⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2025)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 22.12.2023
ძალაში შესვლა 01.01.2024
ძალის დაკარგვა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2023
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 15,204 სიტყვა · ~76 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
22.12.2023 მიღება
01.01.2024 ძალაში შესვლა
01.01.2025 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
2 ხარჯები
21 შრომის ანაზღაურება
22 საქონელი და მომსახურება
25 სუბსიდიები
26 გრანტი
27 სოციალური უზრუნველყოფა
28 სხვა ხარჯები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
707 ჯამრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2023 წლის 22 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით; მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  23 დეკემბრის №27 დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა შემოსავლები 19 628 420 24 894 000 28 013 700 გადასახდელები 8 925 838 9 926 400 9 959 000 გრანტები 10 361 878 14 200 000 17 200 000 სხვა შემოსავლები 340 704 767 600 854 700 ხარჯები 12 198 265 14 885 969 17 859 175 შრომის ანაზღაურება 4 817 368 6 496 308 7 244 307 საქონელი და მომსახურება 4 536 316 5 723 966 6 762 628 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 3 250 29 500 25 000 გრანტები 236 259 327 800 299 690 სოციალური უზრუნველყოფა 1 204 644 1 441 433 1 469 380 სხვა ხარჯები 1 400 428 866 962 2 058 170 საოპერაციო სალდო 7 430 155 10 008 031 10 154 525 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 451 923 10 677 631 11 754 525 ზრდა (შეძენა) 7 451 923 10 677 631 11 754 525 კლება (გაყიდვა) 0 0 0 მთლიანი სალდო -21 768 -669 600 -1 600 000 ფინანსური აქტივების ცვლილება -21 768 -669 600 -1 600 000 ზრდა 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 21 768 669 600 1 600 000 ვალუტა, დეპოზიტები 21 768 669 600 1 600 000 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 0 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა შემოსულობები 19 628 420 24 894 000 28 013 700 შემოსავლები 19 628 420 24 894 000 28 013 700 არაფინანსური აქტივების კლება 0 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 19 650 188 25 563 600 29 613 700 ხარჯები 12 198 265 14 885 969 17 859 175 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 451 923 10 677 631 11 754 525 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -21 768 -669 600 -1 600 000 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28 013 700 ლარის ოდენობით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა შემოსულობები 19 628 420 24 894 000 28 013 700 შემოსავლები 19 628 420 24 894 000 28 013 700 გადასახადები 8 925 838 9 926 400 9 959 000 გრანტები 10 361 878 14 200 000 17 200 000 სხვა შემოსავლები 340 704 767 600 854 700 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 959 000  ლარის ოდენობით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა გადასახადები 8 925 838 9 926 400 9 959 000 საშემოსავლო გადასახადი 0 0 0 ქონების გადასახადი 4 536 099 4 500 000 3 200 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  3 781 440 4 494 000 3 190 000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 409 170 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 5 409 1 000 5 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  2 862 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  337 218 5 000 5 000 სხვა გადასახადები ქონებაზე დამატებული ღირებულების გადასახადი 4 389 739 5 426 400 6 759 000 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  17 200 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა გრანტები 10 361 878 14 200 000 17 200 000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 200 000 0 0 უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები 10 161 878 14 200 000 17 200 000 გათანაბრებითი ტრანსფერი სპეციალური ტრანსფერი 1 650 000 3 000 000 4 000 000 მიზნობრივი ტრანსფერი კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 6 049 078 9 793 570 10 340 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 1 487 996 1 406 430 2 860 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa) 974 804 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 854 700 ლარის ოდენობით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 340 704 767 600 854 700 შემოსავლები საკუთრებიდან 225 168 260 000 468 700 პროცენტები 119 861 140 000 353 700 დივიდენდები რენტა 105 307 120 000 115 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   95 645 120 000 115 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 9 662 0 0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია 23 165 29 000 30 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 23 165 29 000 30 000 საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი სანებართვო მოსაკრებელი 15 961 25 000 25 000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 200 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 7 004 4 000 5 000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0 0 0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0 0 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0 0 0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 20 456 26 000 20 000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0 25 000 0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 71 915 427 600 336 000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17 859 175 ლარის ოდენობით: ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა 2 ხარჯები 12 198 265 14 885 969 17 859 175 21 შრომის ანაზღაურება 4 817 368 6 496 308 7 244 307 22 საქონელი და მომსახურება 4 536 316 5 723 966 6 762 628 25 სუბსიდიები 3 250 29 500 25 000 26 გრანტი 236 259 327 800 299 690 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 204 644 1 441 433 1 469 380 28 სხვა ხარჯები 1 400 428 866 962 2 058 170 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11 754 525 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 754 525 ლარის ოდენობით: პროგრამული კოდი დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 27 039 309 703 777 326 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6 678 680 8 622 523 9 416 021 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 800 376 232 258 378 05 00 განათლება 369 775 795 953 500 000 06 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 274 864 571 020 802 800 07 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 98 765 1 700 0 სულ ჯამი 7 451 923 10 677 131 11 754 525 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 29 613 700 ლარით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2022  წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 984 541 4 427 050 5 350 946 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 984 541 4 391 550 4 930 946 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 984 541 4 142 358 4 701 620 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 249 192 229 326 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0 0 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0 0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0 35500 420 000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში 0 0 702 თავდაცვა 106 550 153 259 0 7022 სამოქალაქო თავდაცვა 106 550 153 259 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 7032 სახანძრო დაცვა 0 0 0 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 532 470 3 319 781 1 861 376 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0 0 0 70421 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 1 532 470 3 319 781 1 861 376 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 433 644 3 223 181 1 726 000 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 98 826 96 600 135 376 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 187 101 624 022 1 758 378 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 960 372 252 1 558 378 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 186 141 251 770 200 000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 6 703 080 7 390 794 10 189 509 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 923 971 3 158 292 5 920 021 7063 წყალმომარაგება 1 154 750 1 415 119 1 398 828 7064 გარე განათება 294 111 350 550 375 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 2 330 248 2 466 833 2 495 660 707 ჯამრთელობის დაცვა 1 094 182 1 298 300 1 389 316 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 1 094 182 1 298 300 1 389 316 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 711 382 2 525 765 2 955 103 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 558 478 964 980 1 247 929 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 142 930 1 536 725 1 677 174 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 9 974 24 060 30 000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0 0 0 709 განათლება 3 743 867 4 958 769 5 004 572 7091  სკოლამდელი აღზრდა 3 005 855 3 732 718 4 420 611 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 738 012 1 226 051 583 961 710 სოციალური დაცვა 1 587 015 865 860 1 104 500 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 49 843 51 500 67 800 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 537 172 814 360 1 036 700 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 19 650 188 25 563 600 29 613 700 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1 600 000 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 600 000 ლარის ოდენობით. 2.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 600 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება -21 768 -669 600 -1 600 000 ზრდა 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 21 768 669 600 1 600 000 ვალუტა, დეპოზიტები 21 768 669 600 1 600 000 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 99 326 ლარი. მუხლი 15🔗. სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 20 000 ლარი. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 400 000 ლარს. მუხლი 17🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 18🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00) პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, პრიორიტეტი: 1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00); მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02  01) პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება,  მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ: მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02  01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად. დაბა ხულო-თაგოს საბაგირო გზის სადგურებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02  01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულო-თაგოს ბაგირგზის ელექტროსადგურებს შორის არსებული ხაზის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყობა ბაგირგზის შეუფერხებელ მუშაოებას. სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა  (პროგრამული კოდი 02  01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოსთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა. სოფელ დანისპარაულში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02  01 07); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, რაც მნიშნელოვნად გააუმჯობელებს მოსახლეობის შეუფერხებელ ტრანსპორტირებას. მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3900 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 39000 კვ.მ გზა. ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) (პროგრამული კოდი 02 01 09); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა. ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი ერთეული მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა, რომლითაც განხორციელდება ბათუმი-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს. ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 10); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“-ს სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 11); ქვეპროგრამის მიზანი: სპეციალური ტექნიკის შეძენა. ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი, მძიმე ტექნიკის გადამყვანი ავტომანქანა, ამწეკალათა და თვითმცვლელი). აღნიშნული ტექნიკა საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს. 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა. ქვეპროგრამის აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (დასრულება), კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, სარიჩარის მთაში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, დიდაჭარისა და ვაშლოვანის მთებში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა (დასრულება). ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას. წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი და სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით. საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა. საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 700 გრძივ მეტრზე. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 5 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება. 1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 30-35 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო. დაგეგმილია ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა, სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. პრიორიტეტი: 2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა. მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა. ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა. ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი. ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. სპეციალური ტექნიკის შეძენა ( ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, ნარჩენების დროული გამოტანა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ნაგავმზიდი ავტომანქანა). აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სახანძრის დროული ლოკალიზება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას უფრო დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს ხანძრის ლოკალიზება. პრიორიტეტი: 3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. პროგრამის აღწერა: ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას. სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება. პრიორიტეტი:  4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში. სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით. სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება. 4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე. ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას. კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე. ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა. გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება. პრიორიტეტი: 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. 5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.  სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება. ქვეპროგრამის აღწერა: საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  500 (ხუთასი)  ლარისა. მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით. პერსონალური ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 06); ქვეპროგრამის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  ხარისხის გაუმჯობესება ქვეპროგრამის აღწერა: პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით. 5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2023 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03); ქვეპროგრამისმიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 110 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04); ქვეპროგრამისმიზანი: მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა. მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე). მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 2 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა №100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 300 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09); ქვეპროგრამის მიზანი: ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა. ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები  ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით. ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები,  საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და   დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად  დაზიანებულია, არის  ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ  შემუშავებული იქნა   ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის   პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას,  მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.       მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13); ქვეპროგრამის მიზანი: 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15); ქვეპროგრამის მიზანი: უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.  ქვეპროგრამის აღწერა: საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში.  საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს. მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16); ქვეპროგრამის მიზანი: მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 29 613 700 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 19 650 188 25 563 600 29 613 700 0 29 613 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 645 645 640 0 640 ხარჯები 12 198 265 14 885 969 17 859 175 0 17 859 175 შრომის ანაზღაურება 4 817 368 6 496 308 7 244 307 0 7 244 307 საქონელი და მომსახურება 4 536 316 5 723 966 6 762 628 0 6 762 628 სუბსიდიები 3 250 29 500 25 000 0 25 000 გრანტები 236 259 327 800 299 690 0 299 690 სოციალური უზრუნველყოფა 1 204 644 1 441 433 1 469 380 0 1 469 380 სხვა ხარჯები 1 400 428 866 962 2 058 170 0 2 058 170 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 451 923 10 677 631 11 754 525 0 11 754 525 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3 091 091 4 580 309 5 350 946 5 350 946 მომუშავეთა რიცხოვნობა 162 148 143 143 ხარჯები 3 064 052 4 270 606 4 573 620 4 573 620 შრომის ანაზღაურება 2 029 219 2 947 313 3 219 851 3 219 851 საქონელი და მომსახურება 859 421 1 027 802 1 131 969 1 131 969 გრანტები 0 32 500 18 000 18 000 სოციალური უზრუნველყოფა 21 736 56 110 0 0 სხვა ხარჯები 153 676 206 881 203 800 203 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 039 309 703 777 326 777 326 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 091 091 4 295 617 4 701 620 4 701 620 მომუშავეთა რიცხოვნობა 162 148 143 143 ხარჯები 3 064 052 4 099 461 4 441 620 4 423 620 შრომის ანაზღაურება 2 029 219 2 947 313 3 219 851 3 219 851 საქონელი და მომსახურება 859 421 1 026 802 1 130 969 1 130 969 სოციალური უზრუნველყოფა 21 736 56 110 0 0 სხვა ხარჯები 153 676 69 236 72 800 72 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 039 196 156 278 000 278 000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 831 494 1 100 161 1 234 420 1 234 420 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 29 29 29 ხარჯები 821 536 1 019 521 1 161 420 1 161 420 შრომის ანაზღაურება 578 964 727 275 851 911 851 911 საქონელი და მომსახურება 182 911 231 232 246 709 246 709 სოციალური უზრუნველყოფა 15 561 16 049 0 0 სხვა ხარჯები 44 100 44 965 62 800 62 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 958 80 640 73 000 73 000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2 153 048 3 042 197 3 467 200 3 467 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 130 114 114 114 ხარჯები 2 135 967 2 926 681 3 262 200 3 262 200 შრომის ანაზღაურება 1 390 429 2 116 346 2 367 940 2 367 940 საქონელი და მომსახურება 629 787 746 003 884 260 884 260 სოციალური უზრუნველყოფა 6 175 40 061 0 0 სხვა ხარჯები 109 576 24 271 10 000 10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 081 115 516 205 000 205 000 01 01 03 მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 106 549 153 259 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 0 0 ხარჯები 106 549 153 259 0 0 შრომის ანაზღაურება 59 826 103 692 0 0 საქონელი და მომსახურება 46 723 49 567 0 0 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 0 284 692 649 326 649 326 ხარჯები 0 171 145 150 000 150 000 საქონელი და მომსახურება 0 1 000 1 000 1 000 გრანტები 0 32 500 18 000 18 000 სხვა ხარჯები 0 137 645 131 000 131 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 113 547 499 326 499 326 01 02 01 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 0 59 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 000 0 01 02 02 სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება 0 35 500 20 000 20 000 ხარჯები 0 35 500 20 000 20 000 საქონელი და მომსახურება 0 1 000 1 000 1 000 გრანტები 0 32 500 18 000 18 000 სხვა ხარჯები 2 000 1 000 1 000 01 02 03 სარეზერვო ფონდი 0 135 645 130 000 130 000 ხარჯები 0 135 645 130 000 130 000 სხვა ხარჯები 0 135 645 130 000 130 000 01 02 04 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა 0 0 400 000 400 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 400 000 400 000 01 02 05 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0 54 547 99 326 99 326 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 54 547 99 326 99 326 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 7 620 518 9 866 899 10 589 225 0 10 589 225 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 56 56 0 56 ხარჯები 941 838 1 244 376 1 173 204 0 1 173 204 შრომის ანაზღაურება 265 544 316 895 400 422 0 400 422 საქონელი და მომსახურება 535 490 649 418 752 782 0 752 782 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2 390 0 0 0 სხვა ხარჯები 140 804 275 673 20 000 0 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 678 680 8 622 523 9 416 021 0 9 416 021 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1 532 470 3 319 781 1 861 376 1 861 376 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 14 14 ხარჯები 133 424 122 019 190 376 190 376 შრომის ანაზღაურება 82 680 64 595 122 892 122 892 საქონელი და მომსახურება 50 744 50 934 67 484 67 484 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2 390 0 0 სხვა ხარჯები 0 4 100 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 399 046 3 197 762 1 671 000 1 671 000 02 01 01 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 34 598 25 419 55 000 55 000 ხარჯები 34 598 25 419 55 000 55 000 საქონელი და მომსახურება 34 598 25 419 55 000 55 000 02 01 02 დაბა ხულო-თაგოს საბაგირო გზის სადგურებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია 0 0 56 000 56 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 56 000 56 000 02 01 03 სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა 0 65 547 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 547 0 02 01 04 სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 000 25 000 02 01 05 მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია 0 21 250 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 250 0 02 01 06 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა 0 5 149 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 149 0 02 01 07 სოფელ დანისპარაულში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა 0 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200 000 200 000 02 01 08 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა 1 399 046 1 760 137 867 800 867 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 399 046 1 760 137 867 800 867 800 02 01 09 ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) 0 274 800 412 200 412 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 274 800 412 200 412 200 02 01 10  ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა 98 826 96 600 135 376 135 376 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 14 14 14 ხარჯები 98 826 96 600 135 376 135 376 შრომის ანაზღაურება 82 680 64 595 122 892 122 892 საქონელი და მომსახურება 16 146 25 515 12 484 12 484 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2 390 0 0 სხვა ხარჯები 0 4 100 0 0 02 01 11 ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა 0 1 070 879 110 000 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 070 879 110 000 110 000 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2 396 101 3 795 634 3 257 828 3 257 828 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 690 430 900 527 982 828 982 828 შრომის ანაზღაურება 182 864 252 300 277 530 277 530 საქონელი და მომსახურება 484 746 598 484 685 298 685 298 სხვა ხარჯები 22 820 49 743 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 705 671 2 895 107 2 275 000 2 275 000 02 02 01 საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა 0 44 563 0 0 ხარჯები 0 44 563 0 0 სხვა ხარჯები 0 44 563 0 02 02 02 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 845 465 1 723 117 1 209 000 1 209 000 ხარჯები 274 911 336 180 300 000 300 000 საქონელი და მომსახურება 259 541 335 000 300 000 300 000 სხვა ხარჯები 15 370 1 180 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 570 554 1 386 937 909 000 909 000 02 02 02 01 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა 294 111 15 550 75 000 75 000 ხარჯები 274 911 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 259 541 0 0 0 სხვა ხარჯები 15 370 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 200 15 550 75 000 75 000 02 02 02 02 გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია 0 335 000 300 000 300 000 ხარჯები 0 335 000 300 000 300 000 საქონელი და მომსახურება 0 335 000 300 000 300 000 02 02 02 03 მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (დასრულება) 0 171 310 228 000 228 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 171 310 228 000 228 000 02 02 02 04 კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 400 000 400 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 400 000 400 000 02 02 02 05 ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 199 103 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 199 103 0 02 02 02 06 მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 334 955 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 334 955 0 02 02 02 07 სარიჩარის მთაში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 000 150 000 02 02 02 08 დიდაჭარისა და ვაშლოვანის მთებში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა (დასრულება) 0 0 56 000 56 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 000 56 000 02 02 02 09 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 316 869 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 316 869 0 02 02 02 10 მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 35 382 215 767 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 382 215 767 0 02 02 02 11 ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 470 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470 000 0 02 02 02 12 სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა 0 179 355 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179 355 0 02 02 03 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი 332 293 486 419 582 828 582 828 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 328 243 482 549 582 828 582 828 შრომის ანაზღაურება 182 864 252 300 277 530 277 530 საქონელი და მომსახურება 138 529 226 249 305 298 305 298 სხვა ხარჯები 6 850 4 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 050 3 870 0 0 02 02 04 წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 822 457 928 700 816 000 816 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 822 457 928 700 816 000 0 816 000 02 02 04 01 ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 137 057 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137 057 0 02 02 04 02 სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 6 707 0 131 900 131 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 707 131 900 131 900 02 02 04 03 სოფელ  მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 76 329 16 212 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76 329 16 212 0 02 02 04 04 სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 99 100 99 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 99 100 99 100 02 02 04 05 სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 138 545 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 545 0 0 02 02 04 06 კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა 52 288 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 288 0 02 02 04 07 სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 4 830 48 899 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 830 48 899 0 02 02 04 08 სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 000 150 000 02 02 04 09 სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 34 765 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 765 0 02 02 04 10 მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა 3 825 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 825 0 02 02 04 11 სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა 0 0 100 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100 000 100 000 02 02 04 12 სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 39 941 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 941 0 02 02 04 13 სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 116 284 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116 284 0 02 02 04 14 სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 79 195 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 195 0 02 02 04 15 სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 0 80 000 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 02 02 04 16 სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 92 335 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 335 0 02 02 04 17 სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 179 999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 179 999 0 02 02 04 18 სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 112 643 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112 643 0 02 02 04 19 სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 51 174 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 174 0 02 02 04 20 სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 14 950 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 950 0 02 02 04 21 სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 249 005 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 249 005 0 02 02 04 22 სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 76 818 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76 818 0 02 02 04 23 სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 75 990 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75 990 0 02 02 04 24 სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 000 50 000 02 02 04 25 სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 90 000 90 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90 000 90 000 02 02 04 26 სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 34 025 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 025 0 02 02 04 27 სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 2 525 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 525 0 0 02 02 04 28 სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2 037 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 037 0 0 02 02 04 29 სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000 02 02 04 30 ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა 0 46 631 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 46 631 0 02 02 04 31 სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 36 148 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 36 148 0 02 02 04 32 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 22 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 000 0 02 02 04 33 სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50 000 50 000 02 02 04 34 სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 0 45 000 45 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 45 000 45 000 02 02 05 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები 126 099 27 634 40 000 40 000 ხარჯები 22 272 14 786 40 000 40 000 საქონელი და მომსახურება 21 672 14 786 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 600 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103 827 12 848 0 0 02 02 06 საპროექტო მომსახურების შესყიდვა 0 293 250 330 000 330 000 ხარჯები 0 1 180 0 0 სხვა ხარჯები 0 1 180 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 292 070 330 000 330 000 02 02 07 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 186 141 251 770 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186 141 251 770 200 000 200 000 02 02 07 01 სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა 186 141 204 771 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186 141 204 771 200 000 200 000 02 02 07 02 კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 0 46 999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 46 999 0 02 02 08 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა 83 646 41 361 80 000 80 000 ხარჯები 65 004 22 449 60 000 60 000 საქონელი და მომსახურება 65 004 22 449 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 642 18 912 20 000 20 000 02 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 714 225 2 751 484 5 470 021 5 470 021 ხარჯები 49 117 221 830 0 0 სხვა ხარჯები 49 117 221 830 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 665 108 2 529 654 5 470 021 5 470 021 02 03 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 1 551 810 1 428 228 2 143 670 2 143 670 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 551 810 1 428 228 2 143 670 2 143 670 02 03 01 01 ფერდსამაგრი სამუშაოები 1 032 921 939 747 857 670 857 670 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 032 921 939 747 857 670 857 670 02 03 01 02 დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 23 710 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 710 0 0 02 03 01 03 ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 48 189 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 48 189 0 02 03 01 04 დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 11 797 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 797 0 02 03 01 05 თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა 19 724 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 724 0 02 03 01 06 სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 45 204 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 204 0 02 03 01 07 სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა 150 577 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 577 0 02 03 01 08 ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 269 997 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 269 997 0 02 03 01 09 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა 60 000 129 104 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 129 104 0 02 03 01 10 სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა 0 10 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 000 0 02 03 01 11 სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 207 877 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207 877 0 02 03 01 12 სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი) 0 31 191 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 31 191 0 02 03 01 13 ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა 0 0 1 286 000 1 286 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 286 000 1 286 000 02 03 02 მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია 1 162 415 1 323 256 3 326 351 0 3 326 351 ხარჯები 49 117 221 830 0 0 0 სხვა ხარჯები 49 117 221 830 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 113 298 1 101 426 3 326 351 3 326 351 02 03 02 01 სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 0 113 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113 000 0 02 03 02 02 სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება 0 68 935 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68 935 0 02 03 02 03 სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 9 030 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 030 0 0 02 03 02 04 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 0 0 450 000 450 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450 000 450 000 02 03 02 05 სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა 0 15 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 000 0 02 03 02 06 სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 0 0 440 000 440 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 440 000 440 000 02 03 02 07 სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა 0 0 400 000 400 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 400 000 400 000 02 03 02 08 სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა 0 0 235 000 235 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 235 000 235 000 02 03 02 09 სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 0 0 380 000 380 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 380 000 380 000 02 03 02 10 სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 207 553 520 444 209 399 209 399 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207 553 520 444 209 399 209 399 02 03 02 11 დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა 566 963 295 534 726 200 726 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 566 963 295 534 726 200 726 200 02 03 02 12 სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა 15 851 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 851 0 02 03 02 13 სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა 0 0 170 000 170 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 170 000 170 000 02 03 02 14 სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი 34 371 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 371 0 02 03 02 15 სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 0 0 280 000 280 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 280 000 280 000 02 03 02 16 სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა 0 15 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 0 02 03 02 17 დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია 0 33 841 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 33 841 0 02 03 02 18 სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა 0 0 24 000 24 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 000 24 000 02 03 02 19 ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა 63 107 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 107 0 02 03 02 20 ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა 112 513 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112 513 0 02 03 02 21 საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა 82 154 221 830 0 0 ხარჯები 0 221 830 0 0 სხვა ხარჯები 0 221 830 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82 154 0 0 02 03 02 22 სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა 21 756 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 756 0 02 03 02 23 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა 49 117 0 0 0 ხარჯები 49 117 0 0 0 სხვა ხარჯები 49 117 0 0 02 03 02 24 ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 0 39 672 11 752 11 752 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 39 672 11 752 11 752 02 04 მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა) 977 722 0 0 0 ხარჯები 68 867 0 0 0 სხვა ხარჯები 68 867 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 908 855 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 802 133 1 467 698 2 720 038 2 720 038 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 799 333 1 091 466 2 461 660 2 461 660 შრომის ანაზღაურება 64 548 85 722 101 640 101 640 საქონელი და მომსახურება 734 345 1 002 634 1 059 020 1 059 020 სხვა ხარჯები 440 3 110 1 301 000 1 301 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 800 376 232 258 378 258 378 03 01 სანიტარული დასუფთავება 1 956 211 000 18 000 18 000 ხარჯები 1 956 11 000 18 000 18 000 საქონელი და მომსახურება 1 956 11 000 18 000 18 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 200 000 0 0 03 01 01 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა 960 0 0 0 ხარჯები 960 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 960 0 0 0 03 01 02 ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული) 0 200 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 200000 0 03 01 03 მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა 996 11 000 18 000 18 000 ხარჯები 996 11 000 18 000 18 000 საქონელი და მომსახურება 996 11 000 18 000 18 000 03 02 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი 800 177 1 084 446 1 143 660 1 143 660 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 797 377 1 080 466 1 143 660 1 143 660 შრომის ანაზღაურება 64 548 85 722 101 640 101 640 საქონელი და მომსახურება 732 389 991 634 1 041 020 1 041 020 სხვა ხარჯები 440 3 110 1 000 1 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 800 3 980 0 0 03 03 სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) 0 172 252 258 378 258 378 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172252 258378 258378 30 04 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა 0 0 1 300 000 1 300 000 ხარჯები 0 0 1 300 000 1 300 000 სხვა ხარჯები 1 300 000 1 300 000 04 00 განათლება 3 378 644 4 464 369 4 920 611 4 920 611 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 3 008 869 3 668 416 4 420 611 4 420 611 შრომის ანაზღაურება 1 610 747 2 006 138 2 220 174 2 220 174 საქონელი და მომსახურება 1 352 032 1 647 885 2 200 337 2 200 337 სოციალური უზრუნველყოფა 12 777 9 893 0 0 სხვა ხარჯები 33 313 4 500 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 369775 795953 500000 500000 04 01 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება 3 005 855 3 732 718 4 420 611 0 4 420 611 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 0 253 ხარჯები 2 994 210 3 668 416 4 420 611 0 4 420 611 შრომის ანაზღაურება 1 610 747 2 006 138 2 220 174 0 2 220 174 საქონელი და მომსახურება 1 352 032 1 647 885 2 200 337 0 2 200 337 სოციალური უზრუნველყოფა 12 777 9 893 0 0 0 სხვა ხარჯები 18 654 4 500 100 0 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 645 64 302 0 0 0 04 01 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 3 005 855 3 732 718 4 420 611 4 420 611 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 2 994 210 3 668 416 4 420 611 4 420 611 შრომის ანაზღაურება 1 610 747 2 006 138 2 220 174 2 220 174 საქონელი და მომსახურება 1 352 032 1 647 885 2 200 337 2 200 337 სოციალური უზრუნველყოფა 12 777 9 893 0 0 სხვა ხარჯები 18 654 4 500 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 645 64 302 0 0 04 02 სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 367 856 731 651 500 000 500 000 ხარჯები 14 659 0 0 0 სხვა ხარჯები 14 659 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 353 197 731 651 500 000 500 000 04 02 01 სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 500 000 500 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 500 000 500 000 04 02 02 სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 17 441 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 441 0 04 02 03 სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 221 884 731 651 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221 884 731 651 0 04 02 04 დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები 100 000 0 0 0 ხარჯები 14 659 0 0 0 სხვა ხარჯები 14 659 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85 341 0 04 02 05 სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა 23 094 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 094 0 0 04 02 06 სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 04 02 07 ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 5 437 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 437 0 0 04 03  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 4 933 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 933 0 0 04 03 01 სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 2 933 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 933 0 0 04 03 02 მიწის ნაკვეთის შეძენა 2 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 000 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 2 076 605 3 020 165 3 539 064 3 539 064 მომუშავეთა რიცხოვნობა 169 173 173 173 ხარჯები 1 801 741 2 449 145 2 736 264 2 736 264 შრომის ანაზღაურება 812 990 1 091 520 1 248 628 1 248 628 საქონელი და მომსახურება 643 960 869 467 1 038 796 1 038 796 სუბსიდიები 3 250 4 500 0 0 გრანტები 236 259 295 300 261 690 261 690 სხვა ხარჯები 105 282 188 358 187 150 187 150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 274 864 571 020 802 800 802 800 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 680 890 1 136 686 1 468 673 1 468 673 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 47 47 47 ხარჯები 413 438 592 866 668 673 668 673 შრომის ანაზღაურება 234 673 319 905 388 476 388 476 საქონელი და მომსახურება 84 228 126 691 130 197 130 197 სხვა ხარჯები 94 537 146 270 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 267 452 543 820 800 000 800 000 05 01 01 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა 240 167 329 000 395 577 395 577 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 39 39 39 ხარჯები 237 577 327 600 395 577 395 577 შრომის ანაზღაურება 189 973 250 905 312 576 312 576 საქონელი და მომსახურება 47 604 76 695 83 001 83 001 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 590 1 400 0 0 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 53 736 83 996 93 096 93 096 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 8 8 8 ხარჯები 53 736 83 996 93 096 93 096 შრომის ანაზღაურება 44 700 69 000 75 900 75 900 საქონელი და მომსახურება 9 036 14 996 17 196 17 196 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 122 125 181 270 180 000 180 000 ხარჯები 122 125 181 270 180 000 180 000 საქონელი და მომსახურება 27 588 35 000 30 000 30 000 სხვა ხარჯები 94 537 146 270 150 000 150 000 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა 264 862 542 420 800 000 800 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 264 862 542 420 800 000 800 000 05 01 04 01 სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 168 841 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 168 841 0 05 01 04 02 სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 37 431 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 431 0 05 01 04 03 დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 76 037 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76 037 0 05 01 04 04 სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 32 855 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 855 0 05 01 04 05 მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 70 005 85 395 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 005 85 395 0 05 01 04 06 სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა 48 534 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48 534 0 05 01 04 07 სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი 0 16 469 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 16 469 0 05 01 04 08 სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 40 560 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40 560 0 05 01 04 09 სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 38 341 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 341 0 05 01 04 10 დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა 0 192 814 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 192 814 0 05 01 04 11 ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 150 000 150 000 05 01 04 12 მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 150 000 150 000 05 01 04 13 სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 100 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 100 000 100 000 05 01 04 14 კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 80 000 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 05 01 04 15 სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50 000 50 000 05 01 04 16 სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 40 000 40 000 05 01 04 17 სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 05 01 04 18 სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა 0 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 200 000 200 000 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1 395 715 1 883 479 2 070 391 2 070 391 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 126 126 126 ხარჯები 1 388 303 1 856 279 2 067 591 2 067 591 შრომის ანაზღაურება 578 317 771 615 860 152 860 152 საქონელი და მომსახურება 559 732 742 776 908 599 908 599 სუბსიდიები 3 250 4 500 0 0 გრანტები 236 259 295 300 261 690 261 690 სხვა ხარჯები 10 745 42 088 37 150 37 150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 412 27 200 2 800 2 800 05 02 01 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა 125 056 165 400 188 384 188 384 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 19 19 19 ხარჯები 125 056 165 400 188 384 188 384 შრომის ანაზღაურება 82 573 111 900 122 140 122 140 საქონელი და მომსახურება 42 483 53 500 66 244 66 244 05 02 02 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი 798 072 1 104 370 1 235 484 1 235 484 მომუშავეთა რიცხოვნობა 96 96 96 96 ხარჯები 791 190 1 080 170 1 232 684 1 232 684 შრომის ანაზღაურება 435 420 575 595 645 480 645 480 საქონელი და მომსახურება 355 700 504 495 587 104 587 104 სხვა ხარჯები 70 80 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 882 24 200 2 800 2 800 05 02 03 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 236 259 295 300 261 690 261 690 ხარჯები 236 259 295 300 261 690 261 690 გრანტები 236 259 295 300 261 690 261 690 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 90 616 86 205 150 000 150 000 ხარჯები 90 616 86 205 150 000 150 000 საქონელი და მომსახურება 79 991 80 997 120 000 120 000 სხვა ხარჯები 10 625 5 208 30 000 30 000 05 02 05 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა 9 974 24 060 30 000 30 000 ხარჯები 9 974 24 060 30 000 30 000 საქონელი და მომსახურება 6 724 17 560 28 000 28 000 სუბსიდიები 3 250 4 500 0 0 სხვა ხარჯები 0 2 000 2 000 2 000 05 02 06 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი 117 755 157 294 174 833 174 833 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 117 225 154 294 174 833 174 833 შრომის ანაზღაურება 60 324 84 120 92 532 92 532 საქონელი და მომსახურება 56 851 66 124 82 251 82 251 სხვა ხარჯები 50 4 050 50 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 530 3 000 0 0 05 02 07 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 9 994 15 000 20 000 20 000 ხარჯები 9 994 15 000 20 000 20 000 საქონელი და მომსახურება 9 994 12 600 17 000 17 000 სხვა ხარჯები 0 2 400 3 000 3 000 05 02 08 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა 7 989 9 500 10 000 10 000 ხარჯები 7 989 9 500 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 7 989 7 500 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 0 2 000 2 000 2 000 05 02 09 კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 0 26 350 0 0 ხარჯები 0 26 350 0 0 სხვა ხარჯები 0 26 350 0 0 05 02 09 01 სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი 0 26 350 0 0 ხარჯები 0 26 350 0 0 სხვა ხარჯები 0 26 350 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2 681 197 2 164 160 2 493 816 2 493 816 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 2 582 432 2 162 460 2 493 816 2 493 816 შრომის ანაზღაურება 34 320 48 720 53 592 53 592 საქონელი და მომსახურება 411 068 534 760 579 724 579 724 სუბსიდიები 0 25 000 25 000 25 000 გრანტები 0 0 20 000 20 000 სოციალური უზრუნველყოფა 1 170 131 1 374 040 1 469 380 1 469 380 სხვა ხარჯები 966 913 179 940 346 120 346 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98 765 1 700 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 094 181 1 298 300 1 359 316 1 359 316 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 995 416 1 296 600 1 359 316 1 359 316 შრომის ანაზღაურება 34 320 48 720 53 592 53 592 საქონელი და მომსახურება 411 068 520 280 573 004 573 004 სოციალური უზრუნველყოფა 548 793 727 600 727 600 757 600 სხვა ხარჯები 1 235 0 5 120 5 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98 765 1 700 0 0 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 445 388 570 700 631 716 631 716 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 445 388 569 000 631 716 631 716 შრომის ანაზღაურება 34 320 48 720 53 592 53 592 საქონელი და მომსახურება 411 068 520 280 573 004 573 004 სხვა ხარჯები 0 0 5 120 5 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 700 0 0 06 01 02 სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება 0 19 000 20 000 20 000 ხარჯები 0 19 000 20 000 20 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 19 000 20 000 20 000 06 01 03 შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება 0 1 000 0 0 ხარჯები 0 1 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 000 0 06 01 04 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 459 993 530 000 530 000 530 000 ხარჯები 459 993 530 000 530 000 530 000 სოციალური უზრუნველყოფა 459 993 530 000 530 000 530 000 06 01 05 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება 88 800 177 600 177 600 177 600 ხარჯები 88 800 177 600 177 600 177 600 სოციალური უზრუნველყოფა 88 800 177 600 177 600 177 600 06 01 06 პერსონალური ასისტენტით მომსახურება 0 0 30 000 30 000 ხარჯები 0 0 30 000 30 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 30 000 30 000 06 01 07 სპეციალური ტექნიკის შეძენა 100 000 0 0 0 ხარჯები 1 235 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 235 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98 765 0 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 1 587 016 865 860 1 104 500 1 104 500 ხარჯები 1 587 016 865 860 1 104 500 1 104 500 საქონელი და მომსახურება 0 14 480 6 720 6 720 სუბსიდიები 0 25 000 25 000 25 000 გრანტები 0 0 20 000 20 000 სოციალური უზრუნველყოფა 621 338 646 440 711 780 711 780 სხვა ხარჯები 965 678 179 940 341 000 341 000 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 49 843 51 500 67 800 67 800 ხარჯები 49 843 51 500 67 800 67 800 საქონელი და მომსახურება 0 4 480 6 720 6 720 სოციალური უზრუნველყოფა 49 843 47 020 61 080 61 080 06 02 02 ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა 24 600 25 000 45 000 45 000 ხარჯები 24 600 25 000 45 000 45 000 საქონელი და მომსახურება 0 10 000 0 0 გრანტები 0 0 20 000 20 000 სხვა ხარჯები 24 600 15 000 25 000 25 000 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 50 000 44 000 45 000 45 000 ხარჯები 50 000 44 000 45 000 45 000 სოციალური უზრუნველყოფა 50 000 44 000 45 000 45 000 06 02 04 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა  ფინანსური დახმარების გაწევა 0 11 600 30 500 30 500 ხარჯები 0 11 600 30 500 30 500 სოციალური უზრუნველყოფა 0 11 600 30 500 30 500 06 02 05 მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 118 000 110 000 115 000 115 000 ხარჯები 118 000 110 000 115 000 115 000 სოციალური უზრუნველყოფა 118 000 110 000 115 000 115 000 06 02 06 მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა 181 000 30 000 180 000 180 000 ხარჯები 181 000 30 000 180 000 180 000 სხვა ხარჯები 181 000 30 000 180 000 180 000 06 02 07 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 735 219 0 0 0 ხარჯები 735 219 0 0 0 სხვა ხარჯები 735 219 0 0 0 06 02 08 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 72 700 93 100 100 000 100 000 ხარჯები 72 700 93 100 100 000 100 000 სოციალური უზრუნველყოფა 72 700 93 100 100 000 100 000 06 02 09 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 90 000 107 700 110 000 110 000 ხარჯები 90 000 107 700 110 000 110 000 სოციალური უზრუნველყოფა 90 000 107 700 110 000 110 000 06 02 10 ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 0 0 25 000 25 000 ხარჯები 0 0 25 000 25 000 სხვა ხარჯები 0 0 25 000 25 000 06 02 11 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება 94 155 118 220 118 200 118 200 ხარჯები 94 155 118 220 118 200 118 200 სოციალური უზრუნველყოფა 94 155 118 220 118 200 118 200 06 02 12 ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა 0 131 500 100 000 100 000 ხარჯები 0 131 500 100 000 100 000 სხვა ხარჯები 0 131 500 100 000 100 000 06 02 13 მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის  ფინანსური დახმარება 88 400 114 800 132 000 132 000 ხარჯები 88 400 114 800 132 000 132 000 სოციალური უზრუნველყოფა 88 400 114 800 132 000 132 000 06 02 14 მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა 58 240 0 0 0 ხარჯები 58 240 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 58 240 0 0 0 06 02 15 წითელი ჯვრის თანადაფინანსება 20 000 25 000 25 000 25 000 ხარჯები 20 000 25 000 25 000 25 000 სუბსიდიები 0 25 000 25 000 25 000 სხვა ხარჯები 20 000 0 0 06 02 16 მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა 0 3 440 11 000 11 000 ხარჯები 0 3 440 11 000 11 000 სხვა ხარჯები 0 3 440 11 000 11 000 06 02 17 სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა 4 859 0 0 0 ხარჯები 4 859 0 0 0 სხვა ხარჯები 4 859 0 0 0 მუხლი 19🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 20🔗. დანამატები და ჯილდო 2024 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 21🔗. ასიგნებების  დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.