⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2024)

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

მიღების თარიღი 23.12.2022
ძალაში შესვლა 01.01.2023
ძალის დაკარგვა 01.01.2024
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №27
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 27/12/2022
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 14,393 სიტყვა · ~72 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2022 მიღება
01.01.2023 ძალაში შესვლა
01.01.2024 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
2 ხარჯები
21 შრომის ანაზღაურება
22 საქონელი და მომსახურება
25 სუბსიდიები
26 გრანტი
27 სოციალური უზრუნველყოფა
28 სხვა ხარჯები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
707 ჯამრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №27 2022 წლის 23 დეკემბერი დაბა ხულო ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის  2023  წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2022 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით; დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა შემოსავლები 17 894 777 18 636 059 22 570 000 გადასახდელები 7 072 526 8 735 000 9 796 000 გრანტები 10 491 301 9 627 059 12 500 000 სხვა შემოსავლები 330 950 274 000 274 000 ხარჯები 10 970 272 11 375 349 14 366 000 შრომის ანაზღაურება 3 998 795 4 844 839 6 531 558 საქონელი და მომსახურება 3 348 767 4 508 870 5 488 842 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 0 3 250 0 გრანტები 219 998 236 260 302 800 სოციალური უზრუნველყოფა 1 050 051 1 137 967 1 297 400 სხვა ხარჯები 2 352 661 644 163 745 400 საოპერაციო სალდო 6 924 505 7 260 710 8 204 000 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 079 739 7 299 337 9 004 000 ზრდა (შეძენა) 7 079 739 7 299 337 9 004 000 კლება (გაყიდვა) 0 0 0 მთლიანი სალდო -155 234 -38 627 -800 000 ფინანსური აქტივების ცვლილება -155 234 -38 627 -800 000 ზრდა 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 155 234 38 627 800 000 ვალუტა, დეპოზიტები 155 234 38 627 800 000 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 0 0 სესხები 0 0 0           ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით; დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა შემოსულობები 17 894 777 18 636 059 22 570 000 შემოსავლები 17 894 777 18 636 059 22 570 000 არაფინანსური აქტივების კლება 0 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 18 050 011 18 674 686 23 370 000 ხარჯები 10 970 272 11 375 349 14 366 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 079 739 7 299 337 9 004 000 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -155 234 -38 627 -800 000 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22 570 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა შემოსულობები 17 894 777 18 636 059 22 570 000 შემოსავლები 17 894 777 18 636 059 22 570 000 გადასახადები 7 072 526 8 735 000 9 796 000 გრანტები 10 491 301 9 627 059 12 500 000 სხვა შემოსავლები 330 950 274 000 274 000 არაფინანსური აქტივების კლება 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 796 000  ლარის ოდენობით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა გადასახადები 7 072 526 8 735 000 9 796 000 საშემოსავლო გადასახადი 0 0 0 ქონების გადასახადი 3 871 971 4 500 000 4 500 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        3 505 828 4 494 000 4 494 000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3 541 1 000 1 000 სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                2 547 0   0 არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                360 055 5 000 5 000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0 0 0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 3 200 555 4 235 000 5 296 000 სხვა გადასახადები 0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  12 500 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა გრანტები 10 491 301 9 627 059 12 500 000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0 200 000 0 უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები  0  0  0 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები 10 491 301 9 427 059 12 500 000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 0 0 0 სპეციალური ტრანსფერი 1 500 000 1 917 059 3 000 000 მიზნობრივი ტრანსფერი 0 0 0 კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 170 379 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 5 991 590 6 500 000 8 330 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 1 922 113 1 010 000 1 170 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 907 219 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 330 950 274 000 274 000 შემოსავლები საკუთრებიდან 225 050 215 000 215 000 პროცენტები 115 884 100 000 100 000 დივიდენდები რენტა 109 166 115 000 115 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   99 290 115 000 115 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 9 876 0 0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0 0 0 საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია 16 409 29 000 29 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 16 409 29 000 29 000 საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი  0 0  0  სანებართვო მოსაკრებელი 11 948 25 000 25 000 სახელმწიფო ბაჟი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი სატენდერო მოსაკრებელი ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4 401 4 000 4 000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 60 0 0  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0 0 0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან  0  0 0  შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0  0 0  ჯარიმები, სანქციები და საურავები 17 917 20 000 20 000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე  0  0  0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 71 574 10 000 10 000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 366 000 ლარის ოდენობით; ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 2 ხარჯები 10 970 272 11 375 349 14 366 000 21 შრომის ანაზღაურება 3 998 795 4 844 839 6 531 558 22 საქონელი და მომსახურება 3 348 767 4 508 870 5 488 842 25 სუბსიდიები 0 3 250 0 26 გრანტი 219 998 236 260 302 800 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 050 051 1 137 967 1 297 400 28 სხვა ხარჯები 2 352 661 644 163 745 400 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 004 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 004 000 ლარის ოდენობით; პროგრამული კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 4 884 101 296 264 900 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6 287 204 6 323 540 7 528 141 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 374 284 2 800 3 700 05 00 განათლება 205 016 418 626 918 820 06 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 207 051 353 075 286 739 07 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1 300 100 000 1 700 სულ ჯამი 7 079 739 7 299 337 9 004 000 გ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით; მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 23 370 000 ლარით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2021  წლის ფაქტი 2022  წლის გეგმა 2023  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 277 018 3 181 232 4 288 293 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 277 018 3 181 232 4 277 793 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 277 018 2 859 305 4 117 793 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 321 927 160 000 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0 0 10 500 702 თავდაცვა 83 522 104 183 139 007 7022 სამოქალაქო თავდაცვა 83 522 104 183 139 007 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 885 046 1 532 918 1 144 640 7045 ტრანსპორტი 1 885 046 1 532 918 1 144 640 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 800 969 1 433 730 1 002 040 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 84 077 99 188 142 600 705 გარემოს დაცვა 638 505 200 088 271 000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 500 885 960 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 137 620 199 128 271 000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 5 962 514 6 209 915 8 292 801 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 552 034 3 344 379 4 050 681 7063 წყალმომარაგება 1 370 928 1 208 867 1 741 874 7064 გარე განათება 315 060 283 527 310 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1 724 493 1 373 142 2 190 246 707 ჯამრთელობის დაცვა 801 950 1 095 480 1 355 300 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 801 950 1 095 480 1 355 300 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 422 490 1 791 260 2 131 739 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 439 345 637 775 613 039 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 979 144 1 143 485 1 503 700 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 4 000 10 000 15 000 709 განათლება 2 574 334 3 773 010 4 990 820 7091  სკოლამდელი აღზრდა 2 061 737 3 012 848 3 607 500 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 512 597 760 162 1 383 320 710 სოციალური დაცვა 2 404 632 786 600 756 400 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 44 228 49 843 57 000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2 360 404 736 757 699 400 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 18 050 011 18 674 686 23 370 000 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 800 000 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 800 000 ლარის ოდენობით; 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 800 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება -155 234 -38 627 -800 000 ზრდა 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 155 234 38 627 800 000 ვალუტა, დეპოზიტები 155 234 38 627 800 000 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 0 ლარი. მუხლი 15🔗. მონაწილეობითი ბიუჯეტი განხორციელდება პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მუხლი 16🔗. სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. მუხლი 17🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 18🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00) პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა. ასევე მმართველობით სფეროში განხორციელდება თანადაფინანსებით პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. პრიორიტეტი: 1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00); მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02  01) პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02  01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება  მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად. სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02  01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწესრიგება, რაც მოსახლეობას მისცემს მარტივად და კორფორტულად  გადაადგილების საშუალებას. სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02  01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოსთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა. მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02  01 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია, რაც მნიშნელოვნად აუცილებელია იქ მყოფი მოიალაღეებისათვის. სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02  01 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა. მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 07); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3750 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 37500 კვ.მ გზა. კურორტ ბეშუმში კატრიძირის დასახლებაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა  (პროგრამული კოდი 02 01 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კურორტ ბეშუმში კატრიძირის დასახლებაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა. ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 09); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობები, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: საბინაო ამხანაგობების განვითარება  და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები. გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა. ქვეპროგრამის აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (რომელიც ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8646-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია და ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია. ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას. წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის დასრულების სამუშაოები, სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით. საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა. საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 1100 გრძივ მეტრზე. ასევე განხორციელდება კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4-5-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება. 1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო. დაგეგმილია ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა, ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა, დაბა ხულოში მალხაზ შავაძის ქ. N2-ის კეთილმოწყობა და სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა. მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება, სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა, სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრისა და ალტერნატიული ბაღის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა, სოფელ ვაშაყმაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა და დაბა ხულოში ახალგაზდული ცენტრის რეაბილიტაცია. ასევე აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელდება საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა. პრიორიტეტი: 2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 83 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა. ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა. ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი. ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. პრიორიტეტი: 3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. პროგრამის აღწერა: ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას. სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება. პრიორიტეტი: 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში. სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით. სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი, სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება. 4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე. ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას. კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე. ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა. გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება. პრიორიტეტი: 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. 5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.  ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება. ქვეპროგრამის აღწერა: საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  500 (ხუთასი)  ლარისა. შშმ ბავშვთათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება (პროგრამული კოდი 06 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ჯანდაცვის პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე შშმ ბავშვები. ზოგიერთი სახის დაავადებიდან გამომდინარე აუცილებლობას წარმოადგენს საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია, რომელიც ეხმარება მათ დაავადების დაძლევაში, საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში. მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით. 5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2022 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03); ქვეპროგრამისმიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 125 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04); ქვეპროგრამისმიზანი: მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა. მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე). მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება დაახლოებით 3 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 250 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09); ქვეპროგრამის მიზანი: ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა. ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით. ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით. ქვეპროგრამის აღწერა:     მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები,  საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და   დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად  დაზიანებულია, არის  ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ  შემუშავებული იქნა   ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის   პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას,  მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.      მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13); ქვეპროგრამის მიზანი: 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე. წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15); ქვეპროგრამის მიზანი: უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.  ქვეპროგრამის აღწერა: საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში.  საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 23 370 000 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 18 050 011 18 674 686 23 370 000 0 23 370 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 632 664 649 0 649 ხარჯები 10 970 272 11 375 349 14 366 000 0 14 366 000 შრომის ანაზღაურება 3 998 795 4 844 839 6 531 558 0 6 531 558 საქონელი და მომსახურება 3 348 767 4 508 870 5 488 842 0 5 488 842 სუბსიდიები 0 3 250 0 0 0 გრანტები 219 998 236 260 302 800 0 302 800 სოციალური უზრუნველყოფა 1 050 051 1 137 967 1 297 400 0 1 297 400 სხვა ხარჯები 2 352 661 644 163 745 400 0 745 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 079 739 7 299 337 9 004 000 0 9 004 000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 360 539 3 285 415 4 427 300 4 427 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150 162 146 146 ხარჯები 2 355 655 3 184 119 4 162 400 4 162 400 შრომის ანაზღაურება 1 631 808 2 051 825 2 929 180 2 929 180 საქონელი და მომსახურება 640 253 818 390 1 008 620 1 008 620 გრანტები 0 0 7 500 7 500 სოციალური უზრუნველყოფა 13 451 17 871 0 0 სხვა ხარჯები 70 143 296 033 217 100 217 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 884 101 296 264 900 264 900 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 360 539 2 963 488 4 256 800 4 256 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150 162 146 146 ხარჯები 2 355 655 2 935 598 3 999 400 3 991 900 შრომის ანაზღაურება 1 631 808 2 051 825 2 929 180 2 929 180 საქონელი და მომსახურება 640 253 818 390 1 007 620 1 007 620 სოციალური უზრუნველყოფა 13 451 17 871 0 0 სხვა ხარჯები 70 143 47 512 55 100 55 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 884 27 890 264 900 264 900 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 620 376 837 732 1 145 176 1 145 176 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 27 27 27 ხარჯები 620 376 827 214 1 020 276 1 020 276 შრომის ანაზღაურება 443 624 586 280 765 329 765 329 საქონელი და მომსახურება 112 147 182 164 207 847 207 847 სოციალური უზრუნველყოფა 6 978 14 352 0 0 სხვა ხარჯები 57 627 44 418 47 100 47 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 518 124 900 124 900 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1 656 641 2 021 573 2 972 617 2 972 617 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117 130 114 114 ხარჯები 1 651 757 2 004 201 2 832 617 2 832 617 შრომის ანაზღაურება 1 138 457 1 405 938 2 070 397 2 070 397 საქონელი და მომსახურება 498 913 591 650 754 220 754 220 სოციალური უზრუნველყოფა 1 871 3 519 0 0 სხვა ხარჯები 12 516 3 094 8 000 8 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 884 17 372 140 000 140 000 01 01 03 მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 83 522 104 183 139 007 139 007 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 83 522 104 183 139 007 139 007 შრომის ანაზღაურება 49 727 59 607 93 454 93 454 საქონელი და მომსახურება 29 193 44 576 45 553 45 553 სოციალური უზრუნველყოფა 4 602 0 0 0 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 0 321 927 170 500 170 500 ხარჯები 0 248 521 170 500 170 500 საქონელი და მომსახურება 0 0 1 000 1 000 გრანტები 0 0 7 500 7 500 სხვა ხარჯები 0 248 521 162 000 162 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73 406 0 0 01 02 01 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 0 0 60 000 60 000 ხარჯები 0 0 60 000 60 000 სხვა ხარჯები 0 60 000 60 000 01 02 02 სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება 0 0 10 500 10 500 ხარჯები 0 0 10 500 10 500 საქონელი და მომსახურება 0 0 1 000 1 000 გრანტები 0 0 7 500 7 500 სხვა ხარჯები 0 2 000 2 000 01 02 03 სარეზერვო ფონდი 0 140 000 100 000 100 000 ხარჯები 0 140 000 100 000 100 000 სხვა ხარჯები 0 140 000 100 000 100 000 01 02 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0 181 927 0 0 ხარჯები 0 108 521 0 0 სხვა ხარჯები 0 108 521 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73 406 0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 7 380 186 7 134 874 8 728 341 0 8 728 341 მომუშავეთა რიცხოვნობა 55 56 56 0 56 ხარჯები 1 092 982 811 334 1 200 200 0 1 200 200 შრომის ანაზღაურება 241 772 265 544 360 434 0 360 434 საქონელი და მომსახურება 487 135 538 190 629 666 0 629 666 სხვა ხარჯები 364 075 7 600 210 100 0 210 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 287 204 6 323 540 7 528 141 0 7 528 141 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1 800 969 1 532 918 1 144 640 1 144 640 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 14 14 ხარჯები 23 884 133 786 192 600 192 600 შრომის ანაზღაურება 0 82 680 111 938 111 938 საქონელი და მომსახურება 23 884 51 106 80 562 80 562 სხვა ხარჯები 0 0 100 0 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 777 085 1 399 132 952 040 952 040 02 01 01 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 23 884 34 598 50 000 50 000 ხარჯები 23 884 34 598 50 000 50 000 საქონელი და მომსახურება 23 884 34 598 50 000 50 000 02 01 02 სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა 43 752 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 752 0 0 02 01 03 სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა 0 0 68 100 68 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68 100 68 100 02 01 04 სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა 0 0 24 000 24 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 000 24 000 02 01 05 მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია 0 0 18 686 18 686 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 686 18 686 02 01 06 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა 0 0 6 254 6 254 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 254 6 254 02 01 07 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა 1 733 333 1 399 132 800 000 800 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 733 333 1 399 132 800 000 800 000 02 01 08 კურორტ ბეშუმში კატრიძირის დასახლებაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 0 0 35 000 35 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 000 35 000 02 01 09  ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა 84 077 99 188 142 600 142 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 14 14 14 ხარჯები 84 077 99 188 142 600 142 600 შრომის ანაზღაურება 75 720 82 680 111 938 111 938 საქონელი და მომსახურება 8 285 16 508 30 562 30 562 სხვა ხარჯები 72 0 100 100 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2 254 449 2 477 258 3 938 020 3 938 020 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 869 485 677 548 797 600 797 600 შრომის ანაზღაურება 166 052 182 864 248 496 248 496 საქონელი და მომსახურება 454 966 487 084 549 104 549 104 სხვა ხარჯები 248 467 7 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 384 964 1 799 710 3 140 420 3 140 420 02 02 01 საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა 0 0 140 000 140 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 140 000 140 000 02 02 02 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 527 338 849 582 1 520 146 1 520 146 ხარჯები 278 350 264 527 300 000 300 000 საქონელი და მომსახურება 245 528 264 527 300 000 300 000 სხვა ხარჯები 32 822 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 248 988 585 055 1 220 146 1 220 146 02 02 02 01 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა 315 060 283 527 10 000 10 000 ხარჯები 278 350 264 527 0 0 საქონელი და მომსახურება 245 528 264 527 0 0 სხვა ხარჯები 32 822 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 710 19 000 10 000 10 000 02 02 02 02 გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია 0 0 300 000 300 000 ხარჯები 0 0 300 000 300 000 საქონელი და მომსახურება 0 0 300 000 300 000 02 02 02 03 მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 184 813 184 813 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 184 813 184 813 02 02 02 04 ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა 3 911 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 911 0 02 02 02 05 ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 204 610 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204 610 0 02 02 02 06 მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 314 208 314 208 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 314 208 314 208 02 02 02 07 სოფელ ბაკოს მთაში ელექტროგაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია 115 399 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115 399 0 0 02 02 02 08 კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა 92 968 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 968 0 0 02 02 02 09 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 325 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 325 000 0 02 02 02 10 მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 36 445 223 969 223 969 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 445 223 969 223 969 02 02 02 11 ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 487 156 487 156 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 487 156 487 156 02 02 03 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი 273 777 332 717 446 600 446 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 270 177 328 667 442 600 442 600 შრომის ანაზღაურება 166 052 182 864 248 496 248 496 საქონელი და მომსახურება 101 645 138 803 194 104 194 104 სხვა ხარჯები 2 480 7 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 600 4 050 4 000 4 000 02 02 04 წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1 097 151 876 150 1 295 274 1 295 274 ხარჯები 197 727 0 0 0 სხვა ხარჯები 197 727 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 899 424 876 150 1 295 274 0 1 295 274 02 02 04 01 სასმელი წყლის მილების შეძენა 197 727 0 0 0 ხარჯები 197 727 0 0 0 სხვა ხარჯები 197 727 0 0 02 02 04 02 ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 200 000 200 000 02 02 04 03 სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 261 574 0 35 000 35 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 261 574 35 000 35 000 02 02 04 04 სოფელ  მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 78 287 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 78 287 0 02 02 04 05 სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 70 000 70 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 70 000 70 000 02 02 04 06 სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 197 470 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197 470 0 0 02 02 04 07 სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა 18 882 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 882 0 0 02 02 04 08 სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 138 546 250 000 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 138 546 250 000 250 000 02 02 04 09 კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა 0 52 288 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 52 288 0 02 02 04 10 სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 188 386 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188 386 30 000 30 000 02 02 04 11 სოფელ  აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის  რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა 26 064 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 064 0 0 02 02 04 12 სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 34 765 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 765 0 02 02 04 13 მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა 0 55 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 55 000 0 02 02 04 14 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში  სარწყავი წყლის  სისტემის მოწყობა 25 767 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 767 0 0 02 02 04 15 სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 69 210 69 210 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 69 210 69 210 02 02 04 16 სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 116 375 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 116 375 0 02 02 04 17 სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 82 437 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 82 437 0 02 02 04 18 სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 02 02 04 19 სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 94 999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 94 999 0 02 02 04 20 სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 150 000 150 000 02 02 04 21 სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 118 998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118 998 0 02 02 04 22 სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 52 498 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 498 0 02 02 04 23 სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 17 931 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 931 0 02 02 04 24 სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 311 255 311 255 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 311 255 311 255 02 02 04 25 სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 73 819 73 819 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73 819 73 819 02 02 04 26 სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 75 990 75 990 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 75 990 75 990 02 02 04 27 სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 3 360 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 360 0 02 02 04 28 სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 34 026 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 026 0 02 02 04 29 სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 98 463 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98 463 0 0 02 02 04 30 სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 79 458 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 458 0 0 02 02 05 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები 113 947 135 980 15 000 15 000 ხარჯები 23 113 19 303 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 23 113 18 703 15 000 15 000 სხვა ხარჯები 0 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90 834 116 677 0 0 02 02 06 საპროექტო მომსახურების შესყიდვა 0 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 200 000 200 000 02 02 07 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 137 620 199 128 271 000 271 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137 620 199 128 271 000 271 000 02 02 07 01 სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა 137 620 199 128 226 000 226 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137 620 199 128 226 000 226 000 02 02 07 02 კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 0 0 45 000 45 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 45 000 45 000 02 02 08 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა 104 616 83 701 50 000 50 000 ხარჯები 100 118 65 051 40 000 40 000 საქონელი და მომსახურება 84 680 65 051 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 15 438 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 498 18 650 10 000 10 000 02 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 333 472 3 124 698 3 645 681 3 645 681 ხარჯები 0 0 210 000 210 000 სხვა ხარჯები 0 0 210 000 210 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 333 472 3 124 698 3 435 681 3 435 681 02 03 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 1 761 390 1 570 365 1 054 086 1 054 086 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 761 390 1 570 365 1 054 086 1 054 086 02 03 01 01 ფერდსამაგრი სამუშაოები 632 873 1 064 420 692 145 692 145 არაფინანსური აქტივების ზრდა 632 873 1 064 420 692 145 692 145 02 03 01 02 დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 8 208 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 208 0 0 02 03 01 03 დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 924 687 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 924 687 0 0 02 03 01 04 ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 52 273 52 273 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 52 273 52 273 02 03 01 05 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა 65 005 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 005 0 0 02 03 01 06 დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 11 799 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11 799 0 02 03 01 07 თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა 0 19 758 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 19 758 0 02 03 01 08 სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 0 45 753 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 753 0 02 03 01 09 სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა 0 154 440 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 154 440 0 02 03 01 10 ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 284 668 284 668 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 284 668 284 668 02 03 01 11 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა 0 60 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 000 0 02 03 01 12 დაბა ხულოში მალხაზ შავაძის ქ. N2-ის კეთილმოწყობა 0 0 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15 000 15 000 02 03 01 13 სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა 0 0 10 000 10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 10 000 10 000 02 03 01 14 სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 130 617 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130 617 0 0 02 03 01 15 სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 214 195 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 214 195 0 02 03 02 მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია 572 082 1 554 333 2 591 595 0 2 591 595 ხარჯები 0 0 210 000 0 210 000 სხვა ხარჯები 0 0 210 000 0 210 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 572 082 1 554 333 2 381 595 2 381 595 02 03 02 01 სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 0 0 113 000 113 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 113 000 113 000 02 03 02 02 სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება 21 871 0 55 000 55 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 871 55 000 55 000 02 03 02 03 სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 252 186 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 252 186 0 0 02 03 02 04 მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი) 4 843 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 843 0 02 03 02 05 სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა 0 0 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 15 000 02 03 02 06 სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია 0 0 53 422 53 422 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 53 422 53 422 02 03 02 07 სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა 0 0 22 025 22 025 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 025 22 025 02 03 02 08 ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია 110 402 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110 402 0 0 02 03 02 09 სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრისა და ალტერნატიული ბაღის მშენებლობა 0 0 300 000 300 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 300 000 300 000 02 03 02 10 სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 0 346 077 317 919 317 919 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 346 077 317 919 317 919 02 03 02 11 დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა 0 567 000 991 915 991 915 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 567 000 991 915 991 915 02 03 02 12 სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა 0 15 860 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 860 0 02 03 02 13 სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა 0 90 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 90 000 0 02 03 02 14 სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი 0 34 641 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 34 641 0 02 03 02 15 სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 466 882 466 882 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 466 882 466 882 02 03 02 16 სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა 0 0 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15 000 15 000 02 03 02 17 სოფელ ვაშაყმაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა 0 0 6 432 6 432 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 6 432 6 432 02 03 02 18 დაბა ხულოში ახალგაზდული ცენტრის რეაბილიტაცია 0 0 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25 000 25 000 02 03 02 19 შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა 12 400 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 400 0 0 02 03 02 20 ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა 0 63 107 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 63 107 0 02 03 02 21 ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა 0 115 888 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 115 888 0 02 03 02 22 საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა 0 249 409 210 000 210 000 ხარჯები 0 0 210 000 210 000 სხვა ხარჯები 0 0 210 000 210 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 249 409 0 0 02 03 02 23 სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა 0 21 760 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 21 760 0 02 03 02 24 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა 0 50 591 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 591 0 02 03 02 25 დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩაზე და აღმაშენებლის ქუჩის გაგრძელებაზე საყრდენი კედლის და ლითონის ღობის მოწყობა 15 456 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 456 0 0 02 03 02 26 დაბა ხულოში წერეთლის ქუჩაზე არსებული კედლის რეაბილიტაცია 13 024 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 024 0 0 02 03 02 27 დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩა #4-დან რუსთაველის ქუჩის II შესახვევამდე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია და წერეთლის ქუჩის მიმართულებით ტროტუარის და მოაჯირის მოწყობა 141 900 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141 900 0 0 02 04 მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა) 907 219 0 0 0 ხარჯები 115 536 0 0 0 სხვა ხარჯები 115 536 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 791 683 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 105 880 808 047 980 100 980 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 731 596 805 247 976 400 976 400 შრომის ანაზღაურება 58 525 64 548 80 028 80 028 საქონელი და მომსახურება 673 071 740 259 895 872 895 872 სხვა ხარჯები 0 440 500 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 374 284 2 800 3 700 3 700 03 01 სანიტარული დასუფთავება 509 885 1 960 15 000 15 000 ხარჯები 137 000 1 960 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 137 000 1 960 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 372 885 0 0 0 03 01 01 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა 30 400 960 0 0 ხარჯები 30 400 960 0 0 საქონელი და მომსახურება 30 400 960 0 0 03 01 02 ნაგვის კონტეინერების შეძენა 97 600 0 0 0 ხარჯები 97 600 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 97 600 0 0 0 03 01 03 მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა 9 000 1 000 15 000 15 000 ხარჯები 9 000 1 000 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 9 000 1 000 15 000 15 000 03 02 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი 595 995 806 087 965 100 965 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 594 596 803 287 961 400 961 400 შრომის ანაზღაურება 58 525 64 548 80 028 80 028 საქონელი და მომსახურება 536 071 738 299 880 872 880 872 სხვა ხარჯები 0 440 500 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 399 2 800 3700 3 700 03 03 სპეციალური ტექნიკის შეძენა 372 885 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 372 885 04 00 განათლება 2 251 699 3 406 630 4 496 420 4 496 420 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 2 046 683 2 988 004 3 577 600 3 577 600 შრომის ანაზღაურება 1 293 956 1 615 507 2 015 064 2 015 064 საქონელი და მომსახურება 722 187 1 355 487 1 562 436 1 562 436 სოციალური უზრუნველყოფა 8 252 11 196 0 0 სხვა ხარჯები 22 288 5 814 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205 016 418 626 918 820 918 820 04 01 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება 2 061 737 3 012 848 3 607 500 0 3 607 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 0 253 ხარჯები 2 046 683 2 988 004 3 577 600 0 3 577 600 შრომის ანაზღაურება 1 293 956 1 615 507 2 015 064 0 2 015 064 საქონელი და მომსახურება 722 187 1 355 487 1 562 436 0 1 562 436 სოციალური უზრუნველყოფა 8 252 11 196 0 0 0 სხვა ხარჯები 22 288 5 814 100 0 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 054 24 844 29 900 0 29 900 04 01 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 2 061 737 3 012 848 3 607 500 3 607 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 2 046 683 2 988 004 3 577 600 3 577 600 შრომის ანაზღაურება 1 293 956 1 615 507 2 015 064 2 015 064 საქონელი და მომსახურება 722 187 1 355 487 1 562 436 1 562 436 სოციალური უზრუნველყოფა 8 252 11 196 0 0 სხვა ხარჯები 22 288 5 814 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 054 24 844 29 900 29 900 04 02 სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 0 391 782 888 920 888 920 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 391 782 888 920 888 920 04 02 01 სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 0 18 575 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18 575 0 04 02 02 სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 250 000 688 920 688 920 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 250 000 688 920 688 920 04 02 03 სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 200 000 200 000 04 02 04 დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები 0 100 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100 000 0 04 02 05 სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა 0 23 207 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 207 0 0 04 03  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 189 962 2 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 189 962 2 000 0 0 04 03 01 სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 75 557 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75 557 0 0 04 03 02 სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 114 405 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 405 0 0 04 03 03 მიწის ნაკვეთის შეძენა 0 2 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 000 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 1 745 125 2 157 640 2 626 139 2 626 139 მომუშავეთა რიცხოვნობა 169 178 179 179 ხარჯები 1 538 074 1 804 565 2 339 400 2 339 400 შრომის ანაზღაურება 741 534 813 095 1 098 852 1 098 852 საქონელი და მომსახურება 486 722 647 184 809 248 809 248 სუბსიდიები 0 3 250 0 0 გრანტები 219 998 236 260 295 300 295 300 სხვა ხარჯები 89 820 104 776 136 000 136 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207 051 353 075 286 739 286 739 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 543 158 760 105 792 739 792 739 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 53 53 53 ხარჯები 349 402 414 450 514 400 514 400 შრომის ანაზღაურება 222 620 234 721 318 684 318 684 საქონელი და მომსახურება 41 364 85 329 95 716 95 716 სხვა ხარჯები 85 418 94 400 100 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193 756 345 655 278 339 278 339 05 01 01 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა 208 301 240 770 329 000 329 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 45 45 45 ხარჯები 208 301 238 170 327 600 327 600 შრომის ანაზღაურება 185 240 189 973 272 880 272 880 საქონელი და მომსახურება 23 061 48 197 54 720 54 720 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 600 1 400 1 400 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 44 718 53 900 56 800 56 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 8 8 8 ხარჯები 44 718 53 900 56 800 56 800 შრომის ანაზღაურება 37 380 44 748 45 804 45 804 საქონელი და მომსახურება 7 338 9 152 10 996 10 996 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 96 383 122 380 130 000 130 000 ხარჯები 96 383 122 380 130 000 130 000 საქონელი და მომსახურება 10 965 27 980 30 000 30 000 სხვა ხარჯები 85 418 94 400 100 000 100 000 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა 193 756 343 055 276 939 276 939 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193 756 343 055 276 939 276 939 05 01 04 01 სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 80 000 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 05 01 04 02 სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 37 434 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37 434 0 05 01 04 03 დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 81 790 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 81 790 0 05 01 04 04 სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 33 841 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 33 841 0 05 01 04 05 მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 140 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 140 000 0 05 01 04 06 სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 49 990 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 49 990 0 05 01 04 07 სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი 0 0 18 939 18 939 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 18 939 18 939 05 01 04 08 სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 27 000 27 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 27 000 27 000 05 01 04 09 სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25 000 25 000 05 01 04 10 დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა 0 0 126 000 126 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 126 000 126 000 05 01 04 11 სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 53 968 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 968 0 0 0 05 01 04 12 კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა 59 995 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 995 0 0 05 01 04 13 სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 43 209 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 209 0 0 05 01 04 14 სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 31 739 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 739 0 0 05 01 04 15 სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე  გარე განათების მოწყობა 4 845 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 845 0 0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1 201 967 1 397 535 1 833 400 1 833 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 125 126 126 ხარჯები 1 188 672 1 390 115 1 825 000 1 825 000 შრომის ანაზღაურება 518 914 578 374 780 168 780 168 საქონელი და მომსახურება 445 358 561 855 713 532 713 532 სუბსიდიები 0 3 250 0 0 გრანტები 219 998 236 260 295 300 295 300 სხვა ხარჯები 4 402 10 376 36 000 36 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 295 7 420 8 400 8 400 05 02 01 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა 114 334 125 610 165 400 165 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 19 19 ხარჯები 114 334 125 610 165 400 165 400 შრომის ანაზღაურება 71 338 82 582 111 900 111 900 საქონელი და მომსახურება 42 996 43 028 53 500 53 500 05 02 02 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი 703 237 798 600 1 083 900 1 083 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 96 96 96 96 ხარჯები 695 042 791 710 1 077 500 1 077 500 შრომის ანაზღაურება 393 465 435 468 584 028 584 028 საქონელი და მომსახურება 301 507 356 142 493 472 493 472 სხვა ხარჯები 70 100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 195 6 890 6 400 6 400 05 02 03 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 219 998 236 260 295 300 295 300 ხარჯები 219 998 236 260 295 300 295 300 გრანტები 219 998 236 260 295 300 295 300 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 46 054 90 625 100 000 100 000 ხარჯები 42 454 90 625 100 000 100 000 საქონელი და მომსახურება 40 194 80 399 70 000 70 000 სხვა ხარჯები 2 260 10 226 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 600 0 0 0 05 02 05 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა 4 000 10 000 15 000 15 000 ხარჯები 4 000 10 000 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 3 700 6 750 13 000 13 000 სუბსიდიები 0 3 250 0 0 სხვა ხარჯები 300 0 2 000 2 000 05 02 06 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი 104 490 118 440 149 300 149 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 102 990 117 910 147 300 147 300 შრომის ანაზღაურება 54 111 60 324 84 240 84 240 საქონელი და მომსახურება 48 829 57 536 63 060 63 060 სხვა ხარჯები 50 50 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 500 530 2 000 2 000 05 02 07 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 1 948 10 000 15 000 15 000 ხარჯები 1 948 10 000 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 1 948 10 000 13 000 13 000 სხვა ხარჯები 0 0 2 000 2 000 05 02 08 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა 7 906 8 000 9 500 9 500 ხარჯები 7 906 8 000 9 500 9 500 საქონელი და მომსახურება 6 184 8 000 7 500 7 500 სხვა ხარჯები 1 722 0 2 000 2 000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3 206 582 1 882 080 2 111 700 2 111 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 3 205 282 1 782 080 2 110 000 2 110 000 შრომის ანაზღაურება 31 200 34 320 48 000 48 000 საქონელი და მომსახურება 339 399 409 360 583 000 583 000 სოციალური უზრუნველყოფა 1 028 348 1 108 900 1 297 400 1 297 400 სხვა ხარჯები 1 806 335 229 500 181 600 181 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 300 100 000 1 700 1 700 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 801 950 1 095 480 1 355 300 1 355 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 800 650 995 480 1 353 600 1 353 600 შრომის ანაზღაურება 31 200 34 320 48 000 48 000 საქონელი და მომსახურება 339 399 407 360 573 000 573 000 სოციალური უზრუნველყოფა 425 200 548 800 727 600 727 600 სხვა ხარჯები 4 851 5 000 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 300 100 000 1 700 1 700 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 376 750 446 680 627 700 627 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 375 450 446 680 626 000 626 000 შრომის ანაზღაურება 31 200 34 320 48 000 48 000 საქონელი და მომსახურება 339 399 407 360 573 000 573 000 სხვა ხარჯები 4 851 5 000 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 300 0 1 700 1 700 06 01 02 ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 0 0 80 000 80 000 ხარჯები 0 0 80 000 80 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 80 000 80 000 06 01 03 შშმ ბავშვთათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება 0 0 10 000 10 000 ხარჯები 0 0 10 000 10 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 10 000 10 000 06 01 04 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 340 000 460 000 460 000 460 000 ხარჯები 340 000 460 000 460 000 460 000 სოციალური უზრუნველყოფა 340 000 460 000 460 000 460 000 06 01 05 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება 85 200 88 800 177 600 177 600 ხარჯები 85 200 88 800 177 600 177 600 სოციალური უზრუნველყოფა 85 200 88 800 177 600 177 600 06 01 06 სპეციალური ტექნიკის შეძენა 0 100 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100 000 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 2 404 632 786 600 756 400 756 400 ხარჯები 2 404 632 786 600 756 400 756 400 საქონელი და მომსახურება 0 2 000 10 000 10 000 სოციალური უზრუნველყოფა 603 148 560 100 569 800 569 800 სხვა ხარჯები 1 801 484 224 500 176 600 176 600 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 44 228 49 843 57 000 57 000 ხარჯები 44 228 49 843 57 000 57 000 სოციალური უზრუნველყოფა 44 228 49 843 57 000 57 000 06 02 02 ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა 18 600 25 500 25 000 25 000 ხარჯები 18 600 25 500 25 000 25 000 საქონელი და მომსახურება 0 2 000 10 000 10 000 სხვა ხარჯები 18 600 23 500 15 000 15 000 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 42 000 50 000 50 000 50 000 ხარჯები 42 000 50 000 50 000 50 000 სოციალური უზრუნველყოფა 42 000 50 000 50 000 50 000 06 02 04 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა  დახმარება 0 0 21 600 21 600 ხარჯები 0 0 21 600 21 600 სხვა ხარჯები 0 0 21 600 21 600 06 02 05 მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 133 000 118 000 130 000 130 000 ხარჯები 133 000 118 000 130 000 130 000 სოციალური უზრუნველყოფა 133 000 118 000 130 000 130 000 06 02 06 მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა 390 000 181 000 45 000 45 000 ხარჯები 390 000 181 000 45 000 45 000 სხვა ხარჯები 390 000 181 000 45 000 45 000 06 02 07 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 1 320 585 0 0 0 ხარჯები 1 320 585 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 320 585 0 0 0 06 02 08 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 66 600 72 700 74 400 74 400 ხარჯები 66 600 72 700 74 400 74 400 სოციალური უზრუნველყოფა 66 600 72 700 74 400 74 400 06 02 09 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 72 800 90 000 80 000 80 000 ხარჯები 72 800 90 000 80 000 80 000 სოციალური უზრუნველყოფა 72 800 90 000 80 000 80 000 06 02 10 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა 49 979 0 0 0 ხარჯები 49 979 0 0 0 სხვა ხარჯები 49 979 0 0 0 06 02 11 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება 60 680 91 157 80 400 80 400 ხარჯები 60 680 91 157 80 400 80 400 სოციალური უზრუნველყოფა 60 680 91 157 80 400 80 400 06 02 12 ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა 0 0 70 000 70 000 ხარჯები 0 0 70 000 70 000 სხვა ხარჯები 0 0 70 000 70 000 06 02 13 მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის  ფინანსური დახმარება 100 000 88 400 98 000 98 000 ხარჯები 100 000 88 400 98 000 98 000 სოციალური უზრუნველყოფა 100 000 88 400 98 000 98 000 06 02 14 მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა 83 840 0 0 0 ხარჯები 83 840 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 83 840 0 0 0 06 02 15 წითელი ჯვრის თანადაფინანსება 20 000 20 000 25 000 25 000 ხარჯები 20 000 20 000 25 000 25 000 სხვა ხარჯები 20 000 20 000 25 000 25 000 06 02 16 სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა 2 320 0 0 0 ხარჯები 2 320 0 0 0 სხვა ხარჯები 2 320 0 0 მუხლი 19🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 20🔗. დანამატები და ჯილდო  2023 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 21🔗. ასიგნებების  დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.