ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 20.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №13
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 23/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები
11,707 სიტყვა · ~59 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
20.12.2024 მიღება
01.01.2025 ძალაში შესვლა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 12.12.2022 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 21.12.2023 „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 19.12.2025 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 17.12.2021 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 23.12.2020

დოკუმენტის ტექსტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2024 წლის 20 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე დანართი №1 თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 43 665 921 51 622 912 65 749 668 65 381 000 368 668 გადასახადები 20 889 961 24 930 300 29 612 900 29 612 900 0 გრანტები 18 458 240 22 418 900 32 531 168 32 162 500 368 668 სხვა შემოსავლები 4 317 720 4 273 712 3 605 600 3 605 600 0 ხარჯები 23 227 851 28 104 973 34 280 326 33 911 658 368 668 შრომის ანაზღაურება 2 853 746 3 083 118 4 285 143 4 285 143 0 საქონელი და მომსახურება 2 438 355 3 126 906 3 340 855 3 340 855 0 სუბსიდიები 12 887 347 16 941 705 21 935 944 21 567 276 368 668 სოციალური უზრუნველყოფა 4 302 659 2 317 757 2 198 194 2 198 194 0 სხვა ხარჯები 745 744 2 635 487 2 520 190 2 520 190 0 საოპერაციო სალდო 20 438 071 23 517 939 31 469 342 31 469 342 0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 549 047 25 356 375 31 469 342 31 469 342 0 ზრდა 20 723 647 25 356 375 31 469 342 31 469 342 0 კლება 174 600 0 0 0 0 მთლიანი სალდო -110 976 -1 838 436 0 0 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -112 084 -1 838 436 0 0 0 ზრდა 0 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 0 0 0 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 0 0 კლება 112 084 1 838 436 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 112 084 1 838 436 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 0 0 ზრდა 0 0 0 კლება 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 43 840 521 51 622 912 65 749 668 65 381 000 368 668 შემოსავლები 43 665 921 51 622 912 65 749 668 65 381 000 368 668 არაფინანსური აქტივების კლება 174 600 0 0 0 0 გადასახდელები 43 951 498 53 461 348 65 749 668 65 381 000 368 668 ხარჯები 23 227 851 28 104 973 34 280 326 33 911 658 368 668 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 723 647 25 356 375 31 469 342 31 469 342 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -110 976 -1 838 436 0 0 0 თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 65 749 668  ლარის ოდენობით. დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    შემოსავლები 43 665 921 51 622 912 65 749 668 65 381 000 368 668 გადასახადები 20 889 961 24 930 300 29 612 900 29 612 900 0 გრანტები 18 458 240 22 418 900 32 531 168 32 162 500 368 668 სხვა შემოსავლები 4 317 720 4 273 712 3 605 600 3 605 600 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 29 612 900  ლარის ოდენობით. დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 20 889 961 24 930 300 29 612 900 29 612 900 0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 15 935 759 19 930 300 24 912 900 24 912 900 ქონების გადასახადი 4 954 202 5 000 000 4 700 000 4 700 000 0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        4 009 385 4 088 000 3 776 000 3 776 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 118 631 100 000 100 000 100 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               109 768 109 000 109 000 109 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           716 420 703 000 715 000 715 000 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 32 531 168  ლარის ოდენობით. დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 18 458 240 22 418 900 32 531 168 32 162 500 368 668  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი 180 600 256 400 368 668 368 668 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 14 666 014 21 100 000 30 124 500 30 124 500 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 922 921 0 0 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 2 388 858 1 062 500 2 038 000 2 038 000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 299 847 0 0 0 0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 299 847 0 0 0 0 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ 299 847 0 0 მუხლი 6🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 605 600 ლარის ოდენობით. დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსა ვლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები სხვა შემოსავლები 4 317 720 4 047 556 3 605 600 3 605 600 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 563 569 419 446 439 000 439 000 0 პროცენტები 293 741 133 446 60 000 60 000 0 დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 293 741 133 446 60 000 60 000 რენტა 269 828 286 000 379 000 379 000 0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     89 231 96 000 150 000 150 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 180 598 190 000 229 000 229 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2 833 438 2 763 751 2 436 600 2 436 600 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 721 917 2 643 751 2 336 600 2 336 600 0 სანებართვო მოსაკრებელი 49 432 49 400 49 400 49 400 0 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 49 432 49 400 49 400 49 400 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 6 800 0 0 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2 597 803 2 529 351 2 227 200 2 227 200 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 67 883 65 000 60 000 60 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 111 521 120 000 100 000 100 000 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 111 521 120 000 100 000 100 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 696 506 680 000 670 000 670 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 224 207 184 359 60 000 60 000 თავი III ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  34 280 326  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის  გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 23 227 851 28 104 973 34 280 326 33 911 658 368 668 შრომის ანაზღაურება 2 853 746 3 083 118 4 285 143 4 285 143 0 საქონელი და მომსახურება 2 438 355 3 126 906 3 340 855 3 340 855 0 სუბსიდიები 12 887 347 16 941 705 21 935 944 21 567 276 368 668 სოციალური უზრუნველყოფა 4 302 659 2 317 757 2 198 194 2 198 194 0 სხვა ხარჯები 745 744 2 635 487 2 520 190 2 520 190 0 მუხლი 8🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 31 469 342 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 469 342 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 826 710 416 134 20 000 20 000 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 16 088 125 20 123 912 26 711 342 26 711 342 0 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 4 965 92 000 90 000 90 000 განათლება 3 734 026 3 907 548 3 625 000 3 625 000 0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 69 821 816 781 1 023 000 1 023 000 0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 სულ ჯამი 20 723 647 25 356 375 31 469 342 31 469 342 0 ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025  წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 174 600 0 0 0 0 ძირითადი აქტივები 174 600 0 0 არაწარმოებული აქტივები 0 0 0 0 0 მიწა 0 0 0  0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 65749668 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის  გეგმა 2025 წლის  გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 7,1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5 485 462 8 017 030 11 194 174 11 194 174 0 7,11 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                5 425 109 7 917 286 11 194 174 11 194 174 0 7,111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5 425 109 7 504 286 10 786 174 10 786 174 0 7,112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 413 000 408 000 408 000 0 7,16 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 400 3 000 0 0 0 7,18 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 59 953 0 0 0 0 7,4 ეკონომიკური საქმიანობა 8 516 535 0 0 0 0 7,42 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 922 921 7 017 468 7 063 167 7 063 167 0 7,421 სოფლის მეურნეობა 0 382 635 0 0 0 7,422 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 922 921 382 635 0 0 0 7,45 ტრანსპორტი 7 593 614 6 634 833 7 063 167 7 063 167 0 7,451 საავტომობილო ტრანსპორტი 7 593 614 6 634 833 7 063 167 7 063 167 0 7,5 გარემოს დაცვა 1 704 143 1 892 793 2 060 588 2 060 588 0 7,51 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 553 945 553 357 527 786 527 786 0 7,56 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 150 199 0 0 0 0 7,6 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 11 306 343 1 339 436 1 532 802 1 532 802 0 7,62 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 5 702 473 17 782 249 24 727 140 24 358 472 368 668 7,63 წყალმომარაგება 2 866 537 12 042 708 16 023 553 16 023 553 0 7,64 გარე განათება 899 090 2 912 909 6 146 758 6 146 758 0 7,66 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 838 243 1 310 567 990 333 990 333 0 7,7 ჯანმრთელობის დაცვა 1 164 336 1 516 065 1 566 496 1 197 828 368 668 7,76 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 1 164 336 1 299 770 1 356 150 1 356 150 0 7,8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 087 019 1 299 770 1 356 150 1 356 150 0 7,81 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 197 162 3 238 224 3 767 665 3 767 665 0 7,82 მომსახურება კულტერის სფეროში 1 846 411 1 200 773 951 538 951 538 0 7,86 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 43 446 1 965 451 2 131 127 2 131 127 0 7,9 განათლება 10 643 886 0 0 0 0 7,91 სკოლამდელი აღზრდა 6 145 630 72 000 685 000 685 000 0 7,92 ზოგადი განათლება 805 463 11 815 903 13 052 290 13 052 290 0 7,98 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 3 692 793 7 273 796 8 335 310 8 335 310 0 7 10 სოციალური დაცვა 3 043 774 0 0 0 7 107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 171 696 4 542 107 4 716 980 4 716 980 0 7 109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2 872 078 2 397 911 2 528 494 2 528 494 0 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 43 951 498 53 461 348 65 749 668 65 381 000 368 668 თავი IV ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება მუხლი 10🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა – 0 ლარის ოდენობით. 3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0  ლარის ოდენობით. დასახელება 2023  წლის ფაქტი 2024 წლის  გეგმა 2025  წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ფინანსური აქტივების ცვლილება -112 084 -1838436 -0 0 0 ზრდა 0 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 კლება 112 084 1838436 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 112 084 1838436 0 0 მუხლი 12🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2023წლის ფაქტი 2024წლის გეგმა 2025წლის გეგმა 33 ვალდებულებისცვლილება 0 0 0 ზრდა სესხები კლება 0  0 0  სესხები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი V ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00) ინფრასტრუქტურა; (02 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00) განათლება; (04 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)] 1. ​წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა I 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 11 186 174 1 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 10 786 174 - 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 363 430 - 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 9 422 744 2 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 400 000 - 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 400 000 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. 2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 02 01 01 შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის: 1 600 000 1 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან ალექსანდრე ვაშაყმაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 116937 2  სოფ. მახოში ზურაბ ანანიძის საცხოვრებელი სახლიდან იაშა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდეშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 90513 3 სოფ.ზედა სამებაში ბადრი აბულაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 46068 4 სოფ. მასაურაში ზაურ წითელაძის საცხოვრებელი სახლიდან უსუფ ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 98055 5 სოფელ თხილნარში (აგარა) ლაშა აბულაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 77955 6 სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 67594 7 სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის საცხოვრებელ  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 131758 8 სოფელ ზედა ჯოჭოში თენგიზ ავჯიშვილის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 200000 9 სოფელ განთიადში ირაკლი წუწუნავას საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 70000 10 სოფელ შარაბიძეებში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 17140 11 სოფელ ახალსოფელში იოსებ ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 18626 12 სოფელ სარფში  ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 106321 გამოსაცხადებელი 559033 პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 02 01 12 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის: 663 167 1 სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) მამუკა ევგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 308918 2 სოფელ წინსვლაში ხალვაშების დასახლებაში ხიდის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 160594 3 სოფელ ორთაბათუმში არსებული საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ) 19918 4 გამოსაცხადებელია 173737 პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 02 01 14 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 4 800 000 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 509645 2 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ტარიელ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 157949 3 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სამებაში ჟუჟუნა დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 139645 4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მნათობი ჯუმბერ აჩუგბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 139909 5 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახოში (დავითაძეები) ირაკლი ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 124710 6 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ზედა თხილნარში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 111944 7 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში მზევინარ ცინცაძე საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 111944 8 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში (ლანგათი) მერაბ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 60887 9 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კიბეში სულიკო გორგოშაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 195561 10 სოფელ მახოში ჯუმბერ გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 48853 11 სოფელ ჩიქუნეთში თედო მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 91448 12 სოფელ სინდიეთში სულიკო ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 75994 13 სოფელ კირნათში რეჯებ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 108280 14 სოფელ ზანაქიძეებში რევაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 63315 15 სოფ. ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 44262 16 სოფ. კაპრეშუმში ვახტანგ თურმანიძის, თინა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 75991 17 სოფ. ზანაქიძეებში გულიკო ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.  (აჭარ.კაპ) 78314 18 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხელვაჩაურში რაულ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 69760 19 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განთიადში ვარდო კომახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 56026 20 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხეღრუში აკაკი (ციცინო) ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 50841 21 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განახლებაში ისმაილ ჟოჟაძის საცხოვრებელ სახლან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 95280 22 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში ეთერ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 35131 23 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში მზიური ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 38102 24 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (განახლება) ზინა ქარცივაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 30882 25 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წინსვლაში ჯონი შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 46690 26 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (სამება) ჯუმბერ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 96285 27 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზანაქიძეებში ზვიად დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 50979 28 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზედა ერგეში მირზა ოსანაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 56002 29 სოფელ ფერიაში  გია ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 190666 30 სოფელ ფერიაში გენო შონიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 97066 31 სოფელ ფერიაში  მალხაზ ვერძაძის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 118762 32 სოფელ ფერიაში (მნათობი) ცეზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 58029 33 სოფელ მახინჯაურში მერაბ ხონელიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 77364 34 სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ზურაბ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 86353 35 სოფელ განახლებაში ირაკლი ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 78615 36 სოფელ ახალშენში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 76126 37 სოფელ სამებაში მადონა ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 134713 38 სოფელ სალიბაურში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 120481 39 სოფელ განთიადში მადონა ბერიძის  საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 104070 40 სოფელ მახინჯაურში მანანა მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 109268 41 სოფელ წინსვლაში დურსუნ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 57110 42 სოფელ წინსვლაში როსტომ ლაბაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით საგვარეულო სასაფლაოების გასწრივ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 89244 43 სოფელ განთიადში ბულბული ბილვანიძის  საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 113658 44 სოფელ ახალსოფელში გიორგი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 50627 45 სოფელ ახალსოფელში ბადრი ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 41998 46 სოფელ მახოში ირაკლი ქოქოლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 184130 47 სოფელ ზედა ჯოჭოში იბრაიმ ჟორდანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 63812 48 სოფელ ზედა ჯოჭოში როლანდ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 26029 49 სოფელ კაპრეშუმში იმედა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 60891 50 სოფელ კაპრეშუმში საერთო სასაფლაოების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ) 96361 გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;   მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 02 02 01 12 ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი 4 248 553 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 564908 2 სოფელ მახოში გოჩი-ონტოფოს უბანში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 556177 3 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 550571 4 სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 411637 5 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა    (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ) 400464 6 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 488380 7 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა   (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ) 294948 8 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ მაჭახლის პირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 288954 9 სოფელ ერგეში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაციისა და დამატებითი სასმელი წყლის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 133419 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 118850 11 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიან საცხოვრებლებთან  სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა   (აჭარ.კაპ) 90759 12 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 98832 13 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში ბადუვეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 87673 14 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში დავითეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობია (აჭარ.კაპ) 85441 15   სოფელ ჩიქუნეთში ბასილაძეების და გორაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 47696 16 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალსოფელში კომახიძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 29844 გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა; მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 990  წერტის ექსპლოატაცია. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 990 333 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 648 000 02 02 02 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის 342 333 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ განახლებაში მსხლებიდან ზედა განახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 74803 2 სოფელ ქვედა სამებაში, სამებაში და სალიბაურში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 176120 3 სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან მაია ბაბუჩაიშვილის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 4510 4 სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან რევაზ ქიძინიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 6782 5 სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ეთერ შარაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 18836 6 სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ხალვაშების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 32319 7 სოფელ ახალსოფელში VII ქუჩა, ზაქარაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 18965 8 სოფელ განთიადში რუსლან დარახველიძის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 9998 გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;   მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია. პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.  პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 02 03  04 სოციალური სახლების მშენებლობა  მათ შორის: 13 145 447 1 სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ) 5 745 447 2 სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ) 6 900 000 3  სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა  (აჭარ.კაპ) 500 000 02 03 08 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 150 000  02 03 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭარ.კაპ) 100 000  02 03 11 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის: 600 000 1 სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობასთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 190256 2 სოფელ სარფში (კალენდერე ) მემორიალის და საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 78858 3 სოფელ სალიბაურში ბარცხანასთან ჩასასვლელი ბილიკის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 28420 4 სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ  საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ) 150000 5 სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)   საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ) 152466 გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა III 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 060 588 1 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 2 060 588 1.1 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 1 532 802 1.2 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 527 786 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“. 3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 4. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00) განათლება N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა IV 04 00 განათლება 12 056 310 1 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 8 335 310 1.1. 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 8 335 310 2 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 3 625 000 2.2. 04 01 02 01 ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის: 3 625 000 სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ) 1 725 000 სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ) 1 900 000 3 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 96 000 3.1 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 96 000 განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. 5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის; მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. 5.1  სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;   მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა V 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 4 763 645 1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1 947 518 1.1. 05 01 01 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 995 980 1.2. 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 90 000 1.3. 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 461 538 1.3.1. 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 244 060 1.3.3. 05 01 03 02 შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი 217 478 1.4. 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 400 000 05 01 04 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის: 400 000 1.4.1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ სამებაში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) 211 045 1.4.2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ზედა ჭარნალში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცა (აჭარ.კაპ) 125 633 1.4.3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ ზანაქიძეებში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) 63322 2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2 731 127 2.1. 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 1 876 127 2.2. 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 200 000 05 02 03 გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა 55 000 05 02 04 კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის: 600 000 ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) 600 000 3 05 03  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 50 000 3.1. 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 50 000 3,2 05 04 ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა 35 000 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. 6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00) ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა VI ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 3 884 644 1 ჯანმრთელობის დაცვა 1 374 150 1.2. დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 42 000 1.3. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 190 050 1.4. პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 1.5. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 187 200 1.6. ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 88 200 1.7. იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 9 500 1.8.  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 175 200 1.9.  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 400 000 1.10. სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 264 000 2 სოციალური უზრუნველყოფა 2 528 494 2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 215 934 2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 10 000 2.3. მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 105 000 2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 60 000 2.5. 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 25 000 2.6. 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 12 200 2.7. გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 40 000 2.8. მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 101 000 2.9. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) 1 638 000 2.10. შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია 132 000 2.11. 0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 126 000 2.12. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა 63 360 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის; 6.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა. თავი VI ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: პროგ. კოდი                              დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 43 951 498 53 461 348 65 749 668 65 381 000 368 668 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 149 149 149 0 ხარჯები 23 227 851 28 104 973 34 280 326 33 911 658 368 668 შრომის ანაზღაურება 2 853 746 3 083 118 4 285 143 4 285 143 0 საქონელი და მომსახურეობა 2 438 355 3 126 906 3 340 855 3 340 855 0 სუბსიდიები 12 887 347 16 941 705 21 935 944 21 567 276 368 668 სოციალური უზრუნველყოფა 4 302 659 2 317 757 2 198 194 2 198 194 0 სხვა ხარჯები 745 744 2 635 487 2 520 190 2 520 190 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 723 647 25 356 375 31 469 342 31 469 342 0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5 485 462 8 004 030 11 186 174 11 186 174 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 149 149 149 0 ხარჯები 4 658 752 7 587 896 11 166 174 11 166 174 0 შრომის ანაზღაურება 2 853 746 3 083 118 4 285 143 4 285 143 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 082 798 1 441 295 1 605 619 1 605 619 0 სოციალური უზრუნველყოფა 76 001 40 026 0 0 0 სხვა ხარჯები 84 582 493 689 502 190 502 190 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 826 710 416 134 20 000 20 000 0 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5 425 109 7 504 286 10 786 174 10 786 174 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 149 149 149 0 ხარჯები 4 658 352 7 184 896 10 766 174 10 766 174 0 შრომის ანაზღაურება 2 853 746 3 083 118 4 285 143 4 285 143 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 082 798 1 441 295 1 605 619 1 605 619 0 სოციალური უზრუნველყოფა 76 001 40 026 0 0 0 სხვა ხარჯები 84 182 90 689 102 190 102 190 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 766 757 319 390 20 000 20 000 0 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 027 733 1 182 513 1 363 430 1 363 430 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 27 0 ხარჯები 1 027 733 1 182 513 1 363 430 1 363 430 0 შრომის ანაზღაურება 733 943 821 444 978 575 978 575 0 საქონელი და მომსახურეობა 197 040 255 790 287 655 287 655 0 სოციალური უზრუნველყოფა 16 398 16 935 0 0 სხვა ხარჯები 80 352 88 344 97 200 97200 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 4 306 097 6 321 773 9 422 744 9 422 744 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117 122 122 122 0 ხარჯები 3 539 340 6 002 383 9 402 744 9 402 744 0 შრომის ანაზღაურება 2 032 364 2 261 674 3 306 568 3 306 568 საქონელი და მომსახურეობა 881 918 1 185 505 1 317 964 1 317 964 0 სუბსიდიები 561 625 2 529 768 4 773 222 4 773 222 სოციალური უზრუნველყოფა 59 603 23 091 0 0 სხვა ხარჯები 3 830 2 345 4 990 4 990 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 766 757 319 390 20 000 20 000 0 01 01 03    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 91 279 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 0 0 0 ხარჯები 91 279 0 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 87 439 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 3 840 0 0 0        მივლინებები 3 840 0 0 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 60 353 499 744 400 000 400 000 0 ხარჯები 400 403 000 400 000 400 000 0 სხვა ხარჯები 400 403 000 400 000 400 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 953 96 744 0 0 0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 400 000 400 000 400 000 0 ხარჯები 0 400 000 400 000 400 000 0 სხვა ხარჯები 0 400 000 400 000 400 000 0 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 59 953 96 744 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 953 96 744 0 0 01 02 03 სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 400 3 000 0 0 0 ხარჯები 400 3 000 0 0 0 სხვა ხარჯები 400 3 000 0 0 0 01 02 02 01 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 400 3 000 0 0 0 ხარჯები 400 3 000 0 0 0 სხვა ხარჯები 400 3 000 0 0 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 19 822 878 24 812 717 31 798 307 31 429 639 368 668 ხარჯები 3 734 753 4 688 805 5 086 965 4 718 297 368 668 საქონელი და მომსახურეობა 518 556 614 500 663 000 663 000 0 სუბსიდიები 2 777 331 3 611 670 4 273 965 3 905 297 368 668 სხვა ხარჯები 438 866 462 635 150 000 150 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 088 125 20 123 912 27 899 500 26 711 342 0 02 01 00 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 833 912 1 456 438 1 628 106 1 628 106 0 სუბსიდიები 742 572 1 061 935 1 216 264 1 216 264 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91 340 394 503 411 842 411 842 0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 7 593 614 6 634 833 7 063 167 7 063 167 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 593 614 6 634 833 7 063 167 7 063 167 0 02 01 12 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა 0 872 575 663 167 663 167 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 872 575 663 167 663 167 02 01 13 შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია 2 415 827 1 463 757 1 600 000 1 600 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 415 827 1 463 757 1 600 000 1 600 000 02 01 14 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 5 177 787 4 298 501 4 800 000 4 800 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 177 787 4 298 501 4 800 000 4 800 000 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 3 765 627 4 223 476 7 137 091 7 137 091 0 ხარჯები 1 845 714 2 185 170 2 546 205 2 546 205 0 სუბსიდიები 1 332 998 1 583 670 1 898 205 1 898 205 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 919 913 2 038 306 4 590 886 4 590 886 0 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 2 866 537 2 912 909 6 146 758 6 146 758 0 ხარჯები 1 332 998 1 583 670 1 898 205 1 898 205 0 სუბსიდიები 1 332 998 1 583 670 1 898 205 1 898 205 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 533 539 1 329 239 4 248 553 4 248 553 0 02 02 01 03 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი'' 1 332 998 1 583 670 1 898 205 1 898 205 0 სუბსიდიები 1 332 998 1 583 670 1 898 205 1 898 205 02 02 01 12 ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების აგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი 1 533 539 1 329 239 4 248 553 4 248 553 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 533 539 1 329 239 4 248 553 4 248 553 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 899 090 1 310 567 990 333 990 333 0 ხარჯები 512 716 601 500 648 000 648 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 512 716 601 500 648 000 648 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 386 374 709 067 342 333 342 333 0 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 512 716 601 500 648 000 648 000 0 ხარჯები 512 716 601 500 648 000 648 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 512 716 601 500 648 000 648 000 0        ოფისის ხარჯები 264 115 310 000 350 000 350 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 248 601 291 500 298 000 298 000 02 02 02 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა 386 374 709 067 342 333 342 333 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 386 374 709 067 342 333 342 333 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 4 868 561 10 586 270 14 395 447 14 395 447 0 ხარჯები 438 866 80 000 150 000 150 000 0 სხვა ხარჯები 438 866 80 000 150 000 150 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 429 695 10 506 270 14 245 447 14 245 447 0 02 03 02 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა 319 410 199 937 400 000 400 000 0 ხარჯები 319 410 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 319 410 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 199 937 400 000 400 000 02 03  04  სოციალური სახლების მშენებლობა 1 312 034 7 763 668 13 145 447 13 145 447 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 312 034 7 763 668 13 145 447 13145447 02 03 07 სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები 1 413 411 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 413 411 0 0 02 03 08 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 119 456 80 000 150 000 150 000 0 სხვა ხარჯები 119 456 80 000 150 000 150 000 02 03 09 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია 419 254 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 419 254 0 0  02 03 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა 96 232 0 100 000 100 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96 232 0 100 000 100 000  02 03 11 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა 874 017 2 542 665 600 000 600 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 874 017 2 542 665 600 000 600 000 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 1 075 954 562 000 415 000 415 000 0 ხარჯები 5 840 13 000 15 000 15 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 5 840 13 000 15 000 15 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 070 114 549 000 400 000 400 000 0 02 04 01 აუდიტის მომსახურები ხარჯები 0 13 000 8 000 8 000 0 ხარჯები 0 13 000 8 000 8 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 13 000 8 000 8 000 0 02 04 02 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 5 840 0 7 000 7 000 0 ხარჯები 5 840 0 7 000 7 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 5 840 0 7 000 7 000 0 02 04 03 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 1 070 114 549 000 400 000 400 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 070 114 549 000 400 000 400 000 02 05 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 592 616 710 665 790 828 790 828 0 ხარჯები 579 714 709 665 790 828 790 828 0 სუბსიდიები 579 714 709 665 790 828 790 828 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 902 1 000 0 02 06 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 0 382 635 0 0 0 ხარჯები 0 382 635 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 382 635 0 0 0 02 06 01 შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით 0 382 635 0 0 0 ხარჯები 0 382 635 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 382 635 0 02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 922 921 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 922 921 0 0 02 08 ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო" 169 673 256 400 368 668 0 368 668 ხარჯები 122 047 256 400 368 668 0 368 668 სუბსიდიები 122 047 256 400 368 668 368 668 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 626 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 704 143 1 892 793 2 060 588 2 060 588 0 ხარჯები 1 699 179 1 800 793 1 970 588 1 970 588 0 საქონელი და მომსახურეობა 553 945 553 357 527 786 527 786 0 სუბსიდიები 1 145 234 1 247 436 1 442 802 1 442 802 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 965 92 000 90 000 90 000 0 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1 704 143 1 892 793 2 060 588 2 060 588 0 ხარჯები 1 699 179 1 800 793 1 970 588 1 970 588 0 საქონელი და მომსახურეობა 553 945 553 357 527 786 527 786 0 სუბსიდიები 1 145 234 1 247 436 1 442 802 1 442 802 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 965 92 000 90 000 90 000 0 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 1 150 199 1 339 436 1 532 802 1 532 802 0 ხარჯები 1 145 234 1 247 436 1 442 802 1 442 802 0 სუბსიდიები 1 145 234 1 247 436 1 442 802 1 442 802 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 965 92 000 90 000 90 000 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 553 945 553 357 527 786 527 786 0 ხარჯები 553 945 553 357 527 786 527 786 0 საქონელი და მომსახურეობა 553 945 553 357 527 786 527 786 0 04 00 განათლება 9 888 574 10 941 844 12 056 310 12 056 310 0 ხარჯები 6 154 548 7 034 296 8 431 310 8 431 310 0 საქონელი და მომსახურეობა 3 960 0 0 0 0 სუბსიდიები 5 872 373 6 744 796 8 135 310 8 135 310 0 სოციალური უზრუნველყოფა 211 414 200 000 200 000 200 000 0 სხვა ხარჯები 66 800 89 500 96 000 96 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 734 026 3 907 548 3 625 000 3 625 000 0 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 9 012 351 10 852 344 11 960 310 11 960 310 0 ხარჯები 6 083 788 6 944 796 8 335 310 8 335 310 0 სუბსიდიები 5 872 373 6 744 796 8 135 310 8 135 310 0 სოციალური უზრუნველყოფა 211 414 200 000 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 928 563 3 907 548 3 625 000 3 625 000 0 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 6 145 630 7 273 796 8 335 310 8 335 310 0 სუბსიდიები 5 872 373 6 744 796 8 135 310 8 135 310 სოციალური უზრუნველყოფა 211 414 200 000 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 842 329 000 0 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 2 866 721 3 578 548 3 625 000 3 625 000 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 866 721 3 578 548 3 625 000 3 625 000 0 04 01 02 00 საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა) 1 979 013 3 278 548 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 979 013 3 278 548 0 04 01 02 01 ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 0 300 000 3 625 000 3 625 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 300 000 3 625 000 3 625 000 04 01 02 03 სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები 229 674 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 229 674 0 0 04 01 02 04 ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 308 879 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 308 879 0 0 04 01 02 05 ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 349 155 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 349 155 0 0 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 876 223 89 500 96 000 96 000 0 ხარჯები 70 760 89 500 96 000 96 000 0 სხვა ხარჯები 66 800 89 500 96 000 96 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 805 463 0 0 0 0 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 70 760 89 500 96 000 96 000 0 ხარჯები 70 760 89 500 96 000 96 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 3 960 0 0 0 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 3 960 0 0 სხვა ხარჯები 66 800 89 500 96 000 96 000 04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 805 463 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 805 463 0 0 0 0 04 02 02 01  დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია 805 463 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 805 463 0 0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2 842 331 4 112 283 4 763 645 4 763 645 0 ხარჯები 2 772 509 3 295 502 3 740 645 3 740 645 0 საქონელი და მომსახურეობა 161 902 313 304 340 000 340 000 0 სუბსიდიები 2 530 783 2 808 035 3 310 645 3 310 645 0 სხვა ხარჯები 79 824 174 163 90 000 90 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69 821 816 781 1 023 000 1 023 000 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 952 474 2 074 832 1 947 518 1 947 518 0 ხარჯები 947 702 1 258 051 1 544 518 1 544 518 0 სუბსიდიები 923 202 1 144 986 1 454 518 1 454 518 0 სხვა ხარჯები 24 500 113 065 90 000 90 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 771 816 781 403 000 403 000 0 05 01 01 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 755 312 874 059 995 980 995 980 0 ხარჯები 750 540 859 059 992 980 992 980 0 სუბსიდიები 750 540 859 059 992 980 992 980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 771 15 000 3 000 3 000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 24 500 113 065 90 000 90 000 0 ხარჯები 24 500 113 065 90 000 90 000 0 სხვა ხარჯები 24 500 113 065 90 000 90 000 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 172 662 285 927 461 538 461 538 0 ხარჯები 172 662 285 927 461 538 461 538 0 სუბსიდიები 172 662 285 927 461 538 461 538 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 172 662 191 527 244 060 244 060 0 ხარჯები 172 662 191 527 244 060 244 060 0 სუბსიდიები 172 662 191 527 244 060 244 060 05 01 03 02 შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი 0 94 400 217 478 217 478 0 ხარჯები 0 94 400 217 478 217 478 0 სუბსიდიები 0 94 400 217 478 217 478 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 0 801 781 400 000 400 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 801 781 400 000 400 000 0 05 01 04 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია 0 801 781 400 000 400 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 801 781 400 000 400 000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 846 411 1 965 451 2 731 127 2 731 127 0 ხარჯები 1 781 361 1 965 451 2 111 127 2 111 127 0 საქონელი და მომსახურეობა 124 602 241 304 255 000 255 000 0 სუბსიდიები 1 607 581 1 663 049 1 856 127 1 856 127 0 სხვა ხარჯები 49 178 61 098 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 050 0 620 000 620 000 0 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 1 614 331 1 663 049 1 876 127 1 876 127 0 ხარჯები 1 607 581 1 663 049 1 856 127 1 856 127 0 სუბსიდიები 1 607 581 1 663 049 1 856 127 1 856 127 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 750 0 20 000 20 000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 205 200 237 500 200 000 200 000 0 ხარჯები 146 900 237 500 200 000 200 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 112 395 237 500 200 000 200 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 112 395 237 500 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 300 0 0 05 02 03 გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა 26 880 64 902 55 000 55 000 0 ხარჯები 26 880 64 902 55 000 55 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 12 207 3 804 55 000 55 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 12 207 3 804 55 000 55 000 სხვა ხარჯები 14 673 61 098 0 05 02 04 ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 0 600 000 600 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 600 000 600 000 05 03  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 43 446 48 000 50 000 50 000 0 ხარჯები 43 446 48 000 50 000 50 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 37 300 48 000 50 000 50 000 0 სხვა ხარჯები 6 146 0 0 0 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 43 446 48 000 50 000 50 000 0 ხარჯები 43 446 48 000 50 000 50 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 37 300 48 000 50 000 50 000 0 სხვა ხარჯები 6 146 0 0 05 04 ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა 0 24 000 35 000 35 000 0 ხარჯები 0 24 000 35 000 35 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 24 000 35 000 35 000 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4 208 110 3 697 681 3 884 644 3 884 644 0 ხარჯები 4 208 110 3 697 681 3 884 644 3 884 644 0 საქონელი და მომსახურეობა 117 194 204 450 204 450 204 450 0 სოციალური უზრუნველყოფა 4 015 244 2 077 731 1 998 194 1 998 194 0 სხვა ხარჯები 75 672 1 415 500 1 682 000 1 682 000 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 164 336 1 299 770 1 356 150 1 356 150 0 ხარჯები 1 164 336 1 299 770 1 356 150 1 356 150 0 საქონელი და მომსახურეობა 117 194 204 450 204 450 204 450 0        სამედიცინო ხარჯები 114 211 204 450 204 450 204 450 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2 983 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 024 016 1 080 320 1 151 700 1 151 700 0 სხვა ხარჯები 23 126 15 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 06 01 02 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 2 983 0 0 0 0 ხარჯები 2 983 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 2 983 0 0 0 0 06 01 03 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 32 765 42 000 42 000 42 000 0 ხარჯები 32 765 42 000 42 000 42 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 765 42 000 42 000 42 000 06 01 04 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 180 001 190 050 190 050 190 050 0 ხარჯები 180 001 190 050 190 050 190 050 0 საქონელი და მომსახურეობა 7 501 17 250 17 250 17 250 0 სოციალური უზრუნველყოფა 172 500 172 800 172 800 172 800 06 01 05 პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 13 110 0 0 0 0 ხარჯები 13 110 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 13 110 0 0 0 0 06 01 06 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 93 600 187 200 187 200 187 200 0 ხარჯები 93 600 187 200 187 200 187 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 93 600 187 200 187 200 187 200 0 06 01 07 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 78 078 76 100 88 200 88 200 0 ხარჯები 78 078 76 100 88 200 88 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 78 078 76 100 88 200 88 200 06 01 08 იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 3 500 9 500 9 500 9 500 0 ხარჯები 3 500 9 500 9 500 9 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3 500 9 500 9 500 9 500 06 01 09  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 138 710 162 120 175 200 175 200 0 ხარჯები 138 710 162 120 175 200 175 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 138 710 162 120 175 200 175 200 06 01 10  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 392 477 400 000 400 000 400 000 0 ხარჯები 392 477 400 000 400 000 400 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 392 477 400 000 400 000 400 000 06 01 11 სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 229 112 232 800 264 000 264 000 0 ხარჯები 229 112 232 800 264 000 264 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 205 986 217 800 264 000 264 000 სხვა ხარჯები 23 126 15 000 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 3 043 774 2 397 911 2 528 494 2 528 494 0 ხარჯები 3 043 774 2 397 911 2 528 494 2 528 494 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 991 228 997 411 846 494 846 494 0 სხვა ხარჯები 52 546 1 400 500 1 682 000 1 682 000 0 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 171 696 197 421 215 934 215 934 0 ხარჯები 171 696 197 421 215 934 215 934 0 სოციალური უზრუნველყოფა 171 696 197 421 215 934 215 934 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 2 950 3 200 10 000 10 000 0 ხარჯები 2 950 3 200 10 000 10 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 950 3 200 10 000 10 000 06 02 03 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 30 000 43 000 60 000 60 000 0 ხარჯები 30 000 43 000 60 000 60 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 29 000 43 000 60 000 60 000 სხვა ხარჯები 1 000 0 0 06 02 04 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 23 500 25 000 25 000 25 000 0 ხარჯები 23 500 25 000 25 000 25 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 22 500 25 000 25 000 25 000 სხვა ხარჯები 1 000 0 0 06 02 05 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 12 200 12 200 12 200 12 200 0 ხარჯები 12 200 12 200 12 200 12 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 11 500 12 200 12 200 12 200 სხვა ხარჯები 700 0 0 06 02 06 გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 28 000 52 600 40 000 40 000 0 ხარჯები 28 000 52 600 40 000 40 000 0 სხვა ხარჯები 28 000 52 600 40 000 40 000 06 02 07 მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 72 900 102 000 101 000 101 000 0 ხარჯები 72 900 102 000 101 000 101 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 72 200 101 300 101 000 101 000 სხვა ხარჯები 700 700 0 06 02 08 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი) 1 190 917 0 0 0 0 ხარჯები 1 190 917 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 190 917 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 06 02 09  სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი) 372 411 0 0 0 0 ხარჯები 372 411 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 360 765 0 0 0 სხვა ხარჯები 11 646 0 0 06 02 10 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) 1 038 700 1 576 500 1 638 000 1 638 000 0 ხარჯები 1 038 700 1 576 500 1 638 000 1 638 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 038 700 234 500 0 0 სხვა ხარჯები 0 1 342 000 1 638 000 1 638 000 06 02 11 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 100 500 117 000 105 000 105 000 0 ხარჯები 100 500 117 000 105 000 105 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 91 000 115 000 105 000 105 000 0 სხვა ხარჯები 9 500 2 000 0 06 02 12 შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია 0 120 000 132 000 132 000 0 ხარჯები 0 120 000 132 000 132 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 120 000 132 000 132 000 0 06 02 13 0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 0 118 000 126 000 126 000 0 ხარჯები 0 118 000 126 000 126 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 114 800 122 000 122 000 0 სხვა ხარჯები 0 3 200 4 000 4 000 06 02 14 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა 0 30 990 63 360 63 360 0 ხარჯები 0 30 990 63 360 63 360 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 30 990 63 360 63 360 0 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 16🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 17🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 18🔗 2025 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 19🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 20🔗 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 21🔗 პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 22🔗 მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 23🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.