„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 |
|
2023 წლის 24 თებერვალი ქ. საგარეჯო |
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
დანართი
თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
I. შემოსავლები |
27983.3 |
37961.8 |
34111.6 |
26723.9 |
7387.7 |
|
გადასახადები |
16012.0 |
21226.7 |
24054.9 |
24054.9 |
0.0 |
|
გრანტები |
9613.4 |
12254.4 |
7792.7 |
405.0 |
7387.7 |
|
სხვა შემოსავლები |
2357.9 |
4480.7 |
2264.0 |
2264.0 |
0.0 |
|
II. ხარჯები |
13377.4 |
21942.1 |
26038.0 |
23009.9 |
3028.1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2194.1 |
3635.2 |
3951.1 |
3951.1 |
0.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
3454.5 |
5152.8 |
5951.2 |
5433.7 |
517.6 |
|
პროცენტი |
27.5 |
26.4 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
სუბსიდიები |
5408.6 |
7945.3 |
9987.4 |
9987.4 |
0.0 |
|
გრანტები |
85.1 |
226.4 |
223.5 |
223.5 |
0.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
773.1 |
1161.6 |
1471.4 |
1471.4 |
0.0 |
|
სხვა ხარჯები |
1434.3 |
3794.4 |
4419.7 |
1909.1 |
2510.6 |
|
III. საოპერაციო სალდო |
14605.9 |
16019.7 |
8073.6 |
3714.0 |
4359.6 |
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
7622.6 |
12233.5 |
29594.9 |
22605.9 |
6989.0 |
|
ზრდა |
15002.8 |
21138.5 |
29698.9 |
22709.9 |
6989.0 |
|
კლება |
7380.1 |
8905.1 |
104.0 |
104.0 |
0.0 |
|
V. მთლიანი სალდო |
6983.3 |
3786.2 |
-21521.3 |
-18891.9 |
-2629.4 |
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება |
6930.0 |
3732.9 |
-21575.3 |
-18945.9 |
-2629.4 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
კლება |
-6930.0 |
-3732.9 |
21575.3 |
18945.9 |
2629.4 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
-6930.0 |
-3732.9 |
21575.3 |
18945.9 |
2629.4 |
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება |
-53.3 |
-53.3 |
-54.0 |
-54.0 |
0.0 |
|
კლება |
53.3 |
53.3 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
53.3 |
53.3 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
სესხები |
-53.3 |
-53.3 |
-54.0 |
-54.0 |
0.0 |
|
VIII. ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსულობები |
35363.4 |
46866.9 |
34215.6 |
26827.9 |
7387.7 |
|
შემოსავლები |
27983.3 |
37961.8 |
34111.6 |
26723.9 |
7387.7 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
7380.1 |
8905.1 |
104.0 |
104.0 |
0.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
3982.7 |
21575.7 |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გადასახდელები |
28433.4 |
43133.9 |
55790.9 |
45773.8 |
10017.1 |
|
ხარჯები |
13377.4 |
21942.1 |
26038.0 |
23009.9 |
3028.1 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15002.8 |
21138.5 |
29698.9 |
22709.9 |
6989.0 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
10912.7 |
17842.8 |
21575.7 |
18946.3 |
2629.4 |
|
ვალდებულებების კლება |
53.3 |
53.3 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
6930.0 |
3732.9 |
-21575.3 |
-18945.9 |
-2629.4 |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 34111.6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსავლები |
27983.3 |
37961.8 |
34111.6 |
26723.9 |
7387.7 |
|
გადასახადები |
16012.0 |
21226.7 |
24054.9 |
24054.9 |
0.0 |
|
გრანტები |
9613.4 |
12254.4 |
7792.7 |
405.0 |
7387.7 |
|
სხვა შემოსავლები |
2357.9 |
4480.7 |
2264.0 |
2264.0 |
0.0 |
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 24054,9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
|
სულ |
სულ |
სულ |
||
|
გადასახადები |
16012.0 |
21226.7 |
24054.9 |
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
11793.8 |
16001.3 |
19304.9 |
|
|
ქონების გადასახადი |
4218.2 |
5225.4 |
4750.0 |
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
1769.2 |
2396.0 |
2901.7 |
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
36.6 |
45.2 |
10.0 |
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების |
1872.7 |
2182.9 |
1503.3 |
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
539.7 |
601.3 |
335.0 |
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7792.7 ათასი ლარით:
ათას ლარი
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
9613.4 |
12254.4 |
7792.7 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
9613.4 |
12254.4 |
7792.7 |
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
0.0 |
400.0 |
0.0 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
220.0 |
245.0 |
405.0 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი |
7011.7 |
7954.0 |
5464.6 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
2381.7 |
3655.4 |
1923.1 |
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების |
1371.0 |
2249.8 |
0.0 |
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი |
0.0 |
282.1 |
737.5 |
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
668.0 |
668.0 |
668.0 |
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
342.7 |
455.5 |
517.6 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2264,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
2357.9 |
4480.7 |
2264.0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
1577.5 |
2482.4 |
1160.0 |
|
პროცენტები |
904.7 |
1785.1 |
600.0 |
|
რენტა |
672.8 |
697.3 |
560.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
99.6 |
134.9 |
104.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
93.0 |
126.6 |
92.0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
1.6 |
4.0 |
2.0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
42.2 |
63.6 |
45.0 |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
49.2 |
59.0 |
45.0 |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
6.6 |
8.3 |
12.0 |
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) |
622.9 |
797.2 |
550.0 |
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
57.9 |
1066.2 |
450.0 |
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 26038.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
ხარჯები |
13377.4 |
21942.1 |
26038.0 |
23009.9 |
3028.1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2194.1 |
3635.2 |
3951.1 |
3951.1 |
0.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
3454.5 |
5152.8 |
5951.2 |
5433.7 |
517.6 |
|
პროცენტები |
27.5 |
26.4 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
სუბსიდიები |
5408.6 |
7945.3 |
9987.4 |
9987.4 |
0.0 |
|
გრანტები |
85.1 |
226.4 |
223.5 |
223.5 |
0.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
773.1 |
1161.6 |
1471.4 |
1471.4 |
0.0 |
|
სხვა ხარჯები |
1434.3 |
3794.4 |
4419.7 |
1909.1 |
2510.6 |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 29594.9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 29698.9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 104,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი |
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით |
2021 წლის |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
52.3 |
591.0 |
485.3 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
52.3 |
591.0 |
485.3 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
12067.4 |
16689.1 |
19874.4 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7574.2 |
11866.4 |
12675.1 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
3258.1 |
2336.3 |
3650.9 |
|
02 03 |
გარე განათება |
193.8 |
995.8 |
145.5 |
|
02 04 |
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია |
29.1 |
53.3 |
151.6 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობა |
135.9 |
353.1 |
569.3 |
|
02 06 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
119.9 |
213.4 |
306.4 |
|
02 07 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
13.3 |
0.0 |
69.6 |
|
02 08 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
743.0 |
871.0 |
2306.0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
98.0 |
162.2 |
2252.1 |
|
03 01 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 05 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
98.0 |
62.3 |
1752.1 |
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
0.0 |
99.9 |
500.0 |
|
04 00 |
განათლება |
1291.0 |
2089.4 |
1631.5 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
133.4 |
48.2 |
50.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
726.4 |
1894.9 |
1492.9 |
|
04 03 |
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება |
22.4 |
3.4 |
1.5 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება |
408.8 |
142.8 |
87.1 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
1480.8 |
1578.9 |
3847.0 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
1442.7 |
1325.9 |
3275.6 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
38.2 |
253.0 |
571.4 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
13.2 |
27.9 |
1286.9 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
11.1 |
24.3 |
1286.9 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
2.1 |
3.6 |
0.0 |
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15002.8 |
21138.5 |
29698.9 |
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
7380.1 |
8905.1 |
104.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
693.0 |
79.4 |
30.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
6687.1 |
8825.6 |
74.0 |
|
მიწა |
6687.1 |
8825.6 |
74.0 |
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2021 წლის |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
7.1 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3,185.8 |
5,572.9 |
6,699.8 |
|
7.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
3,185.8 |
5,572.9 |
6,699.8 |
|
7.1.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,105.0 |
5,493.3 |
6,129.9 |
|
7.1.1.2 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
80.8 |
79.7 |
569.8 |
|
7.1.6 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.2 |
თავდაცვა |
127.5 |
192.7 |
236.2 |
|
7.2.2 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
127.5 |
192.7 |
236.2 |
|
7.4 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
7,898.9 |
12,710.2 |
13,371.6 |
|
7.4 5 |
ტრანსპორტი |
7,898.9 |
12,710.2 |
13,371.6 |
|
7.4 5 1 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
7,898.9 |
12,710.2 |
13,371.6 |
|
7.4 5 5 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.5 |
გარემოს დაცვა |
1,531.2 |
2,427.1 |
5,153.0 |
|
7.5 1 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
1,531.2 |
2,427.1 |
5,153.0 |
|
7.6 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
7,619.8 |
10,602.0 |
13,396.0 |
|
7.6 1 |
ბინათმშენებლობა |
1,273.9 |
3,012.2 |
3,646.6 |
|
7.6 2 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.6 3 |
წყალმომარაგება |
4,071.5 |
3,626.0 |
4,842.7 |
|
7.6 4 |
გარე განათება |
1,255.5 |
2,304.6 |
1,635.5 |
|
7.6 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
1,018.9 |
1,659.3 |
3,271.2 |
|
7.7 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
120.2 |
151.6 |
1,470.9 |
|
7.7 2 |
ამბულატორიული მომსახურება |
15.8 |
26.7 |
1,292.0 |
|
7.7 4 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
104.4 |
124.9 |
178.9 |
|
7.8 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
3,032.2 |
4,333.5 |
7,228.1 |
|
7.8 1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
2,293.6 |
2,588.5 |
5,019.0 |
|
7.8 2 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
664.7 |
1,608.2 |
2,025.4 |
|
7.8 3 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
38.9 |
45.8 |
53.7 |
|
7.8 4 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
35.0 |
91.0 |
130.0 |
|
7.9 |
განათლება |
3,848.9 |
5,585.3 |
6,308.3 |
|
7.9 1 |
სკოლამდელი აღზრდა |
3,101.8 |
4,869.6 |
5,413.1 |
|
7.9 2 |
ზოგადი განათლება |
630.4 |
525.0 |
604.6 |
|
7.9 8 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
116.7 |
190.7 |
290.6 |
|
7 10 |
სოციალური დაცვა |
1,069.0 |
1,558.6 |
1,927.0 |
|
7 10 1 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
61.6 |
78.5 |
109.8 |
|
7 10 2 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
233.6 |
313.5 |
341.8 |
|
7 10 3 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
|
7 10 4 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
69.2 |
80.0 |
123.8 |
|
7 10 6 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
26.939 |
28.423 |
40.000 |
|
7 10 7 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
527.5 |
766.3 |
885.8 |
|
7 10 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
148.3 |
290.1 |
424.0 |
|
|
სულ |
28,433.4 |
43,133.9 |
55,790.9 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -21521,3 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8073.6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
14,605.9 |
16,019.7 |
8,073.6 |
|
მთლიანი სალდო |
6,983.3 |
3,786.2 |
-21,521.3 |
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
6,930.0 |
3,732.9 |
-21,575.3 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
- |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
0.0 |
0.0 |
- |
|
კლება |
- 6,930.0 |
- 3,732.9 |
21,575.3 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
- 6,930.0 |
- 3,732.9 |
21,575.3 |
"
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის III თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი |
28433.4 |
43133.9 |
31667.9 |
11466.1 |
55790.9 |
45773.8 |
10017.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
193 |
193 |
|
|
193 |
|
|
|
|
ხარჯები |
13377.4 |
21942.1 |
19128.3 |
2813.8 |
26038.0 |
23009.9 |
3028.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2194.1 |
3635.2 |
3635.2 |
0.0 |
3951.1 |
3951.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3454.5 |
5152.8 |
4770.7 |
382.2 |
5951.2 |
5433.7 |
517.56300 |
|
|
პროცენტები |
27.5 |
26.4 |
26.4 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
5408.6 |
7945.3 |
7945.3 |
0.0 |
9987.4 |
9987.4 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
85.1 |
226.4 |
226.4 |
0.0 |
223.5 |
223.5 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
773.1 |
1161.6 |
1161.6 |
0.0 |
1471.4 |
1471.4 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1434.3 |
3794.4 |
1362.8 |
2431.6 |
4419.7 |
1909.1 |
2510.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15002.8 |
21138.5 |
12486.3 |
8652.2 |
29698.9 |
22709.9 |
6989.0 |
|
|
ვალდებულებები |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3313.3 |
5765.6 |
5626.5 |
139.1 |
6936.0 |
6936.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
193 |
193 |
|
|
193 |
|
|
|
|
ხარჯები |
3207.7 |
5121.4 |
5121.4 |
0.0 |
6396.7 |
6396.7 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2194.1 |
3635.2 |
3635.2 |
0.0 |
3951.1 |
3951.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
846.4 |
1218.8 |
1218.8 |
0.0 |
1691.5 |
1691.5 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
27.5 |
26.4 |
26.4 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
29.5 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
102.4 |
191.0 |
191.0 |
0.0 |
670.3 |
670.3 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
52.3 |
591.0 |
451.8 |
139.1 |
485.3 |
485.3 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3232.5 |
5686.0 |
5546.8 |
139.1 |
6366.1 |
6366.1 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
193 |
193 |
|
|
193 |
|
|
|
|
ხარჯები |
3180.2 |
5095.0 |
5095.0 |
0.0 |
5880.9 |
5880.9 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2194.1 |
3635.2 |
3635.2 |
0.0 |
3951.1 |
3951.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
846.4 |
1218.8 |
1218.8 |
0.0 |
1691.5 |
1691.5 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
29.5 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
102.4 |
191.0 |
191.0 |
0.0 |
188.3 |
188.3 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
52.3 |
591.0 |
451.8 |
139.1 |
485.3 |
485.3 |
0.0 |
|
01 01 01 |
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
759.7 |
1270.3 |
1270.3 |
0.0 |
1389.7 |
1389.7 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
38 |
38 |
|
38 |
|
||
|
|
ხარჯები |
751.8 |
1249.6 |
1249.6 |
0.0 |
1387.7 |
1387.7 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
509.4 |
868.0 |
868.0 |
0.0 |
939.4 |
939.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
149.6 |
232.5 |
232.5 |
0.0 |
297.1 |
297.1 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
92.7 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
151.2 |
151.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7.9 |
20.7 |
20.7 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
|
01 01 02 |
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია |
2345.3 |
4223.0 |
4083.8 |
139.1 |
4740.3 |
4740.3 |
139.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
145 |
145 |
|
145 |
|
||
|
|
ხარჯები |
2301.0 |
3652.7 |
3652.7 |
0.0 |
4262.0 |
4262.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1574.2 |
2594.8 |
2594.8 |
0.0 |
2821.3 |
2821.3 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
679.7 |
966.0 |
966.0 |
0.0 |
1353.6 |
1353.6 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
29.5 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
9.7 |
41.9 |
41.9 |
0.0 |
37.1 |
37.1 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44.4 |
570.2 |
431.1 |
139.1 |
478.3 |
478.3 |
0.0 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
127.5 |
192.7 |
192.7 |
0.0 |
236.2 |
236.2 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
10 |
10 |
|
10 |
|
||
|
|
ხარჯები |
127.5 |
192.7 |
192.7 |
0.0 |
231.2 |
231.2 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
110.5 |
172.5 |
172.5 |
0.0 |
190.4 |
190.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.0 |
20.3 |
20.3 |
0.0 |
40.8 |
40.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
80.8 |
79.7 |
79.7 |
0.0 |
569.8 |
569.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
27.5 |
26.4 |
26.4 |
0.0 |
515.8 |
515.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
27.5 |
26.4 |
26.4 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
524.0 |
524.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
482.0 |
482.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
482.0 |
482.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
482.0 |
482.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 02 |
მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა |
80.8 |
79.7 |
79.7 |
0.0 |
87.8 |
87.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
27.5 |
26.4 |
26.4 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
27.5 |
26.4 |
26.4 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
15518.7 |
23312.3 |
13364.8 |
9947.4 |
26767.7 |
18600.5 |
8167.1 |
|
|
ხარჯები |
3451.3 |
6623.2 |
4191.5 |
2431.6 |
6893.3 |
4382.8 |
2510.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1526.9 |
2198.3 |
2198.3 |
0.0 |
2194.5 |
2194.5 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
670.6 |
1002.0 |
1002.0 |
0.0 |
1203.8 |
1203.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1253.7 |
3422.9 |
991.2 |
2431.6 |
3495.0 |
984.5 |
2510.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12067.4 |
16689.1 |
9173.3 |
7515.8 |
19874.4 |
14217.8 |
5656.6 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7898.9 |
12710.2 |
7085.9 |
5624.3 |
13371.6 |
9435.1 |
3936.5 |
|
|
ხარჯები |
324.7 |
843.9 |
843.9 |
0.0 |
696.5 |
696.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3.1 |
9.7 |
9.7 |
0.0 |
234.5 |
234.5 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
312.6 |
454.2 |
454.2 |
0.0 |
462.0 |
462.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
9.0 |
380.0 |
380.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7574.2 |
11866.4 |
6242.1 |
5624.3 |
12675.1 |
8738.6 |
3936.5 |
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
561.3 |
1239.1 |
1239.1 |
0.0 |
2513.0 |
2513.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
321.9 |
457.3 |
457.3 |
0.0 |
696.5 |
696.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.3 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
234.5 |
234.5 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
312.6 |
454.2 |
454.2 |
0.0 |
462.0 |
462.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
239.4 |
781.8 |
781.8 |
0.0 |
1816.5 |
1816.5 |
0.0 |
|
02 01 02 |
ახალი გზების მშენებლობა |
7305.4 |
11463.4 |
5839.1 |
5624.3 |
10758.6 |
6822.1 |
3936.5 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
380.0 |
380.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
380.0 |
380.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7305.4 |
11083.3 |
5459.0 |
5624.3 |
10758.6 |
6822.1 |
3936.5 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
32.2 |
7.8 |
7.8 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2.8 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2.8 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29.4 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
4071.5 |
3626.0 |
2918.2 |
707.8 |
4842.7 |
4142.7 |
700.0 |
|
|
ხარჯები |
813.4 |
1289.7 |
1289.7 |
0.0 |
1191.8 |
1191.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
450.0 |
450.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
455.4 |
741.9 |
741.9 |
0.0 |
741.8 |
741.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3258.1 |
2336.3 |
1628.5 |
707.8 |
3650.9 |
2950.9 |
700.0 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
3711.3 |
3073.1 |
2365.3 |
707.8 |
4100.9 |
3400.9 |
700.0 |
|
|
ხარჯები |
455.4 |
741.9 |
741.9 |
0.0 |
450.0 |
450.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
455.4 |
741.9 |
741.9 |
0.0 |
450.0 |
450.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3255.9 |
2331.3 |
1623.5 |
707.8 |
3650.9 |
2950.9 |
700.0 |
|
02 02 02 |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
360.2 |
552.8 |
552.8 |
0.0 |
741.8 |
741.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
358.0 |
547.8 |
547.8 |
0.0 |
741.8 |
741.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
358.0 |
547.8 |
547.8 |
0.0 |
741.8 |
741.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.2 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
გარე განათება |
1255.5 |
2304.6 |
1882.2 |
422.4 |
1635.5 |
1590.0 |
45.5 |
|
|
ხარჯები |
1061.7 |
1308.8 |
1308.8 |
0.0 |
1490.0 |
1490.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1061.7 |
1308.8 |
1308.8 |
0.0 |
1490.0 |
1490.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
193.8 |
995.8 |
573.4 |
422.4 |
145.5 |
100.0 |
45.5 |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
1061.7 |
1290.9 |
1290.9 |
0.0 |
1490.0 |
1490.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1061.7 |
1290.9 |
1290.9 |
0.0 |
1490.0 |
1490.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1061.7 |
1290.9 |
1290.9 |
0.0 |
1490.0 |
1490.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
193.8 |
1013.7 |
591.3 |
422.4 |
145.5 |
100.0 |
45.5 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
17.9 |
17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
17.9 |
17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
193.8 |
995.8 |
573.4 |
422.4 |
145.5 |
100.0 |
45.5 |
|
02 04 |
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია |
1273.9 |
3012.2 |
580.5 |
2431.6 |
3646.6 |
1136.1 |
2510.6 |
|
|
ხარჯები |
1244.7 |
2958.9 |
527.3 |
2431.6 |
3495.0 |
984.5 |
2510.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1244.7 |
2958.9 |
527.3 |
2431.6 |
3495.0 |
984.5 |
2510.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29.1 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
151.6 |
151.6 |
0.0 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობა |
142.6 |
444.9 |
213.1 |
231.8 |
589.3 |
456.3 |
132.9 |
|
|
ხარჯები |
6.7 |
91.9 |
91.9 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.7 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
83.9 |
83.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
135.9 |
353.1 |
121.2 |
231.8 |
569.3 |
436.3 |
132.9 |
|
02 05 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
8.6 |
330.4 |
98.5 |
231.8 |
589.3 |
456.3 |
132.9 |
|
|
ხარჯები |
6.7 |
11.3 |
11.3 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.7 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
3.3 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
319.1 |
87.2 |
231.8 |
569.3 |
436.3 |
132.9 |
|
02 05 02 |
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |
134.0 |
114.6 |
114.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
80.6 |
80.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
80.6 |
80.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
134.0 |
34.0 |
34.0 |
0.0 |
0.0 |
134.0 |
0.0 |
|
02 05 03 |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 06 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
119.9 |
343.4 |
343.4 |
0.0 |
306.4 |
306.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
130.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
130.0 |
130.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
119.9 |
213.4 |
213.4 |
0.0 |
306.4 |
306.4 |
0.0 |
|
02 07 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
13.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
|
02 08 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
743.0 |
871.0 |
341.5 |
529.5 |
2306.0 |
1464.3 |
841.6 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
743.0 |
871.0 |
341.5 |
529.5 |
2306.0 |
1464.3 |
841.6 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1531.2 |
2427.1 |
2399.9 |
27.2 |
5153.0 |
4508.6 |
644.4 |
|
|
ხარჯები |
1433.1 |
2264.8 |
2264.8 |
0.0 |
2579.1 |
2579.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
692.1 |
826.2 |
826.2 |
0.0 |
1012.1 |
1012.1 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
685.5 |
1317.2 |
1317.2 |
0.0 |
1393.5 |
1393.5 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
55.6 |
121.4 |
121.4 |
|
173.5 |
173.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
98.0 |
162.2 |
135.1 |
27.2 |
2573.9 |
1929.6 |
644.4 |
|
03 01 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1335.5 |
2261.8 |
2261.8 |
0.0 |
2579.1 |
2579.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1335.5 |
2261.8 |
2261.8 |
0.0 |
2579.1 |
2579.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
594.5 |
823.1 |
823.1 |
0.0 |
1012.1 |
1012.1 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
685.5 |
1317.2 |
1317.2 |
0.0 |
1393.5 |
1393.5 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
55.6 |
121.4 |
121.4 |
0.0 |
173.5 |
173.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
98.0 |
65.4 |
38.2 |
27.2 |
2073.9 |
1429.6 |
644.4 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
30.2 |
3.1 |
27.2 |
2073.9 |
1429.6 |
644.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
98.0 |
62.3 |
35.2 |
27.2 |
2073.9 |
1429.6 |
644.4 |
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
97.6 |
99.9 |
99.9 |
0.0 |
500.0 |
500.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
97.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
97.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
99.9 |
99.9 |
0.0 |
500.0 |
500.0 |
0.0 |
|
04 00 |
განათლება |
3848.9 |
5585.3 |
4392.1 |
1193.2 |
6308.3 |
5611.8 |
696.5 |
|
|
ხარჯები |
2557.9 |
3495.9 |
3113.7 |
382.2 |
4676.8 |
4159.2 |
517.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
236.3 |
407.9 |
25.7 |
382.2 |
517.6 |
0.0 |
517.6 |
|
|
სუბსიდიები |
2315.1 |
3047.7 |
3047.7 |
0.0 |
4069.2 |
4069.2 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
6.5 |
40.3 |
40.3 |
0.0 |
90.0 |
90.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1291.0 |
2089.4 |
1278.4 |
811.0 |
1631.5 |
1452.6 |
178.9 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2360.6 |
2950.5 |
2950.5 |
0.0 |
3920.1 |
3920.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2227.2 |
2902.3 |
2902.3 |
0.0 |
3870.1 |
3870.1 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
2227.2 |
2902.3 |
2902.3 |
0.0 |
3870.1 |
3870.1 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
133.4 |
48.2 |
48.2 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
741.2 |
1919.1 |
1247.1 |
672.0 |
1492.9 |
1401.1 |
91.9 |
|
|
ხარჯები |
14.8 |
24.2 |
24.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
14.8 |
24.2 |
24.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
726.4 |
1894.9 |
1222.9 |
672.0 |
1492.9 |
1401.1 |
91.9 |
|
04 03 |
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება |
116.7 |
190.7 |
190.7 |
0.0 |
290.6 |
290.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
94.3 |
187.2 |
187.2 |
0.0 |
289.1 |
289.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
87.9 |
145.4 |
145.4 |
0.0 |
199.1 |
199.1 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
6.5 |
40.3 |
40.3 |
0.0 |
90.0 |
90.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22.4 |
3.4 |
3.4 |
0.0 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა |
630.4 |
525.0 |
3.8 |
521.2 |
604.6 |
0.0 |
604.6 |
|
|
ხარჯები |
221.5 |
382.2 |
0.0 |
382.2 |
517.6 |
0.0 |
517.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
221.5 |
382.2 |
0.0 |
382.2 |
517.6 |
0.0 |
517.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
408.8 |
142.8 |
3.8 |
139.1 |
87.1 |
0.0 |
87.1 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
3032.2 |
4333.5 |
4174.4 |
159.1 |
7228.1 |
6718.9 |
509.1 |
|
|
ხარჯები |
1551.4 |
2754.6 |
2754.6 |
0.0 |
3381.1 |
3381.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
114.8 |
463.9 |
463.9 |
0.0 |
489.0 |
489.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1408.0 |
2148.5 |
2148.5 |
0.0 |
2822.1 |
2822.1 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
55.0 |
55.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
28.6 |
87.2 |
87.2 |
0.0 |
70.0 |
70.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1480.8 |
1578.9 |
1419.8 |
159.1 |
3847.0 |
3337.8 |
509.1 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
2293.6 |
2588.5 |
2429.4 |
159.1 |
5019.0 |
4509.9 |
509.1 |
|
|
ხარჯები |
851.0 |
1262.6 |
1262.6 |
0.0 |
1743.4 |
1743.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.2 |
20.1 |
20.1 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
830.9 |
1223.6 |
1223.6 |
0.0 |
1633.4 |
1633.4 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.9 |
18.8 |
18.8 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1442.7 |
1325.9 |
1166.8 |
159.1 |
3275.6 |
2766.5 |
509.1 |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების |
817.5 |
1208.8 |
1208.8 |
0.0 |
1643.4 |
1643.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
812.7 |
1197.9 |
1197.9 |
0.0 |
1633.4 |
1633.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
812.7 |
1197.9 |
1197.9 |
0.0 |
1633.4 |
1633.4 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.8 |
10.8 |
10.8 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
38.3 |
68.2 |
68.2 |
0.0 |
110.0 |
110.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
38.3 |
64.7 |
64.7 |
0.0 |
110.0 |
110.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.2 |
20.1 |
20.1 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
18.2 |
25.7 |
25.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.9 |
18.8 |
18.8 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
3.5 |
3.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 03 |
სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა |
1437.9 |
1311.6 |
1152.4 |
159.1 |
3265.6 |
2756.5 |
509.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1437.9 |
1311.6 |
1152.4 |
159.1 |
3265.6 |
2756.5 |
509.1 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
664.7 |
1608.2 |
1608.2 |
0.0 |
2025.4 |
2025.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
626.5 |
1355.2 |
1355.2 |
0.0 |
1454.0 |
1454.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
68.5 |
400.9 |
400.9 |
0.0 |
289.0 |
289.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
542.1 |
874.2 |
874.2 |
0.0 |
1135.0 |
1135.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
55.0 |
55.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
15.9 |
25.1 |
25.1 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38.2 |
253.0 |
253.0 |
0.0 |
571.4 |
571.4 |
0.0 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
575.4 |
887.2 |
887.2 |
0.0 |
1214.0 |
1214.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
542.1 |
862.9 |
862.9 |
0.0 |
1135.0 |
1135.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
542.1 |
862.9 |
862.9 |
0.0 |
1135.0 |
1135.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
33.3 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
79.0 |
79.0 |
0.0 |
|
05 02 02 |
კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0.0 |
509.9 |
509.9 |
0.0 |
639.4 |
639.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
296.0 |
296.0 |
0.0 |
147.0 |
147.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
296.0 |
296.0 |
0.0 |
147.0 |
147.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
213.9 |
213.9 |
0.0 |
492.4 |
492.4 |
0.0 |
|
05 02 03 |
კულტურული ღონისძიებები |
89.3 |
211.1 |
211.1 |
0.0 |
172.0 |
172.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
84.4 |
196.3 |
196.3 |
0.0 |
172.0 |
172.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
68.5 |
104.9 |
104.9 |
0.0 |
142.0 |
142.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
11.3 |
11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
55.0 |
55.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
15.9 |
25.1 |
25.1 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.9 |
14.8 |
14.8 |
0. 0 |
0.0 |
0. 0 |
0.0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
38.9 |
91.0 |
91.0 |
0.0 |
130.0 |
130.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
38.9 |
91.0 |
91.0 |
0.0 |
130.0 |
130.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
29.1 |
42.9 |
42.9 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
9.8 |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
|
05 04 |
საგამომცემლო საქმიანობა |
35.0 |
45.8 |
45.8 |
0.0 |
53.7 |
53.7 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
35.0 |
45.8 |
45.8 |
0.0 |
53.7 |
53.7 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
35.0 |
45.8 |
45.8 |
0.0 |
53.7 |
53.7 |
0.0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1189.2 |
1710.2 |
1710.2 |
0.0 |
3397.9 |
3397.9 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1175.9 |
1682.3 |
1682.3 |
0.0 |
2111.0 |
2111.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
38.0 |
37.7 |
37.7 |
0.0 |
46.6 |
46.6 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
329.4 |
429.9 |
429.9 |
0.0 |
498.7 |
498.7 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
765.3 |
1161.6 |
1161.6 |
0.0 |
1471.4 |
1471.4 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
43.2 |
53.1 |
53.1 |
0.0 |
94.3 |
94.3 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.2 |
27.9 |
27.9 |
0.0 |
1286.9 |
1286.9 |
0.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
120.2 |
151.6 |
151.6 |
0.0 |
1466.4 |
1466.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
109.0 |
127.3 |
127.3 |
0.0 |
179.5 |
179.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.7 |
5.9 |
5.9 |
0.0 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
104.4 |
121.4 |
121.4 |
0.0 |
172.9 |
172.9 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11.1 |
24.3 |
24.3 |
0.0 |
1286.9 |
1286.9 |
0.0 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
104.4 |
124.9 |
124.9 |
0.0 |
178.9 |
178.9 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
104.4 |
121.4 |
121.4 |
0.0 |
172.9 |
172.9 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
104.4 |
121.4 |
121.4 |
0.0 |
172.9 |
172.9 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
3.5 |
3.5 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
|
06 01 02 |
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია |
15.8 |
26.7 |
26.7 |
0.0 |
1292.0 |
1292.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
4.7 |
5.9 |
5.9 |
0.0 |
11.1 |
11.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.7 |
5.9 |
5.9 |
0.0 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
4.5 |
4.5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11.1 |
20.8 |
20.8 |
0.0 |
1280.9 |
1280.9 |
0.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1069.0 |
1558.6 |
1558.6 |
0.0 |
1927.0 |
1927.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1066.9 |
1555.0 |
1555.0 |
0.0 |
1927.0 |
1927.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
33.4 |
31.8 |
31.8 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
225.0 |
308.5 |
308.5 |
0.0 |
325.8 |
325.8 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
765.3 |
1161.6 |
1161.6 |
0.0 |
1471.4 |
1471.4 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
43.2 |
53.1 |
53.1 |
0.0 |
89.8 |
89.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.1 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
121.7 |
163.6 |
163.6 |
0.0 |
248.6 |
248.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
121.7 |
163.6 |
163.6 |
0.0 |
248.6 |
248.6 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9.1 |
15.2 |
15.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
119.2 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
238.6 |
238.6 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.5 |
5.1 |
5.1 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
514.6 |
753.9 |
753.9 |
0.0 |
842.8 |
842.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
514.6 |
750.4 |
750.4 |
0.0 |
842.8 |
842.8 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
514.6 |
747.4 |
747.4 |
0.0 |
842.8 |
842.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 03 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება |
152.8 |
284.8 |
284.8 |
0.0 |
440.0 |
440.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
152.8 |
284.8 |
284.8 |
0.0 |
440.0 |
440.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
23.3 |
16.6 |
16.6 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
129.0 |
268.2 |
268.2 |
0.0 |
380.0 |
380.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 04 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა |
26.9 |
28.4 |
28.4 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
26.9 |
28.4 |
28.4 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
26.9 |
28.4 |
28.4 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
|
06 02 05 |
უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება |
212.9 |
293.5 |
293.5 |
0.0 |
304.6 |
304.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
210.8 |
293.5 |
293.5 |
0.0 |
304.6 |
304.6 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
210.8 |
293.5 |
293.5 |
0.0 |
304.6 |
304.6 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 06 |
ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
3.6 |
2.8 |
2.8 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
3.6 |
2.8 |
2.8 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.5 |
2.8 |
2.8 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
02 06 07 |
წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა |
14.2 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
21.2 |
21.2 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
14.2 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
21.2 |
21.2 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
14.2 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
21.2 |
21.2 |
0.0 |
|
02 06 08 |
სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება |
11.3 |
14.7 |
14.7 |
0.0 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
11.3 |
14.7 |
14.7 |
0.0 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
11.3 |
14.7 |
14.7 |
0.0 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
|
02 06 09 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
“
|