⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2025)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 29.12.2023
ძალაში შესვლა 01.01.2024
ძალის დაკარგვა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო ქედის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №14
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2023
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 10,821 სიტყვა · ~54 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
29.12.2023 მიღება
01.01.2024 ძალაში შესვლა
01.01.2025 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 ქედის მუნიციპალიტეტი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
დასახელება 2022 წლის ფაქტი
შემოსავლები 18 818 507
გადასახადები 12 902 820
გრანტები 5 287 900
სხვა შემოსავლები 627 787
ხარჯები 11 688 489
შრომის ანაზღაურება 4 206 779
საქონელი და მომსახურება 2 632 305
პროცენტი 13 273
სუბსიდიები 2 278 495
სოციალური უზრუნველყოფა 1 220 706
სხვა ხარჯები 1 336 931
საოპერაციო სალდო 7 126 538
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2023 წლის 29 დეკემბერი დაბა ქედა ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად. მუხლი 3🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად მუხლი 4🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016358 მუხლი 5🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 01 იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე დანართი №1 თავი I ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის               გეგმა 2024 წლის პროექტი საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 18 818 507 23 107 800 24 760 800 24 760 800 გადასახადები 12 902 820 15 402 400 16 690 800 16 690 800 გრანტები 5 287 900 7 200 000 7 500 000 7 500 000 სხვა შემოსავლები 627 787 505 400 570 000 570 000 ხარჯები 11 691 969 15 555 658 16 440 300 16 440 300 შრომის ანაზღაურება 4 206 779 5 981 035 6 787 600 6 787 600 საქონელი და მომსახურება 2 632 305 3 650 752 4 115 500 4 115 500 პროცენტი 13 273 18 750 18 400 18 400 სუბსიდიები 2 278 495 2 938 917 2 975 100 2 975 100 სოციალური უზრუნველყოფა 1 220 706 1 357 066 1 478 100 1 478 100 სხვა ხარჯები 1 336 931 1 604 788 1 065 600 1 065 600 საოპერაციო სალდო 7 126 538 7 552 142 8 320 500 8 320 500 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 153 027 8 860 978 9 189 000 9 189 000 ზრდა 7 171 870 8 890 978 9 219 000 9 219 000 კლება 18 843 30 000 30 000 30 000 მთლიანი სალდო -26 488 -1 308 836 -868 500 -868 500 ფინანსური აქტივების ცვლილება -53 278 -1 335 836 -896 500 -896 500 კლება 0 1 335 836 896 500 896 500 ვალუტა და დეპოზიტები 0 1 335 836 896 500 896 500 ვალდებულებების ცვლილება -26 790 -27 000 -28 000 -28 000 ზრდა 0 0 0 0 საშინაო 26 790 27 000 28 000 28 000 ბალანსი 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის               გეგმა 2024 წლის პროექტი მათ შორის საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 18 837 350 23 137 800 24 790 800 24 790 800 შემოსავლები 18 818 507 23 107 800 24 760 800 24 760 800 არაფინანსური აქტივების კლება 18 843 30 000 30 000 30 000 გადასახდელები 18 890 629 24 473 636 25 687 300 25 687 300 ხარჯები 11 691 969 15 555 658 16 440 300 16 440 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 171 870 8 890 978 9 219 000 9 219 000 ვალდებულებების კლება 26 790 27 000 28 000 28 000 ნაშთის ცვლილება -53 278 -1 335 836 -896 500 -896 500 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 24 760 800  ლარის ოდენობით. შემოსავლების სახეების დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი მათ შორის საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 18 818 507 23 107 800 24 760 800 24 760 800 გადასახადები 12 902 820 15 402 400 16 690 800 16 690 800 გრანტები 5 287 900 7 200 000 7 500 000 7 500 000 სხვა შემოსავლები 627 787 505 400 570 000 570 000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 24 760 800 ლარის ოდენობით. შემოსავლების სახეების დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი შემოსავალი 18 818 507 23 107 800 24 760 800 გადასახადები 12 902 820 15 402 400 16 690 800 გადასახადები ქონებაზე 441 624 400 000 400 000 გადასახადები უძრავ ქონებაზე 441 624 400 000 400 000 ქონების გადასახადი 441 624 400 000 400 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 361 406 367 000 367 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3 891 3 000 3 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 5 580 0 0  ფიზიკური პირებიდან 4 473  0 0  იურიდიული პირებიდან 1 107  0 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 70 747 30 000 30 000 ფიზიკური პირებიდან 2 806 2 000 2 000 იურიდიული პირებიდან 67 941 28 000 28 000 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 12 461 196 15 002 400 16 290 800 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 12 461 196 15 002 400 16 290 800 დამატებული ღირებულების გადასახადი 12 461 196 15 002 400 16 290 800 საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან 3 805 333 4 233 600 4 514 300 იმპორტირებული პროდუქციიდან 8 655 863 10 768 800 11 776 500 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 7 500 000 ლარის ოდენობით. შემოსავლების სახეების დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი გრანტები 5 287 900 7 200 000 7 500 000 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან 1 200,00 0,00 0,00 კაპიტალური 1 200,00 0,00 0,00 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 5 286 700 7 200 000 7 500 000 მიმდინარე 1 108 255 350 000 350 000 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან 1 108 255 350 000 350 000 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 1 108 255 350 000 350 000 სპეციალური ტრანსფერი 1 108 255 350 000 350 000 კაპიტალური 4 178 445 6 850 000 7 150 000 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან 4 178 445 6 850 000 7 150 000 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 4 178 445 6 850 000 7 150 000 კაპიტალური ტრანსფერი 4 178 445 6 850 000 7 150 000 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 570 000 ლარის ოდენობით. შემოსავლების სახეების დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი სხვა შემოსავალი 627 787,00 505 400 570 000 შემოსავალი საკუთრებიდან 263 489,01 260 500 257 000 პროცენტი 176 225 160 500 140 000 რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა 176 225 160 500 140 000 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 176 225 160 500 140 000 რენტა 87 264,11 100 000 117 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 84 051 98 000 114 000 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 10 000 10 000 12 000 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის 50 000 50 000 60 000 მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის 15 000 15 000 17 000 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი 9 051 23 000 25 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 3 213 2 000 3 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 103 009,1 50 000 77 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 84 745 35 000 57 000 სანებართვო მოსაკრებლები 63 326 10 000 30 000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 63 326 10 000 30 000 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 21 385 25 000 27 000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 34,60 0,00 არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები 18 264 15 000 20 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 18 264 15 000 20 000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 18 264 15 000 20 000 სანქციები, ჯარიმები და საურავები 30 756 54 900 36 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 0 44 200 29 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში  0 11 200 7 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში  0 3 000 2 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 0 30 000 20 000  საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო  0 25 000 17 000  სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში  0 5 000 3 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო  0 8 700 7 000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 30 756,21 2 000,00 0,00 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 230 533 140 000 200 000 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 230 533 140 000 200 000 სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 230 533 140 000 200 000 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 230 533 140 000 200 000 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 16 440 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი მათ შორის საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 11 688 489 15 551 308 16 440 300 16 440 300 შრომის ანაზღაურება 4 206 779 5 981 035 6 787 600 6 787 600 საქონელი და მომსახურება 2 632 305 3 650 752 4 115 500 4 115 500 პროცენტი 13 273 18 750 18 400 18 400 სუბსიდიები 2 278 495 2 938 917 2 975 100 2 975 100 სოციალური უზრუნველყოფა 1 220 706 1 357 066 1 478 100 1 478 100 სხვა ხარჯები 1 336 931 1 604 788 1 065 600 1 065 600 მუხლი 8🔗. არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 189 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 219 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 231 061 335 485 1 436 500 1 436 500 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 251 506 7 048 993 4 409 500 4 409 500 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 29 700 172 300 258 400 258 400 განათლება 117 875 144 500 54 100 54 100 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 1 229 895 969 000 2 710 500 2 710 500 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 311 833 220 700 350 000 350 000 სულ ჯამი 7 171 870 8 890 978 9 219 000 9 219 000 ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი მათ შორის საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება 18 843 30 000 30 000 30 000 ძირითადი აქტივები 15 655 10 000 10 000 10 000 არაწარმოებული აქტივები 3 188 20 000 20 000 20 000 მიწა 3 188 20 000 20 000 20 000 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  25 439 800 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი საკუთარი შემოსავლები 7,1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 381 297 4 768 300 6 664 500 6 664 500 7,11 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                3 207 776 4 626 600 5 036 100 5 036 100 7,111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 207 776 4 336 600 4 936 100 4 936 100 7,112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 290 000 100 000 100 000 7,16 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 13 273 18 400 18 400 18 400 7,18 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 1 160 248 123 300 1 610 000 1 610 000 7,2 თავდაცვა 0 128 400 0 0 7,21  სამოქალაქო თავდაცვა 0 128 400 0 0 7,4 ეკონომიკური საქმიანობა 1 927 081 4 218 170 2 130 500 2 130 500 7,42 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 11 760 8 000 13 000 13 000 7,421 სოფლის მეურნეობა 11 760 8 000 13 000 13 000 7,45 ტრანსპორტი 1 588 582 3 824 970 1 593 500 1 593 500 7,451 საავტომობილო ტრანსპორტი 1 588 582 3 824 970 1 593 500 1 593 500 7,47 ეკონომიკის სხვა დარგები 326 739 385 200 524 000 524 000 7,473 ტურიზმი 326 739 385 200 524 000 524 000 7,5 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 084 575 1 581 150 1 695 500 1 695 500 7,56 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 084 575 1 581 150 1 695 500 1 695 500 7,6 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 3 574 201 4 537 723 3 676 700 3 676 700 7,62 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 856 421 2 675 300 1 750 000 1 750 000 7,63 წყალმომარაგება 932 679 1 287 150 1 560 700 1 560 700 7,66 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 785 101 575 273 366 000 366 000 7,7 ჯანმრთელობის დაცვა 1 041 566 921 240 911 800 911 800 7,76 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 1 041 566 921 240 911 800 911 800 7,8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 946 514 3 005 955 5 051 800 5 051 800 7,81 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 015 439 746 240 1 670 500 1 670 500 7,82 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 931 075 2 259 715 3 381 300 3 381 300 7,9 განათლება 2 687 282 3 933 051 3 913 000 3 913 000 7,91 სკოლამდელი აღზრდა 2 136 747 2 967 000 3 010 000 3 010 000 7,98 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 550 535 966 051 903 000 903 000 7 10 სოციალური დაცვა 1 221 323 1 352 647 1 615 500 1 615 500 7 107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 30 473 32 000 32 000 32 000 7 109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 190 850 1 320 647 1 583 500 1 583 500 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 18 863 839 24 446 636 25 659 300 25 659 300 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 896 500 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. მუხლი 13🔗. პასუხისმგებლობა 2024 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 01  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 01 02  საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 01 02 03 მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში 01 02 04 01 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 01 02 04 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფინანსური უზრუნველყოფა 01 02 05 ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა 01 02 06 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა 01 02 07  გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება 01 02 08 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა პრიორიტეტი: 2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00). პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები : N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 01     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 02 01 02 ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული) 02 01 03 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 02 01 04 ბურღვა აფეთქება 02 01 05 დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა 02 01 06 შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 02 02 02 შპს ქედის წყალკანალი პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის წყალმომარაგება. ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 02 02 01 01 სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 02 02 01 02 სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 02 02 01 03 სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 02 02 01 04 სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები. N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 02 02 შპს ქედის წყალკანალი პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 03 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად. ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად. N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 02 03 01 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 02 03 01 02 ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა 02 03 01 03 სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა) პროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 03 02 01 მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება; სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები პროგრამა: პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 03 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 02 03 03 01 ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები. პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2022 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 02 04 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 02 04 02  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 04 03 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება; მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები. პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 02 05 01 აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა 02 05 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები. N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 07 საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 02 08 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 02 09 მთების ელექტროფიკაცია(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, გომის მთა) პრიორიტეტი 3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 03 01 01 შპს ქედის კომუნალურსერვისი 03 01 02 ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული) პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება; გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა. პრიორიტეტი: 4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი 490 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 255 თანამშრომელი, მათ შორის 30 კაცი და 225 ქალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამით დაგეგმილია სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ამასთან პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი აღზრდის წარმატებულ პედაგოგთა შრომის სტიმულირება და წახალისება. განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში ერთხელ გაიცემა სტიპენდია, რომლებსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვთ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ოქროს ან ვერცხლის მედალოსანის/მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იმ სტუდენტთა წახალისება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე. შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა შემდეგნაირად - სტუდენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს, სტიპენდიის სახით ერთჯერადად ჩაერიცხება 1250 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში 875 ლარი, ხოლო 50% - 625 ლარი. მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი, წლის განმავლობაში ერთხელ სტიპენდიის სახით ჩაერიცხება 625 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს 500 ლარი. დაფინანსება: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 04 00 განათლება 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 04 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია 04 02 ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა ხელშეწყობის პროგრამა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება; მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა,შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო, წახალისებულია წარმატებული სტუდენტები და მოსწავლეები. პრიორიტეტი: 5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00). პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები. პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 2 ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 05 01 03 02 შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები 05 01 03 03 ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა" პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 05 01 04 01 მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი) 05 01 04 02 სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 05 01 04 03 დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები. პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას. კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები) კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება ,დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 01 ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 05 02 02 ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა 05 02 03 ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი 05 02 04 კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 05 02 05  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 06 კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია; შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა. პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 02 05  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 05 01 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა. პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 02 06 კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 05 02 06 01 დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 05 02 06 02 წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება; გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა. პრიორიტეტი: 6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00). პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 06 01 01 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 06 01 02 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 06 01 03 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 06 01 04 ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 06 01 05 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა 06 01 06 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე. პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 06 02 04 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 06 02 06 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 06 02 07 სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 06 02 09 ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა 06 02 10 მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება 06 02 11 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება 06 02 12 საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის 06 02 13 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება 06 02 14 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით. თავი III ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.  ლარებში პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი 1 ქედის მუნიციპალიტეტი 18 890 629 24 473 636 25 687 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 508 542 544 ხარჯები 11 691 969 15 555 658 16 440 300 შრომის ანაზღაურება 4 206 779 5 981 035 6 787 600 საქონელი და მომსახურეობა 2 632 305 3 650 752 4 115 500 პროცენტი 13 273 18 750 18 400 სუბსიდიები 2 278 495 2 938 917 2 975 100 სოციალური უზრუნველყოფა 1 220 706 1 357 066 1 478 100 სხვა ხარჯები 1 336 931 1 604 788 1 065 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 171 870 8 890 978 9 219 000 ვალდებულებების კლება 26 790 27 000 28 000 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 4 408 087 4 923 700 6 692 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 120 124 125 ხარჯები 3 150 237 4 561 215 5 228 000 შრომის ანაზღაურება 1 871 040 2 520 434 2 855 700 საქონელი და მომსახურეობა 1 120 968 1 618 165 2 017 300 პროცენტი 13 273 18 400 18 400 გრანტები 3 480 4 350 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6 817 10 716 0 სხვა ხარჯები 134 659 367 240 336 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 231 061 335 485 1 436 500 ვალდებულებების კლება 26 790 27 000 28 000 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 207 776 4 465 000 4 936 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 120 124 125 ხარჯები 2 979 546 4 129 515 4 799 600 შრომის ანაზღაურება 1 871 040 2 520 434 2 855 700 საქონელი და მომსახურეობა 1 044 655 1 558 165 1 902 300 სოციალური უზრუნველყოფა 6 817 5 716 0 სხვა ხარჯები 57 034 45 200 41 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 228 231 335 485 136 500 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 857 132 1 013 153 1 193 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 25 30 ხარჯები 850 832 1 006 553 1 107 300 შრომის ანაზღაურება 622 411 696 000 760 599,60 საქონელი და მომსახურეობა 200 872 277 353 313 500 სხვა ხარჯები 27 549 33 200 33 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 300 6 600 86 600 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2 278 361 3 323 447 3 742 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 92 95 95 ხარჯები 2 056 430 2 998 962 3 692 300 შრომის ანაზღაურება 1 190 261 1 741 434 2 095 100 საქონელი და მომსახურეობა 829 867 1 240 312 1 588 800 სოციალური უზრუნველყოფა 6 817 5 716 0 სხვა ხარჯები 29 485 11 500 8 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221 931 324 485 49 900 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 72 283 128 400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 0 ხარჯები 72 283 124 000 0 შრომის ანაზღაურება 58 367 83 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 13 916 40 500 0 სხვა ხარჯები 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 400 0 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 1 200 311 458 700 1 756 400 ხარჯები 170 691 431 700 428 400 საქონელი და მომსახურეობა 76 313 60 000 115 000 პროცენტი 13 273 18 400 18 400 სუბსიდიები 0 21 910 0 გრანტები 3 480 4 350 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 5 000 0 სხვა ხარჯები 77 625 322 040 295 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 002 830 0 1 300 000 ვალდებულებების კლება 26 790 27 000 28 000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 290 000 100 000 ხარჯები 0 290 000 100 000 სხვა ხარჯები 0 290 000 100 000 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 1 085 393 50 000 1 500 000 ხარჯები 82 563 50 000 200 000 საქონელი და მომსახურეობა 72 063 50 000 100 000 სხვა ხარჯები 10 500 0 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 002 830 0 1 300 000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში 31 405 27 000 50 000 ხარჯები 31 405 27 000 50 000 სუბსიდიები 21 910 0 გრანტები 3 480 4 350 0 სხვა ხარჯები 27 925 740 50 000 01 02 04 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 40 063 45 400 46 400 ხარჯები 13 273 18 400 18 400 პროცენტი 13 273 18 400 18 400 ვალდებულებების კლება 26 790 27 000 28 000 01 02 04 01 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 40 063 45 400 45 400 ხარჯები 13 273 18 400 18 400 პროცენტი 13 273 18 400 18 400 ვალდებულებების კლება 26 790 27 000 27 000 01 02 04 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფინანსური უზრუნველყოფა 0 0 1 000 ვალდებულებების კლება 0 0 1 000 01 02 05 ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა 14 430 29 000 45 000 ხარჯები 14 430 29 000 45 000 საქონელი და მომსახურეობა 510 0 0 სხვა ხარჯები 13 920 29 000 45 000 01 02 06 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა 3 740 5 000 5 000 ხარჯები 3 740 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 3 740 0 5 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 5 000 0 01 02 07  გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება 0 10 000 10 000 ხარჯები 0 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურეობა 0 10 000 10 000 01 02 08 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 25 280 2 300 0 ხარჯები 25 280 2 300 0 სხვა ხარჯები 25 280 2 300 0 02 00    ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 5 501 282 8 755 893 5 807 200 ხარჯები 1 249 776 1 706 900 1 397 700 საქონელი და მომსახურეობა 19 853 47 500 23 000 სუბსიდიები 721 334 1 015 860 1 236 200 სხვა ხარჯები 508 589 643 540 138 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 251 506 7 048 993 4 409 500 02 01                                                                                                                                                                                                      საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 1 588 582 3 824 970 1 593 500 ხარჯები 31 191 103 160 128 400 საქონელი და მომსახურეობა 14 991 17 000 18 000 სუბსიდიები 16 200 86 160 110 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 557 390 3 721 810 1 465 100 02 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 1 557 390 1 995 760 1 259 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 557 390 1 995 760 1 259 000 02 01 02 ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული) 0 137 400 206 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137 400 206 100 02 01 03 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 5 000 7 000 8 000 ხარჯები 5 000 7 000 8 000 საქონელი და მომსახურეობა 5 000 7 000 8 000 02 01 04 ბურღვა აფეთქება 9 991 10 000 10 000 ხარჯები 9 991 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურეობა 9 991 10 000 10 000 02 01 05 დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა 16 200 26 360 30 000 ხარჯები 16 200 26 360 30 000 სუბსიდიები 16 200 26 360 30 000 02 01 06 შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო 0 59 800 80 400 ხარჯები 0 59 800 80 400 სუბსიდიები 0 80 400 02 01 07  სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB) 0 247 300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 247 300 0 02 01 08 სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 0,00 1 341 350 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 341 350 0 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 932 679 1 287 150 1 560 700 ხარჯები 578 644 572 700 612 300 სუბსიდიები 455 500 554 300 609 700 სხვა ხარჯები 123 144 18 400 2 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354 035 714 450 948 400 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 403 509 723 550 948 400 ხარჯები 49 474 9 100 0 სხვა ხარჯები 49 474 9 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354 035 714 450 948 400 02 02 01 01 სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 0 0 130 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 130 000 02 02 01 02 სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 0 0 588 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 588 400 02 02 01 03 სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 0 0 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 80 000 02 02 01 04 სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 0 0 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150 000 02 02 01 05 დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია 0 714 450 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 714 450 0 02 02 01 06 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 188 777 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188 777 0 0 02 02 01 07 დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 111 481 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111 481 0 0 02 02 01 08 სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 49 474 9 100 0 ხარჯები 49 474 9 100 0 სხვა ხარჯები 49 474 9 100 0 02 02 01 09 სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 26 776 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 776 0 0 02 02 01 10 სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ავზის მოწყობა 6 593 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 593 0 0 02 02 01 11  სოფელ ახოში არსებული საპირფარეშოსათვის სეპტიკის მოწყობა 20 408 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 408 0 0 02 02 02 შპს  ქედის წყალკანალი 529 170 563 600 612 300 ხარჯები 529 170 563 600 612 300 სუბსიდიები 455 500 554 300 609 700 სხვა ხარჯები 73 670 9 300 2 600 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1 856 421 2 675 300 1 750 000 ხარჯები 282 580 617 840 100 000 საქონელი და მომსახურეობა 0,00 25 500 0 სხვა ხარჯები 282 580 592 340 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 573 841 2 057 460 1 650 000 02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 260 477 470 400 850 000 ხარჯები 0 51 500 100 000 სხვა ხარჯები 0 51 500 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 260 477 418 900 750 000 02 03 01 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 0 51 500 100 000 ხარჯები 0 51 500 100 000 სხვა ხარჯები 0 51 500 100 000 02 03 01 02 ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა 0 0 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 250 000 02 03 01 03 სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა) 0,00 0 500 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 0 500 000 02 03 01 04 დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 176 527 157 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176 527 157 500 0 02 03 01 05 ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა 0 188 900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 188 900 0 02 03 01 06 26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია 4 927 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 927 0 0 02 03 01 07 სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია 79 023 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 023 0 0 02 03 01 08 სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა 0 72 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 500 0 02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 455 155 603 200 500 000 ხარჯები 282 580 540 840 0 სხვა ხარჯები 282 580 540 840 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 575 62 360 500 000 02 03 02 01 მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები 455 155 603 200 500 000 ხარჯები 282 580 540 840 0 სხვა ხარჯები 282 580 540 840 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 575 62 360 500 000 02 03 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 1 140 788 1 601 700 400 000 ხარჯები 0,00 25 500 0 საქონელი და მომსახურეობა 0,00 25 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 140 788 1 576 200 400 000 02 03 03 01 ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა 0 0 400 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 400 000 02 03 03 02 დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება 0 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200 000 0 02 03 03 03 დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 446 687 603 700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 446 687 603 700 0 02 03 03 04 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა 596 365 798 000 0 ხარჯები 0,00 25 500 0 საქონელი და მომსახურეობა 0,00 25 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 596 365 772 500 0 02 03 03 05 დაბა ქედაში 9 აპრილის მემორიალის რემონტი 5 387 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 387 0 0 02 03 03 06 ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა 33 991 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 991 0 0 02 03 03 07 ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა 58 359 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 359 0 0 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 153 857 380 273 185 000 ხარჯები 4 861 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 4 861 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148 996 375 273 180 000 02 04 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 4 861 5 000 5 000 ხარჯები 4 861 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 4 861 5 000 5 000 02 04 02  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 104 903 265 273 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104 903 265 273 100 000 02 04 03 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა 44 093 110 000 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 093 110 000 80 000 02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 11 760 8 000 13 000 ხარჯები 11 760 8 000 13 000 სხვა ხარჯები 11 760 8 000 13 000 02 05 01 აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა 4 000 0 5 000 ხარჯები 4 000 0 5 000 სხვა ხარჯები 4 000 0 5 000 02 05 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 7 760 8 000 8 000 ხარჯები 7 760 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 7 760 8 000 8 000 02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 617 244 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 617 244 0 0 02 07 საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 14 000 15 000 15 000 ხარჯები 14 000 15 000 15 000 სხვა ხარჯები 14 000 15 000 15 000 02 08 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 326 739 385 200 524 000 ხარჯები 326 739 385 200 524 000 სუბსიდიები 249 634 375 400 516 100 სხვა ხარჯები 77 105 9 800 7 900 02 09 მთების ელექტროფიკაცია(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, გომის მთა) 0 180 000 166 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 180 000 166 000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 084 575 1 581 150 1 695 500 ხარჯები 1 054 875 1 408 850 1 437 100 სუბსიდიები 975 318 1 362 050 1 422 400 სხვა ხარჯები 79 557 46 800 14 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 700 172 300 258 400 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1 084 575 1 581 150 1 695 500 ხარჯები 1 054 875 1 408 850 1 437 100 სუბსიდიები 975 318 1 362 050 1 422 400 სხვა ხარჯები 79 557 46 800 14 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 700 172 300 258 400 03 01 01 შპს ქედის კომუნალურსერვისი 1 054 875 1 408 850 1 437 100 ხარჯები 1 054 875 1 408 850 1 437 100 სუბსიდიები 975 318 1 362 050 1 422 400 სხვა ხარჯები 79 557 46 800 14 700 03 01 02 ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული) 0 172 300 258 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 172 300 258 400 03 01 03 ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა 29 700 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 700 0 0 04 00 განათლება 2 139 347 2 987 000 3 035 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 218 219 219 ხარჯები 2 021 472 2 842 500 2 980 900 შრომის ანაზღაურება 1 472 561 2 070 060 2 229 500 საქონელი და მომსახურეობა 536 028 729 500 721 000 სოციალური უზრუნველყოფა 6 785 17 540 0 სხვა ხარჯები 6 098 25 400 30 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117 875 144 500 54 100 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 2 136 747 2 967 000 3 010 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 218 218 219 ხარჯები 2 018 872 2 822 500 2 955 900 შრომის ანაზღაურება 1 472 561 2 070 060 2 229 500 საქონელი და მომსახურეობა 536 028 729 500 721 000 სოციალური უზრუნველყოფა 6 785 17 540 0 სხვა ხარჯები 3 498 5 400 5 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117 875 144 500 54 100 04 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 2 136 747 2 967 000 3 010 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 218 217,5 219,0 ხარჯები 2 018 872 2 822 500 2 955 900 შრომის ანაზღაურება 1 472 561 2 070 060 2 229 500 საქონელი და მომსახურეობა 536 028 729 500 721 000 სოციალური უზრუნველყოფა 6 785 17 540 0 სხვა ხარჯები 3 498 5 400 5 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117 875 144 500 54 100 04 02 ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსან მოსწავლეთა ხელშეწყობის პროგრამა 2 600 20 000 25 000 ხარჯები 2 600 20 000 25 000 სხვა ხარჯები 2 600 20 000 25 000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 3 494 449 3 952 006 5 929 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170 199 200 ხარჯები 2 264 554 2 983 006 3 219 300 შრომის ანაზღაურება 863 178 1 390 541 1 702 400 საქონელი და მომსახურეობა 955 457 1 250 027 1 354 200 პროცენტი 0,00 350 0 სუბსიდიები 390 583 265 900 139 500 სოციალური უზრუნველყოფა 4 534 2 330 0 სხვა ხარჯები 50 801 73 858 23 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 229 895 969 000 2 710 500 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1 411 869 1 420 116 2 254 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 56 56 ხარჯები 812 367 1 001 076 1 133 900 შრომის ანაზღაურება 171 364 312 466 545 400 საქონელი და მომსახურეობა 200 339 354 102 429 600 პროცენტი 0,00 350 0 სუბსიდიები 390 583 265 900 139 500 სოციალური უზრუნველყოფა 1 526 0 0 სხვა ხარჯები 48 555 68 258 19 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 599 501 419 040 1 120 600 05 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა 396 429 673 876 584 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 ხარჯები 356 196 593 476 577 000 შრომის ანაზღაურება 171 364 255 636 270 000 საქონელი და მომსახურეობა 158 951 271 782 293 400 სოციალური უზრუნველყოფა 1 526 0 0 სხვა ხარჯები 24 355 66 058 13 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 233 80 400 7 000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 63 388 80 000 90 000 ხარჯები 63 388 80 000 90 000 საქონელი და მომსახურეობა 41 388 80 000 90 000 სხვა ხარჯები 22 000 0 0 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 392 783 330 600 468 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81,00 27 27 ხარჯები 392 783 327 600 466 900 შრომის ანაზღაურება 0,00 56 830 275 400 საქონელი და მომსახურეობა 0,00 2 320 46 200 პროცენტი 0,00 350 0 სუბსიდიები 390 583 265 900 139 500 სხვა ხარჯები 2 200 2 200 5 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 3 000 1 800 05 01 03 01 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 224 677 132 800 0 ხარჯები 224 677 132 800 0 სუბსიდიები 224 677 132 800 0 05 01 03 02 შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები 168 106 135 300 140 300 ხარჯები 168 106 135 300 140 300 სუბსიდიები 165 906 133 100 139 500 სხვა ხარჯები 2 200 2 200 800 05 01 03 03 ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა" 0 62 500 328 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 ხარჯები 0 59 500 326 600 შრომის ანაზღაურება 56 830 275 400 საქონელი და მომსახურეობა 0,00 2 320 46 200 პროცენტი 350 0 სხვა ხარჯები 0 0 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 1 800 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 559 268 335 640 1 111 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 559 268 335 640 1 111 800 05 01 04 01 მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი) 0 0 646 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 646 200 05 01 04 02 სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 0 0 183 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 183 900 05 01 04 03 დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 0 0 281 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 281 700 05 01 04 04 ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 86 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86 100 0 05 01 04 05 ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 0 145 540 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145 540 0 05 01 04 06  ზუნდაგის  მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 104 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104 000 0 05 01 04 07 სოფელ ზედა მახუნცეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 101 728 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101 728 0 0 05 01 04 08 სოფელ კვაშტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 178 114 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178 114 0 0 05 01 04 09 დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის მიმდებარედ  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 279 426 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279 426 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2 082 580 2 531 890 3 675 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 141 143 144 ხარჯები 1 452 186 1 981 930 2 085 400 შრომის ანაზღაურება 691 814 1 078 075 1 157 000 საქონელი და მომსახურეობა 755 118 895 925 924 600 სოციალური უზრუნველყოფა 3 008 2 330 0 სხვა ხარჯები 2 246 5 600 3 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 630 394 549 960 1 589 900 05 02 01 ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 909 536 1 489 030 1 496 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 103 105 105 ხარჯები 895 435 1 399 080 1 467 700 შრომის ანაზღაურება 507 035 788 600 843 500 საქონელი და მომსახურეობა 387 077 606 250 621 700 სოციალური უზრუნველყოფა 1 278 2 330 0 სხვა ხარჯები 45 1 900 2 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 101 89 950 28 300 05 02 02 ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა 151 505 272 175 294 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 ხარჯები 149 945 272 175 291 700 შრომის ანაზღაურება 133 240 209 375 221 100 საქონელი და მომსახურეობა 16 705 62 400 70 600 სხვა ხარჯები 400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 560 0 2 300 05 02 03 ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი 100 621 165 450 194 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 9 10 ხარჯები 96 861 158 740 185 000 შრომის ანაზღაურება 51 539 80 100 92 400 საქონელი და მომსახურეობა 43 391 78 340 92 300 სოციალური უზრუნველყოფა 1 730 0 0 სხვა ხარჯები 201 300 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 760 6 710 9 000 05 02 04 კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 421 848 112 435 101 000 ხარჯები 280 248 112 435 101 000 საქონელი და მომსახურეობა 278 248 109 435 100 000 სხვა ხარჯები 2 000 3 000 1 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141 600 0 0 05 02 05   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 23 961 39 500 40 000 ხარჯები 23 961 39 500 40 000 საქონელი და მომსახურეობა 23 961 39 500 40 000 05 02 05 01 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 23 961 39 500 40 000 ხარჯები 23 961 39 500 40 000 საქონელი და მომსახურეობა 23 961 39 500 40 000 05 02 06 კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 475 108 453 300 1 550 300 ხარჯები 5 735 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 5 735 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 469 373 453 300 1 550 300 05 02 06 01 დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 0 950 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 950 300 05 02 06 02 წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 0 600 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 600 000 05 02 06 03 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა  და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 392 184 453 300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 392 184 453 300 0 05 02 06 04 სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმისათვის ინვენტარის შეძენა 77 768 0 0 ხარჯები 5 735 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 5 735 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72 033 0 0 05 02 06 05 სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი 5 156 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 156 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 2 262 889 2 273 887 2 527 300 ხარჯები 1 951 057 2 053 187 2 177 300 საქონელი და მომსახურეობა 0 5 560 0 სუბსიდიები 191 260 273 197 177 000 სოციალური უზრუნველყოფა 1 202 570 1 326 480 1 478 100 სხვა ხარჯები 557 227 447 950 522 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 311 833 220 700 350 000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 041 566 921 240 911 800 ხარჯები 932 198 921 240 911 800 საქონელი და მომსახურეობა 0 5 560 0 სუბსიდიები 191 260 138 700 150 800 სოციალური უზრუნველყოფა 740 938 776 980 761 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109 369 0 0 06 01 01 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 191 260 138 700 150 800 ხარჯები 191 260 138 700 150 800 სუბსიდიები 191 260 138 700 150 800 06 01 02 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 153 411 160 665 225 000 ხარჯები 153 411 160 665 225 000 საქონელი და მომსახურეობა 0 5 560 0 სოციალური უზრუნველყოფა 153 411 155 105 225 000 06 01 03 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 90 000 93 600 93 600 ხარჯები 90 000 93 600 93 600 სოციალური უზრუნველყოფა 90 000 93 600 93 600 06 01 04 ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 88 980 80 000 80 000 ხარჯები 88 980 80 000 80 000 სოციალური უზრუნველყოფა 88 980 80 000 80 000 06 01 05 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა 399 954 440 000 350 000 ხარჯები 399 954 440 000 350 000 სოციალური უზრუნველყოფა 399 954 440 000 350 000 06 01 06 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა 8 594 8 275 12 400 ხარჯები 8 594 8 275 12 400 სოციალური უზრუნველყოფა 8 594 8 275 12 400 06 01 07 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 109 369 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109 369 0 0 06 01 07 01  პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 50 547 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 547 0 0 06 01 07 02 ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 47 407 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 407 0 0 06 01 07 03 სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია 11 415 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 415 0 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 1 221 323 1 352 647 1 615 500 ხარჯები 1 018 859 1 131 947 1 265 500 სუბსიდიები 0 134 497 26 200 სოციალური უზრუნველყოფა 461 632 549 500 717 100 სხვა ხარჯები 557 227 447 950 522 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202 464 220 700 350 000 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 30 473 32 000 32 000 ხარჯები 30 473 32 000 32 000 სოციალური უზრუნველყოფა 30 473 32 000 32 000 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 71 751 81 750 107 700 ხარჯები 71 751 81 750 107 700 სოციალური უზრუნველყოფა 1 500 20 500 47 500 სხვა ხარჯები 70 251 61 250 60 200 06 02 03  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის 12 120 0 0 ხარჯები 12 120 0 0 სხვა ხარჯები 12 120 0 0 06 02 04 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100 500 105 000 105 000 ხარჯები 100 500 105 000 105 000 სოციალური უზრუნველყოფა 100 500 105 000 105 000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 49 400 37 500 75 000 ხარჯები 49 400 37 500 75 000 სოციალური უზრუნველყოფა 49 400 37 500 75 000 06 02 06 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 19 624 32 500 35 000 ხარჯები 19 624 32 500 35 000 სოციალური უზრუნველყოფა 19 624 32 500 35 000 06 02 07 სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 39 284 54 500 50 000 ხარჯები 39 284 54 500 50 000 სოციალური უზრუნველყოფა 39 284 54 500 50 000 06 02 08 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 99 395 100 000 0 ხარჯები 99 395 100 000 0 სხვა ხარჯები 99 395 100 000 0 06 02 09 ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა 202 464 220 700 350 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202 464 220 700 350 000 06 02 10 მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება 81 000 165 500 249 000 ხარჯები 81 000 165 500 249 000 სოციალური უზრუნველყოფა 81 000 165 500 249 000 06 02 11 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება 3 000 14 400 28 800 ხარჯები 3 000 14 400 28 800 სოციალური უზრუნველყოფა 3 000 14 400 28 800 06 02 12 საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის 20 000 26 200 26 200 ხარჯები 20 000 26 200 26 200 სუბსიდიები 26 200 26 200 სხვა ხარჯები 20 000 0 0 06 02 13 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება 113 112 286 700 462 000 ხარჯები 113 112 286 700 462 000 სხვა ხარჯები 113 112 286 700 462 000 06 02 14 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება 0 87 600 94 800 ხარჯები 0 87 600 94 800 სოციალური უზრუნველყოფა 87 600 94 800 06 02 15 ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება 0 108 297 0 ხარჯები 0 108 297 0 სუბსიდიები 108 297 0 06 02 16 სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 379 200 0 0 ხარჯები 379 200 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 136 851 0 0 სხვა ხარჯები 242 349 0 0