|
ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას
ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
I. შემოსავლები
|
34820.966
|
42065.493
|
13298.863
|
28766.630
|
44478.059
|
11305.976
|
33172.083
|
|
გადასახადები
|
14900.916
|
18900.000
|
0.00
|
18900.000
|
22313.600
|
0.00
|
22313.600
|
|
გრანტები
|
11779.538
|
13298.863
|
13298.863
|
0.00
|
13135.976
|
11305.976
|
1830.000
|
|
სხვა
შემოსავლები
|
8140.512
|
9866.630
|
0.00
|
9866.630
|
9028.483
|
0.00
|
9028.483
|
|
II. ხარჯები
|
19620.735
|
25533.979
|
1674.837
|
23859.142
|
28907.644
|
2222.120
|
26685.524
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
2182.202
|
3435.770
|
95.000
|
3340.770
|
3723.000
|
185.000
|
3538.000
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
1791.224
|
2499.390
|
1192.018
|
1307.372
|
3242.120
|
1307.120
|
2035.0
|
|
პროცენტი
|
39.707
|
43.050
|
0.00
|
43.050
|
53.000
|
0.00
|
53.000
|
|
სუბსიდიები
|
12390.402
|
15869.102
|
125.000
|
15744.102
|
18128,564
|
195.000
|
17933,564
|
|
გრანტები
|
28633
|
76.000
|
0.00
|
76.000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1786.551
|
2315.439
|
14.400
|
2301.039
|
2290.960
|
10.000
|
2280.960
|
|
სხვა
ხარჯები
|
1402.016
|
1295.228
|
248.419
|
1046.809
|
1370.000
|
525.000
|
845.000
|
|
III. საოპერაციო
სალდო
|
15200.231
|
16531.514
|
11624.026
|
4907.488
|
15570.415
|
9083.856
|
6486.559
|
|
IV. არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
|
16184.243
|
18594.569
|
12466.412
|
6128.157
|
17056.216
|
10646.657
|
6409.559
|
|
ზრდა
|
16282.123
|
18690.569
|
12466.412
|
6224.157
|
17155.816
|
10646.657
|
6509.159
|
|
კლება
|
97.880
|
96.000
|
0.00
|
96.000
|
99.600
|
0.00
|
99.600
|
|
V. მთლიანი
სალდო
|
-984.012
|
-2063.055
|
-842.386
|
-1220.669
|
-1485.801
|
-1562.801
|
77.000
|
|
VI. ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
|
-1060.796
|
-2139.840
|
-842.386
|
- 1297.454
|
-1562.801
|
-1562.801
|
0.000
|
|
ზრდა
|
1441.106
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ვალუტა
და
დეპოზიტები
|
1441.106
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
კლება
|
2501.902
|
2139.840
|
842.386
|
1297.454
|
1562.801
|
1562.801
|
0.000
|
|
ვალუტა
და
დეპოზიტები
|
2501.902
|
2139.840
|
842.386
|
1297.454
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
VII. ვალდებულებების
ცვლილება
|
-76.784
|
-76.785
|
0.00
|
-76.785
|
-77.000
|
0.000
|
-77.000
|
|
კლება
|
76.784
|
76.785
|
0.00
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
საშინაო
|
76.784
|
76.785
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
სესხები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სხვა
კრედიტორული
დავალიანებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
VIII. ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
მუხლი
2. ბიუჯეტის
შემოსულობები
, გადასახდელები
და
ნაშთის
ცვლილება
ბიუჯეტის
შემოსულობები
, გადასახდელები
და
ნაშთის
ცვლილება
განისაზღვროს
შემდეგი
რედაქციით
:
ათას
ლარი
|
დასახელება
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
34918.846
|
42161.493
|
13298.863
|
28862.630
|
44577.659
|
11305.976
|
33271.683
|
|
შემოსავლები
|
34820.966
|
42065.493
|
13298.863
|
28766.630
|
44478.059
|
11305.976
|
33172.083
|
|
არაფინანსური
აქტივების
კლება
|
97.880
|
96.000
|
0.000
|
96.00
|
99.600
|
0.000
|
99.600
|
|
გადასახდელები
|
35979.642
|
44301.333
|
14141.249
|
30160.084
|
46140.460
|
12868.777
|
33271.683
|
|
ხარჯები
|
19620.735
|
25533.979
|
1674.837
|
23859.142
|
28907.644
|
2222.120
|
26685.524
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
16282.123
|
18690.569
|
12466.412
|
6224.412
|
17155.816
|
10646.657
|
6509.159
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
76.784
|
76.785
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.00
|
77.000
|
|
ნაშთის
ცვლილება
|
-1060.796
|
-2139.840
|
-842.386
|
-1297.454
|
-1562.801
|
-1562.801
|
0.000
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 44478.059 ათასი ლარით:
ათას
ლარი
|
დასახელება
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
34820.966
|
42065.493
|
13298.863
|
28766.630
|
44478.059
|
11305.976
|
33172.083
|
|
გადასახადები
|
14900.916
|
18900.000
|
0.000
|
18900.000
|
22313.600
|
0.000
|
22313.600
|
|
გრანტები
|
11779.538
|
13298.863
|
13298.863
|
0.000
|
13135.976
|
11305.976
|
1830.000
|
|
სხვა
შემოსავლები
|
8140.512
|
9866.630
|
0.000
|
9866.630
|
9028.483
|
0.000
|
9028.483
|
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 22313.600 ათასი ლარით:
ათას
ლარი
|
დასახელება
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
14900.916
|
18900.000
|
0.000
|
18900.000
|
22313.600
|
0.000
|
22313.600
|
|
საშემოსავლო
გადასახადი
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
დამატებითი
ღირებულების
გადასახადი
|
11220.987
|
15120.000
|
0.000
|
15120.000
|
18513.600
|
0.000
|
18513.600
|
|
ქონების
გადასახადი
|
3679.929
|
3780.000
|
0
|
3780.000
|
3800.000
|
0.000
|
3800.000
|
|
საქართველოს
საწარმოთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)
|
2488.728
|
2455.000
|
0.000
|
2455.000
|
2960.000
|
0.000
|
2960.000
|
|
უცხოურ
საწარმოთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)
|
0.278
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0,000
|
0.000
|
|
ფიზიკურ
პირთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)
|
28.973
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
სასოფლო
სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
|
74.741
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
არასასოფლო
სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
|
1087.209
|
1250.000
|
0.000
|
1250.000
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 13135.976 ათასი ლარით:
ათას
ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
გრანტები
|
11779.538
|
13298.863
|
13135.976
|
|
საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან
მიღებული
გრანტები
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
გრანტები
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
|
11779.538
|
13298.863
|
13135.976
|
|
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
|
881.823
|
255.000
|
1697.120
|
|
კაპიტალური
ტრანსფერი
|
7110.544
|
6211.123
|
6418.293
|
|
სპეციალური
ტრანსფერი
, მათ
შორის
:
|
1000.000
|
0.00
|
5020.563
|
|
სტიქიის
შედეგების
სალიკვიდაციო
ღონისძიებების
განხორციელების
თაობაზე
|
0.00
|
0.00
|
1525.000
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
2379.600
|
|
საქართველოს
მთავრობის
სარეზერვო
ფონდიდან
გამოყოფილი
თანხები
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
|
812.000
|
812.000
|
825.742
|
|
მაღალმთიანი
განვითარების
ფონდი
|
148.371
|
400.000
|
290.221
|
|
საპილოტე
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტები
|
0.00
|
2667.927
|
0.000
|
|
სახ
.პროგრამის
განახლებული
რეგიონების
ფარგ
.განს
.პროგრამები
|
0.00
|
1441.947
|
0.00
|
|
ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის
და
სხვა
მიმდ
.ღონისძიებების
დასაფინანსებლად
|
0.00
|
1510.866
|
0.00
|
|
სახელმწიფო
გრანტი
|
1826.800
|
0.00
|
0.00
|
|
აზიური
ფაროსანის
წინააღმდეგ
გასატარებელი
ღონისძიებების
შესახებ
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 9028.483 ათასი ლარით:
ათას
ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
სხვა
შემოსავლები
|
8140.512
|
9866.63
|
9028.483
|
|
შემოსავლები
საკუთრებიდან
|
5663.324
|
7279.000
|
5657.904
|
|
პროცენტი
|
116.920
|
149.000
|
157.904
|
|
რენტა
|
6208.000
|
7130.000
|
5500.000
|
|
საქონლისა
და
მომსახურების
რეალიზაცია
|
2037.687
|
2142.220
|
2054.000
|
|
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები
და
გადასახდელები
|
2037.687
|
2142.220
|
2054.000
|
|
სამხედრო
სავალდებულო
სამსახურის
გადავადების
მოსაკრებელი
|
0.800
|
0.00
|
0.0
|
|
სანებართვო
მოსაკრებელი
|
5.810
|
44.400
|
15.000
|
|
სათამაშო
ბიზნესის
მოსაკრებელი
|
2018.000
|
2066.820
|
2024.000
|
|
ადგილობრივი
მოსაკრებელი
დასახლებული
ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
|
13.061
|
13.000
|
15.000
|
|
არასაბაზრო
წესით
გაყიდული
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0,00
|
0.000
|
|
სანქციები
(ჯარიმები
და
საურავები
)
|
200.270
|
213.410
|
258.320
|
|
შერეული
და
სხვა
არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
|
239.231
|
250.000
|
1058.259
|
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 28907.644 ათასი ლარით:
ათას
ლარში
|
დასახელება
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
19620.735
|
25533.979
|
1674.837
|
238559.142
|
28907.644
|
2222.120
|
26685.524
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
2182.202
|
3435.770
|
95.000
|
3340.770
|
3723.000
|
185.000
|
3538.000
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
1791.224
|
2499.390
|
1192.018
|
1307.372
|
3342.120
|
1307.120
|
2035.000
|
|
პროცენტები
|
39.707
|
43.050
|
0.000
|
43.050
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
სუბსიდიები
|
12390.402
|
15869.102
|
125.000
|
15744.102
|
18128.564
|
195.000
|
17933.564
|
|
გრანტები
|
28.633
|
76.000
|
0.000
|
76.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1786.551
|
2315.439
|
14.400
|
2301.039
|
2290.960
|
10.000
|
2280.960
|
|
სხვა
ხარჯები
|
1402.016
|
1295.228
|
248.419
|
1046.809
|
1370.000
|
525.000
|
845.000
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 17056.216 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 17155.816 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 99.600 ათასი ლარით:
ათას
ლარში
|
პროგ
. კოდი
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
პროგრამების
მიხევით
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
01 00
|
მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
117.008
|
116.500
|
416.000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
117.008
|
116.500
|
416.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
14117.618
|
16509.063
|
12911.155
|
|
02 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
12313.625
|
11228.743
|
8437.700
|
|
02 02
|
წყლის
სისტემების
განვითარება
|
36.285
|
1472.874
|
486.430
|
|
02 03
|
გარე
განათება
|
0.000
|
181.400
|
218.100
|
|
02 04
|
მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
708.072
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების
განვითარება
|
0.000
|
2.585
|
0.000
|
|
02 07
|
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
1677.637
|
3591.495
|
3060.853
|
|
02 08
|
სასაფლაოების
მოვლა
შენახვა
|
0.000
|
31.966
|
0.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება
და
გარემოს
დაცვა
|
600.608
|
365.827
|
600.580
|
|
03 01
|
დასუფთავება
და
ნარჩენების
გატანა
|
193.042
|
160.050
|
503.580
|
|
03 03
|
კაპიტალური
დაბანდებები
დასუფთავების
სფეროში
|
102.800
|
56.300
|
0.000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე
არხის
აღდგენა
|
304.766
|
149.477
|
97.000
|
|
04 00
|
განათლება
|
128.376
|
373.229
|
147.200
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
დაწესებულებების
ფუნქციონირება
|
73.461
|
18.000
|
0.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი
დაწესებულებების
რეაბილიტაცია
, მშენებლობა
|
6.496
|
6.540
|
147.200
|
|
04 03
|
ზოგადი
განათლების
ხელშეწყობა
|
48.419
|
348.689
|
0.000
|
|
05 00
|
კულტურა
, ახალგაზრდობა
და
სპორტი
|
1318.513
|
1325.950
|
2624.881
|
|
05 01
|
სპორტის
სფეროს
განვითარება
|
657.784
|
567.585
|
1511.886
|
|
05 02
|
კულტურის
სფეროს
განვითარება
|
660.729
|
758.365
|
1112.995
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
456.000
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
0.000
|
0.000
|
456.000
|
|
|
სულ
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
16282.123
|
18690.569
|
17155.816
|
ათას
ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
არაფინანსური
აქტივების
კლება
|
97.880
|
96.000
|
99.600
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
88.270
|
29.000
|
55.000
|
|
არაწარმოებული
აქტივები
|
9.610
|
67.000
|
44.600
|
|
მიწა
|
9.610
|
67.000
|
44.600
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას
ლარში
|
ფუნქციონალური
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურება
|
3458.675
|
5266.347
|
6318.000
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი
და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
, ფინანსური
და
ფისკალური
საქმიანობა
, საგარეო
ურთიერთობები
|
3339.684
|
5266.347
|
5488.000
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი
და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
3339.684
|
5121.094
|
5488.000
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური
და
ფისკალური
საქმიანობა
|
0.0
|
10.148
|
650.000
|
|
7.1.6
|
ვალთან
დაკავშირებული
ოპერაციები
|
116.491
|
119.835
|
130.000
|
|
7018
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურებაში
|
2.500
|
15.270
|
50.000
|
|
7.4
|
ეკონომიკური
საქმიანობა
|
15007.233
|
14072.443
|
11945.772
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
14797.103
|
12798.306
|
11156.772
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო
ტრანსპორტი
და
გზები
|
14797.103
|
12798.306
|
11156.772
|
|
7.4 5 5
|
მილსადენები
და
სხვა
სახის
სატრანსპორტო
საშუალებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
7049
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
210.130
|
1274.137
|
789.000
|
|
7.5
|
გარემოს
დაცვა
|
2191.562
|
2766.777
|
3090.580
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების
შეგროვება
გადამუშავება
და
განადგურება
|
1783.996
|
2397.300
|
2773.580
|
|
7.5.6
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
გარემოს
დაცვის
სფეროში
|
407.566
|
369.477
|
317.000
|
|
7.6
|
საბინაო
კომუნალური
მეურნეობა
|
3660.965
|
7231.623
|
5770.383
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
751.400
|
738.288
|
675.000
|
|
7.6 2
|
კომუნალური
მეურნეობის
განვითარება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
734.630
|
2239.874
|
1256.430
|
|
7.6 4
|
გარე
განათება
|
376.572
|
630.000
|
778.100
|
|
7.6 6
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საბინაო
კომუნალურ
მეურნეობაში
|
1798.363
|
3623.461
|
3060.853
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
179.331
|
185.700
|
253.400
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
|
131.741
|
157.700
|
221.400
|
|
7076
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
ჯანმრთელობის
დაცვის
სფერეში
|
47.590
|
28.000
|
32.000
|
|
7.8
|
დასვენება
, კულტურა
და
რელიგია
|
5088.031
|
6341.177
|
8478.517
|
|
7.8 1
|
მომსახურება
დასვენებისა
და
სპორტის
სფეროში
|
2192.783
|
2646.335
|
3802.522
|
|
7.8 2
|
მომსახურება
კულტურის
სფეროში
|
2681.103
|
3347.817
|
4235.995
|
|
7.8 4
|
რელიგიური
და
სხვა
სახის
საზოგადოებრივი
საქმიანობა
|
120.000
|
220.000
|
320.000
|
|
7086
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
დასვენების
,
კულტურისა
და
რელიგიის
სფეროში
|
94.145
|
127.025
|
120.000
|
|
7.9
|
განათლება
|
4434.515
|
6236.127
|
7457.848
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი
აღზრდა
|
3543.822
|
4705.000
|
6003.528
|
|
7.9 2
|
ზოგადი
განათლება
|
884.197
|
1524.587
|
1307.120
|
|
7.9 2 2
|
საბაზო
ზოგადი
განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70923
|
საშუალო
და
ზოგადი
განათლება
|
6.496
|
6.540
|
147.200
|
|
7 10
|
სოციალური
დაცვა
|
1945.213
|
2201.139
|
2825.960
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა
და
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
სოციალური
დაცვა
|
1009.979
|
1238.000
|
1158.960
|
|
71011
|
ავადმყოფთა
სოციალური
დაცვა
|
836.089
|
1048.000
|
968.960
|
|
71012
|
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
სოციალური
დაცვა
|
173.890
|
190.000
|
190.000
|
|
7 10 2
|
ხანდაზმულთა
სოციალური
დაცვა
|
23.000
|
26.000
|
26.000
|
|
7 10 4
|
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვა
|
290.200
|
376.900
|
352.000
|
|
7 10 7
|
სოციალური
გაუცხოების
საკითხები
, რომლებიც
არ
ექვემდებარება
კლასიფიკაციას
|
431.434
|
382.239
|
1111.000
|
|
7 10 9
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
სოციალური
დაცვის
სფეროში
|
190.600
|
178.000
|
178.000
|
|
|
სულ
|
35979.642
|
44301.333
|
46140.460
|
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 15570.415 ათასი ლარით:
ათას
ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
საოპერაციო
სალდო
|
15200.231
|
18147.811
|
15570.415
|
|
მთლიანი
სალდო
|
-984.012
|
-292.704
|
-1485.801
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -1562.801 ათასი ლარით:
ათას
ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
|
-1060.796
|
-2139.839
|
-1562.801
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა
და
დეპოზიტი
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
2501.902
|
2139.839
|
1562.801
|
|
ვალუტა
და
დეპოზიტი
|
2501.902
|
2139.839
|
0.0
|
ფინანსური აქტივების კლება 1562.801 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 424.381 ათას ლარს, ხოლო 2022 წელს პროცენტის სახით გადარიცხულია 38.044 ათასი ლარი ხოლო სესხის ძირითადი თანხა 76.784 ათასი ლარი.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები:
v.მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
v.ინფრასტრუქტურის განვითარება;
v.დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
v.განათლება;
vi.კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
v.ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13.
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.
|
კოდი
|
პროგრამის
დასახელება
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 01
|
8437.700
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურის
, ინფრასტრუქტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
, პროგრამა
ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის
ტერიტოტიაზე
არსებული
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების
(საგზაო
ინფრასტრუქტურასთან
დაკავშირებული
ნაგებობების
) კაპიტალურ
და
მიმდინარე
შეკეთებას
, მუნიციპალიტეტში
ახალი
გზების
მშენებლობას
. პროგრამის
დაფინანსების
ძირითად
წყაროს
წარმოადგენს
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
კაპიტალური
ტრანსფერი
, ადგილობრივი
ბიუჯეტის
საკუთარი
სახსრები
უმეტესწილად
ხმარდება
მოვლა
პატრონობას
, გზების
მიმდინარე
შეკეთებას
და
თანადაფინანსებას
.
მიმდინარე
პერიოდისათვის
მუნიციპალური
გზების
30% სრულად
რეაბილიტირებულია
, დარჩენილ
ნაწილზე
მიმდინარეობს
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
, ხოლო
ნაწილზე
იგეგმება
შესაბამისი
სამუშაობის
ჩატარება
.
სარეაბილიტაციო
გზების
შერჩევა
და
პრიორიტეტიზაცია
ხორციელდება
მოსახლეობის
მოთხოვნების
შესაბამისად
, ასევე
მხედველობაში
მიიღება
სტიქიური
მოვლენების
შედეგების
აღმოფხვრა
და
სხვა
წინასწარ
გაუთვალისწინებელი
ღონისძიებები
.
პროგრამის
ფარგლებში
ფინანსდება
2 ქვეპროგრამა
:
- გზების
მიმდინარე
შეკეთება
;
- გზების
მშენებლობა
და
კაპიტალური
რეაბილიტაცია
;
- ხიდებისა
და
მოაჯირების
აღგდენა
მშენებლობა
;
-საყრდენი
კედლების
აღდგენა
მშენებლობა
.
გზების
მშენებლობა
-კაპიტალური
შეკეთება
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
მუნიციპალიტეტში
არსებული
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
დაზიანებული
და
ამორტიზირებული
გზების
კაპიტალური
( საგზაო
ინფრასტრუქტურასთან
დაკავშირებული
ნაგებობების
) შეკეთება
/რეაბილიტაცია
.
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მოვლა
-შენახვა
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელებული
სამუშაოები
მოიცავს
ასფალტირებული
ქუჩების
დაზიანებული
მონაკვეთების
აღდგენა
- რეაბილიტაციას
(მათ
შორის
, ე
.წ
. ორმული
შეკეთება
), ასევე
, არაასფალტირებული
ქუჩების
გრუნტის
საფარის
მოსწორებას
და
მოხრეშვა
-მოშანდაკებას
.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
გზების
მშენებლობა
და
კაპიტალური
შეკეთება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 01 02
|
7537.643
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურის
, ინფრასტრუქტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
, პროგრამა
ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის
ტერიტოტიაზე
არსებული
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების
კაპიტალურ
შეკეთებას
, მუნიციპალიტეტში
ახალი
გზების
მშენებლობას
. პროგრამის
დაფინანსების
ძირითად
წყაროს
წარმოადგენს
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
კაპიტალური
ტრანსფერი
, ადგილობრივი
ბიუჯეტის
საკუთარი
სახსრები
უმეტესწილად
ხმარდება
გზების
პროექტირებასა
და
დაფინანსებული
სამუშაოების
შევსებას
, მუნიციპალიტეტის
მოასფალტებული
გზების
65% აკმაყოფილებს
საგზაო
სტანდარტებს
. ამიტომ
2023წლისთვის
იგეგმება
ისეთი
საგზაო
სამუშაოები
რომელიც
დააკმაყოფილებს
საგზაო
სტანდარტებს
, გზებს
ექნება
სანიაღვრე
არხები
რაც
ხელს
შეუწყობს
წყლის
გადინებას
და
ააცილებს
მოსახლეობას
ნალექით
წამოქმნილი
ნიაღვრისგან
ეზოების
დატბორვას
.
|
|
№
|
დასახელება
|
ცენტრალური
ბიუჯეტი
|
ადგილობრივი
ბიუჯეტი
|
|
|
სოფელ
უსახელოში
სამხარაძეების
ქუჩის
300-მეტრი
გზის
რეაბილიტაცია
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
55450
|
|
|
სოფელ
უსახელოში
ლაშეს
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
95938
|
|
|
სოფელ
ზოდში
გლახუას
წყაროდან
ბოყოვლების
უბანში
გზის
რეაბილიტაცია
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
53777
|
|
|
სოფელ
ქვაციხეში
ჩუბინიძეების
უბანში
გზის
რეაბილიტაცია
.
|
0
|
30669
|
|
|
სოფელ
წირქვალში
კორიალეების
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
.
|
0
|
17210
|
|
|
საუბნო
გზების
პროექტირებები
|
0
|
25000
|
|
|
საზედამხედველო
თანხა
|
0
|
148400
|
|
|
თანადაფინანსების
თანხა
მათ
შორის
:
|
0
|
371865
|
|
|
სოფელ
მეჩხეთურის
გზა
|
608000
|
26400
|
|
|
სოფელ
გურაბანიძეების
გზა
|
57000
|
37700
|
|
|
სოფელ
ზოდი
ზედუბანის
გზა
|
256022
|
38500
|
|
|
სოფელ
უსახელოში
ფხალაძეები
-ცერცვაძეების
უბნის
გზა
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
230660
|
42455
|
|
|
სოფელ
სარქველეთუბანის
გზა
|
375250
|
20400
|
|
|
სოფელ
დარკვეთში
ახალი
დასახლების
გზა
|
0
|
10800
|
|
|
სოფელ
ითხვისში
სილების
უბნის
გზა
|
0
|
18200
|
|
|
სოფ
.დარკვეთში
ახალი
დასახლების
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
89200
|
|
|
სოფ
.ითხვისში
სილების
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
81800
|
|
|
სოფ
.ბერეთისაში
სკოლასთან
ასასვლელი
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
45169
|
|
|
სოფ
.ქვედა
ბერეთისაში
კვიჟინაძეების
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
50000
|
|
|
სოფ
.ითხვისში
კაპანაძეების
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
49382
|
|
|
სოფ
.მანდაეთში
გოგოლაძე
-ციცვიძეების
უბანში
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
133598
|
|
|
სოფ
.ნავარძეთში
კაპანაძეების
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
52255
|
|
|
სოფ
.ზედუბანში
ჭალისუბნის
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
100000
|
|
|
სოფ
.ქვედა
ჭალვანში
წიწილაშვილების
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
|
0
|
67784
|
|
|
სოფელ
წირქვალში
კაციტაძეების
უბანში
გზის
რეაბილიტაცია
(ტენდერი
გამოცხადდება
გარდამავალი
).
|
0
|
50000
|
|
|
სოფლების
რგანი
ვაჭევის
დამაკავშირებელი
გზა
|
285000
|
72600
|
|
|
სოფლ
სვერის
და
სოფელ
მანდაეთის
დამაკავშირებელი
გზა
|
1407324
|
74400
|
|
|
სოფელ
ბერეთისაში
სკოლასთან
ასასვლელი
გზა
|
0
|
50000
|
|
|
სოფელ
ქვედა
ბერეთისის
ზედა
კვიჟინაძეების
გზა
|
0
|
50000
|
|
|
სოფელ
ბერეთისაში
ნოძაძეების
უბნის
გზა
|
152000
|
8900
|
|
|
სოფელ
ბერეთისაში
გეორგების
უბნის
გზა
|
320888
|
50000
|
|
|
სოფელ
ითხვისში
კაპანაძეების
უბნის
გზა
|
0
|
50000
|
|
|
სოფელ
ცხრუკვეთი
სკინდორის
და
დამაკავშირებელი
გზა
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
150660
|
42325
|
|
|
ჭიათურაში
ჭავჭავაძის
ქუჩის
გზის
და
შიდა
ეზოების
რეაბილიტაცია
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
1222961
|
79900
|
|
|
ჭიათურაში
საშევარდნოს
კლდესთან
მისასვლელი
გზის
მოწყობა
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
126486
|
7955
|
|
|
სოფელ
ხრეითში
ჩუბინიძე
-ცერცვაძეების
საუბნო
გზის
მოწყობა
|
141895
|
0
|
|
|
სოფელ
ხრეითში
აბაშიძე
-ლოლაძეების
უბანში
გზის
მოწყობა
|
148326
|
0
|
|
|
ტაბიძის
ქუჩის
შიდა
გზების
, ტროტუარისა
და
ეზოების
მოწყობა
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
1376
|
|
|
სოფელ
რცხილათში
გზის
რეაბილიტაცია
|
200000
|
0
|
|
|
თანადაფინანსების
სავარაუდო
თანხა
მომავალ
პროექტებზე
|
0
|
50265
|
|
|
სოფელ
ხრეითში
სპარიეთის
უბანში
2კმ
200გრძ
მეტრი
გზის
, სოფელ
ხრეითში
მოდებაძეების
- მიხელიძეები
კალოს
უბანის
600გრძ
მეტრი
გზის
, სოფელ
ვაჭევში
კვერნები
, ბაგრატები
, კაკაჩეების
უბანში
800გრძ
.მ
-ზე
გზის
, სოფელ
ვაჭევში
ბუკები
, კონწლების
უბანში
540გრძ
.მ
. გზის
, სოფელ
ღვითორში
სკოლამდე
მისასვლელი
გზის
და
ბაბრების
უბნის
450გრძ
.მ
-ზე
. გზის
, სოფელ
ღვითორში
ამბლუაშვილების
უბანში
500გრძ
. მ
-ზე
. გზის
, სოფელ
ჯოლხეეთში
დაბლა
უბანში
დავით
აბესაძის
სახლთან
100გრძ
.მ
-ზე
. გზის
, სოფელ
ჯოლხეეთში
სასაფლაომდე
მისასვლელი
150გრძ
.მ
-ზე
. გზის
, სოფელ
მელუშეეთში
ორღარიანი
წყაროს
უბანში
300 გრძ
.მ
-ზე
. გზის
, სოფელ
ქვ
.უსახელოში
წერეთლების
უბანში
(ჯარგვენაული
) სასაფლაომდე
600გრძ
.მეტრზე
. გზის
, სოფელ
ნავარძეთში
მე
-9 ქუჩისა
და
შემოღობილი
ბაღის
(ნაძვნარი
) გასწვრივ
გზის
, სოფელ
მერევში
კაპანაძეები
- სკოლის
550გრძ
.მ
-ზე
. გზის
, სოფელ
მერევში
ხოკერაშვილების
საუბნო
გზის
200გრძ
.მ
-ზე
რეაბილტაციის
, სოფელი
რკვიანის
საუბნო
750გრძ
.მ
-ზე
გზის
, სოფელი
რკვიანის
ტაძრამდე
მისასვლელი
და
გაგრძელება
კოპიტებამდე
1000გრძ
.მ
-ზე
. საუბნო
გზის
, სოფელ
სვერში
ხოსიკიშვილები
- ფაცინიშვილების
უბანში
400გრძ
.მ
გზის
, სოფელ
უსახელო
(ბიძინა
სამხარაძის
უბანი
) საუბნო
450გძ
.მ
-ზე
. გზის
, სოფელ
დიდ
კაცხში
ცივი
კუთხის
უბნის
გზის
, სოფელ
უსახელოში
წერეთლების
უბანში
300გრძ
.მ
-ძე
გზის
, სოფელ
სვერში
კრავების
მეორე
უბანში
500მ
-ზე
გზის
, სოფელ
თვალუეთში
ზენაშვილების
უბანში
400გრძ
.მ
გზის
, სოფელ
ცხრუკვეთში
ფხალაძეების
უბნში
150გრძ
.მ
გზის
, სოფელ
სვერში
ლოჟღაეთში
გზის
, სოფელ
უსახელო
(ტბის
უბანში
) 500 გძ
.მ
-ზე
. საუბნო
გზის
, სოფელ
მანდაეთში
უზნაძეების
ეკლესიამდე
მისასვლელი
250გრძ
.მ
-ზე
. გზის
, გეზრულში
ლომიძეები
-კაციების
უბანში
გზის
სოფელ
ვანში
ცენტრალური
გზის
3კმ
-მდე
მობეტონების
სოფელ
რკვიანში
ბიძინა
სამხარაძის
უბანში
300გრძ
.მ
-ზე
. გზის
, სოფელ
რგანში
ცენტრიდან
გველესიანების
უბნამდე
80გრძ
.მ
-ზე
გზის
, სოფელ
ჯვარიჭალაში
( რგანი
) 70გრძ
.მ
-ზე
გზის
რეაბილტაციის
საპროექტო
სამუშაოები
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
21352
|
|
|
სოფელ
კაცხში
მონასტრის
თავიდან
ხარატიშვილების
უბნისკენ
მიმავალი
გზის
დარჩენილი
მონაკვეთის
საპროექტო
სამუშაოები
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
567
|
|
|
სოფ
უსახელოში
მგლების
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
567
|
|
|
სოფ
უსახელოში
გაღმა
პაპიძეების
უბანში
დაახლოებით
500 მ
გზის
პროექტირება
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
567
|
|
|
სოფელ
თაბაგრებში
სერის
უბნის
დაახლოებით
300 მ
გზის
პროექტირება
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
0
|
567
|
|
|
სოფ
.ვანში
გზის
პროექტირება
|
0
|
2000
|
|
|
სოფელ
ხვაშითში
ბუზალაძეების
უბანში
დაახლოებით
1,5კმ
გზის
საპროექტო
სამუშაოები
|
0
|
2000
|
|
|
ოთხი
ერთეული
მოსაცდელის
მოწყობა
|
|
64000
|
|
|
სოფელ
ქვედა
ბერეთისის
ზედა
კვიჟინაძეების
გზის
რეაბილიტაცია
|
|
30000
|
|
|
სოფელ
ხრეითში
სპარიეთის
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
|
|
30000
|
|
|
სოფელ
ვაჭევში
გზის
რეაბილიტაცია
|
|
20000
|
|
|
სოფელ
თაბაგრებში
სერის
უბნის
გზის
რეაბილიტაცია
|
|
30000
|
|
|
სოფელ
ხალიფაურში
გზის
რეაბილიტაცია
|
|
27743
|
|
|
სხვადასხვა
ლოკაციაზე
გზის
საპროექტო
სამუშაოები
, მათ
შორის
:სოფელ
თაბაგრებში
ღრეჭიების
უბნიდან
კოტრების
უბნის
გზის
მონაკვეთამდე
250გრძ
.მ
- ზე
გზის
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.სოფელ
თაბაგრებში
კენჭოშვილების
უბანშიგაგა
კენჭოშვილის
სახლამდე
გზის
მოწყობა
50გრძ
.მ
-ზე
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
მღვიმევში
საბავშვო
ბაღთან
მისასვლელი
გზის
რეაბილიტაცია
350გრძ
.მ
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ტყემლოვანაში
ხარტონაშვილების
უბანში
250გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ეწერში
ხელოსნიშვილების
უბნიდან
სკოლამდე
მისასვლელი
300გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ზედუბანში
ჭალის
უბანის
150 გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ზოდში
ლია
ჭიღლაძის
სახლამდე
300 გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ითხვისში
მოცრაძეების
უბანში
ორ
მონაკვეთზე
150-150გრძ
.მ
-ზე
გზის
და
არხის
მოწყობის
100გრძ
.მ
-ზე
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ბჟინევში
დვალაშვილები
-აბდუშელიშვილების
უბანში
400გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ითხვისში
მეგრელიშვილების
უბანში
70გრძ
.მ
-ზე
გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
მღვიმევში
ნაბულების
უბანში
300გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ნავარძეთში
ჭანკვეტაძეების
უბნის
გზის
150გრძ
.მ
-ზე
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
რკვიანში
,,სათბურების
„ უბანში
800გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
წირქვალში
ჭიტაძეების
უბანში
ეთერი
ჭიტაძის
სახლის
მიმდებარედ
100გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
მეჩხეთურში
ბურჯანაძეების
უბანში
300გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
წირქვალში
გურულების
უბანში
ქვედა
მხრიდან
შესასვლელი
200გრძ
.მ
გზისმოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ხალიფაურში
ფირანიშვილების
უბანში
400გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ზოდში
ეგნატე
ჭიღლაძის
სახლთან
150გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ზოდში
ინგა
ღუღუნიშვილის
სახლთან
300გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
უსახელოში
ახალ
სალოცავთან
მისასვლელი
800 გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
წირქვალში
კაციტაძეების
უბანში
გურამი
მოდებაძის
სახლთან
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ჭილოვანში
მუხების
დასახლების
400გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
წასრში
ბრეგვაძეების
უბანში
150გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ქვ
.ბერეთისაში
ქვედა
კვიჟინაძეები
-გოგიტიშვილების
უბანში
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ვაჭევში
გივიშვილების
უბანი
, ხერგულისკენ
მიმავალი
800გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ვაჭევში
ზუბიაშვილების
უბანი
, ცენტრისკენ
მიმავალი
850 გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ვაჭევში
ბერიკიშვილების
უბანი
150გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ღვითორში
, ქვრივიშვილების
უბანი
200გრძ
.მ
-ზე
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
. სოფელ
ზოდში
გიორგაძეების
უბანში
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
ცხრუკვეთში
სარიტუალო
დარბაზთან
მისასვლელი
გზის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციია
მომზადება
.
სოფელ
სვერში
გვალაზაურის
უბნის
გზის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
სამუშოები
. 350 მეტრი
.
სოფელ
ბერეთისაში
ლაღიაშვილების
უბნის
გზის
1000 მეტრის
საპროექტო
და
სახარჯთაღრიცხვო
სამუშაოები
.
სოფელ
ბერეთისაში
სკოლიდან
ცენტრამდე
მისასვლელი
გზის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
სამუშაოები
500 მეტრი
.
|
|
28000
|
|
|
სულ
ჯამი
|
5682472
|
1855171
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ხიდებისა
და
მოაჯირების
აღდგენა
მშენებლობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
(ათას
ლარში
)
|
|
02 01 04
|
20.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
პრიორიტეტს
წარმოადგენს
მოწესრიგებული
ხიდები
და
მოაჯირები
რათა
უზრუნველყოფილ
იქნას
მოსახლეობის
უსაფრთხოდ
გადაადგილება
. ჭიათურაში
რკინიგზის
სადგურის
მიმდებარეთ
საფეხმავლო
ხიდის
საპროექტო
სამუშაოები
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საყრდენი
კედლების
აღდგენა
მშენებლობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
(ათას
ლარში
)
|
|
02 01 05
|
789.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
საყრდენი
კედლების
აღდგენა
მშენებლობა
ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
, განსაკუთრებით
ქალაქ
ჭიათურის
ტერიტორიაზე
არსებული
საყდენი
კედლების
რეაბილიტაციას
(ვინაიდან
ქალაქი
ჭიათურის
ნაწილი
წარმოადგენს
ტერასულ
დასახლებას
) და
მოწყობას
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
განხორციელდება
საყრდენი
კედლების
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
შესყიდვა
. ცუცქირიძის
ქ
.№3-ში
კოტე
ნეფარიძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, სოფელ
გუნდაეთში
ვახო
მაჩაიძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, ქუთაისის
ქ
.№15 თან
მეგრელიშვილი
ლეილას
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, სოფელ
ნავარძეთში
საკირეს
უბანში
ნათელა
ბარაბაძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, გაგარინის
ქ
.№14 კირკიტაძე
ანზორის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, რუსთაველის
ქუჩაზე
კლდის
თავზე
დამცავი
ჯებირის
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
, აღმაშენებლის
ქ
.№134 ნატო
ხარშილაძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, ერისთავის
ქ
№21 აკაკი
ტატიშვილის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, სოფელ
ხრეითში
ანა
მიხელიძის
სახლის
მიმდებარედ
საყრდენი
კედლის
, სოფელ
წირქვალში
ამირან
მეცხოვრიშვილის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, სოფელ
წირქვალში
შოთა
ნადირაძის
სახლთან
ნსაყრდენი
კედლის
, სოფელ
წირქვალში
ვეფხვია
გურულის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, თავისუფლების
ქ
.№9,10,11- თან
, , ფრანგიშვილის
ქ
.№ 16 გიორგი
ჩხეიძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, ქუთაისის
ქ
№48 ვაჟა
კამკამიძის
სახლთანსაყრდენი
კედლის
, ინტერნაციონალის
ქ
№22 -თან
, საბჭოს
IIშეს
. №1 ია
კაპანაძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
, ტოლსტოის
ქ
.№14-თან
საყრდენი
კედლისა
და
მოაჯირის
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
, სოფელ
სვერში
გვალაზურების
უბანში
დავით
ცუცქირიძის
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
, გაგარინის
ქ
.№14 კირკიტაძე
ანზორის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტოსამუშაოები
. სოფელი
ნავარძეთში
შეყილაძე
მურადის
სახლის
მიმდებარედ
, ერისთავის
ქ
№2 აღმაშენებლის
№208-ში
გურამი
ყაველაშვილის
სახლის
მიმდებარედ
, ერისთავის
ქ
№21-ში
ხახიშვილი
ხათუნას
სახლის
მიმდებარედ
, ბაქრაძის
ქ
№3-ში
თინა
ცერცვაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ერისთავის
მე
-4შეს
№7-ში
თემური
ხვედელიძის
სახლის
მიმდებარედ
, სოფელ
სალიეთში
უჩა
მოდებაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ტყაბლაძის
1შეს
№2-ში
გრიგოლ
ქასრაშვილის
სახლის
მიმდებარედ
, სოფელ
ცხრუკვეთში
რეზო
ბიწაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ტყაბლაძის
№7-ში
ციური
გურულის
სახლის
მიმდებარედ
, სოფელ
სალიეთში
ციური
მოდებაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ერისთავის
ქუჩაზე
რამაზი
ციცვიძის
სახლის
მიმდებარედ
, რუსთაველის
1შეს
№9-ში
მურადი
მოდებაძის
სახლთის
მიმდებარედ
, ბერიშვილების
უბანში
სოფ
ნავარძეთში
ზურაბ
ყიფშიძის
სახლის
მიმდებარედ
, 9 აპრილის
№57-ში
მაყვალა
ქურციკიძის
სახლის
მიმდებარედ
, 9 აპრილის
№65-ში
კონსტანტინე
გაფრინდაშვილის
სახლის
მიმდებარედ
, 9 აპრილის
№36-ში
გიორგი
სამხარაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ჭავჭავაძის
1 შეს
№6 №4 აღმაშენებლის
ქუჩაზე
დავით
ცუცქირიძის
სახლის
მიმდებარედ
, წმ
. გიორგის
ქ
.№55-ში
მერი
ნოზაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ჩაჩანიძის
ჩასახვევში
ალიოშა
გაბეჩავას
სახლის
მიმდებარედ
, ერისთავის
ქუჩა
№13-ში
ბონდო
ნოზაძის
სახლის
მიმდებარედ
, საბჭოს
ქუჩა
№24-ში
თენგიზი
ცერცვაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ტყაბლაძის
№22-ში
ჩხეიძე
ნინოს
სახლის
მიმდებარედ
, ერისთავის
ქ
№31-ში
ლელა
ქოჩიაშვილის
სახლის
მიმდებარედ
, სოფელ
მორძგვეთში
ღვალაძე
ასმათის
სახლის
მიმდებარედ
, თბილისის
№10-ში
ამირან
ხვედელიძის
სახლის
მიმდებარედ
, აღმაშენებლის
№127-ში
აკაკი
თუთარიაშვილის
სახლის
მიმდებარედ
, წმ
. გიორგის
№8-ში
ლელა
კაპანაძის
სახლის
მიმდებარედ
, კოსტავას
№18-23 ის
მიმდებარედ
, ერისთავის
ქ
მე
-4 შეს
. №7-ში
ხვედელიძე
თემურის
სახლის
მიმდებარედ
, გოგებაშვილის
№3-ში
ჩიხელიძე
რაფიონის
სახლის
მიმდებარედ
, ბარათაშვილის
ქ
.№16 ის
მიმდებარედ
, სოფელ
სალიეთში
ბესო
მოდებაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ტყაბლაძის
1 შეს
№3-ში
შოთა
კიღურაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ტყაბლაძის
№7-ში
დავით
მაჭარაშვილის
სახლის
მიმდებარედ
, აღმაშენებლის
№194-ში
ჭუმბურიძე
ვახტანგის
სახლის
მიმდებარედ
, ბათუმის
ქ
. №10-ში
ლელა
ქველიაშვილის
სახლის
მიმდებარედ
, წმინდა
გიორგის
ქ
. №35-ში
გოჩა
ცუცქირიძის
სახლის
მიმდებარედ
, მღვიმევის
მე
-2 შეს
. №12-ში
სტანგერი
გელაშვილის
სახლის
მიმდებარედ
, წმინდა
გიორგის
ქ
. №38-ში
მაია
კუპატაძის
სახლის
მიმდებარედ
, ბაქრაძის
ქ
. №4-6-ში
, აღმაშენებლის
ქ
. 199-ში
ზაზა
გოგსაძის
სახლის
მიმდებარედ
საყრდენი
კედლების
საპროექტო
სამუშაოები
. ლეჟუბნის
დასახლებაში
საყრდენი
კედლების
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
,ლარი
.სხვადასხვა
ლოკაციაზე
საყრდენი
კედლების
საპროექტო
სამუშაოებისათვის
25600 ლარი
, მათ
შორის
:აღმაშენებლის
ქ
№11 მარინა
თეიმურაზოვას
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ჭავჭავაძის
ქ
№1 ბინის
უკან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ერისთავის
ქ
№42 ნარგიზი
გოგოლაძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
მღვიმევის
II შეს
№12 სტანგერი
გელაშვილის
სახლთან
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
აღმაშენებლის
ქ
№153 გურამი
ციცვიძის
სახლთან
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
საბჭოს
II შეს
№5 ფხალაძე
რამაზის
სახლთან
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ზოდი
გურაბანიძეების
ცენტრალურ
საავტომობილო
გზაზე
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
მუხაძის
ქ
№10 და
№12 -თან
ფიფიასა
და
ბიწაძის
. საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
წმ
.გიორგის
ქ
№44 მუხრანი
შუკაკიძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
წმ
.გიორგის
ქ
№63 გიორგი
დალაქიშვილის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ჭალოვანში
ოთარი
ხვედელიძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
9 აპრილის
ქ
№75 გრიგორიანი
ქრისტინას
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
9 აპრილის
ქ
№84 შოთა
კაპანაძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
9 აპრილის
ქ
№54 ქეთევან
ბუჭუხიშვილის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ტოლსტოის
I შეს
№3 საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ტოლსტოის
ქ
№23-ში
მანანა
კუპრაძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
მუხაძის
Iშეს
№2 იმედი
მუმლაძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ზოდში
(ქვედა
ზოდი
), კერძოდ
ხვედელიძეების
უბანში
, ცენტრალური
საავტომობილო
გზაზე
მეწყრისგან
ჩამოშლილ
ადგილზე
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ითხვისში
კობერიძეები
, დვალაშვილები
მახათაძეების
დამაკავშირებელი
გზის
მიმდებარედ
მეწყერის
შედეგად
დაზიანებული
გზის
გასწვრივ
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ცენტრალურ
ავტოსადგურთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
გოგებაშვილის
ქ
№1 რაული
ჩიხელიძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
მანდაეთში
პროკოფი
ციცვიძის
სახლთან
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ერისთავის
III შეს
№9 ბრეგვაძე
კახაბერის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
სალიეთში
მოდებაძე
გიორგის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
გაგარინის
ქ
№33 ჯაჯანიძე
ტარიელის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
აღმაშენებლის
ქ
№141 ბონდო
ბიწაძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ქვ
.ბერეთისაში
,,ცივ
წყაროსთან
“ საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
მღვიმევის
ქ
№23-ში
ზურაბ
ვაშაძის
სახლთან
მონასტრის
მიმდებარედ
უკან
ეზოში
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
ვანში
თენგიზი
სუთიძის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
გაგარინის
ქ
. №176-ში
თენგიზ
ჩაჩანიძის
სახლთან
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
აღმაშენებლის
ქ
.№176-ში
მიმდებარედ
ჯალაბაძე
ნატალიას
სახლთან
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
ქალაქ
ჭიათურაში
წმინდა
გერმანეს
ქ
. №15-ში
სახლთან
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
. ქალაქ
ჭიათურაში
ბათუმის
ქ
.№21-ში
დიანა
ღუღუნიშვილის
სახლთან
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
. ქალაქ
ჭიათურაში
ბათუმის
ქ
.№30-ში
მზია
ზაბახიძის
სახლთან
და
ლეჟუბნის
ტაძრიდან
ცენტრალურ
ავტოსადგურამდე
კედლის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
საევე
განხორციელდება
სტიქიის
შედეგად
დაზიანებული
საყრდენი
კედლების
რეაბილიტაცია
საქართველოს
მთავრობის
2023 წლის
18 სექტემბრის
№1673 განკარგულების
ფარგლებში
: სოფელ
სალიეთში
თენგიზ
მოდებაძეების
სახლთან
საყრდენი
კედლების
მოწყობა
, სოფელ
სალიეთში
ციური
მოდებაძეების
სახლთან
საყრდენი
კედლების
მოწყობა
, ხვედელიძე
რამაზის
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ტაბატაძე
აზას
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქალაქ
ჭიათურაში
ბაქრაძის
ქ
. №3-ში
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქ
. ჭიათურაში
თავისუფლების
ქუჩის
I შესახვევვი
№5-თან
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ჭიათურაში
, ერისთავის
ქუჩა
№2 ში
დაზიანებული
საყრდენი
კედლების
დემონტაჟისა
და
ახლის
მოწყობა
, ქ
. ჭიათურაში
სალიეთის
ცენტრალური
გზის
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქ
.ჭიათურა
ტყაბლაძის
ქუჩა
I შესახვევი
№3 საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქ
.ჭიათურა
ქუჩა
ტყაბლაძის
I შესახვევი
№2 გრიგოლ
ქასრაშვილი
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქალაქ
ჭიათურაში
ტყაბლაძის
ქ
№7-თან
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქ
.ჭიათურა
აღმაშენებლის
ქ
.№193-ში
რამინი
გეგეშიძისა
და
გუგულა
ტყემალაძის
ეზოს
საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქალაქ
ჭიათურაში
აღმაშენებლის
ქუჩაზე
№127 საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქალაქ
ჭიათურაში
აღმაშენებლის
ქუჩაზე
№83 (ალიკა
ბიწაძის
სახლთან
) საყრდენი
კედლის
მოწყობა
, ქალაქ
ჭიათურაში
ერისთავის
ქუჩაზე
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
სამუშაოები
, ღვალაძის
ქუჩაზე
ხუციშვილი
ალექსანდრეს
სახლთან
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
სამუშაოები
, სოფელ
სვერში
გვალაზურების
უბანში
დავით
ცუცქირიძის
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
სამუშაოები
, ქალაქ
ჭიათურაში
თბილისის
ქუჩა
№10–ში
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
სამუშაოები
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ფეხით
მოსიარულეთათვის
გადასასვლელების
, კიბეების
მოედნების
მოწყობა
.
|
2023 წლის
დაფინანსება
(ათას
ლარში
)
|
|
02 01 06
|
91.057
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამა
ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის
ტერიტოტიაზე
არსებული
ფეხით
მოსიარულეთა
გადასასვლელების
, კიბეებისა
და
მოედნების
კაპიტალურ
შეკეთებას
, პროგრამის
დაფინანსების
ძირითად
წყაროს
წარმოადგენს
ადგილობრივი
ბიუჯეტის
საკუთარი
სახსრები
ქვეპროგრამით
განხორციელდება
ნაგუთის
შუალედურ
სადგურზე
ტერიტორიის
შემოღობვა
; ობიექტებს
გაეწევა
საინჟინრო
ზედამხედველობის
სამუშაოები
.მაღაროელთ
მოედნის
საპროექტო
სამუშაოებისათვის
; განხორციელდება
ტოლსტოის
ქუჩაზე
სკვერიდან
სტადიონამდე
ასასვლელი
კიბეებისა
და
მოაჯირის
მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
სამუშაოები
;
საჩხერის
გზატკეცილი
№ 5, 7,9 მიმდებარედ
შიდა
ეზოების
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
სამუშაოები
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
წყლის
სისტემების
განვითარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
(ათას
ლარში
)
|
|
02 03
|
1256.430
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
პროგრამის
აღწერა
|
წყალმომარაგების
უზრუნველყოფა
როგორც
ქვეყნის
ასევე
მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
პრიორიტეტს
წარმოადგენს
.ჭიათურის
მუნიციპალიტეტში
ქალაქის
ტერიტორიაზე
წყალმომარაგების
სისტემის
ექსპლოატაციას
და
მოსახლეობის
წყლით
მომარაგებას
უზრუნველყოფს
გაერთიანებული
წყალმომარაგების
კომპანია
. მუნიციპალიტეტის
დანარჩენ
ტერიტორიაზე
მოსახლეობის
წყალმომარაგებით
უზრუნველსაყოფად
2020 წელს
შეიქმნა
შპს
ჭიათურის
წყალი
, რომელიც
უზრუნველყოფს
ახალი
ქსელების
მოწყობას
და
არსებული
ქსელების
მოვლა
პატრონობას
.
პროგრამა
ითვალისწინებს
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
არსებული
წყლის
სისტემების
სრულ
რეაბილიტაციას
და
ახლის
მოწყობას
. მათ
შორის
პრიორიტეტულია
წლის
ნებისმიერ
პერიოდში
მოსახლეობის
წყალმომარაგება
. წყლის
სისტემის
განვითარების
პროგრამა
შედგება
2 ქვეპროგრამისაგან
. ესენია
:
1. წყლის
სისტემის
ექსპლოატაცია
, რომელსაც
ახორციელებს
შპს
ჭიათურის
წყალმომარაგების
კომპანია
(რომლის
მიზანია
სოფლად
დაზიანებული
წყლის
ქსელების
დროული
შეკეთება
-ექსპლუატაცია
, წყლის
მიწოდების
რეგულაცია
უბნების
მიხედვით
, რათა
ყველა
მოსახლემ
ისარგებლოს
წყალმომარაგებით
.
2. წყალმომარაგების
სისტემის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
პროგრამის
დაფინანსების
წყაროა
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
საკუთარი
შემოსულობები
.წყლის
სისტემის
განვითარების
პროგრამა
შინაარსის
მიხედვით
არის
როგორც
კაპიტალური
/ინფრასტრუქტურული
(წლის
სისტემის
რეაბილიატაცია
, ახლის
მოწყობა
), ასევე
, მომსახურების
(წლის
სისტემის
ექსპლოატაცია
). რაც
შეეხება
მის
ხანგრძლივობას
, იგი
ინფრასტრუქტურულ
ნაწილში
წარმოადგენს
მრავალწლიან
, ხოლო
მომსახურების
ნაწილში
მუდმივ
მოქმედ
პროგრამას
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
წყალმომარაგების
სისტემის
ექსპლოატაცია
|
2023 წლის
დაფინანსება
(ათას
ლარში
)
|
|
02 02 01
|
770.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
შპს
,,ჭიათურის
წყალი
“
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
|
ქვეპროგრამა
ითვალისწინებს
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
შპს
ჭიათურის
წყალმომარაგების
კომპანიის
სუბსიდირებას
, რომელიც
უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის
სოფლების
წყლის
სათავე
-ნაგებობების
, რეზერვუარების
, შიდა
-საუბნო
და
ცენტრალური
ქსელების
მოვლა
-პატრონობას
რათა
შეუფერხებლად
მოხდეს
მოსახლეობისთვის
წყლის
მიწოდება
. დაფინანსების
წყაროა
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
სუბსიდია
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
წყალმომარაგების
სისტემის
მშენებლობა
, რეაბილირტაცია
|
2023 წლის
დაფინანსება
(ათას
ლარში
)
|
|
02 02 02
|
486.430
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
|
ქვეპროგრამა
ითვალისწინებს
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
წინსოფელში
სკინდორში
და
ჭილოვანში
წყალმომარაგების
სისტემის
მოწყობის
სამუშაოებს
, სოფ
. მორძგვეთის
წყალმომარაგების
სიტემის
რეაბილიტაცია
ობიექტებს
გაეწევა
ზედამხედველობა
.განხორციელდება
:სოფელ
გეზრულში
,,პატიკების
წყაროს
“ რეაბილიტაციის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
სვერში
ღვალაძეების
უბანში
არსებული
წყაროს
რეაბილიტაციაის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
თვალუეთში
ბოგირთან
მდებარე
წყაროსა
და
წყაროს
მიმდებარე
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
.
სოფელ
თვალუეთში
,,კოდიწყლის
უბანში
“ წყაროების
(2ლოკაციაზე
) მოწყობის
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მოწყობა
.
|
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
გარე
განათება
|
2023 წლის
დაფინანსება
(ათას
ლარში
)
|
|
02 03
|
778.100
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავებისა
და
კეთილმოწყობის
სერვის
ცენტრი
|
|
პროგრამის
აღწერა
|
ღამის
პერიოდში
მუნიციპალიტეტში
უსაფრთხო
გადაადგილებისთვის
და
კომფორტული
გარემოს
შექმნისთვის
მნიშვნელოვანი
ადგილი
უკავია
გამართული
გარე
განათების
ქსელის
ფუნქციონირებას
. მუნიციპალურ
ბიუჯეტში
წარმოდგენილი
გარე
განათების
პროგრამის
ფარგლებში
სწორედ
გარე
განათების
სისტემის
განვითარებისა
და
ექსპლოტაციისათვის
საჭირო
ხარჯები
ფინანსდება
. დღეის
მდგომარეობით
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
გარე
განათების
ქსელი
ფუნქციონირებს
ქალაქ
ჭიათურაში
, ჯარბელის
დასახლებიდან
სოფელ
ბერეთისის
მიმართულებით
არსებულ
მონაკვეთზე
, სოფელ
წასრის
, სოფელ
პერევისის
და
სოფელ
ხრეითის
გარკვეულ
უბნებშ
,. ქალაქ
ჭიათურასა
და
ქალაქ
საჩხერეს
შორის
არსებულ
საავტომობილო
გზის
მონაკვეთზე
. გარე
განათების
ქსელით
მოცულია
ქალაქის
მთელი
ტერიტორია
და
მუნიციპალიტეტის
სოფლების
დასახლებული
ტერიტორიის
5%.
1. გარე
განათების
ქსელის
ექსპლოატაცია
2. გარე
განათების
ქსელის
ახალი
წერტილების
მოწყობა
და
რეაბილიტაცია
.
გარე
განათების
პროგრამა
შინაარსის
ტიპის
მიხედვით
არის
როგორც
კაპიტალური
/ინფრასტრუქტურული
ხასიათის
, ასევე
- მომსახურების
. კაპიტალური
ნაწილი
მოიცავს
გარე
განათების
ქსელის
გაფართოება
-გაუმჯობესების
ღონისძიბებეს
, ხოლო
მომსახურების
ნაწილი
-გარე
განათების
არსებული
ქსელის
ექსპლოატაციას
(მ
.შ
. მოხმარებული
ელექტროენერგიის
ხარჯის
ანაზღაურებას
). ხანგრძლივობის
მიხედვით
, ინფრასტრუქტურულ
ნაწილში
- მრავალწლიანი
.
პროგრამის
დაფინანსების
წყაროა
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
საკუთარი
შემოსულობები
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
გარე
განათების
ქსელის
ექსპლოატაცია
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 03 01
|
560.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავებისა
და
კეთილმოწყობის
სერვის
ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ღამის
პერიოდში
მუნიციპალიტეტში
უსაფრთხო
და
კომფორტული
გარემოს
შექმნისთვის
მნიშვნელოვანი
ადგილი
უკავია
გარე
განათებას
. შესაბამისად
საჭიროა
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
არსებულის
გარე
განათების
ქსელის
გამართული
ფუნქციონირება
, მისი
პერიოდული
შეკეთება
. დღეის
მდგომარეობით
ქალაქ
ჭიათურის
ტერიტორიაზე
გარე
განათების
ქსელით
დაფარულია
99%.ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსდება
გარე
განათების
არსებული
ქსელის
ექსპლოატაცია
, რომელიც
მოიცავს
შემდეგ
ღონისძიებებს
:
- მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
არსებულ
ქსელში
მწყობრიდან
გამოსული
ნათურების
გამოცვლა
;
- ამორტიზებული
და
დაზიანებული
განათების
ბოძების
შეკეთება
, ახლით
ჩანაცვლება
;
- დაზიანებული
სადენების
აღდგენა
, შეკეთება
.
პროგრამა
ასევე
მოიცავს
გარე
განათების
ქსელის
მიერ
მოხმარებული
ელექტროენერგიის
ხარჯის
ანაზღაურებას
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
გარე
განათების
ქსელის
ახალი
წერტილების
მოწყობა
და
რეაბილიტაცია
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 03 02
|
218.100
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
ქალაქ
ჭიათურაში
ჭავჭავაძის
ქუჩაზე
გარე
განათების
მოწყობის
სამუშაოები
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
). ობიექტებს
გაეწევა
ზედამხედველობა
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განვითარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 04
|
3508.072
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
მუნიციპალური
საწარმო
შპს
ჭიათურის
სატრანსპორტო
კომპანია
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
აღნიშნული
პროგრამა
ითვალისწინებს
საბაგირო
გზის
ექსპლოატაციის
ხარჯებს
რაც
უზრუნველყოფს
მის
გამართულ
ფუნქციონირებას
და
იმ
სოფლებისა
და
დასახლებული
უბნების
საავტომობილო
ტრანსპორტით
უზრუნველყოფას
სადაც
მგზავრთა
გადაყვანა
ახორციელებდა
საბაგირო
ტრანსპორტი
(არნიშნული
ტრანსპორტის
ფუნქციონირება
შეჩერებულია
მათი
ამორტიზაციის
გამო
).აღნიშნული
პროგრამის
ფარგლებში
მუნიციპალიტეტში
ხორციელდება
:
1. მუნიციპალიტეტის
სატრანსპორტო
სისტემის
სუბსიდირება
, რომლის
ფარგლებშიც
ფუნქციონირებს
შპს
,,ჭიათურის
სატრანპორტო
კომპანია
“.
2. მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განახლება
.
მუნიციპალიტეტის
სატრანსპორტო
სისტემის
სუბსიდირების
პროგრამა
შინაარსის
ტიპის
მიხედვით
არის
მომსახურების
.ხანგრძლივობის
მიხედვით
- მრავალწლიანი
.
მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განახლება
თავისი
შინაარსით
წარმოადგენს
კაპიტალურ
პროექტს
პროგრამის
დაფინანსების
წყაროა
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
საკუთარი
შემოსულობები
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური
სატრანსპორტო
სისტემის
სუბსიდირება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 04 01
|
2800.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
მუნიციპალური
საწარმო
შპს
ჭიათურის
სატრანსპორტო
კომპანია
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
შპს
ჭიათურის
სატრანსპორტო
კომპანიის
სუბსიდირების
პროგრამა
ითვალისწინებს
საბაგირო
გზის
ექსპლოატაციის
ხარჯებს
რაც
უზრუნველყოფს
მის
გამართულ
ფუნქციონირებას
და
იმ
სოფლებისა
და
დასახლებული
უბნების
საავტომობილო
ტრანსპორტით
უზრუნველყოფას
სადაც
მგზავრთა
გადაყვანა
ახორციელებდა
საბაგირო
ტრანსპორტი
(აღნიშნული
ტრანსპორტის
ფუნქციონირება
შეჩერებულია
მათი
ამორტიზაციის
გამო
). ასევე
ახორციელდება
ქალაქ
ჭიათურაში
და
მასში
შემავალი
სოფლებში
მისასვლელი
ცენტრალურ
გზებზე
დაზიანებული
ორმოლების
შეკეთებას
.
მუნიციპალიტეტის
სატრანსპორტო
სისტემის
სუბსიდირების
პროგრამა
შინაარსის
ტიპის
მიხედვით
არის
მომსახურების
.ხანგრძლივობის
მიხედვით
- მრავალწლიანი
.
პროგრამის
დაფინანსების
წყაროა
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
საკუთარი
შემოსულობები
და
საკუთარი
შპს
-ს
შემოსავლები
, რომელსაც
იღებს
მგზავრთა
მომსახურებიდან
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განახლება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 04 02
|
708.072
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
სახსრებით
შეძენილი
იქნება
ოთხი
ერთეული
სამგზავრო
ავტობუსი
, რომლებიც
მოემსახურება
მგზავრების
გადაყვანას
სხვადასხვა
მიმართულებით
, რითაც
უზრუნველყოფილი
იქნება
მგზავრთა
კომფორტული
გადაადგილება
.მიმდინარე
წელს
გადახდილი
იქნება
ღირებულების
40%. ასევე
გაათვალისწინებულია
ერთი
ერთეული
სანაგვე
მანქანის
შეძენა
, რომელზეც
ავანსის
სახით
წელს
გაიცემა
40%.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების
განვითარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 06
|
675.000
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ერთერთ
პრიორიტეტულ
ამოცანას
წარმოადგენს
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების
ინსტიტუტის
განვითარება
.
ვინაიდან
ქალაქში
მრავლადაა
მრავალსართულიანი
საცხოვრებელი
სახლები
და
ისეთი
გლობალური
პრობლემა
როგორიცაა
მათი
სახურავის
, ფასადისა
და
კორპუსებში
არსებული
ლიფტების
აღდგენა
ამ
კორპუსებში
მცხოვრები
მოსახლეობასთვის
შეუძლებელია
, აღნიშნულიდან
გამომდინარე
მუნიციპალიტეტი
ეხმარება
მათ
ზემოთ
აღნიშნული
პრობლემის
მოგვარებაში
.
ქვეპროგრამის
მიზანია
მრავალსართულიან
საცხოვრებელ
სახლებში
მცხოვრებთა
პირობების
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა
.
პროგრამა
მუნიციპალური
ამხანაგობების
ხელშეწყობას
და
უზრუნველყოფს
ისეთი
პროგრამების
განვითარებას
როგორიცაა
:
1. მრავალსართულიანი
სახლების
ლიფტების
რეაბილიტაცია
2. საცხოვრებელი
სახლების
სახურავების
რეაბილიტაციას
, სახურავი
მასალის
შეძენას
.
3. საცხოვრებლი
სახლებისა
და
ფასადების
აღდგენა
.
მუნიციპალიტეტი
უზრუნველყოფს
მრავალსართულიან
საცხოვრებელ
სახლებში
მცხოვრებთა
კომფორტული
გადაადგილებისათვის
საცხოვრებელი
სახლების
ლიფტების
აღდგენას
. მოსახლეობის
საცხოვრებელი
პირობების
შენარჩუნებისათვის
უზრუნველყოფს
საცხოვრებელი
სახლებისათვის
რბილი
გადახურვისა
და
ლითონის
სახურავის
შეძენასა
და
გადაცემას
ამხანაგობებისათვის
. აგრეთვე
უზრუნველყოფს
საცხოვრებელი
სახლების
საქსპლოატაციო
ვადის
გახანგრძლივებისა
და
იერსახის
შენარჩუნებისათვის
ფასადების
რეაბილიტაციის
(შეღებვა
- შეკეთების
) სამუშაოებს
.
პროგრამის
დაფინანსების
წყაროა
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
საკუთარი
შემოსულობები
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებელი
სახლების
სახურავების
რეაბილიტაცია
სახურავის
მასალის
სეძენა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 06 02
|
675.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ერთერთ
პრიორიტეტულ
ამოცანას
წარმოადგენს
მოსახლეობის
საცხოვრებელი
პირობების
შენარჩუნება
. ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
საქართველოს
მთავრობის
2023 წლის
20 იანვრის
№116 განკარგულებით
მიმდინარე
წელს
ძლიერი
ქარის
შედეგად
ჭიათურის
სოფლებსა
და
ქალაქში
განთავსებული
შენობების
დაზიანებული
სახურავების
მასალის
შეძენა
.ასევე
ადგილობრივი
ბიუჯეტის
სახსრებით
განხორციელდება
სახურავი
მასალის
შეძენის
ხარჯები
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 07
|
3060.853
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ერთერთ
პრიორიტეტულ
ამოცანას
წარმოადგენს
გამწვანებული
და
ეკოლოგიურად
სფუთა
გარემო
. ვინაიდან
ჭიათურა
არის
მარგანეცის
მომპოვებელი
რომლის
ტრანსპორტირება
ხდება
მარალი
გამავლობის
ავტომობილებით
აქედან
გამომდინარე
ხშირია
დამტვერიანება
, ასეთი
გლობალური
პრობლემის
აღმოსაფხვრელად
აუცილებლობას
წარმოადგენს
მწვანე
ნარგავების
განაშენიანება
.
ქვეპროგრამის
მიზანია
მოსახლეობისათვის
ეკოლოგიური
პირობების
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მწვანე
ნარგავების
განაშენიანება
სკვერების
მოვლა
-პატრონობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 07 01
|
1583.301
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ერთერთ
პრიორიტეტულ
ამოცანას
წარმოადგენს
გამწვანებული
და
ეკოლოგიურად
სფუთა
გარემო
. აღნიშნული
ქვეპროგრამით
განხორციელდება
ჭიათურაში
საშევარდნოს
კლდესთან
გადმოსახედის
მოწყობა
, (ხელშეკრულება
გაფორმებულია
). ჭიათურაში
ყოფილი
პიონერთა
სასახლის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
რეკრიაციული
ზონისა
და
სკვერის
მოწყობა
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
). ასევე
განხორციელდება
ქ
.ჭიათურაში
, წმინდა
გერმანეს
ქუჩის
მიმდებარედ
სკვერის
მოწყობის
სამუშაოები
ჭიათურაში
ყოფილი
პიონერთა
სასახლის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
პავილიონების
საყრდენი
კედლის
მოწყობის
მეხამრიდების
მონტაჟის
, ფანჩატურის
მოწყობის
და
შემოღობვის
სამუშაოები
ობიექტებს
გაეწევა
ზედამხედველობა
.აგრეთვე
განხორციელდება
:ჭიათურაში
4 ერთეული
ფანჩატურის
მოწყობის
სამუშაოები
; 20 ერთეული
სკამის
შეძენა
და
განთავსება
სკვერებში
; ქ
. ჭიათურაში
აღმაშენებლისა
და
ვაჩნაძის
ქუჩაზე
ფანჩატურის
მოწყობის
სამუშაოები
. სიგულდას
და
ჭიღლაძის
სკვერის
საპროექტო
სამუშოები
; სვერში
ე
.წ
,, თავის
ტკივილის
“ წყაროსა
და
წყაროს
მიმდებარედ
სკვერის
მოწყობის
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
; მღვიმევის
მონასტრის
წინ
სკვერისა
და
ტერიტორიის
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
; საჩხერის
გზატკეცილზე
მეორე
ატეკის
მოპირდაპირე
მხარეს
სკვერის
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
, მემორიალზე
ფაცხების
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
, მდინარე
კაცხურაზე
მიმდებარე
ტერიტორიის
კეთილმოწყობისათვის
საპროექტო
სამუშაოები
, ლეჟუბნის
სკვერის
რეაბილიტაციის
საპროექტო
სამუშაოები
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
02 07 02
|
1477.552
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
თანხით
განხორციელდება
მუნიციპალიტეტში
შემავალ
სოფლის
კრებების
შედეგად
არჩეული
და
საკრებულოს
მიერ
დამტკიცებულ
პროექტებს
. ადგილობრივი
ბიუჯეტის
სახსრებით
მოხდება
აღნიშნული
პროექტების
თანადაფინანსება
. განხორციელდება
სოფელ
მორძგვეთში
და
სოფელ
დარკვეთში
მგზავრთა
მოსაცდელის
მოწყობა
(ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
მუხლი 14.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტ
ში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია „ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავება
და
გარემოს
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
03 00
|
3090.580
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის
ეკოლოგიურ
იერსახის
შენარჩუნება
და
მოწესრიგება
, მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
საზრუნავს
წარმოადგენს
. ამ
მიზნით
სუბსიდირება
გაეწევა
ა
(ა
)იპ
-ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავებისა
კეთილმოწყობის
სერვის
ცენტრს
. აიპის
ფუნქციონირების
ხარჯები
მთლიანად
ფინანსდება
მუნიციპალური
ბიუჯეტით
. დასუფთავების
მომსახურება
მოიცავს
მთლიანად
ქალაქ
ჭიათურას
და
მის
შემოგარენს
. აგრეთვე
მუნიციპალიტეტის
ყველა
სოფელიდან
ხორციელდება
ნაგვის
გატანა
დასუფთავების
სპეცმანქანებით
.განხორციელდება
სანაგვე
ურნების
შეძენა
და
საჭიროებისამებრ
განთავსება
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავება
და
ნარჩენების
გატანას
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
03 01
|
2773.580
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის
ეკოლოგიურ
იერსახის
შენარჩუნება
და
მოწესრიგება
, მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
საზრუნავს
წარმოადგენს
. ამ
მიზნით
სუბსიდირება
გაეწევა
ა
(ა
)იპ
-ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავებისა
კეთილმოწყობის
სერვის
ცენტრს
. აიპის
ფუნქციონირების
ხარჯები
მთლიანად
ფინანსდება
მუნიციპალური
ბიუჯეტით
. დასუფთავების
მომსახურება
მოიცავს
მთლიანად
ქალაქ
ჭიათურას
და
მის
შემოგარენს
. აგრეთვე
მუნიციპალიტეტის
ყველა
სოფელიდან
ხორციელდება
ნაგვის
გატანა
დასუფთავების
სპეცმანქანებით
, ასევე
განხორციელდება
ნაგუთის
დასახლებაში
ცენტრალური
სასაფლაოს
კეთილმოწყობის
სამუშაოები
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ქვათაცვენის
ღონისძიებები
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
03 02
|
220.000
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
მუნიციპალიტეტისთვის
ერთ
-ერთ
მთავარ
პრიორიტეტს
წარმოადგენს
ქვათაცვენის
ლიკვიდაციის
ღონისძიების
აღმოფხვა
რათა
მოსახლეობის
გადადგილება
მოხდეს
უსაფრთხოდ
. ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
საშევარდნოს
კლდისა
და
მიმდებარე
ფერდობზე
ქვათაცვენის
პრობლემის
აღმოსაფხვრელად
შესაბამისი
დასკვნისა
და
საპროექტო
- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება
. (ხელშეკრულება
გაფორმებულია
)
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სანიაღვრე
არხების
აღდგენა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
03 04
|
97.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
მუნიციპალიტეტისათვის
ერთ
-ერთ
პრიორიტეტს
წარმოადგენს
მოწესრიგებული
სანიაღვრე
არხები
, რათა
უხვი
ნალექიანობისას
არ
მოხდეს
სავალი
ნაწილების
დატბორვა
. ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
ითხვისში
მოცრაძეების
უბანში
სანიაღვრე
არხის
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
, საჩხერის
გზატკეცილ
№5-7 ის
შორის
სანიაღვრე
არხის
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
,სოფელ
უსახელოში
პაპიძეებისა
და
ლაშეს
უბანში
სანიაღვრე
არხების
საპროექტო
სამუშაოები
. 2023 წლის
18 სექტემბრის
№ 1673 განკარგულების
ფარგლებში
განხორციელდება
სოფელ
ითხვისში
მოცრაძეების
უბანში
სანიაღვრე
არხის
მოწყობა
, ქალაქ
ჭიათურაში
თავისუფლების
ქუჩა
№1-ის
შესახვევში
სანიაღვრე
არხის
აღდგენის
სამუშაოები
, ქალაქ
ჭიათურაში
ერისთავის
ქუჩაზე
სანიაღვრე
არხის
მოწყობის
სამუშაოები
.
|
მუხლი 15.
განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი
დაწესებულებების
ფუნქციონირება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
04 01
|
7457.848
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა
(ა
)იპ
- ჭიათურის
გაერთიანებული
საბავშვო
ბაღი
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
საქართველოს
ორგანული
კანონის
„ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსის
“ მიხედვით
ადრეული
და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
დაწესებულებების
შექმნა
და
მათი
ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა
მუნიციპალიტეტის
საკუთარ
(ექსკლუზიურ
) უფლებამოსილებას
წარმოადგენს
. ამავე
კანონის
მიხედვით
ასევე
აკრძალულია
მუნიციპალიტეტის
მართვაში
არსებულ
ადრეული
და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
საჯარო
დაწესებულებებში
სასწავლო
-აღმზრდელობითი
მომსახურებისა
და
კვებითი
მომსახურებისათვის
გადასახადის
, ტარიფის
ან
სხვა
საფასურის
შემოღება
.
შესაბამისად
, მუნიციპალიტეტი
ვალდებულია
უზრუნველყოს
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებების
შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის
საჭირო
ფინანსების
გამოყოფა
და
ყველა
სხვა
ღონისძიების
გატარება
. ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
ძირითდ
პრიორიტეტს
სწორედ
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
ბაგა
-ბაღის
ასაკის
ბავშვებისათვის
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებების
ხელმისაწვდომობა
წარმოადგენს
. დღეის
მდგომარეობით
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
ფუნქციონირებს
32 სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულება
სადაც
სააღმზრდელო
პროცესს
გადის
1450-ზე
მეტი
ბავშვი
. ბაგა
-ბაღებში
ჯამში
დასაქმებულია
798 აღმზრდელი
და
ადმინისტრაციული
პერსონალი
. „სკოლამდელი
დაწესებულებების
ფუნქციონირების
“ პროგრამის
მიზანია
:
1. ბაგა
-ბაღებში
სრულფასოვანი
სააღმზრდელო
გარემოს
შექმნა
, სადაც
დაცული
იქნება
„ადრეული
და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
შესახებ
“ საქართველოს
კანონის
მოთხოვნები
და
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის
30 ოქტომბრის
#488 დადგენილებით
დამტკიცებული
ადრეული
და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
სახელმწიფო
სტანდარტები
;
2. ბაგა
-ბაღებში
სანიტარული
და
ჰიგიენური
ნორმების
დაცვა
, რომელიც
შესაბამისაობაში
იქნება
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის
27 ოქტომბრის
#485 დადგენილებით
დამტკიცებული
ტექტიკური
რეგლამენტის
დადგენილ
ნორმებთან
;
3. ბაგა
-ბაღებში
მატერიალურ
ტექნიკური
ბაზის
გაუმჯობესება
;
4. ბაგა
-ბაღებში
კვების
ორგანიზებისა
და
რაციონის
ნორმების
დაცვა
, რომელიც
შესაბამისობაში
იქნება
საქართველოს
მთავრობის
2017 წლის
30 ოქტომბრის
#487 დადგენილებით
დამტკიცებული
ტექნიკური
რეგლამენტის
დადგენილ
ნორმებთან
;
5. ძირითადი
აქტივების
მიმდინარე
შეკეთება
და
მოვლა
–შენახვა
;
6.ბაგა
-ბაღებში
დასაქმებული
პერსონალის
შრომითი
პირობების
გაუმჯობესება
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი
დაწესებულებების
აღჭურვა
, რეაბილიტაცია
, მშენებლობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
04 02
|
147.200
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურის
, ინფრასტრუქტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
№3; №4 და
№7 საბავშვო
ბაღების
გათბობის
სისტემის
მოწყობისათვის
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ზოგადი
განათლების
ხელშეწყობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
04 03
|
1307.120
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურის
, ინფრასტრუქტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულებით
განხორციელდება
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
საჯარო
სკოლის
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირება
.
|
მუხლი 16.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01
|
3802.522
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის
განათლებისა
და
სპორტის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
აღნიშნული
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
სპორტული
დაწესებულებებისა
და
სპორტული
ღონისძიებების
დაფინანსება
რაც
ხელს
შეუწყობს
ახალგაზრდებში
ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
დამკვიდრებას
.
პროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსდება
:
-ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
№27-ე
კომპლექსური
სასპორტო
სკოლა
-ა
(ა
)იპ
სსსდ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
რაგბის
სპორტული
სკოლა
-ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
ბავშვთა
და
მოზარდთა
საფეხბურთო
სკოლა
-სპორტული
ობიექტები
სარაგბო
კლუბი
მათე
.
-განხორციელდება
თორღვაშვილის
ქუჩაზე
მდებარე
სპორტული
მოედნის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
, უნივერმაღის
მიმდებარედ
საცურაო
აუზის
მოწყობის
სამუშაოები
და
თემურ
მაღრაძის
სახელობის
სპორტული
მოედნის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისათვის
საპროექტო
დოკუმენტაციის
შესყიდვა
.
ქვეპროგრამის
მიზანია
:
- ხელი
შეუწყოს
მოზარდებში
ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის
დამკვიდრებას
;
- მეტი
მოზარდის
ჩართვას
სპორტში
, რათა
ნაკლები
დრო
დარჩეთ
ქუჩისათვის
;
- მუნიციპალიტეტის
სპორტული
შედეგების
წარმოჩენა
ქვეყნის
მასშტაბით
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 01
|
2117.236
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის
განათლებისა
და
სპორტის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსდება
:
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
№27-ე
კომპლექსური
სასპორტო
სკოლა
ა
(ა
)იპ
სსსდ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
რაგბის
სპორტული
სკოლა
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
ბავშვთა
და
მოზარდთა
საფეხბურთო
სკოლა
სპორტული
ღონისძიებები
სარაგბო
კლუბი
მათეს
დაფინანსება
.
ქვეპროგრამის
მიზანია
:
- ხელი
შეუწყოს
მოზარდებში
ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის
დამკვიდრებას
;
- მეტი
მოზარდის
ჩართვას
სპორტში
, რათა
ნაკლები
დრო
დარჩეთ
ქუჩისათვის
;
- მუნიციპალიტეტის
სპორტული
შედეგების
წარმოჩენა
ქვეყნის
მასშტაბით
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის
სხვადასხვა
სახეობების
განვითარების
ხელშეწყობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 01 01
|
1312.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
№27-ე
კომპლექსური
სასპორტო
სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
სპორტის
სხვადასხვა
დარგის
(ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაგემილია
ა
(ა
)იპ
№27 კომპლექსური
სასპორტო
სკოლის
დაფინანსება
, რომელიც
აერთიანებს
ძიუდოს
, კრივის
, მინი
ფეხბურთის
, ტაეკვანდოს
, მძლეოსნობის
, ცურვის
, მაგიდის
ჩოგბურთის
, კალათბურთის
, ფარიკაობის
, კლასიკური
ჭიდაობის
, თავისუფალი
ჭიდაობის
, ქართული
ჭიდაობის
და
ჭადრაკის
სპორტულ
წრეებს
, საკუთარი
შემოსავალი
განისაზღვრება
აბონომენტებიდან
და
ბილეთებიდან
(საცურაო
აუზი
) რომლითაც
ძირითადად
ფინანსდება
ოფისის
, სამედიცინო
და
სხვა
ხარჯი
.
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
თანხები
სუბსიდიის
სახით
მიეცემა
მუნიციპალიურ
ა
(ა
)იპ
№27-ე
კომპლექსურ
სპორულ
სკოლას
საიდანაც
ხორციელდება
კლუბის
ხარჯების
დაფინანსება
. სუბსიდიის
ხარჯები
ხმარდება
მწვრთნელების
ხელფასებს
, შეკრებებს
და
სამწვრთნელო
პროცესს
, ეროვნულ
ჩემპიონატში
მონაწილეობისთვის
აუცილებელი
ხარჯების
ანაზღაურებას
და
ადმინისტრაციული
პერსონალის
ხელფასს
. სულ
აღნიშნულ
სკოლაში
სპორტის
16 სახეობაში
დადის
606 ბავშვი
, მათ
შორის
: გოგო
79 და
ბიჭი
527.
პროგრამის
მიზანია
სპორტის
სხვადასხვა
სახეობის
პოპულარიზაცია
და
წარმატებული
ასპარეზობა
ეროვნულ
და
შემდგომ
საერთაშორისო
ასპარეზზე
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
ჭიათურაში
ცედეფეზე
განთავსებული
სპორტული
კომპლექსის
მოწყობის
სამუშაოები
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
რაგბის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 01 02
|
340.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
რაგბის
სპორტული
სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
რაგბის
სპორტული
სკოლის
დაფინანსება
, რომელიც
აერთიანებს
165 სპორტსმენს
და
12 მწვრთნელს
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
თანხები
სუბსიდიის
სახით
მიეცემა
მუნიციპალიურ
ა
(ა
)იპ
რაგბის
სპორულ
სკოლას
საიდანაც
ხორციელდება
კლუბის
ხარჯების
დაფინანსება
. სუბსიდიის
ხარჯები
ხმარდება
მორაგბეებისა
და
და
მწვრთნელების
ხელფასებს
, შეკრებებს
და
სამწვრთნელო
პროცესს
, ეროვნულ
ჩემპიონატში
მონაწილეობისთვის
აუცილებელი
ხარჯების
ანაზღაურებას
და
ადმინისტრაციული
პერსონალის
ხელფასს
.სკოლაში
არის
ხუთი
ასაკობრივი
გუნდი
და
ორი
ჭაბუკთა
გუნდი
,,ა
“ და
,,ბ
“ ლიგაში
მონაწილეობისათვის
.
პროგრამის
მიზანია
რაგბის
პოპულარიზაცია
და
წარმატებული
ასპარეზობა
ეროვნულ
და
შემდგომ
საერთაშორისო
ასპარეზზე
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ბავშვთა
და
მოზარდთა
ფეხბურთის
განვითარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 01 03
|
465.236
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
ბავშვთა
და
მოზარდთა
საფეხბურთო
სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
ბავშვთა
ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
თანხები
სუბსიდიის
სახით
მიეცემა
მუნიციპალიურა
(ა
)იპ
ბავშვთა
და
მოზარდთა
საფეხბურთო
სკოლა
საიდანაც
ხორციელდება
სკოლის
ხარჯების
დაფინანსება
. სუბსიდიის
ხარჯები
ხმარდება
მწვრთნელების
ხელფასებს
, შეკრებებს
და
სამწვრთნელო
პროცესს
, ეროვნულ
ჩემპიონატში
მონაწილეობისთვის
აუცილებელი
ხარჯების
ანაზღაურებას
და
ადმინისტრაციული
პერსონალი
სხელფასს
. როგრამის
მიზანია
ფეხბურთის
პოპულარიზაცია
და
წარმატებული
ასპარეზობა
ეროვნულ
და
შემდგომ
საერთაშორისო
ასპარეზზე
. ა
(ა
)იპ
-ში
ბავშვთა
რაოდენობა
შეადგენს
180 ბავშვს
, მათ
შორის
: გოგო
15 და
ბიჭი
165 .
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული
ღონისძიებები
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 02
|
370.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
მერიის
განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდული
საქმეთა
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსება
გაეწევა
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მორაგბეთა
კლუბ
„მათე
“-ს
. რომელიც
ასპარეზობს
პირველ
ლიგაში
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული
ობიექტების
აღჭურვა
, რეაბილიტაცია
მშენებლობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 01 03
|
1315.286
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
.
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
ქ
.ჭიათურაში
,უნივერმაღის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
საცურაო
აუზის
მოწყობის
სამუშაოები
, ნაგუთის
სპორტული
მოედნის
რეაბილიტაცია
, ჭიათურაში
თორღვაშვილის
ქუჩაზე
მდებარე
სპორტული
მოედნის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
, ჩოგბურთის
კორტის
და
სხვადასხვა
სპორტული
ობიექტების
საპროექტო
და
სამშენებლო
სამუშაოები
. ობიექტებს
გაეწევა
ზედამხედველობა
.განხორციელდება
ჭიათურაში
ვია
-ფერატას
მოწყობის
საპროექტო
სამუშაოები
.
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის
სფეროს
განვითარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02
|
4555.995
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
მერიის
განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდული
საქმეთა
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსდება
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მოქმედი
სსიპ
სასწავლო
საგანმანათლებლო
და
კულტურულ
შემოქმედებითი
ცენტრი
: ა
(ა
)იპ
№1 დ
№ 2 მუსიკალური
სკოლა
, ა
(ა
)იპ
სახვითი
ხელოვნების
სკოლა
, ა
(ა
)იპ
ცენტრალური
ბიბლიოთეკა
, (მოიცავს
16 ბიბლიოთეკას
) და
დაფინანსდება
რელიგიური
და
სხვა
საზოგადოებრივი
საქმიანობები
, აგრეთვე
განხორციელდება
ახალგაზრდული
პროგრამების
მხარდაჭერა
და
კულურის
სფეროს
ღონისძიებების
დაფინანსება
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის
სფეროს
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 01
|
2988.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
მერიის
განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდული
საქმეთა
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
ფინანსდება
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მოქმედი
სსიპ
სასწავლო
საგანმანათლებლო
და
კულტურულ
შემოქმედებითი
ცენტრი
: სსიპ
რიტუალების
სახლი
, ა
(ა
)იპ
№1 დ
№ 2 მუსიკალური
სკოლა
, ა
(ა
)იპ
სახვითი
ხელოვნების
სკოლა
, ა
(ა
)იპ
ცენტრალური
ბიბლიოთეკა
, (მოიცავს
16 ბიბლიოთეკას
)
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მუსიკალური
განათლების
ხელშეწყობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 01 01
|
412.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სანდრო
კავსაძის
სახელობის
№1 სამუსიკო
სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
სახელოვნებო
განათლების
ხელშეწყობის
ქვეპროგრამის
მიზანია
: კლასიკური
და
ხალხური
მუსიკის
პოპულარიზაცია
, პროპაგანდა
. მოზარდი
თაობის
ინტელექტუალურ
მსმენელად
ჩამოყალიბება
, მოსწავლეთა
საშემსრულებლო
ხელოვნების
დახვეწა
, შემოქმედებითი
მიდრეკილების
განვითარებისა
და
კულტურული
მემკვიდრეობის
შესწავლისათვის
შესაბამისი
პირობების
შექმნა
; განსაკუთრებული
მუსიკალური
ნიჭით
დაჯილდოვებული
მოსწავლეების
გამოვლენა
; სიმღერის
, ფოლკლორის
, სხვადასხვა
ინსტრუმენტებზე
შემსწავლელი
წრეები
ჩამოყალიბება
; კულტურული
ღონისძიებების
ჩატარება
მუნიციპალიტეტის
მთელს
ტერიტორიაზე
;მონაწილეობის
მიღება
ფესტივალებში
, კონკურსებში
, ფორუმებში
როგორც
საქართელოში
ისე
საზღვარგარეთ
. სუბსიდიით
ფინანსდება
სკოლის
ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული
ყველა
ძირითადი
ხარჯი
.
სკოლა
აერთიანებს
366 მოსწავლეს
(მათ
შორის
: 240 გოგო
; 136 ბიჭი
,საიდანაც
88 მოსწავლე
იხდის
სწავლის
საფასურს
რაც
შეადგენს
15 ლარს
თვეში
.სოციალურად
დაუცველია
80 მოსწავლე
, ობოლი
12 მოსწავლე
, დევნილი
5 მოსწავლე
, მრავალშვილიანი
35 მოსწავლე
, ლაურეატი
62 მოსწავლე
, ფოლკლორის
84 მოსწავლე
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მუსიკალური
განათლების
ხელშეწყობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 01 02
|
275.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
გ
.თხელიძის
სახელობის
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
№2 სამუსიკო
სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსება
გაეწევა
ა
(ა
)იპ
გ
.თხელიძის
სახელობის
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
№2 სამუსიკო
სკოლას
მუსიკალური
განათლების
ხელშეწყობის
ქვეპროგრამის
მიზანია
: შემოქმედებითი
მიდრეკილების
განვითარებისა
და
კულტურული
მემკვიდრეობის
შესწავლისათვის
შესაბამისი
პირობების
შექმნა
; განსაკუთრებული
მუსიკალური
ნიჭით
დაჯილდოვებული
მოსწავლეების
გამოვლენა
; სიმღერის
, ფოლკლორის
, სხვადასხვა
ინსტრუმენტებზე
შემსწავლელი
წრეები
ჩამოყალიბება
; კულტურული
ღონისძიებების
ჩატარება
მუნიციპალიტეტის
მთელს
ტერიტორიაზე
; მონაწილეობის
მიღება
ფესტივალებში
, კონკურსებში
, ფორუმებში
როგორც
საქართელოში
ისე
საზღვარგარეთ
.სუბსიდიით
ფინანსდება
სკოლის
ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული
ყველა
ძირითადი
ხარჯი
.
სკოლა
აერთიანებს
173 მოსწავლეს
(მათ
შორის
: 123გოგო
; 40 ბიჭი
,საიდანაც
34მოსწავლე
იხდის
სწავლის
საფასურს
რაც
შეადგენს
15 ლარს
თვეში
.სოციალურად
დაუცველია
77 მოსწავლე
, დევნილი
4 მოსწავლე
, მრავალშვილიანი
9 მოსწავლე
, ლაურეატი
64 მოსწავლე
, ობოლი
4 მოსწავლე
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სახვითი
ხელოვნების
განვითარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 01 03
|
195.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სახვითი
ხელოვნების
სკოლა
|
|
ქვეპროქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსება
გაეწევა
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სახვითი
ხელოვნების
სკოლას
. სადაც
სწავლობს
238 ბავშვი
(მათ
შორის
გოგო
151; 87 ბიჭი
),
სახვითი
ხელოვნების
განათლების
ხელშეწყობის
ქვეპროგრამის
მიზანია
: შემოქმედებითი
მიდრეკილების
განვითარებისა
და
კულტურული
მემკვიდრეობის
შესწავლისათვის
შესაბამისი
პირობების
შექმნა
; განსაკუთრებული
ნიჭით
დაჯილდოვებული
მოსწავლეების
გამოვლენა
; მონაწილეობის
მიღება
კონკურსებსა
და
გამოფენებში
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საბიბლიოთეკო
ქსელის
ფუნქციონირება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 01 04
|
350.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ცენტრალური
ბიბლიოთეკა
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაფინასდება
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ცენტრალური
ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის
მიზანია
საბიბლიოთეკო
ფონდების
ორგანიზება
და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა
.
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
საბიბლიოთეკო
ფონდების
შეგროვება
, აღრიცხვა
დამუშავება
, საკატალოგო
მუშაობის
წარმოება
, საცნობარო
ბიბლიოგრაფიული
აპარატის
სრულყოფა
, საბიბლიოთეკო
პროცესში
ელექტრონული
საცნობარო
ბაზის
შექმნა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სასწავლო
საგანმანათლებლო
და
კულტურულ
შემოქმედებითი
ცენტრის
ფუნქციონირება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 01 05
|
1756.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
სსიპ
სასწავლო
საგანმანათლებლო
და
კულტურულ
შემოქმედებითი
ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
ფინანსდება
სსიპ
სასწავლო
საგანმანათლებლო
და
კულტურულ
შემოქმედებითი
ცენტრი
რომლის
მიზანია
კულტურული
ღონისძიებების
ორგანიზება
, კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვა
და
პოპულარიზაცია
, ტეტრალური
ხელოვნების
საგუნდო
და
ფოლკლორული
ანსამბლების
განვითარება
და
პოპულარიზაცია
და
კულტურული
ცხოვრების
დონის
შემდგომი
განვითარება
თანამედროვე
მოთხოვნების
შესაბამისად
. მასში
ფუნქციონირებს
სამი
მუზეუმი
: 1)აკადემიკოს
გიორგი
წერეთლის
სახლ
-მუზეუმი
- სოფელ
ცხრუკვეთში
, მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმი
ჭიათურაში
და
მთამსვლელ
და
-ძმა
ჯაფარიძეების
სახლ
-მუზეუმი
სოფ
.ხრეითში
.
სსიპ
სასწავლო
საგანმანათლებლო
და
კულტურულ
შემოქმედებითი
ცენტრი
აერთიანებს
786 მოსწავლეს
( მათ
შორის
: გოგო
474 და
ბიჭი
272).
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის
ღონისძიებები
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 02
|
230.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
, განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საქმეთა
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამა
ითვალისწინებს
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტში
სადღესასწაულო
დღეებზე
ღონისძიებების
, ორგანიზებას
;
განხორციელდება
საახალწლო
ღონისძიებისა
და
სახალხო
დღესასწაულის
,,ჭიათურობის
დაფინანსება
“ და
სხვა
ღონისძიებების
დაფინანსება
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის
ობიექტების
აღჭურვა
, რეაბილიტაცია
მშენებლობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 03
|
1017.995
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
მოწყობის
, არქიტექტურისა
და
ტერიტორიის
კეთილმოწყობის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამა
ფარგლებში
განხორციელდება
ქორწინების
სახლის
კეთილმოწყობის
სამუშაოები
და
სსიპ
ჭიათურის
რაიონის
სასწავლო
-საგანმანათლებლო
კულტურულ
შემოქმედებითი
ცენტრის
თოჯინების
თეატრის
შიდა
კოსმეტიკური
რემონტი
და
მთავარი
საკონცერტო
დარბაზისათვის
სკამების
შეძენის
თანადაფინანსება
, განხორციელდება
ქორწინების
სახლის
კეთილმოწყობის
სამუშაოები
, სსიპ
ჭიათურის
რაიონის
სასწავლო
-საგანმანათლებლო
კულტურულ
შემოქმედებითი
ცენტრის
შესასვლელის
მოწყობა
ობიექტებს
გაეწევა
ზედამხედველობა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
რელიგიური
და
სხვა
სახის
საზოგადოებრივი
საქმიანობა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
05 02 04
|
320.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
, განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საქმეთა
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამა
ითვალისწინებს
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
ეკლესია
მონასტრების
მშენებლობისა
და
სხვა
მიმდინარე
საჭიროებისათვის
ფინანსური
დახმარების
გაწევას
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ახალგაზრდობის
მხარდაჭერა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარებში
|
|
05 03
|
120.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
განათლების
, კულტურის
, სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საქმეთა
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
პროგრამის
ფარგლებში
ხორციელდება
შემდეგი
პროექტები
:
საქართველოს
ღირსშესანიშნაობებისა
და
ისტორიული
ძეგლების
დასათვალიერებლად
ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
;ინტელექტუალურ
-შემოქმედებით
ღონისძიებებში
მონაჭილეტა
ტრანსპორტირება
; სპორტულ
ღონისძიებებში
მონაწილეთა
ტრანსპორტირება
;
ინტელექტუალურ
-შემოქმედებით
-შემეცნებითი
და
გასართობი
ღონისძიებების
მოწყობა
;
დასვენება
გამაჯანსარებელ
ბანაკებში
;
წარმატებული
სპორტსმენების
, მათი
მწვრთნელების
, წარმატებული
ახალგაზრდების
, წარმატებული
პედაგოგების
, რეგიონალურ
და
მუნიციპალურ
ტურნირებზე
მონაწილე
გუნდების
და
ინდივიდი
სპორტსმენების
დაჯილდოება
;
ოქროსა
და
ვერცხლის
მედალოსანთა
დაჯილდოება
’
წარჩინებული
სტუდენტების
დაჯილდოება
’ახალგაზრდული
ინიციატივების
დაფინანსება
;
სასკოლო
სპორტული
ოლიმპიადაში
მონაწილეებისათვის
სპორტული
ფორმების
შეძენა
.
|
მუხლი
17.
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვის
ხელშეწყობა
და
მათი
სოციალური
დაცვა
მუნიციპალიტეტის
ერთ
–ერთ
მთავარ
პრიორიტეტს
წარმოადგენს
. მუნიციპალიტეტი
არსებული
რესურსების
ფარგლებში
განაგრძობს
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
სხვადასხვა
დახმარებებით
და
შეღავათების
უზრუნველყოფას
. სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
მიზნობრივი
ტრანსფერის
ფარგლებში
განაგრძობს
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
მიზნით
სხვადასხვა
ღონისძიებების
განხორციელებას
, რაც
უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვას
სხვადასხვა
გადამდები
და
ინფექციური
დაავადებისაგან
.
საზოგადიებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
06 01
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
სუბსიდირება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 01 01
|
221.400
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი
|
|
პროგრამის
აღწერა
|
აღნიშნული
პროგრამის
ფარქლებში
დაფინანსდება
ა
(ა
)იპ
ჭიათურის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
სისტემის
წინაშე
მდგარი
ამოცანების
შესრულება
არსებული
რეალობებისადმი
მიდგომების
ახლებურად
გააზრებას
და
რადიკალურ
გარდაქმნებს
ითხოვს
. საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
პრობლემათა
გადაჭრა
მოსახლეობის
მომსახურების
მრავალფეროვნებაში
, არსებულ
პირობებთან
ადაპტირებაში
, ჯანმრთელობისათვის
მოსალოდნელი
საფრთხეებისა
და
რისკების
თავიდან
აცილებაში
მდგომარეობს
. თვითმმართველი
ერთეულების
უფლებამოსილებები
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
სფეროში
არის
:
ა
) საგანმანათლებლო
, სააღმზრდელო
და
საგანმანათლებლო
-სააღმზრდელო
დაწესებულებებში
სანიტარიული
და
ჰიგიენური
ნორმების
დაცვის
ზედამხედველობა
;
ბ
) მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
დაავადებების
გავრცელების
პრევენციის
მიზნით
დერატიზაციის
, დეზინსექციისა
და
დეზინფექციის
ღონისძიებათა
ორგანიზება
;
გ
) საგანმანათლებლო
, სააღმზრდელო
და
საგანმანათლებლო
-სააღმზრდელო
დაწესებულებებში
პრევენციული
ღონისძიებების
განხორციელების
ხელშეწყობა
;
დ
) მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
განთავსებულ
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებულებებში
სანიტარიული
ნორმების
დაცვის
ზედამხედველობა
, მათ
შორის
, საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებულებებში
ესთეტიკური
და
კოსმეტიკური
პროცედურების
განმახორციელებელ
დაწესებულებებში
ინფექციების
პრევენციისა
და
კონტროლის
სანიტარიული
ნორმების
დავის
კონტროლი
;
ე
) პროფილაქტიკური
აცრების
ეროვნული
კალენდრით
განსაზღვრული
იმუნოპროფილაქტიკისათვის
საქართველოს
შრომის
, ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს
მიერ
მიწოდებული
მასალების
მიღების
, შენახვისა
და
განაწილების
უზრუნველყოფა
სამედიცინო
მომსახურების
მიმწოდებლებისათვის
;
ვ
) პრევენციული
და
ეპიდემიოლოგიური
კონტროლის
ღონისძიებების
გატარება
ეპიდსაშიშროებისას
;
ზ
) მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
პირველადი
ეპიდკვლევის
ხელშეწყობა
;
თ
) „ტუბერკულოზის
კონტროლის
შესახებ
“ საქართველოს
კანონით
მათთვის
განსაზღვრული
უფლებამოსილებების
განხორციელება
.
პროგრამა
შედგება
შემდეგი
ქვეპროგრამებისაგან
:
1. ეპიდზედამხედველობა
(მათ
შორის
ტუბერკულოზის
კონტროლის
პროგრამა
) (მალარიისა
და
პარაზიტოლოგიურ
დაავადებათა
კონტროლი
)
2. იმუნიზაციია
.
3. ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
განვითარების
ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
განთავსებულ
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებულებებში
სანიტარიული
ნორმების
დაცვის
ზედამხედველობა
.
|
|
პროგრამის
მიზანი
|
მეთვალყურეობა
მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
ჯანმრთელობაზე
, ჯანმრლობის
რისკებისა
და
საგანგებო
სიტუაციების
მონიტორინგი
და
რეაგირება
;
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მხარდამჭერი
პროგრამები
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 01 02
|
32.0
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
შეზღუდული
შესაძლებლობის
პირებისათვის
სხვა
საჭირო
ნივთებისა
და
მომსახურების
შესყიდვა
.
|
|
პროგრამის
მიზანი
|
მოსახლეობის
სხვადასხვა
ფენის
სოციალური
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა
.
|
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 01
|
2825.960
|
|
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
პროგრამის
აღწერა
|
პროგრამა
ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მცხოვრები
მოსახლეობის
სხვადასხვა
ფენებისათვის
გარკვეული
შეღავათებითა
და
სოციალური
დახმარებების
უზრუნველყოფას
. მზრუნველობამოკლებულთათვის
უფასო
კვებითა
და
ფართით
უზრუნველყოფას
, დემოგრაფიული
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
მიზნით
მრავალშვილიანი
ოჯახების
დახმარებას
, სხვა
სოციალური
პროგრამებს
, რომლებიც
უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
სოციალური
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
ხელშეწტობას
.
|
|
პროგრამის
მიზანი
და
მოსალოდნელი
შედეგი
|
პროგრამის
მიზანია
ზემოთ
აღნიშნული
დაავადებების
ფარგლებში
ჭიათურის
სოციალური
დაფინანსების
წესის
შესახებ
საკრებულოს
დადგენილების
გათვალისწინებით
ბენეფიციართა
მომართვიანობის
დაკმაყოფილება
.
დაავადებულთა
სასიცოცხლო
მნიშვნელობის
მკურნალობის
ჩატარების
ხელშეწყობა
.
დაკმაყოფილებული
მომართვიანობა
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ავადმყოფთა
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 01
|
1134.260
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გაიწევა
შემდეგი
სოციალური
დახმარება
:
ა
) სამკურნალო
და
საოპერაციო
ხარჯების
დაფინანსება
;
ბ
) პროგრამულ
ჰემოდიალიზსა
და
მუდმივ
ჩანაცვლებით
მკურნალობას
დაქვემდებარებულ
პირთა
დახმარება
;
გ
) მკვეთრად
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარება
;
დ
) სიცოცხლისათვის
საშიში
და
იშვიათი
დაავადების
მქონე
პირთა
ფინანსური
დახმარება
;
ე
) რადიაქტიული
ნივთიერებების
ზემოქმედების
შედეგად
დაზარალებულ
პირთა
დახმარება
;
პროგრამის
მიზანია
ზემოთ
აღნიშნული
დაავადებების
ფარგლებში
ჭიათურის
სოციალური
დაფინანსების
წესის
შესახებ
საკრებულოს
დადგენილების
გათვალისწინებით
ბენეფიციართა
მომართვიანობის
დაკმაყოფილება
.
|
|
ქვეპროგრამის
მიზანი
და
მოსალოდნელი
შედეგი
|
დაავადებულთა
სასიცოცხლო
მნიშვნელობის
მკურნალობის
ჩატარების
ხელშეწყობა
.
დაკმაყოფილებული
მომართვიანობა
|
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სამკურნალო
საოპერაციო
და
სამედიცინო
ლაბორატორიულ
-ინსტრუმენტალური
გამოკვლევების
თანადაფინანსება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 01 01
|
746.260
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
შემდეგი
ღონისძიებები
:
ა
) გადაუდებელი
და
გეგმიური
სტაციონარული
სამედიცინო
მომსახურების
ხარჯები
, რომელთა
ფინანსურ
უზრუნველყოფას
არ
ითვალისწინებს
მოქმედი
საყოველთაო
სახელმწიფო
სადაზღვევო
პროგრამა
, ჯანმრთელობის
დაცვის
სხვა
სახელმწიფო
პროგრამები
და
კერძო
სამედიცინო
სადაზღვევო
კომპანიების
მოქმედი
პროგრამები
.დაფინანსება
მუნიციპალიტეტის
მხრიდან
განხორციელდება
ბენეფიციარის
მიერ
გადასახდელი
თანხის
50%-ით
, წლის
განმავლობაში
არაუმეტეს
2000 ლარის
ოდენობით
;
ბ
) ექიმის
დანიშნულების
მიხედვით
სამედიცინო
ლაბორატორიულ
-ინსტრუმენტალური
გამოკვლევების
, მათ
შორის
მაღალტექნოლოგიური
კვლევის
ხარჯები
. ასევე
დაფინანსდება
იმ
ექიმი
სპეციალისტის
კონსულტაცია
, რომელიც
აუცილებელია
კონკრეტული
ლაბორატორიულ
-ინსტრუმენტალური
თუ
მაღალტექნოლოგიური
კვლევის
განხორციელების
პროცესში
. დაფინანსება
მუნიციპალიტეტის
მხრიდან
განხორციელდება
ბენეფიციარის
მიერ
გადასახდელი
თანხის
50%-ით
, წლის
განმავლობაში
არაუმეტეს
500 ლარის
ოდენობით
;
გ
) ამბულატორიულ
ან
/და
სტაციონარულ
დონეზე
ჩასატარებელი
გეგმიური
სამედიცინო
სამკურნალო
/ სარეაბილიტაციო
პროცედურების
ხარჯები
, მხოლოდ
ნერვ
-კუნთოვანი
დაზიანების
მქონე
პაციენტებისათვის
0-დან
14 წლამდე
, ხოლო
მოზრდილებისათვის
მძიმე
ფორმის
შეძენილი
ნერვ
-კუნთოვანი
დაავადების
ან
/და
ტრავმის
შედეგად
განვითარებული
ნერვ
-კუნთოვანი
დაზიანების
შემთხვევაში
. დაფინანსება
მუნიციპალიტეტის
მხრიდან
განხორციელდება
ბენეფიციარის
მიერ
გადასახდელი
თანხის
50%-ით
, წლის
განმავლობაში
არაუმეტეს
2000 ლარის
ოდენობით
;
დ
) ონკოლოგიურ
ავადმყოფთა
ამბულატორიულ
-სტაციონარული
მკურნალობა
, კერძოდ
: ქიმიოთერაპია
, ჰორმონოთერაპია
, სხივური
თერაპია
, რომელთა
ფინანსურ
უზრუნველყოფას
არ
ითვალისწინებს
მოქმედი
საყოველთაო
სახელმწიფო
სადაზღვევო
პროგრამა
, ჯანმრთელობის
დაცვის
სხვა
სახელმწიფო
პროგრამები
და
კერძო
სამედიცინო
სადაზღვევო
კომპანიების
მოქმედი
პროგრამები
. დაფინანსება
მუნიციპალიტეტის
მხრიდან
განხორციელდება
ბენეფიციარის
მიერ
გადასახდელი
თანხის
50%-ით
, წლის
განმავლობაში
არაუმეტეს
2000 ლარის
ოდენობით
;
ე
) მშობიარობის
, გართულებული
მშობიარობისა
და
სამედიცინო
ჩვენებით
საკეისრო
კვეთის
დამატებითი
ხარჯი
, რომელიც
არ
ანაზღაურდება
მოქმედი
სახელმწიფო
და
კერძო
სამედიცინო
სადაზღვევო
პროგრამების
ფარგლებში
. დაფინანსება
მუნიციპალიტეტის
მხრიდან
განხორციელდება
ბენეფიციარის
მიერ
გადასახდელი
თანხის
50%-ით
, წლის
განმავლობაში
არაუმეტეს
2000 ლარის
ოდენობით
;
ამ
პუნქტებით
განსაზღვრული
დახმარების
მიმღებია
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული
მოქალაქე
. განხორციელდება
გასული
წლის
დავალიანების
დაფარვა
.
|
|
ქვეპროგრამის
მიზანი
და
მოსალოდნელი
შედეგი
|
დაავადებულთა
სასიცოცხლო
მნიშვნელობის
მკურნალობის
ჩატარების
ხელშეწყობა
.
დაკმაყოფილებული
მომართვიანობა
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
პროგრამულ
ჰემოდიალიზს
დაქვემდებარებულ
პირთა
ყოველთვიური
ფინანსური
დახმარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 01 02
|
46.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამით
განსაზღვრული
ჰემოდიალიზსა
და
მუდმივ
ჩანაცვლებით
მკურნალობას
დაქვემდებარებულ
პირთა
დახმარება
, გაიცემა
ყოველთვიურად
120 ლარის
ოდენობით
თითოეულ
ბენეფიციარზე
. აღნიშნული
დახმარებით
სარგებლობენ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული
და
ამავე
დროს
ფაქტობრივად
მცხოვრები
პირები
, რომლებიც
დაავადებულნი
არიან
თირკმლის
ტერმინალური
უკმარისობით
და
წარმოადგენენ
ჰემოდიალიზის
სახელმწიფო
პროგრამის
ბენეფიციარებს
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მკვეთრად
შზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 01 03
|
190.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დახმარება
მიეცემა
:
ა
) ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ
მკვეთრად
შეზღუდული
შესაძლებლობის
(პირველი
ჯგუფის
) მქონე
პირებს
, კომუნალური
გადასახადების
გადახდის
უზრუნველსაყოფად
. აღნიშნულ
ბენეფიციართა
კატეგორიას
დახმარება
მიეცემა
სეზონის
მიხედვით
: 01 ნოემბრიდან
01 მაისამდე
- ყოველთვიურად
30 ლარის
ოდენობით
; 01 მაისიდან
01 ნოემბრამდე
- ყოველთვიურად
20 ლარის
ოდენობით
.
ბ
) ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ
მკვეთრად
შეზღუდული
შესაძლებლობის
და
18 წლამდე
ასაკის
მქონე
პირებს
. აღნიშნულ
ბენეფიციართა
კატეგორიას
დახმარება
მიეცემა
წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
- 100 ლარის
ოდენობით
.
განხორციელდება
გასული
წლის
დავალიანების
დაფარვა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სიცოცხლისათვის
საშიში
და
იშვიათი
დაავადების
მქონე
პირთა
დახმარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 01 04
|
150.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
სოციალური
დახმარება
მიეცემა
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ
„სოციალურად
დაუცველი
ოჯახების
სოციალურ
-ეკონომიკური
მდგომარეობის
შეფასების
წესის
დამტკიცების
თაობაზე
“ საქართველოს
შრომის
, ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
მინისტრის
2010 წლის
20 მაისის
№141/ნ
ბრძანებით
განსაზღვრულ
სიცოცხლისათვის
საშიშ
და
„2016 წლის
ჯანმრთელობის
დაცვის
სახელმწიფო
პროგრამების
დამტკიცების
შესახებ
“ საქართველოს
მთავრობის
2015 წლის
30 დეკემბრის
№660 დადგენილების
დანართი
17.2-ით
განსაზღვრულ
იშვიათი
დაავადების
მქონე
მოქალაქეებს
. აღნიშნულ
ბენეფიციართა
კატეგორიას
დახმარება
მიეცემა
წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
200 ლარის
ოდენობით
, მხოლოდ
დაავადების
პირველი
ტიპის
მქონე
პაციენტებს
. განხორციელდება
გასული
წლის
დავალიანების
დაფარვა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
რადიაქტიული
ნივთიერებების
ზემოქმედების
შედეგად
დაავადებულ
შეზღუდული
სტატუსის
მქონე
პირთა
პირთა
დახმარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 01 05
|
2.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დახმარება
მიეცემა
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ
, რადიაქტიური
ნივთიერების
ზემოქმედების
შედეგად
დაავადებულ
, შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსის
მქონე
პირებს
. აღნიშნულ
ბენეფიციართა
კატეგორიას
დახმარება
მიეცემა
წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
100 ლარის
ოდენობით
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ომის
ვეტერანთა
დაკრძალვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 02
|
5.5
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებულია
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
, ავღანეთის
ომის
და
მეორე
მსოფლიო
ომის
მებრძოლთა
დაღუპვის
შემთხვევაში
სარიტუალო
მომსახურებისათვის
დახმარების
გაწევა
. თანხის
ოდენობა
შეადგენს
250 ლარს
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ბენეფიციართა
უფასო
სასადილოთი
მომსახურება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 03
|
274.700
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებულია
სოციალურად
დაუცველი
, ფიზიკური
ან
/და
გონებრივი
შეზღუდვის
მქონე
პირების
და
მარტოხელა
პირების
(რომელთა
ყოველთვიური
შემოსავალი
სახელმწიფოს
მიერ
დადგენილ
საარსებო
მინიმუმზე
ნაკლებია
და
რომელსაც
არ
აქვს
სასოფლო
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწა
და
სოფლის
შინამეურნეობისაგან
შემოსავალი
) კვებით
უზრუნველყოფა
. მომსახურება
გაეწევა
180-მდე
ბენეფიციარს
.
აღნიშნული
პროგრამის
ფარგლებში
ბენეფიციარებს
მომსახურება
გაეწევა
ტენდერში
გამარჯვებული
პირის
მიერ
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მოსახლეობის
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 04
|
63.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გაიწევა
შემდეგი
სოციალური
დახმარება
:
ა
) ხარდაზმულთა
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
;
ბ
) დევნილთა
სოციალური
დაცვა
;
გ
) საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
დაღუპულთა
ოჯახების
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
;
დ
) მარჩენალდაკარგულთა
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
;
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ხანდაზმულთა
ერთჯერადი
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 04 01
|
26.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დახმარება
მიეცემათ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ
ხანდაზმულებს
(95 წელი
და
ზევით
) ერთჯერადად
წელიწადში
500 ლარის
ოდენობით
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
დევნილთა
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 04 02
|
11.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებული
დახმარება
გაეწევა
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ
დევნილებს
.
აფხაზეთისა
და
სამაჩაბლოს
ომის
შედეგად
იძულებით
გადაადგილებული
პირებს
დახმარება
გაეწევა
ერთჯერადად
, თანხის
მაქსიმალური
ოდენობა
შეადგენს
100 ლარს
.
განხორციელდება
გასული
წლის
დავალიანების
დაფარვა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
დაღუპულთა
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 04 03
|
4.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დახმარება
გაეწევათ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
საქართველოს
თავისუფლებისა
და
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
ბრძოლაში
დაღუპულ
მებრძოლთა
ოჯახებს
, დახმარება
გაიცემა
ერთჯერადად
, თანხის
მაქსიმალური
ოდენობა
შეადგენს
200 ლარს
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მარჩანელდაკარგულთა
ერჯერადი
ფინანსური
დახმარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 04 04
|
22.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დახმარება
მიეცემა
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
მარჩენალდაკარგულ
პირს
(ერთ
-ერთი
ან
ორივე
გარდაცვლილი
მშობლის
შვილს
(შვილებს
) 18 წლის
ასაკის
მიღწევამდე
). დახმარება
გაიცემა
ერთჯერადად
წლის
განმავლობაში
100 ლარის
ოდენობით
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 04 05
|
1171.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გაიწევა
შემდეგი
სოციალური
დახმარება
:
ა
) ახალშობილთა
ოჯახების
სოციალური
დაცვა
;
ბ
) მრავალშვილიანი
ოჯახების
სოციალური
დაცვა
;
გ
) შეჭირვებულ
ოჯახთა
სოციალური
დაცვა
;
დ
) საცხოვრებლით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ახალშობილთა
ოჯახების
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 05 01
|
90.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
გაიცემა
შემდეგი
სახის
დახმარება
:
ა
) პირველი
შვილის
დაბადებისას
- 100 ლარი
.
ბ
) მეორე
შვილის
დაბადებისას
- 150 ლარი
.
გ
) მესამე
შვილის
დაბადებისას
- 200 ლარი
.
დ
)მეოთხე
შვილის
დაბადებისას
- 300 ლარი
.
ე
) მეხუთე
შვილის
დაბადებისას
- 350 ლარი
.
ვ
) მეექვსე
შვილის
დაბადებისას
- 500 ლარი
.
ზ
) მეშვიდე
შვილის
დაბადებისას
-700 ლარი
.
თ
) მერვე
და
შემდგომი
შვილის
დავადებისას
-1000 ლარი
.
ი
) ტყუპების
დაბადების
შემთხვევაში
დამატებით
500 ლარი
.
ამ
პუნქტებით
განსაზღვრული
დახმარების
მიმღებია
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტში
ფაქტიურად
მცხოვრები
მოქალაქე
.განხორციელდება
გასული
წლის
დავალიანების
დაფარვა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
მრავალშვილიანი
ოჯახების
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 05 02
|
100.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დახმარების
მიმღებია
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
მრავალშვილიანი
ოჯახები
(4 და
მეტი
შვილი
). გაიცემა
ერთჯერადი
დახმარება
18 წლამდე
ასაკის
თითოეულ
ბავშვზე
100 ლარის
ოდენობით
, ხოლო
ბავშვს
, რომელიც
აგრძელებს
სწავლას
უმაღლეს
ან
პროფესიულ
სასწავლებელში
დახმარების
მიცემა
გაუგრძელდება
22 წლამდე
.
განხორციელდება
გასული
წლის
დავალიანების
დაფარვა
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
შეჭირვებულ
ოჯახთა
სოციალური
დაცვა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 05 03
|
140.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
სოციალური
დახმარება
მიეცემა
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
ფაქტობრივად
მცხოვრებ
შემდეგ
ოჯახებს
, რომელთა
სოციალური
სარეიტინგო
ქულა
არ
აღემატება
100 000-ს
.
ა
) შემოსავლის
გარეშე
მყოფ
მარტოხელა
მშობელს
ან
მეურვე
/მზრუნველს
, რომლებსაც
ჰყავთ
არასრულწლოვანი
შვილი
(შვილები
);
ბ
) შემოსავლის
გარეშე
მყოფ
არასაპენსიო
ასაკის
მარტოხელა
პირებს
, რომელსაც
არ
ჰყავს
მეუღლე
და
შვილები
;
გ
) შემოსავლის
გარეშე
მყოფ
უსახლკარო
ოჯახებს
, რომელთაც
არ
გააჩნიათ
ალტერნატიული
საცხოვრებელი
ფართი
;
დ
) შემოსავლის
გარეშე
მყოფ
, უკიდურესად
შეჭირვებულ
ოჯახებს
, რომლებსაც
ჰყავთ
არასრულწლოვანი
ბავშვი
(ბავშვები
);
ამ
პუნქტებით
განსაზღვრულ
ბენეფიციარებს
დახმარება
მიეცემა
წლის
განმავლობაში
ერთჯერადად
100 ლარის
ოდენობით
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებლით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 05 04
|
841.000
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
გაიცემა
დახმარება
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მდებარე
იმ
მრავალსართულიან
საცხოვრებელ
სახლებში
მცხოვრებ
ოჯახებზე
, რომელთა
ბინის
ტექნიკური
მდგომარეობა
არადამაკმაყოფილებელია
და
საფრთხის
შემცველია
ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის
და
სიცოცხლისათვის
. მეწყერის
შედეგად
დაზიანებულ
საცხოვრებელ
სახლებში
მცხოვრებ
ოჯახებზე
. დახმარება
გაიცემა
საცხოვრებლით
უზრუნველსაყოფად
, განმცხადებლის
მიერ
წარმოდგენილ
საბანკო
ანგარიშზე
უნაღდო
ანგარიშსწორებით
, ყოველთვიურად
დროებითი
გამოსახლების
დღიდან
პრობლემის
აღმოფხვრისათვის
საჭირო
შესაბამისი
ქმედითი
ღონისძიებების
განხორციელებამდე
.
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებულია
ჭიათურაში
ავარიონზე
პატარიძის
ქუჩაზე
განთავსებული
ავარიულ
მდგომარეობაში
მყოფი
დაზიანებული
მრავალსართულიანი
საცხოვრებელი
კორპუსის
მცხოვრებთათვის
საკომპენსაციო
თანხის
გაცემა
, აკრედიტირებული
ექსპერტიზის
დასკვნის
საფძველზე
. აგრეთვე
გაიცემა
დახმარება
სოფელ
ითხვისში
მცხოვრებ
დაზარალებულ
ოჯახებძე
.
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სტიქიური
მოვლენების
შედეგად
დაზარალებულთა
დახმარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 06
|
100.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებული
დახმარება
გაიცემა
სტიქიური
მოვლენების
და
სხვა
დაუძლეველი
ძალის
შედეგად
დაზარალებული
მოსახლეობის
სოციალური
დაცვისათვის
, რომელსაც
დაუზიანდა
საცხოვრებელი
სახლი
ან
/და
სხვა
დამხმარე
შენობა
-ნაგებობა
ან
რომელმაც
მიიღო
ჯანმრთელობის
მძიმე
დაზიანება
, ხოლო
მოქალაქის
გარდაცვალების
შემთხვევაში
- გარდაცვლილის
ოჯახი
. საცხოვრებელი
სახლის
დაზიანების
შემთხვევაში
დახმარების
მაქსიმალური
ოდენობა
შეადგენს
5000 ლარს
. დამხმარე
შენობა
-ნაგებობის
შემთხვევაში
დაზიანების
შემთხვევაში
დახმარების
მაქსიმალური
ოდენობა
შეადგენს
1000 ლარს
. სტიქიის
შედეგად
დაზარალებული
ოჯახების
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
ომის
ვეტერანთა
დახმარება
|
2023 წლის
დაფინანსება
ათას
ლარში
|
|
06 02 07
|
78.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
სოციალური
და
ჯანდაცვის
სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა
და
მიზანი
|
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებული
დახმარება
მიეცემა
მეორე
მსოფლიო
ომის
მონაწილეებს
500 ლარის
ოდენობით
. ავღანეთის
ომის
მონაწილეებს
, საქართველოს
თავისუფლებისა
და
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
მებრძოლებს
დახმარება
გაეწევათ
ერთჯერადად
თანხის
მაქსიმალური
ოდენობა
შეადგენს
250 ლარს
.
|
მუხლი 18. პრიორიტეტების (პროგრამების) ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით (პროგრამებით/ქვეპროგრამებით) მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III
ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ
.
კოდი
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტი
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
დაზუსტ
. გეგმა
|
2023 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ
ლები
|
|
|
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტი
|
35,979.6
|
10,338.432
|
25,641.210
|
44,301.333
|
14,141.249
|
30,160.084
|
46,140.460
|
12,868.777
|
33,271.683
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
1,925.0
|
0.000
|
1,925.000
|
1,698.000
|
0.000
|
1,698.000
|
1,899.000
|
0.000
|
1,899.000
|
|
|
ხარჯები
|
19,620.7
|
1,267.348
|
18,353.387
|
25,533.979
|
1,674.837
|
23,859.142
|
28,907.644
|
2,222.120
|
26,685.524
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
2,182.2
|
94.419
|
2,087.783
|
3,439.770
|
99.000
|
3,340.770
|
3,723.000
|
185.000
|
3,538.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
1,796.1
|
839.382
|
956.742
|
2,499.790
|
1,192.418
|
1,307.372
|
3,342.120
|
1,307.120
|
2,035.000
|
|
|
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
39.7
|
0.000
|
39.707
|
43.1
|
0.000
|
43.050
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,479.6
|
95.413
|
10,384.195
|
14,145.352
|
125.000
|
14,020.352
|
18,128.564
|
195.000
|
17,933.564
|
|
|
გრანტები
|
28.6
|
0.000
|
28.633
|
76.000
|
0.000
|
76.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1,786.6
|
5.750
|
1,780.801
|
2,311.039
|
10.000
|
2,301.039
|
2,290.960
|
10.000
|
2,280.960
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
1,397.1
|
232.384
|
1,164.732
|
1,295.228
|
248.419
|
1,046.809
|
1,370.000
|
525.000
|
845.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
16,282.1
|
9,071.084
|
7,211.039
|
18,690.569
|
12,466.412
|
6,224.157
|
17,155.816
|
10,646.657
|
6,509.159
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
16,282.1
|
9,071.084
|
7,211.039
|
18,690.569
|
12,466.412
|
6,224.157
|
17,155.816
|
10,646.657
|
6,509.159
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მონეტარული
ოქრო
და
ნასესხობის
სპეციალური
უფლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.785
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საშინაო
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.785
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 00
|
მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
3,458.7
|
117.178
|
3,341.497
|
5,266.347
|
120.000
|
5,146.347
|
6,318.000
|
185.000
|
6,133.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
199.0
|
0.000
|
199.000
|
204.000
|
0.000
|
204.000
|
204.000
|
0.000
|
204.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,264.9
|
117.178
|
3,147.705
|
5,073.062
|
120.000
|
4,953.062
|
5,825.000
|
185.000
|
5,640.000
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
2,182.2
|
94.419
|
2,087.783
|
3,439.770
|
99.000
|
3,340.770
|
3,723.000
|
185.000
|
3,538.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
847.7
|
22.759
|
824.981
|
1,241.842
|
21.000
|
1,220.842
|
1,773.000
|
0.000
|
1,773.000
|
|
|
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
39.7
|
0.000
|
39.707
|
43.1
|
0.000
|
43.050
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
20.1
|
0.000
|
20.133
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
84.3
|
0.000
|
84.328
|
198.600
|
0.000
|
198.600
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
90.8
|
0.000
|
90.773
|
123.800
|
0.000
|
123.800
|
255.000
|
0.000
|
255.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
117.0
|
0.000
|
117.008
|
116.500
|
0.000
|
116.500
|
416.000
|
0.000
|
416.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
117.0
|
0.000
|
117.008
|
116.500
|
0.000
|
116.500
|
416.000
|
0.000
|
416.000
|
|
|
მატერიალური
მარაგები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მონეტარული
ოქრო
და
ნასესხობის
სპეციალური
უფლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.8
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საშინაო
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.8
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებელი
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
3,339.7
|
117.178
|
3,222.506
|
5,121.094
|
120.000
|
5,001.094
|
5,488.000
|
185.000
|
5,303.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
199.0
|
0.000
|
199.000
|
204.000
|
0.000
|
204.000
|
204.000
|
0.000
|
204.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,222.676
|
117.178
|
3,105.498
|
5,004.594
|
120.000
|
4,884.594
|
5,072.000
|
185.000
|
4,887.000
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
2,182.2
|
94.419
|
2,087.783
|
3,439.770
|
99.000
|
3,340.770
|
3,723.000
|
185.000
|
3,538.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
845.2
|
22.759
|
822.481
|
1,216.424
|
21.000
|
1,195.424
|
1,173.000
|
0.000
|
1,173.000
|
|
|
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
20.1
|
0.000
|
20.133
|
26.0
|
0.000
|
26.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
84.33
|
0.000
|
84.328
|
198.600
|
0.000
|
198.600
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
90.77
|
0.000
|
90.773
|
123.8
|
0.000
|
123.800
|
155.000
|
0.000
|
155.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
117.008
|
0.000
|
117.008
|
116.500
|
0.000
|
116.500
|
416.000
|
0.000
|
416.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
117.008
|
0.000
|
117.008
|
116.500
|
0.000
|
116.500
|
416.000
|
0.000
|
416.000
|
|
|
მატერიალური
მარაგები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაწარმოებული
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
611.0
|
0.000
|
610.984
|
968.520
|
0.000
|
968.520
|
1,165.000
|
0.000
|
1,165.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
27.0
|
|
27.000
|
30.000
|
|
30.000
|
30.000
|
|
30.000
|
|
|
ხარჯები
|
607.185
|
0.000
|
607.185
|
945.520
|
0.000
|
945.520
|
1,078.000
|
0.000
|
1,078.000
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
413.1
|
0.000
|
413.142
|
671.880
|
0.000
|
671.880
|
775.000
|
0.000
|
775.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
109.2
|
0.000
|
109.177
|
146.640
|
0.000
|
146.640
|
173.000
|
0.000
|
173.000
|
|
|
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1.1
|
0.000
|
1.068
|
3.200
|
0.000
|
3.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
83.8
|
0.000
|
83.798
|
123.800
|
0.000
|
123.800
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3.799
|
0.000
|
3.799
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
87.000
|
0.000
|
87.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3.8
|
0.000
|
3.799
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
87.000
|
0.000
|
87.000
|
|
|
მატერიალური
მარაგები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფასეულობები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაწარმოებული
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
2,586.0
|
0.000
|
2,585.970
|
3,938.517
|
0.000
|
3,938.517
|
4,094.000
|
0.000
|
4,094.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
161.0
|
|
161.000
|
163.0
|
|
163.000
|
163.000
|
|
163.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,485.0
|
0.000
|
2,485.021
|
3,850.017
|
0.000
|
3,850.017
|
3,765.000
|
0.000
|
3,765.000
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,669.2
|
0.000
|
1,669.185
|
2,600.1
|
0.000
|
2,600.050
|
2,763.000
|
0.000
|
2,763.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
705.5
|
0.000
|
705.468
|
1,030.967
|
0.000
|
1,030.967
|
957.000
|
0.000
|
957.000
|
|
|
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
20.1
|
0.000
|
20.133
|
26.0
|
0.000
|
26.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
83.3
|
0.000
|
83.260
|
193.0
|
0.000
|
193.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
7.0
|
0.000
|
6.975
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
100.9
|
0.000
|
100.949
|
88.5
|
0.000
|
88.500
|
329.000
|
0.000
|
329.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
100.9
|
0.000
|
100.949
|
88.5
|
0.000
|
88.500
|
329.000
|
0.000
|
329.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ხელშეწყობა
|
142.7
|
117.178
|
25.552
|
214.057
|
120.000
|
94.057
|
229.000
|
185.000
|
44.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
11.0
|
|
11.000
|
11.0
|
|
11.000
|
11.000
|
|
11.000
|
|
|
ხარჯები
|
130.5
|
117.178
|
13.292
|
209.057
|
120.000
|
89.057
|
229.000
|
185.000
|
44.000
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
99.9
|
94.419
|
5.456
|
167.8
|
99.000
|
68.840
|
185.000
|
185.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
30.6
|
22.759
|
7.836
|
38.817
|
21.000
|
17.817
|
43.000
|
0.000
|
43.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
2.400
|
0.000
|
2.400
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
12.3
|
0.000
|
12.260
|
5.0
|
0.000
|
5.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
12.3
|
0.000
|
12.260
|
5.0
|
0.000
|
5.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
116.5
|
0.000
|
116.491
|
129.983
|
0.000
|
129.983
|
780.000
|
0.000
|
780.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
39.7
|
0.000
|
39.707
|
53.198
|
0.000
|
53.198
|
703.000
|
0.000
|
703.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
10.148
|
0.000
|
10.148
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.8
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საშინაო
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.8
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო
ფონდი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
10.142
|
0.000
|
10.142
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
10.142
|
0.000
|
10.142
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
10.1
|
0.000
|
10.142
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
01 02 02
|
წინა
წლებში
წარმოქმნილი
დავალიანებისა
და
სასამართლო
გადაწყვეტილების
აღსრულების
ფონდი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.006
|
0.000
|
0.006
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.006
|
0.000
|
0.006
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.006
|
0.000
|
0.006
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის
ვალდებულებების
მომსახურება
და
დაფარვა
|
116.5
|
0.000
|
116.491
|
119.835
|
0.000
|
119.835
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
ხარჯები
|
39.7
|
0.000
|
39.707
|
43.050
|
0.000
|
43.050
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
39.7
|
0.000
|
39.7
|
43.1
|
0.000
|
43.050
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.8
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საშინაო
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.8
|
0.000
|
76.785
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
01 03
|
თანამშრომელთა
გადამზადების
პროგრამა
|
2.5
|
0.000
|
2.500
|
15.270
|
0.000
|
15.270
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
0.000
|
2.500
|
15.270
|
0.000
|
15.270
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
2.5
|
0.000
|
2.500
|
15.270
|
0.000
|
15.270
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
01 04
|
საგანგებო
მდგომარეობასთან
დაკავშირებულ
ღონისძიებათა
მიზობრივი
პროგრამა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
18,682.3
|
8,361.760
|
10,320.555
|
21,304.066
|
11,741.375
|
9,562.691
|
17,716.155
|
9,869.676
|
7,846.479
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
151.0
|
0.000
|
151.000
|
146.0
|
0.000
|
146.000
|
154.000
|
0.000
|
154.000
|
|
|
ხარჯები
|
4,564.697
|
232.384
|
4,332.313
|
4,795.003
|
248.419
|
4,546.584
|
4,805.000
|
525.000
|
4,280.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,631.5
|
0.000
|
3,631.453
|
4,059.3
|
0.000
|
4,059.300
|
4,130.000
|
0.000
|
4,130.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
857.7
|
232.384
|
625.339
|
735.7
|
248.419
|
487.284
|
675.000
|
525.000
|
150.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
14,117.6
|
8,129.376
|
5,988.242
|
16,509.1
|
11,492.956
|
5,016.107
|
12,911.155
|
9,344.676
|
3,566.479
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
14,117.6
|
8,129.376
|
5,988.242
|
16,509.1
|
11,492.956
|
5,016.107
|
12,911.155
|
9,344.676
|
3,566.479
|
|
02 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
12,457.9
|
7,016.993
|
5,440.921
|
11,228.743
|
7,539.322
|
3,689.421
|
8,437.700
|
6,393.572
|
2,044.128
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
144.3
|
0.000
|
144.28900
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
144.3
|
0.000
|
144.289
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
12,313.6
|
7,016.993
|
5,296.632
|
11,228.743
|
7,539.322
|
3,689.421
|
8,437.700
|
6,393.572
|
2,044.128
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
12,313.6
|
7,016.993
|
5,296.632
|
11,228.743
|
7,539.322
|
3,689.421
|
8,437.700
|
6,393.572
|
2,044.128
|
|
02 01 01
|
გზების
მიმდინარე
შეკეთება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 02
|
გზების
მშენებლობა
და
კაპიტალური
რეაბილიტაცია
|
11,688.0
|
6,588.568
|
5,099.424
|
9,343.922
|
5,839.623
|
3,504.299
|
7,537.643
|
5,682.472
|
1,855.171
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
144.3
|
0.000
|
144.289
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
144.3
|
0.000
|
144.3
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
11,543.703
|
6,588.568
|
4,955.135
|
9,343.922
|
5,839.623
|
3,504.299
|
7,537.643
|
5,682.472
|
1,855.171
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
11,543.703
|
6,588.568
|
4,955.135
|
9,343.922
|
5,839.623
|
3,504.299
|
7,537.643
|
5,682.472
|
1,855.171
|
|
02 01 03
|
საგზაო
ნიშნების
უსაფრთხოება
|
7.2
|
0.000
|
7.217
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
7.2
|
0.000
|
7.217
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
7.2
|
0.000
|
7.217
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა
და
მოაჯირების
აღდგენა
მშენებლობა
|
0.6
|
0.000
|
0.590
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.6
|
0.000
|
0.590
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.6
|
0.000
|
0.590
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
02 01 05
|
საყრდენი
კედლების
აღდგენა
მშენებლობა
|
210.1
|
13.725
|
196.405
|
1,274.137
|
1,113.888
|
160.249
|
789.000
|
711.100
|
77.900
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
210.1
|
13.725
|
196.405
|
1,274.137
|
1,113.888
|
160.249
|
789.000
|
711.100
|
77.900
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
210.1
|
13.725
|
196.405
|
1,274.137
|
1,113.888
|
160.249
|
789.000
|
711.100
|
77.900
|
|
02 01 06
|
ფეხით
მოსიარულეთათვის
გადასასვლელების
, კიბეების
, მოედნების
მოწყობა
|
552.0
|
414.700
|
137.285
|
609.917
|
585.811
|
24.106
|
91.057
|
0.000
|
91.057
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
551.985
|
414.700
|
137.285
|
609.917
|
585.811
|
24.106
|
91.057
|
0.000
|
91.057
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
552.0
|
414.700
|
137.285
|
609.917
|
585.811
|
24.106
|
91.057
|
0.000
|
91.057
|
|
02 02
|
წყლის
სისტემის
განვითარება
|
734.6
|
0.000
|
734.630
|
2,239.874
|
1,136.395
|
1,103.479
|
1,256.430
|
214.236
|
1,042.194
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
46.0
|
0.000
|
46.000
|
46.0
|
0.000
|
46.000
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
|
|
ხარჯები
|
698.3
|
0.000
|
698.345
|
767.000
|
0.000
|
767.000
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
698.3
|
0.000
|
698.345
|
767.000
|
0.000
|
767.000
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
36.285
|
0.000
|
36.285
|
1,472.874
|
1,136.395
|
336.479
|
486.430
|
214.236
|
272.194
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
36.285
|
0.000
|
36.285
|
1,472.874
|
1,136.395
|
336.479
|
486.430
|
214.236
|
272.194
|
|
02 02 01
|
წყალმომარაგების
სისტემის
ექსპლუატაცია
|
698.3
|
0.000
|
698.345
|
767.000
|
0.000
|
767.000
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
698.3
|
0.000
|
698.345
|
767.000
|
0.000
|
767.000
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
698.3
|
|
698.345
|
767.000
|
|
767.000
|
770.000
|
|
770.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 02 02
|
წყალმომარაგების
სისტემის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
|
36.3
|
0.000
|
36.285
|
1,472.874
|
1,136.395
|
336.479
|
486.430
|
214.236
|
272.194
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
36.3
|
0.000
|
36.285
|
1,472.874
|
1,136.395
|
336.479
|
486.430
|
214.236
|
272.194
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
36.3
|
0.000
|
36.285
|
1,472.874
|
1,136.395
|
336.479
|
486.430
|
214.236
|
272.194
|
|
02 02 03
|
შპს
ჭიათურის
წყალი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
46.000
|
|
46.000
|
46.000
|
|
46.000
|
46.000
|
|
46.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03
|
გარე
განათება
|
376.6
|
0.000
|
376.572
|
630.000
|
0.000
|
630.000
|
778.100
|
0.000
|
778.100
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
8.000
|
0.000
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
376.572
|
0.000
|
376.572
|
448.600
|
0.000
|
448.600
|
560.000
|
0.000
|
560.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
376.6
|
0.000
|
376.572
|
448.6
|
0.000
|
448.600
|
560.000
|
0.000
|
560.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
181.400
|
0.000
|
181.400
|
218.100
|
0.000
|
218.100
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
181.400
|
0.000
|
181.400
|
218.100
|
0.000
|
218.100
|
|
02 03 01
|
გარე
განათების
ქსელის
ექსპლოატაცია
|
376.6
|
0.000
|
376.572
|
530.000
|
0.000
|
530.000
|
560.000
|
0.000
|
560.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
8.000
|
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
376.6
|
0.000
|
376.572
|
448.600
|
0.000
|
448.600
|
560.000
|
0.000
|
560.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
376.6
|
|
376.572
|
448.600
|
|
448.600
|
560.000
|
|
560.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
81.400
|
0.000
|
81.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
81.400
|
0.000
|
81.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 02
|
გარე
განათების
ქსელის
ახალი
წერტილების
მოწყობა
და
რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
218.100
|
0.000
|
218.100
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
218.100
|
0.000
|
218.100
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
218.100
|
0.000
|
218.100
|
|
02 04
|
მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განვითარება
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
3,508.072
|
549.600
|
2,958.472
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
105.0
|
0.000
|
105.000
|
100.0
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
708.072
|
549.6
|
158.5
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური
სატრანსპორტო
სისტების
სუბსიდირება
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
105.0
|
|
105.000
|
100.0
|
|
100.000
|
100.000
|
|
100.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,556.5
|
|
2,556.536
|
2,843.700
|
|
2,843.700
|
2,800.000
|
|
2,800.000
|
|
02 04 02
|
მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განახლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
|
02 05
|
ავარიული
შენობების
და
სახლების
რეაბილიტაცია
|
100.5
|
0.000
|
100.509
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
55.6
|
0.000
|
55.643
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
55.6
|
0.000
|
55.6
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
44.866
|
0.000
|
44.866
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
44.866
|
0.000
|
44.866
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების
განვითარება
|
657.8
|
232.384
|
425.407
|
738.288
|
248.419
|
489.869
|
675.000
|
525.000
|
150.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
657.8
|
232.384
|
425.407
|
735.703
|
248.419
|
487.284
|
675.000
|
525.000
|
150.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
657.8
|
232.384
|
425.407
|
735.7
|
248.419
|
487.284
|
675.000
|
525.000
|
150.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
2.585
|
0.000
|
2.585
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 01
|
მრავალსართულიანი
სახლების
ლიფტების
რეაბილიტაცია
|
23.6
|
0.000
|
23.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.6
|
0.000
|
23.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
23.6
|
0.000
|
23.600
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 02
|
საცხოვრებელი
სახურავების
რეაბილიტაცია
სახურავის
მასალის
შეძენა
|
117.8
|
0.000
|
117.792
|
177.030
|
0.000
|
177.030
|
675.000
|
525.000
|
150.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
117.8
|
0.000
|
117.792
|
177.0
|
0.000
|
177.030
|
675.000
|
525.000
|
150.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
117.8
|
0.000
|
117.792
|
177.0
|
0.000
|
177.030
|
675.000
|
525.000
|
150.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 03
|
საცხოვრებელი
სახლებისა
და
ფასადების
აღდგენა
|
516.4
|
232.384
|
284.015
|
561.258
|
248.419
|
312.839
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
516.4
|
232.384
|
284.015
|
558.7
|
248.419
|
310.254
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
516.4
|
232.384
|
284.015
|
558.7
|
248.419
|
310.254
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
2.6
|
0.000
|
2.585
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
2.6
|
0.000
|
2.585
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07
|
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
1,753.2
|
1,112.383
|
640.775
|
3,591.495
|
2,817.239
|
774.256
|
3,060.853
|
2,187.268
|
873.585
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
75.5
|
0.000
|
75.521
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1,677.6
|
1,112.383
|
565.254
|
3,591.5
|
2,817.239
|
774.256
|
3,060.853
|
2,187.268
|
873.585
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
1,677.6
|
1,112.383
|
565.3
|
3,591.5
|
2,817.239
|
774.256
|
3,060.853
|
2,187.268
|
873.585
|
|
02 07 01
|
მწვანე
ნარგავების
განაშენიანება
სკვერების
მოვლა
- პატრონობა
|
684.3
|
317.818
|
366.480
|
2,377.770
|
1,994.285
|
383.485
|
1,583.301
|
1,361.526
|
221.775
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
684.298
|
317.818
|
366.480
|
2,377.770
|
1,994.285
|
383.485
|
1,583.301
|
1,361.526
|
221.775
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
684.3
|
317.818
|
366.5
|
2,377.770
|
1,994.285
|
383.485
|
1,583.301
|
1,361.526
|
221.775
|
|
02 07 02
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
|
1,068.9
|
794.565
|
274.295
|
1,213.725
|
822.954
|
390.771
|
1,477.552
|
825.742
|
651.810
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
75.5
|
0.000
|
75.5
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
993.3
|
794.565
|
198.774
|
1,213.725
|
822.954
|
390.771
|
1,477.552
|
825.742
|
651.810
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
993.3
|
794.565
|
198.774
|
1,213.725
|
822.954
|
390.771
|
1,477.552
|
825.742
|
651.810
|
|
02 08
|
სასაფლაოების
მოვლა
-შემოღობვა
|
45.2
|
0.000
|
45.205
|
31.966
|
0.000
|
31.966
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
45.2
|
0.000
|
45.205
|
31.966
|
0.000
|
31.966
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
45.2
|
0.000
|
45.205
|
31.966
|
0.000
|
31.966
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება
და
გარემოს
დაცვა
|
2,191.6
|
58.900
|
2,132.662
|
2,766.777
|
0.000
|
2,766.777
|
3,090.580
|
88.900
|
3,001.680
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
225.0
|
0.000
|
225.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
193.000
|
0.000
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,591.0
|
0.000
|
1,590.954
|
2,400.950
|
0.000
|
2,400.950
|
2,490.000
|
0.000
|
2,490.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,586.1
|
0.000
|
1,586.054
|
2,180.950
|
0.000
|
2,180.950
|
2,270.000
|
0.000
|
2,270.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
220.0
|
0.000
|
220.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
600.6
|
58.900
|
541.708
|
365.827
|
0.000
|
365.827
|
600.580
|
88.900
|
511.680
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
600.6
|
58.900
|
541.708
|
365.827
|
0.000
|
365.827
|
600.580
|
88.900
|
511.680
|
|
03 01
|
დასუფთავება
და
ნარჩენების
გატანა
|
1,784.0
|
0.000
|
1,783.996
|
2,341.000
|
0.000
|
2,341.000
|
2,773.580
|
0.000
|
2,773.580
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
225.0
|
|
225.000
|
0.000
|
|
0.000
|
193.000
|
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,590.954
|
0.000
|
1,590.954
|
2,180.950
|
0.000
|
2,180.950
|
2,270.000
|
0.000
|
2,270.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,586.1
|
|
1,586.054
|
2,181.0
|
|
2,180.950
|
2,270.000
|
|
2,270.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
193.042
|
0.000
|
193.042
|
160.050
|
0.000
|
160.050
|
503.580
|
0.000
|
503.580
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
193.0
|
0.000
|
193.042
|
160.050
|
0.000
|
160.050
|
503.580
|
0.000
|
503.580
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის
ღონისძიებები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 03
|
კაპიტალური
დაბანდებები
დასუფთავების
სფეროში
|
102.8
|
0.000
|
102.800
|
56.300
|
0.000
|
56.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
102.800
|
0.000
|
102.800
|
56.300
|
0.000
|
56.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
102.8
|
0.000
|
102.8
|
56.300
|
0.000
|
56.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე
არხების
აღდგენა
|
304.8
|
58.900
|
245.866
|
149.477
|
0.000
|
149.477
|
97.000
|
88.900
|
8.100
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
304.8
|
58.900
|
245.866
|
149.5
|
0.000
|
149.477
|
97.000
|
88.900
|
8.100
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
304.8
|
58.900
|
245.866
|
149.5
|
0.000
|
149.477
|
97.000
|
88.900
|
8.100
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,434.5
|
862.952
|
3,571.563
|
6,236.127
|
1,510.866
|
4,725.261
|
7,457.848
|
1,307.120
|
6,150.728
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
798.0
|
0.000
|
798.000
|
798.0
|
0.000
|
798.000
|
798.000
|
0.000
|
798.000
|
|
|
ხარჯები
|
4,306.1
|
816.623
|
3,489.516
|
5,862.9
|
1,171.418
|
4,691.480
|
7,310.648
|
1,307.120
|
6,003.528
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
816.6
|
816.623
|
0.000
|
1,175.9
|
1,171.418
|
4.480
|
1,307.120
|
1,307.120
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,475.4
|
0.000
|
3,475.361
|
4,687.0
|
0.000
|
4,687.000
|
6,003.528
|
0.000
|
6,003.528
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
14.2
|
0.000
|
14.155
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
128.4
|
46.329
|
82.047
|
373.2
|
339.448
|
33.781
|
147.200
|
0.000
|
147.200
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
128.4
|
46.329
|
82.047
|
373.2
|
339.448
|
33.781
|
147.200
|
0.000
|
147.200
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
დაწესებულებების
ფუნქციონირება
|
3,543.8
|
0.000
|
3,543.822
|
4,705.000
|
0.000
|
4,705.000
|
6,003.528
|
0.000
|
6,003.528
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
798.0
|
|
798.000
|
798.000
|
|
798.000
|
798.000
|
|
798.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,470.361
|
0.000
|
3,470.361
|
4,687.000
|
0.000
|
4,687.000
|
6,003.528
|
0.000
|
6,003.528
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,470.361
|
|
3,470.361
|
4,687.000
|
|
4,687.000
|
6,003.528
|
|
6,003.528
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
73.5
|
0.000
|
73.461
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
73.5
|
0.000
|
73.461
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი
დაწესებულებების
აღჭურვა
რეაბილიტაცია
, მშენებლობა
|
6.5
|
0.000
|
6.496
|
6.540
|
0.000
|
6.540
|
147.200
|
0.000
|
147.200
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
6.496
|
0.000
|
6.496
|
6.540
|
0.000
|
6.540
|
147.200
|
0.000
|
147.200
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
6.5
|
0.000
|
6.496
|
6.540
|
0.000
|
6.540
|
147.200
|
0.000
|
147.200
|
|
04 03
|
ზოგადი
განათლების
ხელშეწყობა
|
884.2
|
862.952
|
21.245
|
1,524.587
|
1,510.866
|
13.721
|
1,307.120
|
1,307.120
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
835.8
|
816.623
|
19.155
|
1,175.898
|
1,171.418
|
4.480
|
1,307.120
|
1,307.120
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
816.6
|
816.623
|
0.000
|
1,175.9
|
1,171.418
|
4.480
|
1,307.120
|
1,307.120
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
5.0
|
|
5.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
14.2
|
0.000
|
14.155
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
48.4
|
46.329
|
2.090
|
348.689
|
339.448
|
9.241
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
48.4
|
46.329
|
2.090
|
348.689
|
339.448
|
9.241
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 00
|
კულტურა
, ახალგაზრდობა
და
სპორტი
|
5,088.0
|
836.479
|
4,251.552
|
6,341.177
|
634.008
|
5,707.169
|
8,478.517
|
1,213.081
|
7,265.436
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
533.0
|
0.000
|
533.000
|
531.000
|
0.000
|
531.000
|
531.000
|
0.000
|
531.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,769.5
|
0.000
|
3,769.518
|
5,015.227
|
0.000
|
5,015.227
|
5,853.636
|
0.000
|
5,853.636
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
3.8
|
0.000
|
3.750
|
54.1
|
0.000
|
54.050
|
230.000
|
0.000
|
230.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,655.0
|
0.000
|
1,654.999
|
3,060.402
|
0.000
|
3,060.402
|
5,503.636
|
0.000
|
5,503.636
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
191.5
|
0.000
|
191.475
|
127.0
|
0.000
|
127.025
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1,318.5
|
836.479
|
482.034
|
1,325.950
|
634.008
|
691.942
|
2,624.881
|
1,213.081
|
1,411.800
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
1,318.5
|
836.479
|
482.034
|
1,325.950
|
634.008
|
691.942
|
2,624.881
|
1,213.081
|
1,411.800
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
2,192.8
|
198.549
|
1,994.234
|
2,646.335
|
0.000
|
2,646.335
|
3,802.522
|
529.086
|
3,273.436
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
196.0
|
0.000
|
196.000
|
193.0
|
0.000
|
193.000
|
193.000
|
0.000
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,535.0
|
0.000
|
1,534.999
|
355.0
|
0.000
|
2,078.750
|
2,290.636
|
0.000
|
2,290.636
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,535.0
|
0.000
|
1,534.999
|
355.0
|
0.000
|
355.000
|
2,290.636
|
0.000
|
2,290.636
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
657.8
|
198.549
|
459.235
|
567.6
|
0.000
|
567.585
|
1,511.886
|
529.086
|
982.800
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
657.8
|
198.549
|
459.235
|
567.6
|
0.000
|
567.585
|
1,511.886
|
529.086
|
982.800
|
|
05 01 01
|
სპორტული
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
1,845.1
|
0.000
|
1,845.138
|
1,864.450
|
0.000
|
1,864.450
|
2,117.236
|
0.000
|
2,117.236
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
196.0
|
0.000
|
196.000
|
193.0
|
0.000
|
193.000
|
193.000
|
0.000
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,535.0
|
0.000
|
1,534.999
|
1,723.8
|
0.000
|
1,723.750
|
1,920.636
|
0.000
|
1,920.636
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,535.0
|
0.000
|
1,534.999
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
1,920.636
|
0.000
|
1,920.636
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
310.1
|
0.000
|
310.139
|
140.7
|
0.000
|
140.700
|
196.600
|
0.000
|
196.600
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
310.1
|
0.000
|
310.139
|
140.7
|
0.000
|
140.700
|
196.600
|
0.000
|
196.600
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის
სხვადასხვა
სახეობების
განვითარების
ხელშეწყობა
№27 სპორტული
სკოლა
|
1,141.7
|
0.000
|
1,141.738
|
1,172.450
|
0.000
|
1,172.450
|
1,312.000
|
0.000
|
1,312.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
130.000
|
|
130.000
|
128.000
|
|
128.000
|
128.000
|
|
128.000
|
|
|
ხარჯები
|
844.899
|
0.000
|
844.899
|
1,037.050
|
0.000
|
1,037.050
|
1,115.400
|
0.000
|
1,115.400
|
|
|
სუბსიდიები
|
844.899
|
|
844.899
|
1,037.050
|
|
1,037.050
|
1,115.400
|
|
1,115.400
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
296.8
|
0.000
|
296.839
|
135.400
|
0.000
|
135.400
|
196.600
|
0.000
|
196.600
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
296.8
|
0.000
|
296.8
|
135.400
|
0.000
|
135.400
|
196.600
|
0.000
|
196.600
|
|
05 01 01 02
|
რაგბის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
409.9
|
0.000
|
409.875
|
308.000
|
0.000
|
308.000
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
24.0
|
|
24.000
|
24.000
|
|
24.000
|
24.000
|
|
24.000
|
|
|
ხარჯები
|
407.0
|
0.000
|
407.025
|
307.700
|
0.000
|
307.700
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
407.0
|
|
407.025
|
307.700
|
|
307.700
|
340.000
|
|
340.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2.9
|
0.000
|
2.850
|
0.300
|
0.000
|
0.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
2.9
|
0.000
|
2.9
|
0.300
|
0.000
|
0.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 03
|
ბავშვთა
და
მოზარდთა
ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
293.5
|
0.000
|
293.525
|
384.000
|
0.000
|
384.000
|
465.236
|
0.000
|
465.236
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
42.0
|
|
42.000
|
41.000
|
|
41.000
|
41.000
|
|
41.000
|
|
|
ხარჯები
|
283.1
|
0.000
|
283.075
|
379.000
|
0.000
|
379.000
|
465.236
|
0.000
|
465.236
|
|
|
სუბსიდიები
|
283.1
|
|
283.075
|
379.000
|
|
379.000
|
465.236
|
|
465.236
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
10.5
|
0.000
|
10.450
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
10.5
|
0.000
|
10.450
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 02
|
სპორტული
ღონისძიებები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
355.000
|
0.000
|
355.000
|
370.000
|
0.000
|
370.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
355.000
|
0.000
|
355.000
|
370.000
|
0.000
|
370.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
355.000
|
|
355.000
|
370.000
|
|
370.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 03
|
სპორტული
ობიექტების
აღჭურვა
, რეაბილიტაცია
, მშენებლობა
|
347.6
|
198.549
|
149.096
|
426.885
|
0.000
|
426.885
|
1,315.286
|
529.086
|
786.200
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
347.645
|
198.549
|
149.096
|
426.885
|
0.000
|
426.885
|
1,315.286
|
529.086
|
786.200
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
347.645
|
198.549
|
149.096
|
426.885
|
0.000
|
426.885
|
1,315.286
|
529.086
|
786.200
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02
|
კულტურის
სფეროს
განვითარება
|
2,801.1
|
637.930
|
2,163.173
|
3,567.817
|
634.008
|
2,933.809
|
4,555.995
|
683.995
|
3,872.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
337.000
|
0.000
|
337.000
|
338.000
|
0.000
|
338.000
|
338.000
|
0.000
|
338.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,140.374
|
0.000
|
2,140.374
|
2,809.452
|
0.000
|
2,809.452
|
3,443.000
|
0.000
|
3,443.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
3.8
|
0.000
|
3.750
|
54.1
|
0.000
|
54.050
|
230.000
|
0.000
|
230.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
2,705.402
|
0.000
|
2,705.402
|
3,213.000
|
0.000
|
3,213.000
|
|
|
გრანტები
|
8.500
|
0.000
|
8.500
|
50.0
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
97.3
|
0.000
|
97.330
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
660.729
|
637.930
|
22.799
|
758.365
|
634.008
|
124.357
|
1,112.995
|
683.995
|
429.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
660.729
|
637.930
|
22.799
|
758.365
|
634.008
|
124.357
|
1,112.995
|
683.995
|
429.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01
|
კულტურის
სფეროს
დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
1,933.6
|
0.000
|
1,933.553
|
2,646.000
|
0.000
|
2,646.000
|
2,988.000
|
0.000
|
2,988.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
337.0
|
0.000
|
337.000
|
338.000
|
0.000
|
338.000
|
338.000
|
0.000
|
338.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,919.3
|
0.000
|
1,919.294
|
2,535.402
|
0.000
|
2,535.402
|
2,893.000
|
0.000
|
2,893.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
2,485.402
|
0.000
|
2,485.402
|
2,893.000
|
0.000
|
2,893.000
|
|
|
გრანტები
|
8.5
|
0.000
|
8.500
|
50.0
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
14.3
|
0.000
|
14.259
|
110.598
|
0.000
|
110.598
|
95.000
|
0.000
|
95.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
14.3
|
0.000
|
14.259
|
110.598
|
0.000
|
110.598
|
95.000
|
0.000
|
95.000
|
|
05 02 01 01
|
მუსიკალური
განათლების
ხელშეწყობა
№1 სამუსიკო
სკოლა
|
287.0
|
0.000
|
287.000
|
355.700
|
0.000
|
355.700
|
412.000
|
0.000
|
412.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
54.0
|
|
54.000
|
54.000
|
|
54.000
|
54.000
|
|
54.000
|
|
|
ხარჯები
|
285.0
|
0.000
|
284.960
|
347.450
|
0.000
|
347.450
|
407.000
|
0.000
|
407.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
285.0
|
|
284.960
|
347.450
|
|
347.450
|
407.000
|
|
407.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2.0
|
0.000
|
2.040
|
8.250
|
0.000
|
8.250
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
2.0
|
0.000
|
2.040
|
8.250
|
0.000
|
8.250
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
05 02 01 02
|
მუსიკალური
განათლების
ხელშეწყობა
№2 სამუსიკო
სკოლა
|
188.3
|
0.000
|
188.265
|
281.000
|
0.000
|
281.000
|
275.000
|
0.000
|
275.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
29.0
|
|
29.000
|
29.0
|
|
29.000
|
29.000
|
|
29.000
|
|
|
ხარჯები
|
188.3
|
0.000
|
188.265
|
276.000
|
0.000
|
276.000
|
275.000
|
0.000
|
275.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
188.3
|
|
188.265
|
276.000
|
|
276.000
|
275.000
|
|
275.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
5.0
|
0.000
|
5.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
5.0
|
0.000
|
5.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01 03
|
სახვითი
ხელოვნების
განვითარება
|
68.9
|
0.000
|
68.936
|
198.200
|
0.000
|
198.200
|
195.000
|
0.000
|
195.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
12.0
|
|
12.000
|
20.0
|
|
20.000
|
20.000
|
|
20.000
|
|
|
ხარჯები
|
64.0
|
0.000
|
64.036
|
124.852
|
0.000
|
124.852
|
195.000
|
0.000
|
195.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
64.0
|
|
64.036
|
124.852
|
|
124.852
|
195.000
|
|
195.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
4.9
|
0.000
|
4.9
|
73.3
|
0.000
|
73.348
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
4.9
|
0.000
|
4.9
|
73.3
|
0.000
|
73.348
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 04
|
საბიბლიოთეკო
ქსელის
ფუნქციონირება
|
285.6
|
0.000
|
285.587
|
329.200
|
0.000
|
329.200
|
350.000
|
0.000
|
350.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
69.0
|
|
69.000
|
61.0
|
|
61.000
|
61.000
|
|
61.000
|
|
|
ხარჯები
|
283.6
|
0.000
|
283.627
|
322.100
|
0.000
|
322.100
|
350.000
|
0.000
|
350.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
283.6
|
|
283.627
|
322.100
|
|
322.100
|
350.000
|
|
350.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2.0
|
0.000
|
1.960
|
7.1
|
0.000
|
7.100
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
2.0
|
0.000
|
1.960
|
7.1
|
0.000
|
7.100
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 05
|
კულტურის
შემოქმედების
ცენტრის
ფუნქციონირების
ხელშეწყობა
|
1,095.3
|
0.000
|
1,095.265
|
1,431.900
|
0.000
|
1,431.900
|
1,756.000
|
0.000
|
1,756.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
173.0
|
|
173.000
|
174.000
|
|
174.000
|
174.000
|
|
174.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,089.906
|
0.000
|
1,089.906
|
1,415.000
|
0.000
|
1,415.000
|
1,666.000
|
0.000
|
1,666.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,089.9
|
|
1,089.906
|
1,415.0
|
|
1,415.000
|
1,666.000
|
|
1,666.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
5.359
|
0.000
|
5.359
|
16.900
|
0.000
|
16.900
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
5.4
|
0.000
|
5.359
|
16.900
|
0.000
|
16.900
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
05 02 01 06
|
თეატრი
|
8.5
|
0.000
|
8.500
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
8.500
|
0.000
|
8.500
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
8.5
|
0.000
|
8.500
|
50.0
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 02
|
კულტურული
ღონისძიებები
|
17.1
|
0.000
|
17.050
|
54.050
|
0.000
|
54.050
|
230.000
|
0.000
|
230.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
17.050
|
0.000
|
17.050
|
54.050
|
0.000
|
54.050
|
230.000
|
0.000
|
230.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
3.8
|
0.000
|
3.750
|
54.050
|
0.000
|
54.050
|
230.000
|
0.000
|
230.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
13.3
|
0.000
|
13.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 03
|
კულტურის
ობიექტების
აღჭურვა
რეაბილიტაცია
, მშენებლობა
|
730.5
|
637.930
|
92.570
|
647.767
|
634.008
|
13.759
|
1,017.995
|
683.995
|
334.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
84.030
|
0.000
|
84.030
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
646.470
|
637.930
|
8.540
|
647.767
|
634.008
|
13.759
|
1,017.995
|
683.995
|
334.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
646.5
|
637.930
|
8.540
|
647.767
|
634.008
|
13.759
|
1,017.995
|
683.995
|
334.000
|
|
05 02 04
|
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
120.0
|
0.000
|
120.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
320.000
|
0.000
|
320.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
320.000
|
0.000
|
320.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
120.0
|
|
120.000
|
220.0
|
|
220.000
|
320.000
|
|
320.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის
მხარდაჭერა
|
94.1
|
0.000
|
94.145
|
127.025
|
0.000
|
127.025
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
94.1
|
0.000
|
94.145
|
127.025
|
0.000
|
127.025
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
94.1
|
0.000
|
94.145
|
127.0
|
0.000
|
127.025
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
2,124.5
|
101.163
|
2,023.381
|
2,386.839
|
135.000
|
2,251.839
|
3,079.360
|
205.000
|
2,874.360
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
19.0
|
0.000
|
19.000
|
19.0
|
0.000
|
19.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,124.5
|
101.163
|
2,023.381
|
2,386.839
|
135.000
|
2,251.839
|
2,623.360
|
205.000
|
2,418.360
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.0
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.7
|
125.000
|
32.700
|
221.400
|
195.000
|
26.400
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1,702.2
|
5.750
|
1,696.473
|
2,112.439
|
10.000
|
2,102.439
|
2,269.960
|
10.000
|
2,259.960
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
243.0
|
0.000
|
242.990
|
88.7
|
0.000
|
88.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
456.000
|
0.000
|
456.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
456.000
|
0.000
|
456.000
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
179.3
|
95.413
|
83.918
|
185.700
|
125.000
|
60.700
|
253.400
|
195.000
|
58.400
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
19.0
|
0.000
|
19.000
|
19.0
|
0.000
|
19.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
179.3
|
95.413
|
83.918
|
185.700
|
125.000
|
60.700
|
253.400
|
195.000
|
58.400
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.0
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.7
|
125.000
|
32.700
|
221.400
|
195.000
|
26.400
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
სუბსიდირება
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.700
|
125.000
|
32.700
|
221.400
|
195.000
|
26.400
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.700
|
125.000
|
32.700
|
221.400
|
195.000
|
26.400
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.7
|
125.000
|
32.700
|
221.400
|
195.000
|
26.400
|
|
06 01 02
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მხარდამჭერი
პროგრამები
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
19.0
|
|
19.000
|
19.0
|
|
19.000
|
19.000
|
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.0
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02
|
სოციალური
დაცვა
|
1,945.2
|
5.750
|
1,939.463
|
2,201.139
|
10.000
|
2,191.139
|
2,825.960
|
10.000
|
2,815.960
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,945.2
|
5.750
|
1,939.463
|
2,201.139
|
10.000
|
2,191.139
|
2,369.960
|
10.000
|
2,359.960
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1,702.2
|
5.750
|
1,696.473
|
2,112.439
|
10.000
|
2,102.439
|
2,269.960
|
10.000
|
2,259.960
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
243.0
|
0.000
|
243.0
|
88.7
|
0.000
|
88.700
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა
სოციალური
დაცვა
|
1,010.0
|
0.000
|
1,009.979
|
1,240.000
|
0.000
|
1,240.000
|
1,134.260
|
0.000
|
1,134.260
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,009.979
|
0.000
|
1,009.979
|
1,240.000
|
0.000
|
1,240.000
|
1,134.260
|
0.000
|
1,134.260
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1,001.159
|
0.000
|
1,001.159
|
1,240.000
|
0.000
|
1,240.000
|
1,134.260
|
0.000
|
1,134.260
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
8.8
|
0.000
|
8.8
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01 01
|
სამკურნალო
-საოპერაციო
და
სამედიცინო
ლაბორატორიული
-ინსტრუმენტალური
გამოკვლევების
თანადაფინანსება
|
648.2
|
0.000
|
648.229
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
746.260
|
0.000
|
746.260
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
648.229
|
0.000
|
648.229
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
746.260
|
0.000
|
746.260
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
639.409
|
0.000
|
639.409
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
746.260
|
0.000
|
746.260
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
8.8
|
0.000
|
8.8
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01 02
|
პროგრამულ
ჰემოდიალიზს
დაქვემდებარებულ
პირთა
ყოველთვიური
ფინანსური
დახმარება
|
46.6
|
0.000
|
46.560
|
46.200
|
0.000
|
46.200
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
46.560
|
0.000
|
46.560
|
46.200
|
0.000
|
46.200
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
46.6
|
0.000
|
46.560
|
46.200
|
0.000
|
46.200
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
|
06 02 01 03
|
მკვეთრად
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
დახმარება
|
173.9
|
0.000
|
173.890
|
183.800
|
0.000
|
183.800
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
173.9
|
0.000
|
173.890
|
183.800
|
0.000
|
183.800
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
173.9
|
0.000
|
173.890
|
183.800
|
0.000
|
183.800
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 01 04
|
სიცოცხლისათვის
საშიში
და
იშვიათი
დაავადების
მქონე
პირთა
დახმარება
|
140.6
|
0.000
|
140.600
|
158.000
|
0.000
|
158.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
140.6
|
0.000
|
140.600
|
158.000
|
0.000
|
158.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
140.6
|
0.000
|
140.600
|
158.000
|
0.000
|
158.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
06 02 01 05
|
რადიაქტიული
ნივთიერებების
ზემოქმედების
შედეგად
დაავადებულ
შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსის
მქონე
პირთა
დახმარება
|
0.7
|
0.000
|
0.700
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
0.000
|
0.700
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.7
|
0.000
|
0.700
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
06 02 02
|
ომის
ვეტერანთა
დაკრძალვა
|
0.8
|
0.750
|
0.000
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
0.750
|
0.000
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.8
|
0.750
|
0.000
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
06 02 03
|
უფასო
სასადილო
|
185.1
|
0.000
|
185.064
|
213.019
|
0.000
|
213.019
|
274.700
|
0.000
|
274.700
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
185.1
|
0.000
|
185.064
|
213.019
|
0.000
|
213.019
|
274.700
|
0.000
|
274.700
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
185.1
|
0.000
|
185.064
|
213.019
|
0.000
|
213.019
|
274.700
|
0.000
|
274.700
|
|
06 02 04
|
მოსახლეობის
სოციალური
დაცვა
|
50.2
|
5.000
|
45.200
|
60.500
|
5.000
|
55.500
|
63.000
|
5.000
|
58.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
50.2
|
5.000
|
45.200
|
60.500
|
5.000
|
55.500
|
63.000
|
5.000
|
58.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
50.2
|
5.000
|
45.200
|
60.500
|
5.000
|
55.500
|
63.000
|
5.000
|
58.000
|
|
06 02 04 01
|
ხანდაზმულთა
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
|
23.0
|
0.000
|
23.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
23.0
|
0.000
|
23.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
06 02 04 02
|
დევნილთა
სოციალური
დაცვა
|
8.0
|
5.000
|
3.000
|
14.500
|
5.000
|
9.500
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.000
|
5.000
|
3.000
|
14.500
|
5.000
|
9.500
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
8.000
|
5.000
|
3.000
|
14.500
|
5.000
|
9.500
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
06 02 04 03
|
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისთვის
დაღუპულთა
ოჯახების
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
|
1.6
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.6
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1.6
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 04 04
|
მარჩენალდაკარგულთა
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
|
17.6
|
0.000
|
17.600
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.6
|
0.000
|
17.600
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
17.6
|
0.000
|
17.600
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვა
|
508.6
|
0.000
|
508.620
|
515.420
|
0.000
|
515.420
|
1,171.000
|
0.000
|
1,171.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
508.6
|
0.000
|
508.620
|
515.420
|
0.000
|
515.420
|
715.000
|
0.000
|
715.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
274.5
|
0.000
|
274.450
|
515.420
|
0.000
|
515.420
|
715.000
|
0.000
|
715.000
|
|
06 02 05 01
|
ახალშობილთა
ოჯახების
სოციალური
დაცვა
|
64.3
|
0.000
|
64.300
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
64.3
|
0.000
|
64.300
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
64.300
|
0.000
|
64.300
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
06 02 05 02
|
მრავალშვილიანი
ოჯახების
სოციალური
დაცვა
|
106.4
|
0.000
|
106.400
|
109.000
|
0.000
|
109.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
106.4
|
0.000
|
106.400
|
109.000
|
0.000
|
109.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
106.4
|
0.000
|
106.400
|
109.000
|
0.000
|
109.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
06 02 05 03
|
შეჭირვებულ
ოჯახთა
სოციალური
დაცვა
|
101.9
|
0.000
|
101.900
|
108.850
|
0.000
|
108.850
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
101.9
|
0.000
|
101.900
|
108.850
|
0.000
|
108.850
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
101.9
|
0.000
|
101.900
|
108.850
|
0.000
|
108.850
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 05 04
|
საცხოვრებლით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
|
236.0
|
0.000
|
236.020
|
237.570
|
0.000
|
237.570
|
841.000
|
0.000
|
841.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
236.0
|
0.000
|
236.020
|
237.570
|
0.000
|
237.570
|
385.000
|
0.000
|
385.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1.9
|
0.000
|
1.850
|
237.570
|
0.000
|
237.570
|
385.000
|
0.000
|
385.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
234.2
|
0.0
|
234.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
456.000
|
0.000
|
456.000
|
|
06 02 06
|
სტიქიის
შედეგად
დაზარალებულთა
დახმარება
|
116.6
|
0.000
|
116.600
|
88.700
|
0.000
|
88.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
116.6
|
0.000
|
116.600
|
88.700
|
0.000
|
88.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
116.6
|
0.000
|
116.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
88.7
|
0.000
|
88.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
06 02 07
|
ომის
ვეტერანთა
დახმარება
|
74.0
|
0.000
|
74.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
74.0
|
0.000
|
74.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
74.0
|
0.000
|
74.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
06 02 08
|
რეგრესის
პენია
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
“
|