„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №6
2023 წლის 7 აპრილი
ქ. ჭიათურა
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20-ე მუხლის მე-4-ე და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგენს:
მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილებაში (სსმ, 27/12/2022; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016400) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი🔗
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2021 წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები
34820.966
42065.493
13298.863
28766.630
40282.174
10372.550
29909.624
გადასახადები
14900.916
18900.000
0.00
18900.000
21939.400
0.00
21939.400
გრანტები
11779.538
13298.863
13298.863
0.00
10372.550
10372.550
0.00
სხვა შემოსავლები
8140.512
9866.630
0.00
9866.630
7970.224
0.00
7970.224
II. ხარჯები
19620.735
25533.979
1674.837
23859.142
27975.480
2097.120
25878.360
შრომის ანაზღაურება
2182.202
3435.770
95.000
3340.770
3883.000
185.000
3698.000
საქონელი და მომსახურება
1791.224
2499.390
1192.018
1307.372
3067.120
1307.120
1760.00
პროცენტი
39.707
43.050
0.00
43.050
53.000
0.00
53.000
სუბსიდიები
12390.402
15869.102
125.000
15744.102
17581.400
195.000
17386.400
გრანტები
28633
76.000
0.00
76.000
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1786.551
2315.439
14.400
2301.039
2295.960
10.000
2285.960
სხვა ხარჯები
1402.016
1295.228
248.419
1046.809
1095.000
400.000
695.000
III. საოპერაციო სალდო
15200.231
16531.514
11624.026
4907.488
12306.694
8275.430
4031.264
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
16184.243
18594.569
12466.412
6128.157
12229.694
7945.430
4284.264
ზრდა
16282.123
18690.569
12466.412
6224.157
12284.694
7945.430
4339.264
კლება
97.880
96.000
0.00
96.000
55.000
0.00
55.000
V. მთლიანი სალდო
-984.012
-2063.055
-842.386
-1220.669
77.000
330.000
-253.000
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1060.796
-2139.840
-842.386
- 1297.454
0.000
330.000
-330.000
ზრდა
1441.106
0.000
0.000
0.000
330.000
330.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
1441.106
0.000
0.000
0.000
330.000
330.000
0.000
კლება
2501.902
2139.840
842.386
1297.454
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
2501.902
2139.840
842.386
1297.454
0.000
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების ცვლილება
-76.784
-76.785
0.00
-76.785
-77.000
0.000
-77.000
კლება
76.784
76.785
0.00
76.785
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.784
76.785
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0.0
0.000
0.000
0.0
00
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
34918.846
42161.493
13298.863
28862.630
40337.174
10372.550
29964.624
შემოსავლები
34820.966
42065.493
13298.863
28766.630
40282.174
10372.550
29909.624
არაფინანსური აქტივების კლება
97.880
96.000
0.000
96.00
55.000
0.000
55.000
გადასახდელები
35979.642
44301.333
14141.249
30160.084
40337.174
10042.550
30294.624
ხარჯები
19620.735
25533.979
1674.837
23859.142
27975.480
2097.120
25878.360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16282.123
18690.569
12466.412
6224.412
12284.694
7945.430
4339.264
ვალდებულებების კლება
76.784
76.785
0.000
76.785
77.000
0.00
77.000
ნაშთის ცვლილება
-1060.796
-2139.840
-842.386
-1297.454
0,000
0.000
0.000
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 40282.174 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
34820.966
42065.493
13298.863
28766.630
40282.174
10372.550
29909.624
გადასახადები
14900.916
18900.000
0.000
18900.000
21939.400
0.000
21939.400
გრანტები
11779.538
13298.863
13298.863
0.000
10372.550
10372.550
0.000
სხვა შემოსავლები
8140.512
9866.630
0.000
9866.630
7970.224
0.000
7970.224
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 21939.400 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
14900.916
18900.000
0.000
18900.000
21939.400
0.000
21939.400
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
11220.987
15120.000
0.000
15120.000
18139.400
0.000
18139.400
ქონების გადასახადი
3679.929
3780.000
0
3780.000
3800.000
0.000
3800.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2488.728
2455.000
0.000
2455.000
2960.000
0.000
2960.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.278
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
28.973
10.000
0.000
10.000
20.000
0.000
20.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
74.741
65.000
0.000
65.000
20.000
0.000
20.000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1087.209
1250.000
0.000
1250.000
800.000
0.000
800.0
00
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები🔗
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 10372.550 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
გრანტები
11779.538
13298.863
10372.550
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.00
0.00
0.00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
11779.538
13298.863
10372.550
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
881.823
255.000
1697.120
კაპიტალური ტრანსფერი
7110.544
6211.123
5584.060
სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :
1000.000
0.00
0.00
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
0.00
0.00
400.000
გრანტები
0.000
0.000
330.000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.00
0.00
0.00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
812.000
812.000
825.742
მაღალმთიანი განვითარების ფონდი
148.371
400.000
297.616
საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები
0.00
2667.927
1238.012
სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები
0.00
1441.947
0.00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.00
1510.866
0.00
სახელმწიფო გრანტი
1826.800
0.00
0.00
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7970.224 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
8140.512
9866.63
7970.224
შემოსავლები საკუთრებიდან
5663.324
7279.000
5657.904
პროცენტი
116.920
149.000
157.904
რენტა
6208.000
7130.000
5500.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2037.687
2142.220
2054.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2037.687
2142.220
2054.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.800
0.00
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
5.810
44.400
15.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2018.000
2066.820
2024.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
13.061
13.000
15.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0,00
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
200.270
213.410
258.320
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
239.231
250.000
0.000
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით🔗
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 27975.480 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
19620.735
25533.979
1674.837
238559.142
27975.480
2097.120
25878.360
შრომის ანაზღაურება
2182.202
3435.770
95.000
3340.770
3883.000
185.000
3698.000
საქონელი და მომსახურება
1791.224
2499.390
1192.018
1307.372
3067.120
1307.120
1760.000
პროცენტები
39.707
43.050
0.000
43.050
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
12390.402
15869.102
125.000
15744.102
17581.400
195.000
17386.400
გრანტები
28.633
76.000
0.000
76.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1786.551
2315.439
14.400
2301.039
2295.960
10.000
2285.960
სხვა ხარჯები
1402.016
1295.228
248.419
1046.809
1095.000
400.000
695.000
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12229.694 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 12284.694 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 25.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2021 წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
117.008
116.500
349.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
117.008
116.500
349.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
14117.618
16509.063
9245.813
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12313.625
11228.743
4795.668
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
36.285
1472.874
1889.392
02 03
გარე განათება
0.000
181.400
218.100
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.000
2.585
0.000
02 07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1677.637
3591.495
2342.653
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
0.000
31.966
0.000
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
600.608
365.827
266.600
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
193.042
160.050
260.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
102.800
56.300
0.000
03 04
სანიაღვრე არხის აღდგენა
304.766
149.477
6.600
04 00
განათლება
128.376
373.229
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
73.461
18.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
6.496
6.540
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
48.419
348.689
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1318.513
1325.950
2423.281
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
657.784
567.585
1405.286
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
660.729
758.365
1017.995
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0.000
0.000
0.000
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
16282.123
18690.569
12284.694
ათას ლარში
დასახელება
2021 წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
97.880
96.000
55.000
ძირითადი აქტივები
88.270
29.000
55.000
არაწარმოებული აქტივები
9.610
67.000
0.000
მიწა
9.610
67.000
0.000
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2021 წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3458.675
5266.347
6271.000
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3339.684
5266.347
5641.000
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3339.684
5121.094
5641.000
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
10.148
450.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
116.491
119.835
130.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
2.500
15.270
50.000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
15007.233
14072.443
6895.668
7.4 5
ტრანსპორტი
14797.103
12798.306
6848.368
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
14797.103
12798.306
6848.368
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში
210.130
1274.137
47.300
7.5
გარემოს დაცვა
2191.562
2766.777
2726.600
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
1783.996
2397.300
2500.000
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
გარემოს დაცვის სფეროში
407.566
369.477
226.000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3660.965
7231.623
6300.145
7.6 1
ბინათმშენებლობა
751.400
738.288
400.000
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0.000
7.6 3
წყალმომარაგება
734.630
2239.874
2739.392
7.6 4
გარე განათება
376.572
630.000
818.100
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1798.363
3623.461
2342.653
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
179.331
185.700
253.400
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
131.741
157.700
221.400
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
47.590
28.000
32.000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
5088.031
6341.177
7578.281
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2192.783
2646.335
3475.286
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
2681.103
3347.817
3802.995
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
120.000
220.000
180.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,კულტურისა და რელიგიის სფეროში
94.145
127.025
120.000
7.9
განათლება
4434.515
6236.127
7942.120
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
3543.822
4705.000
6635.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
884.197
1524.587
1307.120
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
6.496
6.540
0.0
7 10
სოციალური დაცვა
1945.213
2201.139
2369.960
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1009.979
1238.000
1158.960
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
836.089
1048.000
968.960
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
173.890
190.000
190.000
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
23.000
26.000
26.000
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
290.200
376.900
352.000
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
431.434
382.239
655.000
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
190.600
178.000
178.000
სულ
35979.642
44301.333
40337.174
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12306.694 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო
15200.231
18147.811
12306.694
მთლიანი სალდო
-984.012
-292.704
77.00
0
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1060.796
-2139.839
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
0,0
0.0
0.0
კლება
2501.902
2139.839
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
2501.902
2139.839
0.0
ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 424.381 ათას ლარს, ხოლო 2022 წელს პროცენტის სახით გადარიცხულია 38.044 ათასი ლარი ხოლო სესხის ძირითადი თანხა 76.784 ათასი ლარი.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13.🔗
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01
4795.668
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
- ხიდებისა და მოაჯირების აღგდენა მშენებლობა;
-საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა.
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 02
4651.311
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 65% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.
№
დასახელება
ცენტრალური ბიუჯეტი
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
55450
სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
95938
სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
53777
სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.
0
30669
სოფელ წირქვალში კორიალეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.
0
17210
საუბნო გზების პროექტირებები
0
25000
საზედამხედველო თანხა
0
148400
თანადაფინანსების თანხა
მათ შორის:
0
371865
სოფელ მეჩხეთურის გზა
57000
26400
სოფელ გურაბანიძეების გზა
57000
37700
სოფელ ზედუბანის გზა
57000
38500
სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების უბნის გზა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
230660
42455
სოფელ სარქველეთუბანის გზა
142500
20400
სოფელ დარკვეთში ახალი დასახლების გზა
0
10800
სოფელ ითხვისში სილების უბნის გზა
0
18200
სოფ.დარკვეთში ახალი დასახლების გზის რეაბილიტაცია
0
89200
სოფ.ითხვისში სილების უბნის გზის რეაბილიტაცია
0
81800
სოფ.ბერეთისაში სკოლასთან ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0
45169
სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
0
50000
სოფ.ითხვისში კაპანაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
0
49382
სოფ.მანდაეთში გოგოლაძე-ციცვიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
0
133598
სოფ.ნავარძეთში კაპანაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
0
52255
სოფ.ზედუბანში ჭალისუბნის გზის რეაბილიტაცია
0
100000
სოფ.ქვედა ჭალვანში წიწილაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია
0
67784
სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ტენდერი გამოცხადდება გარდამავალი).
0
50000
სოფლების რგანი ვაჭევის დამაკავშირებელი გზა
285000
72600
სოფლ სვერის და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზა
285000
74400
სოფელ ბერეთისაში სკოლასთან ასასვლელი გზა
0
50000
სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზა
0
50000
სოფელ ბერეთისაში ნოძაძეების უბნის გზა
57000
8900
სოფელ ბერეთისაში გეორგების უბნის გზა
57000
50000
სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის გზა
0
50000
სოფელ ცხრუკვეთი სკინდორის და დამაკავშირებელი გზა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
150660
42325
ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩის გზის და შიდა ეზოების რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
1222961
79900
ჭიათურაში საშევარდნოს კლდესთან მისასვლელი გზის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
126486
7955
სოფელ ხრეითში ჩუბინიძე-ცერცვაძეების საუბნო გზის მოწყობა
141895
0
სოფელ ხრეითში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში გზის მოწყობა
155721
0
ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარისა და ეზოების მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
1376
თანადაფინანსების სავარაუდო თანხა მომავალ პროექტებზე
0
50265
სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში 2კმ 200გრძ მეტრი გზის, სოფელ ხრეითში მოდებაძეების - მიხელიძეები კალოს უბანის 600გრძ მეტრი გზის , სოფელ ვაჭევში კვერნები, ბაგრატები, კაკაჩეების უბანში 800გრძ.მ-ზე გზის , სოფელ ვაჭევში ბუკები, კონწლების უბანში 540გრძ.მ. გზის , სოფელ ღვითორში სკოლამდე მისასვლელი გზის და ბაბრების უბნის 450გრძ.მ-ზე. გზის , სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში 500გრძ. მ-ზე. გზის , სოფელ ჯოლხეეთში დაბლა უბანში დავით აბესაძის სახლთან 100გრძ.მ-ზე. გზის, სოფელ ჯოლხეეთში სასაფლაომდე მისასვლელი 150გრძ.მ-ზე. გზის , სოფელ მელუშეეთში ორღარიანი წყაროს უბანში 300 გრძ.მ-ზე. გზის , სოფელ ქვ.უსახელოში წერეთლების უბანში(ჯარგვენაული) სასაფლაომდე 600გრძ.მეტრზე. გზის , სოფელ ნავარძეთში მე-9 ქუჩისა და შემოღობილი ბაღის(ნაძვნარი) გასწვრივ გზის , სოფელ მერევში კაპანაძეები - სკოლის 550გრძ.მ-ზე. გზის , სოფელ მერევში ხოკერაშვილების საუბნო გზის 200გრძ.მ-ზე რეაბილტაციის, სოფელი რკვიანის საუბნო 750გრძ.მ-ზე გზის , სოფელი რკვიანის ტაძრამდე მისასვლელი და გაგრძელება კოპიტებამდე 1000გრძ.მ-ზე. საუბნო გზის , სოფელ სვერში ხოსიკიშვილები - ფაცინიშვილების უბანში 400გრძ.მ გზის , სოფელ უსახელო (ბიძინა სამხარაძის უბანი) საუბნო 450გძ.მ-ზე. გზის , სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის უბნის გზის , სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში 300გრძ.მ-ძე გზის , სოფელ სვერში კრავების მეორე უბანში 500მ-ზე გზის , სოფელ თვალუეთში ზენაშვილების უბანში 400გრძ.მ გზის , სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეების უბნში150გრძ.მ გზის, სოფელ სვერში ლოჟღაეთში გზის , სოფელ უსახელო (ტბის უბანში) 500 გძ.მ-ზე. საუბნო გზის , სოფელ მანდაეთში უზნაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი 250გრძ.მ-ზე. გზის , გეზრულში ლომიძეები-კაციების უბანში გზის სოფელ ვანში ცენტრალური გზის 3კმ-მდე მობეტონების სოფელ რკვიანში ბიძინა სამხარაძის უბანში 300გრძ.მ-ზე. გზის , სოფელ რგანში ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე 80გრძ.მ-ზე გზის , სოფელ ჯვარიჭალაში( რგანი) 70გრძ.მ-ზე გზის რეაბილტაციის საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
21352
სოფელ კაცხში მონასტრის თავიდან ხარატიშვილების უბნისკენ მიმავალი გზის დარჩენილი მონაკვეთის საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
567
სოფ უსახელოში მგლების უბნის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
567
სოფ უსახელოში გაღმა პაპიძეების უბანში დაახლოებით 500 მ გზის პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
567
სოფელ თაბაგრებში სერის უბნის დაახლოებით 300 მ გზის პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
0
567
სოფ.ვანში გზის პროექტირება
0
2000
სოფელ ხვაშითში ბუზალაძეების უბანში დაახლოებით 1,5კმ გზის საპროექტო სამუშაოები
0
2000
სულ ჯამი
3025883
1625428
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 04
20.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. ჭიათურაში რკინიგზის სადგურის მიმდებარეთ საფეხმავლო ხიდის საპროექტო სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 05
47.300
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება განხორციელდება საყრდენი კედლების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ცუცქირიძის ქ.№3-ში კოტე ნეფარიძის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ გუნდაეთში ვახო მაჩაიძის სახლთან საყრდენი კედლის, ქუთაისის ქ.№15 თან მეგრელიშვილი ლეილას სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ ნავარძეთში საკირეს უბანში ნათელა ბარაბაძის სახლთან საყრდენი კედლის, გაგარინის ქ.№14 კირკიტაძე ანზორის სახლთან საყრდენი კედლის, რუსთაველის ქუჩაზე კლდის თავზე დამცავი ჯებირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქ.№134 ნატო ხარშილაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ერისთავის ქ№21 აკაკი ტატიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ ხრეითში ანა მიხელიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის, სოფელ წირქვალში ამირან მეცხოვრიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის, სოფელ წირქვალში შოთა ნადირაძის სახლთან ნსაყრდენი კედლის, სოფელ წირქვალში ვეფხვია გურულის სახლთან საყრდენი კედლის, თავისუფლების ქ.№9,10,11- თან, , ფრანგიშვილის ქ.№ 16 გიორგი ჩხეიძის სახლთან საყრდენი კედლის, ქუთაისის ქ№48 ვაჟა კამკამიძის სახლთანსაყრდენი კედლის, ინტერნაციონალის ქ.№22-თან, საბჭოს IIშეს. №1 ია კაპანაძის სახლთან საყრდენი კედლის, ტოლსტოის ქ.№14-თან საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში გვალაზურების უბანში დავით ცუცქირიძის საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, გაგარინის ქ.№14 კირკიტაძე ანზორის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. სოფელი ნავარძეთში შეყილაძე მურადის სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქ.№2 აღმაშენებლის №208-ში გურამი ყაველაშვილის სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქ.№21-ში ხახიშვილი ხათუნას სახლის მიმდებარედ, ბაქრაძის ქ №3-ში თინა ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ, ერისთავის მე-4შეს №7-ში თემური ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში უჩა მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის 1შეს №2-ში გრიგოლ ქასრაშვილის სახლის მიმდებარედ, სოფელ ცხრუკვეთში რეზო ბიწაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის №7-ში ციური გურულის სახლის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში ციური მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქუჩაზე რამაზი ციცვიძის სახლის მიმდებარედ, რუსთაველის 1შეს №9-ში მურადი მოდებაძის სახლთის მიმდებარედ, ბერიშვილების უბანში სოფ ნავარძეთში ზურაბ ყიფშიძის სახლის მიმდებარედ, 9 აპრილის №57-ში მაყვალა ქურციკიძის სახლის მიმდებარედ, 9 აპრილის №65-ში კონსტანტინე გაფრინდაშვილის სახლის მიმდებარედ, 9 აპრილის №36-ში გიორგი სამხარაძის სახლის მიმდებარედ, ჭავჭავაძის 1 შეს №6 №4 აღმაშენებლის ქუჩაზე დავით ცუცქირიძის სახლის მიმდებარედ, წმ. გიორგის ქ.№55-ში მერი ნოზაძის სახლის მიმდებარედ, ჩაჩანიძის ჩასახვევში ალიოშა გაბეჩავას სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქუჩა №13-ში ბონდო ნოზაძის სახლის მიმდებარედ, საბჭოს ქუჩა №24-ში თენგიზი ცერცვაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის №22-ში ჩხეიძე ნინოს სახლის მიმდებარედ, ერისთავის ქ №31-ში ლელა ქოჩიაშვილის სახლის მიმდებარედ, სოფელ მორძგვეთში ღვალაძე ასმათის სახლის მიმდებარედ, თბილისის №10-ში ამირან ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ, აღმაშენებლის №127-ში აკაკი თუთარიაშვილის სახლის მიმდებარედ, წმ. გიორგის №8-ში ლელა კაპანაძის სახლის მიმდებარედ, კოსტავას №18-23 ის მიმდებარედ, ერისთავის ქ მე-4 შეს. №7-ში ხვედელიძე თემურის სახლის მიმდებარედ, გოგებაშვილის №3-ში ჩიხელიძე რაფიონის სახლის მიმდებარედ, ბარათაშვილის ქ.№16 ის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში ბესო მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის 1 შეს №3-ში შოთა კიღურაძის სახლის მიმდებარედ, ტყაბლაძის №7-ში დავით მაჭარაშვილის სახლის მიმდებარედ, აღმაშენებლის №194-ში ჭუმბურიძე ვახტანგის სახლის მიმდებარედ, ბათუმის ქ. №10-ში ლელა ქველიაშვილის სახლის მიმდებარედ, წმინდა გიორგის ქ. №35-ში გოჩა ცუცქირიძის სახლის მიმდებარედ, მღვიმევის მე-2 შეს. №12-ში სტანგერი გელაშვილის სახლის მიმდებარედ, წმინდა გიორგის ქ. №38-ში მაია კუპატაძის სახლის მიმდებარედ, ბაქრაძის ქ. №4-6-ში, აღმაშენებლის ქ. №199-ში ზაზა გოგსაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლების საპროექტო სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების მოედნების მოწყობა.
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 06
77.057
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, კიბეებისა და მოედნების კაპიტალურ შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები ქვეპროგრამით განხორციელდება ნაგუთის შუალედურ სადგურზე ტერიტორიის შემოღობვა ობიექტებს გაეწევა საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყლის სისტემების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
2739.392
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა
წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02 01
850.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს ,,ჭიათურის წყალი“
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილირტაცია
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02 02
1889.392
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, სოფ. მორძგვეთის წყალმომარაგების სიტემის რეაბილიტაცია ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
818.100
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.
1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
600.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 02
218.100
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.
მუხლი 14.🔗
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 00
2726.600
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
2500.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ქვათაცვენის ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 02
220.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საშევარდნოს კლდისა და მიმდებარე ფერდობზე ქვათაცვენის პრობლემის აღმოსაფხვრელად შესაბამისი დასკვნისა და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სანიაღვრე არხების აღდგენა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 04
6.600
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ითხვისში მოცრაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები საჩხერის გზატკეცილ №5-7 ის შორის სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები.
მუხლი 15.🔗
განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
6635.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1450-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 798 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
1. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
2. ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
3. ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
4. ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
5. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
6.ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03
1307.120
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.
მუხლი 16.🔗
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
3475.286
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
-ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
-ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
-ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
-სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.
-განხორციელდება თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, უნივერმაღის მიმდებარედ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და თემურ მაღრაძის სახელობის სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
1870.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
1100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის 16 სახეობაში დადის 606 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 79 და ბიჭი 527.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში ცედეფეზე განთავსებული სპორტული კომპლექსის მოწყობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
340.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 165 სპორტსმენს და 12 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
430.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 180 ბავშვს, მათ შორის: გოგო 15 და ბიჭი 165 .
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს. რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 03
1305.286
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები, ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ჭიათურაში თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჩოგბურთის კორტის და სხვადასხვა სპორტული ობიექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები. ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
3982.995
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
2685.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
285.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 366 მოსწავლეს (მათ შორის: 240 გოგო; 136 ბიჭი,საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 84 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
275.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს173 მოსწავლეს (მათ შორის: 123გოგო; 40 ბიჭი,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
195.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 238 ბავშვი(მათ შორის გოგო 151; 87 ბიჭი),სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
350.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
1480.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 786 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 474 და ბიჭი 272).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 03
1017.995
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება ქორწინების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოები და სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტი და მთავარი საკონცერტო დარბაზისათვის სკამების შეძენის თანადაფინანსება, განხორციელდება ქორწინების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის შესასვლელის მოწყობა ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
180.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა.
მუხლი 17.🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
221.400
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;
ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;
ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;
ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 02
32.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის სხვა საჭირო ნივთებისა და მომსახურების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანი
მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
2369.960
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწტობას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1134.260
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
746.260
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
46.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
190.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
150.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
2.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
5.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
274.700
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
63.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
26.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
4.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
22.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
715.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
90.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
140.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
385.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ჭიათურაში ავარიონზე პატარიძის ქუჩაზე განთავსებული ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა, აკრედიტირებული ექსპერტიზის დასკვნის საფძველზე. აგრეთვე გაიცემა დახმარება სოფელ ითხვისში მცხოვრებ დაზარალებულ ოჯახებძე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
78.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები🔗
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის დაზუსტ. გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
35,979.6
10,338.432
25,641.210
44,301.333
14,141.249
30,160.084
40,337.174
10,042.550
30,294.624
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,925.0
0.000
1,925.000
1,698.000
0.000
1,698.000
1,899.000
0.000
1,899.000
ხარჯები
19,620.7
1,267.348
18,353.387
25,533.979
1,674.837
23,859.142
27,975.480
2,097.120
25,878.360
შრომის ანაზღაურება
2,182.2
94.419
2,087.783
3,439.770
99.000
3,340.770
3,883.000
185.000
3,698.000
საქონელი და მომსახურება
1,796.1
839.382
956.742
2,499.790
1,192.418
1,307.372
3,067.120
1,307.120
1,760.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
39.7
0.000
39.707
43.1
0.000
43.050
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
10,479.6
95.413
10,384.195
14,145.352
125.000
14,020.352
17,581.400
195.000
17,386.400
გრანტები
28.6
0.000
28.633
76.000
0.000
76.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,786.6
5.750
1,780.801
2,311.039
10.000
2,301.039
2,295.960
10.000
2,285.960
სხვა ხარჯები
1,397.1
232.384
1,164.732
1,295.228
248.419
1,046.809
1,095.000
400.000
695.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,282.1
9,071.084
7,211.039
18,690.569
12,466.412
6,224.157
12,284.694
7,945.430
4,339.264
ძირითადი აქტივები
16,282.1
9,071.084
7,211.039
18,690.569
12,466.412
6,224.157
12,284.694
7,945.430
4,339.264
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.8
0.000
76.784
76.785
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.8
0.000
76.784
76.785
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,458.7
117.178
3,341.497
5,266.347
120.000
5,146.347
6,271.000
185.000
6,086.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
199.0
0.000
199.000
204.000
0.000
204.000
204.000
0.000
204.000
ხარჯები
3,264.9
117.178
3,147.705
5,073.062
120.000
4,953.062
5,845.000
185.000
5,660.000
შრომის ანაზღაურება
2,182.2
94.419
2,087.783
3,439.770
99.000
3,340.770
3,883.000
185.000
3,698.000
საქონელი და მომსახურება
847.7
22.759
824.981
1,241.842
21.000
1,220.842
1,628.000
0.000
1,628.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
39.7
0.000
39.707
43.1
0.000
43.050
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
20.1
0.000
20.133
26.000
0.000
26.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.3
0.000
84.328
198.600
0.000
198.600
26.000
0.000
26.000
სხვა ხარჯები
90.8
0.000
90.773
123.800
0.000
123.800
255.000
0.000
255.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.0
0.000
117.008
116.500
0.000
116.500
349.000
0.000
349.000
ძირითადი აქტივები
117.0
0.000
117.008
116.500
0.000
116.500
349.000
0.000
349.000
მატერიალური მარაგები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.8
0.000
76.784
76.8
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.8
0.000
76.784
76.8
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,339.7
117.178
3,222.506
5,121.094
120.000
5,001.094
5,641.000
185.000
5,456.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
199.0
0.000
199.000
204.000
0.000
204.000
204.000
0.000
204.000
ხარჯები
3,222.676
117.178
3,105.498
5,004.594
120.000
4,884.594
5,292.000
185.000
5,107.000
შრომის ანაზღაურება
2,182.2
94.419
2,087.783
3,439.770
99.000
3,340.770
3,883.000
185.000
3,698.000
საქონელი და მომსახურება
845.2
22.759
822.481
1,216.424
21.000
1,195.424
1,228.000
0.000
1,228.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
20.1
0.000
20.133
26.0
0.000
26.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.33
0.000
84.328
198.600
0.000
198.600
26.000
0.000
26.000
სხვა ხარჯები
90.77
0.000
90.773
123.8
0.000
123.800
155.000
0.000
155.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.008
0.000
117.008
116.500
0.000
116.500
349.000
0.000
349.000
ძირითადი აქტივები
117.008
0.000
117.008
116.500
0.000
116.500
349.000
0.000
349.000
მატერიალური მარაგები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
611.0
0.000
610.984
968.520
0.000
968.520
1,285.000
0.000
1,285.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
27.000
30.000
30.000
30.000
30.000
ხარჯები
607.185
0.000
607.185
945.520
0.000
945.520
1,198.000
0.000
1,198.000
შრომის ანაზღაურება
413.1
0.000
413.142
671.880
0.000
671.880
835.000
0.000
835.000
საქონელი და მომსახურება
109.2
0.000
109.177
146.640
0.000
146.640
228.000
0.000
228.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.000
პროცენტი
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
0.000
გრანტები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
0.000
1.068
3.200
0.000
3.200
5.000
0.000
5.000
სხვა ხარჯები
83.8
0.000
83.798
123.800
0.000
123.800
130.000
0.000
130.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.799
0.000
3.799
23.000
0.000
23.000
87.000
0.000
87.000
ძირითადი აქტივები
3.8
0.000
3.799
23.000
0.000
23.000
87.000
0.000
87.000
მატერიალური მარაგები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფასეულობები
0.0
0.0
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2,586.0
0.000
2,585.970
3,938.517
0.000
3,938.517
4,127.000
0.000
4,127.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
161.000
163.0
163.000
163.000
163.000
ხარჯები
2,485.0
0.000
2,485.021
3,850.017
0.000
3,850.017
3,865.000
0.000
3,865.000
შრომის ანაზღაურება
1,669.2
0.000
1,669.185
2,600.1
0.000
2,600.050
2,863.000
0.000
2,863.000
საქონელი და მომსახურება
705.5
0.000
705.468
1,030.967
0.000
1,030.967
957.000
0.000
957.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.000
პროცენტი
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
გრანტები
20.1
0.000
20.133
26.0
0.000
26.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
83.3
0.000
83.260
193.0
0.000
193.000
20.000
0.000
20.000
სხვა ხარჯები
7.0
0.000
6.975
0.0
0.000
0.000
25.000
0.000
25.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.9
0.000
100.949
88.5
0.000
88.500
262.000
0.000
262.000
ძირითადი აქტივები
100.9
0.000
100.949
88.5
0.000
88.500
262.000
0.000
262.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
142.7
117.178
25.552
214.057
120.000
94.057
229.000
185.000
44.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.000
11.0
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
130.5
117.178
13.292
209.057
120.000
89.057
229.000
185.000
44.000
შრომის ანაზღაურება
99.9
94.419
5.456
167.8
99.000
68.840
185.000
185.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
30.6
22.759
7.836
38.817
21.000
17.817
43.000
0.000
43.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.000
2.400
0.000
2.400
1.000
0.000
1.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.3
0.000
12.260
5.0
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
12.3
0.000
12.260
5.0
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
116.5
0.000
116.491
129.983
0.000
129.983
580.000
0.000
580.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
39.7
0.000
39.707
53.198
0.000
53.198
503.000
0.000
503.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
10.148
0.000
10.148
350.000
0.000
350.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.8
0.000
76.784
76.8
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.8
0.000
76.784
76.8
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.000
0.000
10.142
0.000
10.142
350.000
0.000
350.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
10.142
0.000
10.142
350.000
0.000
350.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
10.1
0.000
10.142
350.000
0.000
350.000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.0
0.000
0.000
0.006
0.000
0.006
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.006
0.000
0.006
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.006
0.000
0.006
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
116.5
0.000
116.491
119.835
0.000
119.835
130.000
0.000
130.000
ხარჯები
39.7
0.000
39.707
43.050
0.000
43.050
53.000
0.000
53.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
39.7
0.000
39.7
43.1
0.000
43.050
53.0
0.0
53.0
ვალდებულებების კლება
76.8
0.000
76.784
76.8
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.8
0.000
76.784
76.8
0.000
76.785
77.000
0.000
77.000
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
2.5
0.000
2.500
15.270
0.000
15.270
50.000
0.000
50.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
2.5
0.000
2.500
15.270
0.000
15.270
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
2.5
0.000
2.500
15.270
0.000
15.270
50.000
0.000
50.000
01 04
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
18,682.3
8,361.760
10,320.555
21,304.066
11,741.375
9,562.691
13,195.813
7,132.349
6,063.464
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
0.000
151.000
146.0
0.000
146.000
154.000
0.000
154.000
ხარჯები
4,564.697
232.384
4,332.313
4,795.003
248.419
4,546.584
3,950.000
400.000
3,550.000
სუბსიდიები
3,631.5
0.000
3,631.453
4,059.3
0.000
4,059.300
3,550.000
0.000
3,550.000
სხვა ხარჯები
857.7
232.384
625.339
735.7
248.419
487.284
400.000
400.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,117.6
8,129.376
5,988.242
16,509.1
11,492.956
5,016.107
9,245.813
6,732.349
2,513.464
ძირითადი აქტივები
14,117.6
8,129.376
5,988.242
16,509.1
11,492.956
5,016.107
9,245.813
6,732.349
2,513.464
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12,457.9
7,016.993
5,440.921
11,228.743
7,539.322
3,689.421
4,795.668
3,025.883
1,769.785
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
144.3
0.000
144.28900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
144.3
0.000
144.289
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,313.6
7,016.993
5,296.632
11,228.743
7,539.322
3,689.421
4,795.668
3,025.883
1,769.785
ძირითადი აქტივები
12,313.6
7,016.993
5,296.632
11,228.743
7,539.322
3,689.421
4,795.668
3,025.883
1,769.785
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
11,688.0
6,588.568
5,099.424
9,343.922
5,839.623
3,504.299
4,651.311
3,025.883
1,625.428
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
144.3
0.000
144.289
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
144.3
0.000
144.3
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,543.703
6,588.568
4,955.135
9,343.922
5,839.623
3,504.299
4,651.311
3,025.883
1,625.428
ძირითადი აქტივები
11,543.703
6,588.568
4,955.135
9,343.922
5,839.623
3,504.299
4,651.311
3,025.883
1,625.428
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
7.2
0.000
7.217
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
0.000
7.217
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
7.2
0.000
7.217
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
0.6
0.000
0.590
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.000
0.590
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
ძირითადი აქტივები
0.6
0.000
0.590
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
210.1
13.725
196.405
1,274.137
1,113.888
160.249
47.300
0.000
47.300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210.1
13.725
196.405
1,274.137
1,113.888
160.249
47.300
0.000
47.300
ძირითადი აქტივები
210.1
13.725
196.405
1,274.137
1,113.888
160.249
47.300
0.000
47.300
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
552.0
414.700
137.285
609.917
585.811
24.106
77.057
0.000
77.057
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
551.985
414.700
137.285
609.917
585.811
24.106
77.057
0.000
77.057
ძირითადი აქტივები
552.0
414.700
137.285
609.917
585.811
24.106
77.057
0.000
77.057
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
734.6
0.000
734.630
2,239.874
1,136.395
1,103.479
2,739.392
1,519.198
1,220.194
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46.0
0.000
46.000
46.0
0.000
46.000
46.000
0.000
46.000
ხარჯები
698.3
0.000
698.345
767.000
0.000
767.000
850.000
0.000
850.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
698.3
0.000
698.345
767.000
0.000
767.000
850.000
0.000
850.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.285
0.000
36.285
1,472.874
1,136.395
336.479
1,889.392
1,519.198
370.194
ძირითადი აქტივები
36.285
0.000
36.285
1,472.874
1,136.395
336.479
1,889.392
1,519.198
370.194
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
698.3
0.000
698.345
767.000
0.000
767.000
850.000
0.000
850.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
698.3
0.000
698.345
767.000
0.000
767.000
850.000
0.000
850.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
698.3
698.345
767.000
767.000
850.000
850.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
36.3
0.000
36.285
1,472.874
1,136.395
336.479
1,889.392
1,519.198
370.194
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.3
0.000
36.285
1,472.874
1,136.395
336.479
1,889.392
1,519.198
370.194
ძირითადი აქტივები
36.3
0.000
36.285
1,472.874
1,136.395
336.479
1,889.392
1,519.198
370.194
02 02 03
შპს ჭიათურის წყალი
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03
გარე განათება
376.6
0.000
376.572
630.000
0.000
630.000
818.100
0.000
818.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
8.000
ხარჯები
376.572
0.000
376.572
448.600
0.000
448.600
600.000
0.000
600.000
სუბსიდიები
376.6
0.000
376.572
448.6
0.000
448.600
600.000
0.000
600.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
181.400
0.000
181.400
218.100
0.000
218.100
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
181.400
0.000
181.400
218.100
0.000
218.100
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
376.6
0.000
376.572
530.000
0.000
530.000
600.000
0.000
600.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
8.000
8.000
ხარჯები
376.6
0.000
376.572
448.600
0.000
448.600
600.000
0.000
600.000
სუბსიდიები
376.6
376.572
448.600
448.600
600.000
600.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
81.400
0.000
81.400
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
81.400
0.000
81.400
0.000
0.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
218.100
0.000
218.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
218.100
0.000
218.100
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
100.000
0.000
100.000
218.100
0.000
218.100
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2,556.5
0.000
2,556.536
2,843.700
0.000
2,843.700
2,100.000
0.000
2,100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105.0
0.000
105.000
100.0
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
2,556.5
0.000
2,556.536
2,843.700
0.000
2,843.700
2,100.000
0.000
2,100.000
სუბსიდიები
2,556.5
0.000
2,556.536
2,843.700
0.000
2,843.700
2,100.000
0.000
2,100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
2,556.5
0.000
2,556.536
2,843.700
0.000
2,843.700
2,100.000
0.000
2,100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105.0
105.000
100.0
100.000
100.000
100.000
ხარჯები
2,556.5
0.000
2,556.536
2,843.700
0.000
2,843.700
2,100.000
0.000
2,100.000
სუბსიდიები
2,556.5
2,556.536
2,843.700
2,843.700
2,100.000
2,100.000
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
100.5
0.000
100.509
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
55.6
0.000
55.643
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
55.6
0.000
55.6
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.866
0.000
44.866
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
44.866
0.000
44.866
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
657.8
232.384
425.407
738.288
248.419
489.869
400.000
400.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
657.8
232.384
425.407
735.703
248.419
487.284
400.000
400.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
657.8
232.384
425.407
735.7
248.419
487.284
400.000
400.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
2.585
0.000
2.585
0.000
0.000
0.000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
23.6
0.000
23.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
23.6
0.000
23.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
23.6
0.000
23.600
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
117.8
0.000
117.792
177.030
0.000
177.030
400.000
400.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
117.8
0.000
117.792
177.0
0.000
177.030
400.000
400.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
117.8
0.000
117.792
177.0
0.000
177.030
400.000
400.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
516.4
232.384
284.015
561.258
248.419
312.839
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
516.4
232.384
284.015
558.7
248.419
310.254
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
516.4
232.384
284.015
558.7
248.419
310.254
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
2.6
0.000
2.585
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
2.6
0.000
2.585
0.000
0.000
0.000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,753.2
1,112.383
640.775
3,591.495
2,817.239
774.256
2,342.653
2,187.268
155.385
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
75.5
0.000
75.521
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,677.6
1,112.383
565.254
3,591.5
2,817.239
774.256
2,342.653
2,187.268
155.385
ძირითადი აქტივები
1,677.6
1,112.383
565.3
3,591.5
2,817.239
774.256
2,342.653
2,187.268
155.385
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
684.3
317.818
366.480
2,377.770
1,994.285
383.485
1,515.101
1,361.526
153.575
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
684.298
317.818
366.480
2,377.770
1,994.285
383.485
1,515.101
1,361.526
153.575
ძირითადი აქტივები
684.3
317.818
366.5
2,377.770
1,994.285
383.485
1,515.101
1,361.526
153.575
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,068.9
794.565
274.295
1,213.725
822.954
390.771
827.552
825.742
1.810
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
75.5
0.000
75.5
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
993.3
794.565
198.774
1,213.725
822.954
390.771
827.552
825.742
1.810
ძირითადი აქტივები
993.3
794.565
198.774
1,213.725
822.954
390.771
827.552
825.742
1.810
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
45.2
0.000
45.205
31.966
0.000
31.966
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.2
0.000
45.205
31.966
0.000
31.966
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
45.2
0.000
45.205
31.966
0.000
31.966
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2,191.6
58.900
2,132.662
2,766.777
0.000
2,766.777
2,726.600
0.000
2,726.600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
225.0
0.000
225.000
0.000
0.000
0.000
193.000
0.000
193.000
ხარჯები
1,591.0
0.000
1,590.954
2,400.950
0.000
2,400.950
2,460.000
0.000
2,460.000
სუბსიდიები
1,586.1
0.000
1,586.054
2,180.950
0.000
2,180.950
2,240.000
0.000
2,240.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
220.0
0.000
220.000
220.000
0.000
220.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.6
58.900
541.708
365.827
0.000
365.827
266.600
0.000
266.600
ძირითადი აქტივები
600.6
58.900
541.708
365.827
0.000
365.827
266.600
0.000
266.600
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,784.0
0.000
1,783.996
2,341.000
0.000
2,341.000
2,500.000
0.000
2,500.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
225.0
225.000
0.000
0.000
193.000
193.000
ხარჯები
1,590.954
0.000
1,590.954
2,180.950
0.000
2,180.950
2,240.000
0.000
2,240.000
სუბსიდიები
1,586.1
1,586.054
2,181.0
2,180.950
2,240.000
2,240.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.042
0.000
193.042
160.050
0.000
160.050
260.000
0.000
260.000
ძირითადი აქტივები
193.0
0.000
193.042
160.050
0.000
160.050
260.000
0.000
260.000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
0.0
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
220.000
0.000
220.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
220.000
0.000
220.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
220.000
0.000
220.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
102.8
0.000
102.800
56.300
0.000
56.300
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.800
0.000
102.800
56.300
0.000
56.300
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
102.8
0.000
102.8
56.300
0.000
56.300
0.000
0.000
0.000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
304.8
58.900
245.866
149.477
0.000
149.477
6.600
0.000
6.600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
304.8
58.900
245.866
149.5
0.000
149.477
6.600
0.000
6.600
ძირითადი აქტივები
304.8
58.900
245.866
149.5
0.000
149.477
6.600
0.000
6.600
04 00
განათლება
4,434.5
862.952
3,571.563
6,236.127
1,510.866
4,725.261
7,942.120
1,307.120
6,635.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
798.0
0.000
798.000
798.0
0.000
798.000
798.000
0.000
798.000
ხარჯები
4,306.1
816.623
3,489.516
5,862.9
1,171.418
4,691.480
7,942.120
1,307.120
6,635.000
საქონელი და მომსახურება
816.6
816.623
0.000
1,175.9
1,171.418
4.480
1,307.120
1,307.120
0.000
სუბსიდიები
3,475.4
0.000
3,475.361
4,687.0
0.000
4,687.000
6,635.000
0.000
6,635.000
სხვა ხარჯები
14.2
0.000
14.155
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.4
46.329
82.047
373.2
339.448
33.781
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
128.4
46.329
82.047
373.2
339.448
33.781
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
3,543.8
0.000
3,543.822
4,705.000
0.000
4,705.000
6,635.000
0.000
6,635.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
798.0
798.000
798.000
798.000
798.000
798.000
ხარჯები
3,470.361
0.000
3,470.361
4,687.000
0.000
4,687.000
6,635.000
0.000
6,635.000
სუბსიდიები
3,470.361
3,470.361
4,687.000
4,687.000
6,635.000
6,635.000
გრანტები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.5
0.000
73.461
18.000
0.000
18.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
73.5
0.000
73.461
18.000
0.000
18.000
0.000
0.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
6.5
0.000
6.496
6.540
0.000
6.540
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.496
0.000
6.496
6.540
0.000
6.540
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
6.5
0.000
6.496
6.540
0.000
6.540
0.000
0.000
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
884.2
862.952
21.245
1,524.587
1,510.866
13.721
1,307.120
1,307.120
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
835.8
816.623
19.155
1,175.898
1,171.418
4.480
1,307.120
1,307.120
0.000
საქონელი და მომსახურება
816.6
816.623
0.000
1,175.9
1,171.418
4.480
1,307.120
1,307.120
0.000
სუბსიდიები
5.0
5.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
14.2
0.000
14.155
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.4
46.329
2.090
348.689
339.448
9.241
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
48.4
46.329
2.090
348.689
339.448
9.241
0.000
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
5,088.0
836.479
4,251.552
6,341.177
634.008
5,707.169
7,578.281
1,213.081
6,365.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
533.0
0.000
533.000
531.000
0.000
531.000
531.000
0.000
531.000
ხარჯები
3,769.5
0.000
3,769.518
5,015.227
0.000
5,015.227
5,155.000
0.000
5,155.000
საქონელი და მომსახურება
3.8
0.000
3.750
54.1
0.000
54.050
100.000
0.000
100.000
სუბსიდიები
1,655.0
0.000
1,654.999
3,060.402
0.000
3,060.402
4,935.000
0.000
4,935.000
სხვა ხარჯები
191.5
0.000
191.475
127.0
0.000
127.025
120.000
0.000
120.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,318.5
836.479
482.034
1,325.950
634.008
691.942
2,423.281
1,213.081
1,210.200
ძირითადი აქტივები
1,318.5
836.479
482.034
1,325.950
634.008
691.942
2,423.281
1,213.081
1,210.200
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2,192.8
198.549
1,994.234
2,646.335
0.000
2,646.335
3,475.286
529.086
2,946.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.0
0.000
196.000
193.0
0.000
193.000
193.000
0.000
193.000
ხარჯები
1,535.0
0.000
1,534.999
355.0
0.000
2,078.750
2,070.000
0.000
2,070.000
სუბსიდიები
1,535.0
0.000
1,534.999
355.0
0.000
355.000
2,070.000
0.000
2,070.000
გრანტები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
657.8
198.549
459.235
567.6
0.000
567.585
1,405.286
529.086
876.200
ძირითადი აქტივები
657.8
198.549
459.235
567.6
0.000
567.585
1,405.286
529.086
876.200
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,845.1
0.000
1,845.138
1,864.450
0.000
1,864.450
1,870.000
0.000
1,870.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.0
0.000
196.000
193.0
0.000
193.000
193.000
0.000
193.000
ხარჯები
1,535.0
0.000
1,534.999
1,723.8
0.000
1,723.750
1,770.000
0.000
1,770.000
სუბსიდიები
1,535.0
0.000
1,534.999
0.0
0.000
0.000
1,770.000
0.000
1,770.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
310.1
0.000
310.139
140.7
0.000
140.700
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
310.1
0.000
310.139
140.7
0.000
140.700
100.000
0.000
100.000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
1,141.7
0.000
1,141.738
1,172.450
0.000
1,172.450
1,100.000
0.000
1,100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
130.000
130.000
128.000
128.000
128.000
128.000
ხარჯები
844.899
0.000
844.899
1,037.050
0.000
1,037.050
1,000.000
0.000
1,000.000
სუბსიდიები
844.899
844.899
1,037.050
1,037.050
1,000.000
1,000.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.8
0.000
296.839
135.400
0.000
135.400
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
296.8
0.000
296.8
135.400
0.000
135.400
100.000
0.000
100.000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
409.9
0.000
409.875
308.000
0.000
308.000
340.000
0.000
340.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
ხარჯები
407.0
0.000
407.025
307.700
0.000
307.700
340.000
0.000
340.000
სუბსიდიები
407.0
407.025
307.700
307.700
340.000
340.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.000
2.850
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.9
0.000
2.9
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
293.5
0.000
293.525
384.000
0.000
384.000
430.000
0.000
430.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
42.000
41.000
41.000
41.000
41.000
ხარჯები
283.1
0.000
283.075
379.000
0.000
379.000
430.000
0.000
430.000
სუბსიდიები
283.1
283.075
379.000
379.000
430.000
430.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.5
0.000
10.450
5.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
10.5
0.000
10.450
5.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
0.0
0.000
0.000
355.000
0.000
355.000
300.000
0.000
300.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
355.000
0.000
355.000
300.000
0.000
300.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
355.000
355.000
300.000
300.000
გრანტები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
347.6
198.549
149.096
426.885
0.000
426.885
1,305.286
529.086
776.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
347.645
198.549
149.096
426.885
0.000
426.885
1,305.286
529.086
776.200
ძირითადი აქტივები
347.645
198.549
149.096
426.885
0.000
426.885
1,305.286
529.086
776.200
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2,801.1
637.930
2,163.173
3,567.817
634.008
2,933.809
3,982.995
683.995
3,299.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
337.000
0.000
337.000
338.000
0.000
338.000
338.000
0.000
338.000
ხარჯები
2,140.374
0.000
2,140.374
2,809.452
0.000
2,809.452
2,965.000
0.000
2,965.000
საქონელი და მომსახურება
3.8
0.000
3.750
54.1
0.000
54.050
100.000
0.000
100.000
სუბსიდიები
120.000
0.000
120.000
2,705.402
0.000
2,705.402
2,865.000
0.000
2,865.000
გრანტები
8.500
0.000
8.500
50.0
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
97.3
0.000
97.330
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
660.729
637.930
22.799
758.365
634.008
124.357
1,017.995
683.995
334.000
ძირითადი აქტივები
660.729
637.930
22.799
758.365
634.008
124.357
1,017.995
683.995
334.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,933.6
0.000
1,933.553
2,646.000
0.000
2,646.000
2,685.000
0.000
2,685.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
337.0
0.000
337.000
338.000
0.000
338.000
338.000
0.000
338.000
ხარჯები
1,919.3
0.000
1,919.294
2,535.402
0.000
2,535.402
2,685.000
0.000
2,685.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
2,485.402
0.000
2,485.402
2,685.000
0.000
2,685.000
გრანტები
8.5
0.000
8.500
50.0
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.3
0.000
14.259
110.598
0.000
110.598
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
14.3
0.000
14.259
110.598
0.000
110.598
0.000
0.000
0.000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
287.0
0.000
287.000
355.700
0.000
355.700
385.000
0.000
385.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
54.0
54.000
54.000
54.000
54.000
54.000
ხარჯები
285.0
0.000
284.960
347.450
0.000
347.450
385.000
0.000
385.000
სუბსიდიები
285.0
284.960
347.450
347.450
385.000
385.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.000
2.040
8.250
0.000
8.250
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.0
0.000
2.040
8.250
0.000
8.250
0.000
0.000
0.000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
188.3
0.000
188.265
281.000
0.000
281.000
275.000
0.000
275.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.000
29.0
29.000
29.000
29.000
ხარჯები
188.3
0.000
188.265
276.000
0.000
276.000
275.000
0.000
275.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
188.3
188.265
276.000
276.000
275.000
275.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
5.0
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.0
5.0
0.000
5.000
0.0
0.0
0.0
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
68.9
0.000
68.936
198.200
0.000
198.200
195.000
0.000
195.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.000
20.0
20.000
20.000
20.000
ხარჯები
64.0
0.000
64.036
124.852
0.000
124.852
195.000
0.000
195.000
სუბსიდიები
64.0
64.036
124.852
124.852
195.000
195.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
0.000
4.9
73.3
0.000
73.348
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
4.9
0.000
4.9
73.3
0.000
73.348
0.000
0.000
0.000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
285.6
0.000
285.587
329.200
0.000
329.200
350.000
0.000
350.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69.0
69.000
61.0
61.000
61.000
61.000
ხარჯები
283.6
0.000
283.627
322.100
0.000
322.100
350.000
0.000
350.000
სუბსიდიები
283.6
283.627
322.100
322.100
350.000
350.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.000
1.960
7.1
0.000
7.100
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.0
0.000
1.960
7.1
0.000
7.100
0.000
0.000
0.000
05 02 01 05
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
1,095.3
0.000
1,095.265
1,431.900
0.000
1,431.900
1,480.000
0.000
1,480.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
173.0
173.000
174.000
174.000
174.000
174.000
ხარჯები
1,089.906
0.000
1,089.906
1,415.000
0.000
1,415.000
1,480.000
0.000
1,480.000
სუბსიდიები
1,089.9
1,089.906
1,415.0
1,415.000
1,480.000
1,480.000
გრანტები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.359
0.000
5.359
16.900
0.000
16.900
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.4
0.000
5.359
16.900
0.000
16.900
0.000
0.000
0.000
05 02 01 06
თეატრი
8.5
0.000
8.500
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
8.500
0.000
8.500
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
8.5
0.000
8.500
50.0
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
17.1
0.000
17.050
54.050
0.000
54.050
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
17.050
0.000
17.050
54.050
0.000
54.050
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
3.8
0.000
3.750
54.050
0.000
54.050
100.000
0.000
100.000
სხვა ხარჯები
13.3
0.000
13.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
730.5
637.930
92.570
647.767
634.008
13.759
1,017.995
683.995
334.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
84.030
0.000
84.030
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
646.470
637.930
8.540
647.767
634.008
13.759
1,017.995
683.995
334.000
ძირითადი აქტივები
646.5
637.930
8.540
647.767
634.008
13.759
1,017.995
683.995
334.000
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
0.000
120.000
220.000
0.000
220.000
180.000
0.000
180.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
120.000
0.000
120.000
220.000
0.000
220.000
180.000
0.000
180.000
სუბსიდიები
120.0
120.000
220.0
220.000
180.000
180.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
94.1
0.000
94.145
127.025
0.000
127.025
120.000
0.000
120.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
94.1
0.000
94.145
127.025
0.000
127.025
120.000
0.000
120.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
94.1
0.000
94.145
127.0
0.000
127.025
120.000
0.000
120.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2,124.5
101.163
2,023.381
2,386.839
135.000
2,251.839
2,623.360
205.000
2,418.360
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
0.000
19.000
19.0
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
2,124.5
101.163
2,023.381
2,386.839
135.000
2,251.839
2,623.360
205.000
2,418.360
საქონელი და მომსახურება
47.6
0.000
47.590
28.0
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
სუბსიდიები
131.7
95.413
36.328
157.7
125.000
32.700
221.400
195.000
26.400
სოციალური უზრუნველყოფა
1,702.2
5.750
1,696.473
2,112.439
10.000
2,102.439
2,269.960
10.000
2,259.960
სხვა ხარჯები
243.0
0.000
242.990
88.7
0.000
88.700
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
179.3
95.413
83.918
185.700
125.000
60.700
253.400
195.000
58.400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
0.000
19.000
19.0
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
179.3
95.413
83.918
185.700
125.000
60.700
253.400
195.000
58.400
საქონელი და მომსახურება
47.6
0.000
47.590
28.0
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
სუბსიდიები
131.7
95.413
36.328
157.7
125.000
32.700
221.400
195.000
26.400
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
131.7
95.413
36.328
157.700
125.000
32.700
221.400
195.000
26.400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
131.7
95.413
36.328
157.700
125.000
32.700
221.400
195.000
26.400
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
131.7
95.413
36.328
157.7
125.000
32.700
221.400
195.000
26.400
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
47.6
0.000
47.590
28.000
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
19.000
19.0
19.000
19.000
19.000
ხარჯები
47.6
0.000
47.590
28.000
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
საქონელი და მომსახურება
47.6
0.000
47.590
28.0
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
1,945.2
5.750
1,939.463
2,201.139
10.000
2,191.139
2,369.960
10.000
2,359.960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,945.2
5.750
1,939.463
2,201.139
10.000
2,191.139
2,369.960
10.000
2,359.960
სოციალური უზრუნველყოფა
1,702.2
5.750
1,696.473
2,112.439
10.000
2,102.439
2,269.960
10.000
2,259.960
სხვა ხარჯები
243.0
0.000
243.0
88.7
0.000
88.700
100.0
0.0
100.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1,010.0
0.000
1,009.979
1,240.000
0.000
1,240.000
1,134.260
0.000
1,134.260
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,009.979
0.000
1,009.979
1,240.000
0.000
1,240.000
1,134.260
0.000
1,134.260
სოციალური უზრუნველყოფა
1,001.159
0.000
1,001.159
1,240.000
0.000
1,240.000
1,134.260
0.000
1,134.260
სხვა ხარჯები
8.8
0.000
8.8
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
648.2
0.000
648.229
850.000
0.000
850.000
746.260
0.000
746.260
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
648.229
0.000
648.229
850.000
0.000
850.000
746.260
0.000
746.260
სოციალური უზრუნველყოფა
639.409
0.000
639.409
850.000
0.000
850.000
746.260
0.000
746.260
სხვა ხარჯები
8.8
0.000
8.8
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
46.6
0.000
46.560
46.200
0.000
46.200
46.000
0.000
46.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
46.560
0.000
46.560
46.200
0.000
46.200
46.000
0.000
46.000
სოციალური უზრუნველყოფა
46.6
0.000
46.560
46.200
0.000
46.200
46.000
0.000
46.000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
173.9
0.000
173.890
183.800
0.000
183.800
190.000
0.000
190.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
173.9
0.000
173.890
183.800
0.000
183.800
190.000
0.000
190.000
სოციალური უზრუნველყოფა
173.9
0.000
173.890
183.800
0.000
183.800
190.000
0.000
190.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
140.6
0.000
140.600
158.000
0.000
158.000
150.000
0.000
150.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
140.6
0.000
140.600
158.000
0.000
158.000
150.000
0.000
150.000
სოციალური უზრუნველყოფა
140.6
0.000
140.600
158.000
0.000
158.000
150.000
0.000
150.000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
0.7
0.000
0.700
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.7
0.000
0.700
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.7
0.000
0.700
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
0.8
0.750
0.000
5.500
5.000
0.500
5.000
5.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.8
0.750
0.000
5.500
5.000
0.500
5.000
5.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.750
0.000
5.500
5.000
0.500
5.000
5.000
0.000
06 02 03
უფასო სასადილო
185.1
0.000
185.064
213.019
0.000
213.019
274.700
0.000
274.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
185.1
0.000
185.064
213.019
0.000
213.019
274.700
0.000
274.700
სოციალური უზრუნველყოფა
185.1
0.000
185.064
213.019
0.000
213.019
274.700
0.000
274.700
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
50.2
5.000
45.200
60.500
5.000
55.500
63.000
5.000
58.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
50.2
5.000
45.200
60.500
5.000
55.500
63.000
5.000
58.000
სოციალური უზრუნველყოფა
50.2
5.000
45.200
60.500
5.000
55.500
63.000
5.000
58.000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
23.0
0.000
23.000
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
23.000
0.000
23.000
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
სოციალური უზრუნველყოფა
23.0
0.000
23.000
25.000
0.000
25.000
26.000
0.000
26.000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
8.0
5.000
3.000
14.500
5.000
9.500
11.000
5.000
6.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
8.000
5.000
3.000
14.500
5.000
9.500
11.000
5.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
8.000
5.000
3.000
14.500
5.000
9.500
11.000
5.000
6.000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1.6
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
1.6
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
17.6
0.000
17.600
17.000
0.000
17.000
22.000
0.000
22.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
17.6
0.000
17.600
17.000
0.000
17.000
22.000
0.000
22.000
სოციალური უზრუნველყოფა
17.6
0.000
17.600
17.000
0.000
17.000
22.000
0.000
22.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
508.6
0.000
508.620
515.420
0.000
515.420
715.000
0.000
715.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
508.6
0.000
508.620
515.420
0.000
515.420
715.000
0.000
715.000
სოციალური უზრუნველყოფა
274.5
0.000
274.450
515.420
0.000
515.420
715.000
0.000
715.000
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
64.3
0.000
64.300
60.000
0.000
60.000
90.000
0.000
90.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
64.3
0.000
64.300
60.000
0.000
60.000
90.000
0.000
90.000
სოციალური უზრუნველყოფა
64.300
0.000
64.300
60.000
0.000
60.000
90.000
0.000
90.000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
106.4
0.000
106.400
109.000
0.000
109.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
106.4
0.000
106.400
109.000
0.000
109.000
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
106.4
0.000
106.400
109.000
0.000
109.000
100.000
0.000
100.000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
101.9
0.000
101.900
108.850
0.000
108.850
140.000
0.000
140.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
101.9
0.000
101.900
108.850
0.000
108.850
140.000
0.000
140.000
სოციალური უზრუნველყოფა
101.9
0.000
101.900
108.850
0.000
108.850
140.000
0.000
140.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 05 04
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
236.0
0.000
236.020
237.570
0.000
237.570
385.000
0.000
385.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
236.0
0.000
236.020
237.570
0.000
237.570
385.000
0.000
385.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
0.000
1.850
237.570
0.000
237.570
385.000
0.000
385.000
სხვა ხარჯები
234.2
0.0
234.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
116.6
0.000
116.600
88.700
0.000
88.700
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
116.6
0.000
116.600
88.700
0.000
88.700
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
116.6
0.000
116.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
88.7
0.000
88.700
100.000
0.000
100.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
74.0
0.000
74.000
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
74.0
0.000
74.000
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
სოციალური უზრუნველყოფა
74.0
0.000
74.000
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
06 02 08
რეგრესის პენია
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
“
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი