,267.3

2,828.2

ვალდებულებების ცვლილება

-208.7

-226.1

-256.5

 

-256.5

კლება

208.7

226.1

256.5

 

256.5

საშინაო

208.7

226.1

256.5

 

256.5

ბალანსი

0.0

 0.0

 

 

0.0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 29,863.3 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18,568.2

26,085.8

29,863.3

14,314.7

15,548.6

შემოსავლები

17,701.4

24,865.0

26,741.3

14,314.7

12,426.6

არაფინანსური აქტივების კლება

866.8

1,220.8

3,122.0

 

3,122.0

 

3. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14,679.7 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9,839.1

14,775.9

14,679.7

14,314.7

365.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,839.1

14,775.9

14,679.7

14,314.7

365.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

714.2

367.3

710.1

545.1

 165.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

714.2

367.3

710.1

545.1

165.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9,124.9

14,408.6

13,969.6

13,769.6

200.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

8,050.2

10,683.4

8,848.8

8,848.8

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

340.0

340.0

340.0

340.0

 

მაღალმთიანი დასახლების განვითერების ფონდი

650.0

1,497.9

643.2

643.2

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

1887.3

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

22.0

22.0

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

84.7

 

 

 

 

 

4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,530.6

2,574.5

4,552.7

 

4,552.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,377.5

2,410.1

4,327.5

 

4,327.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,377.5

2,410.1

4,277.5

 

4,277.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

50.0

 

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.9

4.2

7.4

 

7.4

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.9

4.2

7.4

 

7.4

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

138.2

124.0

120.6

 

120.6

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

10.0

36.2

97.2

 

97.2

702

თავდაცვა

94.3

99.3

141.7

 

141.7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,946.6

8,615.1

18,585.4

15,473.9

3,111.5

7045

ტრანსპორტი

6,946.6

8,615.1

18,585.4

15,473.9

3,111.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,946.6

8,615.1

18,585.4

15,473.9

3,111.5

705

გარემოს დაცვა

853.2

1,198.0

1,128,0

 

1,128.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

513.9

729.1

900.4

 

900.4

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

339.3

468.9

137.6

 

137.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,986.7

2,299.0

5,960.4

3,569.5

2,390.9

7061

ბინათმშენებლობა

 

651.6

1,227.3

1,099.7

127.6

7063

წყალმომარაგება

644.6

548.5

495.3

 

495.3

7064

გარე განათება

597,1

563.1

713.7

 

713.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

745.0

527.1

3,524.1

2,469.8

1,054.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

299.5

72.4

69.1

 

69.1

7072

ამბულატორიული მომსახურება

246.2

8.4

0.1

 

0.1

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

246.2

8.4

0.1

 

0.1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

53.3

64.0

69.0

 

69.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,105.5

1,449.9

2,833.0

716.1

2,116.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

300.7

513.5

1,106.5

407.3

699.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

723.5

802.6

1,448.1

308.8

1,139.3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

14.9

10.0

22.3

 

22.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

66.4

123.8

256.1

 

256.1

709

განათლება

2,444.8

2,690.3

4,190.7

822.5

3,368.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,864.6

2,257.3

3,418.3

156.1

3,262.2

7092

ზოგადი განათლება

508.9

358.2

677.5

666.4

11.1

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

508.9

358.2

677.5

666.4

11.1

7093

პროფესიული განათლება

71.3

74.8

94.9

 

94.9

710

სოციალური დაცვა

751.5

838.7

1,241.3

 

1,241.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

335.5

389.9

519.3

 

519.3

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

252.2

290.0

426.0

 

426.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

83.3

99.9

93.3

 

93.3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20.3

18.2

26.0

 

26.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

2.0

2.1

3.0

 

3.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

393.7

428.5

693.0

 

693.0

 

სულ

17,012.7

19,837.4

38,702.3

20,582.0

18,120.3

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,მუხლი 7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22,146.2 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,268.2 ათასი ლარით;

ბ)  განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება  3,122.0 ათასი ლარით.“

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -8,839.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

7. მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს   სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

17,221.5

20,063.4

38,958.8

20,582.0

18,376.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

146

147

 

147

 

ხარჯები

7,387.9

9,314.4

13,434.1

1,316.0

12,118.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,623.9

1,619.5

2,845.8

 

2,845.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,624.8

10,523.0

25,268.2

19,266.0

6,002.2

 

ვალდებულებების კლება

208.7

226.1

256.5

 

256.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,739.3

2,800.5

4,809.2

 

4,809.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127

137

138

 

138

 

ხარჯები

2,400.9

2,489.0

3,975.5

 

3,975.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,536.8

1,530.1

2,714.1

 

2,714.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.7

85.5

577.2

 

577.2

 

ვალდებულებების კლება

208.7

226,0

256.5

 

256.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

612,5

589.5

1,114.3

 

1,114.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

32

33

 

33

 

ხარჯები

573.1

589.5

1,103.9

 

1,103.9

 

შრომის ანაზღაურება

435.6

445.5

811.0

 

811.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.4

 

10.4

 

10.4

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,765.0

1,820.6

3,163.2

 

3,163.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

105

105

 

105

 

ხარჯები

1,674.7

1,735.1

2,596.4

 

2,596.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,101.2

1,084.6

1,903.1

 

1,903.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.3

85.5

566.8

 

566.8

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

 

 

50.0

 

50.0

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

4.9

4.2

7.4

 

7.4

 

ხარჯები

4.9

4.2

7.4

 

7.4

01 05

რეგიონული განვითარების  ფონდი

10.0

36.2

97.2

 

97.2

 

ხარჯები

10,0

36.2

97.2

 

97.2

01 06

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

346.9

350.0

377.1

 

377.1

 

ხარჯები

138.2

124.0

120.6

 

120.6

 

ვალდებულებების კლება

208.7

226.0

256.5

 

256.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

94.3

99.3

141.7

 

141.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

94.3

99.3

141.7

 

141.7

 

შრომის ანაზღაურება

87.1

89.4

131.7

 

131.7

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

94.3

99.3

141.7

 

141.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

94.3

99.3

141.7

 

141.7

 

შრომის ანაზღაურება

87.1

89.4

131.7

 

131.7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9,786.5

12,116.3

25,673.8

19,043.4

6,630.4

 

ხარჯები

1,292.1

2,315.5

3,292.9

1,099.7

2,193.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,494.4

9,800.8

22,380.9

17,943.7

4,437.2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,946.6

8,609.1

18,585.4

15,473.9

3,111.5

 

ხარჯები

14.1

18.0

32.5

 

32.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,932.5

8,591.1

18,552.9

15,473.9

3,079.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,310.9

3,273.8

4,289.8

1,099.7

3,190.1

 

ხარჯები

1,261.5

2,282.1

3,195.4

1,099.7

2,095.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,049.4

991.7

1,094.4

 

1,094.4

03 02 01

ბინათმშენებლობა

 

651.6

1,227.3

1,099.7

127.6

 

ხარჯები

 

648.3

1,227.3

1,099.7

127.6

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

605.8

548.5

495.3

 

495.3

 

ხარჯები

314.8

394.3

472.2

 

472.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291.0

154.2

23.1

 

23.1

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

405.9

473.4

713.7

 

713.7

 

ხარჯები

405.2

459.4

525.8

 

525.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

14.0

187.9

 

187.9

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

853.2

1,198.0

1,128.0

 

1,128.0

 

ხარჯები

539.1

755.3

967.5

 

967.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314.1

442.7

160.5

 

160.5

03 02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

446.0

402.3

725.5

 

725.5

 

ხარჯები

2.4

24.8

2.6

 

2.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443.6

377.5

722.9

 

722.9

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

223.1

121.9

2,226.1

1,897.3

328.8

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.6

106.5

2,161.1

1,897.3

263.8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

305.9

111.5

572.5

572.5

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.9

111.5

572.5

572.5

 

04 00

განათლება

2,444.8

2,690.3

4,190.7

822.5

3,368.2

 

ხარჯები

1,833.3

2,339.7

3,135.3

216.3

2,919.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

611.5

350.6

1,055.4

606.2

449.2

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,707.7

2,172.5

2,813.0

 

2,813.0

 

ხარჯები

1,641.0

2,040.8

2,813.0

 

2,813.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.7

131.7

 

 

 

04 02

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

156.9

84.8

605.3

156.1

449.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.9

84.8

605.3

156.1

449.2

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

71.3

74.8

94.9

 

94.9

 

ხარჯები

71.3

74.8

94.9

 

94.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

04 04

საჯარო სკოლების დაფინანსება

508.9

358.2

677.5

666.4

11.1

 

ხარჯები

121.0

224.1

227.4

216.3

11.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387.9

134.1

450.1

450.1

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,505.5

1,445.9

2,833.0

716.1

2,116.9

 

ხარჯები

962.5

1,170.7

1,690.4

 

1,690.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143.0

275.2

1,142.6

716.1

426.5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

300.7

509.5

1,106.5

407.3

699.2

 

ხარჯები

203.2

240.2

334.0

 

334.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.5

269.3

772.5

407.3

365.2

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

203.2

240.2

334.0

 

334.0

 

ხარჯები

203.2

240.2

334.0

 

334.0

05 01 02

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

97.5

269.3

772.5

407.3

365.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.5

269.3

772.5

407.3

365.2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

723.5

802.6

1,448.1

308.8

1,139.3

 

ხარჯები

678.0

796.7

1,098.0

 

1,098.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.5

5.9

350.1

308.8

41.3

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

723.5

802.6

1,448.1

308.8

1,139.3

 

ხარჯები

678.0

796.7

1,098.1

 

1,098.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.5

5.9

350.1

308.8

41.3

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

46.4

103.8

236.1

 

236.1

 

ხარჯები

46.4

103.8

216.1

 

216.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

20.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

20.0

 

20.0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

14.9

10.0

22.3

 

22.3

 

ხარჯები

14.9

10.0

22.3

 

22.3

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,051.0

911.1

1,310.4

 

1,310.4

 

ხარჯები

804.8

900.2

1,198.3

 

11,398.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246.2

10.9

112.1

 

112.1

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

299.5

74.9

181.1

 

181.1

 

ხარჯები

53.3

64.0

69.0

 

69.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246.3

10.9

112.1

 

112.1

06 02

სოციალური პროგრამები

751.5

836.2

1,129.3

 

1,129.3

 

ხარჯები

751.5

836.2

1,129.3

 

1,129.3

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო  დახმარება

335.5

389.9

519.3

 

519.3

 

ხარჯები

335.5

389.9

519.3

 

519.3

06 02 02

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

248.8

250.1

347.7

 

347.7

 

ხარჯები

248.8

250.1

347.7

 

347.7

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20.3

18.2

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

20.3

18.2

26.0

 

26.0

06 02 05

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა  დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

0.5

0.8

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

0.5

0,8

1.0

 

1.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

146.4

177.2

235.3

 

235.3

 

ხარჯები

146.4

177.2

235.3

 

235.3

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ჯანიკაშვილი