ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
ძალის დაკარგვა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ქურთას მუნიციპალიტეტი
ნომერი №12
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 24/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ქურთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2026
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 04.12.2023
დოკუმენტის ტექსტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2024 წლის 23 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 4 დეკემბრის №11 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 05/12/2023, 190020020.35.146.016229).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია 2025 წლის 1 იანვრიდან.ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი
დანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2023წლის გეგმა
2024წლის გეგმა
2025წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
შემოსავლები
2,620,0
3.108.0
0,0
3.108.0
3.200.0
00
3,200.0
გადასახადები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
გრანტები
2,620,0
3.108.0
0,0
3.108.0
3,200.0
0,0
3,200.0
სხვა შემოსავლები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,631,9
3.171.1
0,0
3.171.1
3.195.0
0,0
3.195.0
შრომის ანაზღაურება
1,352,6
1,417,2
0,0
1,417,2
1.546.0
0,0
1.546.0
საქონელი და მომსახურება
179,3
207.7
0,0
207.7
228.7
0,0
228.7
სუბსიდიები
561,5
627.4
0,0
627.4
681.2
0,0
681.2
სოციალური უზრუნველყოფა
242,0
238.0
0,0
238.0
184.0
0,0
184.0
სხვა ხარჯები
296,5
680.8
0,0
680.8
555.1
0,0
555.1
საოპერაციო სალდო
-11,9
-63.1
0,0
-63.1
0.0
0,0
0.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
105,1
25.5
0,0
25.5
5.0
0,0
5.0
ზრდა
105,1
25.5
0,0
25.5
5.0
0,0
5.0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-117,0
-88,6
0,0
-88,6
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივებიცვლილება
-117,0
--88,6
0,0
--88,6
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
117,0
-88,6
0,0
-88,6
0,0
0,0
0,0
კლება
117,0
88,6
0,0
88,6
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
117,0
88,6
0,0
88,6
0,0
0,0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
მუხლი 2🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2023 წლისგეგმა
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
შემოსულობები
2,620,0
3.108.0
0.0
3.108.0
3,200.0
0,0
3,200.0
შემოსავლები
2,620,0
3.108.0
0.0
3.108.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების
ზრდა
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
2,737,0
3.196.6
0,0
3.196.6
3,200.0
0,0
3,200.0
ხარჯები
2,631,9
3,174,6
0.0
3,174,6
3,195.0
0,0
3.195.0
არაფინანსური აქტივებისცვლილება
105,1
22,0
0.0
22,0
5.0
0,0
5.0
ვალდებულებების კლება
-117,0
-88,6
0.0
-88,6
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
თავი II
ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3🔗. ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 3.200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
შემოს
კოდი
დასახელება
2023წლის გეგმა
2024წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
1
შემოსავლები
2,620,0
3.108.0
0,0
3.108.0
3.200,0
0,0
3,200,0
11
გადასახადები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
გრანტები
2,620,0
3.108.0
0,0
3.108.0
3,200,0
0,0
3,200,0
14
სხვა შემოსავლები
0,0
0,0
0,0
0,0
00
0,0
00
მუხლი 4🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გრანტები 3,200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
შემოსულობების
კოდი
დასახელება
2023
ლის
გეგმა
2024
წლის
გეგმა
2025
წლის
გეგმა
13
გრანტები
2,620,0
3.108.0
3,200.0
133
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან
მიღებული გრანტები
2,620,0
3.108.0
3,200,0
1331
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
2,620,0
3.108.0
3.200,0
13311
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
2,620,00
3.108.0
3.200,0
133111
მიმდინარე
2.620.0
3.108.0
3.200,0
1331111
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0,0
0,0
0,0
1331112
მიზნობრივი ტრანსფერი
110.0
333,0
0,0
1331113
სპეციალური ტრანსფერი
2.510.00
2,775,0
3,200,0
მუხლი 6🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთი 01.01.2025 წლისათვის განისაზღვრა 0,0 ათ.ლარი.
თავი III
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 3.195.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
ხარჯები
2,631,9
3174,6
0,0
3174,6
3,195.0
0,0
3,195.0
შრომის ანაზღაურება
1,352,6
1417,2
0,0
1417,2
1546.0
0.0
1546.0
საქონელი და მომსახურება
179,3
208,9
0,0
208,9
228.7
0,0
228.7
სუბსიდიები
561,5
626.4
0,0
626.4
681.2
0,0
681.2
სოციალური უზრუნვ-ფა
242,0
238,0
0,0
238,0
184.0
0,0
184.0
სხვა ხარჯები
296,5
684.1
0,0
681.4
555.1
0,0
555.1
მუხლი 8🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
2025 წლის
გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2,3
5,0
0,0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
0,0
17,0
5,0
01 01 03
მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გსწვევის სამსახურო
0.0
0,0
0,0
02 01
კომუნალური ინფრა სტრუქტუტის განვითარება
102,8
3.5
0,0
02 02
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.1
25,5
5.0
ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
შემოსულობების
კოდი
დასახელება
2023 წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის
გეგმა
31
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0,0
0.0
311
ძირითადიაქტივები
0.0
0,0
0.0
მუხლი 9🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,528,8
1,636,8
1784.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,528,8
1,636,8
1784.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,528,8
1636,8
1.784.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
103,5
0.0
0,0
7021
შეიარაღებული ძალები
0,0
0.0
0,0
705
გარემოს დაცვა
0.0
0.0
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
0,0
0.0
0,0
7061
ბინათმშენებლობა
124,0
137,4
234,4
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
124.0
137.4
234,4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
281,8
317,3
319.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
174,6
194.3
199.5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
94,9
107,7
105,1
7083
ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება
12,3
15,3
15,3
709
განათლება
292,0
325.4
361,4
7091
სკოლამდელი აღზრდა
292,0
325.4
346.4
7092
წარჩინებული სტუდენტების წახალისება
00
00
15,0
710
სოციალური დაცვა
510,4
779.7
501,2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
60,0
59,0
57.0
71011
გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახებძესარიტუალო ღონისძიებები
45,0
39,0
38.0
71012
მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა
13,0
16,0
17.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
46,0
44,0
42.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
28,0
30,0
30.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
318,4
591.7
317,2
სულ
2.737.0
3.196.6
3.200.0
თავი IV
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათასი ლარი
დასახელება
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
--11.9
-66.6
5.0
მთლიანი სალდო
-117.0
--88.6
0.0
მუხლი 11🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა
-117.0
-88.6
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
0.0
ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2023 წლის
გეგმა
2024 წლის
გეგმა
2025 წლის გეგმა
ფინანსურიაქტივების კლება
117.0
88.6
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
117.0
88.6
0.0
მუხლი 12🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
თავი V
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) დაქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები)შემდეგი რედაქციით:
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული -66.6რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის გამგეობის და გამგეობისსამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელი და მომსახურება,სხვა ხარჯები და სხვა. ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯებს.
2. ინფრასტრუქტურისგანვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლებისიატაკების-მასალის შესყიდვა - რეაბილიტაცია,კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოების წარმოება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა, და ექსპლოატაციასთან დაკავსირებული ხარჯების დაფინანსება. ქურთის მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისწარმოება-დაფინანსება. ასევე იგეგმება შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მოშანდაკება-ქვიშა თიის შესყიდვა.პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
პროგრამის დასახელება
(პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია,კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობადა-რეაბილიტაცია და სხვა საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
შედეგად:
მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში იქნება სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება. მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს ექნება შეუფერხებლი წვდომა სასმელწყალზე.
საუბნო გზების მოწესრიგების მიზნით ქვიშა-თიხის შესყიდვა,რაც უზრუნველყოფს მოწესრიგებულ საგზაო იმფრა სტრუქტურას,საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებს.
გარე განათებისუზრუნველყოფის მიზნით მოხდება ნათურების შესყიდვა.
აღნიშნული პრობლემების აღმოფხვრამოხდება უწყვეტ რეჟიმში.ასევე წარმოქმნილი გაუმართაობები მოგვარებული იქნება დროულად.
ქვე პროგრამის დასახელება
კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება საცხოვრებელი შენობების იატაკების სახურავის და კოტეჯების დათბუნებისთვის სამშენებლო სარემონტო მასალის შესყიდვა.
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს წეროვანში სკვერის მოწყობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)
ქურთის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს შეექმნათ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვისპრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
პროგრამის დასახელება
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის და ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქურთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში ფუნქციონირებს ორი საბავშვო ბაღი. სოფელ კოდის დევნილთა საბავშვო ბაღი და ბაზალეთის დევნილთა ალტერნატიული საბავშვო ბაღი,აღნიშნულ ბაღები ემსახურება 135აღსაზრდელს. ბავშვის აღზრდა განვითარებას,რათამზაობა ქონდეთ სკოლაში შესასვლელად. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს კვებითდა ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ინვენტარით.
0302 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქურთის მუნიციპალიტეტის წარჩინებული სტუდენტები.
15,0ათასი ლარი.
4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 04 00)
ქურთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
პროგრამის დასახელება
სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქურთის მუნიციპალიტეტსი ფუნქციონირებს ორი სპორტული სკოლა:
კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა და
საფეხბურთო სკოლა საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“.
სკოლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება.
სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.
ქვეპროგრამის დასახელება
ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა" (პროგრამული კოდი 04 01 01)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვე პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანადაფინანსებსკრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლას, სადაც ვარჯიშობს - 60 ბავშვი. ბავშვები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა დონის ტურნირებებში და საკმაოდ წარმატებულადაც.
პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, და მათი აღზრდა წარმატებულ სპორტსმენებად.
ქვეპროგრამის ფარგლებში იმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების მომზადებას, აღზრდას წარმატებულ სპორტსმენებად.
ქვეპროგრამის დასახელება
ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი," (პროგრამული კოდი 04 01 02)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვე პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანადაფინანსებს ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი,"-ის ხარჯებს, სკოლაში მომზადებას გადის- 98 ბავშვი, აქედან 5 გუნდია შექმნილი, გუმდები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა შეჯიბრებებში და სპორტულ ღონისძიებებში.ვარჯიშობს კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა სხვადასხვა ჩასახლებებში. სკოლას ჰყავს კარგად მომზადებული გუნდი, რომელთა წვრთნის, მომზადების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს მთლიანად აფინანსებს ქურთის მუნიციპალიტეტი, ასევეგუნდს აფინანსებს ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი მათი ურთიერთ შეთანხმების საფუზველზე აქვთ გაფორმებულიხელსეკრულეა, აღნისნული ხელშეკრულების საფუძველზე ფედერაცია ყოველ კვარტალურად ურიცხავს ფულს, სადაც მკაცრადაა გაწერილი თანხის მიზნობრიობა. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და აღზრდა წარმატებულ სპორტსმენებად რაც განაპირობებს გუნდის წარმატებებსაც.
პროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქურთის მუნიციპალიტეტი აქტიურად უწყობს ხელს კულტურის განვითარებას, ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე პროგრამის პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების.
ქვეპროგრამის დასახელება
ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი „ჰარმონია“ (პროგრამული კოდი 04 02 01)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სკულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი„ჰარმონია.სკოლა ხელს უწყობს მოზარდთა კულტურულ-სა განათლებლო დონის ამაღლებას.
პროგრამის მიზანია ბავშვებისჩართვასხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის გაზეთი“ხეობის (პროგრამული კოდი 040202)
გაზეთი“ხეობის მაცნე“ გამოდის ყოველთვიურად, დევნილ მოსახლეობას გადაეცემა უსასყიდლოდ, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას, მუნიციპალიტეტში არსებული სიახლეების შესახებ.
მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს აიპის შენახვისა და გაზეთის ბეჭდვის ხარჯებს.
ქვეპროგრამის დასახელება
ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის კულტურული ახალგაზრდული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ექსკურსიები, გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,სხვადასხვა ჩასახლებებში დევნილი ბავშვებისათვის.
ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის განვითარება-გაცნობა, ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობისა და სხვა ღირს- შესშესანიშნოებების გაცნობა.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება, მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამების აღწერა დამიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
პროგრამის დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების(4 და მეტი შვილი) და დედმამით ობოლ ბავშვთა დახმარებას. პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს200 (ორას) ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
შეზღუდული შეასაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. თითოეული ოპერაციის შემთხვევაში, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის.
სოციალურ დახმარებას მიიღებენ ონკოლოგიური, პარკენსონის, დიალეზით და პირველი ჯგუფის ინვალიდები. ერთჯერადი სოციალური დახმარების მოცულობა შეადგენს 300 (სამასი) ლარს. ასევე ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დახმარებას მიიღებს ფენილკეტონული დაავადებით დაავადებული ბენეფიციალი - ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 500 (ორასი) ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება ( პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 80 წლის და 80 წელს ზემოთ ასაკის პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 200 (ორასი) ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზრაურებას, დახმარების ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარზე ერთჯერადად-500 (ხუთასი) ლარია.
ქვეპროგრამის დასახელება
ოჯახებისა და ბავშვთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია, ახალშობილთა პირველადი სოციალური დახმარება. ერთჯერადი დახმარების მოცულობა ყოველ ახალშობილზე შეადგენს - 300 (სამასი) ლარს, დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, დახმარების მოცულობა თითოეულ ბენეფიციალზე შეადგენს -200(ორს)ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების გაწევას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახებისთვის სასურსათო დახმარება,სასურსათოდახმარებას (სასურსათო კალთა) მიიღებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები 2088 კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ოჯახი, კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილთა ოჯახები მიიღებენ ერთჯერადად დახმარებას, სასურსათო კალათის ნაცვლად თვითოეული 100(ას)ლარს.
ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები, იძულებითგადაადგილებული მოქალაქეები ვისაც დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლიან მუნიციპალიტეტიდან საჩუქრად გადაეცემათ ინვალიდის ეტლი.
ქურთის მუნიციპალითეთში მუდმივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეებს ვისაც აქვს სმენის პრობლემა მუნიციპალეტიდან საჩუქრად მიიღებენ ყურსასმენ აპარატს.
ასევე მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ,იძულები გადაადგილებულ იმ ოჯახებსვინც დაზარალდა სტიქიური და სხვა უბედურების შედეგად.დაზარალებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახები მუნიციპალიტეტიდა მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარის,
თავი VI
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2023 წელი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება
საკუთარი შემოსულობები
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,737,0
3.196.6
0,0
3.196.6
3,200.0
0,0
3,200.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
82,0
82,0
0,0
82,0
82,0
0,0
82,0
ხარჯები
2,631,9
3.171.1
0,0
3.171.1
3.142.8
0,0
3.142.8
შრომის ანაზღაურება
1,352,6
1417,2
0,0
1417,2
1546.0
0,0
1546.0
საქონელი და მომსახურება
179,3
207.7
0,0
207.7
228.7
0,0
228.7
სუბსიდიები
561.5
627.4
0,0
627.4
681.2
0,0
681.2
სოციალური უზრუნველყოფა
242.0
238.0
0,0
238.0
184.0
0,0
184.0
სხვა ხარჯები
296.5
680.8
0,0
680.8
555.1
0,0
555.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.1
25.5
0,0
25.5
5.0
0,0
5.0
ძირითადი აქტივები
105.1
25.5
0,0
25.5
5.0
0,0
5.0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულება
1.528.8
1636.8
0,0
1,636,8
1767.9
0,0
1767.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
82,0
82,0
0,0
82,0
82,0
0,0
82,0
ხარჯები
1526,5
1636,8
0,0
1.636,8
1762.9
0,0
1762.9
შრომის ანაზღაურება
1.352.6
1417,2
0,0
1,417,2
1546.0
0,0
1546.0
საქონელი და მომსახურება
173.0
196.1
0,0
196.1
215.9
0,0
215.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.9
1,5
0.0
1,5
1,0
0,0
1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,1
22,0
0.0
22,0
5.0
0,0
5.0
ძირითადი აქტივები
105,1
22,0
22,0
5.0
0,0
5.0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელიორგ.საქმიანობის უზრუნველოფა
1.528.8
1636,8
0,0
1636,8
1767.9
0.0
1767.9
ხარჯები
1.526.5
1614,8
0,0
1614,8
1762.9
0,0
1762.9
შრომის ანაზღაურება
1.352.6
1417,2
0,0
1417,2
1.546.0
0,0
1.546.0
საქონელი და მომსახურება
173,0
196.1
0,0
196.1
215.9
0,0
215.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.9
1.5
0,0
1.5
1,0
0,0
1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
22.0
0,0
22.0
5.0
0,0
5.0
ძირითადი აქტივები
2.3
22.0
0,0
22.0
5.0
0,0
5.0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
441.2
503,3
0,0
503,3
552.0
0,0
552.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
20.0
0,0
20.0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
441.2
498,3
0,0
498,3
552.0
0,0
552.0
შრომის ანაზღაურება
398.6
443,2
0,0
443,2
489.0
0,0
489.0
საქონელი და მომსახურება
42.3
54.2
0,0
54.2
62.0
0,0
62.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0,0
0.0
00,0
0,0
00,0
სხვა ხარჯები
0.3
0.9
0,0
0.9
1.0
0,0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
5.0
0,0
5.0
0.0
0,0
0.0
ძირითადი აქტივები
0,0
5.0
0,0
5.0
0.0
0,0
0.0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
984.1
1.133.5
0,0
1.133.5
1215.9
0.0
1215.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55.0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
55,0
ხარჯები
981.8
1.116.5
0,0
1.116.5
1210.9
0,0
1210.9
შრომის ანაზღაურება
857.3
974.0
0,0
974.0
1057.0
0,0
1057.0
საქონელი და მომსახურება
123.9
141.9
0,0
141.9
153.9
0,0
153.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.6
0,6
0,0
0,6
0.0
0,0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
17.0
0,0
17.0
5.0
0,0
5.0
ძირითადი აქტივები
2.3
17.0
0,0
17.0
5.0
0,0
5.0
01 01 03
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
103.5
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
ხარჯები
103.5
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
შრომის ანაზღაურება
96.7
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.6
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
124.0
137.4
0,0
137,4
234.4
0,0
234.4
ხარჯები
21.2
137.4
0,0
137,4
234.4
0,0
234.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
21.2
133.9
0,0
133.9
234.4
0,0
234.4
სხვადასხვა ხარჯები და სხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
112.2
0,00
112.2
154.0
0,0
154.4
კაპიტალური ხარჯები
0.0
21.7
0,0
21.7
80.0
0,0
80.0
არაფინანსური აქტივები
102.8
3.5
0,0
.3.5
0,0
0,0
0,0
02 01
კომუნალური იმფრასტრუქტურის განვიტარება
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
სხვამიმდინარე ხარჯები სხვა დანარჩენინინდინარე ხარჯები ხარჯები
17.0
0.0.
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
კაპიტალური ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
კეთილმოწყობის ღონისზიებებიცია
124.0
137.4
0,0
137.4
234.4
0,0
234.4
ხარჯები
118,3
137.4
0,0
137.4
234.4
0,0
234.4
სხვა ხარჯები
21.0
133.9
0,0
133.9
234.4
0,0
234.4
სხვადასხვა ხარჯები და სხვა დანარჩენი ხარჯები
0.0
112.2
0,0
112.2
154,4
0,0
154,4
კაპიტალური ხარჯები
0,0
21.7
0,0
21.7
80.0
0,0
80.0
არაფინანსური აქტივები
102.8
3.5
0,0
3.5
0,0
0,0
0,0
03 00
განათლება
292.0
325.4
0,0
325.4
361.4
0,0
361,4
ხარჯები
292.0
325.4
0,0
325,4
361.4
0,0
361,4
სუბსიდიები
292.0
325.4
0,0
325.4
361.4
0,0
361,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
292.0
325.4
0,0
325.4
346,4
0,0
346,4
ხარჯები
292.0
325.4
0,0
325.4
346,4
0,0
346,4
სუბსიდიები
292.0
325.4
0,0
325.4
346.4
0,0
346.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
წარჩინებული სტუდენდების წახალისება
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
15.0
0,0
15.0
04 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
281.8
317.3
0,0
317.3
319.8
0,0
319.8
ხარჯები
281.8
317.3
0.0
317.3
319.8
0,0
319.8
საქონელი და მომსახურება
6.3.
11.6
0.0
11.6
12,8
0,0
12,8
სუბსიდიები
269.5
302.0
0.0
302.0
304.5
0,0
304.5
სხვა ხარჯები
6,0
3,7
0.0
3.7
2,5
0,0
2,5
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
04 01
სპორტის სფეროს განვითარება
174,6
195.3
0,0
195.3
199.5
0,0
199.5
ხარჯები
174,6
195,3
0,0
195.3
199.5
0,0
199.5
სუბსიდიები
174.5
195.3
0,0
195.3
199.5
0,0
199.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
04 01 01
კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
78.6
88,4
0.0
88,4
94,5
0,0
94,5
ხარჯები
78.6
88,4
0.0
88,4
94,5
0,0
94,5
სუბსიდიები
78.6
88,4
0.0
88,4
94,5
0,0
94,5
04 01 02
საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
96.0
106.9
0,0
106.9
105.0
0,0
105.0
ხარჯები
96.0
106.9
0,0
106.9
105.9
0,0
105.0
სუბსიდია
96.0
106.9
0,0
106.9
105.9
0,0
105.0
04 02
კულტურის სფეროს განვითარება
94.9
106.7
0.0
106.7
105.1
0.0
105,1
ხარჯები
94.9
106.7
0.0
106.7
105,1
0,0
105.1
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
94.9
106.7
0.0
106.7
105.1
0,0
105,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
04 02 01
კულტურულ საგანმანატლებლო ცენტრი ჰარმონია
35.1
40.2
0.0
40.2
38,6
0,0
38,6
ხარჯები
0,0
40.2
0.0
40.2
38,6
0,0
38,6
სუბსიდიები
35.1
40.2
0.0
40.2
38,6
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.1
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
35.1
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
04 02 02
გაზეთი“ ხეობის მაცნე“
59,8
66.5
0.0
66,5
66,5
0,0
66,5
ხარჯები
59,8
66.5
0,0
66.5
66,5
0,0
66,5
სუბსიდია
59.8
66.5
0,0
66.5
66,5
0,0
66,5
არა ფინანსური აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება
12,3
15,3
0,0
15,3
15,3
0,0
15,3
ხარჯები
12.3
15.3
0,0
15.3
15.3
0,0
15.3
საქონელი და მომსახურება
12.3
11.6
0,0
11.6
12.8
0,0
12.8
სხვა ხარჯები
12.3
3.7
0,0
3.7
2.5
0,0
2.5
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
510,4
779.7
0.0
779.7
501.2
0.0
501.2
ხარჯები
510,4
779.7
0.0
779.7
501.2
0.0
501.2
სოციალური უზრუნველყოფა
242,0
238.0
0.0
238.0
184.0
0.0
184.0
სხვა ხარჯები
268,4
541.7
0.0
541.7
317.2
0.0
317.2
05 01
სოციალური უზრუნველყოფა
510,4
779.7
0.0
779.7
501.2
0.0
501.2
ხარჯები
510,4
779.7
0,0
779.7
501.2
0.0
501.2
სოციალური უზრუნველყოფა
242,0
238.0
0.0
238.0
184.0
0.0
184.0
სხვა ხარჯები
268,4
541,7
0.0
541,7
317.2
0.0
317.2
05 01 01
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
13.0
16,0
0.0
16,0
17.0
0.0
17.0
ხარჯები
13.0
16,0
0.0
16,0
17.0
0.0
17.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
16,0
0.0
16,0
17.0
0.0
17.0
05 01 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
60.0
59.0
0.0
59.0
57.0
0.0
57.0
ხარჯები
60.0
59.0
0.0
59.0
57.0
0.0
57.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
59.0
0.0
59.0
57.0
0.0
57.0
05 01 03
80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
46.0
44.0
0.0
44.0
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
46.0
44,0
0.0
44,0
42.0
0.0
42.0
სოციალური უზრუნველყოფა
46.0
44,0
0.0
44,0
42.0
0.0
42.0
05 01 04
გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახების სოციალური დახმარება
45.0
39.0
0.0
39.0
38.0
0.0
38.0
ხარჯები
45.0
39.0
0.0
39.0
38.0
0.0
38.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
39.0
0.0
39.0
38.0
0.0
38.0
05 01 05
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური აცვა
28.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
28.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
05 01 06
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
318.4
591.7
0.0
591.7
317.2
0.0
317.2
ხარჯები
318.4
591.7
0.0
591.7
317.2
0.0
317.2
სოციალური უზრუნველყოფოფა
50.0
50.0
0,0
50.0
45.0
0.0
45.0
სხვა ხარჯი
268.4
541.7
0.0
541.7
272.2
0.0
272.2
თავიVII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 15🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი16. ქურთისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი17. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 82-ე მუხლის თანახმად ქურთისს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 18🔗. ფულადი ჯილდოს და დანამატის გაცემა
2025 წლის განმავლობაში ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატი გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
მუხლი 19🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელთა ნუსხა
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულების (ორგანიზაციების) ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 20🔗. ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება
დაუშვებელია, იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებებით არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.
მუხლი 21🔗. ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა
1. გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე;
2. მუნიციპალიტეტის გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 22🔗. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 23🔗. საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 101-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის გამოყოფილ იქნეს 0,0 ათასი ლარი.
მუხლი 24🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.