„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 |
|
2023 წლის 1 სექტემბერი ქ. ლაგოდეხი |
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის № 27 დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:“ 2. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-14, მე-16, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 28978,7 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 18534,3 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8584,4 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1860,0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 15507,6 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 18305,7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 18729,8 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 424,1 ათასი ლარით ათას ლარში
ათას ლარში
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით . ათას ლარში
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 5521,6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 13471,1 ათასი ლარით: ათას ლარში
2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 5 765 763 ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 1 720 667 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 4 045 096 ლარს. თავი II ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 18354,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
წყლის სისტემების განვითარება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 675.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 02 |
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა /რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა -პატრონობას . პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე , მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში . წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან . ესენია : სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა . ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები , ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან .წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური /ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია , ახლის მოწყობა ), ასევე , მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია ). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას , იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან , ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას . პროგრამის მიზანია : - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება ; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს ; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად . |
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 115.0 |
|
02 02 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას , რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას : მუნიციპალიტეტის სოფლების არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა -შეკეთება ; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა ; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება , ახლით ჩანაცვლება .ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები , დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა , შედუღება , ურდულების შეცვლა , ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა , ჭების მოწესრიგება , გასუფთავება და სხვა . ქვეპროგრამის მიზანია : სოფლის მოსახლეობის , ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგება . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 560.4 |
|
02 02 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების , სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა /რეაბილიტაციას . ქვეპროგრამის მიზანია : - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება ; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს ; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად . |
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,187.1 |
|
02 03 |
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას . პროგრამის მიზანია : ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება . |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 317.5 |
|
02 03 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა პატრონობა , დაზიანებული სანათების ამოცვლა , ძველი ამორტიზებული ბოძების ამოცვლა , შეკეთება . ქვეპროგრამის მიზანია : ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
გამართული გარე განათების სისტემა , ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტი . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათების ქსელის მოწყობა -რებილიტაცია |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 869.6 |
|
02 03 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები , მაგისტრალები ) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა . ქვეპროგრამის მიზანია : ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 217.2 |
|
02 05 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა : ქვეპროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა : |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 100.0 |
|
02 05 03 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება . ქვეპროგრამის მიზანია : ტრადიციული , კულტურული -სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა , მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ; |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 2,501.6 |
|
02 06 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლებში
მუნიციპალიტეტს
გამოეყოფა
სპეციალური
ტრანსფერი
, რომლის
გაანგარიშებაც
ხდება
შემდეგი
პრინციპით
:
მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა , მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის ) პრობლემების გადაწყეტაში ; |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება , რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის ) მოსახლეობის უმრავლესობა |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 2,035.8 |
|
02 07 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის , ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება . 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში , პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები . ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით . პროგრამის მიზანია : სტიქიის პრევენცია . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
უსაფრთხოების
გაზრდა
; |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 500.0 |
|
02 08 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა . ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას . პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების ) სამუშაოების შესყიდვა . პროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა . ასევე , პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით . ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი , ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს ). |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 687.0 |
|
02 09 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა , რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის , მ .შ . საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების , შშმ პირების სწრაფ , უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით , რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება . პროგრამის მიზანია : მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება . მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე , კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 687.0 |
|
02 09 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა /მონიშვნა , ტაბლოების მოწყობა და სხვა . ქვეპროგრამის მიზანია : მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე , გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის . |
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2622,6 ათასი ლარი . დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით :
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2023 წლის გეგმა |
დაფინანსება 2023-2026 წლებზე |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2,622.6 |
7,732.6 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1,334.5 |
5,394.5 |
|
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება |
178.0 |
928.0 |
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
1,010.1 |
1,010.1 |
|
03 04 |
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები |
100.0 |
400.0 |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,334.5 |
|
03 01 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში 3 ერთეული მერსედესის ტიპის , 2 ერთეული ფოტონის ტიპის და 1 ერთეული ჯაკ ის ავტომანქანით სისტემატურად ხორციელდება ქ . ლაგოდეხიდან და მუნიცპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა , ქ . ლაგოდეხში მდებარე ქუჩებისა და სკვერების დაგვა -დასუფთავება . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა შედგენს 605 ერთეულს მათ შორის ქალაქში განთავსებულია 345 ერთეული ხოლო მუნიციპალიტეტის სოფლებში 260 ერთეული . პერიოდულად იწმინდება ქალაქში და სოფლებში არსებული სანიაღვრე არხები , ასევე ხორციელდება ცენტრალური საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება . პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა , ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა -შენახვა . პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა (ა )იპ სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს , მათ შორის პერსონალის ხელფასებს . პროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონის მიღწევა . |
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 178.0 |
|
03 02 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი , ასევე მრავალწლიანი ნარგავებისა და ყვავილების შესყიდვას ,, ტრომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში , პარკებში , გაზონებზე , სოფლების გზის გვერდეულებზე და სხვა .საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა , , ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით ,ირწყვება პარკები და გაზონები , ნიადაგი მდიდრდება სასუქით , ნარგავები იწამლება სხვადასხვა წამლით , სარეველა მცენარეები იწამლება ბალახსაწინააღმდეგო წამლით , მიმდინარეობს ხეების ჭრა ვარჯის ფორმირებები , ტერიტორიების თიბვა , და სხვა , რისთვისაც ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს , საჭრელებს , სათიბებს და სხვა . პროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა პატრონობა . |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი . |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,010.1 |
|
03 03 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში განხორცილდება 2 ერთეული სატვირთო ავტომობილის და 1 ამწე კალათის შეძენა . პროგრამის მიზანია : კომუნალური მეურნების მოწესრიგება . |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
მოწესრიგებული კომუნალური მეურნეობა . |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 100.0 |
|
03 04 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება . პროგრამის მიზანია : უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა . |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი . |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2137,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2023 წლის გეგმა |
დაფინანსება 2023-2026 წლებზე |
|
05 00 |
კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი |
2,137.0 |
7,207.5 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
616.3 |
1,016.3 |
|
05 01 01 |
სპორტული
დაწესებულებების
|
82.9 |
402.9 |
|
05 01 02 |
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება |
20.0 |
100.0 |
|
05 01 03 |
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
513.5 |
513.5 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1,492.5 |
5,853.0 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
1,114.0 |
4,489.0 |
|
05 02 02 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
288.5 |
1,154.0 |
|
05 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში |
50.0 |
50.0 |
|
05 02 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
40.0 |
160.0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
28.1 |
173.1 |
|
05 04 |
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების “ დაფინანსება /თანადაფინანსება |
55.0 |
220.0 |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
სპორტის სფეროს განვითარება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 616.3 |
|
05 01 |
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რებილიტაცია , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება და ა (ა )იპ „კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი “ის სუბსიდირება . ქვეპროგრამის მიზანია : სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა , სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ; |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა , ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 82.9 |
|
05 01 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა (ა )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას , ესენია : ფეხბურთი (287ბავშვი , გოგო 28, ბიჭი 258); ქართული ჭიდაობა (63 ბავშვი , გოგო 18, ბიჭი 45); ძიუდო (57 ბავშვი ბიჭები 42, გოგო 15); ჭადრაკი (10 ბავშვი , გოგო -7, ბიჭი -3); კალათბურთი (71 ბავშვი გოგო -20 ბიჭი 51). კრივი (36 ბავშვი გოგო -16, ბიჭი -20), ფრენბურთი (68 ბავში , გოგო -28 ბიჭი -40) ხელბურთი (16 ბავში გოგო -6, ბიჭი -10) სულ ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ეუფლება 608 ბავშვი , რომელთაც სამწვრთნელო ვარჯიშები უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ . სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა . ქვეპროგრამის მიზანია : სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ; სულიერად და ფიზიკურად განვითარებული პიროვნების ფორმირება ; სპორტული ტრადიციების დაცვა , გაღრმავება , თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა , სპორტის განვითარება ; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ; |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა , ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 20.0 |
|
05 01 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება . ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების , სამოქალაქო აქტიურობის , სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით . (დამტკიცებული წესის შესაბამისად ). ქვეპროგრამის მიზანია : საქართველოს სახელით მოასპარეზე , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა (ა )იპ კულტურის , სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ა (ა )იპ კულტურის , სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 513.5 |
|
05 01 03 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია . ქვეპროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება , რათა ხელი შეეწყოს მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არის გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობაში გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი , რომლებიც ეწევიან ჯანსაღი ცხოვრების წესს . |
კოდი
პროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
1,492.5
05 02
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ა (ა )იპ „კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი “-ის და ა (ა )იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება “-ის სუბსიდირება , ასევე სხვდასხვა კულტურული ობიექტების მშენებლობა -რებილიტაცია .
პროგრამის მიზანია :
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,114.0 |
|
05 02 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა (ა )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის , სპორტისა და ახალგარდული სამსახური . სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს , ფესტივალებს , ლიტერატურულ შემოქმედებითი საღამოებს ; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას ; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას . ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას . ქვეპროგრამის მიზანია : კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება , პატივისცემა და განვითარება ; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა , მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა , განვითერაბა ; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა ; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება , მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა , ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობი სკულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ; შედეგად გაზრდილი იქნება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია . |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 288.5 |
|
05 02 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა (ა )იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილდება ქ . ლაგოდეხის , სოფ . აფენის , სოფ . ლელიანის და სოფ . ვარდისუბნის სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირება . სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები , ხოლო სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას , ხატვას , კომპოზიციას , გობელენს , ხელოვნებათმცოდნეობას . სკოლებში განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 208 ბავშვი აქედან 129 გოგო და 79 ბიჭი . სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები ) 40 თანამშრომელს აქედან 36 ქალი და 4 მამაკაცი . სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია : შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა ; სიმღერის , ფოლკლორის , კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე ; უფასო , საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა ; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში , კონკურსებში , როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად . სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა . სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 50.0 |
|
05 02 03 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია . ქვეპროგრამის მიზანია : ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობა , რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების დაინტერესების გაზრდას მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების მიმართ . |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არსებული კულტურული ობიექტები არის კეთლმოწობილი , შესაბამისად მუნიციაპლიტეტში გაზრდილია ვიზიტორთა რიცხვი , ასევე გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის დაინტერესება კულტურული ობიექტების მიმართ . |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 28.1 |
|
05 03 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა (ა )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა , ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია , ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა , ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში , ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებია . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები , ფესტივალები , გასართობი , შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები , ლაშქრობები . პროგრამის მიზანია : ახალგაზრდობის მხარდაჭერა , რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას , მათი საქმიანობის სტიმულირებას . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 16 შემეცნებით საგანმანათლებლო და 5 გასართობი პროექტი . მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური , ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა , ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა . პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ლაშქრობები , არქეოლოგიური და ახალგაზრდული ბანაკები . |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები . ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებაში . ხდება მათი ნიჭისა და უნარების გამოვლენა . |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების “ დაფინანსება /თანადაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 55.0 |
|
05 04 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ერთჯერადი ან მრავალჯერადი ახალგაზრდული ღონისძიებ (ებ )ის (განათლების , კულტურის , სპორტის , ბანაკების და სხვა ) ორგანიზება , არაფორმალური განათლება (ტრენინგი /სემინარი ), საერთაშორისო და ადგილობრივი გაცვლითი ახალგაზრდული პროგრამების ორგანიზება და მათში მონაწილეობა , ახალგაზრდული მეწარმეობის მხარდაჭერა , ინოვაციური იდეის მხარდაჭერა , სოციალურ სფეროში განსახორციელებელი ისეთი აქტივობა , რომელიც არ ხორციელდება ადგილობრივი და სახელმწიფო სხვა პროგრამის ფარგლებში , ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა , გენდერული საკითხები , ჯანდაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია , მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარება რომელიც გამომდინარეობს ახალგაზრდების ინტერესებიდან , გარემოსდაცვითი საკითხები , აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების განვითარებისთვის საჭირო სხვა პროექტების განხორციელება დამტკიცებული წესის მიხედვით . ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოებს შეუძლიათ პროექტი განახორციელონ ინდივიდუალურად ან ერთობლივად . პროგრამის მიზანია : ახალგაზრდა ელექტორატის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და კვალიფიკაციის გაზრდა , ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სისტემური ინსტიტუციური დიალოგისა და თანამშრომლობის გზით . |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესებში ჩართული ახალგაზრდები |
ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათ . ლარში
|
პროგრა მული კოდი |
დასახელება |
სულ |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|||||
|
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||||
|
საკუთარი შემოსავ ლები |
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი |
27,708.1 |
15,431.3 |
12,276.9 |
32,955.4 |
19,726.1 |
13,229.2 |
35,008.7 |
26,238.6 |
8,770.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
128.0 |
128.0 |
- |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
11,034.4 |
9,103.8 |
1,930.6 |
12,850.8 |
12,609.0 |
241.8 |
15,507.6 |
15,467.6 |
40.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,548.1 |
1,548.1 |
- |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
3,167.0 |
3,167.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,491.0 |
1,446.4 |
44.6 |
2,446.9 |
2,365.0 |
81.9 |
2,926.3 |
2,886.3 |
40.0 |
|
|
პროცენტები |
38.4 |
38.4 |
- |
36.8 |
36.8 |
- |
31.1 |
31.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
5,040.2 |
5,040.2 |
- |
6,505.7 |
6,505.7 |
- |
7,679.2 |
7,679.2 |
- |
|
|
გრანტები |
75.7 |
75.7 |
- |
119.6 |
119.6 |
- |
165.0 |
165.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
597.9 |
597.9 |
- |
627.5 |
627.5 |
- |
701.2 |
701.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,243.0 |
357.0 |
1,886.0 |
728.4 |
568.5 |
159.9 |
837.8 |
837.8 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,599.4 |
6,253.1 |
10,346.3 |
20,030.2 |
7,042.8 |
12,987.4 |
19,416.8 |
10,686.7 |
8,730.1 |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
2,499.7 |
2,499.7 |
- |
3,488.9 |
3,488.9 |
- |
5,145.3 |
5,145.3 |
- |
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
128.0 |
128.0 |
- |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,384.8 |
2,384.8 |
- |
3,389.9 |
3,389.9 |
- |
4,797.8 |
4,797.8 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,548.1 |
1,548.1 |
- |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
3,167.0 |
3,167.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
610.0 |
610.0 |
- |
811.5 |
811.5 |
- |
1,175.7 |
1,175.7 |
- |
|
|
პროცენტები |
38.4 |
38.4 |
- |
36.8 |
36.8 |
- |
31.1 |
31.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2.0 |
2.0 |
- |
11.1 |
11.1 |
- |
17.5 |
17.5 |
- |
|
|
გრანტები |
29.5 |
29.5 |
- |
39.6 |
39.6 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
100.5 |
100.5 |
- |
11.6 |
11.6 |
- |
5.5 |
5.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
56.2 |
56.2 |
- |
93.4 |
93.4 |
- |
346.0 |
346.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
40.6 |
40.6 |
- |
24.6 |
24.6 |
- |
263.1 |
263.1 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,295.7 |
2,295.7 |
- |
3,377.7 |
3,377.7 |
- |
4,788.8 |
4,788.8 |
- |
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
128.0 |
128.0 |
- |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,255.1 |
2,255.1 |
- |
3,353.0 |
3,353.0 |
- |
4,525.7 |
4,525.7 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,548.1 |
1,548.1 |
- |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
3,167.0 |
3,167.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
610.0 |
610.0 |
- |
811.5 |
811.5 |
- |
1,175.7 |
1,175.7 |
- |
|
|
პროცენტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.0 |
9.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2.0 |
2.0 |
- |
11.1 |
11.1 |
- |
17.5 |
17.5 |
- |
|
|
გრანტები |
29.5 |
29.5 |
- |
39.6 |
39.6 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
9.3 |
9.3 |
- |
11.6 |
11.6 |
- |
5.5 |
5.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
56.2 |
56.2 |
- |
93.4 |
93.4 |
- |
96.0 |
96.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
40.6 |
40.6 |
- |
24.6 |
24.6 |
- |
263.1 |
263.1 |
- |
|
|
01 01 01 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
597.5 |
597.5 |
- |
995.0 |
995.0 |
- |
1,440.6 |
1,440.6 |
- |
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
7.0 |
7.0 |
- |
7.0 |
7.0 |
|||||
|
ხარჯები |
596.9 |
596.9 |
- |
989.8 |
989.8 |
- |
1,232.5 |
1,232.5 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
397.4 |
397.4 |
692.8 |
692.8 |
870.0 |
870.0 |
- |
|||
|
საქონელი და მომსახურება |
145.1 |
145.1 |
- |
216.6 |
216.6 |
- |
272.5 |
272.5 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1.4 |
1.4 |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
- |
- |
||
|
სხვა ხარჯები |
53.1 |
53.1 |
- |
79.8 |
79.8 |
- |
90.0 |
90.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.5 |
0.5 |
- |
5.3 |
5.3 |
- |
208.1 |
208.1 |
- |
|
|
01 01 02 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
1,603.4 |
1,603.4 |
- |
2,258.6 |
2,258.6 |
- |
3,134.8 |
3,134.8 |
- |
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
115.0 |
115.0 |
- |
115.0 |
115.0 |
|||||
|
ხარჯები |
1,563.4 |
1,563.4 |
- |
2,239.2 |
2,239.2 |
- |
3,079.8 |
3,079.8 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,078.8 |
1,078.8 |
- |
1,593.7 |
1,593.7 |
- |
2,180.0 |
2,180.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
442.4 |
442.4 |
- |
574.7 |
574.7 |
- |
807.8 |
807.8 |
- |
|
|
პროცენტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.0 |
9.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2.0 |
2.0 |
- |
7.0 |
7.0 |
- |
17.5 |
17.5 |
- |
|
|
გრანტები |
29.5 |
29.5 |
- |
39.6 |
39.6 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7.6 |
7.6 |
- |
10.6 |
10.6 |
- |
4.5 |
4.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
3.1 |
3.1 |
- |
13.6 |
13.6 |
- |
6.0 |
6.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
40.1 |
40.1 |
- |
19.4 |
19.4 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
92.3 |
92.3 |
- |
119.9 |
119.9 |
- |
146.4 |
146.4 |
- |
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
6.0 |
6.0 |
- |
6.0 |
6.0 |
|||||
|
ხარჯები |
92.3 |
92.3 |
- |
119.9 |
119.9 |
- |
146.4 |
146.4 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
71.9 |
71.9 |
- |
99.2 |
99.2 |
- |
117.0 |
117.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.0 |
20.0 |
- |
20.2 |
20.2 |
- |
28.4 |
28.4 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.4 |
0.4 |
- |
0.4 |
0.4 |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
|
|
01 01 04 |
თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი |
2.5 |
2.5 |
- |
- |
- |
- |
32.0 |
32.0 |
- |
|
ხარჯები |
2.5 |
2.5 |
- |
- |
- |
- |
32.0 |
32.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2.5 |
2.5 |
- |
- |
- |
- |
32.0 |
32.0 |
- |
|
|
01 01 05 |
გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
4.1 |
4.1 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
4.1 |
4.1 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
4.1 |
4.1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
204.0 |
204.0 |
- |
111.2 |
111.2 |
- |
356.5 |
356.5 |
- |
|
ხარჯები |
129.6 |
129.6 |
- |
36.8 |
36.8 |
- |
272.1 |
272.1 |
- |
|
|
პროცენტები |
38.4 |
38.4 |
- |
36.8 |
36.8 |
- |
22.1 |
22.1 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
91.2 |
91.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
||||||
|
01 02 02 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
ვალდებულებები |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
||||||
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
112.8 |
112.8 |
- |
111.2 |
111.2 |
- |
96.5 |
96.5 |
- |
|
ხარჯები |
38.4 |
38.4 |
- |
36.8 |
36.8 |
- |
22.1 |
22.1 |
- |
|
|
პროცენტები |
38.4 |
38.4 |
36.8 |
36.8 |
22.1 |
22.1 |
||||
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
74.4 |
74.4 |
||||
|
01 02 04 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები |
91.2 |
91.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ხარჯები |
91.2 |
91.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
91.2 |
91.2 |
- |
- |
||||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
14,706.4 |
6,081.4 |
8,625.1 |
19,847.4 |
7,804.0 |
12,043.5 |
19,155.5 |
10,385.4 |
8,770.1 |
|
ხარჯები |
993.4 |
948.8 |
44.6 |
1,605.6 |
1,523.7 |
81.9 |
1,751.4 |
1,711.4 |
40.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
677.5 |
632.9 |
44.6 |
1,266.2 |
1,184.3 |
81.9 |
1,210.7 |
1,170.7 |
40.0 |
|
|
სუბსიდიები |
247.8 |
247.8 |
- |
300.9 |
300.9 |
- |
432.5 |
432.5 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
45.4 |
45.4 |
- |
34.1 |
34.1 |
- |
60.7 |
60.7 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
22.7 |
22.7 |
- |
4.4 |
4.4 |
- |
47.5 |
47.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,713.1 |
5,132.6 |
8,580.5 |
18,241.8 |
6,280.2 |
11,961.6 |
17,404.1 |
8,674.0 |
8,730.1 |
|
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
9,131.0 |
3,376.8 |
5,754.2 |
12,455.7 |
3,831.4 |
8,624.3 |
11,137.8 |
4,871.9 |
6,265.9 |
|
ხარჯები |
6.9 |
6.9 |
- |
63.9 |
63.9 |
- |
213.7 |
213.7 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.9 |
6.9 |
- |
63.9 |
63.9 |
- |
213.7 |
213.7 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,124.1 |
3,369.9 |
5,754.2 |
12,391.8 |
3,767.5 |
8,624.3 |
10,924.1 |
4,658.2 |
6,265.9 |
|
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66.6 |
66.6 |
- |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66.6 |
66.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66.6 |
66.6 |
- |
|
|
02 01 02 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
9,126.8 |
3,372.6 |
5,754.2 |
12,314.6 |
3,690.3 |
8,624.3 |
10,991.2 |
4,725.3 |
6,265.9 |
|
ხარჯები |
2.7 |
2.7 |
- |
24.4 |
24.4 |
- |
67.0 |
67.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2.7 |
2.7 |
- |
24.4 |
24.4 |
- |
67.0 |
67.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,124.1 |
3,369.9 |
5,754.2 |
12,290.3 |
3,666.0 |
8,624.3 |
10,924.1 |
4,658.2 |
6,265.9 |
|
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
4.2 |
4.2 |
- |
141.1 |
141.1 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
ხარჯები |
4.2 |
4.2 |
- |
39.6 |
39.6 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.2 |
4.2 |
- |
39.6 |
39.6 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
101.5 |
101.5 |
- |
- |
||||
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1,678.1 |
681.6 |
996.5 |
1,035.3 |
1,035.3 |
- |
675.4 |
675.4 |
- |
|
ხარჯები |
74.3 |
74.3 |
- |
82.7 |
82.7 |
- |
115.0 |
115.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
74.3 |
74.3 |
- |
82.7 |
82.7 |
- |
115.0 |
115.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,603.8 |
607.3 |
996.5 |
952.6 |
952.6 |
- |
560.4 |
560.4 |
- |
|
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
74.3 |
74.3 |
- |
82.7 |
82.7 |
- |
115.0 |
115.0 |
- |
|
ხარჯები |
74.3 |
74.3 |
- |
82.7 |
82.7 |
- |
115.0 |
115.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
74.3 |
74.3 |
82.7 |
82.7 |
115.0 |
115.0 |
||||
|
02 02 02 |
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია |
1,603.8 |
607.3 |
996.5 |
952.6 |
952.6 |
- |
560.4 |
560.4 |
- |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,603.8 |
607.3 |
996.5 |
952.6 |
952.6 |
560.4 |
560.4 |
|||
|
02 03 |
გარე განათება |
872.5 |
872.5 |
- |
1,064.4 |
1,064.4 |
- |
1,187.1 |
1,187.1 |
- |
|
ხარჯები |
765.1 |
765.1 |
- |
945.6 |
945.6 |
- |
1,067.5 |
1,067.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
591.6 |
591.6 |
- |
727.4 |
727.4 |
- |
750.0 |
750.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
173.4 |
173.4 |
- |
218.2 |
218.2 |
- |
317.5 |
317.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
107.4 |
107.4 |
- |
118.8 |
118.8 |
- |
119.6 |
119.6 |
- |
|
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
173.4 |
173.4 |
- |
218.2 |
218.2 |
- |
317.5 |
317.5 |
- |
|
ხარჯები |
173.4 |
173.4 |
- |
218.2 |
218.2 |
- |
317.5 |
317.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
173.4 |
173.4 |
218.2 |
218.2 |
317.5 |
317.5 |
||||
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა -რეაბილიტაცია |
699.0 |
699.0 |
- |
846.2 |
846.2 |
- |
869.6 |
869.6 |
- |
|
ხარჯები |
591.6 |
591.6 |
- |
727.4 |
727.4 |
- |
750.0 |
750.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
591.6 |
591.6 |
- |
727.4 |
727.4 |
- |
750.0 |
750.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
107.4 |
107.4 |
118.8 |
118.8 |
119.6 |
119.6 |
||||
|
02 04 |
მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
- |
- |
- |
90.4 |
90.4 |
- |
113.6 |
113.6 |
- |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113.6 |
113.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113.6 |
113.6 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
90.4 |
90.4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა , ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
- |
- |
- |
90.4 |
90.4 |
- |
- |
- |
- |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
90.4 |
90.4 |
- |
||||||
|
02 04 02 |
ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113.6 |
113.6 |
- |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113.6 |
113.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113.6 |
113.6 |
- |
|
|
02 05 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
610.5 |
81.8 |
528.6 |
696.2 |
508.1 |
188.1 |
317.2 |
317.2 |
- |
|
ხარჯები |
55.2 |
55.2 |
- |
415.8 |
415.8 |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9.9 |
9.9 |
- |
379.4 |
379.4 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
45.4 |
45.4 |
- |
34.1 |
34.1 |
- |
60.7 |
60.7 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
2.4 |
2.4 |
- |
29.3 |
29.3 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
555.2 |
26.6 |
528.6 |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
192.2 |
192.2 |
- |
|
|
02 05 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია |
551.1 |
22.5 |
528.6 |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
217.2 |
217.2 |
- |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
551.1 |
22.5 |
528.6 |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
192.2 |
192.2 |
||
|
02 05 03 |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
59.4 |
59.4 |
- |
415.8 |
415.8 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
ხარჯები |
55.2 |
55.2 |
- |
415.8 |
415.8 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9.9 |
9.9 |
- |
379.4 |
379.4 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
45.4 |
45.4 |
34.1 |
34.1 |
60.7 |
60.7 |
||||
|
სხვა ხარჯები |
- |
2.4 |
2.4 |
29.3 |
29.3 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.1 |
4.1 |
- |
- |
||||||
|
02 06 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
1,178.6 |
321.2 |
857.3 |
877.0 |
224.3 |
652.7 |
2,501.6 |
1,246.3 |
1,255.3 |
|
ხარჯები |
63.1 |
18.6 |
44.6 |
84.0 |
2.1 |
81.9 |
82.4 |
42.4 |
40.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
63.1 |
18.6 |
44.6 |
84.0 |
2.1 |
81.9 |
82.4 |
42.4 |
40.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,115.4 |
302.7 |
812.8 |
793.0 |
222.2 |
570.8 |
2,419.2 |
1,203.9 |
1,215.3 |
|
|
02 07 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
797.7 |
309.3 |
488.4 |
3,423.3 |
844.9 |
2,578.3 |
2,035.8 |
924.3 |
1,111.6 |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
9.5 |
9.5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
9.5 |
9.5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
797.7 |
309.3 |
488.4 |
3,413.8 |
835.4 |
2,578.3 |
2,035.8 |
924.3 |
1,111.6 |
|
|
02 08 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა |
438.1 |
438.1 |
- |
205.1 |
205.1 |
- |
500.0 |
500.0 |
- |
|
ხარჯები |
28.7 |
28.7 |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
34.2 |
34.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.0 |
6.0 |
- |
1.9 |
1.9 |
- |
16.1 |
16.1 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
22.7 |
22.7 |
2.1 |
2.1 |
18.2 |
18.2 |
||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
409.4 |
409.4 |
201.1 |
201.1 |
465.8 |
465.8 |
||||
|
02 09 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
|
|
02 09 01 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
|||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1,277.2 |
1,277.2 |
- |
1,546.2 |
1,546.2 |
- |
2,622.6 |
2,622.6 |
- |
|
ხარჯები |
1,160.9 |
1,160.9 |
- |
1,297.3 |
1,297.3 |
- |
1,604.2 |
1,604.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,109.7 |
1,109.7 |
- |
1,217.3 |
1,217.3 |
- |
1,504.2 |
1,504.2 |
- |
|
|
გრანტები |
46.2 |
46.2 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
116.3 |
116.3 |
- |
248.9 |
248.9 |
- |
1,018.4 |
1,018.4 |
- |
|
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
999.9 |
999.9 |
- |
1,089.0 |
1,089.0 |
- |
1,334.5 |
1,334.500 |
- |
|
ხარჯები |
999.9 |
999.9 |
- |
1,079.0 |
1,079.0 |
- |
1,326.2 |
1,326.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
999.9 |
999.9 |
1,079.0 |
1,079.0 |
1,326.2 |
1,326.241 |
||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
10.0 |
10.0 |
8.3 |
8.3 |
|||||
|
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება |
109.8 |
109.8 |
- |
140.7 |
140.7 |
- |
178.0 |
178.0 |
- |
|
ხარჯები |
109.8 |
109.8 |
- |
138.4 |
138.4 |
- |
178.0 |
178.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
109.8 |
109.8 |
138.4 |
138.4 |
178.0 |
178.0 |
||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
2.3 |
2.3 |
- |
- |
|||||
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
116.3 |
116.3 |
- |
236.6 |
236.6 |
- |
1,010.1 |
1,010.1 |
- |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
116.3 |
116.3 |
236.6 |
236.6 |
1,010.1 |
1,010.1 |
||||
|
03 04 |
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები |
51.2 |
51.2 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
ხარჯები |
51.2 |
51.2 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
გრანტები |
46.2 |
46.2 |
80.0 |
80.0 |
100.0 |
100.0 |
||||
|
სხვა ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
- |
- |
||||||
|
04 00 |
განათლება |
4,726.0 |
3,383.8 |
1,342.2 |
4,059.8 |
4,059.8 |
- |
4,535.9 |
4,535.9 |
- |
|
ხარჯები |
2,821.5 |
2,821.5 |
- |
3,927.1 |
3,927.1 |
- |
4,403.6 |
4,403.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
178.2 |
178.2 |
- |
369.2 |
369.2 |
- |
483.6 |
483.6 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,643.3 |
2,643.3 |
- |
3,557.8 |
3,557.8 |
- |
3,920.0 |
3,920.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,904.5 |
562.3 |
1,342.2 |
132.7 |
132.7 |
- |
132.3 |
132.3 |
- |
|
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2,747.0 |
2,747.0 |
- |
3,640.8 |
3,640.8 |
- |
4,000.0 |
4,000.0 |
- |
|
ხარჯები |
2,643.3 |
2,643.3 |
- |
3,557.8 |
3,557.8 |
- |
3,920.0 |
3,920.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,643.3 |
2,643.3 |
3,557.8 |
3,557.8 |
3,920.0 |
3,920.000 |
||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
103.7 |
103.7 |
82.9 |
82.9 |
80.0 |
80.0 |
||||
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა |
1,409.2 |
180.7 |
1,228.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,409.2 |
180.7 |
1,228.4 |
- |
- |
|||||
|
04 03 |
განათლების ღონისძიებები |
569.8 |
456.0 |
113.8 |
419.0 |
419.0 |
- |
535.9 |
535.9 |
- |
|
ხარჯები |
178.2 |
178.2 |
- |
369.2 |
369.2 |
- |
483.6 |
483.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
178.2 |
178.2 |
- |
369.2 |
369.2 |
- |
483.6 |
483.6 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
391.6 |
277.8 |
113.8 |
49.8 |
49.8 |
52.3 |
52.3 |
|||
|
05 00 |
კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი |
1,663.369 |
1,239.767 |
423.602 |
2,504.497 |
1,485.463 |
1,019.034 |
2,192.0 |
2,192.0 |
- |
|
ხარჯები |
839.2 |
839.2 |
- |
1,212.2 |
1,212.2 |
- |
1,595.8 |
1,595.8 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
837.7 |
837.7 |
- |
1,194.3 |
1,194.3 |
- |
1,520.7 |
1,520.7 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.5 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.1 |
1.1 |
- |
17.9 |
17.9 |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
824.2 |
400.6 |
423.6 |
1,292.3 |
273.3 |
1,019.0 |
596.2 |
596.2 |
- |
|
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
510.6 |
379.0 |
131.6 |
208.9 |
208.9 |
- |
616.3 |
616.3 |
- |
|
ხარჯები |
33.1 |
33.1 |
- |
63.1 |
63.1 |
- |
102.9 |
102.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
32.0 |
32.0 |
- |
45.2 |
45.2 |
- |
82.9 |
82.9 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.1 |
1.1 |
- |
17.9 |
17.9 |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
477.5 |
345.9 |
131.6 |
145.8 |
145.8 |
- |
513.5 |
513.5 |
- |
|
|
05 01 01 |
სპორტული
დაწესებულებების
|
32.0 |
32.0 |
- |
50.2 |
50.2 |
- |
82.9 |
82.9 |
- |
|
ხარჯები |
32.0 |
32.0 |
- |
50.2 |
50.2 |
- |
82.9 |
82.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
32.0 |
32.0 |
- |
45.2 |
45.2 |
- |
82.9 |
82.9 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
5.0 |
5.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
05 01 01 |
სპორტული
დაწესებულებების
|
32.0 |
32.0 |
- |
50.2 |
50.2 |
- |
82.9 |
82.9 |
- |
|
ხარჯები |
32.0 |
32.0 |
- |
50.2 |
50.2 |
- |
82.9 |
82.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
32.0 |
32.0 |
45.2 |
45.2 |
82.9 |
82.9 |
||||
|
სხვა ხარჯები |
- |
5.0 |
5.0 |
- |
- |
|||||
|
05 01 02 |
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება |
1.1 |
1.1 |
- |
12.9 |
12.9 |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
ხარჯები |
1.1 |
1.1 |
- |
12.9 |
12.9 |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.1 |
1.1 |
12.9 |
12.9 |
20.0 |
20.0 |
||||
|
05 01 03 |
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
477.5 |
345.9 |
131.6 |
145.8 |
145.8 |
- |
513.5 |
513.5 |
- |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
477.5 |
345.9 |
131.6 |
145.8 |
145.8 |
513.5 |
513.5 |
|||
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1,146.3 |
854.4 |
292.0 |
2,263.5 |
1,244.5 |
1,019.0 |
1,492.5 |
1,492.5 |
- |
|
ხარჯები |
799.7 |
799.7 |
- |
1,117.0 |
1,117.0 |
- |
1,409.8 |
1,409.8 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
799.2 |
799.2 |
- |
1,117.0 |
1,117.0 |
- |
1,409.8 |
1,409.8 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.5 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
346.7 |
54.7 |
292.0 |
1,146.5 |
127.5 |
1,019.0 |
82.7 |
82.7 |
- |
|
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
613.3 |
613.3 |
- |
917.9 |
917.9 |
- |
1,114.0 |
1,114.0 |
- |
|
ხარჯები |
567.3 |
567.3 |
- |
829.3 |
829.3 |
- |
1,082.3 |
1,082.3 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
566.9 |
566.9 |
- |
829.3 |
829.3 |
- |
1,082.3 |
1,082.3 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.5 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.0 |
46.0 |
- |
88.6 |
88.6 |
- |
31.7 |
31.7 |
- |
|
|
613.3 |
613.3 |
- |
917.9 |
917.9 |
- |
1,114.0 |
1,114.0 |
- |
||
|
ხარჯები |
567.3 |
567.3 |
- |
829.3 |
829.3 |
- |
1,082.3 |
1,082.3 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
566.9 |
566.9 |
829.3 |
829.3 |
1,082.3 |
1,082.3 |
||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.5 |
0.5 |
- |
0.1 |
0.1 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.0 |
46.0 |
88.6 |
88.6 |
31.7 |
31.7 |
||||
|
05 02 02 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
192.4 |
192.4 |
- |
253.9 |
253.9 |
- |
288.5 |
288.5 |
- |
|
ხარჯები |
192.4 |
192.4 |
- |
247.7 |
247.7 |
- |
287.5 |
287.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
192.4 |
192.4 |
247.7 |
247.7 |
287.5 |
287.5 |
||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
6.2 |
6.2 |
1.0 |
1.0 |
|||||
|
05 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში |
300.7 |
8.7 |
292.0 |
1,051.7 |
32.7 |
1,019.0 |
50.0 |
50.0 |
- |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
300.7 |
8.7 |
292.0 |
1,051.7 |
32.7 |
1,019.0 |
50.0 |
50.0 |
||
|
05 02 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
ხარჯები |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
||||
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
6.4 |
6.4 |
- |
32.1 |
32.1 |
- |
28.1 |
28.1 |
- |
|
ხარჯები |
6.4 |
6.4 |
- |
32.1 |
32.1 |
- |
28.1 |
28.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
6.4 |
6.4 |
32.1 |
32.1 |
28.1 |
28.1 |
||||
|
05 04 |
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების “ დაფინანსება /თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2,835.4 |
949.4 |
1,886.0 |
1,508.6 |
1,341.9 |
166.7 |
1,357.5 |
1,357.5 |
- |
|
ხარჯები |
2,834.6 |
948.6 |
1,886.0 |
1,418.7 |
1,258.7 |
159.9 |
1,354.7 |
1,354.7 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
25.2 |
25.2 |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
1.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
199.7 |
199.7 |
- |
224.2 |
224.2 |
- |
284.2 |
284.2 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
451.6 |
451.6 |
- |
581.8 |
581.8 |
- |
635.0 |
635.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,158.1 |
272.1 |
1,886.0 |
612.6 |
452.7 |
159.9 |
424.3 |
424.3 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.8 |
0.8 |
- |
89.9 |
83.1 |
6.8 |
2.8 |
2.8 |
- |
|
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
140.2 |
140.2 |
- |
227.4 |
227.4 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
ხარჯები |
139.4 |
139.4 |
- |
144.3 |
144.3 |
- |
177.2 |
177.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7.8 |
7.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
131.1 |
131.1 |
- |
144.3 |
144.3 |
- |
177.2 |
177.2 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.6 |
0.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.8 |
0.8 |
- |
83.1 |
83.1 |
- |
2.8 |
2.8 |
- |
|
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
132.4 |
132.4 |
- |
144.3 |
144.3 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
ხარჯები |
131.6 |
131.6 |
- |
144.3 |
144.3 |
- |
177.2 |
177.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
131.1 |
131.1 |
144.3 |
144.3 |
177.2 |
177.2 |
||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.6 |
0.6 |
- |
- |
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.8 |
0.8 |
- |
2.8 |
2.8 |
|||||
|
06 01 02 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა -რეაბილიტაცია |
7.8 |
7.8 |
- |
83.1 |
83.1 |
- |
- |
- |
- |
|
ხარჯები |
7.8 |
7.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7.8 |
7.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
83.1 |
83.1 |
- |
||||||
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
2,695.2 |
809.2 |
1,886.0 |
1,281.2 |
1,114.5 |
166.7 |
1,177.5 |
1,177.5 |
- |
|
ხარჯები |
2,695.2 |
809.2 |
1,886.0 |
1,274.4 |
1,114.5 |
159.9 |
1,177.5 |
1,177.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.5 |
17.5 |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
1.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
68.6 |
68.6 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
107.0 |
107.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
451.0 |
451.0 |
- |
581.8 |
581.8 |
- |
635.0 |
635.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,158.1 |
272.1 |
1,886.0 |
612.6 |
452.7 |
159.9 |
424.3 |
424.3 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
6.8 |
- |
6.8 |
- |
- |
- |
|
|
06 02 01 |
ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა |
29.8 |
29.8 |
- |
69.8 |
69.8 |
- |
75.0 |
75.0 |
- |
|
ხარჯები |
29.8 |
29.8 |
- |
69.8 |
69.8 |
- |
75.0 |
75.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
29.8 |
29.8 |
69.8 |
69.8 |
75.0 |
75.0 |
||||
|
06 02 02 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
143.2 |
143.2 |
- |
116.4 |
116.4 |
- |
190.0 |
190.0 |
- |
|
ხარჯები |
143.2 |
143.2 |
- |
116.4 |
116.4 |
- |
190.0 |
190.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.5 |
17.5 |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
1.2 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.3 |
4.3 |
6.7 |
6.7 |
10.0 |
10.0 |
||||
|
სხვა ხარჯები |
121.4 |
121.4 |
109.7 |
109.7 |
178.8 |
178.8 |
||||
|
06 02 03 |
სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება |
288.9 |
288.9 |
- |
349.2 |
349.2 |
- |
330.0 |
330.0 |
- |
|
ხარჯები |
288.9 |
288.9 |
- |
349.2 |
349.2 |
- |
330.0 |
330.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
288.9 |
288.9 |
349.2 |
349.2 |
330.0 |
330.0 |
||||
|
06 02 04 |
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა |
48.0 |
48.0 |
- |
54.5 |
54.5 |
- |
75.0 |
75.0 |
- |
|
ხარჯები |
48.0 |
48.0 |
- |
54.5 |
54.5 |
- |
75.0 |
75.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
48.0 |
48.0 |
54.5 |
54.5 |
75.0 |
75.0 |
||||
|
06 02 05 |
სტუდენტების დახმარების პროგრამა |
11.0 |
11.0 |
- |
105.5 |
105.5 |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
ხარჯები |
11.0 |
11.0 |
- |
105.5 |
105.5 |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
11.0 |
11.0 |
105.5 |
105.5 |
125.0 |
125.0 |
||||
|
06 02 06 |
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა |
104.6 |
104.6 |
- |
113.0 |
113.0 |
- |
160.0 |
160.0 |
- |
|
ხარჯები |
104.6 |
104.6 |
- |
113.0 |
113.0 |
- |
160.0 |
160.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
104.6 |
104.6 |
113.0 |
113.0 |
160.0 |
160.0 |
||||
|
06 02 07 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა |
12.3 |
12.3 |
- |
11.5 |
11.5 |
- |
14.5 |
14.5 |
- |
|
ხარჯები |
12.3 |
12.3 |
- |
11.5 |
11.5 |
- |
14.5 |
14.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
12.3 |
12.3 |
11.5 |
11.5 |
14.5 |
14.5 |
||||
|
06 02 08 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
4.1 |
4.1 |
- |
3.7 |
3.7 |
- |
5.0 |
5.0 |
- |
|
ხარჯები |
4.1 |
4.1 |
- |
3.7 |
3.7 |
- |
5.0 |
5.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.1 |
4.1 |
3.7 |
3.7 |
5.0 |
5.0 |
||||
|
06 02 09 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა |
31.3 |
31.3 |
- |
43.5 |
43.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
ხარჯები |
31.3 |
31.3 |
- |
43.5 |
43.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.9 |
6.9 |
43.5 |
43.5 |
60.0 |
60.0 |
||||
|
სხვა ხარჯები |
24.4 |
24.4 |
- |
- |
||||||
|
06 02 10 |
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან /და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება |
36.4 |
36.4 |
- |
42.2 |
42.2 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
ხარჯები |
36.4 |
36.4 |
- |
42.2 |
42.2 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
36.4 |
36.4 |
42.2 |
42.2 |
50.0 |
50.0 |
||||
|
06 02 11 |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა |
0.5 |
0.5 |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
ხარჯები |
0.5 |
0.5 |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
3.0 |
3.0 |
||||
|
06 02 12 |
სარიტუალო ხარჯი |
2.7 |
2.7 |
- |
2.0 |
2.0 |
- |
7.0 |
7.0 |
- |
|
ხარჯები |
2.7 |
2.7 |
- |
2.0 |
2.0 |
- |
7.0 |
7.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
||||||
|
სხვა ხარჯები |
2.7 |
2.7 |
1.5 |
1.5 |
7.0 |
7.0 |
||||
|
06 02 13 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
31.9 |
31.9 |
- |
47.7 |
47.7 |
- |
73.0 |
73.0 |
- |
|
ხარჯები |
31.9 |
31.9 |
- |
47.7 |
47.7 |
- |
73.0 |
73.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
20.6 |
20.6 |
25.5 |
25.5 |
32.0 |
32.0 |
||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
9.9 |
9.9 |
16.7 |
16.7 |
25.0 |
25.0 |
||||
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
1.4 |
5.6 |
5.6 |
16.0 |
16.0 |
||||
|
06 02 14 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში , უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა |
1,950.5 |
64.5 |
1,886.0 |
321.6 |
154.9 |
166.7 |
- |
- |
- |
|
ხარჯები |
1,950.5 |
64.5 |
1,886.0 |
314.8 |
154.9 |
159.9 |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
||||||
|
სხვა ხარჯები |
1,950.5 |
64.5 |
1,886.0 |
304.8 |
144.9 |
159.9 |
- |
|||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
6.8 |
6.8 |
- |
||||||
|
06 02 15 |
სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება /თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
“
|