ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 21.12.2023
ძალაში შესვლა 01.01.2024
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №24
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 22/12/2023
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი |
| 2 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3 | 05 03 |
| 4 | 02 04 |
| 5 | 02 05 |
| 6 | 02 06 |
| 7 | 02 08 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №24
2023 წლის 21 დეკემბერი
ქ. ბათუმი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და 61–ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი
თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
31 954 315
41 772 845
47 308 600
47 078 600
230 000
გადასახადები
18 218 152
20 960 000
24 646 600
24 646 600
0
გრანტები
9 717 165
17 086 448
19 230 000
19 000 000
230 000
სხვა შემოსავლები
4 018 998
3 726 397
3 432 000
3 432 000
0
ხარჯები
18 484 843
22 921 248
28 054 176
27 824 176
230 000
შრომის ანაზღაურება
2 291 375
2 897 383
3 401 349
3 401 349
0
საქონელი და მომსახურება
2 515 731
2 730 766
3 299 946
3 299 946
0
სუბსიდიები
9 138 913
13 132 020
16 031 556
15 801 556
230 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 702 505
2 806 836
3 639 891
3 639 891
0
სხვა ხარჯები
1 836 319
1 354 243
1 681 434
1 681 434
0
საოპერაციო სალდო
13 469 472
18 851 597
19 254 424
19 254 424
0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
13 138 469
20 547 055
19 624 700
19 624 700
0
ზრდა
13 138 469
20 721 655
19 624 700
19 624 700
0
კლება
0
174 600
0
0
0
მთლიანი სალდო
331 003
-1 695 458
-370 276
-370 276
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
331 003
-1 695 458
-370 276
-370 276
0
ზრდა
331 003
0
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
331 003
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
0
0
კლება
0
1 695 458
370 276
370 276
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
1 695 458
370 276
370 276
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
31 954 315
41 947 445
47 308 600
47 078 600
230 000
შემოსავლები
31 954 315
41 772 845
47 308 600
47 078 600
230 000
არაფინანსური აქტივების კლება
0
174 600
0
0
0
გადასახდელები
31 623 312
43 642 903
47 678 876
47 448 876
230 000
ხარჯები
18 484 843
22 921 248
28 054 176
27 824 176
230 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 138 469
20 721 655
19 624 700
19 624 700
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
331 003
-1 695 458
-370 276
-370 276
0
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 3🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 47 308 6000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
31 954 315
41 772 845
47 308 600
47 078 600
230 000
გადასახადები
18 218 152
20 960 000
24 646 600
24 646 600
0
გრანტები
9 717 165
17 086 448
19 230 000
19 000 000
230 000
სხვა შემოსავლები
4 018 998
3 726 397
3 432 000
3 432 000
0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 24 646 600 ლარის ოდენობით
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
18 218 152
20 717 300
24 646 600
24 646 600
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
13 027 614
15 717 300
19 646 600
19 646 600
ქონების გადასახადი
5 190 538
5 000 000
5 000 000
5 000 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 244 115
4 133 000
4 088 000
4 088 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
100 188
73 000
73 000
73 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
79 898
76 000
79 000
79 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
766 337
718 000
760 000
760 000
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 19 230 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლისგეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
9 717 165
17 086 448
19 230 000
19 000 000
230 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი
0
180 600
230 000
230 000
უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
7 409 948
15 297 000
18 600 000
18 600 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
1 351 474
0
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
314 893
1 309 000
400 000
400 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
410 891
299 848
0
0
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
410 891
299 848
0
0
0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
410 891
299 848
0
მუხლი 6🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 432 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
4 018 998
3 607 590
3 432 000
3 432 000
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
357 345
439 697
296 000
296 000
0
პროცენტები
214 256
193 697
40 000
40 000
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
214 256
193 697
40 000
40 000
რენტა
143 089
246 000
256 000
256 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
48 687
86 000
86 000
86 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
94 402
160 000
170 000
170 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2 703 302
2 369 924
2 402 000
2 402 000
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2 561 716
2 229 924
2 282 000
2 282 000
0
სანებართვო მოსაკრებელი
107 432
80 000
40 000
40 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
107 432
80 000
40 000
40 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1 800
3 400
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2 406 749
2 104 024
2 185 000
2 185 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
45 735
42 500
57 000
57 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
141 586
140 000
120 000
120 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
141 586
140 000
120 000
120 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
694 045
678 367
680 000
680 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
264 306
119 602
54 000
54 000
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 28 054 176 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
18 484 843
22 921 248
28 054 176
27 824 176
230 000
შრომის ანაზღაურება
2 291 375
2 897 383
3 401 349
3 401 349
0
საქონელი და მომსახურება
2 515 731
2 730 766
3 299 946
3 299 946
0
სუბსიდიები
9 138 913
13 132 020
16 031 556
15 801 556
230 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 702 505
2 806 836
3 639 891
3 639 891
0
სხვა ხარჯები
1 836 319
1 354 243
1 681 434
1 681 434
0
მუხლი 8🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19 624 700 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 624 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
444 919
828 758
416 700
416 700
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 579 003
15 993 796
14 139 452
14 139 452
0
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
98 625
5 000
180 000
180 000
განათლება
1 406 356
3 882 576
4 278 548
4 278 548
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
164 432
11 525
610 000
610 000
0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 445 134
0
0
0
0
სულ ჯამი
13 138 469
20 721 655
19 624 700
19 624 700
0
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება0 ლარის ოდენობით, მათშორის:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
0
174 600
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
174 600
0
არაწარმოებული აქტივები
0
0
0
0
0
მიწა
0
0
0
0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 678 876 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 235 643
6 092 943
7 242 072
7 242 072
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
4 235 643
6 032 543
7 139 072
7 139 072
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 234 843
5 632 543
6 735 072
6 735 072
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
800
400 000
404 000
404 000
0
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
400
3 000
3 000
0
7,2
თავდაცვა
66 864
0
0
0
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
66 864
0
0
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
3 705 433
7 975 462
6 060 000
6 060 000
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
830 000
200 000
500 000
500 000
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
830 000
200 000
500 000
500 000
0
7,45
ტრანსპორტი
1 932 926
7 775 462
5 560 000
5 560 000
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
1 932 926
7 775 462
5 560 000
5 560 000
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 662 837
1 736 154
2 022 373
2 022 373
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
486 611
559 674
610 397
610 397
0
7,52
ჩამდინარე წყლების მართვა
0
0
0
0
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 176 226
1 176 480
1 411 976
1 411 976
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
5 936 214
12 162 648
13 387 631
13 157 631
230 000
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
915 012
6 015 256
9 454 364
9 454 364
0
7,63
წყალმომარაგება
2 833 357
3 251 866
1 702 602
1 702 602
0
7,64
გარე განათება
661 418
950 411
875 000
875 000
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 194 577
1 945 115
1 355 665
1 125 665
230 000
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
1 212 677
1 199 929
1 387 270
1 387 270
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 212 677
1 199 929
1 387 270
1 387 270
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 841 315
2 102 350
2 868 976
2 868 976
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
384 641
198 270
281 527
281 527
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
1 436 053
1 859 980
1 904 449
1 904 449
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
20 621
44 100
683 000
683 000
0
7,9
განათლება
6 623 291
10 886 071
12 388 063
12 388 063
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
4 765 456
6 237 128
7 173 796
7 173 796
0
7,92
ზოგადი განათლება
114 434
909 000
0
0
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
1 743 401
3 739 943
5 214 267
5 214 267
0
7 10
სოციალური დაცვა
6 339 038
1 487 346
2 322 491
2 322 491
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
121 908
171 696
197 421
197 421
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
6 217 130
1 315 650
2 125 070
2 125 070
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
31 623 312
43 642 903
47 678 876
47 448 876
230 000
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 10🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -370276 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-370276 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება- 370276 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
331 003
-1 944 548
-370 276
-370 276
0
ზრდა
331 003
0
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
331 003
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
კლება
0
1 944 548
370 276
370 276
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
1 944 548
370 276
370 276
მუხლი 12🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2022წლისფაქტი
2023წლის გეგმა
2024წლისპროექტი
33
ვალდებულებისცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა; (03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2024 წლის პროექტი
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
7 238 072
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6 735 072
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 156 412
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
5 578 660
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
503 000
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
400 000
-
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
100 000
-
01 02 03
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
3 000
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2024 წლის გეგმა
II
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
19 451 631
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
1 043 822
1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
5 560 000
1.1
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
1 660 000
1
1
სოფელ ჯიბინაურში გოგიტიძეების, ცეცხლაძეების და ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცა
89712
2
2
სოფ. ზედა ახალშენში შამილაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
40102
3
3
სოფ. წინსვლაში (ჩელტა) საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
76690
4
4
სოფ. წინსვლაში შუქრი ბოლქვაძის საცხოვრებელის სახლიდან გენადი დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა
75884
5
5
სოფ. ახალშენის მეურნეობაში ნოდარ ხოზრევანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გურამ კურცხალიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
60696
6
6
ფერიაში მაყვალა თურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გელოდი მელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
60899
7
7
სოფ. მნათობში საერთო საცხოვრებლიდან ნაკაშიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
95443
8
8
ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან შარაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
30185
9
9
სოფ.ზედა ჭარნალში დეკანაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
196256
10
10
სოფელ ახალშენში შაინიძე მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
80009
11
11
სოფ. თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან გურამ ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლამდე
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
69231
12
12
სოფ. მახოში ვიტალი მორთულაძის საცხოვრებელი სახლიდან შუქრი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა
118691
13
13
სოფ.თხილნარში (აგარა) ცენტრალური გზიდან მაყვალა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
60537
14
14
სოფელ აჭარის აღმართში შაქრო ტარიელაძის სახლთან მისასავლელი გზის მოწყობა
62206
15
15
სოფელ კაპრეშუმში მინდია მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
46368,01
16
16
სოფელ თხილნარში (ომბოლო) გოჩა ველიაძის საცხოვრებელი სახლიდან მურად პეტრიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
148779
17
17
გამოსაცხადებელი
348314
1.2
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:
400 000
სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა
156951
სოფელ სამებაში ილია აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა
102033
სოფელ წინსვლა-ჩელტაში ემზარ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა
141016
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
3 500 000
1
1
სოფელ ახალშენში ნადიმ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
34025,94
2
2
სოფელ სამებაში გენადი კოჩაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
47025,74
3
3
სოფელ სამებაში მურმან ალიოღლის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
92894,23
4
4
სოფელ სამებაში ბიჭიკო სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
95441,6
5
5
სოფელ ფერიაში ინგა პამბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
16726,09
6
6
სოფელ ფერიაში ნუნუ თავდგირიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
34260,38
7
7
სოფელ მახვილაურში ბადრი გორგაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
35478,67
8
8
სოფელ მახვილაურში გოგიტა ბერიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
74916,5
9
9
სოფელ ერგეში ბაგრატ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
79855,52
10
10
სოფელ ერგეში ბონდო გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
90559,48
11
11
სოფელ ერგეში ნადიმ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
80176,78
12
12
სოფელ მახინჯაურში ნანული უსუფიძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლა
48063,44
13
13
სოფელ მახინჯაურში ნანი კონცელიძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
51023,9
14
14
სოფელ თხილნარში ანზორ მორთულაძის სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
42118,12
15
15
სოფელ სამებაში ავთანდილ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
35654,11
16
16
სოფელ ახალსოფელში ზვიად კოპლაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
20514,01
17
17
სოფელ კირნათში გურამ წითელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
143437,65
18
18
სოფელ ჯიბინაურში სულხან სალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
29268,96
19
19
სოფელ ჭარნალში შალვა ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
50753,1
20
20
სოფელ კირნათში ჯამბულ გაბიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
40538,67
21
21
სოფელ თხილნარში თამაზ ქადაგიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
19156,82
22
22
სოფელ კიბეში რაულ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
23281,59
23
23
სოფელ ახალშენში თორნიკე კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
68446,77
24
24
სოფელ მახინჯაურში მერაბ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
129861,21
25
25
სოფელ ფერიაში ემზარ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
130248,22
26
26
სოფელ ჯიბინაურში ალექსანდრე კობალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
40717,54
27
27
სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
76155,28
28
28
სოფელ წინსვლაში დავით წულუკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
5790,43
29
29
სოფელ ჭარნალში ჟუჟუნა ჭელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
102255,22
30
30
სოფელ სოფელ ფერიაში ჯიმშერ გუნდაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
34151,90
31
31
სოფელ ფერიაში (მნათობი) ნანული პამბას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
23117,81
32
32
სოფელ ფერია (მნათობი) მე–9 ქ. N 15 მცხოვრები ნიაზ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის მოწყობა
150158,66
33
33
სოფელ ფერიაში რევაზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა.
95235,63
34
34
სოფელ ფერიაში იამზე ყურშუბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა
99492,10
35
35
სოფელ შარაბიძეებში ლელა ფერცელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა
139750,32
36
36
სოფელ ზედა ერგეში მალხაზ ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
78308,85
37
37
სოფელ ზედა ერგეში ბეჟან ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
61991,26
38
38
სოფელ კაპნისთავში თამაზ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
33682,82
39
39
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში ზაზა ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.
128143,80
40
40
სოფელ სოფ. ზედა ახალშენის 1 შესახვევი მოქალაქე მემედ კახიძის მიმართულებით შიდა საავტომობილო გზაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა
173846,46
41
41
სოფელ განახლებაში სერგო დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის კედლის მოწყობა.
24924,5
42
42
სოფელ კაპრეშუმში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა
100851,48
43
43
სოფელ ყოროლისთავში ელგუჯა ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა
131783,04
44
44
სოფელ განთიადში კომახიძე-წუწუნავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერსამაგრი კედლის მოწყობა
79247,91
45
45
გამოსაცხადებელი
406667
2
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
2 577 602
2.1
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
1 702 602
2.2
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
1 702 602
2.14
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
875 000
2.15
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
575 000
2.15.1
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის
300 000
სოფელ მნათობში ალის მინდორიდან როინ წითელაძის სახლამდე გარე-განათების მოწყობა
89 958
სოფელ თხილნარის ცენტრიდან ჭარნალის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
113 446
სოფელ ზედა ახალშენში კობალაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
59 750
სოფელ განახლებაში ქუჩაN12 კონცელიძეების,თურმანიძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
23 763
სოფელ ზანაქიძეებში ცენტრალური გზიდან(დავით ფარტენაძის მაღაზია)ფარტენაძე ზაქარაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
13 083
3
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
8 410 542
3.1.
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
449 090
3.2.
02 03 03
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
3.3.
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა მათ შორის:
4 772 565
სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა
3 772 565
სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა
500 000
სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა
500 000
3.5.
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
100 000
3.3
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:
3 088 887
3.3.2.
ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია
688 887
3.3.3.
სოფელ მირვეთში ტერიტორიის კეთილმოწყობა
800000
სოფ.ჭარნალში ზაქარაძეების დასახლებაში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა
400000
სოფ.აჭარისწყალში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა
1200000
4
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
419 000
4.1.
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
4 000
4.2.
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
15 000
4.3.
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
400 000
5
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
710 665
6
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
500 000
6.1.
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით
500 000
7
02 08
ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"
230 000
ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 504 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2024 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 022 373
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
2 022 373
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 411 976
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
610 397
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2024 წლის პროექტი
IV
04 00
განათლება
11 523 344
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
7 173 796
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
7 173 796
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
4 278 548
2.1.
04 01 02 00
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
3 278 548
2.2.
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:
1 000 000
სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
500 000
სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა
500 000
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
71 000
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
71 000
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება-პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2024 წლის პროექტი
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 733 695
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 146 246
1.1.
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
864 719
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
30 000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
251 527
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
191 527
1.3.3.
05 01 03 02
შპს რაგბის კლუბი ------
60 000
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 504 449
2.1.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 646 449
2.2.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
213 000
2.3
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
45 000
2.4
05 02 04
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
600 000
სოფ.ახალშენში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
600 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
48 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
48 000
3,2
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
35 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2024 წლის გეგმა
VI
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 709 761
1
ჯანმრთელობის დაცვა
1 387 270
1.2.
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
42 000
1.3.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
190 050
1.4.
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
25 420
1.5.
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
187 200
1.6.
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
88 200
1.7.
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
8 000
1.8.
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
182 400
1.9.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
400 000
1.10.
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
264 000
2
სოციალური უზრუნველყოფა
2 322 491
2.1.
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
197 421
2.2.
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 600
2.3.
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
105 000
2.4.
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
37 000
2.5.
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25 000
2.6.
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
2.7.
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
40 000
2.8.
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
73 000
2.9.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1 416 000
2.10.
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
195 600
2.11.
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
181 400
2.12.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
36 270
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა.
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
31 623 312
43 642 903
47 678 876
47 448 876
230 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
149
149
0
ხარჯები
18 484 843
22 921 248
28 054 176
27 824 176
230 000
შრომის ანაზღაურება
2 291 375
2 897 383
3 401 349
3 401 349
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 515 731
2 730 766
3 299 946
3 299 946
0
სუბსიდიები
9 138 913
13 132 020
16 031 556
15 801 556
230 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 702 505
2 806 836
3 639 891
3 639 891
0
სხვა ხარჯები
1 836 319
1 354 243
1 681 434
1 681 434
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 138 469
20 721 655
19 624 700
19 624 700
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 301 707
6 092 943
7 238 072
7 238 072
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
149
149
0
ხარჯები
3 856 788
5 264 185
6 821 372
6 821 372
0
შრომის ანაზღაურება
2 291 375
2 897 383
3 401 349
3 401 349
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 116 581
1 251 993
1 524 679
1 524 679
0
სოციალური უზრუნველყოფა
27 216
70 863
0
0
0
სხვა ხარჯები
421 616
481 072
491 344
491 344
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444 919
828 758
416 700
416 700
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 301 707
5 632 543
6 735 072
6 735 072
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
149
149
0
ხარჯები
3 856 788
4 863 785
6 418 372
6 418 372
0
შრომის ანაზღაურება
2 291 375
2 897 383
3 401 349
3 401 349
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 116 581
1 251 993
1 524 679
1 524 679
0
სოციალური უზრუნველყოფა
27 216
70 863
0
0
0
სხვა ხარჯები
421 616
80 672
88 344
88 344
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444 919
768 758
316 700
316 700
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
865 785
1 031 764
1 156 412
1 156 412
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
27
27
0
ხარჯები
865 785
1 031 764
1 156 412
1 156 412
0
შრომის ანაზღაურება
603 283
735 911
824 053
824 053
0
საქონელი და მომსახურეობა
182 500
204 242
244 015
244 015
0
სოციალური უზრუნველყოფა
7 108
11 259
0
0
სხვა ხარჯები
72 894
80 352
88 344
88344
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 369 058
4 509 274
5 578 660
5 578 660
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
117
122
122
0
ხარჯები
2 924 139
3 740 516
5 261 960
5 261 960
0
შრომის ანაზღაურება
1 622 803
2 073 827
2 577 296
2 577 296
საქონელი და მომსახურეობა
932 506
1 043 891
1 280 664
1 280 664
0
სუბსიდიები
0
562 874
1 404 000
1 404 000
სოციალური უზრუნველყოფა
20 108
59 604
0
0
სხვა ხარჯები
348 722
320
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444 919
768 758
316 700
316 700
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
66 864
91 505
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
0
0
ხარჯები
66 864
91 505
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
65 289
87 645
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 575
3 860
0
0
0
მივლინებები
1 575
3 860
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
460 400
503 000
503 000
0
ხარჯები
0
400 400
403 000
403 000
0
სხვა ხარჯები
0
400 400
403 000
403 000
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
400 000
400 000
400 000
0
ხარჯები
0
400 000
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
0
400 000
400 000
400 000
0
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
60 000
100 000
100 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 000
100 000
100 000
0
01 02 03
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0
400
3 000
3 000
0
ხარჯები
0
400
3 000
3 000
0
სხვა ხარჯები
0
400
3 000
3 000
0
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0
400
3 000
3 000
0
ხარჯები
0
400
3 000
3 000
0
სხვა ხარჯები
0
400
3 000
3 000
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
9 642 447
20 138 110
19 451 631
19 221 631
230 000
ხარჯები
3 063 444
4 144 314
5 312 179
5 082 179
230 000
საქონელი და მომსახურეობა
493 797
565 000
594 000
594 000
0
სუბსიდიები
1 702 618
2 922 766
3 669 089
3 439 089
230 000
სხვა ხარჯები
867 029
656 548
1 049 090
1 049 090
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 579 003
15 993 796
14 139 452
14 139 452
0
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
294 822
1 038 059
1 043 822
1 043 822
0
სუბსიდიები
294 822
781 269
1 025 822
1 025 822
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
256 790
18 000
18 000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 932 926
7 775 462
5 560 000
5 560 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 932 926
7 775 462
5 560 000
5 560 000
0
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
1 196 384
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 196 384
0
0
02 01 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 01 03
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 01 04
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 01 05
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 01 06
სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 01 07
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 01 08
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
97 412
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97 412
0
0
02 01 10
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
48 279
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 279
0
0
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
590 851
0
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
590 851
0
400 000
400 000
02 01 13
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
0
2 512 089
1 660 000
1 660 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 512 089
1 660 000
1 660 000
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
0
5 263 373
3 500 000
3 500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 263 373
3 500 000
3 500 000
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 494 774
4 202 277
2 577 602
2 577 602
0
ხარჯები
1 456 720
1 934 882
2 277 602
2 277 602
0
სუბსიდიები
971 484
1 384 882
1 702 602
1 702 602
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 038 055
2 267 395
300 000
300 000
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 833 357
3 251 866
1 702 602
1 702 602
0
ხარჯები
971 484
1 384 882
1 702 602
1 702 602
0
სუბსიდიები
971 484
1 384 882
1 702 602
1 702 602
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 861 872
1 866 984
0
0
0
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
151 412
0
0
0
0
ხარჯები
151 412
0
0
0
0
სუბსიდიები
151 412
0
0
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
820 072
1 384 882
1 702 602
1 702 602
0
სუბსიდიები
820 072
1 384 882
1 702 602
1 702 602
02 02 01 09
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
133 225
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133 225
0
0
02 02 01 10
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
1 728 648
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 728 648
0
0
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
0
1 866 984
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 866 984
0
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
661 418
950 411
875 000
875 000
0
ხარჯები
485 236
550 000
575 000
575 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
485 236
550 000
575 000
575 000
0
ოფისის ხარჯები
254 105
290 000
310 000
310 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
231 131
260 000
265 000
265 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176 182
400 411
300 000
300 000
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
485 236
550 000
575 000
575 000
0
ხარჯები
485 236
550 000
575 000
575 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
485 236
550 000
575 000
575 000
0
ოფისის ხარჯები
254 105
290 000
310 000
310 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
231 131
260 000
265 000
265 000
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
176 182
400 411
300 000
300 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176 182
400 411
300 000
300 000
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
952 041
4 977 197
8 410 542
8 410 542
0
ხარჯები
37 029
456 548
549 090
549 090
0
სხვა ხარჯები
37 029
456 548
549 090
549 090
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
915 012
4 520 649
7 861 452
7 861 452
0
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
37 029
0
0
0
0
ხარჯები
37 029
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
37 029
0
0
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
319 410
449 090
449 090
0
ხარჯები
0
319 410
449 090
449 090
0
სხვა ხარჯები
0
319 410
449 090
449 090
02 03 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
72 297
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 297
0
0
02 03 03
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
394 641
314 747
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
394 641
314 747
0
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა
0
1 327 034
4 772 565
4 772 565
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 327 034
4 772 565
4 772 565
02 03 05
ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
275 270
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
275 270
0
0
02 03 06
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
172 803
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 803
0
0
02 03 07
სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
0
1 414 444
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 414 444
0
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
0
137 138
100 000
100 000
0
სხვა ხარჯები
0
137 138
100 000
100 000
02 03 09
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია
0
419 343
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
419 343
0
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
0
97 441
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97 441
0
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა
0
947 640
3 088 887
3 088 887
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
947 640
3 088 887
3 088 887
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
683 021
1 150 000
419 000
419 000
0
ხარჯები
8 562
15 000
19 000
19 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
8 562
15 000
19 000
19 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8 562
15 000
19 000
19 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
674 459
1 135 000
400 000
400 000
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
800
0
4 000
4 000
0
ხარჯები
800
0
4 000
4 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
800
0
4 000
4 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
800
0
4 000
4 000
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
7 762
15 000
15 000
15 000
0
ხარჯები
7 762
15 000
15 000
15 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
7 762
15 000
15 000
15 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
7 762
15 000
15 000
15 000
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
674 459
1 135 000
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
674 459
1 135 000
400 000
400 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
512 356
614 515
710 665
710 665
0
ხარჯები
436 311
601 015
710 665
710 665
0
სუბსიდიები
436 311
601 015
710 665
710 665
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 045
13 500
0
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
830 000
200 000
500 000
500 000
0
ხარჯები
830 000
200 000
500 000
500 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
830 000
200 000
500 000
500 000
0
სხვა ხარჯები
500 000
0
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით
330 000
200 000
500 000
500 000
0
ხარჯები
330 000
200 000
500 000
500 000
0
სხვა ხარჯები
330 000
200 000
500 000
500 000
02 06 02
2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.
500 000
0
0
0
0
ხარჯები
500 000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
500 000
0
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
942 507
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
942 507
0
0
02 08
ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"
0
180 600
230 000
0
230 000
ხარჯები
0
155 600
230 000
0
230 000
სუბსიდიები
0
155 600
230 000
230 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 000
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 662 837
1 736 154
2 022 373
2 022 373
0
ხარჯები
1 564 212
1 731 154
1 842 373
1 842 373
0
საქონელი და მომსახურეობა
486 611
559 674
610 397
610 397
0
სუბსიდიები
1 077 601
1 171 480
1 231 976
1 231 976
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 625
5 000
180 000
180 000
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 662 837
1 736 154
2 022 373
2 022 373
0
ხარჯები
1 564 212
1 731 154
1 842 373
1 842 373
0
საქონელი და მომსახურეობა
486 611
559 674
610 397
610 397
0
სუბსიდიები
1 077 601
1 171 480
1 231 976
1 231 976
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 625
5 000
180 000
180 000
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 176 226
1 176 480
1 411 976
1 411 976
0
ხარჯები
1 077 601
1 171 480
1 231 976
1 231 976
0
სუბსიდიები
1 077 601
1 171 480
1 231 976
1 231 976
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 625
5 000
180 000
180 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
486 611
559 674
610 397
610 397
0
ხარჯები
486 611
559 674
610 397
610 397
0
საქონელი და მომსახურეობა
486 611
559 674
610 397
610 397
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
486 611
559 674
610 397
610 397
04 00
განათლება
6 125 177
10 128 844
11 523 344
11 523 344
0
ხარჯები
4 718 821
6 246 268
7 244 796
7 244 796
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
3 960
0
0
0
სუბსიდიები
4 620 871
5 927 548
6 973 796
6 973 796
0
სოციალური უზრუნველყოფა
44 950
247 720
200 000
200 000
0
სხვა ხარჯები
53 000
67 040
71 000
71 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 406 356
3 882 576
4 278 548
4 278 548
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
5 957 743
9 148 844
11 452 344
11 452 344
0
ხარჯები
4 665 821
6 175 268
7 173 796
7 173 796
0
სუბსიდიები
4 620 871
5 927 548
6 973 796
6 973 796
0
სოციალური უზრუნველყოფა
44 950
247 720
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 291 921
2 973 576
4 278 548
4 278 548
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
4 765 456
6 237 128
7 173 796
7 173 796
0
სუბსიდიები
4 620 871
5 927 548
6 973 796
6 973 796
სოციალური უზრუნველყოფა
44 950
247 720
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99 634
61 860
0
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
1 192 287
2 911 716
4 278 548
4 278 548
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 192 287
2 911 716
4 278 548
4 278 548
0
04 01 02 00
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
0
2 019 800
3 278 548
3 278 548
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 019 800
3 278 548
3 278 548
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
0
0
1 000 000
1 000 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 000 000
1 000 000
04 01 02 02
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
562 287
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
562 287
0
0
04 01 02 03
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
480 000
229 680
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
480 000
229 680
0
04 01 02 04
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
150 000
308 886
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150 000
308 886
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
0
353 350
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
353 350
0
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
167 434
980 000
71 000
71 000
0
ხარჯები
53 000
71 000
71 000
71 000
0
სხვა ხარჯები
53 000
67 040
71 000
71 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 434
909 000
0
0
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
53 000
71 000
71 000
71 000
0
ხარჯები
53 000
71 000
71 000
71 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
3 960
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
3 960
0
სხვა ხარჯები
53 000
67 040
71 000
71 000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
114 434
909 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 434
909 000
0
0
0
04 02 02 01
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია
114 434
909 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 434
909 000
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 339 429
2 859 577
3 733 695
3 733 695
0
ხარჯები
2 174 997
2 848 052
3 123 695
3 123 695
0
საქონელი და მომსახურეობა
292 953
221 190
341 000
341 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
292 953
221 190
341 000
341 000
0
სუბსიდიები
1 737 823
2 547 352
2 752 695
2 752 695
0
სხვა ხარჯები
144 221
79 510
30 000
30 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164 432
11 525
610 000
610 000
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
882 755
955 497
1 146 246
1 146 246
0
ხარჯები
722 802
950 722
1 136 246
1 136 246
0
სუბსიდიები
628 569
926 222
1 106 246
1 106 246
0
სხვა ხარჯები
94 233
24 500
30 000
30 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159 953
4 775
10 000
10 000
0
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
498 114
757 227
864 719
864 719
0
ხარჯები
494 389
752 452
854 719
854 719
0
სუბსიდიები
494 389
752 452
854 719
854 719
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 725
4 775
10 000
10 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
94 233
24 500
30 000
30 000
0
ხარჯები
94 233
24 500
30 000
30 000
0
სხვა ხარჯები
94 233
24 500
30 000
30 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
134 180
173 770
251 527
251 527
0
ხარჯები
134 180
173 770
251 527
251 527
0
სუბსიდიები
134 180
173 770
251 527
251 527
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
134 180
173 770
191 527
191 527
0
ხარჯები
134 180
173 770
191 527
191 527
0
სუბსიდიები
134 180
173 770
191 527
191 527
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
0
0
60 000
60 000
0
სუბსიდიები
0
0
60 000
60 000
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
156 228
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156 228
0
0
0
0
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
156 228
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156 228
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 436 053
1 859 980
2 504 449
2 504 449
0
ხარჯები
1 431 574
1 853 230
1 904 449
1 904 449
0
საქონელი და მომსახურეობა
284 768
183 237
258 000
258 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
284 768
183 237
258 000
258 000
0
სუბსიდიები
1 109 254
1 621 130
1 646 449
1 646 449
0
სხვა ხარჯები
37 552
48 863
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 479
6 750
600 000
600 000
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 113 733
1 627 880
1 646 449
1 646 449
0
ხარჯები
1 109 254
1 621 130
1 646 449
1 646 449
0
სუბსიდიები
1 109 254
1 621 130
1 646 449
1 646 449
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 479
6 750
0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
322 320
205 200
213 000
213 000
0
ხარჯები
322 320
205 200
213 000
213 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
284 768
171 010
213 000
213 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
284 768
171 010
213 000
213 000
სხვა ხარჯები
37 552
34 190
0
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
0
26 900
45 000
45 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
12 227
45 000
45 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
12 227
45 000
45 000
სხვა ხარჯები
0
14 673
0
05 02 04
სოფ.ახალშენში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
600 000
600 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
600 000
600 000
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
20 621
44 100
48 000
48 000
0
ხარჯები
20 621
44 100
48 000
48 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
8 185
37 953
48 000
48 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8 185
37 953
48 000
48 000
0
სხვა ხარჯები
12 436
6 147
0
0
0
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
20 621
44 100
48 000
48 000
0
ხარჯები
20 621
44 100
48 000
48 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
8 185
37 953
48 000
48 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8 185
37 953
48 000
48 000
სხვა ხარჯები
12 436
6 147
0
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
35 000
35 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
35 000
35 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
0
35 000
35 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
7 551 715
2 687 275
3 709 761
3 709 761
0
ხარჯები
3 106 581
2 687 275
3 709 761
3 709 761
0
საქონელი და მომსახურეობა
125 789
128 949
229 870
229 870
0
სამედიცინო ხარჯები
111 404
125 966
229 870
229 870
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
14 385
2 983
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 630 339
2 488 253
3 439 891
3 439 891
0
სხვა ხარჯები
350 453
70 073
40 000
40 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 445 134
0
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 212 677
1 199 929
1 387 270
1 387 270
0
ხარჯები
1 174 079
1 199 929
1 387 270
1 387 270
0
საქონელი და მომსახურეობა
125 789
128 949
229 870
229 870
0
სამედიცინო ხარჯები
111 404
125 966
229 870
229 870
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
14 385
2 983
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 046 106
1 047 907
1 157 400
1 157 400
0
სხვა ხარჯები
2 184
23 073
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 599
0
0
0
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
16 569
2 983
0
0
0
ხარჯები
16 569
2 983
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
14 385
2 983
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
14 385
2 983
0
სხვა ხარჯები
2 184
0
0
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
31 654
32 900
42 000
42 000
0
ხარჯები
31 654
32 900
42 000
42 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
31 654
32 900
42 000
42 000
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
178 941
190 050
190 050
190 050
0
ხარჯები
178 941
190 050
190 050
190 050
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 741
17 250
17 250
17 250
0
სამედიცინო ხარჯები
9 741
17 250
17 250
17 250
სოციალური უზრუნველყოფა
169 200
172 800
172 800
172 800
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
12 864
15 116
25 420
25 420
0
ხარჯები
12 864
15 116
25 420
25 420
0
საქონელი და მომსახურეობა
12 864
15 116
25 420
25 420
0
სამედიცინო ხარჯები
12 864
15 116
25 420
25 420
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
88 800
93 600
187 200
187 200
0
ხარჯები
88 800
93 600
187 200
187 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
88 800
93 600
187 200
187 200
0
სამედიცინო ხარჯები
88 800
93 600
187 200
187 200
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
58 800
84 840
88 200
88 200
0
ხარჯები
58 800
84 840
88 200
88 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
58 800
84 840
88 200
88 200
06 01 08
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
5 000
0
0
0
0
ხარჯები
5 000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
5 000
0
0
06 01 09
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
3 500
8 000
8 000
0
ხარჯები
0
3 500
8 000
8 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
3 500
8 000
8 000
06 01 10
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
75 570
138 720
182 400
182 400
0
ხარჯები
75 570
138 720
182 400
182 400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
75 570
138 720
182 400
182 400
06 01 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
408 967
400 000
400 000
400 000
0
ხარჯები
408 967
400 000
400 000
400 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
408 967
400 000
400 000
400 000
06 01 12
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
296 914
238 220
264 000
264 000
0
ხარჯები
296 914
238 220
264 000
264 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
296 914
215 147
264 000
264 000
სხვა ხარჯები
0
23 073
0
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
38 599
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 599
0
0
0
0
06 01 13 04
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია
38 599
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 599
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
6 339 038
1 487 346
2 322 491
2 322 491
0
ხარჯები
1 932 502
1 487 346
2 322 491
2 322 491
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 584 234
1 440 346
2 282 491
2 282 491
0
სხვა ხარჯები
348 269
47 000
40 000
40 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 406 535
0
0
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
121 908
171 696
197 421
197 421
0
ხარჯები
121 908
171 696
197 421
197 421
0
სოციალური უზრუნველყოფა
121 908
171 696
197 421
197 421
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 450
2 950
3 600
3 600
0
ხარჯები
3 450
2 950
3 600
3 600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 450
2 950
3 600
3 600
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
117 000
0
0
0
0
ხარჯები
117 000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
113 000
0
0
სხვა ხარჯები
4 000
0
0
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
24 000
30 000
37 000
37 000
0
ხარჯები
24 000
30 000
37 000
37 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
24 000
29 000
37 000
37 000
სხვა ხარჯები
0
1 000
0
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
30 000
25 000
25 000
25 000
0
ხარჯები
30 000
25 000
25 000
25 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30 000
23 000
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
0
2 000
0
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
11 700
12 200
12 200
12 200
0
ხარჯები
11 700
12 200
12 200
12 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11 700
11 400
12 200
12 200
სხვა ხარჯები
0
800
0
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
13 000
32 000
40 000
40 000
0
ხარჯები
13 000
32 000
40 000
40 000
0
სხვა ხარჯები
13 000
32 000
40 000
40 000
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
36 000
73 000
73 000
73 000
0
ხარჯები
36 000
73 000
73 000
73 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
36 000
72 300
73 000
73 000
სხვა ხარჯები
0
700
0
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
4 406 535
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 406 535
0
0
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
314 893
0
0
0
0
ხარჯები
314 893
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სხვა ხარჯები
314 893
0
0
0
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
356 352
0
0
0
0
ხარჯები
356 352
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
339 976
0
0
0
სხვა ხარჯები
16 376
0
0
06 02 12
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
904 200
1 040 000
1 416 000
1 416 000
0
ხარჯები
904 200
1 040 000
1 416 000
1 416 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
904 200
1 040 000
1 416 000
1 416 000
0
06 02 13
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
100 500
105 000
105 000
0
ხარჯები
0
100 500
105 000
105 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
90 000
105 000
105 000
0
სხვა ხარჯები
0
10 500
0
06 02 14
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
0
0
195 600
195 600
0
ხარჯები
0
0
195 600
195 600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
195 600
195 600
0
06 02 15
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
0
0
181 400
181 400
0
ხარჯები
0
0
181 400
181 400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
181 400
181 400
0
06 02 16
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
0
0
36 270
36 270
0
ხარჯები
0
0
36 270
36 270
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
36 270
36 270
0
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 16🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18🔗
2024 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20🔗
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22🔗
მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილიწესითიძულებითჩამოჭრილითანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.