ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 29.12.2023
ძალაში შესვლა 01.01.2024
ძალის დაკარგვა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო ქედის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №14
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2023
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | ქედის მუნიციპალიტეტი |
| ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე | ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე |
| დასახელება | 2022 წლის ფაქტი |
| შემოსავლები | 18 818 507 |
| გადასახადები | 12 902 820 |
| გრანტები | 5 287 900 |
| სხვა შემოსავლები | 627 787 |
| ხარჯები | 11 688 489 |
| შრომის ანაზღაურება | 4 206 779 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 632 305 |
| პროცენტი | 13 273 |
| სუბსიდიები | 2 278 495 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 220 706 |
| სხვა ხარჯები | 1 336 931 |
| საოპერაციო სალდო | 7 126 538 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2025
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ქედის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 28.12.2022
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14
2023 წლის 29 დეკემბერი
დაბა ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად
მუხლი 4🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2022, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016358
მუხლი 5🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 01 იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე
დანართი №1
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 818 507
23 107 800
24 760 800
24 760 800
გადასახადები
12 902 820
15 402 400
16 690 800
16 690 800
გრანტები
5 287 900
7 200 000
7 500 000
7 500 000
სხვა შემოსავლები
627 787
505 400
570 000
570 000
ხარჯები
11 691 969
15 555 658
16 440 300
16 440 300
შრომის ანაზღაურება
4 206 779
5 981 035
6 787 600
6 787 600
საქონელი და მომსახურება
2 632 305
3 650 752
4 115 500
4 115 500
პროცენტი
13 273
18 750
18 400
18 400
სუბსიდიები
2 278 495
2 938 917
2 975 100
2 975 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 220 706
1 357 066
1 478 100
1 478 100
სხვა ხარჯები
1 336 931
1 604 788
1 065 600
1 065 600
საოპერაციო სალდო
7 126 538
7 552 142
8 320 500
8 320 500
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 153 027
8 860 978
9 189 000
9 189 000
ზრდა
7 171 870
8 890 978
9 219 000
9 219 000
კლება
18 843
30 000
30 000
30 000
მთლიანი სალდო
-26 488
-1 308 836
-868 500
-868 500
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-53 278
-1 335 836
-896 500
-896 500
კლება
0
1 335 836
896 500
896 500
ვალუტა და დეპოზიტები
0
1 335 836
896 500
896 500
ვალდებულებების ცვლილება
-26 790
-27 000
-28 000
-28 000
ზრდა
0
0
0
0
საშინაო
26 790
27 000
28 000
28 000
ბალანსი
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
18 837 350
23 137 800
24 790 800
24 790 800
შემოსავლები
18 818 507
23 107 800
24 760 800
24 760 800
არაფინანსური აქტივების კლება
18 843
30 000
30 000
30 000
გადასახდელები
18 890 629
24 473 636
25 687 300
25 687 300
ხარჯები
11 691 969
15 555 658
16 440 300
16 440 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 171 870
8 890 978
9 219 000
9 219 000
ვალდებულებების კლება
26 790
27 000
28 000
28 000
ნაშთის ცვლილება
-53 278
-1 335 836
-896 500
-896 500
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 24 760 800 ლარის ოდენობით.
შემოსავლების სახეების დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 818 507
23 107 800
24 760 800
24 760 800
გადასახადები
12 902 820
15 402 400
16 690 800
16 690 800
გრანტები
5 287 900
7 200 000
7 500 000
7 500 000
სხვა შემოსავლები
627 787
505 400
570 000
570 000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 24 760 800 ლარის ოდენობით.
შემოსავლების სახეების დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
შემოსავალი
18 818 507
23 107 800
24 760 800
გადასახადები
12 902 820
15 402 400
16 690 800
გადასახადები ქონებაზე
441 624
400 000
400 000
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
441 624
400 000
400 000
ქონების გადასახადი
441 624
400 000
400 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
361 406
367 000
367 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 891
3 000
3 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
5 580
0
0
ფიზიკური პირებიდან
4 473
0
0
იურიდიული პირებიდან
1 107
0
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
70 747
30 000
30 000
ფიზიკური პირებიდან
2 806
2 000
2 000
იურიდიული პირებიდან
67 941
28 000
28 000
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
12 461 196
15 002 400
16 290 800
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
12 461 196
15 002 400
16 290 800
დამატებული ღირებულების გადასახადი
12 461 196
15 002 400
16 290 800
საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან
3 805 333
4 233 600
4 514 300
იმპორტირებული პროდუქციიდან
8 655 863
10 768 800
11 776 500
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 7 500 000 ლარის ოდენობით.
შემოსავლების სახეების დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
გრანტები
5 287 900
7 200 000
7 500 000
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან
1 200,00
0,00
0,00
კაპიტალური
1 200,00
0,00
0,00
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
5 286 700
7 200 000
7 500 000
მიმდინარე
1 108 255
350 000
350 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
1 108 255
350 000
350 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
1 108 255
350 000
350 000
სპეციალური ტრანსფერი
1 108 255
350 000
350 000
კაპიტალური
4 178 445
6 850 000
7 150 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
4 178 445
6 850 000
7 150 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
4 178 445
6 850 000
7 150 000
კაპიტალური ტრანსფერი
4 178 445
6 850 000
7 150 000
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 570 000 ლარის ოდენობით.
შემოსავლების სახეების დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სხვა შემოსავალი
627 787,00
505 400
570 000
შემოსავალი საკუთრებიდან
263 489,01
260 500
257 000
პროცენტი
176 225
160 500
140 000
რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა
176 225
160 500
140 000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
176 225
160 500
140 000
რენტა
87 264,11
100 000
117 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
84 051
98 000
114 000
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
10 000
10 000
12 000
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
50 000
50 000
60 000
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
15 000
15 000
17 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
9 051
23 000
25 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3 213
2 000
3 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
103 009,1
50 000
77 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
84 745
35 000
57 000
სანებართვო მოსაკრებლები
63 326
10 000
30 000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
63 326
10 000
30 000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
21 385
25 000
27 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
34,60
0,00
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
18 264
15 000
20 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
18 264
15 000
20 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
18 264
15 000
20 000
სანქციები, ჯარიმები და საურავები
30 756
54 900
36 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
0
44 200
29 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში
0
11 200
7 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
0
3 000
2 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
0
30 000
20 000
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
0
25 000
17 000
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
0
5 000
3 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
0
8 700
7 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
30 756,21
2 000,00
0,00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
230 533
140 000
200 000
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
230 533
140 000
200 000
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
230 533
140 000
200 000
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
230 533
140 000
200 000
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 16 440 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
11 688 489
15 551 308
16 440 300
16 440 300
შრომის ანაზღაურება
4 206 779
5 981 035
6 787 600
6 787 600
საქონელი და მომსახურება
2 632 305
3 650 752
4 115 500
4 115 500
პროცენტი
13 273
18 750
18 400
18 400
სუბსიდიები
2 278 495
2 938 917
2 975 100
2 975 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 220 706
1 357 066
1 478 100
1 478 100
სხვა ხარჯები
1 336 931
1 604 788
1 065 600
1 065 600
მუხლი 8🔗.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 189 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 219 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 231 061
335 485
1 436 500
1 436 500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 251 506
7 048 993
4 409 500
4 409 500
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
29 700
172 300
258 400
258 400
განათლება
117 875
144 500
54 100
54 100
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 229 895
969 000
2 710 500
2 710 500
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
311 833
220 700
350 000
350 000
სულ ჯამი
7 171 870
8 890 978
9 219 000
9 219 000
ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
18 843
30 000
30 000
30 000
ძირითადი აქტივები
15 655
10 000
10 000
10 000
არაწარმოებული აქტივები
3 188
20 000
20 000
20 000
მიწა
3 188
20 000
20 000
20 000
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 439 800 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
საკუთარი შემოსავლები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 381 297
4 768 300
6 664 500
6 664 500
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
3 207 776
4 626 600
5 036 100
5 036 100
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 207 776
4 336 600
4 936 100
4 936 100
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
290 000
100 000
100 000
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
13 273
18 400
18 400
18 400
7,18
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
1 160 248
123 300
1 610 000
1 610 000
7,2
თავდაცვა
0
128 400
0
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
0
128 400
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
1 927 081
4 218 170
2 130 500
2 130 500
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
11 760
8 000
13 000
13 000
7,421
სოფლის მეურნეობა
11 760
8 000
13 000
13 000
7,45
ტრანსპორტი
1 588 582
3 824 970
1 593 500
1 593 500
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
1 588 582
3 824 970
1 593 500
1 593 500
7,47
ეკონომიკის სხვა დარგები
326 739
385 200
524 000
524 000
7,473
ტურიზმი
326 739
385 200
524 000
524 000
7,5
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 084 575
1 581 150
1 695 500
1 695 500
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 084 575
1 581 150
1 695 500
1 695 500
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
3 574 201
4 537 723
3 676 700
3 676 700
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 856 421
2 675 300
1 750 000
1 750 000
7,63
წყალმომარაგება
932 679
1 287 150
1 560 700
1 560 700
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
785 101
575 273
366 000
366 000
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
1 041 566
921 240
911 800
911 800
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 041 566
921 240
911 800
911 800
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 946 514
3 005 955
5 051 800
5 051 800
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 015 439
746 240
1 670 500
1 670 500
7,82
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 931 075
2 259 715
3 381 300
3 381 300
7,9
განათლება
2 687 282
3 933 051
3 913 000
3 913 000
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
2 136 747
2 967 000
3 010 000
3 010 000
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
550 535
966 051
903 000
903 000
7 10
სოციალური დაცვა
1 221 323
1 352 647
1 615 500
1 615 500
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
30 473
32 000
32 000
32 000
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 190 850
1 320 647
1 583 500
1 583 500
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18 863 839
24 446 636
25 659 300
25 659 300
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 896 500 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
მუხლი 13🔗.
პასუხისმგებლობა
2024 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
01 02 07
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება
01 02 08
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
პრიორიტეტი:
2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).
პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
02 01 02
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
02 01 05
დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის წყალმომარაგება.
ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 01 01
სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 02
სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
02 02 01 03
სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 04
სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.
ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
02 03 01 02
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
02 03 01 03
სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა)
პროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება; სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები
პროგრამა: პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
02 03 03 01
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები.
პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2022 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება; მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.
პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
02 09
მთების ელექტროფიკაცია(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, გომის მთა)
პრიორიტეტი
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).
პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
03 01 02
ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება; გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა.
პრიორიტეტი:
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).
პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი 490 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 255 თანამშრომელი, მათ შორის 30 კაცი და 225 ქალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამით დაგეგმილია სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ამასთან პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი აღზრდის წარმატებულ პედაგოგთა შრომის სტიმულირება და წახალისება. განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში ერთხელ გაიცემა სტიპენდია, რომლებსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვთ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ოქროს ან ვერცხლის მედალოსანის/მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იმ სტუდენტთა წახალისება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა შემდეგნაირად - სტუდენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს, სტიპენდიის სახით ერთჯერადად ჩაერიცხება 1250 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში 875 ლარი, ხოლო 50% - 625 ლარი.
მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი, წლის განმავლობაში ერთხელ სტიპენდიის სახით ჩაერიცხება 625 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს 500 ლარი.
დაფინანსება: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
04 00
განათლება
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
04 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
04 02
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა ხელშეწყობის პროგრამა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება; მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა,შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო, წახალისებულია წარმატებული სტუდენტები და მოსწავლეები.
პრიორიტეტი:
5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 2 ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.
პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
05 01 04 01
მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)
05 01 04 02
სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
05 01 04 03
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.
პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება ,დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
05 02 02
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
05 02 03
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია; შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.
პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
05 02 06 02
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება; გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პრიორიტეტი:
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 01 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
06 01 02
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
06 01 04
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
06 01 05
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
06 01 06
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.
პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
06 02 10
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
06 02 12
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
06 02 14
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ლარებში
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
1
ქედის მუნიციპალიტეტი
18 890 629
24 473 636
25 687 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
508
542
544
ხარჯები
11 691 969
15 555 658
16 440 300
შრომის ანაზღაურება
4 206 779
5 981 035
6 787 600
საქონელი და მომსახურეობა
2 632 305
3 650 752
4 115 500
პროცენტი
13 273
18 750
18 400
სუბსიდიები
2 278 495
2 938 917
2 975 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 220 706
1 357 066
1 478 100
სხვა ხარჯები
1 336 931
1 604 788
1 065 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 171 870
8 890 978
9 219 000
ვალდებულებების კლება
26 790
27 000
28 000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 408 087
4 923 700
6 692 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
124
125
ხარჯები
3 150 237
4 561 215
5 228 000
შრომის ანაზღაურება
1 871 040
2 520 434
2 855 700
საქონელი და მომსახურეობა
1 120 968
1 618 165
2 017 300
პროცენტი
13 273
18 400
18 400
გრანტები
3 480
4 350
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6 817
10 716
0
სხვა ხარჯები
134 659
367 240
336 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 231 061
335 485
1 436 500
ვალდებულებების კლება
26 790
27 000
28 000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 207 776
4 465 000
4 936 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
124
125
ხარჯები
2 979 546
4 129 515
4 799 600
შრომის ანაზღაურება
1 871 040
2 520 434
2 855 700
საქონელი და მომსახურეობა
1 044 655
1 558 165
1 902 300
სოციალური უზრუნველყოფა
6 817
5 716
0
სხვა ხარჯები
57 034
45 200
41 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228 231
335 485
136 500
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
857 132
1 013 153
1 193 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
25
30
ხარჯები
850 832
1 006 553
1 107 300
შრომის ანაზღაურება
622 411
696 000
760 599,60
საქონელი და მომსახურეობა
200 872
277 353
313 500
სხვა ხარჯები
27 549
33 200
33 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 300
6 600
86 600
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 278 361
3 323 447
3 742 200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
92
95
95
ხარჯები
2 056 430
2 998 962
3 692 300
შრომის ანაზღაურება
1 190 261
1 741 434
2 095 100
საქონელი და მომსახურეობა
829 867
1 240 312
1 588 800
სოციალური უზრუნველყოფა
6 817
5 716
0
სხვა ხარჯები
29 485
11 500
8 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 931
324 485
49 900
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
72 283
128 400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4
4
0
ხარჯები
72 283
124 000
0
შრომის ანაზღაურება
58 367
83 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
13 916
40 500
0
სხვა ხარჯები
500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 400
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
1 200 311
458 700
1 756 400
ხარჯები
170 691
431 700
428 400
საქონელი და მომსახურეობა
76 313
60 000
115 000
პროცენტი
13 273
18 400
18 400
სუბსიდიები
0
21 910
0
გრანტები
3 480
4 350
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
5 000
0
სხვა ხარჯები
77 625
322 040
295 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 002 830
0
1 300 000
ვალდებულებების კლება
26 790
27 000
28 000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
290 000
100 000
ხარჯები
0
290 000
100 000
სხვა ხარჯები
0
290 000
100 000
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
1 085 393
50 000
1 500 000
ხარჯები
82 563
50 000
200 000
საქონელი და მომსახურეობა
72 063
50 000
100 000
სხვა ხარჯები
10 500
0
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 002 830
0
1 300 000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
31 405
27 000
50 000
ხარჯები
31 405
27 000
50 000
სუბსიდიები
21 910
0
გრანტები
3 480
4 350
0
სხვა ხარჯები
27 925
740
50 000
01 02 04
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
40 063
45 400
46 400
ხარჯები
13 273
18 400
18 400
პროცენტი
13 273
18 400
18 400
ვალდებულებების კლება
26 790
27 000
28 000
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
40 063
45 400
45 400
ხარჯები
13 273
18 400
18 400
პროცენტი
13 273
18 400
18 400
ვალდებულებების კლება
26 790
27 000
27 000
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
0
0
1 000
ვალდებულებების კლება
0
0
1 000
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
14 430
29 000
45 000
ხარჯები
14 430
29 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
510
0
0
სხვა ხარჯები
13 920
29 000
45 000
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
3 740
5 000
5 000
ხარჯები
3 740
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
3 740
0
5 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
5 000
0
01 02 07
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება
0
10 000
10 000
ხარჯები
0
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
0
10 000
10 000
01 02 08
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
25 280
2 300
0
ხარჯები
25 280
2 300
0
სხვა ხარჯები
25 280
2 300
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
5 501 282
8 755 893
5 807 200
ხარჯები
1 249 776
1 706 900
1 397 700
საქონელი და მომსახურეობა
19 853
47 500
23 000
სუბსიდიები
721 334
1 015 860
1 236 200
სხვა ხარჯები
508 589
643 540
138 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 251 506
7 048 993
4 409 500
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
1 588 582
3 824 970
1 593 500
ხარჯები
31 191
103 160
128 400
საქონელი და მომსახურეობა
14 991
17 000
18 000
სუბსიდიები
16 200
86 160
110 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 557 390
3 721 810
1 465 100
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
1 557 390
1 995 760
1 259 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 557 390
1 995 760
1 259 000
02 01 02
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
0
137 400
206 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 400
206 100
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
5 000
7 000
8 000
ხარჯები
5 000
7 000
8 000
საქონელი და მომსახურეობა
5 000
7 000
8 000
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
9 991
10 000
10 000
ხარჯები
9 991
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
9 991
10 000
10 000
02 01 05
დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
16 200
26 360
30 000
ხარჯები
16 200
26 360
30 000
სუბსიდიები
16 200
26 360
30 000
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
0
59 800
80 400
ხარჯები
0
59 800
80 400
სუბსიდიები
0
80 400
02 01 07
სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)
0
247 300
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
247 300
0
02 01 08
სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
0,00
1 341 350
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 341 350
0
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
932 679
1 287 150
1 560 700
ხარჯები
578 644
572 700
612 300
სუბსიდიები
455 500
554 300
609 700
სხვა ხარჯები
123 144
18 400
2 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
354 035
714 450
948 400
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
403 509
723 550
948 400
ხარჯები
49 474
9 100
0
სხვა ხარჯები
49 474
9 100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
354 035
714 450
948 400
02 02 01 01
სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
0
130 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
130 000
02 02 01 02
სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
0
588 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
588 400
02 02 01 03
სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
0
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
80 000
02 02 01 04
სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
0
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
02 02 01 05
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია
0
714 450
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714 450
0
02 02 01 06
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
188 777
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 777
0
0
02 02 01 07
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
111 481
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111 481
0
0
02 02 01 08
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
49 474
9 100
0
ხარჯები
49 474
9 100
0
სხვა ხარჯები
49 474
9 100
0
02 02 01 09
სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
26 776
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 776
0
0
02 02 01 10
სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ავზის მოწყობა
6 593
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 593
0
0
02 02 01 11
სოფელ ახოში არსებული საპირფარეშოსათვის სეპტიკის მოწყობა
20 408
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 408
0
0
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
529 170
563 600
612 300
ხარჯები
529 170
563 600
612 300
სუბსიდიები
455 500
554 300
609 700
სხვა ხარჯები
73 670
9 300
2 600
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 856 421
2 675 300
1 750 000
ხარჯები
282 580
617 840
100 000
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
25 500
0
სხვა ხარჯები
282 580
592 340
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 573 841
2 057 460
1 650 000
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
260 477
470 400
850 000
ხარჯები
0
51 500
100 000
სხვა ხარჯები
0
51 500
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
260 477
418 900
750 000
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
0
51 500
100 000
ხარჯები
0
51 500
100 000
სხვა ხარჯები
0
51 500
100 000
02 03 01 02
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
0
0
250 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
250 000
02 03 01 03
სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა)
0,00
0
500 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
0
500 000
02 03 01 04
დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა
176 527
157 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176 527
157 500
0
02 03 01 05
ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა
0
188 900
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
188 900
0
02 03 01 06
26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
4 927
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 927
0
0
02 03 01 07
სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია
79 023
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 023
0
0
02 03 01 08
სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
72 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 500
0
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
455 155
603 200
500 000
ხარჯები
282 580
540 840
0
სხვა ხარჯები
282 580
540 840
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 575
62 360
500 000
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
455 155
603 200
500 000
ხარჯები
282 580
540 840
0
სხვა ხარჯები
282 580
540 840
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 575
62 360
500 000
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
1 140 788
1 601 700
400 000
ხარჯები
0,00
25 500
0
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
25 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 140 788
1 576 200
400 000
02 03 03 01
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა
0
0
400 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
400 000
02 03 03 02
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება
0
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200 000
0
02 03 03 03
დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
446 687
603 700
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
446 687
603 700
0
02 03 03 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა
596 365
798 000
0
ხარჯები
0,00
25 500
0
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
25 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
596 365
772 500
0
02 03 03 05
დაბა ქედაში 9 აპრილის მემორიალის რემონტი
5 387
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 387
0
0
02 03 03 06
ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა
33 991
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 991
0
0
02 03 03 07
ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა
58 359
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 359
0
0
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
153 857
380 273
185 000
ხარჯები
4 861
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 861
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148 996
375 273
180 000
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
4 861
5 000
5 000
ხარჯები
4 861
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 861
5 000
5 000
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
104 903
265 273
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104 903
265 273
100 000
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
44 093
110 000
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 093
110 000
80 000
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
11 760
8 000
13 000
ხარჯები
11 760
8 000
13 000
სხვა ხარჯები
11 760
8 000
13 000
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
4 000
0
5 000
ხარჯები
4 000
0
5 000
სხვა ხარჯები
4 000
0
5 000
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
7 760
8 000
8 000
ხარჯები
7 760
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
7 760
8 000
8 000
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
617 244
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
617 244
0
0
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
14 000
15 000
15 000
ხარჯები
14 000
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
14 000
15 000
15 000
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
326 739
385 200
524 000
ხარჯები
326 739
385 200
524 000
სუბსიდიები
249 634
375 400
516 100
სხვა ხარჯები
77 105
9 800
7 900
02 09
მთების ელექტროფიკაცია(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, გომის მთა)
0
180 000
166 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
180 000
166 000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 084 575
1 581 150
1 695 500
ხარჯები
1 054 875
1 408 850
1 437 100
სუბსიდიები
975 318
1 362 050
1 422 400
სხვა ხარჯები
79 557
46 800
14 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 700
172 300
258 400
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 084 575
1 581 150
1 695 500
ხარჯები
1 054 875
1 408 850
1 437 100
სუბსიდიები
975 318
1 362 050
1 422 400
სხვა ხარჯები
79 557
46 800
14 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 700
172 300
258 400
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
1 054 875
1 408 850
1 437 100
ხარჯები
1 054 875
1 408 850
1 437 100
სუბსიდიები
975 318
1 362 050
1 422 400
სხვა ხარჯები
79 557
46 800
14 700
03 01 02
ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)
0
172 300
258 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
172 300
258 400
03 01 03
ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა
29 700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 700
0
0
04 00
განათლება
2 139 347
2 987 000
3 035 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
218
219
219
ხარჯები
2 021 472
2 842 500
2 980 900
შრომის ანაზღაურება
1 472 561
2 070 060
2 229 500
საქონელი და მომსახურეობა
536 028
729 500
721 000
სოციალური უზრუნველყოფა
6 785
17 540
0
სხვა ხარჯები
6 098
25 400
30 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117 875
144 500
54 100
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
2 136 747
2 967 000
3 010 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
218
218
219
ხარჯები
2 018 872
2 822 500
2 955 900
შრომის ანაზღაურება
1 472 561
2 070 060
2 229 500
საქონელი და მომსახურეობა
536 028
729 500
721 000
სოციალური უზრუნველყოფა
6 785
17 540
0
სხვა ხარჯები
3 498
5 400
5 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117 875
144 500
54 100
04 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
2 136 747
2 967 000
3 010 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
218
217,5
219,0
ხარჯები
2 018 872
2 822 500
2 955 900
შრომის ანაზღაურება
1 472 561
2 070 060
2 229 500
საქონელი და მომსახურეობა
536 028
729 500
721 000
სოციალური უზრუნველყოფა
6 785
17 540
0
სხვა ხარჯები
3 498
5 400
5 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117 875
144 500
54 100
04 02
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა ხელშეწყობის პროგრამა
2 600
20 000
25 000
ხარჯები
2 600
20 000
25 000
სხვა ხარჯები
2 600
20 000
25 000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 494 449
3 952 006
5 929 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
199
200
ხარჯები
2 264 554
2 983 006
3 219 300
შრომის ანაზღაურება
863 178
1 390 541
1 702 400
საქონელი და მომსახურეობა
955 457
1 250 027
1 354 200
პროცენტი
0,00
350
0
სუბსიდიები
390 583
265 900
139 500
სოციალური უზრუნველყოფა
4 534
2 330
0
სხვა ხარჯები
50 801
73 858
23 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 229 895
969 000
2 710 500
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 411 869
1 420 116
2 254 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
56
56
ხარჯები
812 367
1 001 076
1 133 900
შრომის ანაზღაურება
171 364
312 466
545 400
საქონელი და მომსახურეობა
200 339
354 102
429 600
პროცენტი
0,00
350
0
სუბსიდიები
390 583
265 900
139 500
სოციალური უზრუნველყოფა
1 526
0
0
სხვა ხარჯები
48 555
68 258
19 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
599 501
419 040
1 120 600
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
396 429
673 876
584 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
ხარჯები
356 196
593 476
577 000
შრომის ანაზღაურება
171 364
255 636
270 000
საქონელი და მომსახურეობა
158 951
271 782
293 400
სოციალური უზრუნველყოფა
1 526
0
0
სხვა ხარჯები
24 355
66 058
13 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 233
80 400
7 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
63 388
80 000
90 000
ხარჯები
63 388
80 000
90 000
საქონელი და მომსახურეობა
41 388
80 000
90 000
სხვა ხარჯები
22 000
0
0
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
392 783
330 600
468 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81,00
27
27
ხარჯები
392 783
327 600
466 900
შრომის ანაზღაურება
0,00
56 830
275 400
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
2 320
46 200
პროცენტი
0,00
350
0
სუბსიდიები
390 583
265 900
139 500
სხვა ხარჯები
2 200
2 200
5 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
3 000
1 800
05 01 03 01
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
224 677
132 800
0
ხარჯები
224 677
132 800
0
სუბსიდიები
224 677
132 800
0
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
168 106
135 300
140 300
ხარჯები
168 106
135 300
140 300
სუბსიდიები
165 906
133 100
139 500
სხვა ხარჯები
2 200
2 200
800
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
0
62 500
328 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
ხარჯები
0
59 500
326 600
შრომის ანაზღაურება
56 830
275 400
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
2 320
46 200
პროცენტი
350
0
სხვა ხარჯები
0
0
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
1 800
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
559 268
335 640
1 111 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
559 268
335 640
1 111 800
05 01 04 01
მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)
0
0
646 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
646 200
05 01 04 02
სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
0
183 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
183 900
05 01 04 03
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
0
281 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
281 700
05 01 04 04
ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
86 100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86 100
0
05 01 04 05
ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
0
145 540
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145 540
0
05 01 04 06
ზუნდაგის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
104 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104 000
0
05 01 04 07
სოფელ ზედა მახუნცეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
101 728
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101 728
0
0
05 01 04 08
სოფელ კვაშტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
178 114
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178 114
0
0
05 01 04 09
დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
279 426
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 426
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 082 580
2 531 890
3 675 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141
143
144
ხარჯები
1 452 186
1 981 930
2 085 400
შრომის ანაზღაურება
691 814
1 078 075
1 157 000
საქონელი და მომსახურეობა
755 118
895 925
924 600
სოციალური უზრუნველყოფა
3 008
2 330
0
სხვა ხარჯები
2 246
5 600
3 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
630 394
549 960
1 589 900
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
909 536
1 489 030
1 496 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103
105
105
ხარჯები
895 435
1 399 080
1 467 700
შრომის ანაზღაურება
507 035
788 600
843 500
საქონელი და მომსახურეობა
387 077
606 250
621 700
სოციალური უზრუნველყოფა
1 278
2 330
0
სხვა ხარჯები
45
1 900
2 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 101
89 950
28 300
05 02 02
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
151 505
272 175
294 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
ხარჯები
149 945
272 175
291 700
შრომის ანაზღაურება
133 240
209 375
221 100
საქონელი და მომსახურეობა
16 705
62 400
70 600
სხვა ხარჯები
400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 560
0
2 300
05 02 03
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
100 621
165 450
194 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
10
ხარჯები
96 861
158 740
185 000
შრომის ანაზღაურება
51 539
80 100
92 400
საქონელი და მომსახურეობა
43 391
78 340
92 300
სოციალური უზრუნველყოფა
1 730
0
0
სხვა ხარჯები
201
300
300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 760
6 710
9 000
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
421 848
112 435
101 000
ხარჯები
280 248
112 435
101 000
საქონელი და მომსახურეობა
278 248
109 435
100 000
სხვა ხარჯები
2 000
3 000
1 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 600
0
0
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
23 961
39 500
40 000
ხარჯები
23 961
39 500
40 000
საქონელი და მომსახურეობა
23 961
39 500
40 000
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
23 961
39 500
40 000
ხარჯები
23 961
39 500
40 000
საქონელი და მომსახურეობა
23 961
39 500
40 000
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
475 108
453 300
1 550 300
ხარჯები
5 735
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 735
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
469 373
453 300
1 550 300
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
950 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
950 300
05 02 06 02
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
600 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
600 000
05 02 06 03
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
392 184
453 300
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
392 184
453 300
0
05 02 06 04
სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმისათვის ინვენტარის შეძენა
77 768
0
0
ხარჯები
5 735
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 735
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 033
0
0
05 02 06 05
სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი
5 156
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 156
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 262 889
2 273 887
2 527 300
ხარჯები
1 951 057
2 053 187
2 177 300
საქონელი და მომსახურეობა
0
5 560
0
სუბსიდიები
191 260
273 197
177 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 202 570
1 326 480
1 478 100
სხვა ხარჯები
557 227
447 950
522 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
311 833
220 700
350 000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 041 566
921 240
911 800
ხარჯები
932 198
921 240
911 800
საქონელი და მომსახურეობა
0
5 560
0
სუბსიდიები
191 260
138 700
150 800
სოციალური უზრუნველყოფა
740 938
776 980
761 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 369
0
0
06 01 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
191 260
138 700
150 800
ხარჯები
191 260
138 700
150 800
სუბსიდიები
191 260
138 700
150 800
06 01 02
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
153 411
160 665
225 000
ხარჯები
153 411
160 665
225 000
საქონელი და მომსახურეობა
0
5 560
0
სოციალური უზრუნველყოფა
153 411
155 105
225 000
06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
90 000
93 600
93 600
ხარჯები
90 000
93 600
93 600
სოციალური უზრუნველყოფა
90 000
93 600
93 600
06 01 04
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
88 980
80 000
80 000
ხარჯები
88 980
80 000
80 000
სოციალური უზრუნველყოფა
88 980
80 000
80 000
06 01 05
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
399 954
440 000
350 000
ხარჯები
399 954
440 000
350 000
სოციალური უზრუნველყოფა
399 954
440 000
350 000
06 01 06
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
8 594
8 275
12 400
ხარჯები
8 594
8 275
12 400
სოციალური უზრუნველყოფა
8 594
8 275
12 400
06 01 07
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
109 369
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 369
0
0
06 01 07 01
პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
50 547
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 547
0
0
06 01 07 02
ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
47 407
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 407
0
0
06 01 07 03
სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია
11 415
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 415
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 221 323
1 352 647
1 615 500
ხარჯები
1 018 859
1 131 947
1 265 500
სუბსიდიები
0
134 497
26 200
სოციალური უზრუნველყოფა
461 632
549 500
717 100
სხვა ხარჯები
557 227
447 950
522 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202 464
220 700
350 000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
30 473
32 000
32 000
ხარჯები
30 473
32 000
32 000
სოციალური უზრუნველყოფა
30 473
32 000
32 000
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
71 751
81 750
107 700
ხარჯები
71 751
81 750
107 700
სოციალური უზრუნველყოფა
1 500
20 500
47 500
სხვა ხარჯები
70 251
61 250
60 200
06 02 03
ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის
12 120
0
0
ხარჯები
12 120
0
0
სხვა ხარჯები
12 120
0
0
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
100 500
105 000
105 000
ხარჯები
100 500
105 000
105 000
სოციალური უზრუნველყოფა
100 500
105 000
105 000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
49 400
37 500
75 000
ხარჯები
49 400
37 500
75 000
სოციალური უზრუნველყოფა
49 400
37 500
75 000
06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
19 624
32 500
35 000
ხარჯები
19 624
32 500
35 000
სოციალური უზრუნველყოფა
19 624
32 500
35 000
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
39 284
54 500
50 000
ხარჯები
39 284
54 500
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
39 284
54 500
50 000
06 02 08
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
99 395
100 000
0
ხარჯები
99 395
100 000
0
სხვა ხარჯები
99 395
100 000
0
06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
202 464
220 700
350 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202 464
220 700
350 000
06 02 10
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
81 000
165 500
249 000
ხარჯები
81 000
165 500
249 000
სოციალური უზრუნველყოფა
81 000
165 500
249 000
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
3 000
14 400
28 800
ხარჯები
3 000
14 400
28 800
სოციალური უზრუნველყოფა
3 000
14 400
28 800
06 02 12
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
20 000
26 200
26 200
ხარჯები
20 000
26 200
26 200
სუბსიდიები
26 200
26 200
სხვა ხარჯები
20 000
0
0
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
113 112
286 700
462 000
ხარჯები
113 112
286 700
462 000
სხვა ხარჯები
113 112
286 700
462 000
06 02 14
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
0
87 600
94 800
ხარჯები
0
87 600
94 800
სოციალური უზრუნველყოფა
87 600
94 800
06 02 15
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება
0
108 297
0
ხარჯები
0
108 297
0
სუბსიდიები
108 297
0
06 02 16
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
379 200
0
0
ხარჯები
379 200
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
136 851
0
0
სხვა ხარჯები
242 349
0
0