მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 28.12.2022
ძალაში შესვლა 01.01.2023
ძალის დაკარგვა 01.01.2024
გამომცემი ორგანო მესტიის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №19
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2022
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 7 | მთლიანიხარჯები |
| მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჯაფარიძე | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე |
| დასახელება | 2021 წლის ფაქტი |
| შემოსავლები | 27 689,5 |
| გადასახადები | 15 077,1 |
| გრანტები | 10 291,2 |
| სხვა შემოსავლები | 2 321,3 |
| ხარჯები | 13,442,632 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,209,119 |
| საოპერაციო სალდო | 14246,9 |
| ზრდა (ა) | 17,051,028 |
| კლება (ა) | 00 |
| მთლიანი სალდო | 2804,2 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 2189,98 |
| ზრდა (ფ) | 2561,7 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2024
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 25.12.2020
დოკუმენტის ტექსტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2022 წლის 28 დეკემბერი
დაბა მესტია
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
განისაზღვროს:
ა) შემოსულობები 19 050,3 ათ.ლარით;
ბ) გადასახდელები 19 050,3 ათ.ლარით;
გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 250,0 ათ.ლარით. მათ შორის:
ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 250.0 ათ.ლარი.
დ) სარეზერვო ფონდი 300,0 ათ.ლარით.
მუხლი 2🔗
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის25 დეკემბრის №22 დადგენილება.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის პირველი იანვრიდან.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე
დანართი
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსიგანისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021წ
ფაქტი
2022წ
გეგმა
2023 წლის
გეგმა
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
შემოსავლები
27 689,5
17631,4
19050.30
19050.30
გადასახადები
15 077,1
15691.40
17000.30
17000.30
გრანტები
10 291,2
140,0
250.00
250.00
სხვა შემოსავლები
2 321,3
1800.00
1800.00
1800.00
ხარჯები
13,442,632
12899.23
16846.09
16846.09
შრომის ანაზღაურება
2,209,119
2614.00
2857.40
2857.40
საოპერაციო სალდო
14246,9
4732.17
2204.21
2204.21
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4452.17
1922.10
1922.10
ზრდა (ა)
17,051,028
4452.17
1922.10
1922.10
კლება (ა)
00
0.00
0.00
0.00
მთლიანი სალდო
2804,2
-280,0
282.11
282.11
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2189,98
00
ზრდა (ფ)
2561,7
0.00
კლება (ფ)
0.00
00
0.00
0.00
ვალდებულებების ცვლილება
-242.5
280.00
-282.11
-282.11
კლება (ვ)
242.5
280.00
282.11
282.11
საშინაო
242.5
0.00
282.11
282.11
ბალანსი
0.00
0.00
0.00
0.00
მუხლი 2🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2021 წელი ფაქტი
2022 წელი გეგმა
სულ 2023 წელი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
შემოსულობები
27 689,5
17631,4
19 050,3
19 050,3
შემოსავლები
27 689,5
17631,4
19 050,3
19 050,3
არაფინანსური აქტივების კლება
00
0,00
0,00
00
00
ფინანსური აქტივების კლება
00
00
00
00
00
ვალდებულების ზრდა
00
ხარჯები
13,442,632
12899.23
16846.09
16846.09
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,051,028
4452.17
1922.10
1922.10
ნაშთის ცვლილება
00
00
00
00
00
მუხლი 3🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 050,3 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2021 წელი ფაქტი
2022 წელი გეგმა
სულ 2023 წელი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
შემოსულობები
27 689,5
17631,4
19 050,3
19 050,3
შემოსავლები
27 689,5
17631,4
19 050,3
19 050,3
გადასახადები
15 077,1
15691.40
17000.30
17000.30
გრანტები
10 291,2
140,0
250,00
250,0
სხვა შემოსავლები
2 321,3
1 800,0
1 800,0
1800,0
მუხლი 4🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 17 00,3 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წელიფაქტი
2022 წელი გეგმა
სულ 2023 წელი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
გადასახადები
15 077,1
15691.40
17000,3
17000,3
00
ქონების გადასახადი
10 042,4
9600,0
8800,0
8800,0
00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
8160,1
9580,0
8800,0
8800,0
00
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
6,4
0,00
0,00
00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
15,7
0,00
0,00
00
00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1 860,1
20,00
0
0,00
0,0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
5 034,7
6091.4
8200,3
8200,3
00
მუხლი 5🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წელი
2022
წელი გეგმა საწყისი
სულ 2023 წელი
მ.შ. დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
გრანტები
10 291,2
140,0
250,0
250,0
00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან
25,7
0
0,00
0,00
0,00
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
10265,5
140,0
250,0
250,0
00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
10265,5
00
250,0
250,0
00
მიზნობრივი ტრანსფერი
829,7
140,0
250,0
250,0
,00
კაპიტალური ტრანსფერი
9 435,8
00
0,00
0,00
0,00
მუხლი 6🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 800,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წელი
2022 წელი გეგმა საწყისი
სულ 2023 წელი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
სხვა შემოსავლები
2 321,3
1800.00
1800,0
1800,0
00
პროცენტები
628,6
300,00
300,00
300,0
00
რენტა
1 535,2
1330,0
1295,3
1295,0
00
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
109,9
170,00
160,0
160,0
00
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
70,5
130,00
160,0
160,0
00
სანებართვო მოსაკრებელი
24,0
55,00
80,00
80,0
00
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
46,5
75,00
80,00
80,0
,00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
39,4
0,00
0,00
0,00
0,00
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
47,1
40,00
45,0
45,0
,00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
0,5
0,00
0,00
0,00
0,00
მუხლი 7🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 846.09 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის საწყისი ბიუჯეტი
2023 წლის გეგმა
სულ
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
ხარჯები
13,442,632
12899.23
16846.09
16846.09
მუხლი 8🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1922.10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წელი
2022 წელი გეგმა საწყისი
სულ 2023 წელი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)
89,3
153,00
150.00
150.00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)
16 268,7
1 070,00
1700,1
1700,1
დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)
572,1
38,80
00
0,00
00
განათლება(04 00)
89,7
0,00
0,00
0,00
0,00
კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)
31,1
13,20
72,0
72,0
00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)
0
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის
ფაქტი
2022 წლის
გეგმა
2023 წლის
გეგმა
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
ტრანსფერი ონდების გარეშე
არაფინანსური აქტივების კლება
0
00
0,0
0,0
0,0
მუხლი 9🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
მათ შორის
ფუნცქიო-ნალური
კოდი
დასახელება
2021ფაქტი
2022 გეგმა
2023 პროექტი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
მ.შ დონორების დაფინასება
7
მთლიანიხარჯები
30,736,131
17631.40
19,050.3
19,050.3
0
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4,993,893
5816.60
7,141.9
7,141.9
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4,756,799
5276.40
6,669.5
6,669.5
0.0
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,756,799
4976.40
6,369.5
6,369.5
0.0
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.00
300.00
300.0
300.0
0.0
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
129,262
385.00
354.0
354.0
0.00
7.1.8
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
107,832
155.20
118.40
118.40
00
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
18,394,919
5495.30
3,820.0
3,820.0
0.00
7.4.2
სოფლის მეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
329,760
100.00
0.0
0.0
0.00
7.4.2.1
სოფლის მეურნეობა
329,760
100.00
0.0
0.0
0.00
7.4.5
ტრანსპორტი
12,345,541
1050.00
250.0
250.0
0.00
7.4.5.1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
11,821,725
1050.00
250.0
250.0
0.00
7.4.7
ეკონომიკის სხვა დარგები
106,812
150.00
450.0
450.0
0.00
7.4.7.3
ტურიზმი
106,812
150.00
450.0
450.0
0.00
7.4.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
5,326,865
4195.30
3,120.0
3,120.0
0.00
7.5
გარემოს დაცვა
1,573,104
1300.00
1,600.0
1,600.0
0.00
7.5.1
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,573,104
1300.00
1,600.0
1,600.0
0.00
7.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
761,887
700.00
500.0
500.0
0.00
7.6.3
წყალმომარაგება
496,757
150.00
100.0
100.0
0.00
7.6.4
გარე განათება
265,129
550.00
400.0
400.0
0.00
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
155,764
157.30
595.30
595.30
.00
7.7.4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
68,051
77.30
492,3
492,3
00
7.7.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
87,713
80.00
103,0
103,0
0.00
7.8
დასვენება დაკულტურა
1,917,921
2036.20
2,677.1
2,677.1
0.00
7.8.1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
819,638
850.00
1,092.5
1,092.5
0.00
7.8.2
მომსახურება კულტურის სფეროში
877,738
852.90
1,185.8
1,185.8
0.00
7.8.4
სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
143,060
233.30
275.80
275.80
0.00
7.8.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის სფეროში
77,484
100.00
123,0
123,0
0.00
7.9
განათლება
2,192,249
1452.00
1 886,0
1 886,0
0.00
7.9.1
სკოლამდელი აღზრდა
1,364,464
1452.00
1886,0
1886,0
0.00
7.9.6
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
827,784
0.00
00
00
0.00
7.10
სოციალური დაცვა
788,136
674.00
830,0
830,0
0.00
7.10.6
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
48,221
50.00
55,0
55,0
0.00
7.10.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
172,950
144.00
55.0
55.0
0.00
მუხლი 10🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 282,1 ათასი ლარით.
მუხლი 11🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.
მუხლი 12🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 282,1 ათასილარით.
მუხლი 13🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიგაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14🔗. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 19 050,3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა-ციული კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის საწყისი ბიუჯეტი
2023 წლის გეგმა
სულ
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
00 00
ჯამური
30,736,131
17631.4
19050.30
19050.30
ხარჯები
13,442,632
12899.2
16846.09
16846.09
შრომის ანაზღაურება
2,209,119
2614.2
2857.40
2857.40
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,051,028
4452,2
1922.10
1922.10
ვალდებულებების კლება
242,471
280,0
282.11
282.11
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5,236,365
5 026,0
7141,9
7141,9
მომუშავეთა რიცხოვნება
91
91
91
ხარჯი
4,904,554
5401,6
6709.79
6709.79
შრომის ანაზღაურება
2,209,119
2614.2
2857.40
2857.40
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89,340
135,0
150,0
150,0
ვალდებულებების კლება
242,471
280,0
282.11
282.11
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
923,182
1 151,9
1453.3
1453.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
28
28
28
ხარჯები
923,182
1 146,9
1403.30
1403.30
შრომის ანაზღაურება
749,468
935.0
960.00
960.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.00
50.00
50.00
01 02
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
3 833,6
3 824,5
4916.23
4916.23
მომუშავეთა რირიცხოვნება
59
60
60
ხარჯები
3,744,277
3724.5
4816.23
4816.23
შრომის ანაზღაურება
1,377,852
1590.0
1800.00
1800.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89,340
100.00
100,0
100,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
300.0
300,0
300,0
ხარჯები
300,0
300,0
01 04
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
371,733
385.00
353.97
353.97
ხარჯები
129,262
105.00
71.86
71.86
ვალდებულებების კლება
242,471
280.00
282.1
282.1
01 04 02
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
371,733
385.00
353.97
353.97
ხარჯები
129,262
105.00
71.86
71.86
ვალდებულებების კლება
242,471
280.00
282.1
282.1
01 05
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
96,402
105.20
118.4
118.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
4
ხარჯები
96,402
89.00
118.4
118.4
შრომის ანაზღაურება
81,800
16,2
97.4
97.4
01 06
საგანგებო ბიუჯეტი
11,430
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
18,764,055
6045,3
3870.00
3870.00
ხარჯები
2,495,350
1822,0
2169.90
2169.90
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,268,704
4 223,3
1 700.1
1 700.1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
12,345,541
1050,0
250,0
250,0
ხარჯები
809,755
00
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,535,786
1050,0
200,0
200,0
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
761,887
700,0
500,0
500,0
ხარჯები
226,010
450,0
450,0
450,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
535,878
250,0
50,0
50,0
02 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
265,130
550,0
400,0
400,0
ხარჯები
226,010
450,0
400,0
400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,120
100,0
00
00
02 02 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
496,758
150,0
100,0
100,0
ხარჯი
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
496,758
150,0
50,0
50,0
02 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
2,923,508
2 172,0
1200,0
1200,0
ხარჯები
1,459,586
1 372,0
1200,0
1200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,463,922
800,0
0
0
02 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
329,761
100.00
00
00
ხარჯები
00
00
00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
329,761
100.00
00
00
02 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
2,403,357
00
00
00
ხარჯები
00
00
00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,403,357
00
00
00
02 06
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
1 973,3
620,0
620,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 973,3
620,0
620,0
02 07
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
0
00
800.00
800.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
800.00
800.00
02 08
ა.აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა
50,0
500.0
500.0
ხარჯი
0.00
469,9
469,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,1
30,1
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,573,105
1300,0
1600,0
1600,0
ხარჯები
1,000,964
1 220,2
1600,0
1600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
572,141
79,8
00
00
03 01
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
1,573,105
1300,0
1600,0
1600,0
ხარჯები
1,000,964
1 220,2
1600,0
1600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
572,141
79,8
00
00
04 00
განათლება
2,193,484
1 452,00
1886,0
1886,0
ხარჯები
2,103,789
1 452,00
1886,0
1886,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89,695
00
00
00
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,365,700
1 452,00
1886,0
1886,0
ხარჯები
1,350,980
1 452,00
1886,0
1886,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,720
0.00
00
00
04 04
სკოლების თანადაფინანსება
827,785
0
0
ხარჯები
752,810
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,975
00
0
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,025,221
2 186,2
3127.10
3127.10
ხარჯები
1,994,074
2172.10
3055.10
3055.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,148
14,1
72,0
72,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
819,638
850,0
1092.50
1092.50
ხარჯები
798,690
843,0
1052.50
1052.50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,948
7.00
40.00
40.00
05 01 01
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
819,638
850,0
1021.50
1021.50
ხარჯები
798,690
843,0
981.50
981.50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,948
7.00
40.00
40.00
05 01 02
აქტიური სპორტცმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობაგაერთიანება
0
0
71,0
71,0
ხარჯები
0
0
71,0
71,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
955,711
950,7
1308.80
1308.80
ხარჯები
945,51
950,7
1276.80
1276.80
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,200
7,1
32,0
32,0
05 02 01
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
87,713
92.90
135.80
135.80
ხარჯები
77,513
90.70
128.80
128.80
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,200
2.20
7,0
7,0
05 02 02
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
790,513
760,0
1050.00
1050.00
ხარჯები
790,513
758,1
1048.00
1048.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
1.90
2,0
2,0
05 02 03
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
77,485
100,0
123.00
123.00
ხარჯები
77,485
97,0
100,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
23,0
23,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
143,060
233,3
275,8
275,8
ხარჯები
143,060
233,3
275,8
275,8
05 07
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
106,812
150.00
450.00
450.00
ხარჯები
106,812
150.00
450.00
450.00
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
943,901
831,3
1425.30
1425.30
ხარჯები
943,901
831,3
1425.30
1425.30
06 01
მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა
77,76
492.30
492.30
სუბსიდია
492.30
492.30
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
68,051
77.76
87,0
87,0
ხარჯები
68,051
77.76
87,0
87,0
06 01 02
მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული თანადაფინანსება
405,3
405,3
ხარჯები
405,3
405,3
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
572,916
397,0
660,0
660,0
ხარჯები
572,916
397,0
660,0
660,0
06 03
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
167,000
55,0
100,0
100,0
ხარჯები
167,000
55,0
100,0
100,0
06 04
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
48,221
50.00
55.00
55.00
ხარჯები
48,221
50.00
55.00
55.00
06 05
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
87,8
80.00
103,0
103,0
ხარჯები
87,8
80.00
103,0
103,0
06 06
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
10.00
15.00
15.00
ხარჯები
10.00
15.00
15.00
მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფამოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.