3.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
20,063.4
|
38,986.4
|
33,654.7
|
11,975.8
|
21,678.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
146
|
147
|
147
|
|
147
|
|
|
ხარჯები
|
9,314.4
|
13,434.1
|
15,116.4
|
307.8
|
14,808.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,619.5
|
2,845.8
|
3,290.4
|
|
3,290.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,523.0
|
25,295.9
|
18,281.8
|
11,668.0
|
6,613.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
226.1
|
256.5
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,800.5
|
4,809.2
|
5,511.2
|
|
5,511.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137
|
138
|
138
|
|
138
|
|
|
ხარჯები
|
2,489.0
|
3,975.5
|
4,705.5
|
|
4,705.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,530.1
|
2,714.1
|
3,135.0
|
|
3,135.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85.5
|
577.2
|
549.2
|
|
549.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
226.0
|
256.5
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
589.5
|
1,114.3
|
1,300.7
|
|
1,300.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
33
|
33
|
|
33
|
|
|
ხარჯები
|
589.5
|
1,103.9
|
1,285.2
|
|
1,285.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
445.5
|
811.0
|
919.0
|
|
919.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
10.4
|
15.5
|
|
15.5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,820.6
|
3,163.2
|
3,658.4
|
|
3,658.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105
|
105
|
105
|
|
105
|
|
|
ხარჯები
|
1,735.1
|
2,596.4
|
3,124.7
|
|
3,124.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,084.6
|
1,903.1
|
2,216.0
|
|
2,216.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85.5
|
566.8
|
533.7
|
|
533.7
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
50.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
50.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4.2
|
7.4
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.2
|
7.4
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
36.2
|
97.2
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
97.2
|
120.0
|
|
120.0
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
350.0
|
377.1
|
377.1
|
|
377.1
|
|
|
ხარჯები
|
124.0
|
120.6
|
120.6
|
|
120.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
226.0
|
256.5
|
256.5
|
|
256.5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
99.3
|
141.7
|
185.0
|
|
185.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.3
|
141.7
|
185.0
|
|
185.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
89.4
|
131.7
|
155.4
|
|
155.4
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
99.3
|
141.7
|
185.0
|
|
185.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.3
|
141.7
|
185.0
|
|
185.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
89.4
|
131.7
|
155.4
|
|
155.4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
12,116.3
|
26,043.9
|
19,392.5
|
10,429.6
|
8,962.9
|
|
|
ხარჯები
|
2,315.5
|
3,292.9
|
3,010.2
|
|
3,010.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,800.8
|
22,751.0
|
16,382.3
|
10,429.6
|
5,952.7
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8,609.1
|
18,955.5
|
13,899.1
|
9,281.5
|
4,617.6
|
|
|
ხარჯები
|
18.0
|
32.5
|
35.7
|
|
35.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,591.1
|
18,923.0
|
13,863.4
|
9,281.5
|
4,581.7
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,273.8
|
4,289.8
|
3,997.5
|
52.0
|
3,945.5
|
|
|
ხარჯები
|
2,282.1
|
3,195.4
|
2,861.7
|
|
2,861.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
991.7
|
1,094.4
|
1,135.8
|
52.0
|
1,083.8
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
651.6
|
1,227.3
|
726.5
|
44.5
|
682.0
|
|
|
ხარჯები
|
648.3
|
1,227.3
|
682.0
|
|
682.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
44.5
|
44.5
|
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
548.5
|
495.3
|
532.3
|
|
532.3
|
|
|
ხარჯები
|
394.3
|
472.2
|
532.3
|
|
532.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
154.2
|
23.1
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
473.4
|
713.7
|
596.4
|
|
596.4
|
|
|
ხარჯები
|
459.4
|
525.8
|
596.4
|
|
596.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.0
|
187.9
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
1,198.0
|
1,128.0
|
1,178.0
|
|
1,178.0
|
|
|
ხარჯები
|
755.3
|
967.5
|
1,051.0
|
|
1,051.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
442.7
|
160.5
|
127.0
|
|
127.0
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
402.3
|
725.5
|
964.3
|
7.5
|
956.8
|
|
|
ხარჯები
|
24.8
|
2.6
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
377.5
|
722.9
|
964.3
|
7.5
|
956.8
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
121.9
|
2,226.1
|
728.1
|
446.3
|
281.8
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106,5
|
2,161.1
|
615.3
|
446,3
|
169.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
111.5
|
572.5
|
767.8
|
649.8
|
118.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111.5
|
572.5
|
767.8
|
649.8
|
118.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,690.3
|
4,058.0
|
4,146.4
|
828.3
|
3,318.1
|
|
|
ხარჯები
|
2,339.7
|
3,135.3
|
3,554.9
|
307.8
|
3,247.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
350.6
|
922.7
|
591.5
|
520.5
|
71.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
2,172.5
|
2,813.0
|
3,120.0
|
|
3,120.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,040.8
|
2,813.0
|
3,120.0
|
|
3,120.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
131.7
|
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
84.8
|
472.6
|
222.4
|
151.4
|
71.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84.8
|
472.6
|
222.4
|
151.4
|
71.0
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
74.8
|
94.9
|
127.1
|
|
127.1
|
|
|
ხარჯები
|
74.8
|
94.9
|
127.1
|
|
127.1
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
358,2
|
677.5
|
676.9
|
676.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
224.1
|
227.4
|
307.8
|
307.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134.1
|
450.1
|
369.1
|
369.1
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1445.9
|
2,623.2
|
2,941.9
|
717.9
|
2,224.0
|
|
|
ხარჯები
|
1170.7
|
1,690.4
|
2,183.1
|
|
2,183.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
275.2
|
932.8
|
758.8
|
717.9
|
40.9
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
509.5
|
1,221.8
|
1,220.9
|
717.9
|
503.0
|
|
|
ხარჯები
|
240.2
|
334.0
|
463.9
|
|
463.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
269.3
|
887.8
|
757.0
|
717.9
|
39.1
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
240.2
|
334.0
|
463.9
|
|
463.9
|
|
|
ხარჯები
|
240.2
|
334.0
|
463.9
|
|
463.9
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
269.3
|
887.8
|
757.0
|
717.9
|
39.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
269.3
|
887.8
|
757.0
|
717.9
|
39.1
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
802.6
|
1,123.0
|
1,473.4
|
|
1,473.4
|
|
|
ხარჯები
|
796.7
|
1,098.0
|
1,471.6
|
|
1,471.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
25.0
|
1.8
|
|
1.8
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
802.6
|
1,123.0
|
1,473.4
|
|
1,473.4
|
|
|
ხარჯები
|
796.7
|
1,098.0
|
1,471.6
|
|
1,471.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
25.0
|
1.8
|
|
1.8
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
103.8
|
236.1
|
207.0
|
|
207.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.8
|
216.1
|
207.0
|
|
207.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
20.0
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
10.0
|
22.3
|
20.6
|
|
20.6
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
22,3
|
20.6
|
|
20.6
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
911.1
|
1,310.4
|
1,477.7
|
|
1,477.7
|
|
|
ხარჯები
|
900.2
|
1,198.2
|
1,477.7
|
|
1,477.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.9
|
112.1
|
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
74.9
|
181.1
|
200.0
|
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
64.0
|
69.0
|
200.0
|
|
200.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.9
|
112.2
|
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
836.2
|
1,129.2
|
1,277.7
|
|
1,277.7
|
|
|
ხარჯები
|
836.2
|
1129.2
|
1,277.7
|
|
1,277.7
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
389.9
|
522.8
|
614.5
|
|
614.5
|
|
|
ხარჯები
|
389.9
|
522.8
|
614.5
|
|
614.5
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
250.1
|
256.5
|
280.7
|
|
280.7
|
|
|
ხარჯები
|
250.1
|
256.5
|
280.7
|
|
280.7
|
|
06 02 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
18.2
|
40.6
|
34.0
|
|
34.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.2
|
40.6
|
34.0
|
|
34.0
|
|
06 02 05
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
0.8
|
1.0
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
1.0
|
1.0
|
|
1.0
|
|
06 02 07
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება
|
177.2
|
308.3
|
347.5
|
|
347.5
|
|
|
ხარჯები
|
177.2
|
308.3
|
347.5
|
|
347.5
|
|
06 02 08
|
სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება
|
|
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
10.0
|
|
10.0
|
|