დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2023 წლის 11 დეკემბერი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 26/12/2022, №190020020.35.159.016517) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
58232,2
47573,5
10658,7
გადასახადები
24188,7
31635,1
31635,1
0,0
36562,2
36562,2
0,0
გრანტები
8293,8
8107,4
0,0
8107,4
11353,7
695,0
10658,7
სხვა შემოსავლები
9134,3
10867,5
10867,5
0,0
10316,3
10316,3
0,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
40418,9
38060,5
2358,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
6717,4
6473,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
10543,6
8711,1
1832,5
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
18599,9
18358,9
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
3297,4
3283,0
14,4
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
1182,5
1156,1
26,4
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
11629,5
6542,0
17813,4
9513,0
8300,4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
14651,3
15305,5
8957,1
6348,4
29328,7
20186,1
9142,5
ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
30225,8
21083,2
9142,5
კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
897,1
897,1
0,0
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
2672,4
193,5
-11515,3
-10673,1
-842,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11577,9
-10735,8
-842,1
ზრდა
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
11577,9
10735,8
842,1
ვალდებულებების ცვლილება
-62,7
-62,7
-62,7
0,0
-62,7
-62,7
0,0
კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
საშინაო
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
42496,0
51152,8
43045,4
8107,4
59129,4
48470,6
10658,7
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
58232,2
47573,5
10658,7
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
897,1
897,1
0,0
გადასახდელები
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
70707,3
59206,4
11500,9
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
40418,9
38060,5
2358,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
30225,8
21083,2
9142,5
ვალდებულებების კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ნაშთის ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11577,9
-10735,8
-842,1
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 58232,2 ათასი ლარის ოდენობით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
33274,9
50610,0
42502,6
8107,4
58232,2
47573,5
10658,7
გადასახადები
18914,4
31635,1
31635,1
0,0
36562,2
36562,2
0,0
გრანტები
9340,4
8107,4
0,0
8107,4
11353,7
695,0
10658,7
სხვა შემოსავლები
5020,1
10867,5
10867,5
0,0
10316,3
10316,3
0,0
4.
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 36562,2 ათასი ლარის ოდენობით.“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
გადასახადები
24188.7
31635,1
36562,2
გადასახადები ქონებაზე
6781,4
7987,1
7515,0
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
6781,4
7987,1
7515,0
ქონების გადასახადი
6781,4
7987,1
7515,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3027,2
3842,2
4132,1
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
48,7
54,1
77,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
64,3
108,5
110,9
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
2251,1
2226,5
1921,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
1390,2
1755,9
1274,0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
17407,3
23648,0
29047,2
დამატებული ღირებულების გადასახადი
17407,3
23648,0
29047,2
5.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 40418,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
23322,1
33528,4
31682,5
1845,9
40418,9
38060,5
2358,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5853,3
5664,9
188,4
6717,4
6473,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7665,0
6243,0
1422,0
10543,6
8711,1
1832,5
პროცენტი
32,4
32,8
32,8
0,0
22,9
22,9
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15341,0
15240,5
100,5
18599,9
18358,9
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3216,5
3211,5
5,0
3286,8
3281,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
1364,9
1234,9
130,0
1117,5
1091,1
26,4
6.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 29328,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30225,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
360,9
271,3
4336,8
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
360,9
271,3
4336,8
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
11762,3
13446,7
23892,3
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5016,4
7808,1
9707,2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
3830,9
4120,5
7779,7
02 03
გარე განათება
188,4
6,6
114,3
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1198,8
299,7
549,6
02 07
კეთილმოწყობა
254,7
232,7
2603,2
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
1202,4
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1209,0
696,4
1935,8
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
194,7
600,8
1026,7
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
2,7
0,6
8,5
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
1018,2
04 00
განათლება
1470,6
484,7
518,1
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0,0
91,9
15,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1468,6
392,8
503,1
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1739,6
1006,5
449,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1707,1
905,4
338,2
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
32,5
101,2
110,8
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,3
36,2
2,9
სულ ჯამი
15,173,7
15846,4
30225,8
ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 897,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
897,1
ძირითადი აქტივები
215,6
29,0
234,1
არაწარმოებული აქტივები
663,6
513,8
234,1
მიწა
663,6
513,8
234,1
7.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6326,0
9360,1
16912,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6230,9
9266,3
16887,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6230,9
9266,3
16192,0
წარმომადგენლობითი ორგანო
1529,3
2420,3
3509,5
აღმასრულებელი ორგანო
4701,6
6846,1
12682,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
695,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
95,08
93,73
25,90
702
II. თავდაცვა
193,0
266,0
309,1
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
193,0
266,0
309,1
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
8973,8
11858,8
15097,3
70421
სოფლის მეურნეობა
13,0
1080,0
457,6
7045
ტრანსპორტი
7628,0
10009,2
12603,6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7628,0
10009,2
12603,6
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1332,9
769,6
2036,1
705
V. გარემოს დაცვა
2813,8
3343,6
4063,2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2086,5
3193,6
4003,2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
727,3
150,0
60,0
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
8000,3
8494,0
17409,2
7061
ბინათმშენებლობა
61,4
15,5
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
282,4
298,7
2603,2
7063
წყალმომარაგება
5553,1
5917,9
10957,9
7064
გარე განათება
1860,2
1801,1
2239,3
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
243,2
460,8
1608,7
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
197,9
296,2
332,9
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
332,9
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
4741,4
5569,0
5946,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3018,6
2941,8
2789,2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1089,4
1978,0
2505,5
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
165,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
470,1
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
23,1
10,1
16,0
709
IX. განათლება
4856,1
5680,3
7334,9
7091
სკოლამდელი განათლება
4251,9
4491,3
5558,1
7092
ზოგადი განათლება
604,2
1189,0
1776,8
710
X. სოციალური დაცვა
2812,9
3481,7
3239,3
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2400,3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
833,9
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,5
1,7
5,0
სულ
38915,3
48349,6
70644,6
8.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
17813,4
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
-11515,3
9.
მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედაქციით:
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
10644,0
7057,8
3586,2
11363,1
10966,8
3700,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
936,8
936,8
0,0
490,6
490,6
800,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
9707,2
6121,0
3586,2
10872,5
10476,2
2900,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
11475,5
7778,7
3696,8
2284,9
2430,0
8070,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
3693,0
3693,0
0,0
1305,0
1255,0
1220,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
7264,9
3568,0
3696,8
804,9
0,0
300,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
60,0
60,0
0,0
25,0
25,0
50,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
457,6
457,6
0,0
150,0
1150,0
6500,0
0203
გარე განათება
7
2239,3
2239,3
0,0
2200,0
2200,0
2500,0
020301
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა
7
525,0
525,0
0,0
500,0
500,0
600,0
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1600,0
1600,0
0,0
1700,0
1700,0
1900,0
20303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
114,3
114,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1959,6
1959,6
0,0
1280,0
4560,0
5560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
1410,0
1410,0
0,0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
549,6
549,6
0,0
720,0
4000,0
5000,0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0207
კეთილმოწყობა
3009,5
2825,2
184,3
2099,4
6600,0
2100,0
020701
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
2603,2
2418,9
184,3
1239,9
2500,0
0,0
020702
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
759,5
4000,0
2000,0
020703
სადღესასწაულო ღონისძიებები
406,3
406,3
0,0
100,0
100,0
100,0
0208
სარიტუალო ღონისძიებები
1202,4
1202,4
0,0
0,0
0,0
53,6
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1202,4
1202,4
0,0
0,0
0,0
53,6
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2036,1
376,4
1659,7
0,0
0,0
0,0
სულ
32566,4
23439,3
9127,1
19227,4
26756,8
21983,6
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
10644,0
7057,8
3586,2
11363,1
10966,8
3700,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
936,8
936,8
0,0
490,6
490,6
800,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
9707,2
6121,0
3586,2
10872,5
10476,2
2900,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
11475,5
7778,7
3696,8
2284,9
2430,0
8070,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
3693,0
3693,0
0,0
1305,0
1255,0
1220,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
7264,9
3568,0
3696,8
804,9
0,0
300,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
60,0
60,0
0,0
25,0
25,0
50,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
457,6
457,6
0,0
150,0
1150,0
6500,0
0203
გარე განათება
7
2239,3
2239,3
0,0
2200,0
2200,0
2500,0
020301
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა
7
525,0
525,0
0,0
500,0
500,0
600,0
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1600,0
1600,0
0,0
1700,0
1700,0
1900,0
20303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
114,3
114,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1959,6
1959,6
0,0
1280,0
4560,0
5560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
1410,0
1410,0
0,0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
549,6
549,6
0,0
720,0
4000,0
5000,0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0207
კეთილმოწყობა
3009,5
2825,2
184,3
2099,4
6600,0
2100,0
020701
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
2603,2
2418,9
184,3
1239,9
2500,0
0,0
020702
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
759,5
4000,0
2000,0
020703
სადღესასწაულო ღონისძიებები
406,3
406,3
0,0
100,0
100,0
100,0
0208
სარიტუალო ღონისძიებები
1202,4
1202,4
0,0
0,0
0,0
53,6
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1202,4
1202,4
0,0
0,0
0,0
53,6
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2036,1
376,4
1659,7
0,0
0,0
0,0
სულ
32566,4
23439,3
9127,1
19227,4
26756,8
21983,6
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0201
10644,0
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 55 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა
ა.ა) გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მოვლა შენახვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020101
936,8
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,ა.ბ.) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020102
9707,2
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2023 წლისთვის იგეგმება ქ.მარნეულში სოფლებში ფართომასშტაბიანი მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 417,323 ლარი, მათ შორის:
ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-93,917 ლარი;
სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-18.004 ლარი;
სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-15,088 ლარი;
ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-55,005 ლარი.
სოფ.წერაქვისა და სოფ.სიონის შიდა გზებზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა-291,054 ლარი
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 3586,211 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-1784,416 ლარი;
სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-342,064 ლარი;
სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-286,666 ლარი;
ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-1045,096 ლარი.
სოფ.წერაქვისა და სოფ.სიონის შიდა გზებზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა -127,969 ლარი
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ბ) წყლის სისტემების განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
წყლის სისტემების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0202
11475,5
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მომატებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა
ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020201
3693,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად
ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020202
7264,9
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2023 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის შესაბამისად სულ 268,201 ლარი, მათ შორის:
სოფელ ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-41,250;
სოფ. საბირქენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-65,235;
სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-101,190;
სოფ.საბირქენდის წყლის მაგისტრალური მილსადენის ქსელის მოწყობა-60,526 .
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 3618,965 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
სოფელ ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-783,750;
სოფ. საბიექენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-1239,458;
სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-445,757;
სოფ.საბირქენდის წყლის მაგისტრალური მილსადენის ქსელის მოწყობა-1150,000 .
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით
ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა-შენახვა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020303
60.0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.
ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020204
457,6
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება , ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე
გ) გარეგანათება
კოდი
პროგრამის დასახელება
გარე განათება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0203
2239,3
პროგრამის აღწერა
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 16267 ბოძს, ამდენივე სანათს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები
გ.ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020301
525.0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება
გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020302
1600.0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.
გ.გ) გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020303
114,3
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გარე განათების სისტემის გაფართოება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0204
1959,6
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე
დ.ა) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020401
1410,0
ქვეპროგრამის აღწერა
არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ1 160 000 მგზავრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე
დ.ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020402
549,6
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2023 წლისათვის დაგეგმილია 2 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა ორწლიანი პროცენტული დაფინანსების ფარგლებში, 2023 წელს გადასახდელია თანხის 40%.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი
ე) ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
კოდი
პროგრამის დასახელება
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 05
0,0
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის არსებული ავარიული შენობების შესწავლა და ექსპერტიზის ჩატარება მოსალოდნელი საფრთხის პრევენციის მიზნით და ბიუჯეტის შესაძლებლობის ფარგლებში რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული შენობების შესწავლა და ექსპერტიზის ჩატარება მოსალოდნელი საფრთხის პრევენციის მიზნით და ბიუჯეტის შესაძლებლობის ფარგლებში რეაბილიტაცია, შედეგად მივიღებთ შედარებით კეთილსაიმედო საცხოვრებელ გარემოს.
ვ) კეთილმოწყობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
კეთილმოწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0207
3009,5
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა
ვ.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020701
2603,2
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2023-2026 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები
ვ.ბ) სადღესასწაულო ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სადღესასწაულო ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020703
406,3
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში
ზ) სარიტუალო ღონისძიებები
კოდი
პროგრამის დასახელება
სარიტუალო ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0208
1202,4
პროგრამის აღწერა
პრგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა
თ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
კოდი
პროგრამის დასახელება
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0209
2036,1
პროგრამის აღწერა
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.
არსებულ ეტაპზე ტრანსფერის თანხაა: ა) 427,743.81 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის №277 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი.
ბ) 1 232 000 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერი .
2. გარემოს დაცვა
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარემოს დაცვა, რაც თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას, კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს სუბსიდირება.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
2620,0
2260,0
2250,0
2240,0
030101
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2250,0
2000,0
2000,0
2000,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
320,0
210,0
200,0
190,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
50,0
50,0
50,0
50,0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
365,0
500,0
500,0
600,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
1018,2
960,5
2600,0
1700,0
სულ პრიორიტეტი
4003,2
3720,5
5350,0
4540,0
ა) დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0301
2620,0
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება
ა.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
030101
2250,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
ა.ბ) ნარჩენების გადამუშავება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ნარჩენების გადამუშავება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
030102
320,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება
ა.გ) გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
030103
50.0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ქუჩის ძაღლის მონიტონინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა მობინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან
ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0302
365,0
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა. ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მირებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო
გ) კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
კოდი
პროგრამის დასახელება
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0303
1018,2
პროგრამის აღწერა
პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა, შედეგად უზრუნველყოფილია დანაგვიანებისაგან ტერიტორიის დაცვა და დროული გატანა.
3. განათლება (კოდი 0400)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.
პროგ
რამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
434
5015,0
5015,0
0,0
4000,0
6100,0
8200,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
543,1
427,3
115,8
217,9
0,0
0,0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1776,8
45,2
1731,6
72,0
72,0
72,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
45,2
45,2
0,0
72,0
72,0
72,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
1731,6
0,0
1731,6
0,0
0,0
0,0
სულ პრიორიტეტი
7334,9
5487,5
1847,3
4289,9
6172,0
8272,0
ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
კოდი
პროგრამის დასახელება
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
5015,0
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ
ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 02
543,1
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების მცირე რეაბილიტაცია უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით და ასევე გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „ბავშვი ოჯახი საზოგადოება“ სუბსიდირება შშმ პირთა /ბავშვთა და მათი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების თანადაფინანსების სახით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა
გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03
1776,8
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას. ასევე პროგრამით 2023 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება . არსებულ ეტაპზე პროგრამა მოიცავს მხოლოდ კოდი 040301 ქვეპროგრამის ასიგნებას.
როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.
გ.ა) პედაგოგთა დახმარება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03 01
45,2
პროგრამის აღწერა
ქქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში 10 (ათი) თვე (გარდა ივლისისა და აგვისტოსი).
ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს „ქართულის როგორც მეორე ენის“ სასწავლო პროგრამის განხორციელებას
გ.ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03 02
1731,6
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში.
ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლებში.
4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.
პროგრამული
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
83
2789,2
2789,2
0,0
6842,6
5260,0
2300,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
83
2350,0
2350,0
0,0
2200,0
2200,0
2200,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
101,0
101,0
0,0
60,0
60,0
100,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
338,2
338,2
0,0
4582,6
3000,0
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
102
2975,6
2975,6
0,0
2835,0
2335,0
14405,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
102
1887,3
1887,3
0,0
1850,0
1850,0
1850,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
558,1
558,1
0,0
275,0
275,0
335,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
60,0
60,0
0,0
500,0
0,0
12000,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
470,1
470,1
0,0
210,0
210,0
220,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
16,0
16,0
0,0
110,0
110,0
150,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
165,2
165,2
0,0
150,0
150,0
150,0
სულ პრიორიტეტი
185
5946,0
5946,0
0,0
9937,6
7855,0
17005,0
ა) სპორტის სფეროს განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
სპორტის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
2789,2
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2023 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1400 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;
ა.ა) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
2350,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ააიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 19 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 33 სპორტულ ობიექტზე, 70 ჯგუფის და 64 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე)დაახლოებით 1400 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო(საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრივი, ტეკვონდო, კიკბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, 2023 წელს იგეგმება ორი სპორტის სახეობის, მძლეოსნობის და გოგონათა ფრენბურთის დაფუძნება მარნეულის მუნიციპალიტეში.
სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის და სპორტის მასობრიობის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტული სკოლა, შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფს სპორტული ჯგუფების თანაბარ ხელმისაწვდომობას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან მინიმუმ ერთი სპორტული ჯგუფი ფუნქციონირებს 13 ერთეულში. სპორტული სკოლა საქმიანობის ფარგლებში პრიორიტეტს ანიჭებს იმ სპორტის სახეობების გაფართოვებას, რომლებიც უკთესად უზრუნველყოფენ გოგნებისა და ბიჭების შედარებით თანაბარ ჩართულობას. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს მშვილდოსნობის ჯგუფი პარამშვილდოსნებისთვის, შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე მწვრთნელის მონაწილეობით. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სპორტული დარბაზების მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სიგელების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები.
სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; სპორტული შედეგების გაუმჯობესება; ეროვნული ნაკრებების წევრებით უზრუნველყოფა; რეგიონალური და ეროვნული დონის ტურნირების ორგანიზება მარნეულის მუნიციპალიტეტში.
ა.ბ) სპორტული ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
101,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება
ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
338,2
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში სპორტული დარბაზის მშენებლობის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.
ბ) კულტურის სფეროს განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
2975,6
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.
ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
1887,3
ქვეპროგრამის აღწერა
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
558,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონსძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.
ბ.გ)კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (050203)
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 03
60.0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.
ბ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
470,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 450,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად, ხოლო 20,1 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის. კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი წესით :1) იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა
გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (კოდი 0503)
კოდი
პროგრამის დასახელება
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 03
16,0
პროგრამის აღწერა
გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს:
ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას.
ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად;
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად,სტუდენტებს წახალისების მიზნით, გადაეცემათ მერის ჯილდო და თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა.
დ) ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 04
165,2
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
332,9
91,9
241,0
300,0
300,0
300,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
330,0
89,0
241,0
300,0
300,0
300,0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში
2,9
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
სოციალური დაცვა
0,0
3239,3
3207,9
31,4
2705,0
2705,0
2705,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2400,3
2400,3
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
833,9
807,6
26,4
700,0
700,0
700,0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
5,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
სულ პრიორიტეტი
0,0
3572,2
3299,8
272,4
3005,0
3005,0
3005,0
ა) ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 0601)
კოდი
პროგრამის დასახელება
ჯანმრთელობის დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01
332,9
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.
არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
კოდი
პროგრამის დასახელება
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
330,0
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
ა.ბ) კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 02
2,9
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული ჯანდაცვის ობიექტები , პაციენტებისათვის შექმნილი კეთილსაიმედო გარემო
ბ) სოციალური დაცვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
სოციალური პროგრამები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02
3239,3
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვა დასხვა განკარგულებების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა
ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
2400,3
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო (ოპერაციული , მედიკამენტებით და სხვა) დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა
ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
833,9
ქვეპროგრამის აღწერა
გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში
ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება (კოდი 060203)
კოდი
პროგრამის დასახელება
სარიტუალო მომსახურება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
5.0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დადგენილი წესის შესაბამისად სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. კერძოდ:
(კოდი 010101) ქვეპროგრამაში 25,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების გასახორციელებლად.
(კოდი 010102) ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 55.0 ათასი ლარით დაფინანსება.
(კოდი 010203) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.
კო
დი
დასახელება
რიცხოვ
ნობა
2023 წელი ჯამი
მ.შ ადგი
ლობრივი ბიუჯეტი
მ.შ. სახელ
მწიფო ტრანსფერი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
0101
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის
უზრუნველყოფა
287
16501,1
16247,0
254,0
12464,7
12444,8
11576,0
010101
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
47
3509,5
3509,5
0,0
3298,6
2798,6
2798,6
010102
მუნიციპალიტეტის მერია
229
12682,5
12682,5
0,0
8839,3
9319,4
8450,6
010103
სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება
11
309,1
55,1
254,0
326,8
326,8
326,8
0102
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
783,6
783,6
0,0
228,6
222,8
435,8
010201
სარეზერვო ფონდი
695,0
695,0
0,0
150,0
150,0
400,0
010202
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
010203
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
85,6
85,6
0,0
75,6
69,8
32,8
სულ პრიორიტეტი
287
17284,6
17030,6
254,0
12693,3
12667,6
12011,7
ა) მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
010203
85,6
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება
ღონისძიებები
ჯამი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)
219,353
62,674
62,674
62,674
31,331
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)
44,3700
22,898
12,902
7,144
1,426
263,7230
85,572
75,576
69,818
32,757
10.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
70707,3
59206,4
11500,9
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
40418,9
38060,5
2358,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
6717,4
6473,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
10543,6
8711,1
1832,5
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
18599,9
18358,9
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
3297,4
3283,0
14,4
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
1182,5
1156,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
30225,8
21083,2
9142,5
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6519,0
9626,1
9437,7
188,4
17284,6
17030,6
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6095,5
9292,0
9103,6
188,4
12885,2
12631,2
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
6717,4
6473,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
4935,3
4934,7
0,6
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
180,4
171,0
9,4
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
894,1
894,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
4336,8
4336,8
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6423,9
9532,3
9343,9
188,4
16501,1
16247,0
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6063,1
9261,0
9072,6
188,4
12164,3
11910,3
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
6717,4
6473,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
4935,3
4934,7
0,6
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
180,4
171,0
9,4
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
196,1
196,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
4336,8
4336,8
0,0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1529,3
2420,3
2420,3
0,0
3509,5
3509,5
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39,0
39,0
39,0
0,0
38,0
38,0
0,0
ხარჯები
1527,2
2420,3
2420,3
0,0
3373,4
3373,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
776,6
1178,3
1178,3
0,0
1364,8
1364,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
565,5
1094,0
1094,0
0,0
1839,6
1839,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
56,1
14,4
14,4
0,0
24,0
24,0
0,0
სხვა ხარჯები
129,0
133,6
133,6
0,0
145,0
145,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,2
0,0
0,0
0,0
136,2
136,2
0,0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4701,6
6846,1
6846,1
0,0
12682,5
12682,5
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
218,0
218,0
218,0
0,0
224,0
224,0
0,0
ხარჯები
4342,9
6574,7
6574,7
0,0
8481,8
8481,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
2971,5
4297,2
4297,2
0,0
5108,7
5108,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
1265,1
1960,4
1960,4
0,0
3042,1
3042,1
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,2
137,9
137,9
0,0
145,0
145,0
0,0
სხვა ხარჯები
7,1
86,8
86,8
0,0
51,1
51,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358,7
271,3
271,3
0,0
4200,6
4200,62378
0,0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
12,0
0,0
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
შრომის ანაზღაურება
158,6
212,5
24,1
188,4
244,0
0,0
244,0
საქონელი და მომსახურება
31,8
44,1
44,1
0,0
53,7
53,1
0,6
სოციალური უზრუნველყოფა
2,7
9,4
9,4
0,0
11,4
2,0
9,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
95,1
93,7
93,7
0,0
783,6
783,6
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
720,9
720,9
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
698,0
698,0
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
695,0
695,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
695,0
695,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
695,0
695,0
0,0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
95,1
93,7
93,7
0,0
85,6
85,6
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
17701,4
20502,8
14442,4
6060,3
32566,4
23439,3
9127,1
ხარჯები
5939,1
7056,0
6982,8
73,2
8674,2
8573,8
100,4
საქონელი და მომსახურება
2295,6
2373,8
2300,6
73,2
3109,2
3008,8
100,4
სუბსიდიები
3626,4
4666,7
4666,7
0,0
5565,0
5565,0
0,0
სხვა ხარჯი
17,1
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11762,3
13446,7
7459,6
5987,2
23892,3
14865,5
9026,8
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5519,2
8409,5
3779,9
4629,6
10644,0
7057,8
3586,2
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9707,2
6121,0
3586,2
02 01 01
გზების მოვლა შენახვა
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
02 01 02
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9707,2
6121,0
3586,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9707,2
6121,0
3586,2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
6293,4
7147,9
6460,8
687,1
11475,5
7778,7
3696,8
ხარჯები
2462,5
3027,4
3027,4
0,0
3695,8
3695,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
89,9
94,4
94,4
0,0
65,8
65,8
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
3630,0
3630,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3830,9
4120,5
3433,4
687,1
7779,7
4082,9
3696,8
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
3693,0
3693,0
0,0
ხარჯები
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
3630,0
3630,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
3630,0
3630,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
63,0
63,0
0,0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
7264,9
3568,0
3696,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
7264,9
3568,0
3696,8
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
727,3
150,0
150,0
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
648,3
55,6
55,6
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
13,0
1080,0
974,1
105,9
457,6
457,6
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
5,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
5,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,0
1080,0
974,1
105,9
451,8
451,8
0,0
02 03
გარე განათება
1860,2
1801,1
1801,1
0,0
2239,3
2239,3
0,0
ხარჯები
1671,8
1794,5
1794,5
0,0
2125,0
2125,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,4
6,6
6,6
0,0
114,3
114,3
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
348,1
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
ხარჯები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
ხარჯები
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
184,2
6,6
6,6
0,0
114,3
114,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184,2
6,6
6,6
0,0
114,3
114,3
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2108,8
1599,7
1599,7
0,0
1959,6
1959,6
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1410,0
1410,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1410,0
1410,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
549,6
549,6
0,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1410,0
1410,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1410,0
1410,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1410,0
1410,0
0,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1198,8
299,7
299,7
0,0
549,6
549,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
549,6
549,6
0,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07
კეთილმოწყობა
505,8
492,3
492,3
0,0
3009,5
2825,2
184,3
ხარჯები
251,1
259,6
259,6
0,0
406,3
406,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,7
232,7
232,7
0,0
2603,2
2418,9
184,3
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
282,4
298,7
298,7
0,0
2603,2
2418,9
184,3
ხარჯები
72,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
72,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210,4
232,7
232,7
0,0
2603,2
2418,9
184,3
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
44,3
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
179,1
178,1
178,1
0,0
406,3
406,3
0,0
ხარჯები
179,1
178,1
178,1
0,0
406,3
406,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
179,1
178,1
178,1
0,0
406,3
406,3
0,0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
64,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1332,9
769,6
25,9
743,7
2036,1
376,4
1659,7
ხარჯები
123,9
73,2
0,0
73,2
100,4
0,0
100,4
საქონელი და მომსახურება
123,9
0,0
0,0
0,0
100,4
0,0
100,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1209,0
696,4
25,9
670,5
1935,8
376,4
1559,4
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2086,5
3193,6
3193,6
0,0
4003,2
4003,2
0,0
ხარჯები
1891,8
2590,8
2590,8
0,0
2976,5
2976,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1841,8
2541,0
2541,0
0,0
2926,5
2926,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194,7
602,8
602,8
0,0
1026,7
1026,7
0,0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
1735,1
2322,2
2322,2
0,0
2620,0
2620,0
0,0
ხარჯები
1732,4
2321,6
2321,6
0,0
2611,5
2611,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1682,4
2271,8
2271,8
0,0
2561,5
2561,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1489,8
2032,3
2032,3
0,0
2250,0
2250,0
0,0
ხარჯები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2241,5
2241,5
0,0
სუბსიდიები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2241,5
2241,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
195,3
240,0
240,0
0,0
320,0
320,0
0,0
სუბსიდიები
195,3
240,0
240,0
0,0
320,0
320,0
0,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
159,4
271,2
271,2
0,0
365,0
365,0
0,0
ხარჯები
159,4
269,2
269,2
0,0
365,0
365,0
0,0
სუბსიდიები
159,4
269,2
269,2
0,0
365,0
365,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
600,3
0,0
1018,2
1018,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,0
600,3
600,3
0,0
1018,2
1018,2
0,0
04 00
განათლება
4856,1
5680,3
4187,2
1493,1
7334,9
5487,5
1847,3
ხარჯები
3385,5
5195,5
4063,7
1131,8
6816,8
5085,2
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სუბსიდიები
2783,3
4006,6
4006,6
0,0
5040,0
5040,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
45,2
45,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1470,6
484,7
123,5
361,3
518,1
402,3
115,8
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2738,3
4038,5
4038,5
0,0
5015,0
5015,0
0,0
ხარჯები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
5000,0
5000,0
0,0
სუბსიდიები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
5000,0
5000,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
91,9
91,9
0,0
15,0
15,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1513,6
452,8
91,5
361,3
543,1
427,3
115,8
ხარჯები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1468,6
392,8
31,5
361,3
503,1
387,3
115,8
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
604,2
1189,0
57,2
1131,8
1776,8
45,2
1731,6
ხარჯები
602,2
1189,0
57,2
1131,8
1776,8
45,2
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
0,0
0,0
0,0
45,2
45,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
53,4
57,2
57,2
0,0
45,2
45,2
0,0
ხარჯები
53,4
57,2
57,2
0,0
45,2
45,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
45,2
45,2
0,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
550,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
ხარჯები
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4741,4
5569,0
5569,0
0,0
5946,0
5946,0
0,0
ხარჯები
3001,8
4562,5
4562,5
0,0
5497,0
5497,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
136,7
505,3
505,3
0,0
717,5
717,5
0,0
სუბსიდიები
2819,8
3989,9
3989,9
0,0
4658,4
4658,4
0,0
სხვა ხარჯები
23,3
60,2
60,2
0,0
105,0
105,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1739,6
1006,5
1006,5
0,0
449,0
449,0
0,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
3018,6
2941,8
2941,8
0,0
2789,2
2789,2
0,0
ხარჯები
1311,5
2036,5
2036,5
0,0
2451,0
2451,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
2350,0
2350,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
80,0
80,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1707,1
905,4
905,4
0,0
338,2
338,2
0,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1369,7
2059,7
2059,7
0,0
2350,0
2350,0
0,0
ხარჯები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
2350,0
2350,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
2350,0
2350,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,9
77,7
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
14,7
54,4
54,4
0,0
101,0
101,0
0,0
ხარჯები
14,7
54,4
54,4
0,0
101,0
101,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
80,0
80,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1634,2
827,7
827,7
0,0
338,2
338,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1634,2
0,0
0,0
0,0
338,2
338,2
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1596,4
2487,4
2487,4
0,0
2975,6
2975,6
0,0
ხარჯები
1563,9
2386,2
2386,2
0,0
2864,8
2864,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
531,3
531,3
0,0
სუბსიდიები
1523,0
2007,8
2007,8
0,0
2308,4
2308,4
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,5
101,2
101,2
0,0
110,8
110,8
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1030,7
1530,7
1530,7
0,0
1887,3
1887,3
0,0
ხარჯები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1838,3
1838,3
0,0
სუბსიდიები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1838,3
1838,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,7
32,2
32,2
0,0
49,0
49,0
0,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
54,9
447,3
447,3
0,0
558,1
558,1
0,0
ხარჯები
54,9
378,3
378,3
0,0
556,3
556,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
531,3
531,3
0,0
სუბსიდიები
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,8
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
3,8
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
0,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
509,3
0,0
470,1
470,1
0,0
ხარჯები
507,0
509,3
509,3
0,0
470,1
470,1
0,0
სუბსიდიები
507,0
509,3
509,3
0,0
470,1
470,1
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
23,1
10,1
10,1
0,0
16,0
16,0
0,0
ხარჯები
23,1
10,1
10,1
0,0
16,0
16,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,1
7,1
7,1
0,0
16,0
16,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
ხარჯები
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3010,8
3777,9
3605,8
172,0
3572,2
3299,8
272,4
ხარჯები
3008,5
3741,7
3569,6
172,0
3569,3
3296,9
272,4
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
3055,8
3050,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
202,3
93,8
332,9
91,9
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
197,9
265,0
171,2
93,8
330,0
89,0
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
5,1
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
3239,3
3207,9
31,4
ხარჯები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
3239,3
3207,9
31,4
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
3055,8
3050,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2400,3
2400,3
0,0
ხარჯები
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2400,3
2400,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2400,3
2400,3
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
872,4
76,5
833,9
807,6
26,4
ხარჯები
617,6
948,9
872,4
76,5
833,9
807,6
26,4
სოციალური უზრუნველყოფა
547,6
737,9
737,9
0,0
650,5
650,5
0,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
11.
23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 23. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 695.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“
12.
ბიუჯეტის დანართი №1 – „საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად“, ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2.
დადგენილების გამოქვეყნება
ა) დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტი გავრცელდეს 2023 წლის 06 დეკემბრიდან წარმოქმნილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
დანართი №1
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.
ადმინისტრაციული ერთეული
№
სოფელი
პროექტის დასახელება
ტრანსფერი
ადგილობრივი ბიუჯეტი
1
2
3
4
5
6
7
1
კაჩაგანი
1
კაჩაგანი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
2
თაქალო
სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია
20 000,00
3
ხანჯიგაზლო
სასაფლაოს შემოღობვა
12 000,00
9 694,06
4
კირაჩმუღანლო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
72 000,00
9 694,06
2
კასუმლო
5
კასუმლო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
6
აღმამედლო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
7
კუშჩუ
გარე განათების მოწყობა
16 000,00
8
ბაითალო
მინი სტადიონის მოწყობა
12 000,00
7 323,07
9
ბეითარაბჩი
სკოლის ეზოს შემოღობვა
16 000,00
14 682,17
10
ულაშლო
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
16 000,00
100 000,00
22 005,24
3
დამია–გეურარხი
11
დამია–გეურარხი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
12
დამია
ბუნებრივი წყაროდან სასმელი წყლის მილმდენის რეაბილიტაცია
12 000,00
13
კიროვკა
სასაფლაოს შემოღობვა
16 000,00
14
ახლოლალო
გარე განათების მოწყობა
16 000,00
64 000,00
0,00
4
ხოჯორნი
15
ხოჯორნი
გარე განათების მოწყობა
16 000,00
16
ბრდაზორი
შიდა გზების მოხრეშვა
10 000,00
17
გიულბახი
არსებული საბავშვო მოედნის რეაბილიტაცია
12 000,00
9 729,34
18
ცოფი
სასაფლაოს შემოღობვა
16 000,00
54 000,00
9 729,34
5
წერაქვი
19
წერაქვი
საბავშვო სკვერის შემოღობვა და ტრენაჟორების მოწყობა
10 000,00
9 739,32
20
სიონი
არსებულ საბავშვო სკვერში ტრენაჟორების მოწყობა
10 000,00
9 995,49
21
ჯანხოში
შიდა გზების რეაბილიტაცია(მოასფალტება)
10 000,00
9 988,90
30 000,00
29 723,71
ყულარი
22
ქვემო ყულარი
საბავშვო გასართობი მოედნის მოწყობა
16 000,00
9 976,35
23
კირიხლო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
24
ზემო ყულარი
შიდა გზების მოხრეშვა
20 000,00
25
მეწამულა
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
10 000,00
26
წითელი სოფელი
საბავშვო სკვერის მოწყობა
16 000,00
27
დაშტაფა
1. გარე განათების მოწყობა
10 000,00
0,00
2. საბავშვო სკვერის მოწყობა
10 000,00
9 533,49
28
მარადისი
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
12 000,00
114 000,00
19 509,84
7
შაუმიანი
29
შაუმიანი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
30
ხიხანი
სოფელში სარწყავი ქსელის მოწყობა
16 000,00
31
ყუდრო
შიდა გზების მოხრეშვა
10 000,00
32
ახკულა
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
10 000,00
56 000,00
0,00
8
შულავერი
33
შულავერი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
34
იმირი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
35
იმირჭალა
შიდა გზების მოხრეშვა
12 000,00
36
ზემო სარალი
სასაფლაოს შემოღობვა
16 000,00
9 998,65
37
ქვემო სარალი
სასაფლაოს შემოღობვა
20 000,00
5 998,65
38
არაფლო
საბავშვო სკვერის მოწყობა
16 000,00
14 939,40
39
ახლომახმუდლო
გარე განათების მოწყობა
16 000,00
40
ენიქენდი
საბავშვო სკვერის მოწყობა
16 000,00
9 042,51
41
სეიდგოჯალო
გარე განათების მოწყობა
16 000,00
152 000,00
39 979,21
9
ქუთლიარი
42
ქუთლიარი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
43
ბაიდარი
გარე განათების მოწყობა
16 000,00
44
დიდი მუღანლო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
45
ხუტორ ლეჟბადინი
საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
12 000,00
1 252,80
46
ლეჟბადინი
სკვერის მოწყობა
16 000,00
9 747,72
84 000,00
11 000,52
47
მეორე ქესალო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
48
პირველი ქესალო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
49
კაპანახჩი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
10
კაპანახჩი
50
ქეშალო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
51
ალგეთის მევენახეობა
სასაფლაოს შემოღობვა
16 000,00
6 778,35
52
ილმაზლო
სასაფლაოს შემოღობვა
16 000,00
6 770,28
53
ამბაროვკა
საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
16 000,00
14 688,90
128 000,00
28 237,53
11
ყიზილაჯლო
54
ყიზილაჯლო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
20 000,00
0,00
12
ალგეთი
55
ალგეთი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
56
გაჯისაქენდი
შიდა გზების მოხრეშვა
16 000,00
57
საბირქენდი
1. გარე განათების მოწყობა
10 000,00
19 315,31
2.სარწყავი არხის რეაბილიტაცია(1200 მ)
10 000,00
0,00
58
აზიზქენდი
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
59
თაზაქენდი (ალგეთის)
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
96 000,00
19 315,31
13
სადახლო
60
სადახლო
გარე განათების მოწყობა
20 000,00
20 554,99
61
ბურმა
ბეტონის გზის დაგება
10 000,00
9 878,62
62
თაზაქენდი
გარე განათების მოწყობა
16 000,00
63
ხულდარა
გზების მოხრეშვა
16 000,00
64
მოლაოღლი
ბეტონის გზის დაგება
20 000,00
19 892,72
82 000,00
50 326,33
14
ოფრეთი
65
ოფრეთი
გარე განათების მოწყობა
10 000,00
66
ხოხმელი
ორი წყაროს რეაბილიტაცია
10 000,00
20 000,00
0,00
15
ახკერპი
67
ახკერპი
გარე განათების მოწყობა
16 000,00
68
ჩანახჩი
ხიდის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი, დასრულება)
12 000,00
10 591,10
69
ვერხვიანი
ახკერპი-ვერხვიანის დამაკავშირებელი გზის მოხრეშვა
10 000,00
38 000,00
10 591,10
წერეთელი
70
წერეთელი
სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა(რომელაშვილის ქუჩაზე)
20 000,00
19 979,49
71
ნორგიული
სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა
16 000,00
14 921,43
72
საიმერლო
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
20 000,00
19 580,83
73
დიდი ბეგლიარი
სპორტულ მოედანთან ტრენაჟორების მოწყობა
12 000,00
11 404,52
74
პატარა ბეგლიარი
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
12 000,00
80 000,00
65 886,27
17
თამარისი
75
თამარისი
სკვერის ტერიტორიაზე ტრენაჟორების მოწყობა
20 000,00
19 847,20
76
ალავარი
სოფლის ცენტრის შემოღობვა
10 000,00
77
ახალი დიოკნისი
გარე განათების მოწყობა
12 000,00
42 000,00
19 847,20
სულ სოფლის პროექტები
1 232 000,00
335 845,66