"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
მიღების თარიღი 23.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
ძალის დაკარგვა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო პროგრამული კოდი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 24/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროგრამული კოდი 22.12.2023
დოკუმენტის ტექსტი
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2024 წლის 23 დეკემბერი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანნული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 01 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
შემოსავლები
27 060 395
30 877 410
35 475 000
გადასახადები
8 559 033
9 959 000
18 750 000
გრანტები
17 845 410
18 825 000
15 325 000
სხვა შემოსავლები
655 952
2 093 410
1 400 000
ხარჯები
16 061 841
17 678 014
22 330 700
შრომის ანაზღაურება
6 474 855
7 158 586
9 053 544
საქონელი და მომსახურება
5 751 422
6 905 780
8 717 370
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
29 500
107 135
506 000
გრანტები
296 575
303 190
337 666
სოციალური უზრუნველყოფა
1 536 153
1 536 120
1 608 010
სხვა ხარჯები
1 973 336
1 667 203
2 108 110
საოპერაციო სალდო
10 998 554
13 199 396
13 144 300
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
10 555 103
13 661 828
13 144 300
ზრდა (შეძენა)
10 555 103
13 661 828
13 144 300
კლება (გაყიდვა)
0
0
0
მთლიანი სალდო
443 451
-462 432
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
443 451
-462 432
0
ზრდა
443 451
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
443 451
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
462 432
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
462 432
0
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
შემოსულობები
27 060 395
30 877 410
35 475 000
შემოსავლები
27 060 395
30 877 410
35 475 000
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
26 616 944
31 339 842
35 475 000
ხარჯები
16 061 841
17 678 014
22 330 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 555 103
13 661 828
13 144 300
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
443 451
-462 432
0
მუხლი 3🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35 475 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
შემოსულობები
27 060 395
30 877 410
35 475 000
შემოსავლები
27 060 395
30 877 410
35 475 000
გადასახადები
8 559 033
9 959 000
18 750 000
გრანტები
17 845 410
18 825 000
15 325 000
სხვა შემოსავლები
655 952
2 093 410
1 400 000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 18 750 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
გადასახადები
8 559 033
9 959 000
18 750 000
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
3 140 875
3 200 000
3 750 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2 509 723
3 190 000
3 740 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
278 913
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
8 034
5 000
5 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
4 494
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
339 711
5 000
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
5 418 158
6 759 000
15 000 000
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 15 325 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
გრანტები
17 845 410
18 825 000
15 325 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
17 845 410
18 825 000
15 325 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
5 530 000
4 500 000
0
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
0
0
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
9 069 686
11 040 000
12 473 900
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
2 293 334
3 285 000
2 851 100
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
952 390
0
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 400 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
655 952
2 093 410
1 400 000
შემოსავლები საკუთრებიდან
267 730
468 700
275 000
პროცენტები
145 900
353 700
130 000
დივიდენდები
რენტა
121 830
115 000
145 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
95 636
115 000
120 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
26 194
0
25 000
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
33 092
30 000
30 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
33 092
30 000
30 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0
0
0
სანებართვო მოსაკრებელი
28 744
25 000
25 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
9,00
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 339
5 000
5 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
26 021
20 000
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
25 000
101 142
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
304 109
1 473 568
1 075 000
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 22 330 700 ლარის ოდენობით;
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
2
ხარჯები
16 061 841
17 678 014
22 330 700
21
შრომის ანაზღაურება
6 474 855
7 158 586
9 053 544
22
საქონელი და მომსახურება
5 751 422
6 905 780
8 717 370
25
სუბსიდიები
29 500
107 135
506 000
26
გრანტი
296 575
303 190
337 666
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 536 153
1 536 120
1 608 010
28
სხვა ხარჯები
1 973 336
1 667 203
2 108 110
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 144 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 144 300 ლარის ოდენობით;
პროგრამული კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
255 156
476 691
195 000
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8 604 529
10 032 787
10 641 917
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
357 586
1 570 528
0
05 00
განათლება
778 447
481 246
1 669 144
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
558 335
1 100 576
638 239
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 050
0
0
სულ ჯამი
10 555 103
13 661 828
13 144 300
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 35 475 000 ლარით;
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 227 404
5 195 311
6 103 068
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4 191 904
4 775 311
5 753 068
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 132 904
4 545 985
5 623 068
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
59 000
229 326
130 000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
35 500
420000
350 000
702
თავდაცვა
148 706
0
0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
148 706
0
0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
1 300 000
0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0
1300000
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 049 349
2 491 084
1 086 424
7045
ტრანსპორტი
3 049 349
2 491 084
1 086 424
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 958 746
2 311 584
610 424
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
90 602
179 500
476 000
705
გარემოს დაცვა
571 930
569 669
0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
354 496
258 378
0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
217 434
311 291
0
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
7 715 081
9 679 088
13 518 037
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 740 147
6 120 607
6 449 371
7063
წყალმომარაგება
1 379 104
1 901 936
1 802 859
7064
გარე განათება
343 354
444 885
390 000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
3 252 476
1 211 660
4 875 807
707
ჯამრთელობის დაცვა
1 295 789
1 429 316
1 596 454
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
1 295 789
1 429 316
1 596 454
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 718 779
3 792 871
3 422 646
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
953 926
1 341 095
1 204 705
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 741 315
1 921 776
2 187 942
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
23 539
530 000
30 000
709
განათლება
4 917 233
5 396 268
7 808 561
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 725 233
4 344 661
5 337 559
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
1 192 000
1 051 607
2 471 002
710
სოციალური დაცვა
1 972 673
1 486 235
1 939 810
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
51 103
67 800
102 810
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 921 570
1 418 435
1 837 000
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
26 616 944
31 339 842
35 475 000
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით;
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
443 451
-462 432
0
ზრდა
443 451
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
443 451
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
462 432
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
462 432
0
სესხები
0
0
0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 30 000 ლარი.
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 320 000 ლარს.
მუხლი 16🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 17🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,
პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ყინჩაურში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.
სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.
შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა და მისი ფუნქციონირება. ასევე განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.
სოფელ განახლებაში, კოჩალიძეების უბანში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ქვეითად მოსიარულეთათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფელ განახლებაში მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკი, რაც მნიშნელოვნად აუცილებელია აღნიშნულ უბანში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მარტივი და კომფორტული გადაადგილებისათვის.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საბინაო ამხანაგობების განვითარება და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
ასევე განხორციელდება: ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა თეთრობის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, დიდაჭარისა და ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) და ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი), სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია დაბა ხულოში ტბელ აბუსერისძის ქუჩის კეთილმოწყობა, სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი), დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია, სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა და ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის გაფართოება, სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა, სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა, სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა, თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა და სოფელ ნადაბურში მოსაცდელის მოწყობა
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვას. არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფელში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 700 (ხუთასი) ლარისა.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 66 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2024 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 10 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 400 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 35 475 000 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუ ფონ გამ ტრან
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
26 616 944
31 339 842
35 475 000
0
35 475 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
627
660
658
0
658
ხარჯები
16 061 841
17 678 014
22 330 700
0
22 330 700
შრომის ანაზღაურება
6 474 855
7 158 586
9 053 544
0
9 053 544
საქონელი და მომსახურება
5 751 422
6 905 780
8 717 370
0
8 717 370
სუბსიდიები
29 500
107 135
506 000
0
506 000
გრანტები
296 575
303 190
337 666
0
337 666
სოციალური უზრუნველყოფა
1 536 153
1 536 120
1 608 010
0
1 608 010
სხვა ხარჯები
1 973 336
1 667 203
2 108 110
0
2 108 110
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 555 103
13 661 828
13 144 300
0
13 144 300
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 376 110
5 195 311
6 103 068
6 103 068
მომუშავეთა რიცხოვნობა
148
153
147
147
ხარჯები
4 120 954
4 718 620
5 908 068
5 908 068
შრომის ანაზღაურება
2 942 206
3 209 194
4 109 632
4 109 632
საქონელი და მომსახურება
1 026 075
1 274 208
1 541 796
1 541 796
გრანტები
0
18 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
57 286
13 418
0
0
სხვა ხარჯები
95 387
203 800
256 640
256 640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
255 156
476 691
195 000
195 000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 281 610
4 545 985
5 623 068
5 623 068
მომუშავეთა რიცხოვნობა
148
153
147
147
ხარჯები
4 085 454
4 423 620
5 598 068
5 598 068
შრომის ანაზღაურება
2 942 206
3 209 194
4 109 632
4 109 632
საქონელი და მომსახურება
1 026 075
1 128 208
1 388 796
1 388 796
სოციალური უზრუნველყოფა
57 286
13 418
0
0
სხვა ხარჯები
59 887
72 800
99 640
99 640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196 156
122 365
25 000
25 000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 100 563
1 184 420
1 409 900
1 409 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
ხარჯები
1 019 923
1 161 420
1 399 900
1 399 900
შრომის ანაზღაურება
726 870
849 829
993 768
993 768
საქონელი და მომსახურება
232 041
246 709
321 492
321 492
სოციალური უზრუნველყოფა
16 049
2 082
0
0
სხვა ხარჯები
44 963
62 800
84 640
84 640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80 640
23 000
10 000
10 000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 032 341
3 361 565
4 213 168
4 213 168
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114
119
118
118
ხარჯები
2 916 825
3 262 200
4 198 168
4 198 168
შრომის ანაზღაურება
2 114 974
2 359 365
3 115 864
3 115 864
საქონელი და მომსახურება
745 690
881 499
1 067 304
1 067 304
სოციალური უზრუნველყოფა
41 237
11 336
0
0
სხვა ხარჯები
14 924
10 000
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115 516
99 365
15 000
15 000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
148 706
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
0
0
ხარჯები
148 706
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
100 362
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
48 344
0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
94 500
649 326
480 000
480 000
ხარჯები
35 500
295 000
310 000
310 000
საქონელი და მომსახურება
0
146 000
153 000
153 000
გრანტები
0
18 000
0
0
სხვა ხარჯები
35 500
131 000
157 000
157 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 000
354 326
170 000
170 000
01 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
59 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 000
0
0
01 02 02
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
35 500
20 000
30 000
30 000
ხარჯები
35 500
20 000
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
0
1 000
3 000
3 000
გრანტები
0
18 000
0
0
სხვა ხარჯები
35 500
1 000
27 000
27 000
01 02 03
სარეზერვო ფონდი
0
130 000
130 000
130 000
ხარჯები
0
130 000
130 000
130 000
სხვა ხარჯები
0
130 000
130 000
130 000
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
0
400 000
320 000
320 000
ხარჯები
0
145 000
150 000
150 000
საქონელი და მომსახურება
0
145 000
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
255 000
170 000
170 000
01 02 05
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
99 326
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
99 326
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
10 001 902
11 269 803
12 901 963
0
12 901 963
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
56
0
56
ხარჯები
1 397 373
1 237 016
2 260 046
0
2 260 046
შრომის ანაზღაურება
314 470
352 973
355 729
0
355 729
საქონელი და მომსახურება
610 631
776 443
932 216
0
932 216
სუბსიდიები
0
80 000
476 000
0
476 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 390
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
469 882
27 600
496 100
0
496 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 604 529
10 032 787
10 641 917
0
10 641 917
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3 049 349
2 491 084
1 086 424
1 086 424
ხარჯები
116 020
229 450
533 450
533 450
შრომის ანაზღაურება
64 565
75 443
0
0
საქონელი და მომსახურება
49 065
74 007
57 450
57 450
სუბსიდიები
0
80 000
476 000
476 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 390
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 933 329
2 261 634
552 974
552 974
02 01 01
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება
25 418
57 450
57 450
57 450
ხარჯები
25 418
57 450
57 450
57 450
საქონელი და მომსახურება
25 418
57 450
57 450
57 450
02 01 02
სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა
0
0
91 750
91 750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
91 750
91 750
02 01 03
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა
65 517
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 517
0
0
02 01 04
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა
0
27 630
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 630
0
0
02 01 05
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია
21 244
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 244
0
0
02 01 06
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
4 998
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 998
0
0
02 01 07
სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა
0
0
416 224
416 224
არაფინანსური აქტივების ზრდა
416 224
416 224
02 01 08
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)
274 800
206 100
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274 800
206 100
0
0
02 01 09
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
1 760 134
1 647 404
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 760 134
1 647 404
0
0
02 01 10
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
90 602
99 500
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
0
0
0
ხარჯები
90 602
92 000
0
0
შრომის ანაზღაურება
64 565
75 443
0
0
საქონელი და მომსახურება
23 647
16 557
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 390
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 500
0
0
02 01 11
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა
806 636
373 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806 636
373 000
0
0
02 01 12
შპს ხულოს ტრანსპორტი
0
80 000
476 000
476 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
14
14
14
ხარჯები
0
80 000
476 000
476 000
სუბსიდიები
0
80 000
476 000
476 000
02 01 13
სოფელ განახლებაში, კოჩალიძეების უბანში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
0
45 000
45 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 000
45 000
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 627 992
3 100 203
6 264 768
6 264 768
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
888 216
1 007 566
1 726 596
1 726 596
შრომის ანაზღაურება
249 905
277 530
355 729
355 729
საქონელი და მომსახურება
561 566
702 436
874 766
874 766
სხვა ხარჯები
76 745
27 600
496 100
496 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 739 776
2 092 637
4 538 172
4 538 172
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
44 295
0
491 100
491 100
ხარჯები
44 295
0
491 100
491 100
სხვა ხარჯები
44 295
0
491 100
491 100
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 663 478
444 885
3 563 309
3 563 309
ხარჯები
328 104
303 360
330 000
330 000
საქონელი და მომსახურება
296 834
303 360
330 000
330 000
სხვა ხარჯები
31 270
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 335 374
141 525
3 233 309
3 233 309
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
46 520
144 885
60 000
60 000
ხარჯები
31 270
3 360
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
3 360
0
0
სხვა ხარჯები
31 270
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 250
141 525
60 000
60 000
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
296 834
300 000
330 000
330 000
ხარჯები
296 834
300 000
330 000
330 000
საქონელი და მომსახურება
296 834
300 000
330 000
330 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
166 874
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166 874
0
0
0
02 02 02 04
ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
1 428 890
1 428 890
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 428 890
1 428 890
02 02 02 05
ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
5 105
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 105
0
0
02 02 02 06
მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
326 517
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326 517
0
0
02 02 02 07
მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
460 130
460 130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
460 130
460 130
02 02 02 08
მთა თეთრობის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
255 804
255 804
არაფინანსური აქტივების ზრდა
255 804
255 804
02 02 02 09
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
8 125
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 125
0
0
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
202 879
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202 879
0
0
02 02 02 11
დიდაჭარისა და ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
455 829
0
202 033
202 033
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 829
0
202 033
202 033
02 02 02 12
სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა
154 795
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154 795
0
0
02 02 02 13
ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
826 452
826 452
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
826 452
826 452
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
483 529
608 328
885 996
885 996
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
479 659
604 128
875 496
875 496
შრომის ანაზღაურება
249 905
277 530
355 729
355 729
საქონელი და მომსახურება
229 754
326 598
519 766
519 766
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 870
4 200
10 500
10 500
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
895 576
1 293 608
916 863
916 863
არაფინანსური აქტივების ზრდა
895 576
1 293 608
916 863
0
916 863
02 02 04 01
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
125 842
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125 842
0
0
02 02 04 02
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
71 803
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
71 803
0
0
02 02 04 03
სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
17 695
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 695
0
0
02 02 04 04
სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
109 998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 998
0
0
02 02 04 05
სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
5 063
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 063
0
0
0
02 02 04 06
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
253 000
130 516
130 516
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
253 000
130 516
130 516
02 02 04 07
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
46 288
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 288
0
0
02 02 04 08
სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
153 998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153 998
0
0
02 02 04 09
სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
162 642
162 642
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
162 642
162 642
02 02 04 10
სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 000
30 000
02 02 04 11
სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
104 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104 000
0
0
02 02 04 12
სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
37 807
0
39 941
39 941
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 807
0
39 941
39 941
02 02 04 13
ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
26 736
26 736
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26 736
26 736
02 02 04 14
სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 031
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 031
0
0
02 02 04 15
სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
85 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
85 000
0
0
02 02 04 16
სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 368
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 368
0
0
02 02 04 17
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
173 504
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173 504
0
0
02 02 04 18
სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 888
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 888
0
0
02 02 04 19
სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
1 313
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 313
0
0
02 02 04 20
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
0
94 812
94 812
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
94 812
94 812
02 02 04 21
სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
232 382
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232 382
0
0
02 02 04 22
სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
71 810
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71 810
0
0
02 02 04 23
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
74 083
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74 083
0
0
02 02 04 24
სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
86 973
40 305
40 305
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86 973
40 305
40 305
02 02 04 25
სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
105 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105 000
0
0
02 02 04 26
სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა
0
15 065
17 065
17 065
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 065
17 065
17 065
02 02 04 27
ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
46 587
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 587
0
0
02 02 04 28
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
34 217
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 217
0
0
0
02 02 04 29
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
21 698
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 698
0
0
02 02 04 30
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
68 963
23 790
23 790
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
68 963
23 790
23 790
02 02 04 31
სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
53 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 000
0
0
02 02 04 32
კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
97 365
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97 365
0
0
02 02 04 33
სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია
0
89 443
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
89 443
0
0
02 02 04 34
სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
211 056
211 056
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
211 056
211 056
02 02 04 35
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 000
30 000
02 02 04 36
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
110 000
110 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
110 000
110 000
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
25 480
97 500
47 500
47 500
ხარჯები
12 632
90 400
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
12 632
62 800
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
0
27 600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 848
7 100
32 500
32 500
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
257 466
326 703
330 000
330 000
ხარჯები
1 180
0
5 000
5 000
სხვა ხარჯები
1 180
0
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256 286
326 703
325 000
325 000
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
217 433
311 291
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217 433
311 291
0
0
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
171 817
280 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171 817
280 000
0
0
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
45 616
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 616
0
0
02 02 07 03
სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
0
31 291
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 291
0
0
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
40 735
14 591
30 000
30 000
ხარჯები
22 346
6 381
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
22 346
6 381
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 389
8 210
20 000
20 000
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 372 171
5 678 516
5 550 771
5 550 771
ხარჯები
208 327
0
0
0
სხვა ხარჯები
208 327
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 163 844
5 678 516
5 550 771
5 550 771
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 316 100
2 410 942
3 439 462
3 439 462
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 316 100
2 410 942
3 439 462
3 439 462
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
895 865
2 122 385
948 762
948 762
არაფინანსური აქტივების ზრდა
895 865
2 122 385
948 762
948 762
02 03 01 02
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერისძის ქუჩის კეთილმოწყობა
0
0
237 559
237 559
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237 559
237 559
02 03 01 03
ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა
47 593
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 593
0
0
02 03 01 04
სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 000
60 000
02 03 01 05
სოფელ რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
75 000
75 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
75 000
75 000
02 03 01 06
სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 000
50 000
02 03 01 07
სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა
3 861
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 861
0
0
02 03 01 08
სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
199 484
52 557
104 000
104 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 484
52 557
104 000
104 000
02 03 01 09
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
124 375
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124 375
0
0
02 03 01 10
სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
9 396
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 396
0
0
02 03 01 11
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა
5 244
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 244
0
0
02 03 01 12
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
30 282
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 282
0
0
02 03 01 13
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია
0
100 000
1 026 160
1 026 160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100 000
1 026 160
1 026 160
02 03 01 14
სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
136 000
67 735
67 735
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
136 000
67 735
67 735
02 03 01 15
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა
0
0
870 246
870 246
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
870 246
870 246
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
1 056 071
3 267 574
2 111 309
0
2 111 309
ხარჯები
208 327
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
208 327
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
847 744
3 267 574
2 111 309
0
2 111 309
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
110 108
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 108
0
0
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
67 206
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 206
0
0
02 03 02 03
სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი
0
0
221 933
221 933
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
221 933
221 933
02 03 02 04
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
0
202 955
600 000
600 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202 955
600 000
600 000
02 03 02 05
სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა
14 512
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 512
0
0
02 03 02 06
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
438 900
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
438 900
0
0
02 03 02 07
სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0
200 000
452 172
452 172
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200 000
452 172
452 172
02 03 02 08
სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა
0
242 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
242 000
0
0
02 03 02 09
სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
363 987
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
363 987
0
0
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
311 172
216 399
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
311 172
216 399
0
0
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
269 774
826 360
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269 774
826 360
0
0
02 03 02 12
სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200 000
200 000
02 03 02 13
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
157 100
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
157 100
0
0
02 03 02 14
სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
0
176 196
176 196
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
176 196
176 196
02 03 02 15
სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
269 543
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
269 543
0
0
02 03 02 16
სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა
14 306
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 306
0
0
02 03 02 17
დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
33 246
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 246
0
0
02 03 02 18
სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა
0
26 850
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 850
0
0
02 03 02 19
სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
0
57 263
57 263
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
57 263
57 263
02 03 02 20
სოფელ ბაკოში სოფლის სახლის გაფართოება
0
0
53 422
53 422
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 422
53 422
02 03 02 21
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
208 327
0
0
0
ხარჯები
208 327
0
0
0
სხვა ხარჯები
208 327
0
0
02 03 02 22
სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა
0
0
155 000
155 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
155 000
155 000
02 03 02 23
სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
9 634
9 634
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9 634
9 634
02 03 02 24
სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა
0
99 781
59 000
59 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99 781
59 000
59 000
02 03 02 25
სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
9 229
9 229
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9 229
9 229
02 03 02 26
სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
8 931
8 931
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 931
8 931
02 03 02 27
სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
8 913
8 913
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 913
8 913
02 03 02 28
ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
27 420
11 752
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 420
11 752
0
0
02 03 02 29
სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
86 250
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86 250
0
0
02 03 02 30
თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია
0
75 685
75 685
75 685
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
75 685
75 685
75 685
02 03 02 31
ქედლების სოფლის სახლის რემონტი
0
35 012
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 012
0
0
02 03 02 32
სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა
0
15 000
15 036
15 036
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
15 036
15 036
02 03 02 33
სოფელ ნადაბურში მოსაცდელის მოწყობა
0
15 000
8 895
8 895
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
8 895
8 895
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
952 390
0
0
0
ხარჯები
184 810
0
0
0
სხვა ხარჯები
184 810
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
767 580
0
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 334 458
2 770 038
1 702 498
1 702 498
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
976 872
1 199 510
1 702 498
1 702 498
შრომის ანაზღაურება
86 421
101 640
125 850
125 850
საქონელი და მომსახურება
890 451
1 076 870
1 516 648
1 516 648
სხვა ხარჯები
0
21 000
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
357 586
1 570 528
0
0
03 01
სანიტარული დასუფთავება
193 120
18 000
20 000
20 000
ხარჯები
10 876
18 000
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
10 876
18 000
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182 244
0
0
0
03 01 01
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული)
182 244
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182 244
0
0
03 01 02
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
10 876
18 000
20 000
20 000
ხარჯები
10 876
18 000
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
10 876
18 000
20 000
20 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
969 086
1 193 660
1 682 498
1 682 498
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
965 996
1 181 510
1 682 498
1 682 498
შრომის ანაზღაურება
86 421
101 640
125 850
125 850
საქონელი და მომსახურება
879 575
1 058 870
1 496 648
1 496 648
სხვა ხარჯები
0
21 000
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 090
12 150
0
0
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)
172 252
258 378
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 252
258 378
0
0
03 04
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა
0
1 300 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300 000
0
0
04 00
განათლება
4 424 434
4 805 307
6 986 103
6 986 103
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
3 645 987
4 324 061
5 316 959
5 316 959
შრომის ანაზღაურება
2 002 390
2 215 074
2 746 511
2 746 511
საქონელი და მომსახურება
1 613 193
2 098 568
2 563 448
2 563 448
სოციალური უზრუნველყოფა
12 324
6 022
0
0
სხვა ხარჯები
18 080
4 397
7 000
7 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
778 447
481 246
1 669 144
1 669 144
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
3 725 233
4 344 661
5 337 559
0
5 337 559
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
3 645 987
4 324 061
5 316 959
0
5 316 959
შრომის ანაზღაურება
2 002 390
2 215 074
2 746 511
0
2 746 511
საქონელი და მომსახურება
1 613 193
2 098 568
2 563 448
0
2 563 448
სოციალური უზრუნველყოფა
12 324
6 022
0
0
0
სხვა ხარჯები
18 080
4 397
7 000
0
7 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 246
20 600
20 600
0
20 600
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
3 725 233
4 344 661
5 337 559
5 337 559
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
3 645 987
4 324 061
5 316 959
5 316 959
შრომის ანაზღაურება
2 002 390
2 215 074
2 746 511
2 746 511
საქონელი და მომსახურება
1 613 193
2 098 568
2 563 448
2 563 448
სოციალური უზრუნველყოფა
12 324
6 022
0
0
სხვა ხარჯები
18 080
4 397
7 000
7 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 246
20 600
20 600
20 600
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
697 264
360 646
1 353 205
1 353 205
არაფინანსური აქტივების ზრდა
697 264
360 646
1 353 205
1 353 205
04 02 01
სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
300 000
664 141
664 141
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300 000
664 141
664 141
04 02 02
სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
590 151
590 151
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
590 151
590 151
04 02 03
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
697 264
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
697 264
0
0
04 02 04
სოფელ მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
98 913
98 913
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
98 913
98 913
04 02 05
მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები
0
60 646
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 646
0
0
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
1 937
100 000
295 339
295 339
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 937
100 000
295 339
295 339
04 03 01
სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
1 937
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 937
0
0
0
04 03 02
სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
100 000
295 339
295 339
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100 000
295 339
295 339
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 211 578
4 383 832
4 245 104
4 245 104
მომუშავეთა რიცხოვნობა
165
183
187
187
ხარჯები
2 653 243
3 283 256
3 606 865
3 606 865
შრომის ანაზღაურება
1 080 648
1 226 113
1 650 871
1 650 871
საქონელი და მომსახურება
1 085 663
1 098 867
1 415 079
1 415 079
სუბსიდიები
4 500
0
0
0
გრანტები
296 575
265 190
337 666
337 666
სხვა ხარჯები
185 857
693 086
203 250
203 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
558 335
1 100 576
638 239
638 239
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1 125 751
1 563 539
1 544 654
1 544 654
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39
58
62
62
ხარჯები
591 416
702 073
906 415
906 415
შრომის ანაზღაურება
315 778
386 876
554 352
554 352
საქონელი და მომსახურება
132 492
160 197
187 063
187 063
სხვა ხარჯები
143 146
155 000
165 000
165 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
534 335
861 466
638 239
638 239
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
328 831
402 577
569 249
569 249
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39
46
50
50
ხარჯები
326 546
400 977
562 449
562 449
შრომის ანაზღაურება
246 778
310 976
444 978
444 978
საქონელი და მომსახურება
79 768
90 001
117 471
117 471
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 285
1 600
6 800
6 800
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
87 683
111 096
143 966
143 966
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
12
12
12
ხარჯები
87 683
111 096
143 966
143 966
შრომის ანაზღაურება
69 000
75 900
109 374
109 374
საქონელი და მომსახურება
18 683
35 196
34 592
34 592
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
177 687
190 000
200 000
200 000
ხარჯები
177 187
190 000
200 000
200 000
საქონელი და მომსახურება
34 041
35 000
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
143 146
155 000
165 000
165 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500
0
0
0
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
531 550
859 866
631 439
631 439
არაფინანსური აქტივების ზრდა
531 550
859 866
631 439
631 439
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
164 614
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164 614
0
0
05 01 04 02
სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
81 192
81 192
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
81 192
81 192
05 01 04 03
სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
130 000
130 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
130 000
130 000
05 01 04 04
სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 000
50 000
05 01 04 05
მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
83 660
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83 660
0
0
05 01 04 06
სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 000
40 000
05 01 04 07
სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი
16 411
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 411
0
0
05 01 04 08
სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
40 558
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 558
0
0
05 01 04 09
სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
38 326
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 326
0
0
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
187 981
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
187 981
0
0
05 01 04 11
ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
150 000
87 708
87 708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
87 708
87 708
05 01 04 12
მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
150 000
92 040
92 040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
92 040
92 040
05 01 04 13
სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
58 087
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 087
0
0
05 01 04 14
კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
33 351
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
33 351
0
0
05 01 04 15
სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია
0
88 987
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
88 987
0
0
05 01 04 16
სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
81 193
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
81 193
0
0
05 01 04 17
სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
21 245
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 245
0
0
05 01 04 18
სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა
0
72 500
80 499
80 499
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 500
80 499
80 499
05 01 04 19
სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
148 765
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
148 765
0
0
05 01 04 20
სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია
0
55 738
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 738
0
0
05 01 04 21
სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40 000
40 000
05 01 04 22
სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 000
30 000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2 085 827
2 820 293
2 700 451
2 700 451
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126
125
125
125
ხარჯები
2 061 827
2 581 183
2 700 451
2 700 451
შრომის ანაზღაურება
764 870
839 237
1 096 519
1 096 519
საქონელი და მომსახურება
953 171
938 670
1 228 016
1 228 016
სუბსიდიები
4 500
0
0
0
გრანტები
296 575
265 190
337 666
337 666
სხვა ხარჯები
42 711
538 086
38 250
38 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 000
239 110
0
0
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
163 968
188 384
253 209
253 209
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
18
18
18
ხარჯები
163 168
188 384
253 209
253 209
შრომის ანაზღაურება
106 837
118 225
155 923
155 923
საქონელი და მომსახურება
56 331
70 159
97 286
97 286
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800
0
0
0
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
1 100 759
1 235 484
1 670 276
1 670 276
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
96
96
ხარჯები
1 080 559
1 227 884
1 670 276
1 670 276
შრომის ანაზღაურება
573 975
628 480
825 624
825 624
საქონელი და მომსახურება
506 504
598 368
844 502
844 502
სხვა ხარჯები
80
1 036
150
150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 200
7 600
0
0
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
296 575
265 190
337 666
337 666
ხარჯები
296 575
265 190
337 666
337 666
გრანტები
296 575
265 190
337 666
337 666
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
293 992
164 892
150 000
150 000
ხარჯები
293 992
164 892
150 000
150 000
საქონელი და მომსახურება
281 990
134 892
120 000
120 000
სხვა ხარჯები
12 002
30 000
30 000
30 000
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
23 539
30 000
30 000
30 000
ხარჯები
23 539
30 000
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
17 439
28 000
25 000
25 000
სუბსიდიები
4 500
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 600
2 000
5 000
5 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
157 005
180 133
229 300
229 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
154 005
174 833
229 300
229 300
შრომის ანაზღაურება
84 058
92 532
114 972
114 972
საქონელი და მომსახურება
69 897
82 251
114 228
114 228
სხვა ხარჯები
50
50
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
5 300
0
0
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
14 997
20 000
20 000
20 000
ხარჯები
14 997
20 000
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
12 597
17 000
17 000
17 000
სხვა ხარჯები
2 400
3 000
3 000
3 000
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
8 649
10 000
10 000
10 000
ხარჯები
8 649
10 000
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
8 413
8 000
10 000
10 000
სხვა ხარჯები
236
2 000
0
0
05 02 09
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
26 343
726 210
0
0
ხარჯები
26 343
500 000
0
0
სხვა ხარჯები
26 343
500 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
226 210
0
0
05 02 09 01
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი
26 343
0
0
0
ხარჯები
26 343
0
0
0
სხვა ხარჯები
26 343
0
0
05 02 09 02
სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი
0
94 595
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
94 595
0
0
05 02 09 03
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი
0
96 615
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
96 615
0
0
05 02 09 04
სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა
0
35 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 000
0
0
05 02 09 05
სოფელ დიდაჭარაში ეკლესიისათვის ბალავარის მოწყობა
0
200 000
0
0
ხარჯები
0
200 000
0
0
სხვა ხარჯები
0
200 000
0
0
05 02 09 06
სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია
0
300 000
0
0
ხარჯები
0
300 000
0
0
სხვა ხარჯები
0
300 000
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 268 462
2 915 551
3 536 264
3 536 264
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
3 267 412
2 915 551
3 536 264
3 536 264
შრომის ანაზღაურება
48 720
53 592
64 951
64 951
საქონელი და მომსახურება
525 409
580 824
748 183
748 183
სუბსიდიები
25 000
27 135
30 000
30 000
გრანტები
0
20 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 464 153
1 516 680
1 608 010
1 608 010
სხვა ხარჯები
1 204 130
717 320
1 085 120
1 085 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 050
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 295 789
1 429 316
1 596 454
1 596 454
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
1 294 739
1 429 316
1 596 454
1 596 454
შრომის ანაზღაურება
48 720
53 592
64 951
64 951
საქონელი და მომსახურება
520 929
572 424
739 183
739 183
სოციალური უზრუნველყოფა
725 090
798 180
787 200
787 200
სხვა ხარჯები
0
5 120
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 050
0
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
570 699
631 716
809 254
809 254
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
569 649
631 716
809 254
809 254
შრომის ანაზღაურება
48 720
53 592
64 951
64 951
საქონელი და მომსახურება
520 929
572 424
739 183
739 183
სოციალური უზრუნველყოფა
0
580
0
0
სხვა ხარჯები
0
5 120
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 050
0
0
0
06 01 02
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
19 148
20 000
30 000
30 000
ხარჯები
19 148
20 000
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
19 148
20 000
30 000
30 000
06 01 03
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
528 342
570 000
570 000
570 000
ხარჯები
528 342
570 000
570 000
570 000
სოციალური უზრუნველყოფა
528 342
570 000
570 000
570 000
06 01 04
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
177 600
177 600
187 200
187 200
ხარჯები
177 600
177 600
187 200
187 200
სოციალური უზრუნველყოფა
177 600
177 600
187 200
187 200
06 01 05
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა
0
30 000
0
0
ხარჯები
0
30 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
30 000
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 972 673
1 486 235
1 939 810
1 939 810
ხარჯები
1 972 673
1 486 235
1 939 810
1 939 810
საქონელი და მომსახურება
4 480
8 400
9 000
9 000
სუბსიდიები
25 000
27 135
30 000
30 000
გრანტები
0
20 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
739 063
718 500
820 810
820 810
სხვა ხარჯები
1 204 130
712 200
1 080 000
1 080 000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
51 103
67 800
102 810
102 810
ხარჯები
51 103
67 800
102 810
102 810
საქონელი და მომსახურება
4 480
8 400
9 000
9 000
სოციალური უზრუნველყოფა
46 623
59 400
93 810
93 810
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
24 700
45 000
50 000
50 000
ხარჯები
24 700
45 000
50 000
50 000
გრანტები
0
20 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 400
0
0
სხვა ხარჯები
24 700
22 600
50 000
50 000
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
43 200
45 000
50 000
50 000
ხარჯები
43 200
45 000
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
43 200
45 000
50 000
50 000
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა
10 350
30 500
25 000
25 000
ხარჯები
10 350
30 500
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
10 350
30 500
25 000
25 000
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
111 000
115 000
115 000
115 000
ხარჯები
111 000
115 000
115 000
115 000
სოციალური უზრუნველყოფა
111 000
115 000
115 000
115 000
06 02 06
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
29 000
180 000
200 000
200 000
ხარჯები
29 000
180 000
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
29 000
180 000
200 000
200 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
1 009 698
0
0
0
ხარჯები
1 009 698
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 009 698
0
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
92 750
100 000
90 000
90 000
ხარჯები
92 750
100 000
90 000
90 000
სოციალური უზრუნველყოფა
92 750
100 000
90 000
90 000
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
110 100
150 000
150 000
150 000
ხარჯები
110 100
150 000
150 000
150 000
სოციალური უზრუნველყოფა
110 100
150 000
150 000
150 000
06 02 10
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0
25 000
20 000
20 000
ხარჯები
0
25 000
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
0
25 000
20 000
20 000
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
114 240
118 200
135 000
135 000
ხარჯები
114 240
118 200
135 000
135 000
სოციალური უზრუნველყოფა
114 240
118 200
135 000
135 000
06 02 12
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა
137 400
484 600
810 000
810 000
ხარჯები
137 400
484 600
810 000
810 000
სხვა ხარჯები
137 400
484 600
810 000
810 000
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება
114 250
87 000
150 000
150 000
ხარჯები
114 250
87 000
150 000
150 000
სოციალური უზრუნველყოფა
114 250
87 000
150 000
150 000
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
96 550
0
0
0
ხარჯები
96 550
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
96 550
0
0
0
06 02 15
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
25 000
27 135
30 000
30 000
ხარჯები
25 000
27 135
30 000
30 000
სუბსიდიები
25 000
27 135
30 000
30 000
06 02 16
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
3 332
11 000
12 000
12 000
ხარჯები
3 332
11 000
12 000
12 000
სოციალური უზრუნველყოფა
11 000
12 000
12 000
სხვა ხარჯები
3 332
0
0
0
მუხლი 18🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 19🔗.
დანამატები და ჯილდო
2025 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 20🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.