„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 |
|
2024 წლის 2 თებერვალი ქ. საგარეჯო |
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
დანართი
თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლებიბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
I. შემოსავლები |
37961.8 |
39317.3 |
42561.4 |
32571.7 |
9989.7 |
|
გადასახადები |
21226.7 |
25734.4 |
30186.3 |
30186.3 |
0.0 |
|
გრანტები |
12254.4 |
9575.3 |
10261.1 |
271.4 |
9989.7 |
|
სხვა შემოსავლები |
4480.7 |
4007.7 |
2114.0 |
2114.0 |
0.0 |
|
II. ხარჯები |
21942.1 |
27734.3 |
28516.2 |
27137.6 |
1378.6 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3635.2 |
4085.3 |
4319.7 |
4319.7 |
0.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
5152.8 |
7053.8 |
6845.1 |
6136.7 |
708.5 |
|
პროცენტი |
26.4 |
19.5 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|
სუბსიდიები |
7945.3 |
10855.6 |
12361.2 |
12361.2 |
0.0 |
|
გრანტები |
226.4 |
233.0 |
250.9 |
250.9 |
0.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1161.6 |
1395.6 |
1964.8 |
1964.8 |
0.0 |
|
სხვა ხარჯები |
3794.4 |
4091.6 |
2761.7 |
2091.6 |
670.1 |
|
III. საოპერაციო სალდო |
16019.7 |
11583.0 |
14045.2 |
5434.1 |
8611.1 |
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
12233.5 |
13709.9 |
33156.2 |
23061.3 |
10094.9 |
|
ზრდა |
21138.5 |
21549.9 |
33261.2 |
23166.3 |
10094.9 |
|
კლება |
8905.1 |
7840.1 |
105.0 |
105.0 |
0.0 |
|
V. მთლიანი სალდო |
3786.2 |
-2126.9 |
-19111.0 |
-17627.2 |
-1483.8 |
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება |
3732.9 |
-2180.1 |
-19164.3 |
-17680.5 |
-1483.8 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
კლება |
-3732.9 |
2180.1 |
19164.3 |
17680.5 |
1483.8 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
-3732.9 |
2180.1 |
19164.3 |
17680.5 |
1483.8 |
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება |
-53.3 |
-53.3 |
-53.3 |
-53.3 |
0.0 |
|
კლება |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
|
საშინაო |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
|
სესხები |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
|
VIII. ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსულობები |
46866.9 |
47157.4 |
42666.4 |
32676.7 |
9989.7 |
|
შემოსავლები |
37961.8 |
39317.3 |
42561.4 |
32571.7 |
9989.7 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
8905.1 |
7840.1 |
105.0 |
105.0 |
0.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
21577.5 |
19397.4 |
233.1 |
233.1 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გადასახდელები |
43133.9 |
49337.5 |
61830.6 |
50357.2 |
11473.5 |
|
ხარჯები |
21942.1 |
27734.3 |
28516.2 |
27137.6 |
1378.6 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21138.5 |
21549.9 |
33261.2 |
23166.3 |
10094.9 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
17844.6 |
21577.5 |
19397.4 |
17913.6 |
1483.8 |
|
ვალდებულებების კლება |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
3732.9 |
-2180.1 |
-19164.3 |
-17680.5 |
-1483.8 |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 42561,4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსავლები |
37961.8 |
39317.3 |
42561.4 |
32571.7 |
9989.7 |
|
გადასახადები |
21226.7 |
25734.4 |
30186.3 |
30186.3 |
0.0 |
|
გრანტები |
12254.4 |
9575.3 |
10261.1 |
271.4 |
9989.7 |
|
სხვა შემოსავლები |
4480.7 |
4007.7 |
2114.0 |
2114.0 |
0.0 |
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 30186,3 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
|
სულ |
სულ |
სულ |
||
|
გადასახადები |
21226.7 |
25734.4 |
30186.3 |
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
16001.3 |
19601.0 |
24436.3 |
|
|
ქონების გადასახადი |
5225.4 |
6133.4 |
5750.0 |
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
2396.0 |
3230.7 |
3100.0 |
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
0.0 |
49.4 |
0.0 |
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
45.2 |
47.2 |
10.0 |
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების |
2182.9 |
2219.1 |
2050.0 |
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
601.3 |
587.0 |
590.0 |
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 10261,1 ათასი ლარით:
ათას ლარი
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
12254.4 |
9575.3 |
10261.1 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
12254.4 |
9575.3 |
10261.1 |
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
400.0 |
570.0 |
0.0 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
245.0 |
405.0 |
271.4 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი |
7954.0 |
6616.8 |
8549.2 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
3655.4 |
1983.5 |
1440.5 |
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების |
2249.8 |
237.0 |
64.0 |
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი |
282.1 |
664.1 |
0.0 |
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
668.0 |
605.1 |
668.0 |
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
455.5 |
477.3 |
708.5 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2114,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
4480.7 |
4007.7 |
2114.0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
2482.4 |
2813.6 |
1360.0 |
|
პროცენტები |
1785.1 |
1965.7 |
800.0 |
|
რენტა |
697.3 |
847.9 |
560.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
134.9 |
167.6 |
104.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
126.6 |
162.8 |
92.0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
4.0 |
8.4 |
2.0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
63.6 |
94.4 |
45.0 |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
59.0 |
59.9 |
45.0 |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
8.3 |
4.8 |
12.0 |
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) |
797.2 |
854.5 |
550.0 |
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
1066.2 |
171.9 |
100.0 |
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 28516,2 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
ხარჯები |
21942.1 |
27734.3 |
28516.2 |
27137.6 |
1378.6 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3635.2 |
4085.3 |
4319.7 |
4319.7 |
0.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
5152.8 |
7053.8 |
6845.1 |
6136.7 |
708.5 |
|
პროცენტები |
26.4 |
19.5 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|
სუბსიდიები |
7945.3 |
10855.6 |
12361.2 |
12361.2 |
0.0 |
|
გრანტები |
226.4 |
233.0 |
250.9 |
250.9 |
0.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1161.6 |
1395.6 |
1964.8 |
1964.8 |
0.0 |
|
სხვა ხარჯები |
3794.4 |
4091.6 |
2761.7 |
2091.6 |
670.1 |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 33156,2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 33261,2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 105,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი |
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით |
2022 წლის |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
591.0 |
154.7 |
200.6 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
591.0 |
154.7 |
200.6 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
16689.1 |
16105.7 |
24184.8 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
11866.4 |
9818.3 |
18054.2 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
2336.3 |
3135.3 |
2718.1 |
|
02 03 |
გარე განათება |
995.8 |
74.4 |
464.8 |
|
02 04 |
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია |
53.3 |
151.6 |
120.0 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობა |
353.1 |
549.6 |
620.4 |
|
02 06 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
213.4 |
294.6 |
99.3 |
|
02 07 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
0.0 |
67.1 |
0.0 |
|
02 08 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
871.0 |
2014.9 |
2108.0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
162.2 |
1161.0 |
3621.0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 05 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
62.3 |
1004.7 |
2895.7 |
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
99.9 |
156.3 |
725.4 |
|
04 00 |
განათლება |
2089.4 |
1084.9 |
786.3 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
48.2 |
153.4 |
62.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
1894.9 |
929.5 |
717.3 |
|
04 03 |
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება |
3.4 |
1.9 |
7.0 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება |
142.8 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
1578.9 |
2722.4 |
3455.5 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
1325.9 |
1890.7 |
2452.8 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
253.0 |
831.7 |
1002.8 |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
27.9 |
318.2 |
1012.9 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
24.3 |
316.9 |
1008.9 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
3.6 |
1.3 |
4.0 |
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21138.5 |
21546.9 |
33261.2 |
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
8905.1 |
7840.1 |
105.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
79.4 |
0.0 |
20.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
8825.6 |
7840.1 |
85.0 |
|
მიწა |
8825.6 |
7840.1 |
85.0 |
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2022 წლის |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
7.1 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
5,572.9 |
5,749.6 |
7,133.4 |
|
7.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
5,572.9 |
5,749.6 |
7,133.4 |
|
7.1.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5,493.3 |
5,676.8 |
6,422.3 |
|
7.1.1.2 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
79.7 |
72.7 |
711.1 |
|
7.1.6 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.2 |
თავდაცვა |
192.7 |
227.3 |
0.0 |
|
7.2.2 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
192.7 |
227.3 |
0.0 |
|
7.4 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
12,710.2 |
11,046.2 |
19,029.2 |
|
7.4 5 |
ტრანსპორტი |
12,710.2 |
11,046.2 |
19,029.2 |
|
7.4 5 1 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
12,710.2 |
11,046.2 |
19,029.2 |
|
7.4 5 5 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.5 |
გარემოს დაცვა |
2,427.1 |
4,302.3 |
6,027.3 |
|
7.5 1 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
2,427.1 |
4,302.3 |
6,027.3 |
|
7.6 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
10,602.0 |
13,330.2 |
11,516.7 |
|
7.6 1 |
ბინათმშენებლობა |
3,012.2 |
3,651.2 |
1,759.1 |
|
7.6 2 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.6 3 |
წყალმომარაგება |
3,626.0 |
5,099.0 |
4,634.0 |
|
7.6 4 |
გარე განათება |
2,304.6 |
1,647.6 |
2,264.8 |
|
7.6 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
1,659.3 |
2,932.3 |
2,858.7 |
|
7.7 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
151.6 |
488.9 |
1,209.8 |
|
7.7 2 |
ამბულატორიული მომსახურება |
26.7 |
323.2 |
938.4 |
|
7.7 4 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
124.9 |
165.7 |
271.4 |
|
7.8 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
4,333.5 |
6,531.5 |
7,661.0 |
|
7.8 1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
2,588.5 |
3,844.1 |
4,472.2 |
|
7.8 2 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
1,608.2 |
2,456.0 |
2,905.0 |
|
7.8 3 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
91.0 |
53.7 |
59.6 |
|
7.8 4 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
45.8 |
177.6 |
224.3 |
|
7.9 |
განათლება |
5,585.3 |
5,818.2 |
6,784.8 |
|
7.9 1 |
სკოლამდელი აღზრდა |
4,869.6 |
4,989.5 |
5,804.7 |
|
7.9 2 |
ზოგადი განათლება |
525.0 |
564.3 |
708.5 |
|
7.9 8 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
190.7 |
264.4 |
271.7 |
|
7 10 |
სოციალური დაცვა |
1,558.6 |
1,843.4 |
2,468.4 |
|
7 10 1 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
78.5 |
119.0 |
361.6 |
|
7 10 2 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
313.5 |
349.5 |
378.3 |
|
7 10 3 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
|
7 10 4 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
80.0 |
110.0 |
153.8 |
|
7 10 6 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
28.423 |
25.739 |
45.000 |
|
7 10 7 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
766.3 |
920.8 |
1,076.9 |
|
7 10 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
290.1 |
316.5 |
451.0 |
|
|
სულ |
43,133.9 |
49,337.5 |
61,830.6 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -19111,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 14045,2 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
16,019.7 |
11,583.0 |
14,045.2 |
|
მთლიანი სალდო |
3,786.2 |
-2,126.9 |
-19,111.0 |
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
3,732.9 |
- 2,180.1 |
- 19,164.3 |
|
ზრდა |
- |
- |
- |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
- |
- |
- |
|
კლება |
- 3,732.9 |
2,180.1 |
19,164.3 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
- 3,732.9 |
2,180.1 |
19,164.3 |
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის III თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი |
43133.9 |
49337.5 |
39591.6 |
9745.9 |
61830.6 |
50357.2 |
11473.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
193 |
193 |
|
|
191 |
|
|
|
|
ხარჯები |
21942.1 |
27734.3 |
24606.7 |
3127.7 |
28516.2 |
27137.6 |
1378.6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3635.2 |
4085.3 |
4085.3 |
0.0 |
4319.7 |
4319.7 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5152.8 |
7053.8 |
6489.5 |
564.3 |
6845.1 |
6136.7 |
708.5 |
|
|
პროცენტები |
26.4 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
7945.3 |
10855.6 |
10855.6 |
0.0 |
12361.2 |
12361.2 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
226.4 |
233.0 |
233.0 |
0.0 |
250.9 |
250.9 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1161.6 |
1395.6 |
1395.6 |
0.0 |
1964.8 |
1964.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3794.4 |
4091.6 |
1528.2 |
2563.3 |
2761.7 |
2091.6 |
670.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21138.5 |
21549.9 |
14931.7 |
6618.2 |
33261.2 |
23166.3 |
10094.9 |
|
|
ვალდებულებები |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
5765.6 |
5976.8 |
5976.8 |
0.0 |
7133.4 |
7133.4 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
193 |
193 |
|
|
191 |
|
|
|
|
ხარჯები |
5121.4 |
5768.9 |
5768.9 |
0.0 |
6879.5 |
6879.5 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3635.2 |
4085.3 |
4085.3 |
0.0 |
4319.7 |
4319.7 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1218.8 |
1420.6 |
1420.6 |
0.0 |
1513.3 |
1513.3 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
26.4 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
24.3 |
24.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
191.0 |
169.2 |
169.2 |
0.0 |
983.7 |
983.7 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
591.0 |
154.7 |
154.7 |
0.0 |
200.6 |
200.6 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5686.0 |
5904.1 |
5904.1 |
0.0 |
6422.3 |
6422.3 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
193 |
193 |
|
|
191 |
|
|
|
|
ხარჯები |
5095.0 |
5749.4 |
5749.4 |
0.0 |
6221.7 |
6221.7 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3635.2 |
4085.3 |
4085.3 |
0.0 |
4319.7 |
4319.7 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1218.8 |
1420.6 |
1420.6 |
0.0 |
1513.3 |
1513.3 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
24.3 |
24.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
191.0 |
169.2 |
169.2 |
0.0 |
338.7 |
338.7 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
591.0 |
154.7 |
154.7 |
0.0 |
200.6 |
200.6 |
0.0 |
|
01 01 01 |
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1270.3 |
1369.0 |
1369.0 |
0.0 |
1549.0 |
1549.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
38 |
38 |
|
38 |
|
||
|
|
ხარჯები |
1249.6 |
1369.0 |
1369.0 |
0.0 |
1524.5 |
1524.5 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
868.0 |
947.2 |
947.2 |
0.0 |
1036.9 |
1036.9 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
232.5 |
260.9 |
260.9 |
0.0 |
292.6 |
292.6 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
9.7 |
9.7 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
149.1 |
151.3 |
151.3 |
0.0 |
195.0 |
195.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
24.5 |
24.5 |
0.0 |
|
01 01 02 |
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია |
4223.0 |
4307.8 |
4307.8 |
0.0 |
4873.3 |
4873.3 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
145 |
145 |
|
153 |
|
||
|
|
ხარჯები |
3652.7 |
4153.1 |
4153.1 |
0.0 |
4697.2 |
4697.2 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2594.8 |
2941.4 |
2941.4 |
0.0 |
3282.8 |
3282.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
966.0 |
1129.2 |
1129.2 |
0.0 |
1220.7 |
1220.7 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
14.6 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
41.9 |
17.9 |
17.9 |
0.0 |
143.7 |
143.7 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
570.2 |
154.7 |
154.7 |
0.0 |
176.1 |
176.1 |
0.0 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
192.7 |
227.3 |
227.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
10 |
10 |
|
0 |
|
||
|
|
ხარჯები |
192.7 |
227.3 |
227.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
172.5 |
196.7 |
196.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.3 |
30.6 |
30.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
79.7 |
72.7 |
72.7 |
0.0 |
711.1 |
711.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
26.4 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
657.8 |
657.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
26.4 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
645.0 |
645.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
53.3 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
645.0 |
645.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
645.0 |
645.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
645.0 |
645.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 02 |
მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა |
79.7 |
72.7 |
72.7 |
0.0 |
66.1 |
66.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
26.4 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
26.4 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
12.8 |
12.8 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
23312.3 |
24376.4 |
16111.2 |
8265.2 |
30545.8 |
20842.1 |
9703.7 |
|
|
ხარჯები |
6623.2 |
8270.6 |
5707.3 |
2563.3 |
6361.0 |
5690.9 |
670.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2198.3 |
3545.1 |
3545.1 |
0.0 |
3416.5 |
3416.5 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1002.0 |
1218.0 |
1218.0 |
0.0 |
1305.4 |
1305.4 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3422.9 |
3507.5 |
944.1 |
2563.3 |
1639.1 |
969.0 |
670.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16689.1 |
16105.7 |
10403.9 |
5701.9 |
24184.8 |
15151.2 |
9033.6 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
12710.2 |
11046.2 |
6646.2 |
4400.0 |
19029.2 |
11575.9 |
7453.3 |
|
|
ხარჯები |
843.9 |
1227.9 |
1227.9 |
0.0 |
975.0 |
975.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9.7 |
744.2 |
744.2 |
0.0 |
513.0 |
513.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
454.2 |
475.8 |
475.8 |
0.0 |
462.0 |
462.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
380.0 |
7.8 |
7.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11866.4 |
9818.3 |
5418.3 |
4400.0 |
18054.2 |
10600.9 |
7453.3 |
|
02 01 01 |
გზების შეკეთება |
1239.1 |
2200.4 |
2200.4 |
0.0 |
1916.6 |
1916.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
457.3 |
1218.1 |
1218.1 |
0.0 |
962.0 |
962.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3.1 |
734.4 |
734.4 |
0.0 |
500.0 |
500.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
454.2 |
475.8 |
475.8 |
0.0 |
462.0 |
462.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
7.8 |
7.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
781.8 |
982.2 |
982.2 |
0.0 |
954.6 |
954.6 |
0.0 |
|
02 01 02 |
ახალი გზების მშენებლობა |
11463.4 |
8766.5 |
4366.4 |
4400.0 |
17099.5 |
9646.3 |
7453.3 |
|
|
ხარჯები |
380.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
380.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11083.3 |
8766.5 |
4366.4 |
4400.0 |
17099.5 |
9646.3 |
7453.3 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
7.8 |
79.4 |
79.4 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
6.6 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.6 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.2 |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
3626.0 |
5099.0 |
4583.2 |
515.9 |
4634.0 |
3955.7 |
678.3 |
|
|
ხარჯები |
1289.7 |
1963.8 |
1963.8 |
0.0 |
1915.9 |
1915.9 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
741.9 |
1221.6 |
1221.6 |
0.0 |
1072.5 |
1072.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
547.8 |
742.2 |
742.2 |
0.0 |
843.4 |
843.4 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
3073.1 |
4339.8 |
3823.9 |
515.9 |
3790.6 |
3112.3 |
678.3 |
|
|
ხარჯები |
741.9 |
1221.6 |
1221.6 |
0.0 |
1072.5 |
1072.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
741.9 |
1221.6 |
1221.6 |
0.0 |
1072.5 |
1072.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2331.3 |
3118.2 |
2602.3 |
515.9 |
2718.1 |
2039.8 |
678.3 |
|
02 02 02 |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
552.8 |
759.2 |
759.2 |
0.0 |
843.4 |
843.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
547.8 |
742.2 |
742.2 |
0.0 |
843.4 |
843.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
547.8 |
742.2 |
742.2 |
0.0 |
843.4 |
843.4 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.0 |
17.1 |
17.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
გარე განათება |
2304.6 |
1647.6 |
1647.6 |
0.0 |
2264.8 |
2120.0 |
144.8 |
|
|
ხარჯები |
1308.8 |
1573.3 |
1573.3 |
0.0 |
1800.0 |
1800.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1308.8 |
1573.3 |
1573.3 |
0.0 |
1800.0 |
1800.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
995.8 |
74.4 |
74.4 |
0.0 |
464.8 |
320.0 |
144.8 |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
1290.9 |
1573.3 |
1573.3 |
0.0 |
1800.0 |
1800.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1290.9 |
1573.3 |
1573.3 |
0.0 |
1800.0 |
1800.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1290.9 |
1573.3 |
1573.3 |
0.0 |
1800.0 |
1800.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
1013.7 |
74.4 |
74.4 |
0.0 |
464.8 |
320.0 |
144.8 |
|
|
ხარჯები |
17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
995.8 |
74.4 |
74.4 |
0.0 |
464.8 |
320.0 |
144.8 |
|
02 04 |
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია |
3012.2 |
3651.2 |
1087.9 |
2563.3 |
1759.1 |
1089.0 |
670.1 |
|
|
ხარჯები |
2958.9 |
3499.6 |
936.3 |
2563.3 |
1639.1 |
969.0 |
670.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2958.9 |
3499.6 |
936.3 |
2563.3 |
1639.1 |
969.0 |
670.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.3 |
151.6 |
151.6 |
0.0 |
120.0 |
120.0 |
0.0 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობა |
444.9 |
555.7 |
555.7 |
0.0 |
651.4 |
617.9 |
33.6 |
|
|
ხარჯები |
91.9 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
31.0 |
31.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8.0 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
31.0 |
31.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
83.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
353.1 |
549.6 |
549.6 |
0.0 |
620.4 |
586.9 |
33.6 |
|
02 05 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
330.4 |
555.7 |
555.7 |
0.0 |
651.4 |
617.9 |
33.6 |
|
|
ხარჯები |
11.3 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
31.0 |
31.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8.0 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
31.0 |
31.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
319.1 |
549.6 |
549.6 |
0.0 |
620.4 |
586.9 |
33.6 |
|
02 05 02 |
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |
114.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
80.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
80.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 05 03 |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 06 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
343.4 |
294.6 |
294.6 |
0.0 |
99.3 |
99.3 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
130.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
130.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
213.4 |
294.6 |
294.6 |
0.0 |
99.3 |
99.3 |
0.0 |
|
02 07 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
0.0 |
67.1 |
67.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
67.1 |
67.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 08 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
871.0 |
2014.9 |
1228.9 |
786.0 |
2108.0 |
1384.3 |
723.7 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
871.0 |
2014.9 |
1228.9 |
786.0 |
2108.0 |
1384.3 |
723.7 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2427.1 |
4302.3 |
3880.6 |
421.7 |
6027.3 |
5504.6 |
522.7 |
|
|
ხარჯები |
2264.8 |
3141.3 |
3141.3 |
0.0 |
2406.3 |
2406.3 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
826.2 |
982.1 |
982.1 |
0.0 |
205.4 |
205.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1317.2 |
1985.7 |
1985.7 |
0.0 |
2000.0 |
2000.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
121.4 |
173.5 |
173.5 |
|
200.9 |
200.9 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
162.2 |
1161.0 |
739.4 |
421.7 |
3621.0 |
3098.3 |
522.7 |
|
03 01 |
დასუფთავება |
2261.8 |
3141.0 |
3141.0 |
0.0 |
2406.3 |
2406.3 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2261.8 |
3141.0 |
3141.0 |
0.0 |
2406.3 |
2406.3 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
823.1 |
981.8 |
981.8 |
0.0 |
205.4 |
205.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1317.2 |
1985.7 |
1985.7 |
0.0 |
2000.0 |
2000.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
121.4 |
173.5 |
173.5 |
0.0 |
200.9 |
200.9 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
65.4 |
1005.0 |
583.3 |
421.7 |
2895.7 |
2372.9 |
522.7 |
|
|
ხარჯები |
3.1 |
422.0 |
0.3 |
421.7 |
2895.7 |
2372.9 |
522.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3.1 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
62.3 |
1004.7 |
583.0 |
421.7 |
2895.7 |
2372.9 |
522.7 |
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
99.9 |
156.3 |
156.3 |
0.0 |
725.4 |
725.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
99.9 |
156.3 |
156.3 |
0.0 |
725.4 |
725.4 |
0.0 |
|
04 00 |
განათლება |
5585.3 |
5818.2 |
5175.6 |
642.6 |
6784.8 |
6062.9 |
721.9 |
|
|
ხარჯები |
3495.9 |
4733.3 |
4169.0 |
564.3 |
5998.6 |
5290.1 |
708.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
407.9 |
566.1 |
1.8 |
564.3 |
708.5 |
0.0 |
708.5 |
|
|
სუბსიდიები |
3047.7 |
4116.9 |
4116.9 |
0.0 |
5248.1 |
5248.1 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
40.3 |
50.3 |
50.3 |
0.0 |
42.0 |
42.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2089.4 |
1084.9 |
1006.6 |
78.2 |
786.3 |
772.8 |
13.4 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2950.5 |
4058.4 |
4058.4 |
0.0 |
5087.4 |
5087.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2902.3 |
3905.0 |
3905.0 |
0.0 |
5025.4 |
5025.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
2902.3 |
3905.0 |
3905.0 |
0.0 |
5025.4 |
5025.4 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48.2 |
153.4 |
153.4 |
0.0 |
62.0 |
62.0 |
0.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
1919.1 |
931.1 |
852.9 |
78.2 |
717.3 |
703.8 |
13.4 |
|
|
ხარჯები |
24.2 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1894.9 |
929.5 |
851.3 |
78.2 |
717.3 |
703.8 |
13.4 |
|
04 03 |
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება |
190.7 |
264.4 |
264.4 |
0.0 |
271.7 |
271.7 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
187.2 |
262.5 |
262.5 |
0.0 |
264.7 |
264.7 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1.5 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
145.4 |
211.9 |
211.9 |
0.0 |
222.7 |
222.7 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
40.3 |
48.8 |
48.8 |
0.0 |
42.0 |
42.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.4 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა |
525.0 |
564.3 |
0.0 |
564.3 |
708.5 |
0.0 |
708.5 |
|
|
ხარჯები |
382.2 |
564.3 |
0.0 |
564.3 |
708.5 |
0.0 |
708.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
382.2 |
564.3 |
0.0 |
564.3 |
708.5 |
0.0 |
708.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
142.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
4333.5 |
6531.5 |
6115.0 |
416.5 |
7661.0 |
7135.9 |
525.1 |
|
|
ხარჯები |
2754.6 |
3806.1 |
3806.1 |
0.0 |
4205.5 |
4205.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
463.9 |
483.4 |
483.4 |
0.0 |
949.2 |
949.2 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
2143.6 |
3036.1 |
3036.1 |
0.0 |
3256.3 |
3256.3 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
28.6 |
87.2 |
87.2 |
0.0 |
70.0 |
70.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
87.2 |
277.0 |
277.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1578.9 |
2725.4 |
2308.9 |
416.5 |
3455.5 |
2930.4 |
525.1 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
2588.5 |
3844.1 |
3427.6 |
416.5 |
4472.2 |
3947.1 |
525.1 |
|
|
ხარჯები |
1262.6 |
1953.4 |
1953.4 |
0.0 |
2019.4 |
2019.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.1 |
30.4 |
30.4 |
0.0 |
117.5 |
117.5 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1223.6 |
1788.0 |
1788.0 |
0.0 |
1901.9 |
1901.9 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
18.8 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1325.9 |
1890.7 |
1474.2 |
416.5 |
2452.8 |
1927.7 |
525.1 |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების |
1208.8 |
1774.5 |
1774.5 |
0.0 |
1929.9 |
1929.9 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1197.9 |
1744.8 |
1744.8 |
0.0 |
1901.9 |
1901.9 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1197.9 |
1744.8 |
1744.8 |
0.0 |
1901.9 |
1901.9 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.8 |
29.7 |
29.7 |
0.0 |
28.0 |
28.0 |
0.0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
68.2 |
208.6 |
208.6 |
0.0 |
117.5 |
117.5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
64.7 |
208.6 |
208.6 |
0.0 |
117.5 |
117.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.1 |
30.4 |
30.4 |
0.0 |
117.5 |
117.5 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
25.7 |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
18.8 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 03 |
სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა |
1311.6 |
1861.0 |
1444.5 |
416.5 |
2424.8 |
1899.7 |
525.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1311.6 |
1861.0 |
1444.5 |
416.5 |
2424.8 |
1899.7 |
525.1 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1608.2 |
2456.0 |
2456.0 |
0.0 |
2905.0 |
2905.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1355.2 |
1624.3 |
1624.3 |
0.0 |
1902.2 |
1902.2 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
400.9 |
353.3 |
353.3 |
0.0 |
607.4 |
607.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
874.2 |
1189.5 |
1189.5 |
0.0 |
1294.8 |
1294.8 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
55.0 |
5.5 |
9.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
25.1 |
72.1 |
72.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
253.0 |
831.7 |
831.7 |
0.0 |
1002.8 |
1002.8 |
0.0 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
887.2 |
1244.9 |
1244.9 |
0.0 |
1416.1 |
1416.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
862.9 |
1187.5 |
1187.5 |
0.0 |
1294.8 |
1294.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
862.9 |
1187.5 |
1187.5 |
0.0 |
1294.8 |
1294.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.4 |
57.4 |
57.4 |
0.0 |
121.3 |
121.3 |
0.0 |
|
05 02 02 |
კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
509.9 |
856.5 |
856.5 |
0.0 |
1127.5 |
1127.5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
296.0 |
82.2 |
82.2 |
0.0 |
246.0 |
246.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
296.0 |
55.0 |
55.0 |
0.0 |
246.0 |
246.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
23.2 |
23.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
213.9 |
774.3 |
774.3 |
0.0 |
881.5 |
881.5 |
0.0 |
|
05 02 03 |
კულტურული ღონისძიებები |
211.1 |
354.6 |
354.6 |
0.0 |
361.4 |
361.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
196.3 |
354.6 |
354.6 |
0.0 |
361.4 |
361.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
104.9 |
298.3 |
298.3 |
0.0 |
361.4 |
361.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
11.3 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
55.0 |
5.5 |
5.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
25.1 |
48.8 |
48.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
91.0 |
177.6 |
177.6 |
0.0 |
224.3 |
224.3 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
91.0 |
174.6 |
174.6 |
0.0 |
224.3 |
224.3 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
42.9 |
99.7 |
99.7 |
0.0 |
224.3 |
224.3 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
43.2 |
70.0 |
70.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 04 |
საგამომცემლო საქმიანობა |
45.8 |
53.7 |
53.7 |
0.0 |
59.6 |
59.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
45.8 |
53.7 |
53.7 |
0.0 |
59.6 |
59.6 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
45.8 |
53.7 |
53.7 |
0.0 |
59.6 |
59.6 |
0.0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1710.2 |
2332.4 |
2332.4 |
0.0 |
3678.2 |
3678.2 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1682.3 |
2014.2 |
2014.2 |
0.0 |
2665.3 |
2665.3 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
37.7 |
56.5 |
56.5 |
0.0 |
52.3 |
52.3 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
429.9 |
498.9 |
498.9 |
0.0 |
551.4 |
551.4 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1161.6 |
1371.3 |
1371.3 |
0.0 |
1964.8 |
1964.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
53.1 |
87.5 |
87.5 |
0.0 |
96.8 |
96.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27.9 |
318.2 |
318.2 |
0.0 |
1012.9 |
1012.9 |
0.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
151.6 |
488.9 |
488.9 |
0.0 |
1209.8 |
1209.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
127.3 |
172.0 |
172.0 |
0.0 |
200.9 |
200.9 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5.9 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
7.3 |
7.3 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
121.4 |
160.9 |
160.9 |
0.0 |
193.6 |
193.6 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.3 |
316.9 |
316.9 |
0.0 |
1008.9 |
1008.9 |
0.0 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
124.9 |
165.7 |
165.7 |
0.0 |
271.4 |
271.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
121.4 |
160.9 |
160.9 |
0.0 |
193.6 |
193.6 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
121.4 |
160.9 |
160.9 |
0.0 |
193.6 |
193.6 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.5 |
4.8 |
4.8 |
0.0 |
77.8 |
77.8 |
0.0 |
|
06 01 02 |
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია |
26.7 |
323.2 |
323.2 |
0.0 |
938.4 |
938.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
5.9 |
11.1 |
11.1 |
0.0 |
7.3 |
7.3 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5.9 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
7.3 |
7.3 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20.8 |
312.1 |
312.1 |
0.0 |
931.1 |
931.1 |
0.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1558.6 |
1843.4 |
1843.4 |
0.0 |
2468.4 |
2468.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1555.0 |
1842.1 |
1842.1 |
0.0 |
2464.4 |
2464.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
31.8 |
49.9 |
49.9 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
308.5 |
337.9 |
337.9 |
0.0 |
357.8 |
357.8 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1161.6 |
1371.3 |
1371.3 |
0.0 |
1964.8 |
1964.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
53.1 |
83.0 |
83.0 |
0.0 |
96.8 |
96.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.6 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
163.6 |
229.4 |
229.4 |
0.0 |
530.4 |
530.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
163.6 |
229.4 |
229.4 |
0.0 |
530.4 |
530.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.2 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
143.2 |
207.2 |
207.2 |
0.0 |
520.4 |
520.4 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
5.1 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
753.9 |
874.4 |
874.4 |
0.0 |
1021.9 |
1021.9 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
750.4 |
874.4 |
874.4 |
0.0 |
1021.9 |
1021.9 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
747.4 |
858.9 |
858.9 |
0.0 |
1021.9 |
1021.9 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3.0 |
15.5 |
15.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 03 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება |
284.8 |
350.8 |
350.8 |
0.0 |
457.0 |
457.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
284.8 |
350.8 |
350.8 |
0.0 |
457.0 |
457.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
16.6 |
30.7 |
30.7 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
268.2 |
300.2 |
300.2 |
0.0 |
412.0 |
412.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 04 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა |
28.4 |
25.7 |
25.7 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
28.4 |
25.7 |
25.7 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
28.4 |
25.7 |
25.7 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
|
06 02 05 |
უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება |
293.5 |
318.0 |
318.0 |
0.0 |
338.5 |
338.5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
293.5 |
316.7 |
316.7 |
0.0 |
334.5 |
334.5 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
293.5 |
316.7 |
316.7 |
0.0 |
334.5 |
334.5 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
|
06 02 06 |
ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
2.8 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2.8 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.8 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
10.5 |
10.5 |
0.0 |
|
02 06 07 |
წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა |
15.0 |
21.2 |
21.2 |
0.0 |
23.3 |
23.3 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
15.0 |
21.2 |
21.2 |
0.0 |
23.3 |
23.3 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
15.0 |
21.2 |
21.2 |
0.0 |
23.3 |
23.3 |
0.0 |
|
02 06 08 |
სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება |
14.7 |
17.0 |
17.0 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
14.7 |
17.0 |
17.0 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14.7 |
17.0 |
17.0 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
|
02 06 09 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
".
3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის IV თავის 27-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 271,4 ათასი ლარი მიიმართოს ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.".
“.
|