,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
მიღების თარიღი 23.12.2022
ძალაში შესვლა 01.01.2023
ძალის დაკარგვა 01.01.2024
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №27
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 27/12/2022
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 2 | ხარჯები |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 25 | სუბსიდიები |
| 26 | გრანტი |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 28 | სხვა ხარჯები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯამრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროგრამული კოდი 01.01.2024
დოკუმენტის ტექსტი
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2022 წლის 23 დეკემბერი
დაბა ხულო
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
შემოსავლები
17 894 777
18 636 059
22 570 000
გადასახდელები
7 072 526
8 735 000
9 796 000
გრანტები
10 491 301
9 627 059
12 500 000
სხვა შემოსავლები
330 950
274 000
274 000
ხარჯები
10 970 272
11 375 349
14 366 000
შრომის ანაზღაურება
3 998 795
4 844 839
6 531 558
საქონელი და მომსახურება
3 348 767
4 508 870
5 488 842
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
0
3 250
0
გრანტები
219 998
236 260
302 800
სოციალური უზრუნველყოფა
1 050 051
1 137 967
1 297 400
სხვა ხარჯები
2 352 661
644 163
745 400
საოპერაციო სალდო
6 924 505
7 260 710
8 204 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 079 739
7 299 337
9 004 000
ზრდა (შეძენა)
7 079 739
7 299 337
9 004 000
კლება (გაყიდვა)
0
0
0
მთლიანი სალდო
-155 234
-38 627
-800 000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-155 234
-38 627
-800 000
ზრდა
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
155 234
38 627
800 000
ვალუტა, დეპოზიტები
155 234
38 627
800 000
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
შემოსულობები
17 894 777
18 636 059
22 570 000
შემოსავლები
17 894 777
18 636 059
22 570 000
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
18 050 011
18 674 686
23 370 000
ხარჯები
10 970 272
11 375 349
14 366 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 079 739
7 299 337
9 004 000
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-155 234
-38 627
-800 000
მუხლი 3🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22 570 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
შემოსულობები
17 894 777
18 636 059
22 570 000
შემოსავლები
17 894 777
18 636 059
22 570 000
გადასახადები
7 072 526
8 735 000
9 796 000
გრანტები
10 491 301
9 627 059
12 500 000
სხვა შემოსავლები
330 950
274 000
274 000
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 796 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
გადასახადები
7 072 526
8 735 000
9 796 000
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
3 871 971
4 500 000
4 500 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 505 828
4 494 000
4 494 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 541
1 000
1 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2 547
0
0
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
360 055
5 000
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
3 200 555
4 235 000
5 296 000
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12 500 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
გრანტები
10 491 301
9 627 059
12 500 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
200 000
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
10 491 301
9 427 059
12 500 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
1 500 000
1 917 059
3 000 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
0
0
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
170 379
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
5 991 590
6 500 000
8 330 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
1 922 113
1 010 000
1 170 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
907 219
0
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
330 950
274 000
274 000
შემოსავლები საკუთრებიდან
225 050
215 000
215 000
პროცენტები
115 884
100 000
100 000
დივიდენდები
რენტა
109 166
115 000
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
99 290
115 000
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9 876
0
0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0
0
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
16 409
29 000
29 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
16 409
29 000
29 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0
0
0
სანებართვო მოსაკრებელი
11 948
25 000
25 000
სახელმწიფო ბაჟი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სატენდერო მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 401
4 000
4 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
60
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
17 917
20 000
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
0
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
71 574
10 000
10 000
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 366 000 ლარის ოდენობით;
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
2
ხარჯები
10 970 272
11 375 349
14 366 000
21
შრომის ანაზღაურება
3 998 795
4 844 839
6 531 558
22
საქონელი და მომსახურება
3 348 767
4 508 870
5 488 842
25
სუბსიდიები
0
3 250
0
26
გრანტი
219 998
236 260
302 800
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 050 051
1 137 967
1 297 400
28
სხვა ხარჯები
2 352 661
644 163
745 400
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 004 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 004 000 ლარის ოდენობით;
პროგრამული კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 884
101 296
264 900
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6 287 204
6 323 540
7 528 141
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
374 284
2 800
3 700
05 00
განათლება
205 016
418 626
918 820
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
207 051
353 075
286 739
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 300
100 000
1 700
სულ ჯამი
7 079 739
7 299 337
9 004 000
გ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 23 370 000 ლარით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 277 018
3 181 232
4 288 293
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 277 018
3 181 232
4 277 793
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 277 018
2 859 305
4 117 793
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
321 927
160 000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0
0
10 500
702
თავდაცვა
83 522
104 183
139 007
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
83 522
104 183
139 007
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 885 046
1 532 918
1 144 640
7045
ტრანსპორტი
1 885 046
1 532 918
1 144 640
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 800 969
1 433 730
1 002 040
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
84 077
99 188
142 600
705
გარემოს დაცვა
638 505
200 088
271 000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
500 885
960
0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
137 620
199 128
271 000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
5 962 514
6 209 915
8 292 801
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 552 034
3 344 379
4 050 681
7063
წყალმომარაგება
1 370 928
1 208 867
1 741 874
7064
გარე განათება
315 060
283 527
310 000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
1 724 493
1 373 142
2 190 246
707
ჯამრთელობის დაცვა
801 950
1 095 480
1 355 300
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
801 950
1 095 480
1 355 300
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 422 490
1 791 260
2 131 739
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
439 345
637 775
613 039
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
979 144
1 143 485
1 503 700
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
4 000
10 000
15 000
709
განათლება
2 574 334
3 773 010
4 990 820
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2 061 737
3 012 848
3 607 500
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
512 597
760 162
1 383 320
710
სოციალური დაცვა
2 404 632
786 600
756 400
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
44 228
49 843
57 000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 360 404
736 757
699 400
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18 050 011
18 674 686
23 370 000
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 800 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 800 000 ლარის ოდენობით;
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 800 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-155 234
-38 627
-800 000
ზრდა
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
155 234
38 627
800 000
ვალუტა, დეპოზიტები
155 234
38 627
800 000
სესხები
0
0
0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 0 ლარი.
მუხლი 15🔗.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
განხორციელდება პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
მუხლი 16🔗.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები.
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 18🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.
ასევე მმართველობით სფეროში განხორციელდება თანადაფინანსებით პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწესრიგება, რაც მოსახლეობას მისცემს მარტივად და კორფორტულად გადაადგილების საშუალებას.
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოსთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია, რაც მნიშნელოვნად აუცილებელია იქ მყოფი მოიალაღეებისათვის.
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3750 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 37500 კვ.მ გზა.
კურორტ ბეშუმში კატრიძირის დასახლებაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კურორტ ბეშუმში კატრიძირის დასახლებაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა.
ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობები, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საბინაო ამხანაგობების განვითარება და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (რომელიც ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8646-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია და ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის დასრულების სამუშაოები, სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 1100 გრძივ მეტრზე.
ასევე განხორციელდება კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4-5-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა, ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა, დაბა ხულოში მალხაზ შავაძის ქ. N2-ის კეთილმოწყობა და სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება, სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა, სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრისა და ალტერნატიული ბაღის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა, სოფელ ვაშაყმაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა და დაბა ხულოში ახალგაზდული ცენტრის რეაბილიტაცია.
ასევე აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელდება საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 83 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი, სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.
შშმ ბავშვთათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება (პროგრამული კოდი 06 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ჯანდაცვის პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე შშმ ბავშვები. ზოგიერთი სახის დაავადებიდან გამომდინარე აუცილებლობას წარმოადგენს საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია, რომელიც ეხმარება მათ დაავადების დაძლევაში, საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2022 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 125 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება დაახლოებით 3 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 250 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 23 370 000 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
18 050 011
18 674 686
23 370 000
0
23 370 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
632
664
649
0
649
ხარჯები
10 970 272
11 375 349
14 366 000
0
14 366 000
შრომის ანაზღაურება
3 998 795
4 844 839
6 531 558
0
6 531 558
საქონელი და მომსახურება
3 348 767
4 508 870
5 488 842
0
5 488 842
სუბსიდიები
0
3 250
0
0
0
გრანტები
219 998
236 260
302 800
0
302 800
სოციალური უზრუნველყოფა
1 050 051
1 137 967
1 297 400
0
1 297 400
სხვა ხარჯები
2 352 661
644 163
745 400
0
745 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 079 739
7 299 337
9 004 000
0
9 004 000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 360 539
3 285 415
4 427 300
4 427 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
162
146
146
ხარჯები
2 355 655
3 184 119
4 162 400
4 162 400
შრომის ანაზღაურება
1 631 808
2 051 825
2 929 180
2 929 180
საქონელი და მომსახურება
640 253
818 390
1 008 620
1 008 620
გრანტები
0
0
7 500
7 500
სოციალური უზრუნველყოფა
13 451
17 871
0
0
სხვა ხარჯები
70 143
296 033
217 100
217 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 884
101 296
264 900
264 900
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 360 539
2 963 488
4 256 800
4 256 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
162
146
146
ხარჯები
2 355 655
2 935 598
3 999 400
3 991 900
შრომის ანაზღაურება
1 631 808
2 051 825
2 929 180
2 929 180
საქონელი და მომსახურება
640 253
818 390
1 007 620
1 007 620
სოციალური უზრუნველყოფა
13 451
17 871
0
0
სხვა ხარჯები
70 143
47 512
55 100
55 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 884
27 890
264 900
264 900
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
620 376
837 732
1 145 176
1 145 176
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
27
27
27
ხარჯები
620 376
827 214
1 020 276
1 020 276
შრომის ანაზღაურება
443 624
586 280
765 329
765 329
საქონელი და მომსახურება
112 147
182 164
207 847
207 847
სოციალური უზრუნველყოფა
6 978
14 352
0
0
სხვა ხარჯები
57 627
44 418
47 100
47 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10 518
124 900
124 900
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 656 641
2 021 573
2 972 617
2 972 617
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
130
114
114
ხარჯები
1 651 757
2 004 201
2 832 617
2 832 617
შრომის ანაზღაურება
1 138 457
1 405 938
2 070 397
2 070 397
საქონელი და მომსახურება
498 913
591 650
754 220
754 220
სოციალური უზრუნველყოფა
1 871
3 519
0
0
სხვა ხარჯები
12 516
3 094
8 000
8 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 884
17 372
140 000
140 000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
83 522
104 183
139 007
139 007
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
83 522
104 183
139 007
139 007
შრომის ანაზღაურება
49 727
59 607
93 454
93 454
საქონელი და მომსახურება
29 193
44 576
45 553
45 553
სოციალური უზრუნველყოფა
4 602
0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
321 927
170 500
170 500
ხარჯები
0
248 521
170 500
170 500
საქონელი და მომსახურება
0
0
1 000
1 000
გრანტები
0
0
7 500
7 500
სხვა ხარჯები
0
248 521
162 000
162 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73 406
0
0
01 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
0
60 000
60 000
ხარჯები
0
0
60 000
60 000
სხვა ხარჯები
0
60 000
60 000
01 02 02
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
0
0
10 500
10 500
ხარჯები
0
0
10 500
10 500
საქონელი და მომსახურება
0
0
1 000
1 000
გრანტები
0
0
7 500
7 500
სხვა ხარჯები
0
2 000
2 000
01 02 03
სარეზერვო ფონდი
0
140 000
100 000
100 000
ხარჯები
0
140 000
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
0
140 000
100 000
100 000
01 02 04
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
181 927
0
0
ხარჯები
0
108 521
0
0
სხვა ხარჯები
0
108 521
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73 406
0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
7 380 186
7 134 874
8 728 341
0
8 728 341
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
56
56
0
56
ხარჯები
1 092 982
811 334
1 200 200
0
1 200 200
შრომის ანაზღაურება
241 772
265 544
360 434
0
360 434
საქონელი და მომსახურება
487 135
538 190
629 666
0
629 666
სხვა ხარჯები
364 075
7 600
210 100
0
210 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 287 204
6 323 540
7 528 141
0
7 528 141
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 800 969
1 532 918
1 144 640
1 144 640
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
23 884
133 786
192 600
192 600
შრომის ანაზღაურება
0
82 680
111 938
111 938
საქონელი და მომსახურება
23 884
51 106
80 562
80 562
სხვა ხარჯები
0
0
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 777 085
1 399 132
952 040
952 040
02 01 01
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
23 884
34 598
50 000
50 000
ხარჯები
23 884
34 598
50 000
50 000
საქონელი და მომსახურება
23 884
34 598
50 000
50 000
02 01 02
სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა
43 752
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 752
0
0
02 01 03
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა
0
0
68 100
68 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 100
68 100
02 01 04
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა
0
0
24 000
24 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 000
24 000
02 01 05
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია
0
0
18 686
18 686
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 686
18 686
02 01 06
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
0
0
6 254
6 254
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 254
6 254
02 01 07
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
1 733 333
1 399 132
800 000
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 733 333
1 399 132
800 000
800 000
02 01 08
კურორტ ბეშუმში კატრიძირის დასახლებაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
0
35 000
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 000
35 000
02 01 09
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
84 077
99 188
142 600
142 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
14
14
14
ხარჯები
84 077
99 188
142 600
142 600
შრომის ანაზღაურება
75 720
82 680
111 938
111 938
საქონელი და მომსახურება
8 285
16 508
30 562
30 562
სხვა ხარჯები
72
0
100
100
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 254 449
2 477 258
3 938 020
3 938 020
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
869 485
677 548
797 600
797 600
შრომის ანაზღაურება
166 052
182 864
248 496
248 496
საქონელი და მომსახურება
454 966
487 084
549 104
549 104
სხვა ხარჯები
248 467
7 600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 384 964
1 799 710
3 140 420
3 140 420
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
0
0
140 000
140 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
140 000
140 000
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
527 338
849 582
1 520 146
1 520 146
ხარჯები
278 350
264 527
300 000
300 000
საქონელი და მომსახურება
245 528
264 527
300 000
300 000
სხვა ხარჯები
32 822
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
248 988
585 055
1 220 146
1 220 146
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
315 060
283 527
10 000
10 000
ხარჯები
278 350
264 527
0
0
საქონელი და მომსახურება
245 528
264 527
0
0
სხვა ხარჯები
32 822
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 710
19 000
10 000
10 000
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
0
0
300 000
300 000
ხარჯები
0
0
300 000
300 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
300 000
300 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
184 813
184 813
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
184 813
184 813
02 02 02 04
ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
3 911
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 911
0
02 02 02 05
ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
204 610
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204 610
0
02 02 02 06
მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
314 208
314 208
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
314 208
314 208
02 02 02 07
სოფელ ბაკოს მთაში ელექტროგაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
115 399
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115 399
0
0
02 02 02 08
კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
92 968
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 968
0
0
02 02 02 09
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
325 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
325 000
0
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
36 445
223 969
223 969
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 445
223 969
223 969
02 02 02 11
ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
487 156
487 156
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
487 156
487 156
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
273 777
332 717
446 600
446 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
270 177
328 667
442 600
442 600
შრომის ანაზღაურება
166 052
182 864
248 496
248 496
საქონელი და მომსახურება
101 645
138 803
194 104
194 104
სხვა ხარჯები
2 480
7 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 600
4 050
4 000
4 000
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1 097 151
876 150
1 295 274
1 295 274
ხარჯები
197 727
0
0
0
სხვა ხარჯები
197 727
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
899 424
876 150
1 295 274
0
1 295 274
02 02 04 01
სასმელი წყლის მილების შეძენა
197 727
0
0
0
ხარჯები
197 727
0
0
0
სხვა ხარჯები
197 727
0
0
02 02 04 02
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200 000
200 000
02 02 04 03
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
261 574
0
35 000
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261 574
35 000
35 000
02 02 04 04
სოფელ მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
78 287
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
78 287
0
02 02 04 05
სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
70 000
70 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
70 000
70 000
02 02 04 06
სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
197 470
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197 470
0
0
02 02 04 07
სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
18 882
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 882
0
0
02 02 04 08
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
138 546
250 000
250 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
138 546
250 000
250 000
02 02 04 09
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა
0
52 288
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
52 288
0
02 02 04 10
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
188 386
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 386
30 000
30 000
02 02 04 11
სოფელ აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა
26 064
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 064
0
0
02 02 04 12
სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
34 765
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 765
0
02 02 04 13
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა
0
55 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 000
0
02 02 04 14
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა
25 767
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 767
0
0
02 02 04 15
სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
69 210
69 210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
69 210
69 210
02 02 04 16
სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
116 375
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
116 375
0
02 02 04 17
სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
82 437
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
82 437
0
02 02 04 18
სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 000
30 000
02 02 04 19
სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
94 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
94 999
0
02 02 04 20
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
02 02 04 21
სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
118 998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118 998
0
02 02 04 22
სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
52 498
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 498
0
02 02 04 23
სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
17 931
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 931
0
02 02 04 24
სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
311 255
311 255
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
311 255
311 255
02 02 04 25
სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
73 819
73 819
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73 819
73 819
02 02 04 26
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
75 990
75 990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
75 990
75 990
02 02 04 27
სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
3 360
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 360
0
02 02 04 28
სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
34 026
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 026
0
02 02 04 29
სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
98 463
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 463
0
0
02 02 04 30
სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
79 458
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 458
0
0
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
113 947
135 980
15 000
15 000
ხარჯები
23 113
19 303
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
23 113
18 703
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
0
600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 834
116 677
0
0
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
200 000
200 000
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
137 620
199 128
271 000
271 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 620
199 128
271 000
271 000
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
137 620
199 128
226 000
226 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 620
199 128
226 000
226 000
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
0
0
45 000
45 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
45 000
45 000
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
104 616
83 701
50 000
50 000
ხარჯები
100 118
65 051
40 000
40 000
საქონელი და მომსახურება
84 680
65 051
40 000
40 000
სხვა ხარჯები
15 438
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 498
18 650
10 000
10 000
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 333 472
3 124 698
3 645 681
3 645 681
ხარჯები
0
0
210 000
210 000
სხვა ხარჯები
0
0
210 000
210 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 333 472
3 124 698
3 435 681
3 435 681
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 761 390
1 570 365
1 054 086
1 054 086
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 761 390
1 570 365
1 054 086
1 054 086
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
632 873
1 064 420
692 145
692 145
არაფინანსური აქტივების ზრდა
632 873
1 064 420
692 145
692 145
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
8 208
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 208
0
0
02 03 01 03
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
924 687
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
924 687
0
0
02 03 01 04
ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
52 273
52 273
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
52 273
52 273
02 03 01 05
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
65 005
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 005
0
0
02 03 01 06
დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
11 799
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 799
0
02 03 01 07
თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა
0
19 758
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19 758
0
02 03 01 08
სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
45 753
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 753
0
02 03 01 09
სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა
0
154 440
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
154 440
0
02 03 01 10
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
284 668
284 668
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
284 668
284 668
02 03 01 11
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
0
60 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 000
0
02 03 01 12
დაბა ხულოში მალხაზ შავაძის ქ. N2-ის კეთილმოწყობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15 000
15 000
02 03 01 13
სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
0
0
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
10 000
10 000
02 03 01 14
სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
130 617
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130 617
0
0
02 03 01 15
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
214 195
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
214 195
0
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
572 082
1 554 333
2 591 595
0
2 591 595
ხარჯები
0
0
210 000
0
210 000
სხვა ხარჯები
0
0
210 000
0
210 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
572 082
1 554 333
2 381 595
2 381 595
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
0
113 000
113 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
113 000
113 000
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
21 871
0
55 000
55 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 871
55 000
55 000
02 03 02 03
სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
252 186
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
252 186
0
0
02 03 02 04
მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)
4 843
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 843
0
02 03 02 05
სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
15 000
02 03 02 06
სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია
0
0
53 422
53 422
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 422
53 422
02 03 02 07
სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა
0
0
22 025
22 025
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 025
22 025
02 03 02 08
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია
110 402
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 402
0
0
02 03 02 09
სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრისა და ალტერნატიული ბაღის მშენებლობა
0
0
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
300 000
300 000
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
346 077
317 919
317 919
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
346 077
317 919
317 919
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
0
567 000
991 915
991 915
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
567 000
991 915
991 915
02 03 02 12
სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა
0
15 860
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 860
0
02 03 02 13
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
90 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 000
0
02 03 02 14
სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი
0
34 641
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34 641
0
02 03 02 15
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
466 882
466 882
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
466 882
466 882
02 03 02 16
სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15 000
15 000
02 03 02 17
სოფელ ვაშაყმაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა
0
0
6 432
6 432
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
6 432
6 432
02 03 02 18
დაბა ხულოში ახალგაზდული ცენტრის რეაბილიტაცია
0
0
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 000
25 000
02 03 02 19
შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა
12 400
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 400
0
0
02 03 02 20
ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა
0
63 107
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
63 107
0
02 03 02 21
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა
0
115 888
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
115 888
0
02 03 02 22
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
249 409
210 000
210 000
ხარჯები
0
0
210 000
210 000
სხვა ხარჯები
0
0
210 000
210 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
249 409
0
0
02 03 02 23
სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა
0
21 760
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 760
0
02 03 02 24
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა
0
50 591
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 591
0
02 03 02 25
დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩაზე და აღმაშენებლის ქუჩის გაგრძელებაზე საყრდენი კედლის და ლითონის ღობის მოწყობა
15 456
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 456
0
0
02 03 02 26
დაბა ხულოში წერეთლის ქუჩაზე არსებული კედლის რეაბილიტაცია
13 024
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 024
0
0
02 03 02 27
დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩა #4-დან რუსთაველის ქუჩის II შესახვევამდე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია და წერეთლის ქუჩის მიმართულებით ტროტუარის და მოაჯირის მოწყობა
141 900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 900
0
0
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
907 219
0
0
0
ხარჯები
115 536
0
0
0
სხვა ხარჯები
115 536
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
791 683
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 105 880
808 047
980 100
980 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
731 596
805 247
976 400
976 400
შრომის ანაზღაურება
58 525
64 548
80 028
80 028
საქონელი და მომსახურება
673 071
740 259
895 872
895 872
სხვა ხარჯები
0
440
500
500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
374 284
2 800
3 700
3 700
03 01
სანიტარული დასუფთავება
509 885
1 960
15 000
15 000
ხარჯები
137 000
1 960
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
137 000
1 960
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372 885
0
0
0
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
30 400
960
0
0
ხარჯები
30 400
960
0
0
საქონელი და მომსახურება
30 400
960
0
0
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
97 600
0
0
0
ხარჯები
97 600
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
97 600
0
0
0
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
9 000
1 000
15 000
15 000
ხარჯები
9 000
1 000
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
9 000
1 000
15 000
15 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
595 995
806 087
965 100
965 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
594 596
803 287
961 400
961 400
შრომის ანაზღაურება
58 525
64 548
80 028
80 028
საქონელი და მომსახურება
536 071
738 299
880 872
880 872
სხვა ხარჯები
0
440
500
500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 399
2 800
3700
3 700
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
372 885
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372 885
04 00
განათლება
2 251 699
3 406 630
4 496 420
4 496 420
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
2 046 683
2 988 004
3 577 600
3 577 600
შრომის ანაზღაურება
1 293 956
1 615 507
2 015 064
2 015 064
საქონელი და მომსახურება
722 187
1 355 487
1 562 436
1 562 436
სოციალური უზრუნველყოფა
8 252
11 196
0
0
სხვა ხარჯები
22 288
5 814
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205 016
418 626
918 820
918 820
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
2 061 737
3 012 848
3 607 500
0
3 607 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
2 046 683
2 988 004
3 577 600
0
3 577 600
შრომის ანაზღაურება
1 293 956
1 615 507
2 015 064
0
2 015 064
საქონელი და მომსახურება
722 187
1 355 487
1 562 436
0
1 562 436
სოციალური უზრუნველყოფა
8 252
11 196
0
0
0
სხვა ხარჯები
22 288
5 814
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 054
24 844
29 900
0
29 900
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
2 061 737
3 012 848
3 607 500
3 607 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
2 046 683
2 988 004
3 577 600
3 577 600
შრომის ანაზღაურება
1 293 956
1 615 507
2 015 064
2 015 064
საქონელი და მომსახურება
722 187
1 355 487
1 562 436
1 562 436
სოციალური უზრუნველყოფა
8 252
11 196
0
0
სხვა ხარჯები
22 288
5 814
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 054
24 844
29 900
29 900
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0
391 782
888 920
888 920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
391 782
888 920
888 920
04 02 01
სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
0
18 575
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 575
0
04 02 02
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
250 000
688 920
688 920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
250 000
688 920
688 920
04 02 03
სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
200 000
200 000
04 02 04
დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები
0
100 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100 000
0
04 02 05
სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა
0
23 207
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23 207
0
0
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
189 962
2 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189 962
2 000
0
0
04 03 01
სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
75 557
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75 557
0
0
04 03 02
სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
114 405
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 405
0
0
04 03 03
მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
2 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 000
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 745 125
2 157 640
2 626 139
2 626 139
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169
178
179
179
ხარჯები
1 538 074
1 804 565
2 339 400
2 339 400
შრომის ანაზღაურება
741 534
813 095
1 098 852
1 098 852
საქონელი და მომსახურება
486 722
647 184
809 248
809 248
სუბსიდიები
0
3 250
0
0
გრანტები
219 998
236 260
295 300
295 300
სხვა ხარჯები
89 820
104 776
136 000
136 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207 051
353 075
286 739
286 739
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
543 158
760 105
792 739
792 739
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
53
53
53
ხარჯები
349 402
414 450
514 400
514 400
შრომის ანაზღაურება
222 620
234 721
318 684
318 684
საქონელი და მომსახურება
41 364
85 329
95 716
95 716
სხვა ხარჯები
85 418
94 400
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193 756
345 655
278 339
278 339
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
208 301
240 770
329 000
329 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
45
45
45
ხარჯები
208 301
238 170
327 600
327 600
შრომის ანაზღაურება
185 240
189 973
272 880
272 880
საქონელი და მომსახურება
23 061
48 197
54 720
54 720
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 600
1 400
1 400
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
44 718
53 900
56 800
56 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
8
8
ხარჯები
44 718
53 900
56 800
56 800
შრომის ანაზღაურება
37 380
44 748
45 804
45 804
საქონელი და მომსახურება
7 338
9 152
10 996
10 996
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
96 383
122 380
130 000
130 000
ხარჯები
96 383
122 380
130 000
130 000
საქონელი და მომსახურება
10 965
27 980
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
85 418
94 400
100 000
100 000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
193 756
343 055
276 939
276 939
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193 756
343 055
276 939
276 939
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
80 000
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 000
80 000
05 01 04 02
სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
37 434
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
37 434
0
05 01 04 03
დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
81 790
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
81 790
0
05 01 04 04
სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
33 841
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
33 841
0
05 01 04 05
მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
140 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
140 000
0
05 01 04 06
სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
49 990
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49 990
0
05 01 04 07
სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი
0
0
18 939
18 939
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
18 939
18 939
05 01 04 08
სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
27 000
27 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
27 000
27 000
05 01 04 09
სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 000
25 000
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
0
0
126 000
126 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
126 000
126 000
05 01 04 11
სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
53 968
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 968
0
0
0
05 01 04 12
კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა
59 995
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 995
0
0
05 01 04 13
სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
43 209
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 209
0
0
05 01 04 14
სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
31 739
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 739
0
0
05 01 04 15
სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე გარე განათების მოწყობა
4 845
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 845
0
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 201 967
1 397 535
1 833 400
1 833 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
125
126
126
ხარჯები
1 188 672
1 390 115
1 825 000
1 825 000
შრომის ანაზღაურება
518 914
578 374
780 168
780 168
საქონელი და მომსახურება
445 358
561 855
713 532
713 532
სუბსიდიები
0
3 250
0
0
გრანტები
219 998
236 260
295 300
295 300
სხვა ხარჯები
4 402
10 376
36 000
36 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 295
7 420
8 400
8 400
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
114 334
125 610
165 400
165 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
19
19
ხარჯები
114 334
125 610
165 400
165 400
შრომის ანაზღაურება
71 338
82 582
111 900
111 900
საქონელი და მომსახურება
42 996
43 028
53 500
53 500
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
703 237
798 600
1 083 900
1 083 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
96
96
ხარჯები
695 042
791 710
1 077 500
1 077 500
შრომის ანაზღაურება
393 465
435 468
584 028
584 028
საქონელი და მომსახურება
301 507
356 142
493 472
493 472
სხვა ხარჯები
70
100
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 195
6 890
6 400
6 400
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
219 998
236 260
295 300
295 300
ხარჯები
219 998
236 260
295 300
295 300
გრანტები
219 998
236 260
295 300
295 300
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
46 054
90 625
100 000
100 000
ხარჯები
42 454
90 625
100 000
100 000
საქონელი და მომსახურება
40 194
80 399
70 000
70 000
სხვა ხარჯები
2 260
10 226
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 600
0
0
0
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
4 000
10 000
15 000
15 000
ხარჯები
4 000
10 000
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
3 700
6 750
13 000
13 000
სუბსიდიები
0
3 250
0
0
სხვა ხარჯები
300
0
2 000
2 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
104 490
118 440
149 300
149 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
102 990
117 910
147 300
147 300
შრომის ანაზღაურება
54 111
60 324
84 240
84 240
საქონელი და მომსახურება
48 829
57 536
63 060
63 060
სხვა ხარჯები
50
50
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 500
530
2 000
2 000
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
1 948
10 000
15 000
15 000
ხარჯები
1 948
10 000
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
1 948
10 000
13 000
13 000
სხვა ხარჯები
0
0
2 000
2 000
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
7 906
8 000
9 500
9 500
ხარჯები
7 906
8 000
9 500
9 500
საქონელი და მომსახურება
6 184
8 000
7 500
7 500
სხვა ხარჯები
1 722
0
2 000
2 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 206 582
1 882 080
2 111 700
2 111 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
3 205 282
1 782 080
2 110 000
2 110 000
შრომის ანაზღაურება
31 200
34 320
48 000
48 000
საქონელი და მომსახურება
339 399
409 360
583 000
583 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 028 348
1 108 900
1 297 400
1 297 400
სხვა ხარჯები
1 806 335
229 500
181 600
181 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
100 000
1 700
1 700
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
801 950
1 095 480
1 355 300
1 355 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
800 650
995 480
1 353 600
1 353 600
შრომის ანაზღაურება
31 200
34 320
48 000
48 000
საქონელი და მომსახურება
339 399
407 360
573 000
573 000
სოციალური უზრუნველყოფა
425 200
548 800
727 600
727 600
სხვა ხარჯები
4 851
5 000
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
100 000
1 700
1 700
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
376 750
446 680
627 700
627 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
375 450
446 680
626 000
626 000
შრომის ანაზღაურება
31 200
34 320
48 000
48 000
საქონელი და მომსახურება
339 399
407 360
573 000
573 000
სხვა ხარჯები
4 851
5 000
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
0
1 700
1 700
06 01 02
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
0
0
80 000
80 000
ხარჯები
0
0
80 000
80 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
80 000
80 000
06 01 03
შშმ ბავშვთათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება
0
0
10 000
10 000
ხარჯები
0
0
10 000
10 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
10 000
10 000
06 01 04
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
340 000
460 000
460 000
460 000
ხარჯები
340 000
460 000
460 000
460 000
სოციალური უზრუნველყოფა
340 000
460 000
460 000
460 000
06 01 05
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
85 200
88 800
177 600
177 600
ხარჯები
85 200
88 800
177 600
177 600
სოციალური უზრუნველყოფა
85 200
88 800
177 600
177 600
06 01 06
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0
100 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100 000
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 404 632
786 600
756 400
756 400
ხარჯები
2 404 632
786 600
756 400
756 400
საქონელი და მომსახურება
0
2 000
10 000
10 000
სოციალური უზრუნველყოფა
603 148
560 100
569 800
569 800
სხვა ხარჯები
1 801 484
224 500
176 600
176 600
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
44 228
49 843
57 000
57 000
ხარჯები
44 228
49 843
57 000
57 000
სოციალური უზრუნველყოფა
44 228
49 843
57 000
57 000
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
18 600
25 500
25 000
25 000
ხარჯები
18 600
25 500
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
0
2 000
10 000
10 000
სხვა ხარჯები
18 600
23 500
15 000
15 000
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
42 000
50 000
50 000
50 000
ხარჯები
42 000
50 000
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
42 000
50 000
50 000
50 000
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
0
0
21 600
21 600
ხარჯები
0
0
21 600
21 600
სხვა ხარჯები
0
0
21 600
21 600
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
133 000
118 000
130 000
130 000
ხარჯები
133 000
118 000
130 000
130 000
სოციალური უზრუნველყოფა
133 000
118 000
130 000
130 000
06 02 06
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
390 000
181 000
45 000
45 000
ხარჯები
390 000
181 000
45 000
45 000
სხვა ხარჯები
390 000
181 000
45 000
45 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
1 320 585
0
0
0
ხარჯები
1 320 585
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 320 585
0
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
66 600
72 700
74 400
74 400
ხარჯები
66 600
72 700
74 400
74 400
სოციალური უზრუნველყოფა
66 600
72 700
74 400
74 400
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
72 800
90 000
80 000
80 000
ხარჯები
72 800
90 000
80 000
80 000
სოციალური უზრუნველყოფა
72 800
90 000
80 000
80 000
06 02 10
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა
49 979
0
0
0
ხარჯები
49 979
0
0
0
სხვა ხარჯები
49 979
0
0
0
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
60 680
91 157
80 400
80 400
ხარჯები
60 680
91 157
80 400
80 400
სოციალური უზრუნველყოფა
60 680
91 157
80 400
80 400
06 02 12
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა
0
0
70 000
70 000
ხარჯები
0
0
70 000
70 000
სხვა ხარჯები
0
0
70 000
70 000
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება
100 000
88 400
98 000
98 000
ხარჯები
100 000
88 400
98 000
98 000
სოციალური უზრუნველყოფა
100 000
88 400
98 000
98 000
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
83 840
0
0
0
ხარჯები
83 840
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
83 840
0
0
0
06 02 15
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
20 000
20 000
25 000
25 000
ხარჯები
20 000
20 000
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
20 000
20 000
25 000
25 000
06 02 16
სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა
2 320
0
0
0
ხარჯები
2 320
0
0
0
სხვა ხარჯები
2 320
0
0
მუხლი 19🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 20🔗.
დანამატები და ჯილდო
2023 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 21🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.