ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 20.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №13
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 23/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2024 წლის 20 დეკემბერი
ქ. ბათუმი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი №1
თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
43 665 921
51 622 912
65 749 668
65 381 000
368 668
გადასახადები
20 889 961
24 930 300
29 612 900
29 612 900
0
გრანტები
18 458 240
22 418 900
32 531 168
32 162 500
368 668
სხვა შემოსავლები
4 317 720
4 273 712
3 605 600
3 605 600
0
ხარჯები
23 227 851
28 104 973
34 280 326
33 911 658
368 668
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 083 118
4 285 143
4 285 143
0
საქონელი და მომსახურება
2 438 355
3 126 906
3 340 855
3 340 855
0
სუბსიდიები
12 887 347
16 941 705
21 935 944
21 567 276
368 668
სოციალური უზრუნველყოფა
4 302 659
2 317 757
2 198 194
2 198 194
0
სხვა ხარჯები
745 744
2 635 487
2 520 190
2 520 190
0
საოპერაციო სალდო
20 438 071
23 517 939
31 469 342
31 469 342
0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
20 549 047
25 356 375
31 469 342
31 469 342
0
ზრდა
20 723 647
25 356 375
31 469 342
31 469 342
0
კლება
174 600
0
0
0
0
მთლიანი სალდო
-110 976
-1 838 436
0
0
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-112 084
-1 838 436
0
0
0
ზრდა
0
0
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
0
0
კლება
112 084
1 838 436
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
112 084
1 838 436
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
43 840 521
51 622 912
65 749 668
65 381 000
368 668
შემოსავლები
43 665 921
51 622 912
65 749 668
65 381 000
368 668
არაფინანსური აქტივების კლება
174 600
0
0
0
0
გადასახდელები
43 951 498
53 461 348
65 749 668
65 381 000
368 668
ხარჯები
23 227 851
28 104 973
34 280 326
33 911 658
368 668
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 723 647
25 356 375
31 469 342
31 469 342
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-110 976
-1 838 436
0
0
0
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 3🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 65 749 668 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
43 665 921
51 622 912
65 749 668
65 381 000
368 668
გადასახადები
20 889 961
24 930 300
29 612 900
29 612 900
0
გრანტები
18 458 240
22 418 900
32 531 168
32 162 500
368 668
სხვა შემოსავლები
4 317 720
4 273 712
3 605 600
3 605 600
0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 29 612 900 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
20 889 961
24 930 300
29 612 900
29 612 900
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
15 935 759
19 930 300
24 912 900
24 912 900
ქონების გადასახადი
4 954 202
5 000 000
4 700 000
4 700 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 009 385
4 088 000
3 776 000
3 776 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
118 631
100 000
100 000
100 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
109 768
109 000
109 000
109 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
716 420
703 000
715 000
715 000
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 32 531 168 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
18 458 240
22 418 900
32 531 168
32 162 500
368 668
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი
180 600
256 400
368 668
368 668
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
14 666 014
21 100 000
30 124 500
30 124 500
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
922 921
0
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
2 388 858
1 062 500
2 038 000
2 038 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
299 847
0
0
0
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
299 847
0
0
0
0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
299 847
0
0
მუხლი 6🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 605 600 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი
შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
სხვა შემოსავლები
4 317 720
4 047 556
3 605 600
3 605 600
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
563 569
419 446
439 000
439 000
0
პროცენტები
293 741
133 446
60 000
60 000
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე
დარიცხული პროცენტები
293 741
133 446
60 000
60 000
რენტა
269 828
286 000
379 000
379 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
89 231
96 000
150 000
150 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
180 598
190 000
229 000
229 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2 833 438
2 763 751
2 436 600
2 436 600
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
2 721 917
2 643 751
2 336 600
2 336 600
0
სანებართვო მოსაკრებელი
49 432
49 400
49 400
49 400
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა
განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
49 432
49 400
49 400
49 400
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
6 800
0
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2 597 803
2 529 351
2 227 200
2 227 200
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
67 883
65 000
60 000
60 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი
და მომსახურება
111 521
120 000
100 000
100 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
111 521
120 000
100 000
100 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
696 506
680 000
670 000
670 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
224 207
184 359
60 000
60 000
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 34 280 326 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
23 227 851
28 104 973
34 280 326
33 911 658
368 668
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 083 118
4 285 143
4 285 143
0
საქონელი და მომსახურება
2 438 355
3 126 906
3 340 855
3 340 855
0
სუბსიდიები
12 887 347
16 941 705
21 935 944
21 567 276
368 668
სოციალური უზრუნველყოფა
4 302 659
2 317 757
2 198 194
2 198 194
0
სხვა ხარჯები
745 744
2 635 487
2 520 190
2 520 190
0
მუხლი 8🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 31 469 342 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 469 342 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
826 710
416 134
20 000
20 000
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
16 088 125
20 123 912
26 711 342
26 711 342
0
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
4 965
92 000
90 000
90 000
განათლება
3 734 026
3 907 548
3 625 000
3 625 000
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
69 821
816 781
1 023 000
1 023 000
0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0
სულ ჯამი
20 723 647
25 356 375
31 469 342
31 469 342
0
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
174 600
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
174 600
0
0
არაწარმოებული აქტივები
0
0
0
0
0
მიწა
0
0
0
0
0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 65749668 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5 485 462
8 017 030
11 194 174
11 194 174
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
5 425 109
7 917 286
11 194 174
11 194 174
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 425 109
7 504 286
10 786 174
10 786 174
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
413 000
408 000
408 000
0
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
400
3 000
0
0
0
7,18
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
59 953
0
0
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
8 516 535
0
0
0
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
922 921
7 017 468
7 063 167
7 063 167
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
0
382 635
0
0
0
7,422
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
922 921
382 635
0
0
0
7,45
ტრანსპორტი
7 593 614
6 634 833
7 063 167
7 063 167
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
7 593 614
6 634 833
7 063 167
7 063 167
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 704 143
1 892 793
2 060 588
2 060 588
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
553 945
553 357
527 786
527 786
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 150 199
0
0
0
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
11 306 343
1 339 436
1 532 802
1 532 802
0
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
5 702 473
17 782 249
24 727 140
24 358 472
368 668
7,63
წყალმომარაგება
2 866 537
12 042 708
16 023 553
16 023 553
0
7,64
გარე განათება
899 090
2 912 909
6 146 758
6 146 758
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 838 243
1 310 567
990 333
990 333
0
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
1 164 336
1 516 065
1 566 496
1 197 828
368 668
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 164 336
1 299 770
1 356 150
1 356 150
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 087 019
1 299 770
1 356 150
1 356 150
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
197 162
3 238 224
3 767 665
3 767 665
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
1 846 411
1 200 773
951 538
951 538
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
43 446
1 965 451
2 131 127
2 131 127
0
7,9
განათლება
10 643 886
0
0
0
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
6 145 630
72 000
685 000
685 000
0
7,92
ზოგადი განათლება
805 463
11 815 903
13 052 290
13 052 290
0
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
3 692 793
7 273 796
8 335 310
8 335 310
0
7 10
სოციალური დაცვა
3 043 774
0
0
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
171 696
4 542 107
4 716 980
4 716 980
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 872 078
2 397 911
2 528 494
2 528 494
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
43 951 498
53 461 348
65 749 668
65 381 000
368 668
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 10🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა – 0 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-112 084
-1838436
-0
0
0
ზრდა
0
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
კლება
112 084
1838436
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
112 084
1838436
0
0
მუხლი 12🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2023წლის ფაქტი
2024წლის გეგმა
2025წლის გეგმა
33
ვალდებულებისცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)]
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
11 186 174
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
10 786 174
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 363 430
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
9 422 744
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
400 000
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
400 000
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 01 01
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
1 600 000
1
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან ალექსანდრე ვაშაყმაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
116937
2
სოფ. მახოში ზურაბ ანანიძის საცხოვრებელი სახლიდან იაშა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდეშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
90513
3
სოფ.ზედა სამებაში ბადრი აბულაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
46068
4
სოფ. მასაურაში ზაურ წითელაძის საცხოვრებელი სახლიდან უსუფ ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
98055
5
სოფელ თხილნარში (აგარა) ლაშა აბულაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
77955
6
სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
67594
7
სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
131758
8
სოფელ ზედა ჯოჭოში თენგიზ ავჯიშვილის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
200000
9
სოფელ განთიადში ირაკლი წუწუნავას საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
70000
10
სოფელ შარაბიძეებში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
17140
11
სოფელ ახალსოფელში იოსებ ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
18626
12
სოფელ სარფში ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
106321
გამოსაცხადებელი
559033
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:
663 167
1
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) მამუკა ევგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
308918
2
სოფელ წინსვლაში ხალვაშების დასახლებაში ხიდის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
160594
3
სოფელ ორთაბათუმში არსებული საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
19918
4
გამოსაცხადებელია
173737
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
4 800 000
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
509645
2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ტარიელ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
157949
3
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სამებაში ჟუჟუნა დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
139645
4
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მნათობი ჯუმბერ აჩუგბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
139909
5
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახოში (დავითაძეები) ირაკლი ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
124710
6
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ზედა თხილნარში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
111944
7
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში მზევინარ ცინცაძე საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
111944
8
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში (ლანგათი) მერაბ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
60887
9
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კიბეში სულიკო გორგოშაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
195561
10
სოფელ მახოში ჯუმბერ გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
48853
11
სოფელ ჩიქუნეთში თედო მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
91448
12
სოფელ სინდიეთში სულიკო ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
75994
13
სოფელ კირნათში რეჯებ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
108280
14
სოფელ ზანაქიძეებში რევაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
63315
15
სოფ. ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
44262
16
სოფ. კაპრეშუმში ვახტანგ თურმანიძის, თინა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
75991
17
სოფ. ზანაქიძეებში გულიკო ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა. (აჭარ.კაპ)
78314
18
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხელვაჩაურში რაულ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
69760
19
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განთიადში ვარდო კომახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
56026
20
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხეღრუში აკაკი (ციცინო) ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
50841
21
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განახლებაში ისმაილ ჟოჟაძის საცხოვრებელ სახლან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
95280
22
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში ეთერ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
35131
23
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში მზიური ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
38102
24
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (განახლება) ზინა ქარცივაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
30882
25
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წინსვლაში ჯონი შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
46690
26
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (სამება) ჯუმბერ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
96285
27
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზანაქიძეებში ზვიად დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
50979
28
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზედა ერგეში მირზა ოსანაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
56002
29
სოფელ ფერიაში გია ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
190666
30
სოფელ ფერიაში გენო შონიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
97066
31
სოფელ ფერიაში მალხაზ ვერძაძის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
118762
32
სოფელ ფერიაში (მნათობი) ცეზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
58029
33
სოფელ მახინჯაურში მერაბ ხონელიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
77364
34
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ზურაბ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
86353
35
სოფელ განახლებაში ირაკლი ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
78615
36
სოფელ ახალშენში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
76126
37
სოფელ სამებაში მადონა ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
134713
38
სოფელ სალიბაურში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
120481
39
სოფელ განთიადში მადონა ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
104070
40
სოფელ მახინჯაურში მანანა მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
109268
41
სოფელ წინსვლაში დურსუნ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
57110
42
სოფელ წინსვლაში როსტომ ლაბაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით საგვარეულო სასაფლაოების გასწრივ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
89244
43
სოფელ განთიადში ბულბული ბილვანიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
113658
44
სოფელ ახალსოფელში გიორგი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
50627
45
სოფელ ახალსოფელში ბადრი ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
41998
46
სოფელ მახოში ირაკლი ქოქოლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
184130
47
სოფელ ზედა ჯოჭოში იბრაიმ ჟორდანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
63812
48
სოფელ ზედა ჯოჭოში როლანდ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
26029
49
სოფელ კაპრეშუმში იმედა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
60891
50
სოფელ კაპრეშუმში საერთო სასაფლაოების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
96361
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
4 248 553
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
564908
2
სოფელ მახოში გოჩი-ონტოფოს უბანში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
556177
3
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
550571
4
სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
411637
5
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)
400464
6
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
488380
7
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)
294948
8
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ მაჭახლის პირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
288954
9
სოფელ ერგეში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაციისა და დამატებითი სასმელი წყლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
133419
10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
118850
11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიან საცხოვრებლებთან სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
90759
12
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
98832
13
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში ბადუვეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
87673
14
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში დავითეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობია (აჭარ.კაპ)
85441
15
სოფელ ჩიქუნეთში ბასილაძეების და გორაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
47696
16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალსოფელში კომახიძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
29844
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 990 წერტის ექსპლოატაცია.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
990 333
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
648 000
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის
342 333
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ განახლებაში მსხლებიდან ზედა განახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
74803
2
სოფელ ქვედა სამებაში, სამებაში და სალიბაურში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
176120
3
სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან მაია ბაბუჩაიშვილის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
4510
4
სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან რევაზ ქიძინიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
6782
5
სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ეთერ შარაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
18836
6
სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ხალვაშების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
32319
7
სოფელ ახალსოფელში VII ქუჩა, ზაქარაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
18965
8
სოფელ განთიადში რუსლან დარახველიძის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
9998
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა მათ შორის:
13 145 447
1
სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
5 745 447
2
სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
6 900 000
3
სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
500 000
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
150 000
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
100 000
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:
600 000
1
სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობასთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
190256
2
სოფელ სარფში (კალენდერე ) მემორიალის და საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
78858
3
სოფელ სალიბაურში ბარცხანასთან ჩასასვლელი ბილიკის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
28420
4
სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ)
150000
5
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
152466
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 060 588
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
2 060 588
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 532 802
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
527 786
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
12 056 310
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
8 335 310
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
8 335 310
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
3 625 000
2.2.
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:
3 625 000
სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
1 725 000
სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
1 900 000
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
96 000
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
96 000
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
4 763 645
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 947 518
1.1.
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
995 980
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
90 000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
461 538
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
244 060
1.3.3.
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
217 478
1.4.
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
400 000
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:
400 000
1.4.1.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ სამებაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
211 045
1.4.2.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ზედა ჭარნალში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცა (აჭარ.კაპ)
125 633
1.4.3.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ ზანაქიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
63322
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 731 127
2.1.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 876 127
2.2.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
200 000
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
55 000
05 02 04
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის:
600 000
ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
600 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
50 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
50 000
3,2
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
35 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
VI
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 884 644
1
ჯანმრთელობის დაცვა
1 374 150
1.2.
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
42 000
1.3.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
190 050
1.4.
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
1.5.
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
187 200
1.6.
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
88 200
1.7.
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
9 500
1.8.
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
175 200
1.9.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
400 000
1.10.
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
264 000
2
სოციალური უზრუნველყოფა
2 528 494
2.1.
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
215 934
2.2.
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
10 000
2.3.
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
105 000
2.4.
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
60 000
2.5.
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25 000
2.6.
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
2.7.
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
40 000
2.8.
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
101 000
2.9.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1 638 000
2.10.
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
132 000
2.11.
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
126 000
2.12.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
63 360
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;
მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
43 951 498
53 461 348
65 749 668
65 381 000
368 668
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
149
149
0
ხარჯები
23 227 851
28 104 973
34 280 326
33 911 658
368 668
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 083 118
4 285 143
4 285 143
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 438 355
3 126 906
3 340 855
3 340 855
0
სუბსიდიები
12 887 347
16 941 705
21 935 944
21 567 276
368 668
სოციალური უზრუნველყოფა
4 302 659
2 317 757
2 198 194
2 198 194
0
სხვა ხარჯები
745 744
2 635 487
2 520 190
2 520 190
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 723 647
25 356 375
31 469 342
31 469 342
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5 485 462
8 004 030
11 186 174
11 186 174
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
149
149
0
ხარჯები
4 658 752
7 587 896
11 166 174
11 166 174
0
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 083 118
4 285 143
4 285 143
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 082 798
1 441 295
1 605 619
1 605 619
0
სოციალური უზრუნველყოფა
76 001
40 026
0
0
0
სხვა ხარჯები
84 582
493 689
502 190
502 190
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
826 710
416 134
20 000
20 000
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 425 109
7 504 286
10 786 174
10 786 174
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
149
149
0
ხარჯები
4 658 352
7 184 896
10 766 174
10 766 174
0
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 083 118
4 285 143
4 285 143
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 082 798
1 441 295
1 605 619
1 605 619
0
სოციალური უზრუნველყოფა
76 001
40 026
0
0
0
სხვა ხარჯები
84 182
90 689
102 190
102 190
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
766 757
319 390
20 000
20 000
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 027 733
1 182 513
1 363 430
1 363 430
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
27
27
0
ხარჯები
1 027 733
1 182 513
1 363 430
1 363 430
0
შრომის ანაზღაურება
733 943
821 444
978 575
978 575
0
საქონელი და მომსახურეობა
197 040
255 790
287 655
287 655
0
სოციალური უზრუნველყოფა
16 398
16 935
0
0
სხვა ხარჯები
80 352
88 344
97 200
97200
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4 306 097
6 321 773
9 422 744
9 422 744
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
122
122
122
0
ხარჯები
3 539 340
6 002 383
9 402 744
9 402 744
0
შრომის ანაზღაურება
2 032 364
2 261 674
3 306 568
3 306 568
საქონელი და მომსახურეობა
881 918
1 185 505
1 317 964
1 317 964
0
სუბსიდიები
561 625
2 529 768
4 773 222
4 773 222
სოციალური უზრუნველყოფა
59 603
23 091
0
0
სხვა ხარჯები
3 830
2 345
4 990
4 990
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
766 757
319 390
20 000
20 000
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
91 279
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
0
0
0
ხარჯები
91 279
0
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
87 439
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 840
0
0
0
მივლინებები
3 840
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
60 353
499 744
400 000
400 000
0
ხარჯები
400
403 000
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
400
403 000
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 953
96 744
0
0
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
400 000
400 000
400 000
0
ხარჯები
0
400 000
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
0
400 000
400 000
400 000
0
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
59 953
96 744
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 953
96 744
0
0
01 02 03
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
400
3 000
0
0
0
ხარჯები
400
3 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
400
3 000
0
0
0
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
400
3 000
0
0
0
ხარჯები
400
3 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
400
3 000
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
19 822 878
24 812 717
31 798 307
31 429 639
368 668
ხარჯები
3 734 753
4 688 805
5 086 965
4 718 297
368 668
საქონელი და მომსახურეობა
518 556
614 500
663 000
663 000
0
სუბსიდიები
2 777 331
3 611 670
4 273 965
3 905 297
368 668
სხვა ხარჯები
438 866
462 635
150 000
150 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 088 125
20 123 912
27 899 500
26 711 342
0
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
833 912
1 456 438
1 628 106
1 628 106
0
სუბსიდიები
742 572
1 061 935
1 216 264
1 216 264
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91 340
394 503
411 842
411 842
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
7 593 614
6 634 833
7 063 167
7 063 167
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 593 614
6 634 833
7 063 167
7 063 167
0
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
0
872 575
663 167
663 167
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
872 575
663 167
663 167
02 01 13
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
2 415 827
1 463 757
1 600 000
1 600 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 415 827
1 463 757
1 600 000
1 600 000
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
5 177 787
4 298 501
4 800 000
4 800 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 177 787
4 298 501
4 800 000
4 800 000
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 765 627
4 223 476
7 137 091
7 137 091
0
ხარჯები
1 845 714
2 185 170
2 546 205
2 546 205
0
სუბსიდიები
1 332 998
1 583 670
1 898 205
1 898 205
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 919 913
2 038 306
4 590 886
4 590 886
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 866 537
2 912 909
6 146 758
6 146 758
0
ხარჯები
1 332 998
1 583 670
1 898 205
1 898 205
0
სუბსიდიები
1 332 998
1 583 670
1 898 205
1 898 205
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 533 539
1 329 239
4 248 553
4 248 553
0
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
1 332 998
1 583 670
1 898 205
1 898 205
0
სუბსიდიები
1 332 998
1 583 670
1 898 205
1 898 205
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების აგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
1 533 539
1 329 239
4 248 553
4 248 553
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 533 539
1 329 239
4 248 553
4 248 553
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
899 090
1 310 567
990 333
990 333
0
ხარჯები
512 716
601 500
648 000
648 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
512 716
601 500
648 000
648 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386 374
709 067
342 333
342 333
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
512 716
601 500
648 000
648 000
0
ხარჯები
512 716
601 500
648 000
648 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
512 716
601 500
648 000
648 000
0
ოფისის ხარჯები
264 115
310 000
350 000
350 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
248 601
291 500
298 000
298 000
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
386 374
709 067
342 333
342 333
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386 374
709 067
342 333
342 333
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4 868 561
10 586 270
14 395 447
14 395 447
0
ხარჯები
438 866
80 000
150 000
150 000
0
სხვა ხარჯები
438 866
80 000
150 000
150 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 429 695
10 506 270
14 245 447
14 245 447
0
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
319 410
199 937
400 000
400 000
0
ხარჯები
319 410
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
319 410
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
199 937
400 000
400 000
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა
1 312 034
7 763 668
13 145 447
13 145 447
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 312 034
7 763 668
13 145 447
13145447
02 03 07
სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
1 413 411
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 413 411
0
0
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
119 456
80 000
150 000
150 000
0
სხვა ხარჯები
119 456
80 000
150 000
150 000
02 03 09
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია
419 254
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
419 254
0
0
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა
96 232
0
100 000
100 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 232
0
100 000
100 000
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა
874 017
2 542 665
600 000
600 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
874 017
2 542 665
600 000
600 000
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
1 075 954
562 000
415 000
415 000
0
ხარჯები
5 840
13 000
15 000
15 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 840
13 000
15 000
15 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 070 114
549 000
400 000
400 000
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
13 000
8 000
8 000
0
ხარჯები
0
13 000
8 000
8 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
13 000
8 000
8 000
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
5 840
0
7 000
7 000
0
ხარჯები
5 840
0
7 000
7 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 840
0
7 000
7 000
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
1 070 114
549 000
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 070 114
549 000
400 000
400 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
592 616
710 665
790 828
790 828
0
ხარჯები
579 714
709 665
790 828
790 828
0
სუბსიდიები
579 714
709 665
790 828
790 828
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 902
1 000
0
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
0
382 635
0
0
0
ხარჯები
0
382 635
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
382 635
0
0
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით
0
382 635
0
0
0
ხარჯები
0
382 635
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
382 635
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
922 921
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
922 921
0
0
02 08
ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"
169 673
256 400
368 668
0
368 668
ხარჯები
122 047
256 400
368 668
0
368 668
სუბსიდიები
122 047
256 400
368 668
368 668
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 626
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 704 143
1 892 793
2 060 588
2 060 588
0
ხარჯები
1 699 179
1 800 793
1 970 588
1 970 588
0
საქონელი და მომსახურეობა
553 945
553 357
527 786
527 786
0
სუბსიდიები
1 145 234
1 247 436
1 442 802
1 442 802
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 965
92 000
90 000
90 000
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 704 143
1 892 793
2 060 588
2 060 588
0
ხარჯები
1 699 179
1 800 793
1 970 588
1 970 588
0
საქონელი და მომსახურეობა
553 945
553 357
527 786
527 786
0
სუბსიდიები
1 145 234
1 247 436
1 442 802
1 442 802
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 965
92 000
90 000
90 000
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 150 199
1 339 436
1 532 802
1 532 802
0
ხარჯები
1 145 234
1 247 436
1 442 802
1 442 802
0
სუბსიდიები
1 145 234
1 247 436
1 442 802
1 442 802
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 965
92 000
90 000
90 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
553 945
553 357
527 786
527 786
0
ხარჯები
553 945
553 357
527 786
527 786
0
საქონელი და მომსახურეობა
553 945
553 357
527 786
527 786
0
04 00
განათლება
9 888 574
10 941 844
12 056 310
12 056 310
0
ხარჯები
6 154 548
7 034 296
8 431 310
8 431 310
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 960
0
0
0
0
სუბსიდიები
5 872 373
6 744 796
8 135 310
8 135 310
0
სოციალური უზრუნველყოფა
211 414
200 000
200 000
200 000
0
სხვა ხარჯები
66 800
89 500
96 000
96 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 734 026
3 907 548
3 625 000
3 625 000
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
9 012 351
10 852 344
11 960 310
11 960 310
0
ხარჯები
6 083 788
6 944 796
8 335 310
8 335 310
0
სუბსიდიები
5 872 373
6 744 796
8 135 310
8 135 310
0
სოციალური უზრუნველყოფა
211 414
200 000
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 928 563
3 907 548
3 625 000
3 625 000
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
6 145 630
7 273 796
8 335 310
8 335 310
0
სუბსიდიები
5 872 373
6 744 796
8 135 310
8 135 310
სოციალური უზრუნველყოფა
211 414
200 000
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 842
329 000
0
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
2 866 721
3 578 548
3 625 000
3 625 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 866 721
3 578 548
3 625 000
3 625 000
0
04 01 02 00
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
1 979 013
3 278 548
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 979 013
3 278 548
0
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
0
300 000
3 625 000
3 625 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300 000
3 625 000
3 625 000
04 01 02 03
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
229 674
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229 674
0
0
04 01 02 04
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
308 879
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
308 879
0
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
349 155
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349 155
0
0
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
876 223
89 500
96 000
96 000
0
ხარჯები
70 760
89 500
96 000
96 000
0
სხვა ხარჯები
66 800
89 500
96 000
96 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
805 463
0
0
0
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
70 760
89 500
96 000
96 000
0
ხარჯები
70 760
89 500
96 000
96 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 960
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
3 960
0
0
სხვა ხარჯები
66 800
89 500
96 000
96 000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
805 463
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
805 463
0
0
0
0
04 02 02 01
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია
805 463
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
805 463
0
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 842 331
4 112 283
4 763 645
4 763 645
0
ხარჯები
2 772 509
3 295 502
3 740 645
3 740 645
0
საქონელი და მომსახურეობა
161 902
313 304
340 000
340 000
0
სუბსიდიები
2 530 783
2 808 035
3 310 645
3 310 645
0
სხვა ხარჯები
79 824
174 163
90 000
90 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69 821
816 781
1 023 000
1 023 000
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
952 474
2 074 832
1 947 518
1 947 518
0
ხარჯები
947 702
1 258 051
1 544 518
1 544 518
0
სუბსიდიები
923 202
1 144 986
1 454 518
1 454 518
0
სხვა ხარჯები
24 500
113 065
90 000
90 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 771
816 781
403 000
403 000
0
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
755 312
874 059
995 980
995 980
0
ხარჯები
750 540
859 059
992 980
992 980
0
სუბსიდიები
750 540
859 059
992 980
992 980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 771
15 000
3 000
3 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
24 500
113 065
90 000
90 000
0
ხარჯები
24 500
113 065
90 000
90 000
0
სხვა ხარჯები
24 500
113 065
90 000
90 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
172 662
285 927
461 538
461 538
0
ხარჯები
172 662
285 927
461 538
461 538
0
სუბსიდიები
172 662
285 927
461 538
461 538
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
172 662
191 527
244 060
244 060
0
ხარჯები
172 662
191 527
244 060
244 060
0
სუბსიდიები
172 662
191 527
244 060
244 060
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
0
94 400
217 478
217 478
0
ხარჯები
0
94 400
217 478
217 478
0
სუბსიდიები
0
94 400
217 478
217 478
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
0
801 781
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
801 781
400 000
400 000
0
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
0
801 781
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
801 781
400 000
400 000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 846 411
1 965 451
2 731 127
2 731 127
0
ხარჯები
1 781 361
1 965 451
2 111 127
2 111 127
0
საქონელი და მომსახურეობა
124 602
241 304
255 000
255 000
0
სუბსიდიები
1 607 581
1 663 049
1 856 127
1 856 127
0
სხვა ხარჯები
49 178
61 098
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 050
0
620 000
620 000
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 614 331
1 663 049
1 876 127
1 876 127
0
ხარჯები
1 607 581
1 663 049
1 856 127
1 856 127
0
სუბსიდიები
1 607 581
1 663 049
1 856 127
1 856 127
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 750
0
20 000
20 000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
205 200
237 500
200 000
200 000
0
ხარჯები
146 900
237 500
200 000
200 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
112 395
237 500
200 000
200 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
112 395
237 500
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 300
0
0
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
26 880
64 902
55 000
55 000
0
ხარჯები
26 880
64 902
55 000
55 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
12 207
3 804
55 000
55 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
12 207
3 804
55 000
55 000
სხვა ხარჯები
14 673
61 098
0
05 02 04
ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
600 000
600 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
600 000
600 000
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
43 446
48 000
50 000
50 000
0
ხარჯები
43 446
48 000
50 000
50 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
37 300
48 000
50 000
50 000
0
სხვა ხარჯები
6 146
0
0
0
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
43 446
48 000
50 000
50 000
0
ხარჯები
43 446
48 000
50 000
50 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
37 300
48 000
50 000
50 000
0
სხვა ხარჯები
6 146
0
0
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
0
24 000
35 000
35 000
0
ხარჯები
0
24 000
35 000
35 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
24 000
35 000
35 000
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 208 110
3 697 681
3 884 644
3 884 644
0
ხარჯები
4 208 110
3 697 681
3 884 644
3 884 644
0
საქონელი და მომსახურეობა
117 194
204 450
204 450
204 450
0
სოციალური უზრუნველყოფა
4 015 244
2 077 731
1 998 194
1 998 194
0
სხვა ხარჯები
75 672
1 415 500
1 682 000
1 682 000
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 164 336
1 299 770
1 356 150
1 356 150
0
ხარჯები
1 164 336
1 299 770
1 356 150
1 356 150
0
საქონელი და მომსახურეობა
117 194
204 450
204 450
204 450
0
სამედიცინო ხარჯები
114 211
204 450
204 450
204 450
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2 983
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 024 016
1 080 320
1 151 700
1 151 700
0
სხვა ხარჯები
23 126
15 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
2 983
0
0
0
0
ხარჯები
2 983
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 983
0
0
0
0
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
32 765
42 000
42 000
42 000
0
ხარჯები
32 765
42 000
42 000
42 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
32 765
42 000
42 000
42 000
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
180 001
190 050
190 050
190 050
0
ხარჯები
180 001
190 050
190 050
190 050
0
საქონელი და მომსახურეობა
7 501
17 250
17 250
17 250
0
სოციალური უზრუნველყოფა
172 500
172 800
172 800
172 800
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
13 110
0
0
0
0
ხარჯები
13 110
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
13 110
0
0
0
0
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
93 600
187 200
187 200
187 200
0
ხარჯები
93 600
187 200
187 200
187 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
93 600
187 200
187 200
187 200
0
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
78 078
76 100
88 200
88 200
0
ხარჯები
78 078
76 100
88 200
88 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
78 078
76 100
88 200
88 200
06 01 08
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 500
9 500
9 500
9 500
0
ხარჯები
3 500
9 500
9 500
9 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 500
9 500
9 500
9 500
06 01 09
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
138 710
162 120
175 200
175 200
0
ხარჯები
138 710
162 120
175 200
175 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
138 710
162 120
175 200
175 200
06 01 10
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
392 477
400 000
400 000
400 000
0
ხარჯები
392 477
400 000
400 000
400 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
392 477
400 000
400 000
400 000
06 01 11
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
229 112
232 800
264 000
264 000
0
ხარჯები
229 112
232 800
264 000
264 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
205 986
217 800
264 000
264 000
სხვა ხარჯები
23 126
15 000
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
3 043 774
2 397 911
2 528 494
2 528 494
0
ხარჯები
3 043 774
2 397 911
2 528 494
2 528 494
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 991 228
997 411
846 494
846 494
0
სხვა ხარჯები
52 546
1 400 500
1 682 000
1 682 000
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
171 696
197 421
215 934
215 934
0
ხარჯები
171 696
197 421
215 934
215 934
0
სოციალური უზრუნველყოფა
171 696
197 421
215 934
215 934
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
2 950
3 200
10 000
10 000
0
ხარჯები
2 950
3 200
10 000
10 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 950
3 200
10 000
10 000
06 02 03
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
30 000
43 000
60 000
60 000
0
ხარჯები
30 000
43 000
60 000
60 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
29 000
43 000
60 000
60 000
სხვა ხარჯები
1 000
0
0
06 02 04
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
23 500
25 000
25 000
25 000
0
ხარჯები
23 500
25 000
25 000
25 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22 500
25 000
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
1 000
0
0
06 02 05
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
12 200
12 200
12 200
0
ხარჯები
12 200
12 200
12 200
12 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11 500
12 200
12 200
12 200
სხვა ხარჯები
700
0
0
06 02 06
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
28 000
52 600
40 000
40 000
0
ხარჯები
28 000
52 600
40 000
40 000
0
სხვა ხარჯები
28 000
52 600
40 000
40 000
06 02 07
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
72 900
102 000
101 000
101 000
0
ხარჯები
72 900
102 000
101 000
101 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
72 200
101 300
101 000
101 000
სხვა ხარჯები
700
700
0
06 02 08
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
1 190 917
0
0
0
0
ხარჯები
1 190 917
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 190 917
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
06 02 09
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
372 411
0
0
0
0
ხარჯები
372 411
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
360 765
0
0
0
სხვა ხარჯები
11 646
0
0
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1 038 700
1 576 500
1 638 000
1 638 000
0
ხარჯები
1 038 700
1 576 500
1 638 000
1 638 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 038 700
234 500
0
0
სხვა ხარჯები
0
1 342 000
1 638 000
1 638 000
06 02 11
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
100 500
117 000
105 000
105 000
0
ხარჯები
100 500
117 000
105 000
105 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
91 000
115 000
105 000
105 000
0
სხვა ხარჯები
9 500
2 000
0
06 02 12
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
0
120 000
132 000
132 000
0
ხარჯები
0
120 000
132 000
132 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
120 000
132 000
132 000
0
06 02 13
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
0
118 000
126 000
126 000
0
ხარჯები
0
118 000
126 000
126 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
114 800
122 000
122 000
0
სხვა ხარჯები
0
3 200
4 000
4 000
06 02 14
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
0
30 990
63 360
63 360
0
ხარჯები
0
30 990
63 360
63 360
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
30 990
63 360
63 360
0
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 16🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18🔗
2025 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20🔗
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22🔗
მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.