ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 21.12.2023
ძალაში შესვლა 01.01.2024
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №24
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 22/12/2023
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 12,178 სიტყვა · ~61 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
21.12.2023 მიღება
01.01.2024 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
2 სოციალური უზრუნველყოფა
3 05 03
4 02 04
5 02 05
6 02 06
7 02 08
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 12.12.2022 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 20.12.2024 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 23.12.2020 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 17.12.2021 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 19.12.2019

დოკუმენტის ტექსტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 2023 წლის 21 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და 61–ე მუხლის  მეორე პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 31 954 315 41 772 845 47 308 600 47 078 600 230 000 გადასახადები 18 218 152 20 960 000 24 646 600 24 646 600 0 გრანტები 9 717 165 17 086 448 19 230 000 19 000 000 230 000 სხვა შემოსავლები 4 018 998 3 726 397 3 432 000 3 432 000 0 ხარჯები 18 484 843 22 921 248 28 054 176 27 824 176 230 000 შრომის ანაზღაურება 2 291 375 2 897 383 3 401 349 3 401 349 0 საქონელი და მომსახურება 2 515 731 2 730 766 3 299 946 3 299 946 0 სუბსიდიები 9 138 913 13 132 020 16 031 556 15 801 556 230 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 702 505 2 806 836 3 639 891 3 639 891 0 სხვა ხარჯები 1 836 319 1 354 243 1 681 434 1 681 434 0 საოპერაციო სალდო 13 469 472 18 851 597 19 254 424 19 254 424 0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 138 469 20 547 055 19 624 700 19 624 700 0 ზრდა 13 138 469 20 721 655 19 624 700 19 624 700 0 კლება 0 174 600 0 0 0 მთლიანი სალდო 331 003 -1 695 458 -370 276 -370 276 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 331 003 -1 695 458 -370 276 -370 276 0 ზრდა 331 003 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 331 003 0 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 0 0 კლება 0 1 695 458 370 276 370 276 0 ვალუტა და დეპოზიტები 0 1 695 458 370 276 370 276 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 0 0 ზრდა 0 0 0 კლება 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 31 954 315 41 947 445 47 308 600 47 078 600 230 000 შემოსავლები 31 954 315 41 772 845 47 308 600 47 078 600 230 000 არაფინანსური აქტივების კლება 0 174 600 0 0 0 გადასახდელები 31 623 312 43 642 903 47 678 876 47 448 876 230 000 ხარჯები 18 484 843 22 921 248 28 054 176 27 824 176 230 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 138 469 20 721 655 19 624 700 19 624 700 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 331 003 -1 695 458 -370 276 -370 276 0 თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 47 308 6000 ლარის ოდენობით დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    შემოსავლები 31 954 315 41 772 845 47 308 600 47 078 600 230 000 გადასახადები 18 218 152 20 960 000 24 646 600 24 646 600 0 გრანტები 9 717 165 17 086 448 19 230 000 19 000 000 230 000 სხვა შემოსავლები 4 018 998 3 726 397 3 432 000 3 432 000 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 24 646 600  ლარის ოდენობით დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 18 218 152 20 717 300 24 646 600 24 646 600 0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 13 027 614 15 717 300 19 646 600 19 646 600 ქონების გადასახადი 5 190 538 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        4 244 115 4 133 000 4 088 000 4 088 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 100 188 73 000 73 000 73 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               79 898 76 000 79 000 79 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           766 337 718 000 760 000 760 000 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 19 230 000  ლარის ოდენობით დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლისგეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 9 717 165 17 086 448 19 230 000 19 000 000 230 000  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი 0 180 600 230 000 230 000 უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები 229 959 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 7 409 948 15 297 000 18 600 000 18 600 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 1 351 474 0 0 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 314 893 1 309 000 400 000 400 000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 410 891 299 848 0 0 0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 410 891 299 848 0 0 0 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ 410 891 299 848 0 მუხლი 6🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 432 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სხვა შემოსავლები 4 018 998 3 607 590 3 432 000 3 432 000 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 357 345 439 697 296 000 296 000 0 პროცენტები 214 256 193 697 40 000 40 000 0 დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 214 256 193 697 40 000 40 000 რენტა 143 089 246 000 256 000 256 000 0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     48 687 86 000 86 000 86 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 94 402 160 000 170 000 170 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2 703 302 2 369 924 2 402 000 2 402 000 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 561 716 2 229 924 2 282 000 2 282 000 0 სანებართვო მოსაკრებელი 107 432 80 000 40 000 40 000 0 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 107 432 80 000 40 000 40 000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1 800 3 400 0 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2 406 749 2 104 024 2 185 000 2 185 000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 45 735 42 500 57 000 57 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 141 586 140 000 120 000 120 000 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 141 586 140 000 120 000 120 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 694 045 678 367 680 000 680 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 264 306 119 602 54 000 54 000 თავი III  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗.   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  28 054  176  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 18 484 843 22 921 248 28 054 176 27 824 176 230 000 შრომის ანაზღაურება 2 291 375 2 897 383 3 401 349 3 401 349 0 საქონელი და მომსახურება 2 515 731 2 730 766 3 299 946 3 299 946 0 სუბსიდიები 9 138 913 13 132 020 16 031 556 15 801 556 230 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 702 505 2 806 836 3 639 891 3 639 891 0 სხვა ხარჯები 1 836 319 1 354 243 1 681 434 1 681 434 0 მუხლი 8🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19 624 700 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 624 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 444 919 828 758 416 700 416 700 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6 579 003 15 993 796 14 139 452 14 139 452 0 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 98 625 5 000 180 000 180 000 განათლება 1 406 356 3 882 576 4 278 548 4 278 548 0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 164 432 11 525 610 000 610 000 0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4 445 134 0 0 0 0 სულ ჯამი 13 138 469 20 721 655 19 624 700 19 624 700 0 ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება0  ლარის ოდენობით, მათშორის: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024  წლის პროექტი სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 0 174 600 0 0 0 ძირითადი აქტივები 0 174 600 0 არაწარმოებული აქტივები 0 0 0 0 0 მიწა 0 0 0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 678 876 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2022 წლის  ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის  გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 7,1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 235 643 6 092 943 7 242 072 7 242 072 0 7,11 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                4 235 643 6 032 543 7 139 072 7 139 072 0 7,111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 234 843 5 632 543 6 735 072 6 735 072 0 7,112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 800 400 000 404 000 404 000 0 7,16 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 400 3 000 3 000 0 7,2 თავდაცვა 66 864 0 0 0 0 7,21  სამოქალაქო თავდაცვა 66 864 0 0 0 0 7,4 ეკონომიკური საქმიანობა 3 705 433 7 975 462 6 060 000 6 060 000 0 7,42 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 830 000 200 000 500 000 500 000 0 7,421 სოფლის მეურნეობა 830 000 200 000 500 000 500 000 0 7,45 ტრანსპორტი 1 932 926 7 775 462 5 560 000 5 560 000 0 7,451 საავტომობილო ტრანსპორტი 1 932 926 7 775 462 5 560 000 5 560 000 0 7,5 გარემოს დაცვა 1 662 837 1 736 154 2 022 373 2 022 373 0 7,51 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 486 611 559 674 610 397 610 397 0 7,52 ჩამდინარე წყლების მართვა 0 0 0 0 0 7,56 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 176 226 1 176 480 1 411 976 1 411 976 0 7,6 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 5 936 214 12 162 648 13 387 631 13 157 631 230 000 7,62 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 915 012 6 015 256 9 454 364 9 454 364 0 7,63 წყალმომარაგება 2 833 357 3 251 866 1 702 602 1 702 602 0 7,64 გარე განათება 661 418 950 411 875 000 875 000 0 7,66 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 194 577 1 945 115 1 355 665 1 125 665 230 000 7,7 ჯანმრთელობის დაცვა 1 212 677 1 199 929 1 387 270 1 387 270 0 7,76 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 1 212 677 1 199 929 1 387 270 1 387 270 0 7,8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 841 315 2 102 350 2 868 976 2 868 976 0 7,81 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 384 641 198 270 281 527 281 527 0 7,82 მომსახურება კულტერის სფეროში 1 436 053 1 859 980 1 904 449 1 904 449 0 7,86 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 20 621 44 100 683 000 683 000 0 7,9 განათლება 6 623 291 10 886 071 12 388 063 12 388 063 0 7,91 სკოლამდელი აღზრდა 4 765 456 6 237 128 7 173 796 7 173 796 0 7,92 ზოგადი განათლება 114 434 909 000 0 0 7,98 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1 743 401 3 739 943 5 214 267 5 214 267 0 7 10 სოციალური დაცვა 6 339 038 1 487 346 2 322 491 2 322 491 0 7 107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 121 908 171 696 197 421 197 421 0 7 109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 6 217 130 1 315 650 2 125 070 2 125 070 0 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 31 623 312 43 642 903 47 678 876 47 448 876 230 000 თავი IV ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება მუხლი 10🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -370276 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-370276 ლარის ოდენობით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-  370276 ლარის ოდენობით. დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024  წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ფინანსური აქტივების ცვლილება 331 003 -1 944 548 -370 276 -370 276 0 ზრდა 331 003 0 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 331 003 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 კლება 0 1 944 548 370 276 370 276 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 1 944 548 370 276 370 276 მუხლი 12🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0 ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2022წლისფაქტი 2023წლის გეგმა 2024წლისპროექტი 33 ვალდებულებისცვლილება 0 0 0 ზრდა სესხები კლება 0  0 0  სესხები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი V ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00) ინფრასტრუქტურა; (02 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა; (03 00) განათლება; (04 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00) წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. აღწერა საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2024 წლის პროექტი I 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 7 238 072 1 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 6 735 072 - 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 156 412 - 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 5 578 660 2 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 503 000 - 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 400 000 - 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 100 000 - 01 02 03 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 3 000 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2024 წლის გეგმა II 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 19 451 631 02 01 00 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 1 043 822 1 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 5 560 000 1.1 02 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის: 1 660 000 1 1       სოფელ ჯიბინაურში გოგიტიძეების, ცეცხლაძეების და ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცა 89712 2 2 სოფ. ზედა ახალშენში შამილაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 40102 3 3 სოფ. წინსვლაში (ჩელტა) საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 76690 4 4 სოფ. წინსვლაში შუქრი ბოლქვაძის საცხოვრებელის სახლიდან გენადი დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა 75884 5 5 სოფ. ახალშენის მეურნეობაში ნოდარ ხოზრევანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გურამ კურცხალიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 60696 6 6 ფერიაში მაყვალა თურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან გელოდი მელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 60899 7 7 სოფ. მნათობში საერთო საცხოვრებლიდან ნაკაშიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 95443 8 8 ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან შარაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 30185 9 9 სოფ.ზედა ჭარნალში დეკანაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 196256 10 10 სოფელ ახალშენში შაინიძე მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 80009 11 11 სოფ. თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან  გურამ ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 69231 12 12 სოფ. მახოში ვიტალი მორთულაძის საცხოვრებელი სახლიდან შუქრი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა 118691 13 13 სოფ.თხილნარში (აგარა) ცენტრალური გზიდან მაყვალა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 60537 14 14 სოფელ აჭარის აღმართში შაქრო ტარიელაძის სახლთან მისასავლელი გზის მოწყობა 62206 15 15 სოფელ კაპრეშუმში მინდია მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 46368,01 16 16 სოფელ თხილნარში (ომბოლო) გოჩა ველიაძის საცხოვრებელი სახლიდან მურად პეტრიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 148779 17 17 გამოსაცხადებელი 348314 1.2 02 01 12 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის: 400 000 სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის  საცხოვრებელ სახლთან   ხიდის მოწყობა 156951 სოფელ სამებაში ილია აბაშიძის  საცხოვრებელ სახლთან   ხიდის მოწყობა 102033 სოფელ წინსვლა-ჩელტაში ემზარ მახარაძის  საცხოვრებელ სახლთან  ხიდის მოწყობა 141016 02 01 14 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 3 500 000 1 1 სოფელ ახალშენში ნადიმ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 34025,94 2 2 სოფელ სამებაში გენადი კოჩაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 47025,74 3 3 სოფელ სამებაში მურმან ალიოღლის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 92894,23 4 4 სოფელ სამებაში ბიჭიკო სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 95441,6 5 5 სოფელ ფერიაში ინგა პამბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16726,09 6 6 სოფელ ფერიაში ნუნუ თავდგირიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 34260,38 7 7 სოფელ მახვილაურში ბადრი გორგაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 35478,67 8 8 სოფელ მახვილაურში გოგიტა ბერიძის  საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 74916,5 9 9 სოფელ ერგეში ბაგრატ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 79855,52 10 10 სოფელ ერგეში ბონდო გორაძის საცხოვრებელ სახლთან  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 90559,48 11 11 სოფელ ერგეში ნადიმ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 80176,78 12 12 სოფელ მახინჯაურში ნანული უსუფიძის  საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლა 48063,44 13 13 სოფელ მახინჯაურში ნანი კონცელიძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 51023,9 14 14 სოფელ თხილნარში ანზორ მორთულაძის სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 42118,12 15 15 სოფელ სამებაში ავთანდილ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 35654,11 16 16 სოფელ ახალსოფელში ზვიად კოპლაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 20514,01 17 17 სოფელ კირნათში გურამ წითელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 143437,65 18 18 სოფელ ჯიბინაურში სულხან სალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 29268,96 19 19 სოფელ ჭარნალში შალვა ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 50753,1 20 20 სოფელ კირნათში ჯამბულ გაბიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 40538,67 21 21 სოფელ თხილნარში თამაზ ქადაგიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 19156,82 22 22 სოფელ კიბეში რაულ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 23281,59 23 23 სოფელ ახალშენში თორნიკე კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 68446,77 24 24 სოფელ მახინჯაურში მერაბ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 129861,21 25 25 სოფელ ფერიაში ემზარ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 130248,22 26 26 სოფელ ჯიბინაურში ალექსანდრე კობალაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 40717,54 27 27 სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 76155,28 28 28 სოფელ წინსვლაში დავით წულუკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 5790,43 29 29 სოფელ ჭარნალში ჟუჟუნა ჭელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 102255,22 30 30 სოფელ სოფელ ფერიაში ჯიმშერ გუნდაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 34151,90 31 31 სოფელ ფერიაში (მნათობი) ნანული პამბას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 23117,81 32 32 სოფელ ფერია (მნათობი) მე–9 ქ. N 15 მცხოვრები ნიაზ მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის მოწყობა 150158,66 33 33 სოფელ ფერიაში რევაზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა. 95235,63 34 34 სოფელ ფერიაში იამზე ყურშუბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა 99492,10 35 35 სოფელ შარაბიძეებში ლელა ფერცელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა 139750,32 36 36 სოფელ ზედა ერგეში მალხაზ ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 78308,85 37 37 სოფელ ზედა ერგეში ბეჟან ომერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 61991,26 38 38 სოფელ კაპნისთავში თამაზ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 33682,82 39 39 სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში ზაზა ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა. 128143,80 40 40 სოფელ სოფ. ზედა ახალშენის 1 შესახვევი მოქალაქე მემედ კახიძის მიმართულებით შიდა საავტომობილო გზაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა 173846,46 41 41 სოფელ განახლებაში სერგო დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრის კედლის მოწყობა. 24924,5 42 42 სოფელ კაპრეშუმში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა 100851,48 43 43 სოფელ ყოროლისთავში ელგუჯა ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდასამაგრი კედლის მოწყობა 131783,04 44 44 სოფელ განთიადში კომახიძე-წუწუნავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერსამაგრი კედლის მოწყობა 79247,91 45 45 გამოსაცხადებელი 406667 2 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2 577 602 2.1 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 1 702 602 2.2 02 02 01 03 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი'' 1 702 602 2.14 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 875 000 2.15 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 575 000 2.15.1 02 02 02 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის 300 000 სოფელ მნათობში ალის მინდორიდან როინ წითელაძის სახლამდე გარე-განათების მოწყობა 89 958  სოფელ თხილნარის ცენტრიდან ჭარნალის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 113 446 სოფელ ზედა ახალშენში კობალაძეების და ხარაბაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 59 750 სოფელ განახლებაში ქუჩაN12 კონცელიძეების,თურმანიძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 23 763 სოფელ ზანაქიძეებში ცენტრალური გზიდან(დავით ფარტენაძის მაღაზია)ფარტენაძე ზაქარაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 13 083 3 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 8 410 542 3.1. 02 03 02 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა 449 090 3.2. 02 03 03  სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა) 3.3. 02 03  04  სოციალური სახლების მშენებლობა      მათ შორის: 4 772 565 სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 3 772 565 სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 500 000  სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 500 000 3.5. 02 03 08 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 100 000 3.3  02 03 11 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის: 3 088 887 3.3.2.  ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია 688 887 3.3.3.   სოფელ მირვეთში ტერიტორიის კეთილმოწყობა 800000 სოფ.ჭარნალში ზაქარაძეების დასახლებაში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა 400000 სოფ.აჭარისწყალში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა 1200000 4 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 419 000 4.1. 02 04 01 აუდიტის მომსახურები ხარჯები 4 000 4.2. 02 04 02 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 15 000 4.3. 02 04 03 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 400 000 5 02 05 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 710 665 6 02 06 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 500 000 6.1. 02 06 01 შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით 500 000 7 02 08 ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო" 230 000 ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2.3   გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 504 წერტის ექსპლოატაცია. 2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია. პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია. 2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.  დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2024 წლის გეგმა III 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 022 373 1 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 2 022 373 1.1 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 1 411 976 1.2 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 610 397 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“. 3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00) განათლება N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2024 წლის პროექტი IV 04 00 განათლება 11 523 344 1 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 7 173 796 1.1. 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 7 173 796 2 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 4 278 548 2.1. 04 01 02 00 საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა) 3 278 548 2.2. 04 01 02 01 ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის: 1 000 000 სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 500 000 სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა 500 000 3 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 71 000 3.1 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 71 000 განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 5.1  სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება-პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. 5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2024 წლის პროექტი V 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 3 733 695 1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1 146 246 1.1. 05 01 01 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 864 719 1.2. 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 30 000 1.3. 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 251 527 1.3.1. 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 191 527 1.3.3. 05 01 03 02 შპს რაგბის კლუბი ------ 60 000 2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2 504 449 2.1. 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 1 646 449 2.2. 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 213 000 2.3 05 02 03 გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა 45 000  2.4 05 02 04 კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 600 000 სოფ.ახალშენში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 600 000 3 05 03   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 48 000 3.1. 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 48 000 3,2 05 04 ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა 35 000 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. 6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00) ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2024 წლის გეგმა VI ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 3 709 761 1 ჯანმრთელობის დაცვა 1 387 270 1.2. დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 42 000 1.3. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 190 050 1.4. პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 25 420 1.5. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 187 200 1.6. ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 88 200 1.7. იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 8 000 1.8.  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 182 400 1.9.  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 400 000 1.10. სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 264 000 2 სოციალური უზრუნველყოფა 2 322 491 2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 197 421 2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 3 600 2.3. მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 105 000 2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 37 000 2.5. 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 25 000 2.6. 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 12 200 2.7. გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 40 000 2.8. მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 73 000 2.9. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) 1 416 000 2.10. შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია 195 600 2.11. 0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 181 400 2.12. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა 36 270 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. 6.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა. თავი VI ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: პროგრამული კოდი     დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 31 623 312 43 642 903 47 678 876 47 448 876 230 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 149 149 149 0 ხარჯები 18 484 843 22 921 248 28 054 176 27 824 176 230 000 შრომის ანაზღაურება 2 291 375 2 897 383 3 401 349 3 401 349 0 საქონელი და მომსახურეობა 2 515 731 2 730 766 3 299 946 3 299 946 0 სუბსიდიები 9 138 913 13 132 020 16 031 556 15 801 556 230 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 702 505 2 806 836 3 639 891 3 639 891 0 სხვა ხარჯები 1 836 319 1 354 243 1 681 434 1 681 434 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 138 469 20 721 655 19 624 700 19 624 700 0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 4 301 707 6 092 943 7 238 072 7 238 072 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 149 149 149 0 ხარჯები 3 856 788 5 264 185 6 821 372 6 821 372 0 შრომის ანაზღაურება 2 291 375 2 897 383 3 401 349 3 401 349 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 116 581 1 251 993 1 524 679 1 524 679 0 სოციალური უზრუნველყოფა 27 216 70 863 0 0 0 სხვა ხარჯები 421 616 481 072 491 344 491 344 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 444 919 828 758 416 700 416 700 0 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 301 707 5 632 543 6 735 072 6 735 072 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 149 149 149 0 ხარჯები 3 856 788 4 863 785 6 418 372 6 418 372 0 შრომის ანაზღაურება 2 291 375 2 897 383 3 401 349 3 401 349 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 116 581 1 251 993 1 524 679 1 524 679 0 სოციალური უზრუნველყოფა 27 216 70 863 0 0 0 სხვა ხარჯები 421 616 80 672 88 344 88 344 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 444 919 768 758 316 700 316 700 0 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 865 785 1 031 764 1 156 412 1 156 412 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 27 0 ხარჯები 865 785 1 031 764 1 156 412 1 156 412 0 შრომის ანაზღაურება 603 283 735 911 824 053 824 053 0 საქონელი და მომსახურეობა 182 500 204 242 244 015 244 015 0 სოციალური უზრუნველყოფა 7 108 11 259 0 0 სხვა ხარჯები 72 894 80 352 88 344 88344 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 3 369 058 4 509 274 5 578 660 5 578 660 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117 117 122 122 0 ხარჯები 2 924 139 3 740 516 5 261 960 5 261 960 0 შრომის ანაზღაურება 1 622 803 2 073 827 2 577 296 2 577 296 საქონელი და მომსახურეობა 932 506 1 043 891 1 280 664 1 280 664 0 სუბსიდიები 0 562 874 1 404 000 1 404 000 სოციალური უზრუნველყოფა 20 108 59 604 0 0 სხვა ხარჯები 348 722 320 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 444 919 768 758 316 700 316 700 0 01 01 03    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 66 864 91 505 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 0 0 ხარჯები 66 864 91 505 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 65 289 87 645 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 575 3 860 0 0 0        მივლინებები 1 575 3 860 0 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 0 460 400 503 000 503 000 0 ხარჯები 0 400 400 403 000 403 000 0 სხვა ხარჯები 0 400 400 403 000 403 000 0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 400 000 400 000 400 000 0 ხარჯები 0 400 000 400 000 400 000 0 სხვა ხარჯები 0 400 000 400 000 400 000 0 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 0 60 000 100 000 100 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 000 100 000 100 000 0 01 02 03 სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0 400 3 000 3 000 0 ხარჯები 0 400 3 000 3 000 0 სხვა ხარჯები 0 400 3 000 3 000 0 01 02 02 01 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0 400 3 000 3 000 0 ხარჯები 0 400 3 000 3 000 0 სხვა ხარჯები 0 400 3 000 3 000 0 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 9 642 447 20 138 110 19 451 631 19 221 631 230 000 ხარჯები 3 063 444 4 144 314 5 312 179 5 082 179 230 000 საქონელი და მომსახურეობა 493 797 565 000 594 000 594 000 0 სუბსიდიები 1 702 618 2 922 766 3 669 089 3 439 089 230 000 სხვა ხარჯები 867 029 656 548 1 049 090 1 049 090 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 579 003 15 993 796 14 139 452 14 139 452 0 02 01 00 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 294 822 1 038 059 1 043 822 1 043 822 0 სუბსიდიები 294 822 781 269 1 025 822 1 025 822 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 256 790 18 000 18 000 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1 932 926 7 775 462 5 560 000 5 560 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 932 926 7 775 462 5 560 000 5 560 000 0 02 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 1 196 384 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 196 384 0 0 02 01 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 01 03 სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 01 04 სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 01 05 სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 01 06 სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 01 07 სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 01 08 სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 97 412 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97 412 0 0 02 01 10 სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები 48 279 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48 279 0 0 02 01 12 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა 590 851 0 400 000 400 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 590 851 0 400 000 400 000 02 01 13 შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია 0 2 512 089 1 660 000 1 660 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 512 089 1 660 000 1 660 000 02 01 14 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 0 5 263 373 3 500 000 3 500 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 263 373 3 500 000 3 500 000 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 3 494 774 4 202 277 2 577 602 2 577 602 0 ხარჯები 1 456 720 1 934 882 2 277 602 2 277 602 0 სუბსიდიები 971 484 1 384 882 1 702 602 1 702 602 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 038 055 2 267 395 300 000 300 000 0 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 2 833 357 3 251 866 1 702 602 1 702 602 0 ხარჯები 971 484 1 384 882 1 702 602 1 702 602 0 სუბსიდიები 971 484 1 384 882 1 702 602 1 702 602 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 861 872 1 866 984 0 0 0 02 02 01 02 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი'' 151 412 0 0 0 0 ხარჯები 151 412 0 0 0 0 სუბსიდიები 151 412 0 0 02 02 01 03 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი'' 820 072 1 384 882 1 702 602 1 702 602 0 სუბსიდიები 820 072 1 384 882 1 702 602 1 702 602 02 02 01 09 სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 133 225 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133 225 0 0 02 02 01 10 ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა) 1 728 648 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 728 648 0 0 02 02 01 12 ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი 0 1 866 984 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 866 984 0 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 661 418 950 411 875 000 875 000 0 ხარჯები 485 236 550 000 575 000 575 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 485 236 550 000 575 000 575 000 0        ოფისის ხარჯები 254 105 290 000 310 000 310 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 231 131 260 000 265 000 265 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176 182 400 411 300 000 300 000 0 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 485 236 550 000 575 000 575 000 0 ხარჯები 485 236 550 000 575 000 575 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 485 236 550 000 575 000 575 000 0        ოფისის ხარჯები 254 105 290 000 310 000 310 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 231 131 260 000 265 000 265 000 02 02 02 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა 176 182 400 411 300 000 300 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176 182 400 411 300 000 300 000 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 952 041 4 977 197 8 410 542 8 410 542 0 ხარჯები 37 029 456 548 549 090 549 090 0 სხვა ხარჯები 37 029 456 548 549 090 549 090 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 915 012 4 520 649 7 861 452 7 861 452 0 02 03 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 37 029 0 0 0 0 ხარჯები 37 029 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 37 029 0 0 02 03 02 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა 0 319 410 449 090 449 090 0 ხარჯები 0 319 410 449 090 449 090 0 სხვა ხარჯები 0 319 410 449 090 449 090 02 03 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით 72 297 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72 297 0 0 02 03 03  სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა) 394 641 314 747 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 394 641 314 747 0 02 03  04  სოციალური სახლების მშენებლობა 0 1 327 034 4 772 565 4 772 565 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 327 034 4 772 565 4 772 565 02 03 05 ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 275 270 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 275 270 0 0 02 03 06 ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა 172 803 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 803 0 0 02 03 07 სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები 0 1 414 444 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 414 444 0 02 03 08 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 0 137 138 100 000 100 000 0 სხვა ხარჯები 0 137 138 100 000 100 000 02 03 09 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია 0 419 343 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 419 343 0  02 03 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა 0 97 441 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 97 441 0  02 03 11 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა 0 947 640 3 088 887 3 088 887 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 947 640 3 088 887 3 088 887 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 683 021 1 150 000 419 000 419 000 0 ხარჯები 8 562 15 000 19 000 19 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 8 562 15 000 19 000 19 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 8 562 15 000 19 000 19 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 674 459 1 135 000 400 000 400 000 0 02 04 01 აუდიტის მომსახურები ხარჯები 800 0 4 000 4 000 0 ხარჯები 800 0 4 000 4 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 800 0 4 000 4 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 800 0 4 000 4 000 02 04 02 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 7 762 15 000 15 000 15 000 0 ხარჯები 7 762 15 000 15 000 15 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 7 762 15 000 15 000 15 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 7 762 15 000 15 000 15 000 02 04 03 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 674 459 1 135 000 400 000 400 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 674 459 1 135 000 400 000 400 000 02 05 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 512 356 614 515 710 665 710 665 0 ხარჯები 436 311 601 015 710 665 710 665 0 სუბსიდიები 436 311 601 015 710 665 710 665 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76 045 13 500 0 02 06 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 830 000 200 000 500 000 500 000 0 ხარჯები 830 000 200 000 500 000 500 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 830 000 200 000 500 000 500 000 0 სხვა ხარჯები 500 000 0 0 02 06 01 შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით 330 000 200 000 500 000 500 000 0 ხარჯები 330 000 200 000 500 000 500 000 0 სხვა ხარჯები 330 000 200 000 500 000 500 000 02 06 02 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება  ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს. 500 000 0 0 0 0 ხარჯები 500 000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 500 000 0 0 02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 942 507 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 942 507 0 0 02 08 ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო" 0 180 600 230 000 0 230 000 ხარჯები 0 155 600 230 000 0 230 000 სუბსიდიები 0 155 600 230 000 230 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25 000 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 662 837 1 736 154 2 022 373 2 022 373 0 ხარჯები 1 564 212 1 731 154 1 842 373 1 842 373 0 საქონელი და მომსახურეობა 486 611 559 674 610 397 610 397 0 სუბსიდიები 1 077 601 1 171 480 1 231 976 1 231 976 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98 625 5 000 180 000 180 000 0 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1 662 837 1 736 154 2 022 373 2 022 373 0 ხარჯები 1 564 212 1 731 154 1 842 373 1 842 373 0 საქონელი და მომსახურეობა 486 611 559 674 610 397 610 397 0 სუბსიდიები 1 077 601 1 171 480 1 231 976 1 231 976 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98 625 5 000 180 000 180 000 0 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 1 176 226 1 176 480 1 411 976 1 411 976 0 ხარჯები 1 077 601 1 171 480 1 231 976 1 231 976 0 სუბსიდიები 1 077 601 1 171 480 1 231 976 1 231 976 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98 625 5 000 180 000 180 000 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 486 611 559 674 610 397 610 397 0 ხარჯები 486 611 559 674 610 397 610 397 0 საქონელი და მომსახურეობა 486 611 559 674 610 397 610 397 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 486 611 559 674 610 397 610 397 04 00 განათლება 6 125 177 10 128 844 11 523 344 11 523 344 0 ხარჯები 4 718 821 6 246 268 7 244 796 7 244 796 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 3 960 0 0 0 სუბსიდიები 4 620 871 5 927 548 6 973 796 6 973 796 0 სოციალური უზრუნველყოფა 44 950 247 720 200 000 200 000 0 სხვა ხარჯები 53 000 67 040 71 000 71 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 406 356 3 882 576 4 278 548 4 278 548 0 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 5 957 743 9 148 844 11 452 344 11 452 344 0 ხარჯები 4 665 821 6 175 268 7 173 796 7 173 796 0 სუბსიდიები 4 620 871 5 927 548 6 973 796 6 973 796 0 სოციალური უზრუნველყოფა 44 950 247 720 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 291 921 2 973 576 4 278 548 4 278 548 0 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 4 765 456 6 237 128 7 173 796 7 173 796 0 სუბსიდიები 4 620 871 5 927 548 6 973 796 6 973 796 სოციალური უზრუნველყოფა 44 950 247 720 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99 634 61 860 0 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 1 192 287 2 911 716 4 278 548 4 278 548 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 192 287 2 911 716 4 278 548 4 278 548 0 04 01 02 00 საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა) 0 2 019 800 3 278 548 3 278 548 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 019 800 3 278 548 3 278 548 04 01 02 01 ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 0 0 1 000 000 1 000 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 000 000 1 000 000 04 01 02 02  ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 562 287 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 562 287 0 0 04 01 02 03 სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები 480 000 229 680 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 480 000 229 680 0 04 01 02 04 ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 150 000 308 886 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 000 308 886 0 04 01 02 05 ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 0 353 350 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 353 350 0 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 167 434 980 000 71 000 71 000 0 ხარჯები 53 000 71 000 71 000 71 000 0 სხვა ხარჯები 53 000 67 040 71 000 71 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 434 909 000 0 0 0 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 53 000 71 000 71 000 71 000 0 ხარჯები 53 000 71 000 71 000 71 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 3 960 0 0 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 3 960 0 სხვა ხარჯები 53 000 67 040 71 000 71 000 04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 114 434 909 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 434 909 000 0 0 0 04 02 02 01  დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია 114 434 909 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 434 909 000 0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2 339 429 2 859 577 3 733 695 3 733 695 0 ხარჯები 2 174 997 2 848 052 3 123 695 3 123 695 0 საქონელი და მომსახურეობა 292 953 221 190 341 000 341 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 292 953 221 190 341 000 341 000 0 სუბსიდიები 1 737 823 2 547 352 2 752 695 2 752 695 0 სხვა ხარჯები 144 221 79 510 30 000 30 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 164 432 11 525 610 000 610 000 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 882 755 955 497 1 146 246 1 146 246 0 ხარჯები 722 802 950 722 1 136 246 1 136 246 0 სუბსიდიები 628 569 926 222 1 106 246 1 106 246 0 სხვა ხარჯები 94 233 24 500 30 000 30 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159 953 4 775 10 000 10 000 0 05 01 01 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 498 114 757 227 864 719 864 719 0 ხარჯები 494 389 752 452 854 719 854 719 0 სუბსიდიები 494 389 752 452 854 719 854 719 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 725 4 775 10 000 10 000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 94 233 24 500 30 000 30 000 0 ხარჯები 94 233 24 500 30 000 30 000 0 სხვა ხარჯები 94 233 24 500 30 000 30 000 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 134 180 173 770 251 527 251 527 0 ხარჯები 134 180 173 770 251 527 251 527 0 სუბსიდიები 134 180 173 770 251 527 251 527 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 134 180 173 770 191 527 191 527 0 ხარჯები 134 180 173 770 191 527 191 527 0 სუბსიდიები 134 180 173 770 191 527 191 527 05 01 03 02 შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი 0 0 60 000 60 000 0 სუბსიდიები 0 0 60 000 60 000 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 156 228 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156 228 0 0 0 0 05 01 04 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია 156 228 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156 228 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 436 053 1 859 980 2 504 449 2 504 449 0 ხარჯები 1 431 574 1 853 230 1 904 449 1 904 449 0 საქონელი და მომსახურეობა 284 768 183 237 258 000 258 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 284 768 183 237 258 000 258 000 0 სუბსიდიები 1 109 254 1 621 130 1 646 449 1 646 449 0 სხვა ხარჯები 37 552 48 863 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 479 6 750 600 000 600 000 0 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 1 113 733 1 627 880 1 646 449 1 646 449 0 ხარჯები 1 109 254 1 621 130 1 646 449 1 646 449 0 სუბსიდიები 1 109 254 1 621 130 1 646 449 1 646 449 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 479 6 750 0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 322 320 205 200 213 000 213 000 0 ხარჯები 322 320 205 200 213 000 213 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 284 768 171 010 213 000 213 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 284 768 171 010 213 000 213 000 სხვა ხარჯები 37 552 34 190 0 05 02 03 გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა 0 26 900 45 000 45 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 12 227 45 000 45 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 12 227 45 000 45 000 სხვა ხარჯები 0 14 673 0 05 02 04 სოფ.ახალშენში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 0 600 000 600 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 600 000 600 000 05 03   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 20 621 44 100 48 000 48 000 0 ხარჯები 20 621 44 100 48 000 48 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 8 185 37 953 48 000 48 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 8 185 37 953 48 000 48 000 0 სხვა ხარჯები 12 436 6 147 0 0 0 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 20 621 44 100 48 000 48 000 0 ხარჯები 20 621 44 100 48 000 48 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 8 185 37 953 48 000 48 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 8 185 37 953 48 000 48 000 სხვა ხარჯები 12 436 6 147 0 05 04 ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 35 000 35 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 35 000 35 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 0 35 000 35 000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 7 551 715 2 687 275 3 709 761 3 709 761 0 ხარჯები 3 106 581 2 687 275 3 709 761 3 709 761 0 საქონელი და მომსახურეობა 125 789 128 949 229 870 229 870 0        სამედიცინო ხარჯები 111 404 125 966 229 870 229 870 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 14 385 2 983 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 630 339 2 488 253 3 439 891 3 439 891 0 სხვა ხარჯები 350 453 70 073 40 000 40 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 445 134 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 212 677 1 199 929 1 387 270 1 387 270 0 ხარჯები 1 174 079 1 199 929 1 387 270 1 387 270 0 საქონელი და მომსახურეობა 125 789 128 949 229 870 229 870 0        სამედიცინო ხარჯები 111 404 125 966 229 870 229 870 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 14 385 2 983 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 046 106 1 047 907 1 157 400 1 157 400 0 სხვა ხარჯები 2 184 23 073 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 599 0 0 0 0 06 01 02 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 16 569 2 983 0 0 0 ხარჯები 16 569 2 983 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 14 385 2 983 0 0 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 14 385 2 983 0 სხვა ხარჯები 2 184 0 0 06 01 03 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 31 654 32 900 42 000 42 000 0 ხარჯები 31 654 32 900 42 000 42 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 31 654 32 900 42 000 42 000 06 01 04 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 178 941 190 050 190 050 190 050 0 ხარჯები 178 941 190 050 190 050 190 050 0 საქონელი და მომსახურეობა 9 741 17 250 17 250 17 250 0        სამედიცინო ხარჯები 9 741 17 250 17 250 17 250 სოციალური უზრუნველყოფა 169 200 172 800 172 800 172 800 06 01 05 პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 12 864 15 116 25 420 25 420 0 ხარჯები 12 864 15 116 25 420 25 420 0 საქონელი და მომსახურეობა 12 864 15 116 25 420 25 420 0        სამედიცინო ხარჯები 12 864 15 116 25 420 25 420 06 01 06 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 88 800 93 600 187 200 187 200 0 ხარჯები 88 800 93 600 187 200 187 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 88 800 93 600 187 200 187 200 0        სამედიცინო ხარჯები 88 800 93 600 187 200 187 200 06 01 07 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 58 800 84 840 88 200 88 200 0 ხარჯები 58 800 84 840 88 200 88 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 58 800 84 840 88 200 88 200 06 01 08 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 5 000 0 0 0 0 ხარჯები 5 000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 5 000 0 0 06 01 09 იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 0 3 500 8 000 8 000 0 ხარჯები 0 3 500 8 000 8 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 3 500 8 000 8 000 06 01 10  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 75 570 138 720 182 400 182 400 0 ხარჯები 75 570 138 720 182 400 182 400 0 სოციალური უზრუნველყოფა 75 570 138 720 182 400 182 400 06 01 11  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 408 967 400 000 400 000 400 000 0 ხარჯები 408 967 400 000 400 000 400 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 408 967 400 000 400 000 400 000 06 01 12 სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 296 914 238 220 264 000 264 000 0 ხარჯები 296 914 238 220 264 000 264 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 296 914 215 147 264 000 264 000 სხვა ხარჯები 0 23 073 0 06 01 13 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 38 599 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 599 0 0 0 0 06 01 13 04 მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია 38 599 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 599 0 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 6 339 038 1 487 346 2 322 491 2 322 491 0 ხარჯები 1 932 502 1 487 346 2 322 491 2 322 491 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 584 234 1 440 346 2 282 491 2 282 491 0 სხვა ხარჯები 348 269 47 000 40 000 40 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 406 535 0 0 0 0 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 121 908 171 696 197 421 197 421 0 ხარჯები 121 908 171 696 197 421 197 421 0 სოციალური უზრუნველყოფა 121 908 171 696 197 421 197 421 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 3 450 2 950 3 600 3 600 0 ხარჯები 3 450 2 950 3 600 3 600 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3 450 2 950 3 600 3 600 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 117 000 0 0 0 0 ხარჯები 117 000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 113 000 0 0 სხვა ხარჯები 4 000 0 0 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 24 000 30 000 37 000 37 000 0 ხარჯები 24 000 30 000 37 000 37 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 24 000 29 000 37 000 37 000 სხვა ხარჯები 0 1 000 0 06 02 05 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 30 000 25 000 25 000 25 000 0 ხარჯები 30 000 25 000 25 000 25 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 30 000 23 000 25 000 25 000 სხვა ხარჯები 0 2 000 0 06 02 06 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 11 700 12 200 12 200 12 200 0 ხარჯები 11 700 12 200 12 200 12 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 11 700 11 400 12 200 12 200 სხვა ხარჯები 0 800 0 06 02 07 გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 13 000 32 000 40 000 40 000 0 ხარჯები 13 000 32 000 40 000 40 000 0 სხვა ხარჯები 13 000 32 000 40 000 40 000 06 02 08 მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 36 000 73 000 73 000 73 000 0 ხარჯები 36 000 73 000 73 000 73 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 36 000 72 300 73 000 73 000 სხვა ხარჯები 0 700 0 06 02 09 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 4 406 535 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 406 535 0 0 06 02 10 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი) 314 893 0 0 0 0 ხარჯები 314 893 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 სხვა ხარჯები 314 893 0 0 0 06 02 11  სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი) 356 352 0 0 0 0 ხარჯები 356 352 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 339 976 0 0 0 სხვა ხარჯები 16 376 0 0 06 02 12 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) 904 200 1 040 000 1 416 000 1 416 000 0 ხარჯები 904 200 1 040 000 1 416 000 1 416 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 904 200 1 040 000 1 416 000 1 416 000 0 06 02 13 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 100 500 105 000 105 000 0 ხარჯები 0 100 500 105 000 105 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 90 000 105 000 105 000 0 სხვა ხარჯები 0 10 500 0 06 02 14 შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია 0 0 195 600 195 600 0 ხარჯები 0 0 195 600 195 600 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 195 600 195 600 0 06 02 15 0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 0 0 181 400 181 400 0 ხარჯები 0 0 181 400 181 400 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 181 400 181 400 0 06 02 16 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა 0 0 36 270 36 270 0 ხარჯები 0 0 36 270 36 270 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 36 270 36 270 0 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 16🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 17🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 18🔗 2024 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 19🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 20🔗 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 21🔗 პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 22🔗 მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილიწესითიძულებითჩამოჭრილითანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 23🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.