⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2026)
გაუქმებულია:
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

მიღების თარიღი 23.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
ძალის დაკარგვა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო პროგრამული კოდი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 24/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები
15,500 სიტყვა · ~78 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2024 მიღება
01.01.2025 ძალაში შესვლა
01.01.2026 ძალის დაკარგვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2024 წლის 23 დეკემბერი დაბა ხულო „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანნული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 01 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით; დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა შემოსავლები 27 060 395 30 877 410 35 475 000 გადასახადები 8 559 033 9 959 000 18 750 000 გრანტები 17 845 410 18 825 000 15 325 000 სხვა შემოსავლები 655 952 2 093 410 1 400 000 ხარჯები 16 061 841 17 678 014 22 330 700 შრომის ანაზღაურება 6 474 855 7 158 586 9 053 544 საქონელი და მომსახურება 5 751 422 6 905 780 8 717 370 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 29 500 107 135 506 000 გრანტები 296 575 303 190 337 666 სოციალური უზრუნველყოფა 1 536 153 1 536 120 1 608 010 სხვა ხარჯები 1 973 336 1 667 203 2 108 110 საოპერაციო სალდო 10 998 554 13 199 396 13 144 300 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 555 103 13 661 828 13 144 300 ზრდა (შეძენა) 10 555 103 13 661 828 13 144 300 კლება (გაყიდვა) 0 0 0 მთლიანი სალდო 443 451 -462 432 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 443 451 -462 432 0 ზრდა 443 451 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 443 451 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 462 432 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 462 432 0 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 0 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით; დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა შემოსულობები 27 060 395 30 877 410 35 475 000 შემოსავლები 27 060 395 30 877 410 35 475 000 არაფინანსური აქტივების კლება 0 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 26 616 944 31 339 842 35 475 000 ხარჯები 16 061 841 17 678 014 22 330 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 555 103 13 661 828 13 144 300 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 443 451 -462 432 0 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35 475 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა შემოსულობები 27 060 395 30 877 410 35 475 000 შემოსავლები 27 060 395 30 877 410 35 475 000 გადასახადები 8 559 033 9 959 000 18 750 000 გრანტები 17 845 410 18 825 000 15 325 000 სხვა შემოსავლები 655 952 2 093 410 1 400 000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 18 750 000  ლარის ოდენობით; დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა გადასახადები 8 559 033 9 959 000 18 750 000 საშემოსავლო გადასახადი 0 0 0 ქონების გადასახადი 3 140 875 3 200 000 3 750 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        2 509 723 3 190 000 3 740 000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 278 913 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 8 034 5 000 5 000 სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                4 494 არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                339 711 5 000 5 000 სხვა გადასახადები ქონებაზე დამატებული ღირებულების გადასახადი 5 418 158 6 759 000 15 000 000 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  15 325 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა გრანტები 17 845 410 18 825 000 15 325 000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0 0 0 უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები 0  0  0  სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები 17 845 410 18 825 000 15 325 000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 0  0  0  სპეციალური ტრანსფერი 5 530 000 4 500 000 0 მიზნობრივი ტრანსფერი  0  0  0 კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან  0  0  0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 9 069 686 11 040 000 12 473 900 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 2 293 334 3 285 000 2 851 100 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa) 952 390 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 400 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 655 952 2 093 410 1 400 000 შემოსავლები საკუთრებიდან 267 730 468 700 275 000 პროცენტები 145 900 353 700 130 000 დივიდენდები რენტა 121 830 115 000 145 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   95 636 115 000 120 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 26 194 0 25 000 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია 33 092 30 000 30 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 33 092 30 000 30 000 საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი  0 0  0  სანებართვო მოსაკრებელი 28 744 25 000 25 000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 9,00 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4 339 5 000 5 000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0  0 0  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0 0 0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0 0 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0 0 0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 26 021 20 000 20 000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 25 000 101 142 0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 304 109 1 473 568 1 075 000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 22 330 700 ლარის ოდენობით; ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა 2 ხარჯები 16 061 841 17 678 014 22 330 700 21 შრომის ანაზღაურება 6 474 855 7 158 586 9 053 544 22 საქონელი და მომსახურება 5 751 422 6 905 780 8 717 370 25 სუბსიდიები 29 500 107 135 506 000 26 გრანტი 296 575 303 190 337 666 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 536 153 1 536 120 1 608 010 28 სხვა ხარჯები 1 973 336 1 667 203 2 108 110 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 144 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 144 300  ლარის ოდენობით; პროგრამული კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 255 156 476 691 195 000 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 8 604 529 10 032 787 10 641 917 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 357 586 1 570 528 0 05 00 განათლება 778 447 481 246 1 669 144 06 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 558 335 1 100 576 638 239 07 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1 050 0 0 სულ ჯამი 10 555 103 13 661 828 13 144 300 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით; მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 35 475 000 ლარით; ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2023  წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 227 404 5 195 311 6 103 068 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4 191 904 4 775 311 5 753 068 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 132 904 4 545 985 5 623 068 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 59 000 229 326 130 000 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 35 500 420000 350 000 702 თავდაცვა 148 706 0 0 7022 სამოქალაქო თავდაცვა 148 706 0 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 1 300 000 0 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0 1300000 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3 049 349 2 491 084 1 086 424 7045 ტრანსპორტი 3 049 349 2 491 084 1 086 424 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2 958 746 2 311 584 610 424 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 90 602 179 500 476 000 705 გარემოს დაცვა 571 930 569 669 0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 354 496 258 378 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 217 434 311 291 0 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 7 715 081 9 679 088 13 518 037 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 740 147 6 120 607 6 449 371 7063 წყალმომარაგება 1 379 104 1 901 936 1 802 859 7064 გარე განათება 343 354 444 885 390 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 3 252 476 1 211 660 4 875 807 707 ჯამრთელობის დაცვა 1 295 789 1 429 316 1 596 454 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 1 295 789 1 429 316 1 596 454 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 718 779 3 792 871 3 422 646 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 953 926 1 341 095 1 204 705 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 741 315 1 921 776 2 187 942 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 23 539 530 000 30 000 709 განათლება 4 917 233 5 396 268 7 808 561 7091  სკოლამდელი აღზრდა 3 725 233 4 344 661 5 337 559 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1 192 000 1 051 607 2 471 002 710 სოციალური დაცვა 1 972 673 1 486 235 1 939 810 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 51 103 67 800 102 810 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 921 570 1 418 435 1 837 000 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 26 616 944 31 339 842 35 475 000 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით; 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 443 451 -462 432 0 ზრდა 443 451 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 443 451 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 462 432 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 462 432 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 30 000 ლარი. მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 320 000 ლარს. მუხლი 16🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 17🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00) პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, პრიორიტეტი: 1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00); მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02  01) პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ: მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02  01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად. სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02  01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ყინჩაურში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის. სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02  01 07); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის. შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და საბაგირო გზის შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა და მისი ფუნქციონირება. ასევე განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად. სოფელ განახლებაში, კოჩალიძეების უბანში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 13); ქვეპროგრამის მიზანი: ქვეითად მოსიარულეთათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფელ განახლებაში მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკი, რაც მნიშნელოვნად აუცილებელია აღნიშნულ უბანში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მარტივი და კომფორტული გადაადგილებისათვის. 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: საბინაო ამხანაგობების განვითარება  და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები. გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა. ქვეპროგრამის აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. ასევე განხორციელდება: ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა თეთრობის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, დიდაჭარისა და ვაშლოვანის  საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) და ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია. ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას. წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი), სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით. საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა. საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება. 1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო. დაგეგმილია დაბა ხულოში ტბელ აბუსერისძის ქუჩის კეთილმოწყობა, სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი), დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია, სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა და ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის გაფართოება, სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა, სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა, სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა, თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა და სოფელ ნადაბურში მოსაცდელის მოწყობა პრიორიტეტი: 2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა. მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა. ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა. ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი. ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. პრიორიტეტი: 3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. პროგრამის აღწერა: ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას. სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ  მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება. სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03); ქვეპროგრამის მიზანი: დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვას. არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფელში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება. პრიორიტეტი:  4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში. სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით. სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება. 4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე. ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას. კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე. ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა. გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება. პრიორიტეტი: 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. 5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.  სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება. ქვეპროგრამის აღწერა: საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  700 (ხუთასი)  ლარისა. მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით. ქვეპროგრამის აღწერა: პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით. 5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 66 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2024 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03); ქვეპროგრამისმიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04); ქვეპროგრამისმიზანი: მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა. მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე). მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 10 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 400 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09); ქვეპროგრამის მიზანი: ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა. ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით. ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით. ქვეპროგრამის აღწერა:     მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის   პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.       მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13); ქვეპროგრამის მიზანი: 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15); ქვეპროგრამის მიზანი: უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.  ქვეპროგრამის აღწერა: საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში.  საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს. მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16); ქვეპროგრამის მიზანი: მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 35 475 000 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ.ბიუ ფონ გამ ტრან ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 26 616 944 31 339 842 35 475 000 0 35 475 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 627 660 658 0 658 ხარჯები 16 061 841 17 678 014 22 330 700 0 22 330 700 შრომის ანაზღაურება 6 474 855 7 158 586 9 053 544 0 9 053 544 საქონელი და მომსახურება 5 751 422 6 905 780 8 717 370 0 8 717 370 სუბსიდიები 29 500 107 135 506 000 0 506 000 გრანტები 296 575 303 190 337 666 0 337 666 სოციალური უზრუნველყოფა 1 536 153 1 536 120 1 608 010 0 1 608 010 სხვა ხარჯები 1 973 336 1 667 203 2 108 110 0 2 108 110 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 555 103 13 661 828 13 144 300 0 13 144 300 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 4 376 110 5 195 311 6 103 068 6 103 068 მომუშავეთა რიცხოვნობა 148 153 147 147 ხარჯები 4 120 954 4 718 620 5 908 068 5 908 068 შრომის ანაზღაურება 2 942 206 3 209 194 4 109 632 4 109 632 საქონელი და მომსახურება 1 026 075 1 274 208 1 541 796 1 541 796 გრანტები 0 18 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 57 286 13 418 0 0 სხვა ხარჯები 95 387 203 800 256 640 256 640 არაფინანსური აქტივების ზრდა 255 156 476 691 195 000 195 000 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 281 610 4 545 985 5 623 068 5 623 068 მომუშავეთა რიცხოვნობა 148 153 147 147 ხარჯები 4 085 454 4 423 620 5 598 068 5 598 068 შრომის ანაზღაურება 2 942 206 3 209 194 4 109 632 4 109 632 საქონელი და მომსახურება 1 026 075 1 128 208 1 388 796 1 388 796 სოციალური უზრუნველყოფა 57 286 13 418 0 0 სხვა ხარჯები 59 887 72 800 99 640 99 640 არაფინანსური აქტივების ზრდა 196 156 122 365 25 000 25 000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 100 563 1 184 420 1 409 900 1 409 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 29 ხარჯები 1 019 923 1 161 420 1 399 900 1 399 900 შრომის ანაზღაურება 726 870 849 829 993 768 993 768 საქონელი და მომსახურება 232 041 246 709 321 492 321 492 სოციალური უზრუნველყოფა 16 049 2 082 0 0 სხვა ხარჯები 44 963 62 800 84 640 84 640 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80 640 23 000 10 000 10 000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 3 032 341 3 361 565 4 213 168 4 213 168 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114 119 118 118 ხარჯები 2 916 825 3 262 200 4 198 168 4 198 168 შრომის ანაზღაურება 2 114 974 2 359 365 3 115 864 3 115 864 საქონელი და მომსახურება 745 690 881 499 1 067 304 1 067 304 სოციალური უზრუნველყოფა 41 237 11 336 0 0 სხვა ხარჯები 14 924 10 000 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115 516 99 365 15 000 15 000 01 01 03 მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 148 706 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 0 0 ხარჯები 148 706 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 100 362 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 48 344 0 0 0 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 94 500 649 326 480 000 480 000 ხარჯები 35 500 295 000 310 000 310 000 საქონელი და მომსახურება 0 146 000 153 000 153 000 გრანტები 0 18 000 0 0 სხვა ხარჯები 35 500 131 000 157 000 157 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 000 354 326 170 000 170 000 01 02 01 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 59 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 000 0 0 01 02 02 სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება 35 500 20 000 30 000 30 000 ხარჯები 35 500 20 000 30 000 30 000 საქონელი და მომსახურება 0 1 000 3 000 3 000 გრანტები 0 18 000 0 0 სხვა ხარჯები 35 500 1 000 27 000 27 000 01 02 03 სარეზერვო ფონდი 0 130 000 130 000 130 000 ხარჯები 0 130 000 130 000 130 000 სხვა ხარჯები 0 130 000 130 000 130 000 01 02 04 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა 0 400 000 320 000 320 000 ხარჯები 0 145 000 150 000 150 000 საქონელი და მომსახურება 0 145 000 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 255 000 170 000 170 000 01 02 05 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0 99 326 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 99 326 0 0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 10 001 902 11 269 803 12 901 963 0 12 901 963 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 56 56 0 56 ხარჯები 1 397 373 1 237 016 2 260 046 0 2 260 046 შრომის ანაზღაურება 314 470 352 973 355 729 0 355 729 საქონელი და მომსახურება 610 631 776 443 932 216 0 932 216 სუბსიდიები 0 80 000 476 000 0 476 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 390 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 469 882 27 600 496 100 0 496 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 604 529 10 032 787 10 641 917 0 10 641 917 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 3 049 349 2 491 084 1 086 424 1 086 424 ხარჯები 116 020 229 450 533 450 533 450 შრომის ანაზღაურება 64 565 75 443 0 0 საქონელი და მომსახურება 49 065 74 007 57 450 57 450 სუბსიდიები 0 80 000 476 000 476 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 390 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 933 329 2 261 634 552 974 552 974 02 01 01 მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება 25 418 57 450 57 450 57 450 ხარჯები 25 418 57 450 57 450 57 450 საქონელი და მომსახურება 25 418 57 450 57 450 57 450 02 01 02 სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა 0 0 91 750 91 750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 91 750 91 750 02 01 03 სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა 65 517 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 517 0 0 02 01 04 სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა 0 27 630 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 630 0 0 02 01 05 მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია 21 244 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 244 0 0 02 01 06 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა 4 998 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 998 0 0 02 01 07 სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა 0 0 416 224 416 224 არაფინანსური აქტივების ზრდა 416 224 416 224 02 01 08 ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) 274 800 206 100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 274 800 206 100 0 0 02 01 09 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა 1 760 134 1 647 404 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 760 134 1 647 404 0 0 02 01 10  ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა 90 602 99 500 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 0 0 0 ხარჯები 90 602 92 000 0 0 შრომის ანაზღაურება 64 565 75 443 0 0 საქონელი და მომსახურება 23 647 16 557 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 390 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7 500 0 0 02 01 11 ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა 806 636 373 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 806 636 373 000 0 0 02 01 12 შპს ხულოს ტრანსპორტი 0 80 000 476 000 476 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 14 14 14 ხარჯები 0 80 000 476 000 476 000 სუბსიდიები 0 80 000 476 000 476 000 02 01 13 სოფელ განახლებაში, კოჩალიძეების უბანში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 0 0 45 000 45 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 000 45 000 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3 627 992 3 100 203 6 264 768 6 264 768 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 888 216 1 007 566 1 726 596 1 726 596 შრომის ანაზღაურება 249 905 277 530 355 729 355 729 საქონელი და მომსახურება 561 566 702 436 874 766 874 766 სხვა ხარჯები 76 745 27 600 496 100 496 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 739 776 2 092 637 4 538 172 4 538 172 02 02 01 საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა 44 295 0 491 100 491 100 ხარჯები 44 295 0 491 100 491 100 სხვა ხარჯები 44 295 0 491 100 491 100 02 02 02 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1 663 478 444 885 3 563 309 3 563 309 ხარჯები 328 104 303 360 330 000 330 000 საქონელი და მომსახურება 296 834 303 360 330 000 330 000 სხვა ხარჯები 31 270 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 335 374 141 525 3 233 309 3 233 309 02 02 02 01 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა 46 520 144 885 60 000 60 000 ხარჯები 31 270 3 360 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 3 360 0 0 სხვა ხარჯები 31 270 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 250 141 525 60 000 60 000 02 02 02 02 გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია 296 834 300 000 330 000 330 000 ხარჯები 296 834 300 000 330 000 330 000 საქონელი და მომსახურება 296 834 300 000 330 000 330 000 02 02 02 03 მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 166 874 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 166 874 0 0 0 02 02 02 04 ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 1 428 890 1 428 890 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 428 890 1 428 890 02 02 02 05 ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 5 105 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 105 0 0 02 02 02 06 მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 326 517 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 326 517 0 0 02 02 02 07 მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 460 130 460 130 არაფინანსური აქტივების ზრდა 460 130 460 130 02 02 02 08 მთა თეთრობის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 255 804 255 804 არაფინანსური აქტივების ზრდა 255 804 255 804 02 02 02 09 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 8 125 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 125 0 0 02 02 02 10 მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 202 879 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202 879 0 0 02 02 02 11 დიდაჭარისა და ვაშლოვანის  საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 455 829 0 202 033 202 033 არაფინანსური აქტივების ზრდა 455 829 0 202 033 202 033 02 02 02 12 სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა 154 795 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154 795 0 0 02 02 02 13 ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 826 452 826 452 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 826 452 826 452 02 02 03 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი 483 529 608 328 885 996 885 996 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 479 659 604 128 875 496 875 496 შრომის ანაზღაურება 249 905 277 530 355 729 355 729 საქონელი და მომსახურება 229 754 326 598 519 766 519 766 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 870 4 200 10 500 10 500 02 02 04 წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 895 576 1 293 608 916 863 916 863 არაფინანსური აქტივების ზრდა 895 576 1 293 608 916 863 0 916 863 02 02 04 01 ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 125 842 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125 842 0 0 02 02 04 02 სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 0 71 803 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 71 803 0 0 02 02 04 03 სოფელ  მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 17 695 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 695 0 0 02 02 04 04 სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 109 998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109 998 0 0 02 02 04 05 სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 5 063 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 063 0 0 0 02 02 04 06 სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 253 000 130 516 130 516 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 253 000 130 516 130 516 02 02 04 07 სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 46 288 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 288 0 0 02 02 04 08 სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 153 998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 153 998 0 0 02 02 04 09 სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 162 642 162 642 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 162 642 162 642 02 02 04 10 სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 000 30 000 02 02 04 11 სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა 0 104 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104 000 0 0 02 02 04 12 სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 37 807 0 39 941 39 941 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 807 0 39 941 39 941 02 02 04 13 ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 26 736 26 736 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26 736 26 736 02 02 04 14 სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 2 031 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 031 0 0 02 02 04 15 სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 85 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 85 000 0 0 02 02 04 16 სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 2 368 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 368 0 0 02 02 04 17 სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 173 504 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173 504 0 0 02 02 04 18 სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 2 888 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 888 0 0 02 02 04 19 სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 1 313 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 313 0 0 02 02 04 20 სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 0 0 94 812 94 812 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 94 812 94 812 02 02 04 21 სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 232 382 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 232 382 0 0 02 02 04 22 სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 71 810 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71 810 0 0 02 02 04 23 სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 74 083 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74 083 0 0 02 02 04 24 სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 86 973 40 305 40 305 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86 973 40 305 40 305 02 02 04 25 სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 105 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105 000 0 0 02 02 04 26 სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა 0 15 065 17 065 17 065 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 065 17 065 17 065 02 02 04 27 ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა 46 587 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 587 0 0 02 02 04 28 სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 34 217 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 217 0 0 0 02 02 04 29 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 21 698 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 698 0 0 02 02 04 30 სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 68 963 23 790 23 790 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 68 963 23 790 23 790 02 02 04 31 სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 53 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 53 000 0 0 02 02 04 32 კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 97 365 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 97 365 0 0 02 02 04 33 სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია 0 89 443 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 89 443 0 0 02 02 04 34 სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 211 056 211 056 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 211 056 211 056 02 02 04 35 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 02 02 04 36 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 110 000 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 110 000 110 000 02 02 05 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები 25 480 97 500 47 500 47 500 ხარჯები 12 632 90 400 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 12 632 62 800 15 000 15 000 სხვა ხარჯები 0 27 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 848 7 100 32 500 32 500 02 02 06 საპროექტო მომსახურების შესყიდვა 257 466 326 703 330 000 330 000 ხარჯები 1 180 0 5 000 5 000 სხვა ხარჯები 1 180 0 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 256 286 326 703 325 000 325 000 02 02 07 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 217 433 311 291 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 217 433 311 291 0 0 02 02 07 01 სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა 171 817 280 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 171 817 280 000 0 0 02 02 07 02 კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 45 616 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 616 0 0 02 02 07 03 სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 0 31 291 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 31 291 0 0 02 02 08 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა 40 735 14 591 30 000 30 000 ხარჯები 22 346 6 381 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 22 346 6 381 10 000 10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 389 8 210 20 000 20 000 02 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 372 171 5 678 516 5 550 771 5 550 771 ხარჯები 208 327 0 0 0 სხვა ხარჯები 208 327 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 163 844 5 678 516 5 550 771 5 550 771 02 03 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 1 316 100 2 410 942 3 439 462 3 439 462 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 316 100 2 410 942 3 439 462 3 439 462 02 03 01 01 ფერდსამაგრი სამუშაოები 895 865 2 122 385 948 762 948 762 არაფინანსური აქტივების ზრდა 895 865 2 122 385 948 762 948 762 02 03 01 02 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერისძის ქუჩის კეთილმოწყობა 0 0 237 559 237 559 არაფინანსური აქტივების ზრდა 237 559 237 559 02 03 01 03 ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა 47 593 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 593 0 0 02 03 01 04 სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000 02 03 01 05 სოფელ რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 75 000 75 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 75 000 75 000 02 03 01 06 სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50 000 50 000 02 03 01 07 სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა 3 861 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 861 0 0 02 03 01 08 სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი) 199 484 52 557 104 000 104 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 199 484 52 557 104 000 104 000 02 03 01 09 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა 124 375 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124 375 0 0 02 03 01 10 სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა 9 396 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 396 0 0 02 03 01 11 სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 5 244 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 244 0 0 02 03 01 12 სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი) 30 282 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 282 0 0 02 03 01 13 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია 0 100 000 1 026 160 1 026 160 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100 000 1 026 160 1 026 160 02 03 01 14 სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 136 000 67 735 67 735 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 136 000 67 735 67 735 02 03 01 15 ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა 0 0 870 246 870 246 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 870 246 870 246 02 03 02 მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია 1 056 071 3 267 574 2 111 309 0 2 111 309 ხარჯები 208 327 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 208 327 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 847 744 3 267 574 2 111 309 0 2 111 309 02 03 02 01 სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 110 108 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110 108 0 0 02 03 02 02 სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება 67 206 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 206 0 0 02 03 02 03 სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი 0 0 221 933 221 933 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 221 933 221 933 02 03 02 04 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 0 202 955 600 000 600 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202 955 600 000 600 000 02 03 02 05 სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა 14 512 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 512 0 0 02 03 02 06 სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 0 438 900 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 438 900 0 0 02 03 02 07 სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა 0 200 000 452 172 452 172 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200 000 452 172 452 172 02 03 02 08 სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა 0 242 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 242 000 0 0 02 03 02 09 სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 0 363 987 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 363 987 0 0 02 03 02 10 სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 311 172 216 399 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 311 172 216 399 0 0 02 03 02 11 დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა 269 774 826 360 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 269 774 826 360 0 0 02 03 02 12 სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა 0 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 200 000 200 000 02 03 02 13 სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა 0 157 100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 157 100 0 0 02 03 02 14 სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა 0 0 176 196 176 196 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 176 196 176 196 02 03 02 15 სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 0 269 543 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 269 543 0 0 02 03 02 16 სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა 14 306 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 306 0 0 02 03 02 17 დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია 33 246 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 246 0 0 02 03 02 18 სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა 0 26 850 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 850 0 0 02 03 02 19 სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 0 0 57 263 57 263 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 57 263 57 263 02 03 02 20 სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის გაფართოება 0 0 53 422 53 422 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 53 422 53 422 02 03 02 21 საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა 208 327 0 0 0 ხარჯები 208 327 0 0 0 სხვა ხარჯები 208 327 0 0 02 03 02 22 სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა 0 0 155 000 155 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 155 000 155 000 02 03 02 23 სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა 0 0 9 634 9 634 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 9 634 9 634 02 03 02 24 სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა 0 99 781 59 000 59 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99 781 59 000 59 000 02 03 02 25 სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა 0 0 9 229 9 229 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 9 229 9 229 02 03 02 26 სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა 0 0 8 931 8 931 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 931 8 931 02 03 02 27 სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა 0 0 8 913 8 913 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 913 8 913 02 03 02 28 ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 27 420 11 752 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 420 11 752 0 0 02 03 02 29 სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა 0 86 250 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 86 250 0 0 02 03 02 30 თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია 0 75 685 75 685 75 685 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 75 685 75 685 75 685 02 03 02 31 ქედლების სოფლის სახლის რემონტი 0 35 012 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 012 0 0 02 03 02 32 სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა 0 15 000 15 036 15 036 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 15 036 15 036 02 03 02 33 სოფელ ნადაბურში მოსაცდელის მოწყობა 0 15 000 8 895 8 895 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 8 895 8 895 02 04 მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა) 952 390 0 0 0 ხარჯები 184 810 0 0 0 სხვა ხარჯები 184 810 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 767 580 0 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 334 458 2 770 038 1 702 498 1 702 498 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 976 872 1 199 510 1 702 498 1 702 498 შრომის ანაზღაურება 86 421 101 640 125 850 125 850 საქონელი და მომსახურება 890 451 1 076 870 1 516 648 1 516 648 სხვა ხარჯები 0 21 000 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 357 586 1 570 528 0 0 03 01 სანიტარული დასუფთავება 193 120 18 000 20 000 20 000 ხარჯები 10 876 18 000 20 000 20 000 საქონელი და მომსახურება 10 876 18 000 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182 244 0 0 0 03 01 01 ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული) 182 244 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182 244 0 0 03 01 02 მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა 10 876 18 000 20 000 20 000 ხარჯები 10 876 18 000 20 000 20 000 საქონელი და მომსახურება 10 876 18 000 20 000 20 000 03 02 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი 969 086 1 193 660 1 682 498 1 682 498 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 965 996 1 181 510 1 682 498 1 682 498 შრომის ანაზღაურება 86 421 101 640 125 850 125 850 საქონელი და მომსახურება 879 575 1 058 870 1 496 648 1 496 648 სხვა ხარჯები 0 21 000 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 090 12 150 0 0 03 03 სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) 172 252 258 378 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 252 258 378 0 0 03 04 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა 0 1 300 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 300 000 0 0 04 00 განათლება 4 424 434 4 805 307 6 986 103 6 986 103 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 3 645 987 4 324 061 5 316 959 5 316 959 შრომის ანაზღაურება 2 002 390 2 215 074 2 746 511 2 746 511 საქონელი და მომსახურება 1 613 193 2 098 568 2 563 448 2 563 448 სოციალური უზრუნველყოფა 12 324 6 022 0 0 სხვა ხარჯები 18 080 4 397 7 000 7 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 778 447 481 246 1 669 144 1 669 144 04 01 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება 3 725 233 4 344 661 5 337 559 0 5 337 559 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 0 253 ხარჯები 3 645 987 4 324 061 5 316 959 0 5 316 959 შრომის ანაზღაურება 2 002 390 2 215 074 2 746 511 0 2 746 511 საქონელი და მომსახურება 1 613 193 2 098 568 2 563 448 0 2 563 448 სოციალური უზრუნველყოფა 12 324 6 022 0 0 0 სხვა ხარჯები 18 080 4 397 7 000 0 7 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 246 20 600 20 600 0 20 600 04 01 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 3 725 233 4 344 661 5 337 559 5 337 559 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 3 645 987 4 324 061 5 316 959 5 316 959 შრომის ანაზღაურება 2 002 390 2 215 074 2 746 511 2 746 511 საქონელი და მომსახურება 1 613 193 2 098 568 2 563 448 2 563 448 სოციალური უზრუნველყოფა 12 324 6 022 0 0 სხვა ხარჯები 18 080 4 397 7 000 7 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 246 20 600 20 600 20 600 04 02 სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 697 264 360 646 1 353 205 1 353 205 არაფინანსური აქტივების ზრდა 697 264 360 646 1 353 205 1 353 205 04 02 01 სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 300 000 664 141 664 141 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300 000 664 141 664 141 04 02 02 სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 590 151 590 151 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 590 151 590 151 04 02 03 სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 697 264 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 697 264 0 0 04 02 04 სოფელ  მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 98 913 98 913 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 98 913 98 913 04 02 05 მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები 0 60 646 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 646 0 0 04 03  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 1 937 100 000 295 339 295 339 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 937 100 000 295 339 295 339 04 03 01 სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 1 937 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 937 0 0 0 04 03 02 სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 100 000 295 339 295 339 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100 000 295 339 295 339 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 3 211 578 4 383 832 4 245 104 4 245 104 მომუშავეთა რიცხოვნობა 165 183 187 187 ხარჯები 2 653 243 3 283 256 3 606 865 3 606 865 შრომის ანაზღაურება 1 080 648 1 226 113 1 650 871 1 650 871 საქონელი და მომსახურება 1 085 663 1 098 867 1 415 079 1 415 079 სუბსიდიები 4 500 0 0 0 გრანტები 296 575 265 190 337 666 337 666 სხვა ხარჯები 185 857 693 086 203 250 203 250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 558 335 1 100 576 638 239 638 239 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1 125 751 1 563 539 1 544 654 1 544 654 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39 58 62 62 ხარჯები 591 416 702 073 906 415 906 415 შრომის ანაზღაურება 315 778 386 876 554 352 554 352 საქონელი და მომსახურება 132 492 160 197 187 063 187 063 სხვა ხარჯები 143 146 155 000 165 000 165 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 534 335 861 466 638 239 638 239 05 01 01 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა 328 831 402 577 569 249 569 249 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39 46 50 50 ხარჯები 326 546 400 977 562 449 562 449 შრომის ანაზღაურება 246 778 310 976 444 978 444 978 საქონელი და მომსახურება 79 768 90 001 117 471 117 471 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 285 1 600 6 800 6 800 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 87 683 111 096 143 966 143 966 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 12 12 12 ხარჯები 87 683 111 096 143 966 143 966 შრომის ანაზღაურება 69 000 75 900 109 374 109 374 საქონელი და მომსახურება 18 683 35 196 34 592 34 592 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 177 687 190 000 200 000 200 000 ხარჯები 177 187 190 000 200 000 200 000 საქონელი და მომსახურება 34 041 35 000 35 000 35 000 სხვა ხარჯები 143 146 155 000 165 000 165 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500 0 0 0 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა 531 550 859 866 631 439 631 439 არაფინანსური აქტივების ზრდა 531 550 859 866 631 439 631 439 05 01 04 01 სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 164 614 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 164 614 0 0 05 01 04 02 სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 81 192 81 192 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 81 192 81 192 05 01 04 03 სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 130 000 130 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 130 000 130 000 05 01 04 04 სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 000 50 000 05 01 04 05 მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 83 660 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83 660 0 0 05 01 04 06 სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40 000 40 000 05 01 04 07 სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი 16 411 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 411 0 0 05 01 04 08 სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 40 558 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 558 0 0 05 01 04 09 სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 38 326 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 326 0 0 05 01 04 10 დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა 187 981 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187 981 0 0 05 01 04 11 ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 150 000 87 708 87 708 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150 000 87 708 87 708 05 01 04 12 მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 150 000 92 040 92 040 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150 000 92 040 92 040 05 01 04 13 სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 58 087 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 58 087 0 0 05 01 04 14 კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 33 351 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 33 351 0 0 05 01 04 15 სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია 0 88 987 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 88 987 0 0 05 01 04 16 სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 81 193 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 81 193 0 0 05 01 04 17 სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 21 245 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 21 245 0 0 05 01 04 18 სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა 0 72 500 80 499 80 499 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 500 80 499 80 499 05 01 04 19 სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 148 765 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 148 765 0 0 05 01 04 20 სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია 0 55 738 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 738 0 0 05 01 04 21 სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 40 000 40 000 05 01 04 22 სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2 085 827 2 820 293 2 700 451 2 700 451 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126 125 125 125 ხარჯები 2 061 827 2 581 183 2 700 451 2 700 451 შრომის ანაზღაურება 764 870 839 237 1 096 519 1 096 519 საქონელი და მომსახურება 953 171 938 670 1 228 016 1 228 016 სუბსიდიები 4 500 0 0 0 გრანტები 296 575 265 190 337 666 337 666 სხვა ხარჯები 42 711 538 086 38 250 38 250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 000 239 110 0 0 05 02 01 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა 163 968 188 384 253 209 253 209 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 18 18 18 ხარჯები 163 168 188 384 253 209 253 209 შრომის ანაზღაურება 106 837 118 225 155 923 155 923 საქონელი და მომსახურება 56 331 70 159 97 286 97 286 არაფინანსური აქტივების ზრდა 800 0 0 0 05 02 02 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი 1 100 759 1 235 484 1 670 276 1 670 276 მომუშავეთა რიცხოვნობა 96 96 96 96 ხარჯები 1 080 559 1 227 884 1 670 276 1 670 276 შრომის ანაზღაურება 573 975 628 480 825 624 825 624 საქონელი და მომსახურება 506 504 598 368 844 502 844 502 სხვა ხარჯები 80 1 036 150 150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 200 7 600 0 0 05 02 03 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 296 575 265 190 337 666 337 666 ხარჯები 296 575 265 190 337 666 337 666 გრანტები 296 575 265 190 337 666 337 666 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 293 992 164 892 150 000 150 000 ხარჯები 293 992 164 892 150 000 150 000 საქონელი და მომსახურება 281 990 134 892 120 000 120 000 სხვა ხარჯები 12 002 30 000 30 000 30 000 05 02 05 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა 23 539 30 000 30 000 30 000 ხარჯები 23 539 30 000 30 000 30 000 საქონელი და მომსახურება 17 439 28 000 25 000 25 000 სუბსიდიები 4 500 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 600 2 000 5 000 5 000 05 02 06 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი 157 005 180 133 229 300 229 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 154 005 174 833 229 300 229 300 შრომის ანაზღაურება 84 058 92 532 114 972 114 972 საქონელი და მომსახურება 69 897 82 251 114 228 114 228 სხვა ხარჯები 50 50 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 5 300 0 0 05 02 07 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 14 997 20 000 20 000 20 000 ხარჯები 14 997 20 000 20 000 20 000 საქონელი და მომსახურება 12 597 17 000 17 000 17 000 სხვა ხარჯები 2 400 3 000 3 000 3 000 05 02 08 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა 8 649 10 000 10 000 10 000 ხარჯები 8 649 10 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 8 413 8 000 10 000 10 000 სხვა ხარჯები 236 2 000 0 0 05 02 09 კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 26 343 726 210 0 0 ხარჯები 26 343 500 000 0 0 სხვა ხარჯები 26 343 500 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 226 210 0 0 05 02 09 01 სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი 26 343 0 0 0 ხარჯები 26 343 0 0 0 სხვა ხარჯები 26 343 0 0 05 02 09 02 სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი 0 94 595 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 94 595 0 0 05 02 09 03 ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი 0 96 615 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 96 615 0 0 05 02 09 04 სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა 0 35 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 000 0 0 05 02 09 05 სოფელ დიდაჭარაში ეკლესიისათვის ბალავარის მოწყობა 0 200 000 0 0 ხარჯები 0 200 000 0 0 სხვა ხარჯები 0 200 000 0 0 05 02 09 06 სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია 0 300 000 0 0 ხარჯები 0 300 000 0 0 სხვა ხარჯები 0 300 000 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3 268 462 2 915 551 3 536 264 3 536 264 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 3 267 412 2 915 551 3 536 264 3 536 264 შრომის ანაზღაურება 48 720 53 592 64 951 64 951 საქონელი და მომსახურება 525 409 580 824 748 183 748 183 სუბსიდიები 25 000 27 135 30 000 30 000 გრანტები 0 20 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 464 153 1 516 680 1 608 010 1 608 010 სხვა ხარჯები 1 204 130 717 320 1 085 120 1 085 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 050 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 295 789 1 429 316 1 596 454 1 596 454 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 1 294 739 1 429 316 1 596 454 1 596 454 შრომის ანაზღაურება 48 720 53 592 64 951 64 951 საქონელი და მომსახურება 520 929 572 424 739 183 739 183 სოციალური უზრუნველყოფა 725 090 798 180 787 200 787 200 სხვა ხარჯები 0 5 120 5 120 5 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 050 0 0 0 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 570 699 631 716 809 254 809 254 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 569 649 631 716 809 254 809 254 შრომის ანაზღაურება 48 720 53 592 64 951 64 951 საქონელი და მომსახურება 520 929 572 424 739 183 739 183 სოციალური უზრუნველყოფა 0 580 0 0 სხვა ხარჯები 0 5 120 5 120 5 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 050 0 0 0 06 01 02 სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება 19 148 20 000 30 000 30 000 ხარჯები 19 148 20 000 30 000 30 000 სოციალური უზრუნველყოფა 19 148 20 000 30 000 30 000 06 01 03 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 528 342 570 000 570 000 570 000 ხარჯები 528 342 570 000 570 000 570 000 სოციალური უზრუნველყოფა 528 342 570 000 570 000 570 000 06 01 04 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება 177 600 177 600 187 200 187 200 ხარჯები 177 600 177 600 187 200 187 200 სოციალური უზრუნველყოფა 177 600 177 600 187 200 187 200 06 01 05 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა 0 30 000 0 0 ხარჯები 0 30 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 30 000 0 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 1 972 673 1 486 235 1 939 810 1 939 810 ხარჯები 1 972 673 1 486 235 1 939 810 1 939 810 საქონელი და მომსახურება 4 480 8 400 9 000 9 000 სუბსიდიები 25 000 27 135 30 000 30 000 გრანტები 0 20 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 739 063 718 500 820 810 820 810 სხვა ხარჯები 1 204 130 712 200 1 080 000 1 080 000 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 51 103 67 800 102 810 102 810 ხარჯები 51 103 67 800 102 810 102 810 საქონელი და მომსახურება 4 480 8 400 9 000 9 000 სოციალური უზრუნველყოფა 46 623 59 400 93 810 93 810 06 02 02 ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა 24 700 45 000 50 000 50 000 ხარჯები 24 700 45 000 50 000 50 000 გრანტები 0 20 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2 400 0 0 სხვა ხარჯები 24 700 22 600 50 000 50 000 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 43 200 45 000 50 000 50 000 ხარჯები 43 200 45 000 50 000 50 000 სოციალური უზრუნველყოფა 43 200 45 000 50 000 50 000 06 02 04 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა  ფინანსური დახმარების გაწევა 10 350 30 500 25 000 25 000 ხარჯები 10 350 30 500 25 000 25 000 სოციალური უზრუნველყოფა 10 350 30 500 25 000 25 000 06 02 05 მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 111 000 115 000 115 000 115 000 ხარჯები 111 000 115 000 115 000 115 000 სოციალური უზრუნველყოფა 111 000 115 000 115 000 115 000 06 02 06 მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა 29 000 180 000 200 000 200 000 ხარჯები 29 000 180 000 200 000 200 000 სხვა ხარჯები 29 000 180 000 200 000 200 000 06 02 07 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 1 009 698 0 0 0 ხარჯები 1 009 698 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 009 698 0 0 0 06 02 08 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 92 750 100 000 90 000 90 000 ხარჯები 92 750 100 000 90 000 90 000 სოციალური უზრუნველყოფა 92 750 100 000 90 000 90 000 06 02 09 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 110 100 150 000 150 000 150 000 ხარჯები 110 100 150 000 150 000 150 000 სოციალური უზრუნველყოფა 110 100 150 000 150 000 150 000 06 02 10 ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 0 25 000 20 000 20 000 ხარჯები 0 25 000 20 000 20 000 სხვა ხარჯები 0 25 000 20 000 20 000 06 02 11 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება 114 240 118 200 135 000 135 000 ხარჯები 114 240 118 200 135 000 135 000 სოციალური უზრუნველყოფა 114 240 118 200 135 000 135 000 06 02 12 ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა 137 400 484 600 810 000 810 000 ხარჯები 137 400 484 600 810 000 810 000 სხვა ხარჯები 137 400 484 600 810 000 810 000 06 02 13 მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის  ფინანსური დახმარება 114 250 87 000 150 000 150 000 ხარჯები 114 250 87 000 150 000 150 000 სოციალური უზრუნველყოფა 114 250 87 000 150 000 150 000 06 02 14 მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა 96 550 0 0 0 ხარჯები 96 550 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 96 550 0 0 0 06 02 15 წითელი ჯვრის თანადაფინანსება 25 000 27 135 30 000 30 000 ხარჯები 25 000 27 135 30 000 30 000 სუბსიდიები 25 000 27 135 30 000 30 000 06 02 16 მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა 3 332 11 000 12 000 12 000 ხარჯები 3 332 11 000 12 000 12 000 სოციალური უზრუნველყოფა 11 000 12 000 12 000 სხვა ხარჯები 3 332 0 0 0 მუხლი 18🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 19🔗. დანამატები და ჯილდო   2025 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 20🔗. ასიგნებების  დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.