თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 30.12.2022
ძალაში შესვლა 01.01.2023
გამომცემი ორგანო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №371
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2022
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 15,454 სიტყვა · ~77 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
30.12.2022 მიღება
01.01.2023 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
2 ხარჯები
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 ფინანსური აქტივების ზრდა
33 ვალდებულებების კლება
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

დოკუმენტის ტექსტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №371 2022 წლის 30 დეკემბერი ქ. თეთრიწყარო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის საფუძველზე, თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდანთეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე დანართი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თავი I თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗.  ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023  წლის პროგნოზი 2024  წლის პროგნოზი 2025  წლის პროგნოზი 2026  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 20,156.4 23,186.4 5,888.7 17,297.7 20,100.0 0.0 20,100.0 20,486.0 21,570.0 22,699.0 გადასახადები 11,247.0 13,945.0 0.0 13,945.0 16,450.5 0.0 16,450.5 17,170.7 18,250.0 19,378.5 გრანტები 6,796.4 6,128.7 5,888.7 240.0 325.0 0.0 325.0 265.0 270.0 270.0 სხვა შემოსავლები 2,113.0 3,112.7 0.0 3,112.7 3,324.5 0.0 3,324.5 3,050.3 3,050.0 3,050.5 ხარჯები 10,160.9 15,373.1 529.4 14,843.7 16,672.2 0.0 16,672.2 17,369.0 18,653.0 19,679.0 შრომის ანაზღაურება 2,205.0 3,670.6 0.0 3,670.6 4,829.6 0.0 4,829.6 5,065.0 5,065.0 5,270.0 საქონელი და მომსახურება 3,419.6 2,798.1 252.3 2,545.8 2,292.2 0.0 2,292.2 2,396.0 2,321.0 2,343.9 პროცენტი 102.6 86.4 0.0 86.4 60.4 0.0 60.4 70.0 70.0 80.0 სუბსიდიები 3,562.7 7,426.1 0.0 7,426.1 8,527.0 0.0 8,527.0 8,790.0 9,910.0 10,718.1 გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 503.4 590.3 0.0 590.3 600.0 0.0 600.0 650.0 750.0 650.0 სხვა ხარჯები 342.6 776.6 277.1 499.5 363.0 0.0 363.0 398.0 537.0 617.0   საოპერაციო სალდო 9,995.5 7,813.3 5,359.3 2,454.0 3,427.8 0.0 3,427.8 3,117.0 2,917.0 3,020.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,310.0 14,012.1 7,302.4 6,709.7 3,211.0 0.0 3,211.0 2,900.0 2,700.0 2,800.0 ზრდა 8,020.1 14,330.1 7,302.4 7,027.7 3,611.0 0.0 3,611.0 3,300.0 3,100.0 3,200.0 კლება 710.1 318.0 0.0 318.0 400.0 0.0 400.0 400.0 400.0 400.0 ზრდა 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 სესხები 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 კლება 0.0 6,398.9 1,943.1 4,455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 6,398.9 1,943.1 4,455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   ბალანსი 2,500.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნ. 2025 წლის პროგნ. 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 20,866.5 23,504.4 5,888.7 17,615.7 20,500.0 0.0 20,500.0 20,886.0 21,970.0 23,099.0 შემოსავლები 20,156.4 23,186.4 5,888.7 17,297.7 20,100.0 0.0 20,100.0 20,486.0 21,570.0 22,699.0 არაფინანსური აქტივების კლება 710.1 318.0 0.0 318.0 400.0 0.0 400.0 400.0 400.0 400.0 გადასახდელები 18,366.1 29,903.3 7,831.8 22,071.5 20,500.0 0.0 20,500.0 20,886.0 21,970.0 23,099.0 ხარჯები 10,160.9 15,373.1 529.4 14,843.7 16,672.2 0.0 16,672.2 17,369.0 18,653.0 19,679.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,020.1 14,330.1 7,302.4 7,027.7 3,611.0 0.0 3,611.0 3,300.0 3,100.0 3,200.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 ვალდებულების კლება 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 2,500.4 -6,398.9 -1,943.1 -4,455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 20,156.4 23,186.4 5,888.7 17,297.7 20,100.0 0.0 20,100.0 20,486.0 21,570.0 22,699.0 გადასახადები 11,247.0 13,945.0 0.0 13,945.0 16,450.5 0.0 16,450.5 17,170.7 18,250.0 19,378.5 გრანტები 6,796.4 6,128.7 5,888.7 240.0 325.0 0.0 325.0 265.0 270.0 270.0 სხვა შემოსავლები 2,113.0 3,112.7 0.0 3,112.7 3,324.5 0.0 3,324.5 3,050.3 3,050.0 3,050.5 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის  გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნ. 2025 წლის პროგნ. 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11,247.0 13,945.0 0.0 13,945.0 16,450.5 0.0 16,450.5 17,170.7 18,250.0 19,378.5 ქონების გადასახადი 3,806.5 4,110.0 0.0 4,110.0 4,150.0 0.0 4,150.0 4,320.0 4,320.0 4,320.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        2,376.5 2,810.0 0.0 2,810.0 2,650.0 0.0 2,650.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 36.1 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 36.1 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               507.8 430.0 0.0 430.0 530.0 0.0 530.0 600.0 600.0 600.0 ფიზიკური პირებიდან 443.8 400.0 0.0 400.0 450.0 0.0 450.0 500.0 500.0 500.0 იურიდიული პირებიდან 64.0 30.0 0.0 30.0 80.0 0.0 80.0 100.0 100.0 100.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           886.7 850.0 0.0 850.0 950.0 0.0 950.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 ფიზიკური პირებიდან 48.9 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 100.0 100.0 100.0 იურიდიული პირებიდან 837.8 800.0 0.0 800.0 900.0 0.0 900.0 900.0 900.0 900.0 გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე 7,440.5 9,835.0 0.0 9,835.0 12,300.5 0.0 12,300.5 12,850.7 13,930.0 15,058.5 საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე 7,440.5 9,835.0 0.0 9,835.0 12,300.5 0.0 12,300.5 12,850.7 13,930.0 15,058.5 დამატებული ღირებულების გადასახადი 7,440.5 9,835.0 0.0 9,835.0 12,300.5 0.0 12,300.5 12,850.7 13,930.0 15,058.5 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 6,796.4 6,128.7 5,888.7 240.0 325.0 0.0 325.0 265.0 270.0 270.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6,796.4 6,128.7 5,888.7 240.0 325.0 0.0 325.0 265.0 270.0 270.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 215.0 240.0 0.0 240.0 325.0 0.0 325.0 265.0 270.0 270.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 215.0 240.0 0.0 240.0 325.0 0.0 325.0 265.0 270.0 270.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 6,581.4 5,888.7 5,888.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 5,511.8 4,592.3 4,592.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 894.0 894.0 894.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პანელები 137.9 252.3 252.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 37.7 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მ.შ. სხვა დანარჩენი 37.7 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 2,113.0 3,112.7 0.0 3,112.7 3,324.5 0.0 3,324.5 3,050.3 3,050.0 3,050.5 შემოსავლები საკუთრებიდან 1,397.4 2,592.0 0.0 2,592.0 2,830.0 0.0 2,830.0 2,500.3 2,500.0 2,500.5 პროცენტები 273.3 390.0 0.0 390.0 500.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 რენტა 1,124.1 2,202.0 0.0 2,202.0 2,330.0 0.0 2,330.0 2,000.3 2,000.0 2,000.5 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     1,124.1 2,202.0 0.0 2,202.0 2,330.0 0.0 2,330.0 2,000.3 2,000.0 2,000.5 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 79.0 50.7 0.0 50.7 44.5 0.0 44.5 50.0 50.0 50.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 70.8 50.7 0.0 50.7 44.5 0.0 44.5 50.0 50.0 50.0 სანებართვო მოსაკრებელი 70.7 50.7 0.0 50.7 44.5 0.0 44.5 50.0 50.0 50.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 298.5 320.0 0.0 320.0 300.0 0.0 300.0 300.0 300.0 300.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 338.1 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 200.0 200.0 200.0 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10,160.9 15,373.1 529.4 14,843.7 16,672.2 0.0 16,672.2 17,369.0 18,653.0 19,679.0 შრომის ანაზღაურება 2,205.0 3,670.6 0.0 3,670.6 4,829.6 0.0 4,829.6 5,065.0 5,065.0 5,270.0 საქონელი და მომსახურება 3,419.6 2,798.1 252.3 2,545.8 2,292.2 0.0 2,292.2 2,396.0 2,321.0 2,343.9 პროცენტი 102.6 86.4 0.0 86.4 60.4 0.0 60.4 70.0 70.0 80.0 სუბსიდიები 3,562.7 7,426.1 0.0 7,426.1 8,527.0 0.0 8,527.0 8,790.0 9,910.0 10,718.1 გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 503.4 590.3 0.0 590.3 600.0 0.0 600.0 650.0 750.0 650.0 სხვა ხარჯები 342.6 776.6 277.1 499.5 363.0 0.0 363.0 398.0 537.0 617.0 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3211.0 ათასი ლარით. მათ შორის: ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3611.0  ათასი ლარით (ხარჯი) ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის  ფაქტი 2022 წლის პგეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 50.0 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 7,188.2 13,490.1 3,611.0 3,300.0 3,100.0 3,200.0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 58.0 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 638.8 105.4 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 85.1 570.2 0.0 0.0 0.0 0.0 სულ 8,020.1 14,330.1 3,611.0 3,300.0 3,100.0 3,200.0 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2021 წლის  ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 710.1 318.0 400.0 400.0 400.0 400.0 ძირითადი აქტივები 565.2 68.0 100.0 100.0 100.0 100.0 არაწარმოებული აქტივები 144.9 250.0 300.0 300.0 300.0 300.0 მიწა 144.9 250.0 300.0 300.0 300.0 300.0 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3,447.2    5,842.1    0.0    5,842.1    6,817.9    0.0    6,817.9    6,985.6    7,112.1    7,457.0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3,159.5    5,555.6    0.0    5,555.6    6,540.7    0.0    6,540.7    6,698.6    6,825.1    7,157.0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3,159.5    5,493.5    0.0    5,493.5    6,460.7    0.0    6,460.7    6,598.6    6,625.1    6,857.0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    62.1    0.0    62.1    80.0    0.0    80.0    100.0    200.0    300.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 287.7    286.5    0.0    286.5    277.2    0.0    277.2    287.0    287.0    300.0    702 თავდაცვა 107.0    161.9    0.0    161.9    197.1    0.0    197.1    203.0    203.0    209.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 5,296.6    10,058.0    4,860.5    5,197.5    2,571.0    0.0    2,571.0    2,100.0    3,200.0    2,800.0    7045 ტრანსპორტი 5,291.2    9,712.8    4,570.3    5,142.5    2,571.0    0.0    2,571.0    2,100.0    3,200.0    2,800.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 5,291.2    9,712.8    4,570.3    5,142.5    2,571.0    0.0    2,571.0    2,100.0    3,200.0    2,800.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 5.4    345.2    290.2    55.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    705 გარემოს დაცვა 1,000.6    1,262.9    0.0    1,262.9    1,280.0    0.0    1,280.0    1,540.0    2,040.0    3,040.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1,000.6    1,262.9    0.0    1,262.9    1,280.0    0.0    1,280.0    1,540.0    2,040.0    3,040.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3,573.0    5,593.4    2,463.6    3,129.8    2,902.0    0.0    2,902.0    3,214.9    2,164.9    2,314.9    7061 ბინათმშენებლობა 222.2    285.8    0.0    285.8    1,300.0    0.0    1,300.0    1,500.0    0.0    0.0    7063 წყალმომარაგება 1,286.1    1,072.1    0.0    1,072.1    610.0    0.0    610.0    610.0    960.0    1,110.0    7064 გარე განათება 594.0    775.9    0.0    775.9    700.0    0.0    700.0    800.0    850.0    900.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1,470.7    3,459.6    2,463.6    996.0    292.0    0.0    292.0    304.9    354.9    304.9    707 ჯანმრთელობის დაცვა 148.2    289.4    0.0    289.4    213.0    0.0    213.0    250.0    300.0    250.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 148.2    289.4    0.0    289.4    213.0    0.0    213.0    250.0    300.0    250.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,148.7    2,682.9    100.0    2,582.9    2,144.0    0.0    2,144.0    2,302.5    2,400.0    2,460.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 251.7    1,036.9    100.0    936.9    631.3    0.0    631.3    650.0    700.0    800.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 821.2    1,522.1    0.0    1,522.1    1,407.7    0.0    1,407.7    1,492.5    1,500.0    1,500.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 50.0    50.0    0.0    50.0    0.0    0.0    0.0    40.0    50.0    40.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 25.8    73.9    0.0    73.9    105.0    0.0    105.0    120.0    150.0    120.0    709 განათლება 2,800.1    2,828.3    357.7    2,470.6    3,387.7    0.0    3,387.7    3,400.0    3,500.0    3,600.0    7092 ზოგადი განათლება 2,800.1    2,828.3    357.7    2,470.6    3,387.7    0.0    3,387.7    3,400.0    3,500.0    3,600.0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 2,564.3    2,500.0    29.4    2,470.6    3,387.7    0.0    3,387.7    3,400.0    3,500.0    3,600.0    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 235.8    328.3    328.3    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    710 სოციალური დაცვა 844.7    1,184.4    50.0    1,134.4    987.3    0.0    987.3    890.0    1,050.0    968.1    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 301.3    443.6    0.0    443.6    387.3    0.0    387.3    240.0    300.0    318.1    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 132.0    155.0    0.0    155.0    80.0    0.0    80.0    100.0    100.0    100.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 411.4    585.8    50.0    535.8    520.0    0.0    520.0    550.0    650.0    550.0    სულ 18,366.1    29,903.3    7,831.8    22,071.5    20,500.0    0.0    20,500.0    20,886.0    21,970.0    23,099.0    მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021  წლის  ფაქტი 2022  წლის გეგმა 2023  წლის პროგნოზი 2024  წლის პროგნოზი 2025  წლის პროგნოზი 2026  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  საოპერაციო სალდო I-II  (შემოსავლები-ხარჯები) 9,995.5 7,813.3 5,359.3 2,454.0 3,427.8 0.0 3,427.8 3,117.0 2,917.0 3,020.0 მთლიანი სალდო  IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ) 2,685.5 -6,198.8 -1,943.1 -4,255.7 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2021  წლის  ფაქტი 2022  წლის გეგმა 2023  წლის პროგნოზი 2024  წლის პროგნოზი 2025  წლის პროგნოზი 2026  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 -6,198.8 -1,943.1 -4,255.7 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 ზრდა 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 სესხები 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 კლება 0.0 6,398.9 1,943.1 4,455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 6,398.9 1,943.1 4,455.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2021  წლის ფაქტი 2022  წლის  გეგმა 2023  წლის პროგნოზი 2024  წლის პროგნოზი 2025  წლის პროგნოზი 2026  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ვალდებულებების ცვლილება -185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავი II თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5473,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროგნოზი 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5,473.0 02 01 საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება 2,021.0 02 01 02 ახალი გზების  მშენებლობა 1,671.0 02 01 03 გზის მოვლა შენახვა 350.0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 610.0 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 600.0 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა 10.0 02 03 გარე განათება 700.0 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა) 700.0 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 550.0 02 04 01 მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება 550.0 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 1,300.0 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია 1,300.0 02 11 სხვადასხვა ხარჯები 292.0 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი. 2.0 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი 200.0 02 11 03 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი 90.0 ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 01 02 ქვეპროგრამის დასახელება: ახალი გზების მშენებლობა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1.671.000 1.700.000       2.700.000        2.800.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1.671.000 1.700.000         2.700.000 2.800.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 1671.000 1700000              2700000 2800000 მიზანი და აღწერა  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას. 2023 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.  პროგრამის მიზანია თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები: „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ"  საქართველოს  მთავრობის  2022 წლის  17 იანვრის  #75 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს   თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 2023 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს 54,9 ათასი ლარი, (ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოსაყოფი თანხა შეადგენს 1043239,00 ლარს) აღნიშნული პროექტის ღირებულება შეადგენს 1999198,00 ლარს. 2022 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნა 901052,00 ლარი, მათ შორის: ცენტრალური ბიუჯეტიდან 855999,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 45053,00 ლარი.  აღნიშნული  პროექტის დასრულების შემდეგ სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის  შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მცხოვრები 600 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების სამღერეთის, იფნარას, შიხილოს და ქვემო ახალშენის დამაკავშირებელი გზის 2.5 კმ-იანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 2023 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს 899384,00 ლარი (ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოსაყოფი თანხა შეადგენს 651760,00 ლარს) აღნიშნული პროექტის ღირებულება შეადგენს 2317270,00 ლარს. 2022 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნა 766126,00 ლარი, მათ შორის: ცენტრალური ბიუჯეტიდან 321493,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 444633,00 ლარი.  აღნიშნული  პროექტის დასრულების შემდეგ სოფლების სამღერეთის, იფნარას, შიხილოს და ქვემო ახალშენის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის  შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს სოფლების სამღერეთის, იფნარას, შიხილოს და ქვემო ახალშენის მცხოვრები 650  ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. სოფელ ჯორჯიაშვილში შიდა გზის მოწყობის სამუშაოებისათვის 2023 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს 16747,00 ათასი ლარი, (ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოსაყოფი თანხა შეადგენს 318198,00 ლარს) აღნიშნული პროექტის ღირებულება შეადგენს 1024542,00 ლარს. 2022 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნა 689597,00 ლარი, მათ შორის: ცენტრალური ბიუჯეტიდან 655117,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 34480,00 ლარი.  აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ სოფელ ჯორჯიაშვილში შიდა გზის  რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს სოფელ ჯორჯიაშვილის მცხოვრები 1100 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. სოფელ ჭივჭავში შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია 700,0 ათასი ლარი. შიდა გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს სოფელ ჭივჭავის მცხოვრები 450 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისა და კაცების თანაბარი ჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები მოეწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან.                                                                 ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი  02 01 02  ახალი გზების მშენებლობა 1.671.000 1.700.000  2.700.000 2.800.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 01 02 ახალი გზების მშენებლობა X X X X მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის პერიოდი, შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა  კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 01 03 ქვეპროგრამის დასახელება: გზის მოვლა შენახვა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 350.000                   400.000 500.000 0 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  350.000 400.000 500.000 0 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 350,0  ათასი ლარი ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 02 01 03 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა           350.000 400.000 500.000 0 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 01 03 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) რეაბილიტირებული ქუჩები პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 600.000                  600.000                  950.000                  1.100.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  600.000 600.000 950.000 1.100.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.  მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგება   წლის ნებისმიერ პერიოდში.  თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 28 ჭაბურღილია (საქაჩი, ტუმბო), რომელიც უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის  მომარაგებას, დაგეგმილი  წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად წყალმომარაგების მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის  შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“-ს სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწევა 28  ჭაბურღილს (საქაჩს, ტუმბოს), რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.  ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება  რეზერვუარები. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია 600,0 ათასი ლარი. წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა. წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 600.000 600.000                  950.000                 1.100.000                600.000 600.000                 950.000                 1.100.000                ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა; მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 02 ქვეპროგრამის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 10.000          10.000        10.000 10.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  10.000 10.000        10.000 10.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა            10.000          10.000          10.000          10.000             10.000        10.000            10.000          10.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა და გასუფთავებული  სანიაღვრე არხები; პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: გარე განათება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 03 01 ქვეპროგრამის დასახელება: გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა) არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი      700.000     800.000 850.000 900.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  700.000 800.000 850.000 900.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს    ახალი გარე განათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობის  სამუშაოებს,    ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი  ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   20 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 25000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.   ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია,  რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 02 03 01 გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა 300.000      350.000   350.000 400.000 02 03 01  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება     400.000     450.000 500.000 500.000                   700.000                    800.000                                            850.000 900.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 03 01 გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა X X X X 02 03 01  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2023  წელი)      გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე  განათების სისტემა,     მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული; განათებული ქლაქისა და სოფლის  უბნები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია                                                                          მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                          გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 04 01 ქვეპროგრამის დასახელება: მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 0 0 0 0 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  0 0 0 0 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 0 0 0 0 მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება 2 ერთეული ნაგავმზიდი და 3 ერთეული ავტობუსი. მრავალწლიანი შესყიდვა 2023-2024 წ.წ.  (2023 წელს ანაზღაურდება ღირებულების 40%) ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 02 04 01 2 ერთეული ნაგვის მანქანის (თვითმცლელი)  შესყიდვა 220000 02 04 01 3 ერთეული ავტობუსის შესყიდვა 330000 0 0 0 0 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 04 01 X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ავარიული შენობების  და სახლების რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 05 02 ქვეპროგრამის დასახელება: ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1.300.00     1500.000              0              0 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1.300.000 1500.000        0        0 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 1.300.000 1500.000              0              0 მიზანი და აღწერა ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის N34-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სრული რეაბილიტაციისათვის  გათვალისიწნებული იქნეს 900.0 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის (ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან შეთანხმებით) ქ. თეთრიწყაროში, ჭავჭავაძის ქუჩა N2-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის  გათვალისწინებული იქნეს 400,0 ათასი ლარი. შენობების რეაბილიტაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები, მოეწყობა ადაპტირებული გარემო. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია 1.300.000  1500.000 0  0 1.300.000                  1500.000 0 0 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სხვადასხვა ხარჯები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 11 01 ქვეპროგრამის დასახელება: საპროექტო დოკუმენტაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                      2,000                      4,900                      4,900                      4,900 სახელმწიფო ბიუჯეტი სულ ქვეპროგრამა                2,000               4,900               4,900               4,900 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი                    2,000                      4,900                      4,900                      4,900  სულ 2,000                      4,900                      4,900                      4,900 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) მუნიციპალიტეტის  სასოფლო სამეურნეო და არასასოფლოსამეურნეო  მიწების აღრიცხვა. გაადვილდება მათი  პრივატიზება, გაქირავება, იჯარა. პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სხვადასხვა ხარჯები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 11 02 ქვეპროგრამის დასახელება: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 200,000 200,000 200,000 200,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  200,000 200,000 200,000 200,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.  საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის  განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი 200,000 200,000                 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000                 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)   შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს) პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სხვადასხვა ხარჯები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 11 03 ქვეპროგრამის დასახელება: საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 90.000 100.000 150.000 100.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  90.000 100.000 150.000 100.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადება ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 02 11 03 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადება 90.000 100.000 150.000 100.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 11 03 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი X X X X მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1280.0  ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროგნოზი 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,280.0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1,240.0 03 03 გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები 40.0 პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: დასუფთავება და გარემოს  დაცვა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 01 პროგრამის დასახელება: დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2023-2026 პროგრამის მიზანი და აღწერა მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 3 ნაგვის  გამზიდი მანქანა . ასევე პროგრამა მოიცავს მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და  გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების     შეძენა.  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. ნარჩენების მართვის პროცესში  გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა. ქვეპროგრამის დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 03 01 დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)  დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა) 1.240.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 სულ პროგრამა 1.240.000 1.150.000 2.000.000 3.000.000 მ.შ. კაპიტალური პროგრამები მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გამართულად ფუნქციონირებს ნარჩენების მართვის სისტემა, მოსახლეობისთვის სერვისის მიწოდების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია  ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა. დასუფთავებული გარემო.  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება          გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: დასუფთავება და გარემოს  დაცვა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 03 პროგრამის დასახელება: გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2023-2026 პროგრამის მიზანი და აღწერა აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გარემოს დაცვას, კერძოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოებს, აგრეთვე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და შესაბამისი  პროცედურების ჩატარების ხარჯს. ქვეპროგრამის დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 03 03 გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა) 20,000 20.000 20.000 20.000 03 03 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და შესაბამისი პროცედურების ჩატარების 20.000 20,000     20,000 20,000 სულ პროგრამა 40,000 40,000 40,000 40,000 მ.შ. კაპიტალური პროგრამები მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უსაფრთხო გარემო, კმაყოფილი მოსახლეობა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ მუხლი 15🔗. განათლება განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3387.7 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 3,387.7 04 01 სკოლამდელი განათლება 3,387.7 04 01 01 ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 3,387.7 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სკოლამდელი განათლება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04 01 01 ქვეპროგრამის დასახელება: ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“ არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“ დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 3.387.700 3.400.000 3.500.000 3.600.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  3.387.700 3.400.000 3.500.000 3.600.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები როგრამის მიზანი და აღწერა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. -თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 632 ზე მეტი ბავშვი მათ შორის: გოგონა 308 , ხოლო ბიჭი 324, ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 206 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი “ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;   ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ - "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრის“ თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში  ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 632-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, მათ შორის: გოგონა 308, ხოლო ბიჭი 324.  რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 50%-ს შეადგენს.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 04 01 01 ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი 3.387.700 3.400.000 3.500.000 3.600.000 3.387.700 3.400.000 3.500.000 3.600.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 04 01 01 ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად. მოზარდების ტრანსპორტირება სასწავლო დაწესებულებებში აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.           გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის   მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა           მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა          გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი „კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს   2144.0  ათასი ლარი. „კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროგნოზი 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2,144.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 631.3 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი" 631.3 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,407.7 05 02 01 კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი" 1,407.7 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 105.0 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 105.0 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 01 01 ქვეპროგრამის დასახელება: სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი" არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი" დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 631.300                  650,000 700,000 800.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  325,600 200,000 200,000 200,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 10  სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (59 ბავშვი, მათ შორის 14 გოგო და 45 ვაჟი); კრივი (36 ბავშვი, მათ შორის:   36 ვაჟი);  რაგბი (25  ბავშვი, მათ შორის:  25 ვაჟი); მკლავჭიდი (20  ბავშვი, მათ შორის 20ვაჟი); სამბო (10 ბავშვი, მათ შორის 10 ვაჟი); კარატე (40 ბავშვი, მათ შორის: 5 გოგონა  35 ვაჟი); ძიუდო (138  ბავშვი, მათ შორის:  11 გოგონა  127 ვაჟი ); ფრენბურთი (25 ბავშვი, 15 გოგო, 10 ვაჟი) . კალათბურთი (45 ბავშვი, 10 გოგო, 35 ვაჟი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 398  ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 33  ადამიანი,  ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   'ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი" 631.300 650.000 700.000 800.000 631.300 650.000 700.000 800.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი" X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) ხელშეწყობილია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია თანაბარი პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის; გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის   მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა                     გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1407700 1400000 1500000 1500000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1407700 1400000 1500000 1500000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ა.ა.ი.პ  „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში“  გაერთიანებულია 8 სხვადასხვა მიმართულებები,3 ქორეოგრაფიული წრე (სულ 191 ბავშვი, მათ შორის 124 გოგო და 61 ვაჟი), 2 ფოლკლორული ანსამბლი (17 წევრი), თეატრალური საბავშო სტუდია (სულ 15 ბავშვი 8 გოგონა 7 ვაჟი). ბავშვთა საესტრადო წრე (სულ 10 გოგონა). ქართული ხალხური საკრავები  (სულ 70 ბავშვი, მათ შორის 49 გოგონა,და 21 ვაჟი);  გიტარის წრე  (სულ 10 ბავშვი 4 გოგონა და 6 ვაჟი); კლასიკური მუსიკის სკოლაში ფორტეპიანოს ეუფლება (183 მოსწავლე, მათ შორის 135 გოგო და 48 ვაჟი);  ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს   496 აღსაზრდელი. ხელოვნების განყოფილებაში  გაერთიანებულია    12 წრე:  ხატვის წრე 35 ბავშვი (24 გოგონა, 12 ვაჟი); თექის წრე 25 ბავშვი (12 გოგონა, 13 ვაჟი), კერამიკის წრე 6 ბავშვი (5 გოგონა 1 ვაჟი), ხალიჩების ქსოვა (18 გოგონა), ქარგვა-ქსოვა (8 გოგონა), ქსოვის წრე( 5 გოგონა), ქარგვა-თექა (8 გოგონა), მინანქარი 4 (2გოგონა და 2 ვაჟი), ხეზე კვეთა (6 ვაჟი), ქვილთი (6 გოგონა), ქარგვა (10 გოგო), ჭრა კერვა (2 გოგონა).  ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს  133 აღსაზრდელი. მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 11000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 500-ს. მუნიციპალიტეტის 10 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 69 658 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 1532  მოსახლე. მუნიციპალიტეტის   კულტურისა და სპორტის  ცენტრის  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა ქვეპროგრამის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები, ცენტრი კულტურის წრეების საქმიანობის პროცესში ითვალისწინებს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" 1.407.700 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.407.700 1.400.000 1.500.000 1.500.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ,სამუსიკო და  საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრ- სტუდიაში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით, სამუშაო მასალებით, ტრენინგებით. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის   მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა                     გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 03 01 ქვეპროგრამის დასახელება: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 105.000 124.000 154.000 124.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა              105.000             124.000             154.000 124.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ  საუკეთესო შედეგების მქონე 15 სტუდენტზე,  რომლებიც  უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე,  მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება  (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი)  იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ამასთან, აქტიურად მონაწილეობენ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებსა თუ სხვა საგანმანათლებლო პროექტებში.  ასევე, ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ  მოსწავლეებზე, რომელთაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე შეძლეს წარმატებით ჩარიცხვა და მოიპოვეს 100%-იანი, 70%-იანი და 50%-იანი გრანტი. ქვეპროგრამა ასევე,  ითვალისწინებს  ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ  მოსწავლეებზე, რომელთაც სახელმწიფო და საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ინოვაციურობაზე ორიენტირებულ კონკურსებში (ეტალონი, დიდგორელი, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) და სხვ. ), მიმდინარე სასაწავლო წლის განმავლობაში, მიაღწიეს წარმატებას მინიმუმ მუნიციპალიტეტის დონეზე. ​სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით, ხოლო აბიტურიენტებზე და მოსწავლეებზე პრემიის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე. ვაჟა-ფაშაველას სახელობის  პრემია  სტუდენტებზე სემესტრულად შეადგენს 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით, ხოლო ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია მოსწავლეთათვის ერთჯერადად შეადგენს 200 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. პრემია 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 1000 ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 700 ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით ხოლო მოსწავლეებზე და აბიტურიენტებზე პრემიის  გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის  საფუძველზე. ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და შექმნილია თანაბარი პირობები წარმატებული სტუდენტი გოგონებისა და ბიჭების მხარდაჭერისთვის. მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე, რომლებიც სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და განეკუთვნებიან შემდეგ კატეგორიებიდან ერთ-ერთს, კერძოდ: ა) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 100001-მდე სარეიტინგო ქულა; ბ) არის დედ-მამით ან დედით ან მამით ობოლი; გ) არის მრავალშვილიანი ოჯახიდან (4 და მეტი შვილი). ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება. პროფესიული წარმატების მქონე მოქალაქეებზე ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის  საფუძველზე, ხოლო ფულადი მხარდაჭერის მისაღებად პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტმა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის და სპეციალობი მითითებით; დ) ცნობა ან ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის თაობაზე; ე) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი; ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად,  შეადგენს 300 ლარს, ხოლო წარმატებულ მოქალაქეზე ერთჯერადად 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით  განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორიძირითადიმიზნისმისაღწევად.                                                                                                                  1. მოქალაქეთა  მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა; 2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდომლობის აღმოფხვრის, ასევე მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერების, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარების მიზნით.                                                                                                                       3. ინიციატივა, რომელიც ემსახურება ზემოაღნიშნულ მიზნებს და   ასევე გულისხმობს თემში მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერებას და სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარებას, იქნება მხარდაჭერილი, რაც გულისხმობს როგორც ფინანსური, ასევე სხვა მატერიალური (შენობა-ნაგებობის დროებით უსასყიდლოდ სარგებლობა) რესურსის გაცემას. პროგრამით სარგებლობა (განაცხადების მიღება) შესაძლებელი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. სოციალურ ინიციატივებს განიხილავს შესაბამისი კომისია, დადებითი შეფასების შემდგომ გაიცემა საგარანტიო წერილი, ხოლო დაფინანსების მოპოვების შემთვევაში ფორმდება ხელშეკრულება თანადაფინანსებაზე.     განმცხადებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს:                                                                                    1. განცხადება მერის სახელზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას სოციალური ინიციატივის/პროექტის შესახებ (პრობლემა, გადაწყვეტის გზა, მიზანი, მოსალოდნელი შედეგები, მდგრადობა და სხვ.)და სრულად ან ნაწილობრივ უგვარებდეს  პრობლემას მინიმუმ ერთ თემს, პრიორიტეტი მიენიჭება ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაო ადგილების ან თვითდასაქმებულების გაჩენას;                                                                                                            2. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, კერძოდ: საპროექტო განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმა;                                                                                                                    3. სათემო ჯგუფის წარმომადგენელთა პირადობის მოწმობის ასლები (შემდგომში ამხანაგობა ან ააიპ), ხოლო ორგანიზაციის შემთხვევაში ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;                                                            4. საბანკო რეკვიზიტები;   მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 05 03 01 ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის                17.000 20.000 30.000 20.000 05 03 01 პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;  9.000 12.000 22.000 12.000 05 03 01 ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ლიტერატურული პრემია 2.500 2.500 2.500    2.500 05 03 01 პრემია წარმატებულ აბიტურიენტებზე 22.500 25.500 30.500 25.500  05 03 01 ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა; 50.000 60.000   65.000 60.000 05 03 01 ეტალონი 4,000 4,000 4,000 4,000 105.000 124,000 154,000 124,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა ) X X X X მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდების თანაბარი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის   მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა  გენდერული დიახ მუხლი 17🔗. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1200,3 ათასი ლარი. „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროგნოზი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,200.3 06 01 ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ 213.0 06 02 სოციალური პროგრამები 987.3 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.  მშობიარეთა დახმარება 375.0 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 387.3 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი" 80.0 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 20.0 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 100.0 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 10.0 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 15.0 პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06 01 პროგრამის დასახელება: ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი" პროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი" პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2023-2026 პროგრამის მიზანი და აღწერა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის,  აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის  პოგრამა.  ი)  „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამაშედგებაშემდეგიქვეპროგრამებისაგან 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი); 2. იმუნიზაცია; 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;                                                                  5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ქვეპროგრამის დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 06 01 ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი" 213.000 250.000 300.000 250.000 სულ პროგრამა 213.000 250.000 300.000 250.000 მ.შ. კაპიტალური პროგრამები მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                  375.000                  400.000                  500.000                  400,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  375.000 400,000 500.000 400,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 160 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ  - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით),  და ‘100 წლისა და  უფროსი ასაკის  პირი“ (დახმარებად  განსაზღვრულია ერთჯერადად  1000 ლარი)    შშმ ბავშვები (300 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით),  დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოცილურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და  გააჩნიათ 0-დან 65000-ის ჩათვლით სოციალური  სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის  100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება  განისაზღვროს წარმოდგენილი  კალკულაციის  შესაბამისად , არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.  პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება   პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.    ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება 375.000 400,000 500,000 400,000 375.000 400,000 500,000 400,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 02 ქვეპროგრამის დასახელება: ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 387.300 240.000 300.000 318,100 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  387.300 240.000 300.000 318,100 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ  სოციალურად დაუცველთა, დღეში ერთხელ, ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა.  უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 90 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 390 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა ქვეპროგრამა გენდერულად მნიშვნელოვანია და გათვალისწინებულია ქალებისა და კაცების საჭიროებები. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 387.300 240.000 300.000 318,100 387.300 240.000 300.000 318,100 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 03 ქვეპროგრამის დასახელება: მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, სსიპ "წითელი ჯვარი"" არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური  დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 80,000 100,000 100,000 100,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  80,000 100,000 100,000 100,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან  არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი). ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი),  ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ   პირს (200 ლარი) პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                    80,000                    100,000                    100,000                    100,000 06 02 03 სსიპ "წითელი ჯვარი"" 80,000 100,000 100,000 100,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) მარჩენალდაკარგულ პირთა თანადგომა, მათი  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,   დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 04 ქვეპროგრამის დასახელება: დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 20,000 20,000 20,000 20,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  20,000 20,000 20,000 20,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი  არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 05 ქვეპროგრამის დასახელება: გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 100,000 100,000 100,000 100,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  100,000 100,000 100,000 100,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის ან/და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად საკითხის შესწავლის და  სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებით,   დადგენილი წესის შესაბამისად, განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების ოდენობა და თანხა გაიცემა მერის ბრძანების საფუძველზე, ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 06 ქვეპროგრამის დასახელება: მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 10,000 15,000 15,000 15,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  10,000 15,000 15,000 15,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ერთჯერადი დახმარება გაეწევა   საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი),  საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში  ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით. პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 10,000 15,000 15,000 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 07 ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 15,000 15,000 15,000 15,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  15,000 15,000 15,000 15,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი) მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა მუხლი 18🔗. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში. თავი III თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 19🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:  კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2021 წლის  ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 18,366.1 29,903.3 7,831.8 22,071.5 20,500.0 0.0 20,500.0 20,886.0 21,970.0 23,099.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 154.0 0.0 154.0 154.0 0.0 154.0 151.0 151.0 151.0 2 ხარჯები 82,336.0 15,373.1 529.4 14,843.7 16,672.2 0.0 16,672.2 17,369.0 18,653.0 19,679.0 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,205.0 3,670.6 0.0 3,670.6 4,829.6 0.0 4,829.6 5,065.0 5,065.0 5,270.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 3,419.6 2,798.1 252.3 2,545.8 2,292.2 0.0 2,292.2 2,396.0 2,321.0 2,343.9 2.4. პროცენტი 102.6 86.4 0.0 86.4 60.4 0.0 60.4 70.0 70.0 80.0 2.5. სუბსიდიები 3,562.7 7,426.1 0.0 7,426.1 8,527.0 0.0 8,527.0 8,790.0 9,910.0 10,718.1 2.6. გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 503.4 590.3 0.0 590.3 600.0 0.0 600.0 650.0 750.0 650.0 2.8. სხვა ხარჯები 342.6 776.6 277.1 499.5 363.0 0.0 363.0 398.0 537.0 617.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,020.1 14,330.1 7,302.4 7,027.7 3,611.0 0.0 3,611.0 3,300.0 3,100.0 3,200.0 31.1 ძირითადი აქტივები 8,020.1 14,330.1 7,302.4 7,027.7 3,611.0 0.0 3,611.0 3,300.0 3,100.0 3,200.0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 32.1 საშინაო 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 33 ვალდებულებების კლება 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 საშინაო 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3,554.2 6,004.0 0.0 6,004.0 7,015.0 0.0 7,015.0 7,188.6 7,315.1 7,666.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 154.0 0.0 154.0 154.0 0.0 154.0 151.0 151.0 151.0 2 ხარჯები 3,319.1 5,741.5 0.0 5,741.5 6,798.2 0.0 6,798.2 6,971.6 7,098.1 7,446.0 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,205.0 3,670.6 0.0 3,670.6 4,829.6 0.0 4,829.6 5,065.0 5,065.0 5,270.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 891.1 1,728.3 0.0 1,728.3 1,670.2 0.0 1,670.2 1,578.6 1,596.1 1,619.0 2.4. პროცენტი 102.6 86.4 0.0 86.4 60.4 0.0 60.4 70.0 70.0 80.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 15.3 20.3 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 105.1 235.9 0.0 235.9 238.0 0.0 238.0 258.0 367.0 477.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 62.4 0.0 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 50.0 62.4 0.0 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 32.1 საშინაო 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 33 ვალდებულებების კლება 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 საშინაო 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 3,266.5 5,655.4 0.0 5,655.4 6,657.8 0.0 6,657.8 6,801.6 6,828.1 7,066.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 154.0 0.0 154.0 154.0 0.0 154.0 151.0 151.0 151.0 2 ხარჯები 3,216.5 5,593.0 0.0 5,593.0 6,657.8 0.0 6,657.8 6,801.6 6,828.1 7,066.0 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,205.0 3,670.6 0.0 3,670.6 4,829.6 0.0 4,829.6 5,065.0 5,065.0 5,270.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 891.1 1,728.3 0.0 1,728.3 1,670.2 0.0 1,670.2 1,578.6 1,596.1 1,619.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 15.3 20.3 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 105.1 173.8 0.0 173.8 158.0 0.0 158.0 158.0 167.0 177.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 62.4 0.0 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 50.0 62.4 0.0 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 01 01 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 867.1 1,504.7 0.0 1,504.7 1,799.9 0.0 1,799.9 1,794.4 1,813.4 1,933.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 32.0 32.0 32.0 2 ხარჯები 867.1 1,501.5 0.0 1,501.5 1,799.9 0.0 1,799.9 1,794.4 1,813.4 1,933.0 2.1 შრომის ანაზღაურება 596.5 1,058.0 0.0 1,058.0 1,328.9 0.0 1,328.9 1,400.0 1,400.0 1,500.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 164.2 285.9 0.0 285.9 320.0 0.0 320.0 243.4 253.4 263.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 101.7 142.6 0.0 142.6 151.0 0.0 151.0 151.0 160.0 170.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3.2 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 3.2 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 01 02 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 2,292.4 3,988.8 0.0 3,988.8 4,660.8 0.0 4,660.8 4,804.2 4,811.7 4,924.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114.0 114.0 0.0 114.0 114.0 0.0 114.0 114.0 114.0 114.0 2 ხარჯები 2,242.4 3,929.6 0.0 3,929.6 4,660.8 0.0 4,660.8 4,804.2 4,811.7 4,924.0 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,529.3 2,486.1 0.0 2,486.1 3,337.1 0.0 3,337.1 3,500.0 3,500.0 3,600.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 702.7 1,412.3 0.0 1,412.3 1,316.7 0.0 1,316.7 1,297.2 1,304.7 1,317.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 3.4 31.2 0.0 31.2 7.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 59.2 0.0 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 50.0 59.2 0.0 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო) 107.0 161.9 0.0 161.9 197.1 0.0 197.1 203.0 203.0 209.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2 ხარჯები 107.0 161.9 0.0 161.9 197.1 0.0 197.1 203.0 203.0 209.0 2.1 შრომის ანაზღაურება 79.2 126.5 0.0 126.5 163.6 0.0 163.6 165.0 165.0 170.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 24.2 30.1 0.0 30.1 33.5 0.0 33.5 38.0 38.0 39.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 საერთო დანიშნულების  ხარჯები 287.7 348.6 0.0 348.6 357.2 0.0 357.2 387.0 487.0 600.0 2 ხარჯები 102.6 148.5 0.0 148.5 140.4 0.0 140.4 170.0 270.0 380.0 2.4. პროცენტი 102.6 86.4 0.0 86.4 60.4 0.0 60.4 70.0 70.0 80.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 62.1 0.0 62.1 80.0 0.0 80.0 100.0 200.0 300.0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 32.1 საშინაო 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 33 ვალდებულებების კლება 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 საშინაო 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.0 62.1 0.0 62.1 80.0 0.0 80.0 100.0 200.0 300.0 2 ხარჯები 0.0 62.1 0.0 62.1 80.0 0.0 80.0 100.0 200.0 300.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 62.1 0.0 62.1 80.0 0.0 80.0 100.0 200.0 300.0 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურება და დაფარვა 287.7 286.5 0.0 286.5 277.2 0.0 277.2 287.0 287.0 300.0 2 ხარჯები 102.6 86.4 0.0 86.4 60.4 0.0 60.4 70.0 70.0 80.0 2.4. პროცენტი 102.6 86.4 0.0 86.4 60.4 0.0 60.4 70.0 70.0 80.0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 32.1 საშინაო 0.0 200.1 0.0 200.1 216.8 0.0 216.8 217.0 217.0 220.0 33 ვალდებულებების კლება 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 საშინაო 185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 8,869.6 15,651.4 7,324.1 8,327.3 5,473.0 0.0 5,473.0 5,314.9 5,364.9 5,114.9 2 ხარჯები 1,681.4 2,161.3 227.1 1,934.2 1,862.0 0.0 1,862.0 2,014.9 2,264.9 1,914.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 1,382.8 700.8 0.0 700.8 602.0 0.0 602.0 704.9 704.9 704.9 2.5. სუბსიდიები 70.8 1,128.1 0.0 1,128.1 1,260.0 0.0 1,260.0 1,310.0 1,560.0 1,210.0 2.6. გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 202.8 307.4 227.1 80.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,188.2 13,490.1 7,097.0 6,393.1 3,611.0 0.0 3,611.0 3,300.0 3,100.0 3,200.0 31.1 ძირითადი აქტივები 7,188.2 13,490.1 7,097.0 6,393.1 3,611.0 0.0 3,611.0 3,300.0 3,100.0 3,200.0 02 01 საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება 5,291.2 9,518.2 4,570.3 4,947.9 2,021.0 0.0 2,021.0 2,100.0 3,200.0 2,800.0 2 ხარჯები 27.2 282.1 0.0 282.1 350.0 0.0 350.0 400.0 500.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 282.1 0.0 282.1 350.0 0.0 350.0 400.0 500.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,264.0 9,236.1 4,570.3 4,665.8 1,671.0 0.0 1,671.0 1,700.0 2,700.0 2,800.0 31.1 ძირითადი აქტივები 5,264.0 9,236.1 4,570.3 4,665.8 1,671.0 0.0 1,671.0 1,700.0 2,700.0 2,800.0 02 01 01 გზების  მიმდინარე შეკეთება 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 01 02 ახალი გზების  მშენებლობა 5,228.9 9,232.6 4,570.3 4,662.3 1,671.0 0.0 1,671.0 1,700.0 2,700.0 2,800.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,228.9 9,232.6 4,570.3 4,662.3 1,671.0 0.0 1,671.0 1,700.0 2,700.0 2,800.0 31.1 ძირითადი აქტივები 5,228.9 9,232.6 4,570.3 4,662.3 1,671.0 0.0 1,671.0 1,700.0 2,700.0 2,800.0 02 01 03 გზის მოვლა შენახვა 39.3 285.6 0.0 285.6 350.0 0.0 350.0 400.0 500.0 0.0 2 ხარჯები 27.2 282.1 0.0 282.1 350.0 0.0 350.0 400.0 500.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 282.1 0.0 282.1 350.0 0.0 350.0 400.0 500.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 12.1 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1,286.1 1,072.1 0.0 1,072.1 610.0 0.0 610.0 610.0 960.0 1,110.0 2 ხარჯები 585.0 591.8 0.0 591.8 610.0 0.0 610.0 610.0 710.0 810.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 556.7 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 28.3 582.8 0.0 582.8 610.0 0.0 610.0 610.0 710.0 810.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 701.1 480.3 0.0 480.3 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 300.0 31.1 ძირითადი აქტივები 701.1 480.3 0.0 480.3 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 300.0 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 1,253.0 1,041.4 0.0 1,041.4 600.0 0.0 600.0 600.0 950.0 1,100.0 2 ხარჯები 551.9 581.0 0.0 581.0 600.0 0.0 600.0 600.0 700.0 800.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 551.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 576.8 0.0 576.8 600.0 0.0 600.0 600.0 700.0 800.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 701.1 460.4 0.0 460.4 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 300.0 31.1 ძირითადი აქტივები 701.1 460.4 0.0 460.4 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 300.0 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა 4.8 30.7 0.0 30.7 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2 ხარჯები 4.8 10.8 0.0 10.8 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 4.8 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 6.0 0.0 6.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 19.9 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 19.9 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 04 შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი" 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 გარე განათება 594.0 775.9 0.0 775.9 700.0 0.0 700.0 800.0 850.0 900.0 2 ხარჯები 594.0 754.3 0.0 754.3 700.0 0.0 700.0 800.0 850.0 900.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 594.0 491.1 0.0 491.1 400.0 0.0 400.0 500.0 500.0 500.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 263.2 0.0 263.2 300.0 0.0 300.0 300.0 350.0 400.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 21.6 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 21.6 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა-შენახვა) 594.0 754.3 0.0 754.3 700.0 0.0 700.0 800.0 850.0 900.0 2 ხარჯები 594.0 754.3 0.0 754.3 700.0 0.0 700.0 800.0 850.0 900.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 594.0 491.1 0.0 491.1 400.0 0.0 400.0 500.0 500.0 500.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 263.2 0.0 263.2 300.0 0.0 300.0 300.0 350.0 400.0 02 03 02 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 0.0 21.6 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 21.6 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 21.6 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 0.0 194.6 0.0 194.6 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 194.6 0.0 194.6 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 194.6 0.0 194.6 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 02 04 01 მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება 0.0 194.6 0.0 194.6 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 194.6 0.0 194.6 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 194.6 0.0 194.6 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 222.2 285.8 0.0 285.8 1,300.0 0.0 1,300.0 1,500.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 43.1 35.8 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 43.1 35.8 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.1 250.0 0.0 250.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,500.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 179.1 250.0 0.0 250.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,500.0 0.0 0.0 02 05 01 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია 179.1 285.8 0.0 285.8 1,300.0 0.0 1,300.0 1,500.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 0.0 35.8 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 35.8 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.1 250.0 0.0 250.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,500.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 179.1 250.0 0.0 250.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,500.0 0.0 0.0 02 07 კეთილმოწყობა 332.2 1,149.5 841.0 308.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 221.8 292.4 227.1 65.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6. გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 159.7 267.4 227.1 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.4 857.1 613.9 243.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 110.4 857.1 613.9 243.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია 110.4 857.1 613.9 243.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.4 857.1 613.9 243.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 110.4 857.1 613.9 243.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 07 02 შენობის ფასადების რეაბილიტაცია 159.7 267.4 227.1 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 159.7 267.4 227.1 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 159.7 267.4 227.1 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 07 04 ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი" 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 07 05 ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6. გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 08 სარიტუალო ღონისძიებები 181.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 181.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 08 01 სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა 112.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 112.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 08 02 სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები 717.7 1,770.2 1,622.6 147.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 717.7 1,770.2 1,622.6 147.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 717.7 1,770.2 1,622.6 147.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 09 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები 717.7 1,770.2 1,622.6 147.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 717.7 1,770.2 1,622.6 147.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 717.7 1,770.2 1,622.6 147.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 5.4 345.2 290.2 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 345.2 290.2 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 345.2 290.2 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 10 01 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 5.4 345.2 290.2 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 345.2 290.2 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 345.2 290.2 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 11 სხვადასხვა ხარჯები 239.0 539.9 0.0 539.9 292.0 0.0 292.0 304.9 354.9 304.9 2 ხარჯები 204.9 204.9 0.0 204.9 202.0 0.0 202.0 204.9 204.9 204.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 204.9 204.9 0.0 204.9 202.0 0.0 202.0 204.9 204.9 204.9 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.1 335.0 0.0 335.0 90.0 0.0 90.0 100.0 150.0 100.0 31.1 ძირითადი აქტივები 34.1 335.0 0.0 335.0 90.0 0.0 90.0 100.0 150.0 100.0 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი. 4.9 4.9 0.0 4.9 2.0 0.0 2.0 4.9 4.9 4.9 2 ხარჯები 4.9 4.9 0.0 4.9 2.0 0.0 2.0 4.9 4.9 4.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 4.9 4.9 0.0 4.9 2.0 0.0 2.0 4.9 4.9 4.9 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2 ხარჯები 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 02 11 03 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი 34.1 335.0 0.0 335.0 90.0 0.0 90.0 100.0 150.0 100.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.1 335.0 0.0 335.0 90.0 0.0 90.0 100.0 150.0 100.0 31.1 ძირითადი აქტივები 34.1 335.0 0.0 335.0 90.0 0.0 90.0 100.0 150.0 100.0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,000.6 1,262.9 0.0 1,262.9 1,280.0 0.0 1,280.0 1,540.0 2,040.0 3,040.0 2 ხარჯები 942.6 1,160.9 0.0 1,160.9 1,280.0 0.0 1,280.0 1,540.0 2,040.0 3,040.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 942.6 24.9 0.0 24.9 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 1,106.0 0.0 1,106.0 1,240.0 0.0 1,240.0 1,500.0 2,000.0 3,000.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.0 102.0 0.0 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 58.0 102.0 0.0 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 920.9 1,206.0 0.0 1,206.0 1,240.0 0.0 1,240.0 1,500.0 2,000.0 3,000.0 2 ხარჯები 920.9 1,106.0 0.0 1,106.0 1,240.0 0.0 1,240.0 1,500.0 2,000.0 3,000.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 920.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 1,106.0 0.0 1,106.0 1,240.0 0.0 1,240.0 1,500.0 2,000.0 3,000.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 მწვანე ნარგავების შეძენა  მოვლა პატრონობა 4.9 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 4.9 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 4.9 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები 74.8 52.0 0.0 52.0 40.0 0.0 40.0 40.0 40.0 40.0 2 ხარჯები 16.8 50.0 0.0 50.0 40.0 0.0 40.0 40.0 40.0 40.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 16.8 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 58.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 2,800.1 2,828.3 357.7 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 2 ხარჯები 2,161.3 2,722.9 252.3 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 146.3 252.3 252.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 2,015.0 2,470.6 0.0 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 638.8 105.4 105.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 638.8 105.4 105.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 2,564.3 2,500.0 29.4 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 2 ხარჯები 2,015.0 2,470.6 0.0 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 2.5. სუბსიდიები 2,015.0 2,470.6 0.0 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 549.3 29.4 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 549.3 29.4 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 01 ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 2,015.0 2,470.6 0.0 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 2 ხარჯები 2,015.0 2,470.6 0.0 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 2.5. სუბსიდიები 2,015.0 2,470.6 0.0 2,470.6 3,387.7 0.0 3,387.7 3,400.0 3,500.0 3,600.0 04 01 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია 549.3 29.4 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 549.3 29.4 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 549.3 29.4 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა 235.8 328.3 328.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 146.3 252.3 252.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 146.3 252.3 252.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.5 76.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 89.5 76.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 01 სკოლების რეაბილიტაცია 89.5 76.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.5 76.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 89.5 76.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 146.3 252.3 252.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 146.3 252.3 252.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 146.3 252.3 252.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1,148.7 2,682.9 100.0 2,582.9 2,144.0 0.0 2,144.0 2,302.5 2,400.0 2,460.0 2 ხარჯები 1,063.6 2,112.7 0.0 2,112.7 2,144.0 0.0 2,144.0 2,302.5 2,400.0 2,460.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 42.3 64.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 92.5 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 989.4 1,938.4 0.0 1,938.4 2,039.0 0.0 2,039.0 2,090.0 2,250.0 2,340.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 28.3 110.3 0.0 110.3 105.0 0.0 105.0 120.0 150.0 120.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.1 570.2 100.0 470.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 85.1 570.2 100.0 470.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 251.7 1,036.9 100.0 936.9 631.3 0.0 631.3 650.0 700.0 800.0 2 ხარჯები 166.6 466.7 0.0 466.7 631.3 0.0 631.3 650.0 700.0 800.0 2.5. სუბსიდიები 166.6 466.7 0.0 466.7 631.3 0.0 631.3 650.0 700.0 800.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.1 570.2 100.0 470.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 85.1 570.2 100.0 470.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი" 166.6 466.7 0.0 466.7 631.3 0.0 631.3 650.0 700.0 800.0 2 ხარჯები 166.6 466.7 0.0 466.7 631.3 0.0 631.3 650.0 700.0 800.0 2.5. სუბსიდიები 166.6 466.7 0.0 466.7 631.3 0.0 631.3 650.0 700.0 800.0 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 85.1 570.2 100.0 470.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.1 570.2 100.0 470.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 85.1 570.2 100.0 470.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 871.2 1,572.1 0.0 1,572.1 1,407.7 0.0 1,407.7 1,532.5 1,550.0 1,540.0 2 ხარჯები 871.2 1,572.1 0.0 1,572.1 1,407.7 0.0 1,407.7 1,532.5 1,550.0 1,540.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 42.3 64.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 92.5 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 803.6 1,471.7 0.0 1,471.7 1,407.7 0.0 1,407.7 1,440.0 1,550.0 1,540.0 2.8. სხვა ხარჯები 25.3 36.4 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი" 753.6 1,421.7 0.0 1,421.7 1,407.7 0.0 1,407.7 1,400.0 1,500.0 1,500.0 2 ხარჯები 753.6 1,421.7 0.0 1,421.7 1,407.7 0.0 1,407.7 1,400.0 1,500.0 1,500.0 2.5. სუბსიდიები 753.6 1,421.7 0.0 1,421.7 1,407.7 0.0 1,407.7 1,400.0 1,500.0 1,500.0 05 02 03 რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 40.0 50.0 40.0 2 ხარჯები 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 40.0 50.0 40.0 2.5. სუბსიდიები  50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 40.0 50.0 40.0 05 02 04 კულტურული ღონისძიებები 67.6 100.4 0.0 100.4 0.0 0.0 0.0 92.5 0.0 0.0 2 ხარჯები 67.6 100.4 0.0 100.4 0.0 0.0 0.0 92.5 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 42.3 64.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 92.5 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 25.3 36.4 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 25.8 73.9 0.0 73.9 105.0 0.0 105.0 120.0 150.0 120.0 2 ხარჯები 25.8 73.9 0.0 73.9 105.0 0.0 105.0 120.0 150.0 120.0 2.5. სუბსიდიები 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 3.0 73.9 0.0 73.9 105.0 0.0 105.0 120.0 150.0 120.0 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 25.8 73.9 0.0 73.9 105.0 0.0 105.0 120.0 150.0 120.0 2 ხარჯები 25.8 73.9 0.0 73.9 105.0 0.0 105.0 120.0 150.0 120.0 2.5. სუბსიდიები 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 3.0 73.9 0.0 73.9 105.0 0.0 105.0 120.0 150.0 120.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 992.9 1,473.8 50.0 1,423.8 1,200.3 0.0 1,200.3 1,140.0 1,350.0 1,218.1 2 ხარჯები 992.9 1,473.8 50.0 1,423.8 1,200.3 0.0 1,200.3 1,140.0 1,350.0 1,218.1 2.2. საქონელი და მომსახურება 14.5 27.8 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 487.5 783.0 0.0 783.0 600.3 0.0 600.3 490.0 600.0 568.1 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 484.5 570.0 0.0 570.0 600.0 0.0 600.0 650.0 750.0 650.0 2.8. სხვა ხარჯები 6.4 93.0 50.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 01 ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ 148.2 289.4 0.0 289.4 213.0 0.0 213.0 250.0 300.0 250.0 2 ხარჯები 148.2 289.4 0.0 289.4 213.0 0.0 213.0 250.0 300.0 250.0 2.5. სუბსიდიები 148.2 289.4 0.0 289.4 213.0 0.0 213.0 250.0 300.0 250.0 06 02 სოციალური პროგრამები 844.7 1,184.4 50.0 1,134.4 987.3 0.0 987.3 890.0 1,050.0 968.1 2 ხარჯები 844.7 1,184.4 50.0 1,134.4 987.3 0.0 987.3 890.0 1,050.0 968.1 2.2. საქონელი და მომსახურება 14.5 27.8 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 339.3 493.6 0.0 493.6 387.3 0.0 387.3 240.0 300.0 318.1 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 484.5 570.0 0.0 570.0 600.0 0.0 600.0 650.0 750.0 650.0 2.8. სხვა ხარჯები 6.4 93.0 50.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.          მშობიარეთა დახმარება 351.9 420.0 0.0 420.0 375.0 0.0 375.0 400.0 500.0 400.0 2 ხარჯები 351.9 420.0 0.0 420.0 375.0 0.0 375.0 400.0 500.0 400.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 351.9 420.0 0.0 420.0 375.0 0.0 375.0 400.0 500.0 400.0 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 301.3 443.6 0.0 443.6 387.3 0.0 387.3 240.0 300.0 318.1 2 ხარჯები 301.3 443.6 0.0 443.6 387.3 0.0 387.3 240.0 300.0 318.1 2.5. სუბსიდიები 301.3 443.6 0.0 443.6 387.3 0.0 387.3 240.0 300.0 318.1 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი" 132.0 155.0 0.0 155.0 80.0 0.0 80.0 100.0 100.0 100.0 2 ხარჯები 132.0 155.0 0.0 155.0 80.0 0.0 80.0 100.0 100.0 100.0 2.5. სუბსიდიები  სსიპ "წითელი ჯვარი" 38.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 94.0 105.0 0.0 105.0 80.0 0.0 80.0 100.0 100.0 100.0 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 14.2 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2 ხარჯები 14.2 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 14.2 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 6.4 90.0 50.0 40.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2 ხარჯები 6.4 90.0 50.0 40.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.8. სხვა ხარჯები 6.4 90.0 50.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 11.1 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 15.0 15.0 15.0 2 ხარჯები 11.1 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 15.0 15.0 15.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 11.1 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 15.0 15.0 15.0 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 27.8 45.8 0.0 45.8 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 2 ხარჯები 27.8 45.8 0.0 45.8 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 14.5 27.8 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 13.3 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 20🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი  325,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად. ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  127,9 ათასი  ლარი, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ემატება   85,1   ათასი ლარი. ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების 197,1  ათასი  ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 21🔗. სარეზერვო ფონდი 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.