„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №7
2024 წლის 23 აგვისტო
დაბა ქედა
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016374) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე
დანართი №1
მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 818 507
24 296 482
25 982 500
25 982 500
გადასახადები
12 902 820
15 382 649
16 690 800
16 690 800
გრანტები
5 287 900
8 330 251
8 460 300
8 460 300
სხვა შემოსავლები
627 787
583 582
831 400
831 400
ხარჯები
11 691 968
15 502 736
17 768 580
17 768 580
შრომის ანაზღაურება
4 206 778
5 950 429
6 847 156
6 847 156
საქონელი და მომსახურება
2 632 305
3 388 352
4 121 371
4 121 371
პროცენტი
13 273
9 788
18 400
18 400
სუბსიდიები
2 278 495
2 773 961
3 208 645
3 208 645
გრანტები
3 480
6 350
2 100
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 220 706
1 491 465
1 628 203
1 628 203
სხვა ხარჯები
1 336 931
1 882 390
1 942 705
1 942 705
საოპერაციო სალდო
7 126 539
8 793 746
8 213 920
8 213 920
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 153 027
9 250 797
9 082 420
9 082 420
ზრდა
7 171 870
9 260 222
9 112 420
9 112 420
კლება
18 843
9 425
30 000
30 000
მთლიანი სალდო
-26 488
-457 051
-868 500
-868 500
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-53 278
-483 841
-896 500
-896 500
ზრდა
-53 278
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
-53 278
0
0
0
კლება
0
483 841
896 500
896 500
ვალუტა და დეპოზიტები
0
483 841
896 500
896 500
ვალდებულებების ცვლილება
-26 790
-26 790
-28 000
-28 000
კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
საშინაო
26 790
26 790
28 000
28 000
ბალანსი
0
0
0
0
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
18 837 350
24 305 907
26 012 500
26 012 500
შემოსავლები
18 818 507
24 296 482
25 982 500
25 982 500
არაფინანსური აქტივების კლება
18 843
9 425
30 000
30 000
გადასახდელები
18 890 628
24 789 747
26 909 000
26 909 000
ხარჯები
11 691 968
15 502 736
17 768 580
17 768 580
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 171 870
9 260 222
9 112 420
9 112 420
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
ნაშთის ცვლილება
-53 278
-483 841
-896 500
-896 500
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 25 982 500 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 818 507
24 296 482
25 982 500
25 982 500
გადასახადები
12 902 820
15 382 649
16 690 800
16 690 800
გრანტები
5 287 900
8 330 251
8 460 300
8 460 300
სხვა შემოსავლები
627 787
583 582
831 400
831 400
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 16 690 800 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
12 902 820
15 382 649
16 690 800
16 690 800
გადასახადები ქონებაზე
441 624
403 035
400 000
400 000
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
441 624
403 035
400 000
400 000
ქონების გადასახადი
441 624
403 035
400 000
400 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
361 406
329 309
367 000
367 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 891
4 844
3 000
3 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
5 580
7 339
0
0
ფიზიკური პირებიდან
4 473
6 280
0
იურიდიული პირებიდან
1 107
1 059
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
70 747
61 543
30 000
30 000
ფიზიკური პირებიდან
2 806
3 933
2 000
2 000
იურიდიული პირებიდან
67 941
57 610
28 000
28 000
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
12 461 196
14 979 614
16 290 800
16 290 800
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
12 461 196
14 979 614
16 290 800
16 290 800
დამატებული ღირებულების გადასახადი
12 461 196
14 979 614
16 290 800
16 290 800
საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან
3 805 333
5 615 192
4 514 300
4 514 300
იმპორტირებული პროდუქციიდან
8 655 863
9 364 422
11 776 500
11 776 500
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 8 460 300 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5 287 900
8 330 251
8 460 300
8 460 300
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან
1 200,00
0,00
0,00
0,00
კაპიტალური
1 200,00
0,00
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
5 286 700
8 330 251
8 460 300
8 460 300
მიმდინარე
1 108 255
1 575 337
1 300 000
1 300 000
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0,00
0,00
200 000,00
200 000
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0,00
0,00
200 000,00
200 000
სხვა
200 000,00
200 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
1 108 255
1 575 337
1 100 000
1 100 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
1 108 255
1 575 337
1 100 000
1 100 000
სპეციალური ტრანსფერი
1 108 255
1 575 337
1 100 000
1 100 000
კაპიტალური
4 178 445
6 754 914
7 160 300
7 160 300
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0,00
0,00
10 300,00
10 300,00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0,00
0,00
10 300,00
10 300,00
კაპიტალური ტრანსფერი
10 300,00
10 300,00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
4 178 445
6 754 914
7 150 000
7 150 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
4 178 445
6 754 914
7 150 000
7 150 000
კაპიტალური ტრანსფერი
4 178 445
6 754 914
7 150 000
7 150 000
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 831 400 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავალი
627 787,00
583 582
732 400
831 400
შემოსავალი საკუთრებიდან
263 489,01
213 567
374 400
374 400
პროცენტი
176 225
129 341
212 400
212 400
რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა
176 225
129 341
212 400
212 400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
176 225
129 341
212 400
212 400
რენტა
87 264,11
84 226
162 000
162 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
84 051
82 761
154 000
154 000
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
10 000
15 000
12 000
12 000
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
50 000
41 408
74 000
74 000
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
15 000
120
28 000
28 000
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
370
0
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
9 051
25 863
40 000
40 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3 213
1 465
8 000
8 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
103 009,1
43 971
92 000
92 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
84 745
27 810
67 000
67 000
სანებართვო მოსაკრებლები
63 326
4 797
35 000
35 000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
63 326
4 797
35 000
35 000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
21 385
23 013
32 000
32 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
34,60
0,00
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
18 264
16 161
25 000
25 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
18 264
16 161
25 000
25 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
18 264
16 161
25 000
25 000
სანქციები, ჯარიმები და საურავები
30 756
41 619
66 000
66 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
0
32 369
50 000
50 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში
4 205
13 000
13 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
2 410
6 000
6 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
0
19 195
31 000
31 000
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
18 760
26 000
26 000
უბილეთო მგზავრობის გამო
60,00
0,00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
375
5 000
5 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
6 420
0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
140
0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
9 000
9 000
9 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
30 756,21
250,00
7 000,00
7 000,00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
230 533
284 426
200 000
299 000
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
230 533
284 426
200 000
299 000
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
230 533
284 426
200 000
299 000
სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
1 606,50
0,00
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე
4 972,86
0,00
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
230 533
277 847
200 000
299 000
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 17 766 480 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
11 688 488
11 688 488
15 496 386
15 496 386
17 766 480
17 766 480
შრომის ანაზღაურება
4 206 778
4 206 778
5 950 429
5 950 429
6 847 156
6 847 156
საქონელი და მომსახურება
2 632 305
2 632 305
3 388 352
3 388 352
4 121 371
4 121 371
პროცენტი
13 273
13273
9 788
9 788
18 400
18 400
სუბსიდიები
2 278 495
2 278 495
2 773 961
2 773 961
3 208 645
3 208 645
სოციალური უზრუნველყოფა
1 220 706
1 220 706
1 491 465
1 491 465
1 628 203
1 628 203
სხვა ხარჯები
1 336 931
1 336 931
1 882 390
1 882 390
1 942 705
1 942 705
მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 112 420 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 082 420 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 231 061
290 700
1 173 500
1 173 500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
72 283
114 933
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 251 506
7 474 498
5 820 820
5 820 820
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
29 700
172 252
258 400
258 400
განათლება
117 875
138 287
89 100
89 100
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 229 895
963 852
1 462 600
1 462 600
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
311 833
220 633
308 000
308 000
სულ ჯამი
7 244 153
9 375 154
9 112 420
9 112 420
ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
18 843
9 425
30 000
30 000
ძირითადი აქტივები
15 655
6 125
10 000
10 000
არაწარმოებული აქტივები
3 188
3 300
20 000
20 000
მიწა
3 188
3 300
20 000
20 000
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 881 000 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 381 297
4 283 628
6 315 420
6 315 420
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
3 207 776
4 155 041
5 083 020
5 083 020
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 207 776
4 155 041
4 868 620
4 868 620
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
214 400
214 400
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
13 273
9 788
18 400
18 400
7,18
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
1 160 248
118 799
1 214 000
1 214 000
7,2
თავდაცვა
0
114 933
0
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
0
114 933
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
1 927 081
4 151 897
3 353 150
3 353 150
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
11 760
7 899
13 000
13 000
7,421
სოფლის მეურნეობა
11 760
7 899
13 000
13 000
7,45
ტრანსპორტი
1 588 582
3 772 397
2 816 150
2 816 150
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
1 588 582
3 772 397
2 816 150
2 816 150
7,47
ეკონომიკის სხვა დარგები
326 739
371 601
524 000
524 000
7,473
ტურიზმი
326 739
371 601
524 000
524 000
7,5
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 084 575
1 472 054
1 832 400
1 832 400
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 084 575
1 472 054
1 832 400
1 832 400
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
3 574 201
5 026 699
4 039 080
4 039 080
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 856 421
2 432 398
2 005 100
2 005 100
7,63
წყალმომარაგება
932 679
1 312 678
1 647 300
1 647 300
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
785 101
1 281 622
386 680
386 680
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
1 041 566
863 584
1 003 280
1 003 280
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 041 566
863 584
1 003 280
1 003 280
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 946 514
2 956 851
3 956 600
3 956 600
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 015 439
711 046
1 726 500
1 726 500
7,82
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 931 075
2 245 805
2 230 100
2 230 100
7,9
განათლება
2 687 282
3 820 672
4 103 570
4 103 570
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
2 136 747
2 860 216
3 063 600
3 063 600
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
550 535
960 456
1 039 970
1 039 970
7 10
სოციალური დაცვა
1 221 323
2 072 639
2 277 500
2 277 500
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
30 473
30 969
32 000
32 000
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 190 850
2 041 670
2 245 500
2 245 500
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18 863 838
24 762 957
26 881 000
26 881 000
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 896 500 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 214 400 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
მუხლი 13. პასუხისმგებლობა🔗
2024 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
01 02 07
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება
01 02 08
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
პრიორიტეტი:
2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).
პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
02 01 02
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
02 01 05
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
02 01 07
ხელვაჩაური-ქედის საზღვართან საზღვრის მიმანიშნებელი აბრის რეაბილიტაცია
პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის წყალმომარაგება.
ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 01 01
სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 02
სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
02 02 01 03
სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 04
სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 05
სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა
02 02 01 06
სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების გამანაწილებელი ავზის მოწყობა
ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.
ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; შექმნილია ახალი საბინაო ფონდი, გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
02 03 01 02
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
02 03 01 03
სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა)
პროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება; სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები
პროგრამა: პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
02 03 03 01
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა
02 03 03 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა
02 03 03 05
დაბა ქედაში ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები.
პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2022 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება; მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.
პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
პრიორიტეტი
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).
პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
03 01 02
ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება; გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა.
პრიორიტეტი:
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).
პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი 490 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 255 თანამშრომელი, მათ შორის 30 კაცი და 225 ქალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამით დაგეგმილია სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ამასთან პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი აღზრდის წარმატებულ პედაგოგთა შრომის სტიმულირება და წახალისება. განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში ერთხელ გაიცემა სტიპენდია, რომლებსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვთ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ოქროს ან ვერცხლის მედალოსანის/მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იმ სტუდენტთა წახალისება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა შემდეგნაირად - სტუდენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს, სტიპენდიის სახით ერთჯერადად ჩაერიცხება 1250 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში 875 ლარი, ხოლო 50% - 625 ლარი.
მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი, წლის განმავლობაში ერთხელ სტიპენდიის სახით ჩაერიცხება 625 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს 500 ლარი.
დაფინანსება: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
04 00
განათლება
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
04 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
04 02
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. მოსწავლეებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება; მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა,შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო, წახალისებულია წარმატებული სტუდენტები და მოსწავლეები.
პრიორიტეტი:
5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 2 ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.
პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
05 01 04 01
მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)
05 01 04 02
სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
05 01 04 03
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.
პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება ,დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
05 02 02
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
05 02 03
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია; შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.
პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება; გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პრიორიტეტი:
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 01 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
06 01 02
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
06 01 04
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
06 01 05
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
06 01 06
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.
პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
06 02 10
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
06 02 12
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
06 02 14
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.
მუხლი 15. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
ლარებში
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
1
ქედის მუნიციპალიტეტი
18 890 628
24 789 747
26 909 000
26 909 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
508
542
543
543
ხარჯები
11 691 968
15 502 736
17 768 580
17 768 580
შრომის ანაზღაურება
4 206 778
5 950 429
6 847 156
6 847 156
საქონელი და მომსახურეობა
2 632 305
3 388 352
4 121 371
4 121 371
პროცენტი
13 273
9 788
18 400
18 400
სუბსიდიები
2 278 495
2 773 961
3 208 645
3 208 645
გრანტები
3 480
6 350
2 100
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 220 706
1 491 465
1 628 203
1 628 203
სხვა ხარჯები
1 336 931
1 882 390
1 942 705
1 942 705
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 171 870
9 260 222
9 112 420
9 112 420
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 408 087
4 425 351
6 343 420
6 343 420
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
124
125
125
ხარჯები
3 150 236
4 107 861
5 141 920
5 141 920
შრომის ანაზღაურება
1 871 039
2 503 784
2 805 700
2 805 700
საქონელი და მომსახურეობა
1 120 968
1 490 280
1 950 620
1 950 620
პროცენტი
13 273
9 788
18 400
18 400
გრანტები
3 480
4 350
2 100
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
6 817
5 716
0
0
სხვა ხარჯები
134 659
72 033
318 635
318 635
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 231 061
290 700
1 173 500
1 173 500
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 207 776
4 269 974
4 868 620
4 868 620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
124
125
125
ხარჯები
2 979 545
3 979 274
4 739 120
4 739 120
შრომის ანაზღაურება
1 871 039
2 503 784
2 805 700
2 805 700
საქონელი და მომსახურეობა
1 044 655
1 427 013
1 875 620
1 875 620
სოციალური უზრუნველყოფა
6 817
5 716
0
0
სხვა ხარჯები
57 034
42 761
57 800
57 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228 231
290 700
129 500
129 500
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
857 132
981 928
1 123 900
1 123 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
25
30
30
ხარჯები
850 832
975 653
1 107 300
1 107 300
შრომის ანაზღაურება
622 411
684 845
760 600
760 600
საქონელი და მომსახურეობა
200 872
257 994
299 500
299 500
სხვა ხარჯები
27 549
32 814
47 200
47 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 300
6 275
16 600
16 600
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 278 361
3 173 114
3 744 720
3 744 720
მომუშავეთა რიცხოვნობა
92
95
95
95
ხარჯები
2 056 430
2 890 376
3 631 820
3 631 820
შრომის ანაზღაურება
1 190 261
1 731 947
2 045 100
2 045 100
საქონელი და მომსახურეობა
829 867
1 143 215
1 576 120
1 576 120
სოციალური უზრუნველყოფა
6 817
5 716
0
0
სხვა ხარჯები
29 485
9 498
10 600
10 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 931
282 737
112 900
112 900
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
72 283
114 933
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4
4
0
0
ხარჯები
72 283
113 245
0
0
შრომის ანაზღაურება
58 367
86 993
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
13 916
25 803
0
0
სხვა ხარჯები
449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 688
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
1 200 311
155 377
1 474 800
1 474 800
ხარჯები
170 691
128 587
402 800
402 800
საქონელი და მომსახურეობა
76 313
63 267
75 000
75 000
პროცენტი
13 273
9 788
18 400
18 400
სუბსიდიები
0
21 910
46 465
46 465
გრანტები
3 480
4 350
2 100
2 100
სხვა ხარჯები
77 625
29 272
260 835
260 835
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 002 830
0
1 044 000
1 044 000
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
214 400
214 400
ხარჯები
0
0
214 400
214 400
სხვა ხარჯები
0
0
214 400
214 400
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
1 085 393
49 500
1 104 000
1 104 000
ხარჯები
82 563
49 500
60 000
60 000
საქონელი და მომსახურეობა
72 063
49 500
60 000
60 000
სხვა ხარჯები
10 500
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 002 830
0
1 044 000
1 044 000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
31 405
26 260
50 000
50 000
ხარჯები
31 405
26 260
50 000
50 000
სუბსიდიები
21 910
46 465
46 465
გრანტები
3 480
4 350
2 100
2 100
სხვა ხარჯები
27 925
0
1 435
1 435
01 02 04
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
40 063
36 578
46 400
46 400
ხარჯები
13 273
9 788
18 400
18 400
პროცენტი
13 273
9 788
18 400
18 400
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
40 063
36 578
45 400
45 400
ხარჯები
13 273
9 788
18 400
18 400
პროცენტი
13 273
9 788
18 400
18 400
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
27 000
27 000
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
0
0
1 000
1 000
ვალდებულებების კლება
0
0
1 000
1 000
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
14 430
28 972
45 000
45 000
ხარჯები
14 430
28 972
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
510
0
0
0
სხვა ხარჯები
13 920
28 972
45 000
45 000
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
3 740
3 768
5 000
5 000
ხარჯები
3 740
3 768
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
3 740
3 768
5 000
5 000
01 02 07
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება
0
9 999
10 000
10 000
ხარჯები
0
9 999
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
0
9 999
10 000
10 000
01 02 08
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
25 280
300
0
0
ხარჯები
25 280
300
0
0
სხვა ხარჯები
25 280
300
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
5 501 282
9 178 596
7 392 230
7 392 230
ხარჯები
1 249 776
1 704 098
1 571 410
1 571 410
საქონელი და მომსახურეობა
19 853
46 922
28 710
28 710
სუბსიდიები
721 334
999 708
1 290 900
1 290 900
სხვა ხარჯები
508 589
657 468
251 800
251 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 251 506
7 474 498
5 820 820
5 820 820
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
1 588 582
3 772 397
2 816 150
2 816 150
ხარჯები
31 191
103 159
163 900
163 900
საქონელი და მომსახურეობა
14 991
16 999
18 000
18 000
სუბსიდიები
16 200
86 160
145 900
145 900,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 557 390
3 669 238
2 652 250
2 652 250,00
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
1 557 390
1 944 022
2 437 100
2 437 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 557 390
1 944 022
2 437 100
2 437 100
02 01 02
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
0
137 400
103 050
103 050
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 400
103 050
103 050
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
5 000
7 000
8 000
8 000
ხარჯები
5 000
7 000
8 000
8 000
საქონელი და მომსახურეობა
5 000
7 000
8 000
8 000
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
9 991
9 999
10 000
10 000
ხარჯები
9 991
9 999
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
9 991
9 999
10 000
10 000
02 01 05
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
16 200
26 360
60 400
60 400
ხარჯები
16 200
26 360
60 400
60 400
სუბსიდიები
16 200
26 360
60 400
60 400
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
0
59 800
85 500
85 500
ხარჯები
0
59 800
85 500
85 500
სუბსიდიები
0
85 500
85 500
02 01 07
ხელვაჩაური-ქედის საზღვართან საზღვრის მიმანიშნებელი აბრის რეაბილიტაცია
0
0
112 100
112 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
112 100
112 100
02 01 08
სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)
0,00
247 247
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247 247
0
0
02 01 09
სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
0,00
1 340 569
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 340 569
0,00
0,00
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
932 679
1 312 678
1 647 300
1 647 300
ხარჯები
578 644
598 238
636 800
636 800
სუბსიდიები
455 500
551 737
628 900
628 900
სხვა ხარჯები
123 144
46 501
7 900
7 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
354 035
714 440
1 010 500
1 010 500
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
403 509
754 051
1 010 500
1 010 500
ხარჯები
49 474
39 611
0
0
სხვა ხარჯები
49 474
39 611
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
354 035
714 440
1 010 500
1 010 500
02 02 01 01
სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
0
130 000
130 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
130 000
130 000
02 02 01 02
სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
0
588 400
588 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
588 400
588 400
02 02 01 03
სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
0
80 000
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
80 000
80 000
02 02 01 04
სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
150 000
02 02 01 05
სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა
0
0
12 000
12 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12 000
12 000
02 02 01 06
სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების გამანაწილებელი ავზის მოწყობა
0
0
50 100
50 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 100
50 100
02 02 01 07
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია
0
714 440
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
714 440
0
0
02 02 01 08
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
188 777
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 777
0
0
02 02 01 09
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
111 481
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111 481
0
0
02 02 01 10
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
49 474
39 611
0
0
ხარჯები
49 474
39 611
0
0
სხვა ხარჯები
49 474
39 611
0
02 02 01 10
სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
26 776
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 776
0
0
02 02 01 11
სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ავზის მოწყობა
6 593
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 593
0
0
02 02 01 12
სოფელ ახოში არსებული საპირფარეშოსათვის სეპტიკის მოწყობა
20 408
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 408
0
0
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
529 170
558 627
636 800
636 800
ხარჯები
529 170
558 627
636 800
636 800
სუბსიდიები
455 500
551 737
628 900
628 900
სხვა ხარჯები
73 670
6 890
7 900
7 900
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 856 421
2 432 398
2 005 100
2 005 100
ხარჯები
282 580
606 246
213 710
213 710
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
25 167
5 710
5 710
სხვა ხარჯები
282 580
581 079
208 000
208 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 573 841
1 826 153
1 791 390
1 791 390
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
260 477
459 308
675 000
675 000
ხარჯები
0
51 455
208 000
208 000
სხვა ხარჯები
0
51 455
208 000
208 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
260 477
407 853
467 000
467 000
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
0
51 455
208 000
208 000
ხარჯები
0
51 455
208 000
208 000
სხვა ხარჯები
0
51 455
208 000
208 000
02 03 01 02
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
0
0
134 000
134 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
134 000
134 000
02 03 01 03
სოციალური სახლის მშენებლობა(მათ შორის: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა)
0,00
0
333 000
333 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
0
333 000
333 000
02 03 01 04
დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა
176 527
157 450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176 527
157 450
0
0
02 03 01 05
ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა
0
177 912
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
177 912
0
0
02 03 01 06
26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
4 927
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 927
0
0
02 03 01 07
სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია
79 023
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 023
0
0
0
02 03 01 08
სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
72 491
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 491
0
0
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
455 155
588 457
765 200
765 200
ხარჯები
282 580
529 624
0
0
სხვა ხარჯები
282 580
529 624
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 575
58 833
765 200
765 200
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
455 155
588 457
765 200
765 200
ხარჯები
282 580
529 624
0
0
სხვა ხარჯები
282 580
529 624
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 575
58 833
765 200
765 200
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
1 140 788
1 384 633
564 900
564 900
ხარჯები
0,00
25 167
5 710
5 710
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
25 167
5 710
5 710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 140 788
1 359 467
559 190
559 190
02 03 03 01
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა
0
0
467 000
467 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
467 000
467 000
02 03 03 02
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება
0
194 166
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194 166
0
02 03 03 03
დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
446 687
556 853
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
446 687
556 853
0
02 03 03 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა
596 365
633 614
10 000
10 000
ხარჯები
0,00
25 167
5 710
5 710
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
25 167
5 710
5 710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
596 365
608 447
4 290
4 290
02 03 03 05
დაბა ქედაში ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის
0,00
0
87 900
87 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
87 900
87 900
02 03 03 06
დაბა ქედაში 9 აპრილის მემორიალის რემონტი
5 387
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 387
0
0
02 03 03 07
ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა
33 991
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 991
0
0
02 03 03 08
ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა
58 359
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 359
0
0
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
153 857
376 108
341 950
341 950
ხარჯები
4 861
4 756
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 861
4 756
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148 996
371 352
336 950
336 950
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
4 861
4 756
5 000
5 000
ხარჯები
4 861
4 756
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 861
4 756
5 000
5 000
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
104 903
261 419
229 950
229 950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104 903
261 419
229 950
229 950
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
44 093
109 933
107 000
107 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 093
109 933
107 000
107 000
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
11 760
7 899
13 000
13 000
ხარჯები
11 760
7 899
13 000
13 000
სხვა ხარჯები
11 760
7 899
13 000
13 000
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
4 000
0
5 000
5 000
ხარჯები
4 000
0
5 000
5 000
სხვა ხარჯები
4 000
0
5 000
5 000
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
7 760
7 899
8 000
8 000
ხარჯები
7 760
7 899
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
7 760
7 899
8 000
8 000
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
617 244
713 398
29 730
29 730
არაფინანსური აქტივების ზრდა
617 244
713 398
29 730
29 730
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
14 000
12 200
15 000
15 000
ხარჯები
14 000
12 200
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
14 000
12 200
15 000
15 000
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
326 739
371 601
524 000
524 000
ხარჯები
326 739
371 601
524 000
524 000
სუბსიდიები
249 634
361 812
516 100
516 100
სხვა ხარჯები
77 105
9 789
7 900
7 900
02 09
მთების ელექტროფიკაცია (გომის მთა)
0
179 917
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
179 917
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
179 917
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 084 575
1 472 054
1 832 400
1 832 400
ხარჯები
1 054 875
1 299 802
1 574 000
1 574 000
სუბსიდიები
975 318
1 254 621
1 559 300
1 559 300
სხვა ხარჯები
79 557
45 182
14 700
14 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 700
172 252
258 400
258 400
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 084 575
1 472 054
1 832 400
1 832 400
ხარჯები
1 054 875
1 299 802
1 574 000
1 574 000
სუბსიდიები
975 318
1 254 621
1 559 300
1 559 300
სხვა ხარჯები
79 557
45 182
14 700
14 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 700
172 252
258 400
258 400
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
1 054 875
1 299 802
1 574 000
1 574 000
ხარჯები
1 054 875
1 299 802
1 574 000
1 574 000
სუბსიდიები
975 318
1 254 621
1 559 300
1 559 300
სხვა ხარჯები
79 557
45 182
14 700
14 700
03 01 02
ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)
0
172 252
258 400
258 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
172 252
258 400
258 400
03 01 03
ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა
29 700
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 700
0
0
0
04 00
განათლება
2 139 347
2 879 516
3 088 600
3 088 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
218
219
220
220
ხარჯები
2 021 472
2 741 229
2 999 500
2 999 500
შრომის ანაზღაურება
1 472 561
2 059 841
2 269 440
2 269 440
საქონელი და მომსახურეობა
536 028
647 084
686 000
686 000
სოციალური უზრუნველყოფა
6 785
11 445
13 660
13 660
სხვა ხარჯები
6 098
22 859
30 400
30 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117 875
138 287
89 100
89 100
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
2 136 747
2 860 216
3 063 600
3 063 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
218
218
220
220
ხარჯები
2 018 872
2 721 929
2 974 500
2 974 500
შრომის ანაზღაურება
1 472 561
2 059 841
2 269 440
2 269 440
საქონელი და მომსახურეობა
536 028
647 084
686 000
686 000
სოციალური უზრუნველყოფა
6 785
11 445
13 660
13 660
სხვა ხარჯები
3 498
3 559
5 400
5 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117 875
138 287
89 100
89 100
04 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
2 136 747
2 860 216
3 063 600
3 063 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
218
218
220
220
ხარჯები
2 018 872
2 721 929
2 974 500
2 974 500
შრომის ანაზღაურება
1 472 561
2 059 841
2 269 440
2 269 440
საქონელი და მომსახურეობა
536 028
647 084
686 000
686 000
სოციალური უზრუნველყოფა
6 785
11 445
13 660
13 660
სხვა ხარჯები
3 498
3 559
5 400
5 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117 875
138 287
89 100
89 100
04 02
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ სტუდენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეთა დახმარება
2 600
19 300
25 000
25 000
ხარჯები
2 600
19 300
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
2 600
19 300
25 000
25 000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 494 449
3 898 007
4 971 570
4 971 570
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
199
198
198
ხარჯები
2 264 554
2 934 155
3 508 970
3 508 970
შრომის ანაზღაურება
863 178
1 386 804
1 772 016
1 772 016
საქონელი და მომსახურეობა
955 457
1 198 506
1 456 041
1 456 041
სუბსიდიები
390 583
253 295
143 500
143 500
გრანტები
0,00
2 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
4 534
2 326
443
443
სხვა ხარჯები
50 801
91 224
136 970
136 970
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 229 895
963 852
1 462 600
1 462 600
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 411 869
1 388 608
2 416 270
2 416 270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
56
52
52
ხარჯები
812 367
974 913
1 295 670
1 295 670
შრომის ანაზღაურება
171 364
309 799
546 016
546 016
საქონელი და მომსახურეობა
200 339
323 456
484 984
484 984
სუბსიდიები
390 583
253 295
143 500
143 500
სოციალური უზრუნველყოფა
1 526
0
0
0
სხვა ხარჯები
48 555
88 363
121 170
121 170
არაფინანსური აქტივების ზრდა
599 501
413 695
1 120 600
1 120 600
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
396 429
677 562
689 770
689 770
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
ხარჯები
356 196
597 217
682 770
682 770
შრომის ანაზღაურება
171 364
253 399
297 616
297 616
საქონელი და მომსახურეობა
158 951
277 730
315 134
315 134
სოციალური უზრუნველყოფა
1 526
0
0
0
სხვა ხარჯები
24 355
66 088
70 020
70 020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 233
80 345
7 000
7 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
63 388
63 216
123 000
123 000
ხარჯები
63 388
63 216
123 000
123 000
საქონელი და მომსახურეობა
41 388
43 091
90 000
90 000
სხვა ხარჯები
22 000
20 125
33 000
33 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
392 783
317 480
491 700
491 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
73,00
27
23
23
ხარჯები
392 783
314 480
489 900
489 900
შრომის ანაზღაურება
0,00
56 400
248 400
248 400
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
2 635
79 850
79 850
სუბსიდიები
390 583
253 295
143 500
143 500
სხვა ხარჯები
2 200
2 150
18 150
18 150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
3 000
1 800
1 800
05 01 03 01
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
224 677
124 537
0
0
ხარჯები
224 677
124 537
0
0
სუბსიდიები
224 677
124 537
0
0
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
168 106
130 908
144 300
144 300
ხარჯები
168 106
130 908
144 300
144 300
სუბსიდიები
165 906
128 758
143 500
143 500
სხვა ხარჯები
2 200
2 150
800
800
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
0
62 035
347 400
347 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
23
23
ხარჯები
0
59 035
345 600
345 600
შრომის ანაზღაურება
56 400
248 400
248 400
საქონელი და მომსახურეობა
0,00
2 635
79 850
79 850
სხვა ხარჯები
0
0
17 350
17 350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
1 800
1 800
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
559 268
330 350
1 111 800
1 111 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
559 268
330 350
1 111 800
1 111 800
05 01 04 01
მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)
0
0
646 200
646 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
646 200
646 200
05 01 04 02
სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
0
183 900
183 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
183 900
183 900
05 01 04 03
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
0
281 700
281 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
281 700
281 700
05 01 04 04
ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
84 170
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 170
0
05 01 04 05
ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
0
142 243
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142 243
0
05 01 04 06
ზუნდაგის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
103 937
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 937
0
05 01 04 07
სოფელ ზედა მახუნცეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
101 728
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101 728
0
0
05 01 04 08
სოფელ კვაშტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
178 114
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178 114
0
0
05 01 04 09
დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
279 426
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 426
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 082 580
2 509 400
2 555 300
2 555 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141
143
146
146
ხარჯები
1 452 186
1 959 242
2 213 300
2 213 300
შრომის ანაზღაურება
691 814
1 077 005
1 226 000
1 226 000
საქონელი და მომსახურეობა
755 118
875 051
971 057
971 057
გრანტები
0,00
2 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 008
2 326
443
443
სხვა ხარჯები
2 246
2 861
15 800
15 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
630 394
550 157
342 000
342 000
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
909 536
1 482 705
1 566 100
1 566 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103
105
107
107
ხარჯები
895 435
1 392 321
1 548 700
1 548 700
შრომის ანაზღაურება
507 035
787 747
903 500
903 500
საქონელი და მომსახურეობა
387 077
600 587
642 257
642 257
სოციალური უზრუნველყოფა
1 278
2 326
443
443
სხვა ხარჯები
45
1 660
2 500
2 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 101
90 384
17 400
17 400
05 02 02
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
151 505
263 594
325 200
325 200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
ხარჯები
149 945
263 594
312 600
312 600
შრომის ანაზღაურება
133 240
209 229
227 100
227 100
საქონელი და მომსახურეობა
16 705
54 365
73 500
73 500
სხვა ხარჯები
0
12 000,00
12 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 560
0
12 600
12 600
05 02 03
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
100 621
163 548
218 000
218 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
10
10
ხარჯები
96 861
155 374
206 000
206 000
შრომის ანაზღაურება
51 539
80 029
95 400
95 400
საქონელი და მომსახურეობა
43 391
75 144
110 300
110 300
სოციალური უზრუნველყოფა
1 730
0
0
0
სხვა ხარჯები
201
201
300
300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 760
8 174
12 000
12 000
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
421 848
107 972
101 000
101 000
ხარჯები
280 248
107 972
101 000
101 000
საქონელი და მომსახურეობა
278 248
104 972
100 000
100 000
გრანტები
2 000
0
სხვა ხარჯები
2 000
1 000
1 000
1 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 600
0
0
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
23 961
39 982
45 000
45 000
ხარჯები
23 961
39 982
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
23 961
39 982
45 000
45 000
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
23 961
39 982
45 000
45 000
ხარჯები
23 961
39 982
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
23 961
39 982
45 000
45 000
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
475 108
451 599
300 000
300 000
ხარჯები
5 735
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 735
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
469 373
451 599
300 000
300 000
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
300 000
300 000
05 02 06 03
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
392 184
451 599
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
392 184
451 599
0
05 02 06 04
სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმისათვის ინვენტარის შეძენა
77 768
0
0
0
ხარჯები
5 735
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 735
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 033
0
0
05 02 06 05
სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი
5 156
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 156
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 262 889
2 936 223
3 280 780
3 280 780
ხარჯები
1 951 057
2 715 590
2 972 780
2 972 780
საქონელი და მომსახურეობა
0
5 560
0
0
სუბსიდიები
191 260
244 427
168 480
168 480
სოციალური უზრუნველყოფა
1 202 570
1 471 978
1 614 100
1 614 100
სხვა ხარჯები
557 227
993 625
1 190 200
1 190 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
311 833
220 633
308 000
308 000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 041 566
863 584
1 003 280
1 003 280
ხარჯები
932 198
863 584
1 003 280
1 003 280
საქონელი და მომსახურეობა
0
5 560
0
0
სუბსიდიები
191 260
109 930
142 280
142 280
სოციალური უზრუნველყოფა
740 938
748 094
861 000
861 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 369
0
0
0
06 01 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
191 260
109 930
142 280
142 280
ხარჯები
191 260
109 930
142 280
142 280
სუბსიდიები
191 260
109 930
142 280
142 280
06 01 02
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
153 411
160 043
225 000
225 000
ხარჯები
153 411
160 043
225 000
225 000
საქონელი და მომსახურეობა
0
5 560
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
153 411
154 483
225 000
225 000
06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
90 000
93 600
93 600
93 600
ხარჯები
90 000
93 600
93 600
93 600
სოციალური უზრუნველყოფა
90 000
93 600
93 600
93 600
06 01 04
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
88 980
57 242
80 000
80 000
ხარჯები
88 980
57 242
80 000
80 000
სოციალური უზრუნველყოფა
88 980
57 242
80 000
80 000
06 01 05
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
399 954
434 530
450 000
450 000
ხარჯები
399 954
434 530
450 000
450 000
სოციალური უზრუნველყოფა
399 954
434 530
450 000
450 000
06 01 06
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
8 594
8 239
12 400
12 400
ხარჯები
8 594
8 239
12 400
12 400
სოციალური უზრუნველყოფა
8 594
8 239
12 400
12 400
06 01 07
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
109 369
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 369
0
0
0
06 01 07 01
პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
50 547
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 547
0
0
06 01 07 02
ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
47 407
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 407
0
0
06 01 07 03
სოფელ დოლოგანში ადმინისტრაციული შენობისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია
11 415
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 415
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 221 323
2 072 639
2 277 500
2 277 500
ხარჯები
1 018 859
1 852 006
1 969 500
1 969 500
სუბსიდიები
0
134 497
26 200
26 200
სოციალური უზრუნველყოფა
461 632
723 884
753 100
753 100
სხვა ხარჯები
557 227
993 625
1 190 200
1 190 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202 464
220 633
308 000
308 000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
30 473
30 969
32 000
32 000
ხარჯები
30 473
30 969
32 000
32 000
სოციალური უზრუნველყოფა
30 473
30 969
32 000
32 000
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
71 751
75 938
96 700
96 700
ხარჯები
71 751
75 938
96 700
96 700
სოციალური უზრუნველყოფა
1 500
20 600
47 500
47 500
სხვა ხარჯები
70 251
55 338
49 200
49 200
06 02 03
ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის
12 120
0
0
0
ხარჯები
12 120
0
0
0
სხვა ხარჯები
12 120
0
0
0
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
100 500
99 000
105 000
105 000
ხარჯები
100 500
99 000
105 000
105 000
სოციალური უზრუნველყოფა
100 500
99 000
105 000
105 000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
49 400
37 500
60 000
60 000
ხარჯები
49 400
37 500
60 000
60 000
სოციალური უზრუნველყოფა
49 400
37 500
60 000
60 000
06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
19 624
31 538
35 000
35 000
ხარჯები
19 624
31 538
35 000
35 000
სოციალური უზრუნველყოფა
19 624
31 538
35 000
35 000
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
39 284
54 480
50 000
50 000
ხარჯები
39 284
54 480
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
39 284
54 480
50 000
50 000
06 02 08
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
99 395
99 775
0
0
ხარჯები
99 395
99 775
0
0
სხვა ხარჯები
99 395
99 775
0
0
06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
202 464
220 633
308 000
308 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202 464
220 633
308 000
308 000
06 02 10
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
81 000
164 900
300 000
300 000
ხარჯები
81 000
164 900
300 000
300 000
სოციალური უზრუნველყოფა
81 000
164 900
300 000
300 000
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
3 000
14 340
28 800
28 800
ხარჯები
3 000
14 340
28 800
28 800
სოციალური უზრუნველყოფა
3 000
14 340
28 800
28 800
06 02 12
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
20 000
26 200
26 200
26 200
ხარჯები
20 000
26 200
26 200
26 200
სუბსიდიები
26 200
26 200
26 200
სხვა ხარჯები
20 000
0
0
0
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
113 112
283 760
1 141 000
1 141 000
ხარჯები
113 112
283 760
1 141 000
1 141 000
სხვა ხარჯები
113 112
283 760
1 141 000
1 141 000
06 02 14
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
0
85 200
94 800
94 800
ხარჯები
0
85 200
94 800
94 800
სოციალური უზრუნველყოფა
85 200
94 800
94 800
06 02 15
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება
0
108 297
0
0
ხარჯები
0
108 297
0
0
სუბსიდიები
108 297
0
06 02 16
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
379 200
740 109
0
0
ხარჯები
379 200
740 109
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
136 851
185 357
0
0
სხვა ხარჯები
242 349
554 752
0
0