„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
2024 წლის 19 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა და 24-ე მუხლის ,,დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016479):
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):
დასახელება
2022წლის ფაქტი
2024 წლის პროექტი
2023 გეგმა
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
I. შემოსავლები
17,739.4
20,962.6
29,061.7
13,064.0
15,997.7
გადასახადები
8,883.6
9,979.8
10,912.4
10,912.4
0.0
გრანტები
7,972.9
9,565.2
16,259.7
262.0
15,997.7
სხვა შემოსავლები
882.9
1,417.6
1,889.6
1,889.6
0.0
II. ხარჯები
10,405.1
12,796.6
17,060.5
11,782.5
5,278.0
შრომის ანაზღაურება
2,538.3
3,147.3
3,462.3
3,427.3
35.0
საქონელი და მომსახურება
1,670.8
1,912.4
2,448.3
2,046.3
402.0
პროცენტი
27.6
37.6
71.4
71.4
0.0
სუბსიდიები
5,018.3
6,011.2
7,037.4
4,961.0
2,076.4
გრანტები
235.5
54.0
17.7
17.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
667.2
828.9
932.7
900.9
31.8
სხვა ხარჯები
247.4
805.2
3,090.7
357.9
2,732.8
III საოპერაციო სალდო
7,334.3
8,166.0
12,001.2
1,281.5
10,719.7
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,954.6
6,966.7
13,427.6
1,197.1
12,230.5
ზრდა
9,023.6
7,551.2
13,885.7
1,655.2
12,230.5
კლება
1,069.0
584.5
458.1
458.1
0.0
V მთლიანი სალდო
-620.3
1,199.3
-1,426.4
84.4
-1,510.8
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება
-676.0
1,121.8
-1,578.0
-67.2
-1,510.8
ზრდა
0.0
1,121.8
0.0
0.0
0.0
კლება
676.0
0.0
1,578.0
67.2
1,510.8
VII .ვალდებულებების ცვლილება
-55.7
-77.5
-151.6
-151.6
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
55.7
77.5
151.6
151.6
0.0
VIII. ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს ბაღდათის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2024 წლის პროექტი
2023 გეგმა
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
18,808.4
21,547.1
29,519.8
13,522.1
15,997.7
შემოსავლები
17,739.4
20,962.6
29,061.7
13,064.0
15,997.7
არაფინანსური აქტივების კლება
1,069.0
584.5
458.1
458.1
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
19,484.4
20,425.3
31,108.4
13,589.3
17,519.1
ხარჯები
10,405.1
12,796.6
17,060.5
11,782.5
5278.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,023.6
7,551.2
13,679.6
1,655.2
12,024.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
55.7
77.5
151.6
151.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
-676
1,121.8
-1,588.6
-67.2
-1,521.4
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 29,061.7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022წლის ფაქტი
2024 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
2023 გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
17,739.4
20,962.6
29,061.7
13,064.0
15,997.7
გადასახადები
8,883.6
9,979.8
10,912.4
10,912.4
0.0
გრანტები
7,972.9
9,565,2
16,259.7
262.0
15,997.7
სხვა შემოსავლები
882.9
1,417.6
1,889.6
1,889.6
0.0
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 10,912.4 ათასი ლარის ოდენობით.
შემოს.
კლას.
კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023
წლის გეგმა
2024
წლის პროგნოზი
1.1
გადასახადები
8,883.6
9,979.8
10,912.4
1.1.3
გადასახადი ქონებაზე
953.7
1,055.8
1,074.6
1.1.3.1.1.1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
953.7
788.1
774.6
1.1.3.1.1.3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
11.4
200.0
1.1.3.1.1.4
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
0.0
125.2
50.0
1.1.3.1.1.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
0.0
131.0
50.0
1.1.4
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)
7,929.9
8,924.0
9,837.8
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 16,259.7 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,972.9
9,565.2
16,259.7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
262.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
145.0
3,003.5
2,240,1
მიზნობრივი ტრანსფერი
145.0
503.5
599.8
სპეციალური ტრანსფერი
0.0
2500.0
650.0
სპეციალური ტრანსფერი (კომპენსაცია სტიქია)
0
0
990.3
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,827.7
6,561.7
13,757.6
რგპფ გამოყოფილი თანხები
5,096.3
4,988.7
6,189.6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
346.0
346.0
346.0
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების
110.3
147.7
0.0
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით
154.3
0.0
0.0
საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა
1,471.1
0.0
0.0
მოქალაქეთა ჩართულობა
0
0
235.9
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
650.0
119.5
0.0
რეგიონების სარეზერვო ფონდი (სტიქია)
0.0
685.00
6,780.0
რეგიონების სარეზერვო ფონდი(ავტობუსები)
0.0
274.8
206.1
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,889.6 ათასი ლარის ოდენობით.
შემოს. კლას. კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2024
წლის გეგმა
2024
წლის პროგნოზი
1.4
სხვა შემოსავლები
882.9
1,417.6
1,889.6
1.4.1
შემოსავლები საკუთრებიდან
525.8
458.5
550.0
1.4.1.1
პროცენტები
86.1
29.9
70.0
1.4.1.5
რენტა
439.6
428.6
480.0
1.4.2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
192.1
200.9
215.0
1.4.2.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
172.6
185.5
180.0
1.4.2.2.3
სანებართვო მოსაკრებლები
52.3
41.5
30.0
1.4.2.2.12
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
1.4.2.2.13
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
1.4.2.2.14
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის
119.9
142.4
150.0
1.4.2.3
არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები
19.5
15.4
35.0
1.4.2.3.2
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
19.5
15.4
35.0
1.4.3
სანქციები, ჯარიმები, საურავები
90.0
732.5
732.8
1.4.4
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
74.9
25.7
391.8
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17,060.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2024 წლის პროგნოზი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
10,405.1
12,796.6
17,060.5
11,782.5
5,278.0
შრომის ანაზღაურება
2,538.3
3,147.3
3,462.3
3,427.3
35.0
საქონელი და მომსახურება
1,670.8
1,912.4
2,448.3
2,046.3
402.0
პროცენტები
27.6
37.6
71.4
71.4
0.0
სუბსიდიები
5,018.3
6,011.2
7,037.4
4,961.0
2,076.4
გრანტები
235.5
54.0
17.7
17.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
667.2
828.9
932.7
900.9
31.8
სხვა ხარჯები
247.4
805.2
3,090.7
357.9
2,732.8
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13,221.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,679.6 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 458.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2022
წლის
ფაქტი
2023
წლის გეგმა
2024
წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
1,069.0
584.4
458.1
ძირითადი აქტივები
554.9
340.0
167.6
არაწარმოებული აქტივები
438.0
138.4
288,0
მიწა
438.0
138.4
288.0
მანქანა დანადგარი და ინვეტარი
76.0
106.0
2.5
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2022 წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,805.6
4,606.0
5,379.4
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3,777.5
4,542.1
5,156.4
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,777.5
4,542.1
5,156.4
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0
0.3
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
28.1
63.9
223.0
7.2
თავდაცვა
108.9
130.6
0.0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
8,829.1
6,481.5
7,458.0
7.4 2
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0.0
0.0
7.4 2 1
სოფლის მეურნეობა
0
0.0
246.7
7.4 4
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,მშენებლობა
77.3
249.3
516.6
7.4.4.3
მშენებლობა
77.3
249.3
516.6
7.4 5
ტრანსპორტი
7,741.8
5,587.8
5,579.1
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7,741.8
5,587.8
5,579.1
7.4.7
ეკონომიკის სხვა დარგები
420.2
30.2
37.6
7.4.7.3
ტურიზმი
420.2
30.2
37.6
7.4 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
589.6
614.0
1,078.0
7.5
გარემოს დაცვა
1,723.9
1,774.9
1,995.0
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
1,647.6
1,669.0
1,910.0
7.5 2
ჩამდინარე წყლების მართვა
71.6
90.8
80.0
7.5 3
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7.5.4
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა
4.6
5.0
5.0
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
10.0
0.0
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
506.9
610.7
1,589.2
7.6 1
ბინათმშენებლობა
0.0
39.7
127.8
7.6 3
წყალმომარაგება
61.1
41.6
911.4
7.6 4
გარე განათება
445.8
529.3
550.0
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
121.3
212.0
174.7
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
121.3
131.0
174.7
7.7.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0
81.0
0
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,641.4
2,258.6
2,849.2
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
596.4
744.2
870.2
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
933.2
1,370.9
1,857.9
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
111.7
103.7
121.1
7.8.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
0
39.6
0
7.9
განათლება
1,974.0
2,523.4
2,769.1
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
1,699.1
2,102.8
2,100.0
7.9.2
ზოგადი განათლება
274.8
420.5
669.1
7.9.2.3
საშუალო ზოგადი განათლება
274.8
420.5
669.1
7.10
სოციალური დაცვა
717.6
1,749.9
8,893.8
7.10.1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
365.7
373.0
429.2
7.10.1.1
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
326.6
322.7
374.2
7.10.1.2
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა
39.0
50.3
55.0
7.10.2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
5.0
2.5
7.10.3
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
18.6
26.7
29.0
7.10.4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
44.9
46.0
66.1
7.10.6
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
88.6
104.5
150.5
7.10.7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
46.5
56.3
0.0
7.10.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
153.4
1,143.3
8,216.5
სულ
19,484.7
20,425.3
31,108.4
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროგნოზი
საოპერაციო სალდო
7,334.3
8,166.0
12,001.2
მთლიანი სალდო
-620.3
1,199.3
-1,426.4
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,578.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-676.0
1,121.8
-1,578.0
ზრდა
0.0
1,121.8
0.0
ვალუტები და დეპოზიტები
0.0
1,121.8
0.0
კლება
676.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
676.0
0.0
1578.0
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-12 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -151.6 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
ვალდებულებების ცვლილება
-55.7
-77.5
-151.6
ზრდა
0.0
0.0
0.0
კლება
55.7
77.5
151.6
2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის ვალის მოცულობა 223 ათასი ლარის ოდენობით:
კრედიტორი
საპროგნოზო ვალი
1
მუნიციპალური განვითარების ფონდი.თბს ლიზინგი.
223.0
პროცენტი
71.4
ძირი
151.6
ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584.1 ათას ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ყოველწლიურად გადასახდელი თანხის მოცულობა პირობითია და ის ზუსტდება გადახდის მომენტში, რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. თბს ლიზინგით შევიძინეთ ექსკავატორ-დამტვირთველი.
13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები) ბ.ს); დ); დ.ბ); ე) და ე.დ) ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.ს) ,,სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა“ ( კოდი 02 10)
მონაწილეობითი ბიუჯეტის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვაში ანუ მათ შეუძლიათ თვითონ განსაზღვრონ, რაში დაიხარჯოს მუნიციპალური ან სხვა ბიუჯეტის ნაწილი.განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით. პროექტებს წარმოადგენენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება მოსახლეობის ჩართულობით გამჭირვალე კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ.
პროგრამის მიზანია მოსახლეობის მიერ კენჭისყრით განსაზღვრული პროექტების შესრულება. მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაოფილება.
დ) განათლება ( კოდი 04 00 )
პრიორიტეტის მოკლე აღწერა-პრიორიტეტი განათლება ხორციელდება სამი მიმართულებით:
- სკოლამდელი განათლება;
- სკოლის გარეშე განათლება;
- საკოლო განათლების ხელშეწყობა.
სკოლამდელი განათლების მიზანია აღსაზრდელების სკოლისათვის მომზადება,ინკლუზიური სკოლამდელი აღზღდის და განათლების მიწოდება.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას,უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შქმნას,შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას,თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვას და განხორციელებას.
სკოლის გარეშე განათლების მიწოდება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებული შემდეგი დაწესებულებების მეშვეობით:
-მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი.
- ,,სალოტბარო სკოლა“
სადაც განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები,დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა,მოსწავლეტა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში,მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება.
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება ბაღდათის მუნიციპალიტეტში დაიწყო 2019 წელს, მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელიგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მიმდინარე წელს ჩატარდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და განხორციელდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა,რაც გულისხმობს: სკოლადელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვას და განხორციელებას,კვებითი უზრუნველოფას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და განვითარებას,თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუსაო პირობების შექმნას და სხვა.
დ.ბ) სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 04 02)
პროგრამა გულისხმობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.
საგანმანათლებლო პროექტებში წარმატებული მოსწავლეები და მასწავლებლები დაჯილდოვდებიან ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით. ასევე მოხდება ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება. აგრეთვე დახმარება გაეწევა საჯარო სკოლებს სხვადასხვა პროექტის განხორციელების პროცესში. მოხდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მედალოსანი კურსდამთავრებულებისა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მაღალქულიანი და სახელმწიფო გრანტის მქონე აბიტურიენტების დაჯილდოვება წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით ფასიანი საჩუქრებით და ფულადი ჯილდოთი.
რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა. თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. ეს დაწესებულებებია:
მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი.
,,სალოტბარო სკოლა“
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი არის მრავალპროფილიანი სასწავლო, კულტურულ, სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით ზნეობრივ საქმიანობა, ხელს უწყობს მოსწავლის პიროვნებად ჩამოყალიბებას, ჰარმონიულ, ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.მათი შემოქმედებითი შესაძლებლობებისა და ინტერესის განვითარების მიზნით სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში შესაბამისი სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესის და ღონისძიებების ორგანიზება.მოზარდთათვის გონებრივ, ფიზიკურ , ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბავშვების ხელშეწყობა, შშმ პირთათვის სხვადასხვა პროგრამების შემუშავება და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა.მოსწავლეთათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდის ხელშეწყობა,საზოგადოებაში ადაპტაციის უნარ-ჩვევების შეძენა
პროგრამის მიზანია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება.
სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მოზარდთათვის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მხარდაჭერა.
ე) კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (კოდი 05 00)
პრიორიტეტის მოკლე აღწერა - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას. ამ მიზნით ფუნქციონირებს:
რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები, საბავშვო მუსიკალური თეატრი;
ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 6 სასოფლო ბიბლიოთეკა ინოვაციების ცენტრი, ბაღდათის საინფორმაციაო ცენტრი,სამოლაშქრო ტურიზმი ,,გაიცანი ბაღდათი“;
ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“;
სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი.
სოფელ წითელხევის ,,კოტე ფოცხვერაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა“
,,ვალერიან ქაშაკაშვილის სახ. მუსიკალური სკოლა“
ე.დ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( კოდი 05 02 )
პროგრამა გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:
1. რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები.
2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა.
3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.
ა(ა)იპ ,,სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ,,სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დაფუძნებული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს მხოლოდ სამუსიკო-სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამებს დაწყებით და საბაზო საორიენტაციო საფეხურებზე. უზრუნველყოფს სამუსიკო საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადებას.ქართული ტრადიციული გალობის და ხალხური სიმღერის შენარჩუნება და ახალგაზრდებისათვის უფასოდ შესწავლას.მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებში და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფას. ზრუნვა მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე.
გაერთიანება მოიცავს:
1. სოფელ წითელხევის ,,კოტე ფოცხვერაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლას“
2. ,,ვალერიან ქაშაკაშვილის სახ. მუსიკალური სკოლას“
პროგრამის მიზანია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. მოსწავლეთათვის შესაბამისი დაწყებითი სამუსიკო-სახელოვნებო განათლების მიცემა.
14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2024 წლის პროგნოზი
2023 წლის გეგმა
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4,116.9
4,814.2
5,379.4
5,344.4
35.0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,987.7
7,162.8
8,842.9
1,936.2
6,906.7
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,652.3
1,674.1
1,915.00
915.00
1,000.0
04 00
განათლება
1,974.0
2,523.4
2,769.1
1,395.4
1,373.7
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,641.4
2,258.6
2,849.2
2,849.2
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
838.9
1,962.1
9,068.5
882.4
8,186.1
07 00
ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა
273.6
30.2
284.3
266.7
17.6
სულ ჯამი
19,484.7
20,425.3
31,108.4
13,589.3
17,519.1
ორგ. კოდი
ფუქც. კლას. კოდი
დასახელება
2022წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სულ ჯამი
19,484.7
20,425.3
31,108.4
დასაქმებულთა რაოდენობა
752
752
890
ხარჯები
10,405.4
12,796.6
17,060.5
შრომის ანაზღაურება
2,538.4
3,147.3
3,462.3
საქონელი და მომსახურება
1,670.9
1,912.4
2,448.3
პროცენტი
27.5
37.6
71.4
სუბსიდიები
5,018.3
6,011.2
7,037.4
გრანტები
235.5
54.0
17.7
სოციალური უზრუნველყოფა
667.3
828.9
932.7
სხვა ხარჯები
247.4
805.2
3,090.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,023.6
7,551,2
13,885.7
ვალდებულებების კლება
55.7
77.5
151.6
01 00
701
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4,116.9
4,814.2
5,379.4
დასაქმებულთა რაოდენობა
155
155
143
ხარჯები
3,870.4
4,542.3
5,187.7
შრომის ანაზღაურება
2,538.4
3,147.3
3,454.2
საქონელი და მომსახურება
1,059.9
1,093.3
1,301.8
პროცენტი
27.5
37.6
71.4
სუბსიდიები
0
0
0
გრანტები
13.2
17.9
17.7
სოციალური უზრუნველყოფა
27.9
29.8
69.8
სხვა ხარჯები
203.2
216.2
272.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190.8
194.4
40.1
ვალდებულებების კლება
55.7
77.5
151.6
01 01
7011
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,861.7
4,651.0
5,111.4
დასაქმებულთა რაოდენობა
155
155
143
ხარჯები
3,817.5
4,483.0
5,071.3
შრომის ანაზღაურება
2,538.4
3,147.3
3,454.2
საქონელი და მომსახურება
1,036.8
1,075.8
1,284.1
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
გრანტები
13.2
17.9
17.7
სოციალური უზრუნველყოფა
27.9
29.8
69.8
სხვა ხარჯები
201.0
212.1
245.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.2
168.0
40.1
ვალდებულებების კლება
0
0
0
01 01 01
70111
ბაღდათის საკრებულო
929.5
1,081.3
1,197.0
დასაქმებულთა რაოდენობა
23
23
23
ხარჯები
919.5
1,059.2
1,195.0
შრომის ანაზღაურება
548.7
628.8
694.2
საქონელი და მომსახურება
244.2
308.3
344.7
სოციალური უზრუნველყოფა
7.5
0
15.1
სხვა ხარჯები
119.1
122.1
141.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
22.1
2.0
01 01 02
70111
ბაღდათის მერია
2,823.2
3,439.0
3,914.4
დასაქმებულთა რაოდენობა
126
126
120
ხარჯები
2,789.0
3,293.1
3,876.3
შრომის ანაზღაურება
1,897.4
2,410.5
2,760.0
საქონელი და მომსახურება
775.9
748.1
939.4
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
გრანტები
13.2
17.9
17.7
სოციალური უზრუნველყოფა
20.5
26.5
54.7
სხვა ხარჯები
82.0
90.0
104.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.2
145.0
38.1
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
01 01 03
702
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
108.9
130.6
0.0
დასაქმებულთა რაოდენობა
6
6
0
ხარჯები
108.9
130.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
92.2
107.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
19.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
102.9
155.4
241.0
ხარჯები
47.2
51.6
89.4
საქონელი და მომსახურება
19.0
13.9
17.7
პროცენტი
27.6
37.6
71.4
სხვა ხარჯები
0.6
0
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26.4
0
ვალდებულებების კლება
55.7
77.5
151.6
01 02 01
70112
სარეზერვო ფონდი
30.0
0
0.3
ხარჯები
30.0
0
0.3
სხვა ხარჯები
30.0
0
0.3
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
30.0
0
0.3
01 02 02
7016
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
01 02 03
7016
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
0.6
0.0
0.0
ხარჯები
0.6
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.6
0.0
0.0
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
0.6
0.0
0.0
01 02 04
7016
სესხის მომსახურება და დაფარვა.
83.2
141.5
223.0
ხარჯები
27.6
37.6
71.4
პროცენტი
27.6
37.6
71.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26.4
0
ვალდებულებების კლება
55.7
77.5
151.6
01 02 05
70111
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
19.0
13.9
17.7
ხარჯები
19.0
13.9
17.7
საქონელი და მომსახურება
19.0
13.9
17.7
01 03
70111
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
146.7
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146.7
0.0
0.0
01 03 01
70111
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა
0.0
0.0
0.0
არფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 03 02
70111
ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
146.7
0.0
0.0
ხარჯები
0
0
0
არფინანსური აქტივების ზრდა
146.7
0
0
01 04
70111
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
5.6
7.8
27.0
ხარჯები
5.6
7.8
27.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
3.6
0
სხვა ხარჯები
1.6
4.1
27.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
8,987.5
7,162.8
8,842.9
ხარჯები
620.3
629.9
682.6
შრომის ანაზღაურება
0
0
8.1
საქონელი და მომსახურება
397.4
486.4
582.1
სუბსიდიები
0
27.5
0
გრანტები
222.3
36.2
0
სხვა ხარჯები
560.0
79.8
92.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,367.1
6,532.9
8,160.3
02 01
70451
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
7,128.9
5,450.5
5,579.1
ხარჯები
222.3
36.2
22.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0
13.5
სუბსიდიები
0
0
0
გრანტები
222.3
36.2
0
სხვა ხარჯები
0.0
0
9.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,906.6
5,414.3
5,556.2
02 01 01
70451
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
02 01 02
70451
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
5,361.30
5,450.5
5,579.1
ხარჯები
419.7
36.2
22.9
საქონელი და მომსახურება
19.7
0
13.5
გრანტები
400.0
36.2
0
სხვა ხარჯები
0.0
0
9.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,941.60
5,414.3
5,556.2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
132.7
132.4
991.4
ხარჯები
0.0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0
0
სხვა ხარჯები
0.0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.7
132.4
991.4
02 02 01
7052
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
71.6
90.8
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.6
90.8
80.0
02 02 02
7063
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
61.1
41.6
911.4
ხარჯები
0.0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0
0
სხვა ხარჯები
0.0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.1
41.6
911.4
02 03
7064
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
445.8
529.3
550.0
ხარჯები
394.3
465.4
528.3
საქონელი და მომსახურება
394.3
465.4
528.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.6
63.9
21.7
02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1.8
44.7
159.2
ხარჯები
1.8
44.7
103.5
შრომის ანაზღაურება
0
0
8.1
საქონელი და მომსახურება
1.8
5.0
15.1
სხვა ხარჯები
0.0
39.7
80.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.2
55.7
02 04 01
7061
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
0.0
39.7
127.8
ხარჯები
0.0
39.7
80.3
სხვა ხარჯები
0.0
39.7
80.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0
47.5
02 04 02
7049
საკადასტრო რუქის დამზადება
1.8
5.0
20.4
ხარჯები
1.8
5.0
13.1
შრომის ანაზღაურება
0
0
8.1
საქონელი და მომსახურება
1.8
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
7.3
02 04 03
7049
შადრევნების ექსპლოატაცია
0
0
11.0
ხარჯები
0
0
10.1
საქონელი და მომსახურება
0
0
10.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0.9
02 05
7049
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
436.5
405.2
349.9
ხარჯები
0.6
44.7
0
საქონელი და მომსახურება
0.0
15.6
0
სხვა ხარჯები
0.6
29.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
435.9
360.4
349.9
02 06
7049
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
54.9
84.0
201.4
ხარჯები
0.0
2.5
0.9
სუბსიდიები
0.0
2.5
0
სხვა ხარჯები
0
0
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.9
81.5
200.5
02 07
70443
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
77.4
259.4
516.6
ხარჯები
1.2
36.3
21.3
საქონელი და მომსახურება
1.2
0.4
21.3
სუბსიდიები
0.0
25.0
0
სხვა ხარჯები
0.0
10.9
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.2
223.0
495.3
02 07 01
70443
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
77.4
249.3
455.2
ხარჯები
1.2
36.3
21.3
საქონელი და მომსახურება
1.2
0.4
21.3
სუბსიდიები
0.0
25.0
0
სხვა ხარჯები
0.0
10.9
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.2
212.9
433.9
02 07 02
70443
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
0.0
10.1
61.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.1
61.4
02 08
7049
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
612.9
137.4
19.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
612.9
137.4
19.2
02 09
7049
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
96.3
119.8
240.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.3
119.8
240.2
02 10
7049
სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა
0
0
235.9
ხარჯები
0
0
5.7
საქონელი და მომსახურება
0
0
3.9
სხვა ხარჯები
0
0
1.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
230.2
03 00
705
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,652.3
1,674.0
1,915.00
დასაქმებულთა რაოდენობა
139
139
141
ხარჯები
1,645.9
1,666.9
1,875.1
საქონელი და მომსახურება
4.6
5.0
5.0
სუბსიდიები
1,641.3
1,661.9
1,875.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
7.1
39.9
03 01
7051
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,647.6
1,669.0
1,910.00
დასაქმებულთა რაოდენობა
139
139
141
ხარჯები
1,641.2
1,661.9
1,870.1
სუბსიდიები
1,641.2
1,661.9
1,870.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
7.1
39.9
03 01 01
7051
ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
1,647.6
1,669.0
1,910.00
დასაქმებულთა რაოდენობა
139
139
141
ხარჯები
1,641.2
1,661.0
1,870.1
სუბსიდიები
1,641.2
1,661.9
1,870.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
7.1
39.9
03 02
7054
ქალაქის გამწვანება
4.6
5.0
5.0
ხარჯები
4.6
5.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
4.6
5.0
5.0
04 00
709
განათლება
1,974.00
2523.4
2,769.1
დასაქმებულთა რაოდენობა
289
289
254
ხარჯები
1,844.6
2,356.7
2,717.0
საქონელი და მომსახურება
154.2
243.5
398.1
სუბსიდიები
1,690.4
2,113.1
2,314.9
სხვა ხარჯები
0
0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.4
166.7
52.7
04 01
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,699.1
2,102.8
2,100.0
დასაქმებულთა რაოდენობა
289
289
223
ხარჯები
1,687.1
2,080.3
2,059.6
სუბსიდიები
1,687.1
2,080.3
2,059.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.0
22.5
40.4
04 01 01
7091
ააიპ.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.
1,699.1
1,971.0
0
დასაქმებულთა რაოდენობა
289
289
0
ხარჯები
1,687.1
1,948.5
0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0
სუბსიდიები
1,687.1
1,948.5
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.0
22.5
0
04 01 02
7091
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება
0.0
131.7
2,100.0
დასაქმებულთა რაოდენობა
0
0
223
ხარჯები
0
131.7
2,100.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0
131.7
2,059.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40.4
04 02
70923
სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
274.9
420.5
669.1
დასაქმებულთა რაოდენობა
0
0
31
ხარჯები
157.5
276.4
657.4
საქონელი და მომსახურება
154.2
243.5
398.1
სუბსიდიები
3.2
32.8
255.3
სხვა ხარჯები
0
0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.4
144.1
11.7
04 02 01
70923
სასკოლო განათლების ხელშეწყობა
274.9
392.6
413.7
ხარჯები
157.5
248.5
403.1
საქონელი და მომსახურება
154.2
243.5
398.1
სუბსიდიები
3.2
4.9
1.0
სხვა ხარჯები
0
0
4.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.4
144.1
10.6
04 02 02
70923
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
0.0
27.9
255.4
დასაქმებულთა რაოდენობა
0
0
31
ხარჯები
0.0
27.9
254.3
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
27.9
254.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1.1
05 00
708
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,641.4
2,258.5
2,849.2
დასაქმებულთა რაოდენობა
153
153
199
ხარჯები
1,618.2
2,148.5
2,836.4
საქონელი და მომსახურება
32.8
45.7
82.3
სუბსიდიები
1,566.7
2,076.0
2,714.4
გრანტები
0
0
0
სხვა ხარჯები
18.6
26.7
39.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.2
110.0
12.8
05 01
7081
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
596.4
744.2
870.2
დასაქმებულთა რაოდენობა
88
88
88
ხარჯები
596.4
741.2
868.1
საქონელი და მომსახურება
5.2
14.0
16.4
სუბსიდიები
584.6
719.3
842.9
სხვა ხარჯები
6.6
7.9
8.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.0
2.1
05 01 01
7081
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
11.8
21.9
25.2
ხარჯები
11.8
21.9
25.2
საქონელი და მომსახურება
5.2
14.0
16.4
სხვა ხარჯები
6.6
7.9
8.8
05 01 02
7081
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
584.6
722.4
845.0
დასაქმებულთა რაოდენობა
88
88
88
ხარჯები
584.6
719.3
842.9
სუბსიდიები
584.6
719.3
842.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.0
2.1
05 01 04
7081
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0
ხარჯები
0.0
0.0
0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0
სხვა სექტორებს
0.0
0.0
0
05 02
7082
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
933.3
1,408.1
1,857.9
დასაქმებულთა რაოდენობა
65
65
248
ხარჯები
910.0
1,301.0
1,847.2
საქონელი და მომსახურება
18.0
25.5
40.8
სუბსიდიები
888.8
1,268.4
1,796.5
სხვა ხარჯები
3.3
7.1
9.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.2
107.0
10.7
05 02 01
7082
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
911.9
1,336.0
1,495.0
დასაქმებულთა რაოდენობა
65
65
202
ხარჯები
888.7
1,230.6
1,484.9
საქონელი და მონსახურება
0.0
0
0
სუბსიდიები
888.7
1,230.6
1,484.9
სხვა ხარჯები
0.0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.2
105.4
10.1
05 02 02
7082
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
21.3
34.9
52.4
ხარჯები
21.3
36.5
52.4
საქონელი და მომსახურება
18.1
25.5
40.8
სუბსიდიები
3.2
1.8
1.7
სხვა ხარჯები
0.0
7.1
9.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.0
05 02 03
70923
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო
დაწესებულებათა გაერთიანება
0.0
37.1
310.5
დასაქმებულთა რაოდენობა
0
0
46
ხარჯები
0.0
36.0
309.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
36.0
309.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.1
0.6
05 03
7084
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
41.7
36.2
46.1
ხარჯები
41.7
36.2
46.1
საქონელი და მომსახურება
9.6
6.2
25.1
სუბსიდიები
23.3
18.2
0.0
სხვა ხარჯები
8.8
11.8
21.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0
0
05 03 01
7084
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
0
33.7
39.0
ხარჯები
0
33.7
39.0
საქონელი და მომსახურება
0
6.2
25.1
სუბსიდიები
0
18.2
0
სხვა ხარჯები
0
9.3
13.9
05 03 02
7084
ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშწყობა
0
2.5
7.1
ხარჯები
0
2.5
7.1
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
2.5
7.1
05 04
7084
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
70.0
70.0
75.0
ხარჯები
70.0
70.0
75.0
სუბსიდიები
70.0
70.0
75.0
სხვა სექტორებს
70.0
70.0
75.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
838.9
1,962.1
9,068.5
დასაქმებულთა რაოდენობა
16
16
16
ხარჯები
801.9
1,438.3
3,700.3
საქონელი და მომსახურება
17.7
24.4
17.6
სუბსიდიები
119.9
132.5
138.0
სოციალური უზრუნველყოფა
639.3
799.0
862.9
სხვა ხარჯები
25.0
482.3
2,681.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.0
523.7
5,368.2
06 01
7074
ჯანმრთელობის დაცვა
121.3
131.1
174.7
დასაქმებულთა რაოდენობა
16
16
16
ხარჯები
84.3
131.1
137.0
საქონელი და მომსახურება
119.2
0
0
სუბსიდიები
119.2
131.1
137.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
0
37.7
06 01 01
7074
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
121.3
131.1
174.7
დასაქმებულთა რაოდენობა
16
16
16
ხარჯები
119.2
131.1
137.0
სუბსიდიები
119.2
131.1
137.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
0
37.7
06 02
710
სოციალური პროგრამები
713.0
1,821.4
8,893.8
ხარჯები
678.0
1,297.7
3,563.3
საქონელი და მომსახურება
14.4
18.2
17.6
სუბსიდიები
0.0
0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
639.3
799.0
862.9
სხვა ხარჯები
24.4
480.4
2,681.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.9
523.7
5,330.5
06 02 01
71011
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
267.7
266.8
318.6
ხარჯები
267.7
266.8
318.6
სოციალური უზრუნველყოფა
267.7
266.8
318.6
06 02 02
7109
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
0.75
0.25
2.0
ხარჯები
0.75
0.25
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.75
0.25
2.0
სხვა ხარჯები
0
0
0
06 02 03
7109
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
2.4
2.4
2.1
ხარჯები
2.4
2.4
2.1
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
2.4
2.1
06 02 04
7109
უფასო სასადილოს დაფინანსება
46.5
56.3
65.0
ხარჯები
46.5
56.3
65.0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0.8
სოციალური უზრუნველყოფა
46.5
56.3
64.2
06 02 05
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
14.1
17.7
16.3
ხარჯები
14.1
17.7
16.3
სოციალური უზრუნველყოფა
14.1
17.7
16.3
06 02 06
7109
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
8.7
684.6
7,789.6
ხარჯები
8.7
455.7
2,666.8
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2.8
0
სხვა ხარჯები
8.7
452.9
2,666.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
228.9
5,122.8
06 02 07
7109
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
55.8
69.4
70.2
ხარჯები
55.8
69.4
70.2
სოციალური უზრუნველყოფა
55.8
69.4
70.2
06 02 08
7109
ვეტერანთა დახმარება
18.8
19.2
19.7
ხარჯები
18.8
19.2
19.7
სოციალური უზრუნველყოფა
18.8
19.2
19.7
06 02 09
71012
შშმ პირთა დახმარება
37.5
43.3
48.8
ხარჯები
37.5
43.3
47.2
საქონელი და მომსახურება
14.4
18.2
16.8
სუბსიდიები
0
0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.1
25.1
29.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1.6
06 02 10
7109
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
2.0
1.8
1.8
ხარჯები
2.0
1.8
1.8
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
1.8
1.8
06 02 11
7102
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
3.0
2.5
2.5
ხარჯები
3.0
2.5
2.5
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
2.5
2.5
06 02 12
7109
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
41.6
52.4
43.5
ხარჯები
41.6
52.4
43.5
სოციალური უზრუნველყოფა
41.6
52.4
43.5
06 02 13
7104
18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.
18.5
26.8
29.0
ხარჯები
18.5
26.8
29.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.5
26.8
29.0
06 02 14
7104
სასკოლო ასაკის ბაღის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.
5.1
81.0
6.7
ხარჯები
5.1
81.0
6.7
სოციალური უზრუნველყოფა
5.1
81.0
6.7
06 02 15
7104
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
12.9
14.2
13.0
ხარჯები
12.9
14.2
13.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.9
14.2
13.0
06 02 16
7109
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
0.0
1.1
1.5
ხარჯები
0.0
1.1
1.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.1
1.5
06 02 17
71011
მედიკამენტების დაფინანსება
58.9
55.8
55.6
ხარჯები
58.9
55.8
55.6
სოციალური უზრუნველყოფა
58.9
55.8
55.6
06 02 18
71012
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
1.6
7.1
6.2
ხარჯები
1.6
7.1
6.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
7.1
6.2
06 02 19
7102
სასურსათო პაკეტების შეძენა
0.0
0
0
ხარჯები
0.0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0
0
06 02 20
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
88.5
104.5
150.5
ხარჯები
53.6
84.5
150.5
სოციალური უზრუნველყოფა
53.6
82.3
150.5
სხვა ხარჯები
0.0
2.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.9
20.0
0.0
06 02 21
7109
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
10.8
17.5
6.5
ხარჯები
10.8
17.5
6.5
სხვა ხარჯები
10.8
17.5
6.5
06 02 22
7109
ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება
12.8
14.1
30.1
ხარჯები
12.8
14.1
30.1
სოციალური უზრუნველყოფა
12.8
14.1
25.0
06 02 23
7109
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
4.9
282.5
214.6
ხარჯები
4.9
7.7
8.5
სხვა ხარჯები
4.9
7.7
8.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
274.8
206.1
06 03
7109
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
4.6
9.6
0.0
ხარჯები
4.6
9.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.2
6.2
0
სუბსიდიები
0.7
1.5
0
სხვა ხარჯები
0.6
1.9
0
07 00
70111
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
273.5
30.1
284.3
ხარჯები
4.1
13.9
61.4
საქონელი და მომსახურება
4.1
13.9
61.4
სხვა ხარჯები
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.4
16.3
222.9
07 01
70111
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
0
0.0
246.7
ხარჯები
0
0
41.4
საქონელი და მომსახურება
0
0
41.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0.0
205.3
07 02
70111
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა
273.5
30.1
37.6
ხარჯები
4.1
13.9
20.0
საქონელი და მომსახურება
4.1
13.9
20.0
სხვა ხარჯები
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.4
16.3
17.6
15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 23-ე მუხლი (სარეზერვო ფონდი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 23. სარეზერვო ფონდი
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ გიორგიძე