ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 22.12.2023
ძალაში შესვლა 01.01.2024
ძალის დაკარგვა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2023
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 2 | ხარჯები |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 25 | სუბსიდიები |
| 26 | გრანტი |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 28 | სხვა ხარჯები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯამრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- "ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2025
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" პროგრამული კოდი 23.12.2022
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2023 წლის 22 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით;
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
შემოსავლები
19 628 420
24 894 000
28 013 700
გადასახდელები
8 925 838
9 926 400
9 959 000
გრანტები
10 361 878
14 200 000
17 200 000
სხვა შემოსავლები
340 704
767 600
854 700
ხარჯები
12 198 265
14 885 969
17 859 175
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 496 308
7 244 307
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 723 966
6 762 628
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
3 250
29 500
25 000
გრანტები
236 259
327 800
299 690
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 441 433
1 469 380
სხვა ხარჯები
1 400 428
866 962
2 058 170
საოპერაციო სალდო
7 430 155
10 008 031
10 154 525
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 451 923
10 677 631
11 754 525
ზრდა (შეძენა)
7 451 923
10 677 631
11 754 525
კლება (გაყიდვა)
0
0
0
მთლიანი სალდო
-21 768
-669 600
-1 600 000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-21 768
-669 600
-1 600 000
ზრდა
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
21 768
669 600
1 600 000
ვალუტა, დეპოზიტები
21 768
669 600
1 600 000
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
შემოსულობები
19 628 420
24 894 000
28 013 700
შემოსავლები
19 628 420
24 894 000
28 013 700
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19 650 188
25 563 600
29 613 700
ხარჯები
12 198 265
14 885 969
17 859 175
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 451 923
10 677 631
11 754 525
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-21 768
-669 600
-1 600 000
მუხლი 3🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28 013 700 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
შემოსულობები
19 628 420
24 894 000
28 013 700
შემოსავლები
19 628 420
24 894 000
28 013 700
გადასახადები
8 925 838
9 926 400
9 959 000
გრანტები
10 361 878
14 200 000
17 200 000
სხვა შემოსავლები
340 704
767 600
854 700
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 959 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
გადასახადები
8 925 838
9 926 400
9 959 000
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
4 536 099
4 500 000
3 200 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 781 440
4 494 000
3 190 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
409 170
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 409
1 000
5 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2 862
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
337 218
5 000
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
4 389 739
5 426 400
6 759 000
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 200 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
გრანტები
10 361 878
14 200 000
17 200 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
200 000
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
10 161 878
14 200 000
17 200 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
1 650 000
3 000 000
4 000 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
6 049 078
9 793 570
10 340 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
1 487 996
1 406 430
2 860 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
974 804
0
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 854 700 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
340 704
767 600
854 700
შემოსავლები საკუთრებიდან
225 168
260 000
468 700
პროცენტები
119 861
140 000
353 700
დივიდენდები
რენტა
105 307
120 000
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
95 645
120 000
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9 662
0
0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
23 165
29 000
30 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
23 165
29 000
30 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
15 961
25 000
25 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7 004
4 000
5 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
20 456
26 000
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
25 000
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
71 915
427 600
336 000
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17 859 175 ლარის ოდენობით:
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
2
ხარჯები
12 198 265
14 885 969
17 859 175
21
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 496 308
7 244 307
22
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 723 966
6 762 628
25
სუბსიდიები
3 250
29 500
25 000
26
გრანტი
236 259
327 800
299 690
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 441 433
1 469 380
28
სხვა ხარჯები
1 400 428
866 962
2 058 170
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11 754 525 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 754 525 ლარის ოდენობით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
27 039
309 703
777 326
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6 678 680
8 622 523
9 416 021
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 800
376 232
258 378
05 00
განათლება
369 775
795 953
500 000
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
274 864
571 020
802 800
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
98 765
1 700
0
სულ ჯამი
7 451 923
10 677 131
11 754 525
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 29 613 700 ლარით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 984 541
4 427 050
5 350 946
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 984 541
4 391 550
4 930 946
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 984 541
4 142 358
4 701 620
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
249 192
229 326
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0
0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0
0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0
35500
420 000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში
0
0
702
თავდაცვა
106 550
153 259
0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
106 550
153 259
0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
7032
სახანძრო დაცვა
0
0
0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 532 470
3 319 781
1 861 376
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0
0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
0
0
7045
ტრანსპორტი
1 532 470
3 319 781
1 861 376
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 433 644
3 223 181
1 726 000
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
98 826
96 600
135 376
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
187 101
624 022
1 758 378
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
960
372 252
1 558 378
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
186 141
251 770
200 000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
6 703 080
7 390 794
10 189 509
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 923 971
3 158 292
5 920 021
7063
წყალმომარაგება
1 154 750
1 415 119
1 398 828
7064
გარე განათება
294 111
350 550
375 000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
2 330 248
2 466 833
2 495 660
707
ჯამრთელობის დაცვა
1 094 182
1 298 300
1 389 316
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
1 094 182
1 298 300
1 389 316
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 711 382
2 525 765
2 955 103
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
558 478
964 980
1 247 929
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 142 930
1 536 725
1 677 174
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9 974
24 060
30 000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
709
განათლება
3 743 867
4 958 769
5 004 572
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 005 855
3 732 718
4 420 611
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
738 012
1 226 051
583 961
710
სოციალური დაცვა
1 587 015
865 860
1 104 500
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
49 843
51 500
67 800
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 537 172
814 360
1 036 700
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
19 650 188
25 563 600
29 613 700
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1 600 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 600 000 ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 600 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-21 768
-669 600
-1 600 000
ზრდა
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
21 768
669 600
1 600 000
ვალუტა, დეპოზიტები
21 768
669 600
1 600 000
სესხები
0
0
0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 99 326 ლარი.
მუხლი 15🔗.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 20 000 ლარი.
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 400 000 ლარს.
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 18🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,
პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
დაბა ხულო-თაგოს საბაგირო გზის სადგურებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულო-თაგოს ბაგირგზის ელექტროსადგურებს შორის არსებული ხაზის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყობა ბაგირგზის შეუფერხებელ მუშაოებას.
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოსთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.
სოფელ დანისპარაულში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, რაც მნიშნელოვნად გააუმჯობელებს მოსახლეობის შეუფერხებელ ტრანსპორტირებას.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3900 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 39000 კვ.მ გზა.
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი ერთეული მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა, რომლითაც განხორციელდება ბათუმი-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“-ს სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპეციალური ტექნიკის შეძენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი, მძიმე ტექნიკის გადამყვანი ავტომანქანა, ამწეკალათა და თვითმცვლელი). აღნიშნული ტექნიკა საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (დასრულება), კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, სარიჩარის მთაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, დიდაჭარისა და ვაშლოვანის მთებში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა (დასრულება).
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი და სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 700 გრძივ მეტრზე.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 5 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 30-35 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა, სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
სპეციალური ტექნიკის შეძენა ( ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, ნარჩენების დროული გამოტანა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ნაგავმზიდი ავტომანქანა). აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სახანძრის დროული ლოკალიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას უფრო დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს ხანძრის ლოკალიზება.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
პერსონალური ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2023 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 110 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 2 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა №100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 300 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 29 613 700 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
19 650 188
25 563 600
29 613 700
0
29 613 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
645
645
640
0
640
ხარჯები
12 198 265
14 885 969
17 859 175
0
17 859 175
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 496 308
7 244 307
0
7 244 307
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 723 966
6 762 628
0
6 762 628
სუბსიდიები
3 250
29 500
25 000
0
25 000
გრანტები
236 259
327 800
299 690
0
299 690
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 441 433
1 469 380
0
1 469 380
სხვა ხარჯები
1 400 428
866 962
2 058 170
0
2 058 170
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 451 923
10 677 631
11 754 525
0
11 754 525
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 091 091
4 580 309
5 350 946
5 350 946
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162
148
143
143
ხარჯები
3 064 052
4 270 606
4 573 620
4 573 620
შრომის ანაზღაურება
2 029 219
2 947 313
3 219 851
3 219 851
საქონელი და მომსახურება
859 421
1 027 802
1 131 969
1 131 969
გრანტები
0
32 500
18 000
18 000
სოციალური უზრუნველყოფა
21 736
56 110
0
0
სხვა ხარჯები
153 676
206 881
203 800
203 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 039
309 703
777 326
777 326
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 091 091
4 295 617
4 701 620
4 701 620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162
148
143
143
ხარჯები
3 064 052
4 099 461
4 441 620
4 423 620
შრომის ანაზღაურება
2 029 219
2 947 313
3 219 851
3 219 851
საქონელი და მომსახურება
859 421
1 026 802
1 130 969
1 130 969
სოციალური უზრუნველყოფა
21 736
56 110
0
0
სხვა ხარჯები
153 676
69 236
72 800
72 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 039
196 156
278 000
278 000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
831 494
1 100 161
1 234 420
1 234 420
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
29
29
29
ხარჯები
821 536
1 019 521
1 161 420
1 161 420
შრომის ანაზღაურება
578 964
727 275
851 911
851 911
საქონელი და მომსახურება
182 911
231 232
246 709
246 709
სოციალური უზრუნველყოფა
15 561
16 049
0
0
სხვა ხარჯები
44 100
44 965
62 800
62 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 958
80 640
73 000
73 000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 153 048
3 042 197
3 467 200
3 467 200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
130
114
114
114
ხარჯები
2 135 967
2 926 681
3 262 200
3 262 200
შრომის ანაზღაურება
1 390 429
2 116 346
2 367 940
2 367 940
საქონელი და მომსახურება
629 787
746 003
884 260
884 260
სოციალური უზრუნველყოფა
6 175
40 061
0
0
სხვა ხარჯები
109 576
24 271
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 081
115 516
205 000
205 000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
106 549
153 259
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
0
0
ხარჯები
106 549
153 259
0
0
შრომის ანაზღაურება
59 826
103 692
0
0
საქონელი და მომსახურება
46 723
49 567
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
284 692
649 326
649 326
ხარჯები
0
171 145
150 000
150 000
საქონელი და მომსახურება
0
1 000
1 000
1 000
გრანტები
0
32 500
18 000
18 000
სხვა ხარჯები
0
137 645
131 000
131 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
113 547
499 326
499 326
01 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
59 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 000
0
01 02 02
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
0
35 500
20 000
20 000
ხარჯები
0
35 500
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
0
1 000
1 000
1 000
გრანტები
0
32 500
18 000
18 000
სხვა ხარჯები
2 000
1 000
1 000
01 02 03
სარეზერვო ფონდი
0
135 645
130 000
130 000
ხარჯები
0
135 645
130 000
130 000
სხვა ხარჯები
0
135 645
130 000
130 000
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
0
0
400 000
400 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
400 000
400 000
01 02 05
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
54 547
99 326
99 326
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
54 547
99 326
99 326
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
7 620 518
9 866 899
10 589 225
0
10 589 225
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
56
0
56
ხარჯები
941 838
1 244 376
1 173 204
0
1 173 204
შრომის ანაზღაურება
265 544
316 895
400 422
0
400 422
საქონელი და მომსახურება
535 490
649 418
752 782
0
752 782
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
0
სხვა ხარჯები
140 804
275 673
20 000
0
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 678 680
8 622 523
9 416 021
0
9 416 021
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 532 470
3 319 781
1 861 376
1 861 376
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
133 424
122 019
190 376
190 376
შრომის ანაზღაურება
82 680
64 595
122 892
122 892
საქონელი და მომსახურება
50 744
50 934
67 484
67 484
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
სხვა ხარჯები
0
4 100
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 399 046
3 197 762
1 671 000
1 671 000
02 01 01
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
34 598
25 419
55 000
55 000
ხარჯები
34 598
25 419
55 000
55 000
საქონელი და მომსახურება
34 598
25 419
55 000
55 000
02 01 02
დაბა ხულო-თაგოს საბაგირო გზის სადგურებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია
0
0
56 000
56 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
56 000
56 000
02 01 03
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა
0
65 547
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 547
0
02 01 04
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა
0
0
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 000
25 000
02 01 05
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია
0
21 250
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 250
0
02 01 06
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
0
5 149
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 149
0
02 01 07
სოფელ დანისპარაულში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200 000
200 000
02 01 08
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
1 399 046
1 760 137
867 800
867 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 399 046
1 760 137
867 800
867 800
02 01 09
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)
0
274 800
412 200
412 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274 800
412 200
412 200
02 01 10
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
98 826
96 600
135 376
135 376
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
14
14
ხარჯები
98 826
96 600
135 376
135 376
შრომის ანაზღაურება
82 680
64 595
122 892
122 892
საქონელი და მომსახურება
16 146
25 515
12 484
12 484
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
სხვა ხარჯები
0
4 100
0
0
02 01 11
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0
1 070 879
110 000
110 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 070 879
110 000
110 000
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 396 101
3 795 634
3 257 828
3 257 828
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
690 430
900 527
982 828
982 828
შრომის ანაზღაურება
182 864
252 300
277 530
277 530
საქონელი და მომსახურება
484 746
598 484
685 298
685 298
სხვა ხარჯები
22 820
49 743
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 705 671
2 895 107
2 275 000
2 275 000
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
0
44 563
0
0
ხარჯები
0
44 563
0
0
სხვა ხარჯები
0
44 563
0
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
845 465
1 723 117
1 209 000
1 209 000
ხარჯები
274 911
336 180
300 000
300 000
საქონელი და მომსახურება
259 541
335 000
300 000
300 000
სხვა ხარჯები
15 370
1 180
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
570 554
1 386 937
909 000
909 000
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
294 111
15 550
75 000
75 000
ხარჯები
274 911
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
259 541
0
0
0
სხვა ხარჯები
15 370
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 200
15 550
75 000
75 000
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
0
335 000
300 000
300 000
ხარჯები
0
335 000
300 000
300 000
საქონელი და მომსახურება
0
335 000
300 000
300 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (დასრულება)
0
171 310
228 000
228 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
171 310
228 000
228 000
02 02 02 04
კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
400 000
400 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
400 000
400 000
02 02 02 05
ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
199 103
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 103
0
02 02 02 06
მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
334 955
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
334 955
0
02 02 02 07
სარიჩარის მთაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150 000
150 000
02 02 02 08
დიდაჭარისა და ვაშლოვანის მთებში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა (დასრულება)
0
0
56 000
56 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 000
56 000
02 02 02 09
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
316 869
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316 869
0
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
35 382
215 767
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 382
215 767
0
02 02 02 11
ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
470 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
470 000
0
02 02 02 12
სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა
0
179 355
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179 355
0
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
332 293
486 419
582 828
582 828
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
328 243
482 549
582 828
582 828
შრომის ანაზღაურება
182 864
252 300
277 530
277 530
საქონელი და მომსახურება
138 529
226 249
305 298
305 298
სხვა ხარჯები
6 850
4 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 050
3 870
0
0
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
822 457
928 700
816 000
816 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
822 457
928 700
816 000
0
816 000
02 02 04 01
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
137 057
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 057
0
02 02 04 02
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
6 707
0
131 900
131 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 707
131 900
131 900
02 02 04 03
სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
76 329
16 212
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 329
16 212
0
02 02 04 04
სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
99 100
99 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
99 100
99 100
02 02 04 05
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
138 545
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 545
0
0
02 02 04 06
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა
52 288
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 288
0
02 02 04 07
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
4 830
48 899
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 830
48 899
0
02 02 04 08
სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150 000
150 000
02 02 04 09
სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
34 765
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 765
0
02 02 04 10
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა
3 825
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 825
0
02 02 04 11
სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100 000
100 000
02 02 04 12
სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
39 941
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 941
0
02 02 04 13
სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
116 284
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 284
0
02 02 04 14
სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
79 195
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 195
0
02 02 04 15
სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
80 000
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 000
80 000
02 02 04 16
სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
92 335
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 335
0
02 02 04 17
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
179 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
179 999
0
02 02 04 18
სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
112 643
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 643
0
02 02 04 19
სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
51 174
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 174
0
02 02 04 20
სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
14 950
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 950
0
02 02 04 21
სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
249 005
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
249 005
0
02 02 04 22
სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
76 818
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 818
0
02 02 04 23
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
75 990
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75 990
0
02 02 04 24
სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 000
50 000
02 02 04 25
სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
90 000
90 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 000
90 000
02 02 04 26
სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
34 025
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 025
0
02 02 04 27
სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 525
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 525
0
0
02 02 04 28
სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
2 037
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 037
0
0
02 02 04 29
სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა
0
0
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 000
20 000
02 02 04 30
ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
0
46 631
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46 631
0
02 02 04 31
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
36 148
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36 148
0
02 02 04 32
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
22 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 000
0
02 02 04 33
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 000
50 000
02 02 04 34
სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
45 000
45 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
45 000
45 000
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
126 099
27 634
40 000
40 000
ხარჯები
22 272
14 786
40 000
40 000
საქონელი და მომსახურება
21 672
14 786
40 000
40 000
სხვა ხარჯები
600
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 827
12 848
0
0
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
0
293 250
330 000
330 000
ხარჯები
0
1 180
0
0
სხვა ხარჯები
0
1 180
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
292 070
330 000
330 000
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
186 141
251 770
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186 141
251 770
200 000
200 000
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
186 141
204 771
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186 141
204 771
200 000
200 000
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
0
46 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46 999
0
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
83 646
41 361
80 000
80 000
ხარჯები
65 004
22 449
60 000
60 000
საქონელი და მომსახურება
65 004
22 449
40 000
40 000
სხვა ხარჯები
0
0
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 642
18 912
20 000
20 000
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 714 225
2 751 484
5 470 021
5 470 021
ხარჯები
49 117
221 830
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
221 830
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 665 108
2 529 654
5 470 021
5 470 021
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 551 810
1 428 228
2 143 670
2 143 670
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 551 810
1 428 228
2 143 670
2 143 670
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
1 032 921
939 747
857 670
857 670
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 032 921
939 747
857 670
857 670
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
23 710
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 710
0
0
02 03 01 03
ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
48 189
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
48 189
0
02 03 01 04
დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
11 797
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 797
0
02 03 01 05
თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა
19 724
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 724
0
02 03 01 06
სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
45 204
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 204
0
02 03 01 07
სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა
150 577
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150 577
0
02 03 01 08
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
269 997
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
269 997
0
02 03 01 09
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
60 000
129 104
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 000
129 104
0
02 03 01 10
სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
0
10 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10 000
0
02 03 01 11
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა
207 877
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207 877
0
02 03 01 12
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
31 191
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 191
0
02 03 01 13
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა
0
0
1 286 000
1 286 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 286 000
1 286 000
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
1 162 415
1 323 256
3 326 351
0
3 326 351
ხარჯები
49 117
221 830
0
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
221 830
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 113 298
1 101 426
3 326 351
3 326 351
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
113 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113 000
0
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
0
68 935
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 935
0
02 03 02 03
სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
9 030
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 030
0
0
02 03 02 04
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
0
0
450 000
450 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450 000
450 000
02 03 02 05
სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა
0
15 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 000
0
02 03 02 06
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
440 000
440 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
440 000
440 000
02 03 02 07
სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0
0
400 000
400 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
400 000
400 000
02 03 02 08
სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა
0
0
235 000
235 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
235 000
235 000
02 03 02 09
სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
380 000
380 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
380 000
380 000
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
207 553
520 444
209 399
209 399
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207 553
520 444
209 399
209 399
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
566 963
295 534
726 200
726 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566 963
295 534
726 200
726 200
02 03 02 12
სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა
15 851
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 851
0
02 03 02 13
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
0
170 000
170 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
170 000
170 000
02 03 02 14
სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი
34 371
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 371
0
02 03 02 15
სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
280 000
280 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
280 000
280 000
02 03 02 16
სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა
0
15 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
0
02 03 02 17
დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
0
33 841
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
33 841
0
02 03 02 18
სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა
0
0
24 000
24 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 000
24 000
02 03 02 19
ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა
63 107
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 107
0
02 03 02 20
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა
112 513
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 513
0
02 03 02 21
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
82 154
221 830
0
0
ხარჯები
0
221 830
0
0
სხვა ხარჯები
0
221 830
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82 154
0
0
02 03 02 22
სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა
21 756
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 756
0
02 03 02 23
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა
49 117
0
0
0
ხარჯები
49 117
0
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
0
0
02 03 02 24
ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
0
39 672
11 752
11 752
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39 672
11 752
11 752
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
977 722
0
0
0
ხარჯები
68 867
0
0
0
სხვა ხარჯები
68 867
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
908 855
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
802 133
1 467 698
2 720 038
2 720 038
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
799 333
1 091 466
2 461 660
2 461 660
შრომის ანაზღაურება
64 548
85 722
101 640
101 640
საქონელი და მომსახურება
734 345
1 002 634
1 059 020
1 059 020
სხვა ხარჯები
440
3 110
1 301 000
1 301 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 800
376 232
258 378
258 378
03 01
სანიტარული დასუფთავება
1 956
211 000
18 000
18 000
ხარჯები
1 956
11 000
18 000
18 000
საქონელი და მომსახურება
1 956
11 000
18 000
18 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200 000
0
0
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
960
0
0
0
ხარჯები
960
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
960
0
0
0
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული)
0
200 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200000
0
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
996
11 000
18 000
18 000
ხარჯები
996
11 000
18 000
18 000
საქონელი და მომსახურება
996
11 000
18 000
18 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
800 177
1 084 446
1 143 660
1 143 660
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
797 377
1 080 466
1 143 660
1 143 660
შრომის ანაზღაურება
64 548
85 722
101 640
101 640
საქონელი და მომსახურება
732 389
991 634
1 041 020
1 041 020
სხვა ხარჯები
440
3 110
1 000
1 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 800
3 980
0
0
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)
0
172 252
258 378
258 378
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172252
258378
258378
30 04
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა
0
0
1 300 000
1 300 000
ხარჯები
0
0
1 300 000
1 300 000
სხვა ხარჯები
1 300 000
1 300 000
04 00
განათლება
3 378 644
4 464 369
4 920 611
4 920 611
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
3 008 869
3 668 416
4 420 611
4 420 611
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 006 138
2 220 174
2 220 174
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 647 885
2 200 337
2 200 337
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
9 893
0
0
სხვა ხარჯები
33 313
4 500
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369775
795953
500000
500000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
3 005 855
3 732 718
4 420 611
0
4 420 611
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
2 994 210
3 668 416
4 420 611
0
4 420 611
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 006 138
2 220 174
0
2 220 174
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 647 885
2 200 337
0
2 200 337
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
9 893
0
0
0
სხვა ხარჯები
18 654
4 500
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 645
64 302
0
0
0
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
3 005 855
3 732 718
4 420 611
4 420 611
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
2 994 210
3 668 416
4 420 611
4 420 611
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 006 138
2 220 174
2 220 174
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 647 885
2 200 337
2 200 337
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
9 893
0
0
სხვა ხარჯები
18 654
4 500
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 645
64 302
0
0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
367 856
731 651
500 000
500 000
ხარჯები
14 659
0
0
0
სხვა ხარჯები
14 659
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
353 197
731 651
500 000
500 000
04 02 01
სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
500 000
500 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
500 000
500 000
04 02 02
სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
17 441
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 441
0
04 02 03
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
221 884
731 651
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 884
731 651
0
04 02 04
დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები
100 000
0
0
0
ხარჯები
14 659
0
0
0
სხვა ხარჯები
14 659
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 341
0
04 02 05
სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა
23 094
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 094
0
0
04 02 06
სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
04 02 07
ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
5 437
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 437
0
0
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
4 933
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 933
0
0
04 03 01
სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
2 933
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 933
0
0
04 03 02
მიწის ნაკვეთის შეძენა
2 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 000
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 076 605
3 020 165
3 539 064
3 539 064
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169
173
173
173
ხარჯები
1 801 741
2 449 145
2 736 264
2 736 264
შრომის ანაზღაურება
812 990
1 091 520
1 248 628
1 248 628
საქონელი და მომსახურება
643 960
869 467
1 038 796
1 038 796
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
გრანტები
236 259
295 300
261 690
261 690
სხვა ხარჯები
105 282
188 358
187 150
187 150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274 864
571 020
802 800
802 800
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
680 890
1 136 686
1 468 673
1 468 673
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
47
47
47
ხარჯები
413 438
592 866
668 673
668 673
შრომის ანაზღაურება
234 673
319 905
388 476
388 476
საქონელი და მომსახურება
84 228
126 691
130 197
130 197
სხვა ხარჯები
94 537
146 270
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
267 452
543 820
800 000
800 000
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
240 167
329 000
395 577
395 577
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
39
39
39
ხარჯები
237 577
327 600
395 577
395 577
შრომის ანაზღაურება
189 973
250 905
312 576
312 576
საქონელი და მომსახურება
47 604
76 695
83 001
83 001
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 590
1 400
0
0
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
53 736
83 996
93 096
93 096
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
8
8
ხარჯები
53 736
83 996
93 096
93 096
შრომის ანაზღაურება
44 700
69 000
75 900
75 900
საქონელი და მომსახურება
9 036
14 996
17 196
17 196
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
122 125
181 270
180 000
180 000
ხარჯები
122 125
181 270
180 000
180 000
საქონელი და მომსახურება
27 588
35 000
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
94 537
146 270
150 000
150 000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
264 862
542 420
800 000
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264 862
542 420
800 000
800 000
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
168 841
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
168 841
0
05 01 04 02
სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
37 431
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 431
0
05 01 04 03
დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
76 037
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 037
0
05 01 04 04
სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
32 855
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 855
0
05 01 04 05
მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
70 005
85 395
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70 005
85 395
0
05 01 04 06
სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა
48 534
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 534
0
05 01 04 07
სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი
0
16 469
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
16 469
0
05 01 04 08
სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
40 560
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 560
0
05 01 04 09
სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
38 341
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 341
0
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
0
192 814
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
192 814
0
05 01 04 11
ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
05 01 04 12
მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
05 01 04 13
სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
05 01 04 14
კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
80 000
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 000
80 000
05 01 04 15
სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 000
50 000
05 01 04 16
სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40 000
40 000
05 01 04 17
სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 000
30 000
05 01 04 18
სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
200 000
200 000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 395 715
1 883 479
2 070 391
2 070 391
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
126
126
126
ხარჯები
1 388 303
1 856 279
2 067 591
2 067 591
შრომის ანაზღაურება
578 317
771 615
860 152
860 152
საქონელი და მომსახურება
559 732
742 776
908 599
908 599
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
გრანტები
236 259
295 300
261 690
261 690
სხვა ხარჯები
10 745
42 088
37 150
37 150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 412
27 200
2 800
2 800
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
125 056
165 400
188 384
188 384
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
19
19
19
ხარჯები
125 056
165 400
188 384
188 384
შრომის ანაზღაურება
82 573
111 900
122 140
122 140
საქონელი და მომსახურება
42 483
53 500
66 244
66 244
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
798 072
1 104 370
1 235 484
1 235 484
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
96
96
ხარჯები
791 190
1 080 170
1 232 684
1 232 684
შრომის ანაზღაურება
435 420
575 595
645 480
645 480
საქონელი და მომსახურება
355 700
504 495
587 104
587 104
სხვა ხარჯები
70
80
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 882
24 200
2 800
2 800
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
236 259
295 300
261 690
261 690
ხარჯები
236 259
295 300
261 690
261 690
გრანტები
236 259
295 300
261 690
261 690
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
90 616
86 205
150 000
150 000
ხარჯები
90 616
86 205
150 000
150 000
საქონელი და მომსახურება
79 991
80 997
120 000
120 000
სხვა ხარჯები
10 625
5 208
30 000
30 000
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
9 974
24 060
30 000
30 000
ხარჯები
9 974
24 060
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
6 724
17 560
28 000
28 000
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
სხვა ხარჯები
0
2 000
2 000
2 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
117 755
157 294
174 833
174 833
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
117 225
154 294
174 833
174 833
შრომის ანაზღაურება
60 324
84 120
92 532
92 532
საქონელი და მომსახურება
56 851
66 124
82 251
82 251
სხვა ხარჯები
50
4 050
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
530
3 000
0
0
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
9 994
15 000
20 000
20 000
ხარჯები
9 994
15 000
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
9 994
12 600
17 000
17 000
სხვა ხარჯები
0
2 400
3 000
3 000
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
7 989
9 500
10 000
10 000
ხარჯები
7 989
9 500
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
7 989
7 500
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
0
2 000
2 000
2 000
05 02 09
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
0
26 350
0
0
ხარჯები
0
26 350
0
0
სხვა ხარჯები
0
26 350
0
0
05 02 09 01
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი
0
26 350
0
0
ხარჯები
0
26 350
0
0
სხვა ხარჯები
0
26 350
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 681 197
2 164 160
2 493 816
2 493 816
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
2 582 432
2 162 460
2 493 816
2 493 816
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
534 760
579 724
579 724
სუბსიდიები
0
25 000
25 000
25 000
გრანტები
0
0
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 170 131
1 374 040
1 469 380
1 469 380
სხვა ხარჯები
966 913
179 940
346 120
346 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
1 700
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 094 181
1 298 300
1 359 316
1 359 316
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
995 416
1 296 600
1 359 316
1 359 316
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
520 280
573 004
573 004
სოციალური უზრუნველყოფა
548 793
727 600
727 600
757 600
სხვა ხარჯები
1 235
0
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
1 700
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
445 388
570 700
631 716
631 716
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
445 388
569 000
631 716
631 716
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
520 280
573 004
573 004
სხვა ხარჯები
0
0
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 700
0
0
06 01 02
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
0
19 000
20 000
20 000
ხარჯები
0
19 000
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
19 000
20 000
20 000
06 01 03
შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება
0
1 000
0
0
ხარჯები
0
1 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
0
06 01 04
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
459 993
530 000
530 000
530 000
ხარჯები
459 993
530 000
530 000
530 000
სოციალური უზრუნველყოფა
459 993
530 000
530 000
530 000
06 01 05
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
88 800
177 600
177 600
177 600
ხარჯები
88 800
177 600
177 600
177 600
სოციალური უზრუნველყოფა
88 800
177 600
177 600
177 600
06 01 06
პერსონალური ასისტენტით მომსახურება
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
30 000
30 000
06 01 07
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
100 000
0
0
0
ხარჯები
1 235
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 235
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 587 016
865 860
1 104 500
1 104 500
ხარჯები
1 587 016
865 860
1 104 500
1 104 500
საქონელი და მომსახურება
0
14 480
6 720
6 720
სუბსიდიები
0
25 000
25 000
25 000
გრანტები
0
0
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
621 338
646 440
711 780
711 780
სხვა ხარჯები
965 678
179 940
341 000
341 000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
49 843
51 500
67 800
67 800
ხარჯები
49 843
51 500
67 800
67 800
საქონელი და მომსახურება
0
4 480
6 720
6 720
სოციალური უზრუნველყოფა
49 843
47 020
61 080
61 080
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
24 600
25 000
45 000
45 000
ხარჯები
24 600
25 000
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურება
0
10 000
0
0
გრანტები
0
0
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
24 600
15 000
25 000
25 000
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
50 000
44 000
45 000
45 000
ხარჯები
50 000
44 000
45 000
45 000
სოციალური უზრუნველყოფა
50 000
44 000
45 000
45 000
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა
0
11 600
30 500
30 500
ხარჯები
0
11 600
30 500
30 500
სოციალური უზრუნველყოფა
0
11 600
30 500
30 500
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
118 000
110 000
115 000
115 000
ხარჯები
118 000
110 000
115 000
115 000
სოციალური უზრუნველყოფა
118 000
110 000
115 000
115 000
06 02 06
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
181 000
30 000
180 000
180 000
ხარჯები
181 000
30 000
180 000
180 000
სხვა ხარჯები
181 000
30 000
180 000
180 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
735 219
0
0
0
ხარჯები
735 219
0
0
0
სხვა ხარჯები
735 219
0
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
72 700
93 100
100 000
100 000
ხარჯები
72 700
93 100
100 000
100 000
სოციალური უზრუნველყოფა
72 700
93 100
100 000
100 000
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
90 000
107 700
110 000
110 000
ხარჯები
90 000
107 700
110 000
110 000
სოციალური უზრუნველყოფა
90 000
107 700
110 000
110 000
06 02 10
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0
0
25 000
25 000
ხარჯები
0
0
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
0
0
25 000
25 000
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
94 155
118 220
118 200
118 200
ხარჯები
94 155
118 220
118 200
118 200
სოციალური უზრუნველყოფა
94 155
118 220
118 200
118 200
06 02 12
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა
0
131 500
100 000
100 000
ხარჯები
0
131 500
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
0
131 500
100 000
100 000
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება
88 400
114 800
132 000
132 000
ხარჯები
88 400
114 800
132 000
132 000
სოციალური უზრუნველყოფა
88 400
114 800
132 000
132 000
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
58 240
0
0
0
ხარჯები
58 240
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
58 240
0
0
0
06 02 15
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
20 000
25 000
25 000
25 000
ხარჯები
20 000
25 000
25 000
25 000
სუბსიდიები
0
25 000
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
20 000
0
0
06 02 16
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
0
3 440
11 000
11 000
ხარჯები
0
3 440
11 000
11 000
სხვა ხარჯები
0
3 440
11 000
11 000
06 02 17
სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა
4 859
0
0
0
ხარჯები
4 859
0
0
0
სხვა ხარჯები
4 859
0
0
0
მუხლი 19🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 20🔗.
დანამატები და ჯილდო
2024 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 21🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.