⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2026)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 25.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
ძალის დაკარგვა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო აბაშის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №12
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 25/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები
10,895 სიტყვა · ~54 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
25.12.2024 მიღება
01.01.2025 ძალაში შესვლა
01.01.2026 ძალის დაკარგვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2024 წლის 25 დეკემბერი აბაშა აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:აბაშის მუნიციპალიტეტის სკრებულოს თავმჯდომარეგელა ხოშტარია დანართი თავი I აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები  I. შემოსავლები 23085.0 19740.0 8527.9 11212.1 12642.1 0.0 12642.1  გადასახადები 9496.0 10138.7 0.0 10138.7 11641.4 0.0 11641.4  გრანტები 13156.9 8711.2 8527.9 183.3 200.7 0.0 200.7  სხვა  შემოსავლები 432.1 890.1 0.0 890.1 800.0 0.0 800.0  II. ხარჯები 12650.1 14010.8 1126.2 12884.6 14816.7 0.0 14816.7 შრომის ანაზღაურება 3229.0 3687.3 0.0 3687.3 4056.1 0.0 4056.1 საქონელი და მომსახურება 1894.2 2524.5 1005.4 1519.1 1758.2 0.0 1758.2 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 18.8 18.6 0.0 18.6 18.6 0.0 18.6 სუბსიდიები 5864.6 6721.3 0.0 6721.3 7925.3 0.0 7925.3 გრანტები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0  სოციალური უზრუნველყოფა 637.5 732.3 0.0 732.3 811.2 0.0 811.2  სხვა ხარჯები 976.0 296.8 120.8 176.0 217.3 0.0 217.3  III. საოპერაციო სალდო 10434.9 5729.2 7401.7 -1672.5 -2174.6 0.0 -2174.6  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8222.6 8755.1 8476.8 278.3 -2226.0 0.0 -2226.0  ზრდა 8337.5 9735.8 8476.8 1259.0 2883.3 0.0 2883.3  კლება 114.9 980.7 0.0 980.7 5109.3 0.0 5109.3  V. მთლიანი სალდო 2212.3 -3025.9 -1075.1 -1950.8 51.4 0.0 51.4  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება 2161.0 -3077.3 -1075.1 -2002.2 0.0 0.0 0.0  ზრდა 3097.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       ვალუტა და დეპოზიტები 3097.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  კლება 936.9 3077.3 1075.1 2002.2 0.0 0.0 0.0       ვალუტა და დეპოზიტები 936.9 3077.3 1075.1 2002.2 0.0 0.0 0.0         სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  VII. ვალდებულებების ცვლილება -51.3 -51.4 0.0 -51.4 -51.4 0.0 -51.4  კლება 51.3 51.4 0.0 51.4 51.4 0.0 51.4      საშინაო 51.3 51.4 0.0 51.4 51.4 0.0 51.4            სესხები             სხვა კრედიტორული დავალიანებები  VIII. ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:   ათას ლარში დასახელება  2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები    შემოსულობები 24136.8 23798.0 9603.0 14195.0 17751.4 0.0 17751.4 შემოსავლები 23085.0 19740.0 8527.9 11212.1 12642.1 0.0 12642.1 არაფინანსური აქტივების კლება 114.9 980.7 0.0 980.7 5109.3 0.0 5109.3 ფინანსური აქტივების კლება 936.9 3077.3 1075.1 2002.2 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  გადასახდელები 21038.9 23798.0 9603.0 14195.0 17751.4 0.0 17751.4  ხარჯები 12650.1 14010.8 1126.2 12884.6 14816.7 0.0 14816.7  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8337.5 9735.8 8476.8 1259.0 2883.3 0.0 2883.3  ვალდებულებების კლება 51.3 51.4 0.0 51.4 51.4 0.0 51.4  ნაშთის ცვლილება 3097.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  12 642.1 ათასი  ლარით:   ათას ლარში დასახელება  2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები    შემოსავლები 23085.0 19740.0 8527.9 11212.1 12642.1 0.0 12642.1        გადასახადები 9496.0 10138.7 0.0 10138.7 11641.4 0.0 11641.4        გრანტები 13156.9 8711.2 8527.9 183.3 200.7 0.0 200.7        სხვა შემოსავლები 432.1 890.1 0.0 890.1 800.0 0.0 800.0 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11 641.4 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები  გადასახადები 9496.0 10138.7 0.0 10138.7 11641.4 0.0 11641.4       დამატებული ღირებულების გადასახადი 8127.3 8838.7 0.0 8838.7 10441.4 0.0 10441.4       ქონების გადასახადი 1368.7 1300.0 0.0 1300.0 1200.0 0.0 1200.0       საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 864.0 880.0 0.0 880.0 780.0 0.0 780.0       უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 375.8 330.0 0.0 330.0 330.0 0.0 330.0       არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 119.1 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 200.7 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  გრანტები 13156.9 8711.2 200.7 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 13156.9 8711.2 200.7  მიმდინარე ტრანსფერი 3386.0 817.3        მიზნობრივი ტრანსფერი 785.7 817.3 200.7        სპეციალური ტრანსფერი 2600.0        სხვა 0.3 კაპიტალური ტრანსფერი 9770.9 7893.9     მათ შორის :       სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 500.0 500.0 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 800.0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  სხვა შემოსავლები 432.1 890.1 800.0  შემოსავლები საკუთრებიდან 69.8 176.6 150.0  პროცენტები 17.2 76.6 50.0  რენტა 52.6 100.0 100.0  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 67.3 63.0 50.0       ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 67.3 48.0 40.0       სანებართვო მოსაკრებელი 67.3 25.0 25.0       ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  23.0 15.0       არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 15.0 10.0  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 273.5 557.6 600.0  ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 21.5 92.9 0.0 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14 816.7 ათასი ლარით:   ათას ლარში დასახელება  2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები    ხარჯები 12650.1 14010.8 1126.2 12884.6 14816.7 0.0 14816.7  შრომის ანაზღაურება 3229.0 3687.3 0.0 3687.3 4056.1 0.0 4056.1  საქონელი და მომსახურება 1894.2 2524.5 1005.4 1519.1 1758.2 0.0 1758.2  პროცენტები 18.8 18.6 0.0 18.6 18.6 0.0 18.6  სუბსიდიები 5864.6 6721.3 0.0 6721.3 7925.3 0.0 7925.3  გრანტები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0  სოციალური უზრუნველყოფა 637.5 732.3 0.0 732.3 811.2 0.0 811.2  სხვა ხარჯები 976.0 296.8 120.8 176.0 217.3 0.0 217.3 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -2226.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2883.3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 5109.3 ათასი ლარით: ათას ლარში პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა 01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 549.8 517.1 1565.3 01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 549.8 517.1 1565.3 01 01 01   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 6.6 10.0 523.7 01 01 02   აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 543.2 507.1 1041.6 02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 7548.3 8825.8 999.0 02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 6330.5 5800.5 259.0 02 01 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 6276.8 5499.9 20.0 02 01 02    საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 53.7 300.6 239.0 02 02    ბინათმშენებლობა 4.6 17.6 10.0 02 03    გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 105.6 02 05    სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 408.1 2209.8 02 06    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 252.5 368.2 02 07    მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები 184.6 227.4 230.0 02 07 01    სკვერების მოწყობის ღონისძიებები 166.1 218.3 02 07 02    კეთილმოწყობის ღონისძიებები 18.5 9.1 230.0 02 07 02 01    ქალაქის გარე განათება 220.0 02 07 02 02    კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები 18.5 9.1 10.0 02 08    რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება 300.0 02 09    ტურიზმი 02 10    საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 262.4 202.3 200.0 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 200.0 03 01    ქალაქის დასუფთავება 200.0 03 02    მწვანე ნარგავების შეძენა 04 00  განათლება 16.9 5.3 100.0 04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსება 13.5 5.3 100.0 04 02    საჯარო სკოლების დაფინანსება 3.4 04 03    სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია 05 00  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 222.5 375.9 19.0 05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 213.5 371.0 19.0 05 01 01    სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა 2.0 10.0 15.0 05 01 02    ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 3.3 4.0 05 01 03    სპორტული ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია 208.2 361.0 05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 9.0 4.9 05 02 01    კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა 9.0 4.9 05 02 03    სხვა კულტურული ღონისძიებები 05 03    ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 11.7 06 01     საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01 01     საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 02     მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა 11.7 06 02 02    ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი 11.7  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 8337.5 9735.8 2883.3 ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  არაფინანსური აქტივების კლება 114.9 980.7 5109.3  ძირითადი აქტივები 30.0 17.0 287.0  არაწარმოებული აქტივები 84.9 963.7 4822.3         მიწა 84.9 963.7 4822.3 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი  დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4984.6 5712.9 7358.9  7.1 1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4882.5 5617.9 7263.9  7.1 1 1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4882.5 5587.9 7233.9  7.1 1 2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 30.0 30.0  7.1 6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 102.1 95.0 95.0 7.1 8  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში  7.4  ეკონომიკური საქმიანობა 7360.6 8774.9 763.9 7.4 2 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 408.1 2209.8 7.4 21 სოფლის მეურნეობა 408.1 2209.8  7.4 5 ტრანსპორტი 6336.0 5946.8 433.9  7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 6336.0 5946.8 433.9  7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 7.4 6 კავშირგაბმულობა 7.4 7 ეკონომიკის სხვა დარგები 30.0 30.0 30.0 7.4 7 3 ტურიზმი 30.0 30.0 30.0 7.4 9   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 586.5 588.3 300.0  7.5  გარემოს დაცვა 429.2 475.5 727.5 7.5 1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 429.2 470.0 722.0 7.5 2 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 5.5 5.5  7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა 2490.1 2192.1 2135.6  7.6 1  ბინათმშენებლობა 515.6 289.7 10.0  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება  7.6 3  წყალმომარაგება  7.6 4  გარე განათება 625.1 609.1 695.0  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 1349.4 1293.3 1430.6  7.7  ჯანმრთელობის დაცვა 417.1 569.2 619.5  7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 159.6 282.5 299.5 7.7 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 257.5 286.7 320.0  7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია 2048.7 2562.3 2837.8  7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1209.0 1534.3 1127.1  7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 746.9 920.0 1581.7 7.8 3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 33.8 38.0 41.0  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 59.0 70.0 88.0 7.8 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში  7.9  განათლება 2626.6 3049.8 2810.0  7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 2091.3 2400.0 2802.5  7.9 2  ზოგადი განათლება 535.3 634.0  7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება  7.9 2 3  საშუალო ზოგადი განათლება 535.3 634.0 7.9 8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 15.8 7.5  7.10  სოციალური დაცვა 681.7 461.3 498.2  7.10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა  7.10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1.0 2.0 3.0  7.10 3  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 51.6 63.8 63.8  7.10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 204.8 253.5 268.0 7.10 6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 1.6 10.0 10.0  7.10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას  7.10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 422.7 132.0 153.4  სულ 21038.6 23798.0 17751.4 მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 51.4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -2174.6 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  საოპერაციო სალდო 10434.9 5729.2 -2174.6  მთლიანი სალდო 2212.3 -3025.9 51.4 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  0.0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  ფინანსური აქტივების ცვლილება 2161.0 -3077.3 0.0  ზრდა 3097.9 0.0 0.0          ვალუტა და დეპოზიტი 3097.9 0.0 0.0          სესხები  კლება 936.9 3077.3 0.0           ვალუტა და დეპოზიტი 936.9 3077.3 0.0           სესხები           აქციები და სხვა კაპიტალი მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2025 წლის მდგომარეობით აბაშის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 88.6  ათას ლარს, 2026 წლის ბოლოსთვის სასესხო ვალდებულება სრულად იქნება დაფარული რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების გამო, სასესხო ვალდებულების ჯამური ღირებულება ცვალებადია. თავი II აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 899.5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა    2025 წლის გეგმა 02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 2899.5 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 433.9 02 01 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 20.0 02 01 02 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 413.9 02 02 ბინათმშენებლობა 10.0 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 04 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია 02 05 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 02 07 მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1925.6 02 07 01 სკვერების მოწყობის ღონისძიებები 02 07 02 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1925.6 02 07 02 01 ქალაქის გარე განათება 695.0 02 07 02 02 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები 1230.6 02 08 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება 300.0 02 09 ტურიზმი 30.0 02 10 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 200.0 პროგრამის დასახელება კოდი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა დაფინანსება ათას ლარში 02 01 01 20.0 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები (მრავალწლიანი შესყიდვა) – 20.0 ათ. ლარი, მათ შორის: გზების მიმდებარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები  (მარტვილის, სენაკის, ჩხოროწყუსა და აბაშის მუნიციპალიტეტების ერთობრივი შესყიდვა - 20.0 ათ. ლარი მოსალოდნელი შედეგი მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა პროგრამის დასახელება კოდი საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება დაფინანსება ათას ლარში 02 01 02 413.9 პროგრამის განმახორციელებელი ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს არსებული მაღალტექნოლოგიური მონაცემების მქონე ჭკვიანი და ზოგადი კამერების მოვლა-შენახვას - 174.9 ათასი ლარით;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზოგადი ხედვისა და ნომრის ამომცნობი კამერების მოწყობის სამუშაოები და ინსტალაცია 239.0 ათასი ლარი. მოსალოდნელი შედეგი დამონტაჟებული ვიდეო კამერებით დანიშნულების გახსნის მაჩვენებლის ზრდა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა. პროგრამის დასახელება კოდი ბინათმშენებლობა დაფინანსება ათას ლარში 02 02 10.0 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების ახალ აბონენტად მიერთების ღირებულება, ელექტროენერგიის და წყალგაყვანილობის სისტემაში - 10.0 ათ. ლარი მოსალოდნელი შედეგი აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილი მათი ექსპლუატაციის ვადა, გამართული ინფრასტრუქტურა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ქალაქის გარე განათება დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 02 01 695.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. აბაშაში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ● მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ● ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; ● დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება;   პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. მოსალოდნელი შედეგი მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირების გამართვა. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროულად აღმოფხვრა. მუნიციპალიტეტში გარე-განათების ქსელი მოცულია დასახლებული ტერიტორიის 95 %. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 02 02 1230.6 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                   ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრისა და შემოგარენის გალამაზება, კეთილმოწყობა, ახალი ხეების დარგვა, გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, განაშენიანებული მარადმწვანე ხე-ბუჩქნარის მოვლა, დაზიანებული მუნიციპალური ქონების აღდგენა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსაწრეტი არხების ამოწმენდის სამუშაოები. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოების შესრულება. მოსალოდნელი შედეგი მოვლილი სასაფლაოები, სკვერები და პარკები, გამართული ინფრასტუქტურა პროგრამის დასახელება კოდი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება დაფინანსება  ათას ლარში 02 08 300.0 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური;                             პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება მოსალოდნელი შედეგი ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის დასახელება კოდი ტურიზმი დაფინანსება  ათას ლარში 02 09 30.0 პროგრამის განმახორციელებელი კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია რეგიონში ტურიზმის განვითარების მოდელის შექმნის ხელშეწყობა და მისი პოპულარიზაცია მოსალოდნელი შედეგი ყველა ტურისტული ღირსშესანიშნაობის არსებული მდგომარეობის ანალიზი და ახალი მდგომარეობის დანერგვა პროგრამის დასახელება კოდი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა დაფინანსება  ათას ლარში 02 10 200.0 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა; ასევე ფინანსდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით. მოსალოდნელი შედეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება. შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს) მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 727.5 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა   2025 წლის გეგმა  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 727.5  03 01 ქალაქის დასუფთავება 722.0  03 02 მწვანე ნარგავების შეძენა 03 03 დასუფთავების ღონისძიებები 03 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები გარეული ცხოველებისგან 5.5 პროგრამის დასახელება კოდი ქალაქის დასუფთავება დაფინანსება  ათას ლარში 03 01 722.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                   ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს; ქვეპროგრამის ფარგლებში დასუფთავების სამსახური ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი სპეც ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე 15 ადმინისტრაციული ერთეულიდან და ქალაქის ტერიტორიიდან შეგროვებული ნარჩენი გადის ქ. სამტრედიის ტერიტორიის არსებულ ნაგავსაყრელზე. მოსალოდნელი შედეგი ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავებული მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები გარეული ცხოველებისგან დაფინანსება  ათას ლარში 03 04 5.5 პროგრამის განმახორციელებელი ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური;                             პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის და ზიანის თავიდან აცილების მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მგლებისა და ტურების გარემოდან ამოღება მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მუხლი 15🔗. განათლება განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 810.0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა   2025 წლის გეგმა 04 00  განათლება 2810.0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2802.5 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 04 03 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია 04 04 განათლების ღონისძიებების პროგრამა 7.5 პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი განათლების დაფინანსება დაფინანსება ათას ლარში 04 01 2802.5 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება პროგრამის აღწერა და მიზანი სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულების მისია-ამოცანები ეფუძნება ,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და მოქმედი სტანდარტების მოთხოვნებს. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი  ძირითადი პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სრული  ჩართულობა ს/ბაღებში. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ქალაქის ბაგა-ბაღი და 19 ს/ბაღი, სადაც ჩართულია 470 აღსაზრდელი. გაერთიანებაში დასაქმებულია 228 თანამშრომელი; მ.შ 20 ს/ბაღის უფროსი; აღმზრდელ-პედაგოგი და შემცვლელი-57, აღმზრდელის თანაშემწე-28, მზარეული-26 და სხვა ადმინისტრაციული და დამხმარე ტექნიკური პერსონალი. ს/ბაღებში სააღმზრდელო საგანმანათლებლო პროცესი ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად. გამომდინარე აქედან საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ბავშვის პიროვნული სოციალური და აკადემიური განვითარება, მომსახურეობის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, ხარისხის უზრუნველყოფა, ბავშვის განვითარებისადმი მთლიანობითი მიდგომა, ბავშვის უფლებათა კონვენციის დაცვა, ჯანსაღი კვება, უსაფრთხო გარემო, სკოლისათვის მზაობა, ინკლუზიური განათლება, სტანდარტის შესაბამისი, სწორად დაგეგმილი ბავშვზე ორიენტირებული კულუკულუმი, კვალიფიციური კადრები. დაგეგმილია აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა) განვითარება რომელსაც ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით. სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები, სააღმზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. პროგრამის დასახელება კოდი განათლების ღონისძიებების პროგრამა დაფინანსება  ათას ლარში 04 04 7.5 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ფოტოხელოვნებით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის ტრენინგის მოწყობა, რის საფუძველზეც ისინი შეისწავლიან ფოტოგრაფიის ტექნიკას, პრაქტიკულად განახორციელებენ ფოტოგრაფირებას. მათ მიერ წარმოდგენილ მასალას გადაარჩევს მოწვეული ტრენერი. მოხდება ფოტოების დაბეჭდვა-გამოფენა და გამარჯვებული მოსწავლეების გამოვლენა-დაჯილდოება. ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა შემხვედრი ღონისძიებები მოსალოდნელი შედეგი ფოტოხელოვნებით დაინტერესებული მოსწავლეების გამოვლენა, გადამზადება და წარმოჩენა, რითაც მოხდება მათთვის საინტერესო სფეროში მოტივაციის ამაღლება შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის; მუხლი 16🔗. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2837.8 ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში პროგრამული კოდი   პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა  05 00  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 2837.8 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1127.1 05 01 01 სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა 800.0 05 01 02 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 312.0 05 01 03 სპორტული ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია 05 01 04 სპორტული ღონისძიებები 15.1 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1672.7 05 02 01 კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა 1521.7 05 02 02 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 41.0 05 02 03 სხვა კულტურული ღონისძიებები 60.0 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 50.0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 38.0 პროგრამის დასახელება კოდი სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 01 01 800.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი პროგრამის აღწერა და მიზანი სპორტის ცენტრი აერთიანებს: ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს, ტურიზმის განვითარების მართვის სამსახურს, იპოდრომის მართვის სამსახურს  და სპორტსკოლას, სადაც მოქმედებს    11 სპორტული სახეობა. ესენია: ბალახის ჰოკეი 40 ბავშვი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა 24 ბავშვი, ძიუდო 16 ბავშვი, ჭადრაკი 16 ბავშვი, კრივი 12 ბავშვი, მაგიდის ჩოგბურთი 16 ბავშვი, კალათბურთი 16 ბავშვი, ტაეკვონდო 16 ბავშვი, მძლეოსნობა 16 ბავშვი, ველოსპორტი 12 ბავშვი, ნიჩბოსნობა 16 ბავშვი, სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 200 მოსწავლე. საწვრთნელი პროცესები უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ, სპორტის ცენტრში დასაქმებულია 66 თანამშრომელი, მ.შ.  ადმინისტრაციული პერსონალი,  მწვრთნელ-მასწავლებელი,  მედიცინის მუშაკი,  ტექნიკური თანამშრომლები, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეკრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტის სახეობებში, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთაც. მოსალოდნელი შედეგი სპორტის ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს რეგულაციების შესაბამისად, ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურეობით და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა. პროგრამის დასახელება კოდი ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 01 02 312.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ზანა”. პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია, სპორტის აღნიშნული სახეობის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა. ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება, ნიჭიერი, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, ეროვნული ნაკრების გუნდებისთვის რეზერვის მიწოდება. მოსალოდნელი შედეგი მაღალი სპორტული შედეგების ჩვენება. საფეხბურთო შეჯიბრებებზე მაქსიმალური სპორტული ცოდნისა და ჩვევების რეალიზება ამაღლებული სპორტული შედეგების მიღწევა. ჯანსაღი თაობის აღზრდა. პროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები დაფინანსება ათას ლარში 05 01 04 15.1 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ შემოთავაზებული პროექტის ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის" მუნიციპალურ ტურის ჩატარება.   გამარჯვებული  გუნდებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა რეგიონალურ ტურში მონაწილეობის მიზნით.  სპორტის საერთაშორისო დღის (6 აპრილი) აღნიშვნა, ევროპის სპორტის კვირეულში (23-30 სექტემბერი) მონაწილეობა. ოლიმპიური დღის (23 ივნისი) აღნიშვნა. წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების  პრემირება. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, სპორტში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 1521.7 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: კულტურულ - საგანმანათლებლო - სახელოვნებო სააღმზრდელო საინფორმაციო და შემოქმედებითი საქმიანობა. ამ მიზნით იგეგმება პროგრამები და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები: შეხვედრა-ღონისძიება მრავალშვილიან დედებთან, ვიქტორინის საღამო უფროსკლასელთათვის, "ვწერ მასზე ვინც მიყვარს" ესეების კონკურსი მიძღვნილი ქართული ენის დღისადმი,  ევროპის დღეები, ბავშვთა დაცვის დღის აღნიშვნა, აფხაზეთისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, მასწავლებლის დღის აღნიშვნა, ლიტერატურული საღამო - შეხვედრა პოეტებთან, კონფერენცია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე და ოჯახში ძალადობაზე, გიორგი კალანდიას ლექცია სემინარი, ,,ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის“ და  ,,შშმ პირთა მხარდაჭერის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები. დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების ცნობადობის ამაღლების და საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების მოწყობა, საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღის აღნიშვნა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, "ახალგაზრდული დღეები 2025 "-ის ფარგლებში კონცერტის ორგანიზება. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე და რეფერენდუმში ქართველი ერის ნების გამოხატვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ლიტერატურული კითხვა "მწერალთა ქებანი დედა ენას". ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომობის დღე-ეროვნული დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.  მწერალ აკადემიკოს კონსტანტინე გამსახურდიას დაბადებიდან 132-ე წლისათვისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. სახალხო ზეიმი "კონსტანტინეობა". საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. სახალხო დღესასწაული "აბაშობა", გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება (6 მაისი, 23 ნოემბერი), საშობაო მსვლელობა „ალილო“, საქართველოს უახლესი ისტორიის  მნიშვნელოვანი თარიღებისადმი, 9 მარტის, 9 აპრილის, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში დაღუპული გმირების ხსოვნისადმი, 9 მაისისადმი მიძღვნილი თემატური ღონისძიებები. ქალთა და დედის დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მუზეუმების საერთაშორისო და ეროვნული სამოსის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ქართული ეკონომიკური სკოლის ფუძემდებლის, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწის პაატა ბესარიონის ძე გუგუშვილის დაბადების 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ხელოვნების სკოლის სამხატვრო განყოფილების მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა. ბავშვთა დაცვის დღის აღნიშვნა, კონკურს ფესტივალი "სხვა საქართველო სად არის", კლასიკური მუსიკის კონცერტი, კულტურის ცენტრის ბენდის კონცერტი, ლიტერატურულ მუსიკალური საღამოები, ქორეოგრაფიული კლასის კონცერტები, თოჯინების თეატრის მოწვევა, ხელოვნების სკოლის გაცვლითი კონცერტები,   სოფლის ზეიმი "ტირიფობა". სოფლის სახალხო დღესასწაული "გულიერობა". ღვაწმოსილ, ცნობილ აბაშელ ხელოვანთა შემოქმედებითი საღამოები ანზორ თორდია საიუბილეო საღამო. ხელოვნების სკოლის პედაგოგთა კლასის კონცერტები წარჩინებულ მოსწავლეთა სოლო კონცერტები, ხელოვნების სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა რესპუბლიკურ კონკურს ფესტივალებზე:  საგუნდო მუსიკის ფესტივალში. ხელოვნების სკოლის აღსაზრდელთა შიდა სასკოლო კონკურსები. ფოლკლორული ანსამბლების, ჯგუფების მონაწილეობა რეგიონალურ, ქვეყნის მასშტაბით გამართულ კონკურს - ფესტივალებში, დღესასწაულებში, გასვლითი კონცერტები. საახალწლო საზეიმო კონცერტები. თემატური ღონისძიებები მთავარსა და სოფლის ბიბლიოთეკებში, სასოფლო კლუბებში და სახლ-მუზეუმებში, ასევე შესაძლებლობის ფარგლებში სხვადასხვა სახის დაუგეგმავი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება.  საინფორმაციო მხარდაჭერა სამეგრელოს მედია ორგანიზაციასთან. მოსალოდნელი შედეგი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა, კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის განხორციელება კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა. მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღის და დღესასწაულის აღნიშვნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა დაფინანსება ათას ლარში 05 02 02 41.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ,,საინფორმაციო მაუწყებელი - აბაშის მაცნე" ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია დიდი იყოს გაზეთის როლი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მუშაობაში, გაზეთის საშუალებით გაშუქდეს მიმდინარე ახალი ამბები, კულტურული და საზოგადოებრივი საკითხები. ასევე მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობა. მოსალოდნელი შედეგი ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინება. პროგრამის დასახელება კოდი სხვა კულტურული ღონისძიებები დაფინანსება ათას ლარში 05 02 03 60.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და  ტურიზმის განვითარების სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში გახორციელდება: კულტურული მემკვიდრეობის დღეები, - ჩატარდება საგანმანათლებლო ღონისძიებები (ლექცია-კონცერტი, ვიქტორინა, თემების პრეზენტაციები), მოეწყობა თემატური გამოფენები, ისტორიული ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიების გაწმენდითი სამუშაოები, ლაშქრობები, მასტერკლასები. მიზანი: წაახალისოს საზოგადოების მონაწილეობა და ჩართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში. მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; გამოჩენილი აბაშელი ხელოვანების: მხატვრების, ჭედურობის, ხატწერის ოსტატების ნამუშევრების გამოფენები. მიზანი: გამოჩენილი აბაშელების  ცხოვრებისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელოვნების განვითარებასა და ქვეყნის ისტორიაში მათი წვლილის წარმოჩენა.                                                                                                                                                                ჩვენი ქვეყნის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენების, თარიღებისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება. მიზანი: ეროვნული სულისკვეთების გაღვივება. ,,ვეფხისტყაოსნის“ სამაგიდო თამაშის რაიონული ტურნირი. ტურნირი ითვალისწინებს ლექციას, თამაშის ჩატარებას, გამარჯვებულების  გამოვლენას, დაჯილდოვებას. სამაგიდო თამაში  ტექსტის სიღრმისეულად გაგებისა და გათავისების ძალიან კარგი საშუალებაა და რუსთველისეულ სიტყვიერ სამყაროში მოგზაურობის  უნიკალურ შესაძლებლობებს იძლევა,  მისი მიზანი ,,ვეფხისტყაოსნის’’ პოპულარიზაცია და თანამედროვე ინტერაქტიულ გარემოში დაბრუნებაა. მიღწეული წარმატებებისათვის, დამსახურებისათვის, გაწეული ღვაწლისათვის აბაშის მუნიციპალიტეტში და მის გარეთ მცხოვრები აბაშელების,  ხელოვნებისა  და კულტურის სფეროს მოღვაწეთა,  სახელოვნებო განათლების წარმატებულ პედაგოგთა, მოსწავლეთა  დაჯილდოვება.  მიზანი: წარმატებულ, დამსხურებულ ადამიანთა ღვაწლის დაფასება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. ფოლკლორის/ხალხური შემოქმედების საღამო მიზანი: ფოლკორის/ხალხური შემოქმედების  პოპულარიზაცია შემხვედრი ღონისძიებების ორგანიზება - გულისხმობს იმ მასობრივი კულტურული ღონისძიებების მოწყობას/თანაორგანიზატორობას, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, შემოქმედებითი, მათ შორის ადგილობრივი,  ჯგუფების პოპულარიზაცის, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ვიდეორგოლების მომზადება.           პროექტის ფარგლებში იგეგმება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკულტო ნაგებობების, მუზეუმების, მდინარის ხეობების და სხვა საინტერესო ადგილების შესახებ, სარეკლამო--საინფორმაციო ვიდეორგოლების მომზადება.      პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.                                                                                                                       ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისთვის ლიფლეტების ბეჭდვა.                                                                                                                                      პროექტის ფარგლებში იგეგმება, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისთვის ლიფლეტების დაბეჭდვა, რომელზეც დატანილი იქნება ილუსტრირებული ინფორმაცია ტურისტული ობიექტების შესახებ, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.      პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.                                                                                                                                                                                                                                       ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისთვის ტექნიკის შეძენა.                                                                                                      პროექტის ფარგლებში იგეგმება, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისთვის სმარტ ტელევიზორის შეძენა რომელიც განთავსდება ობიექტზე და დღის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში გადაიცემა. ტურისტული ადგილების შესახებ მომზადებული ვიდეორგოლი.    პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. წლის მანძილზე შემხვედრი ღონისძიებების ორგანიზება.      პროექტი გულისხმობს იმ ტურისტული ღონისძიებების მოწყობას /თანაორგანიზატორობას,  რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ტურისტული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას,    მოსახლეობის ტურისტულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდას.  პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში  მოსახლეობის ყველა  სოციოლოგიური ფენის  აქტიური მონაწილეობისა   და  ჩართულობის ზრდა.      ადგილობრივი მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, ცნობიერების ამაღლება. შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების, სახელოვნებო განათლების მოსწავლეთა   მოტივაციის ამაღლება. ფოლკლორის, ხალხური შემოქმედების, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია. მოსწავლე–ახალგაზრდებში ინტელექტუალური აქტივობებისადმი ინტერესის გაღვივება. მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარება პროგრამის დასახელება კოდი რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 04 50.0 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი   რელიგიურ ორგანიზაციათა კანონით ნებადართული აქტივების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შედეგი    ეკლესიის როლის გაძლიერება საზოგადოების ფართო ფენისთვის, მაღალი მორალურ -ზნეობრივი სულისკვეთების ფორმირებაში. პროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა დაფინანსება ათას ლარში 05 03 38.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2024-2025 სასწავლო წლის სსიპ აბაშის საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულების დაჯილდოებას, რომლებმაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიან ეროვნულ გამოცდებში (100%-70%-50% საგრანტო ქულის) საფუძველზე მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება,  ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე შეადგენს - 1000 (ათასი) ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 (ხუთასი) ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 300 (სამასი) ლარს.  განსაკუთრებული ნიჭის და მიდრეკილების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერას; ,,ახალგაზრდული საბჭოს" ხელშეწყობასა და ახალგაზრდების მიერ ინიციირებული პროექტების დაფინანსებას; ახალგაზრდებისათვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ტრენინგის მოწყობას: - პიროვნული უნარების, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების განვითარების საკითხებზე; საქართველოს ,,სიცილის ლიგის" და ტელეკომპანია პოსტივის იუმორისტულ ჩემპიონატში აბაშის გუნდის ,,სულგუგუნის" მონაწილებას; ფეინთბოლის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მხარდაჭერას - აბაშის  მუნიციპალური ჩემპიონატის გამართვას ფეინთბოლში; ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერას; შემხვედრი ღონისძიებების დაფინანსებას;     პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. მოსალოდნელი შედეგი ახალგაზრდებს განუვითარდებათ კომპეტენციები - ცოდნა, უნარები და დამოკიდებულებები, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად მონაწილეობისთვის და საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებისთვის. ახალგაზრდების მიერ მხარდაჭერილი/წარდგენილი პროექტების ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური/ტექნიკური საშუალებების უზრუნველყოფით განხორციელებულ პროექტების ზრდა. მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ხელშეწყობა. მუხლი 17🔗. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 117.7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა   2025 წლის გეგმა  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1117.7 06 01  ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება 299.5 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 299.5 06 02  მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა 320.0 06 02 01 მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 320.0 06 02 02 ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი 06 03 სოციალური დაცვა 498.2 06 03 01 სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება 100.0 06 03 02 სტიქიით (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა 30.0 06 03 03 დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა 1.8 06 03 04 მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის  დახმარების პროგრამა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე). 22.0 06 03 05 მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 40.0 06 03 06 მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას) 6.0 06 03 07 გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 10.0 06 03 08 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა 13.0 06 03 09 ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა 4.0 06 03 10 დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა 62.4 06 03 11 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების   დახმარების პროგრამა 41.0 06 03 12 შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა 10.0 06 03 13 მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა. 110.0 06 03 14 ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა 3.0 06 03 15 სკრინინგ ცენტრში ბენეფიციარების ტრანსპორტირების მხარდაჭერის პროგრამა 06 03 16 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 25.0 06 03 17 თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა 10.0 06 03 18 სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა 5.0 06 03 19 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 5.0 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 299.5 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში შემდეგია: ა) საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) სააღმზრდელო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის; ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი. ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების. შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის: ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის გატარება ეპიდსაშიშროებისას: ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა. თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისგან: 1. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის კონტროლი 2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა 3. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით წყალმომარაგების, კანალიზაციის, დასუფთავების, ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის საკითხები. 4. პოსტექსპოზიციური ანტირაბიული პროფილაქტიკის მონიტორინგი 5. C ჰეპატიტის ელიმინაციის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი) მოსალოდნელი შედეგი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება პროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 320.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის   დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამით, ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები. სამედიცინო მომსახურების პროგრამით ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ, ერთგვარ სამედიცინო მომსახურებაზე (მაგ: მაღალ ტექნოლოგიური  გამოკვლევა, გამოკვლევა, ქირურგიული მკურნალობა, სხივური თერაპია და სხვა). გარდა 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0 დან 200.000 ის ჩათვლით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან ბავშვები, (0-დან 18-წლამდე) ასევე შშმ პირები, რომლებიც საჭიროებენ აბილიტაციას/რეაბილიტაციას სპეციალიზირებულ ან სამედიცინო დაწესებულებებში. სამედიცინო მომსახურების ღონისძიებების თანადაფინანსება დიფერენცირებულია  და პაციენტის დაუფინანსებელ (გადასახდელ) წილში განსაზღვრულია: ა) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0 დან 100000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: 100 ლარიდან  500 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%ით, ხოლო 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა. ბ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა  101000 დან 200000 ჩათვლით,  სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: გ) 200 ლარიდან  ღირებულების -70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა დ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 200000-ზე ზევით, ან არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: ე) 250 ლარიდან 1000 ლარამდე, ღირებულების შემთხვევაში - 50%-ით ვ) 1001 ლარიდან  2000 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში - 40%-ით ზ) 2001 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში - 30%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1200 ლარისა. თ) 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის გადაუდებელი სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს: 50  ლარიდან 500 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში -70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა. მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროგრამის დასახელება კოდი სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება დაფინანსება ათას ლარში 06 03 01 100.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი უმწეო მდგომარეობაშია და განიცდის საკვები პროდუქტების სიმცირეს. მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხელმიუწვდომელია სრულფასოვანი საკვები. გაუარესებულია ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თანხის უდიდესი ნაწილი ეხარჯებათ მედიკამენტებში. აქვთ ცუდი საყოფაცხოვრებო და ეკონომიკური პირობები.     მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის, სადაც დღეში ერთხელ ყოველდღიურად იკვებება 50 ბენეფიციარი. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფი სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს  მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-მდე. მოსალოდნელი შედეგი უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პირთა კვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის დასახელება კოდი სტიქიით (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 02 30.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, კერძოდ: ა) საცხოვრებლის სრულად განადგურებისას - 3000 (სამიათასი) ლარი ბ) თუ სტიქიისგან საცხოვრებელი უვარგისი გახდა საცხოვრებლად - 3000 (სამიათასი) ლარი გ) სტიქიისგან ნაწილობრივ დაზიანებისას - 1500 (ათასხუთასი) ლარამდე. მოქალაქეთა მდგომარეობა სტიქიით (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალების შედეგად განსაკუთრებით მძიმეა, მათი ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება კი პირველ ეტაპზე ხელს უწყობს, მათ მოახდინონ საცხოვრებლის რეაბილიტაცია და შეძლონ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. მოსალოდნელი შედეგი დაზარალებული ოჯახების ყოფითი პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება. პროგრამის დასახელება კოდი დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა. დაფინანსება ათას ლარში 06 03 03 1.8 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი ბავშვები განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაწევა 300 ლარის ოდენობით მოსალოდნელი შედეგი დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახების თანადგომა. პროგრამის დასახელება კოდი მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის დახმარების პროგრამა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე). დაფინანსება ათას ლარში 06 03 04 22.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური         პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ბავშვები ან მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის შვილები დამატებით განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ.   მნიშვნელოვანია მათი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება-ხელშეწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ბავშვების ან მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის ხელშეწყობა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულ ბავშვზე 150 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი მარჩენალდაკარგული ბავშვების  და   მარტოხელა სტატუსის  მქონე  მშობლის    მდგომარეობის    ნაწილობრივი გაუბჯობესება. პროგრამის დასახელება კოდი მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და სქართველოს ტერიტორიული მთლინობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 05 40.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის მონაწილე ვეტერანების  უმრავლესობას შერყეული აქვს ჯანმრთელობა, მუდმივად საჭიროებენ დახმარებას და თანადგომას. მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე  ვეტერანების  დახმარების პროგრამა.  პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომის მონაწილე  ვეტერანების  ხელშეწყობა, კერძოდ:  ა) II მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანი - 1000 ლარი (წელიწადში ერთჯერ); ბ) ასაკით პენსიონერი ომის მონაწილე ვეტერანი - 200 ლარი (წელიწადში ერთჯერ). გ) ომის მონაწილე სხვა  ვეტერანი -150  ლარი (წელიწადში ერთჯერ). დ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრზე:  - 500 ლარი (წელიწადში ერთჯერ) მოსალოდნელი შედეგი ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა პროგრამის დასახელება კოდი მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას) დაფინანსება ათას ლარში 06 03 06 6.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე კანონმდებლობით განსაზღვრული ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი ომის მონაწილე ვეტენათა ოჯახების სოციალური  მხარდაჭერა. პროგრამის დასახელება კოდი გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა. დაფინანსება ათას ლარში 06 03 07 10.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 2400 იძულებით გადაადგილებული პირი. მათ ოჯახებს ესაჭიროება მატერიალური და მორალური თანადგომა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახებზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი დევნილი ოჯახების ფინანსური დახმარება პროგრამის დასახელება კოდი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 08 13.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი     მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 50-მდე შშმ ბავშვი, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას, მკურნალობას.     შშმ ბავშვთა ოჯახებზე პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამა უზრუნვეყოფს შშმ ბავშვების ხელშეწყობას პროგრამის დასახელება კოდი ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 09 4.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყრუ-მუნჯები და ,,ჩერნობილელები“, რომლებსაც გააჩნიათ შშმ პირის სტატუსები, მუდმივად საჭიროებენ დახმარებას და თანადგომას. მათ უმრავლესობას შერყეული აქვს ჯანმრთელობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც არიან ყრუ-მუნჯები და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეები, კერძოდ: აღნიშნული სტატუსის მქონე პირებზე გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი      ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების სოციალური მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის დასახელება კოდი დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 10 62.4 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით ყოველწლიურად შეადგენს 7-15 პირს. 2024 წელს მათი რიცხვი  გაიზარდა 27  ბენეფიციარამდე. მათ კვირაში მინიმუმ 3-ჯერ უწევთ გადაადგილება  სამედიცინო დაწესებულებებში პროცედურების ჩასატარებლად, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთაა. ტრანსპორტით გადაადგილება დაკავშირებულია ხარჯებთან, რაზეც მათ ხელი არ მიუწვდებათ. ყველა მათგანს გააჩნია მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის სტატუსი. პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. აღნიშნულ პაციენტებზე გათვალისწინებულია ყოველთვიური დახმარება 200 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. ხელმისაწვდომია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა. პროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 11 41.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და მოვლას, მძიმეა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მუდმივად ესაჭიროებათ მედიკამენტებით მკურნალობა. პროგრამით გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი აღნიშნული სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება. პროგრამის დასახელება კოდი შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით  მოსარგებლე   ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 12 10.0 პროგრამის განმახორციელებელი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი   მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს შშმ ბავშვთა  დღის ცენტრი, ა(ა)იპ კოალიცია ”სოციალური რეფორმებისათვის“ ახორციელებს „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის „დღის ცენტრების“ ქვეპროგრამას, დღის ცენტრი ითვალისწინებს 20-მდე შშმ ბავშვის  მომსახურებას.   დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე შშმ ბავშვები მუდმივად საჭიროებენ   განსაკუთრებულ ყურადღებას, მზრუნველობას,  სამედიცინო მომსახურეობას და ხელშეწყობას. ამ პროგრამის ამოქმედებით გაიზრდება შშმ ბავშვების და მათი მშობლების ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა საჭიროებებზე.   პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების ყოველკვარტალურად ერთჯერადად  ფინანსური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი შშმ  ბავშვთა  გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის სტიმულირება;   გაზრდილი ხელმისაწვდომობა დღის ცენტრით სარგებლობაზე. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 13 110.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები (3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ  მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ: მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები მუდმივად საჭიროებს მატერიალური დახმარების გაწევას, ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვან ბავშვი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. მოსალოდნელი შედეგი დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმბჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. პროგრამის დასახელება კოდი ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 14 3.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წელს გადაცილებული პირების წელიწადში ერთჯერ ფულადი დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელთა ასაკი არის 100 წელი ან მეტი. ისინი მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უხუცესი ადამიანების და მათი ოჯახების თანადგომა. მოსალოდნელი შედეგი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 16 25.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი  ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები რომლებსაც  ყავს  (1,2,3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ  მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც შეეძინება ახალშობილი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება  პირველ ბავშვზე 100 ლარი. მეორე ბავშვზე 150 ლარი. მესამე და ყოველ მომდევნო შვილზე  300 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა პროგრამის დასახელება კოდი თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 17 10.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში, ბინის ქირის უზრუნველყოფით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი  ოჯახები ან პირი,  რომელთა საცხოვრებელი  სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან  არის ავარიული ნგრევადი,  სიცოცხლისათვის საშიში. პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი. ა) თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი მოქალაქის (ოჯახის) დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად  1 წლამდე  ვადით  -   300 ლარამდე. ბ) ძალადობის მსხვერპლი პირი - 300 ლარი (ერთჯერადად) მოსალოდნელი შედეგი სხვადასხავა გარემოებებით,  თავშესაფრის   გარეშე   დარჩენილი  მოსახლეობისთვის  შექმნილი   მინიმალური საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება პროგრამის დასახელება კოდი სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 18 5.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარება. პროგრამა უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახების დახმარებას 250 ლარით, სოციალურად დაუცველი პირის გარდაცვალებისას მოსალოდნელი შედეგი სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა. პროგრამის დასახელება კოდი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 06 03 19 5.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო პროგრამის აღწერა და მიზანი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის, დევნილი, შშმ პირების, სექსუალური უმცირესობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული გენდერულად მგრძნობიარე საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და გენდერულად სენსიტიური ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესების ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების და შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯი უნდა მოჰყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტრეტის მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით. მოსალოდნელი შედეგი გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. მუხლი 18🔗. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში. თავი III აბაშის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 19🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში  პროგრამული კოდი  დასახელება  2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები    აბაშის მუნიციპალიტეტი 21038.9 23798.0 9603.0 14195.0 17751.4 0.0 17751.4  მომუშავეთა რიცხოვნება 140 150 0 150 150 0 150  ხარჯები 12650.1 14010.8 1126.2 12884.6 14816.7 0.0 14816.7    შრომის ანაზღაურება 3229.0 3687.3 0.0 3687.3 4056.1 0.0 4056.1    საქონელი და მომსახურება 1894.2 2524.5 1005.4 1519.1 1758.2 0.0 1758.2    პროცენტები 18.8 18.6 0.0 18.6 18.6 0.0 18.6    სუბსიდიები 5864.6 6721.3 0.0 6721.3 7925.3 0.0 7925.3    გრანტები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0     სოციალური უზრუნველყოფა 637.5 732.3 0.0 732.3 811.2 0.0 811.2     სხვა ხარჯები 976.0 296.8 120.8 176.0 217.3 0.0 217.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8337.5 9735.8 8476.8 1259.0 2883.3 0.0 2883.3  ვალდებულებების კლება 51.3 51.4 0.0 51.4 51.4 0.0 51.4  01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 4984.9 5712.9 412.8 5300.1 7358.9 0.0 7358.9  მომუშავეთა რიცხოვნება 140 150 0 150 0 0 0  ხარჯები 4383.8 5144.4 0.0 5144.4 5742.2 0.0 5742.2     შრომის ანაზღაურება 3229.0 3687.3 0.0 3687.3 4056.1 0.0 4056.1     საქონელი და მომსახურება 1003.2 1290.0 0.0 1290.0 1479.8 0.0 1479.8     პროცენტები 18.8 18.6 0.0 18.6 18.6 0.0 18.6     სუბსიდიები     გრანტები     სოციალური უზრუნველყოფა 14.4 16.0 0.0 16.0 23.0 0.0 23.0     სხვა ხარჯები 118.4 132.5 0.0 132.5 164.7 0.0 164.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 549.8 517.1 412.8 104.3 1565.3 0.0 1565.3  ვალდებულებების კლება 51.3 51.4 0.0 51.4 51.4 0.0 51.4  01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4882.8 5587.9 412.8 5175.1 7233.9 0.0 7233.9  მომუშავეთა რიცხოვნება 140 150 0 150 0 0 0  ხარჯები 4333.0 5070.8 0.0 5070.8 5668.6 0.0 5668.6     შრომის ანაზღაურება 3229.0 3687.3 0.0 3687.3 4056.1 0.0 4056.1     საქონელი და მომსახურება 1003.2 1260.0 0.0 1260.0 1449.8 0.0 1449.8     პროცენტები 14.4     სუბსიდიები     გრანტები     სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 0.0 16.0 23.0 0.0 23.0     სხვა ხარჯები 86.4 107.5 0.0 107.5 139.7 0.0 139.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 549.8 517.1 412.8 104.3 1565.3 0.0 1565.3  01 01 01 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1249.5 1490.0 0.0 1490.0 2151.6 0.0 2151.6  მომუშავეთა რიცხოვნება 36 36 0 36 36 0 36  ხარჯები 1242.9 1480.0 0.0 1480.0 1627.9 0.0 1627.9     შრომის ანაზღაურება 925.6 1068.4 0.0 1068.4 1175.3 0.0 1175.3     საქონელი და მომსახურება 236.7 307.1 0.0 307.1 314.9 0.0 314.9     სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 0.0 6.0 8.0 0.0 8.0     სხვა ხარჯები 80.6 98.5 0.0 98.5 129.7 0.0 129.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.6 10.0 0.0 10.0 523.7 0.0 523.7  01 01 02 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 3509.6 4097.9 412.8 3685.1 5082.3 0.0 5082.3  მომუშავეთა რიცხოვნება 99 114 0 114 114 0 114  ხარჯები 2966.4 3590.8 0.0 3590.8 4040.7 0.0 4040.7     შრომის ანაზღაურება 2192.2 2618.9 0.0 2618.9 2880.8 0.0 2880.8     საქონელი და მომსახურება 754.0 952.9 0.0 952.9 1134.9 0.0 1134.9     პროცენტები     სუბსიდიები     გრანტები     სოციალური უზრუნველყოფა 14.4 10.0 0.0 10.0 15.0 0.0 15.0     სხვა ხარჯები 5.8 9.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 543.2 507.1 412.8 94.3 1041.6 0.0 1041.6  ვალდებულებების კლება  01 01 03 სამხედრო აღრიცხვის,    გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 123.4  მომუშავეთა რიცხოვნება 5  ხარჯები 123.4     შრომის ანაზღაურება 111.2     საქონელი და მომსახურება 12.2     სოციალური უზრუნველყოფა     სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა  01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 102.1 125.0 0.0 125.0 125.0 0.0 125.0  ხარჯები 50.8 73.6 0.0 73.6 73.6 0.0 73.6     საქონელი და მომსახურება 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0     პროცენტები 18.6 0.0 18.6 18.6 0.0 18.6     სუბსიდიები     სოციალური უზრუნველყოფა     სხვა ხარჯები 32.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0  ვალდებულებების კლება 51.3 51.4 0.0 51.4 51.4 0.0 51.4  01 02 01 სარეზერვო ფონდი 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0  ხარჯები 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0     საქონელი და მომსახურება 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0  01 02 02 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა 70.1 70.0 0.0 70.0  ხარჯები 18.8 18.6 0.0 18.6     პროცენტები 18.8 18.6 0.0 18.6   ვალდებულებების კლება 51.3 51.4 0.0 51.4  01 02 03 სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები 32.0 24.0 0.0 24.0 24.0 0.0 24.0  ხარჯები 32.0 24.0 0.0 24.0 24.0 0.0 24.0      სხვა ხარჯები 32.0 24.0 0.0 24.0 24.0 0.0 24.0  ვალდებულებები 01 02 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა 71.0 0.0 71.0 1.0 0.0 1.0 ხარჯები 19.6 0.0 19.6 1.0 0.0 1.0      პროცენტები 18.6 0.0 18.6      სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა  ვალდებულებები 51.4 0.0 51.4 01 02 05 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა  ხარჯები     საქონელი და მომსახურება     სოციალური უზრუნველყოფა     სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა  02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 10016.8 11185.3 8183.5 3001.8 2899.5 0.0 2899.5  ხარჯები 2468.5 2359.5 492.2 1867.3 1900.5 0.0 1900.5     საქონელი და მომსახურება 339.5 517.7 371.4 146.3 174.9 0.0 174.9     სუბსიდიები 1566.5 1691.0 0.0 1691.0 1695.6 0.0 1695.6     გრანტები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0      სხვა ხარჯები 532.5 120.8 120.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7548.3 8825.8 7691.3 1134.5 999.0 0.0 999.0     ძირითადი აქტივები 7548.3 8825.8 7691.3 1134.5 999.0 0.0 999.0  02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 6336.0 5946.8 4952.4 994.4 433.9 0.0 433.9  ხარჯები 5.5 146.3 0.0 146.3 174.9 0.0 174.9     საქონელი და მომსახურება 5.5 146.3 0.0 146.3 174.9 0.0 174.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6330.5 5800.5 4952.4 848.1 259.0 0.0 259.0 02 01 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 6276.8 5499.9 4952.4 547.5 20.0 0.0 20.0 ხარჯები     საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 6276.8 5499.9 4952.4 547.5 20.0 0.0 20.0 02 01 02 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 59.2 446.9 0.0 446.9 413.9 0.0 413.9 ხარჯები 5.5 146.3 0.0 146.3 174.9 0.0 174.9     საქონელი და მომსახურება 146.3 0.0 146.3 174.9 0.0 174.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.7 300.6 0.0 300.6 239.0 0.0 239.0 02 02 ბინათმშენებლობა 515.6 289.7 279.7 10.0 10.0 0.0 10.0  ხარჯები 511.0 272.1 272.1 0.0      საქონელი და მომსახურება 151.3 151.3 0.0      სხვა ხარჯები 511.0 120.8 120.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6 17.6 7.6 10.0 10.0 0.0 10.0  02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 105.6  ხარჯები      საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.6  02 04 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია  ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა  02 05 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 408.1 2209.8 2209.8 0.0  ხარჯები      საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 408.1 2209.8 2209.8 0.0  02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 586.5 588.3 588.3 0.0  ხარჯები 334.0 220.1 220.1 0.0     საქონელი და მომსახურება 334.0 220.1 220.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 252.5 368.2 368.2 0.0  02 07 მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1751.1 1918.4 153.3 1765.1 1925.6 0.0 1925.6  ხარჯები 1566.5 1691.0 0.0 1691.0 1695.6 0.0 1695.6       სუბსიდიები 1566.5 1691.0 0.0 1691.0 1695.6 0.0 1695.6       სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 184.6 227.4 153.3 74.1 230.0 230.0  02 07 01 სკვერების მოწყობის ღონისძიებები 166.1 218.3 153.3 65.0  ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 166.1 218.3 153.3 65.0  02 07 02 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1585.0 1700.1 0.0 1700.1 1925.6 0.0 1925.6  ხარჯები 1566.5 1691.0 0.0 1691.0 1695.6 0.0 1695.6     სუბსიდიები 1566.5 1691.0 0.0 1691.0 1695.6 0.0 1695.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.5 9.1 0.0 9.1 230.0 0.0 230.0  02 07 02 01 ქალაქის გარე განათება 519.5 609.1 0.0 609.1 695.0 0.0 695.0  ხარჯები 519.5 609.1 0.0 609.1 475.0 0.0 475.0     სუბსიდიები 519.5 609.1 0.0 609.1 475.0 0.0 475.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 220.0 0.0 220.0  02 07 02 02 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები 1065.5 1091.0 0.0 1091.0 1230.6 0.0 1230.6 ხარჯები 1047.0 1081.9 0.0 1081.9 1220.6 0.0 1220.6        სუბსიდიები 1047.0 1081.9 0.0 1081.9 1220.6 0.0 1220.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.5 9.1 0.0 9.1 10.0 0.0 10.0  02 08 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება 300.0 0.0 300.0  ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 0.0 300.0  02 09 ტურიზმი 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0  ხარჯები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0     გრანტები 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა  02 10 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 283.9 202.3 0.0 202.3 200.0 0.0 200.0  ხარჯები 21.5     საქონელი და მომსახურება     სხვა ხარჯები 21.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 262.4 202.3 0.0 202.3 200.0 0.0 200.0  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 429.2 475.5 0.0 475.5 727.5 0.0 727.5  ხარჯები 429.2 475.5 0.0 475.5 527.5 0.0 527.5     საქონელი და მომსახურება 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 5.5     სუბსიდიები 429.2 470.0 0.0 470.0 522.0 0.0 522.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 0.0 200.0  03 01 ქალაქის დასუფთავება 429.2 470.0 0.0 470.0 722.0 0.0 722.0  ხარჯები 429.2 470.0 0.0 470.0 522.0 0.0 522.0     სუბსიდიები 429.2 470.0 0.0 470.0 522.0 0.0 522.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა  03 02    მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 04    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები გარეული ცხოველებისგან 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 5.5  ხარჯები 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 5.5     საქონელი და მომსახურება 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 5.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა  04 00  განათლება 2626.6 3049.8 634.0 2415.8 2810.0 0.0 2810.0  ხარჯები 2609.7 3044.5 634.0 2410.5 2710.0 0.0 2710.0     საქონელი და მომსახურება 531.9 640.7 634.0 6.7 7.5 0.0 7.5     სუბსიდიები 2077.8 2394.7 0.0 2394.7 2702.5 0.0 2702.5     სხვა ხარჯები 9.1 0.0 9.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.9 5.3 0.0 5.3 100.0 0.0 100.0  04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2091.3 2400.0 0.0 2400.0 2802.5 0.0 2802.5  ხარჯები 2077.8 2394.7 0.0 2394.7 2702.5 0.0 2702.5       სუბსიდიები 2077.8 2394.7 0.0 2394.7 2702.5 0.0 2702.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.5 5.3 0.0 5.3 100.0 0.0 100.0  04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 535.3 634.0 634.0 0.0  ხარჯები 531.9 634.0 634.0 0.0     საქონელი და მომსახურება 531.9 634.0 634.0 0.0     სუბსიდიები     სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 04 03 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია  ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 04 განათლების ღონისძიებების პროგრამა 15.8 0.0 15.8 7.5 0.0 7.5   ხარჯები 15.8 0.0 15.8 7.5 0.0 7.5       საქონელი და მომსახურება 6.7 0.0 6.7 7.5 0.0 7.5       სხვა ხარჯები 9.1 0.0 9.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 00 კულტურა,  რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 1882.6 2344.0 361.0 1983.0 2837.8 0.0 2837.8  ხარჯები 1660.1 1968.1 0.0 1968.1 2818.8 0.0 2818.8      საქონელი და მომსახურება 19.6 70.6 0.0 70.6 90.5 0.0 90.5      სუბსიდიები 1631.5 1883.1 0.0 1883.1 2705.7 0.0 2705.7      სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 10.0 0.0 10.0      სხვა ხარჯები 1.0 4.4 0.0 4.4 22.6 0.0 22.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 222.5 375.9 361.0 14.9 19.0 0.0 19.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1042.9 1316.0 361.0 955.0 1127.1 0.0 1127.1  ხარჯები 829.4 945.0 0.0 945.0 1108.1 0.0 1108.1      საქონელი და მომსახურება 0.4 6.4 0.0 6.4 9.1 0.0 9.1      სუბსიდიები 829.0 930.0 0.0 930.0 1093.0 0.0 1093.0      სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 0.0 7.0      სხვა ხარჯები 1.6 0.0 1.6 6.0 0.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213.5 371.0 361.0 10.0 19.0 0.0 19.0 05 01 01 სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა 637.1 700.0 0.0 700.0 800.0 0.0 800.0  ხარჯები 635.1 700.0 0.0 700.0 785.0 0.0 785.0     სუბსიდიები 690.0 0.0 690.0 785.0 0.0 785.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 10.0 0.0 10.0 15.0 0.0 15.0 05 01 02 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 197.2 240.0 0.0 240.0 312.0 0.0 312.0  ხარჯები 193.9 240.0 0.0 240.0 308.0 0.0 308.0     სუბსიდიები 193.9 240.0 0.0 240.0 308.0 0.0 308.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 4.0 0.0 4.0 05 01 03 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 208.2 361.0 361.0 0.0  ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 208.2 361.0 361.0 0.0 05 01 04 სპორტული ღონისძიებები 0.4 15.0 0.0 15.0 15.1 0.0 15.1  ხარჯები 0.4 15.0 0.0 15.0 15.1 0.0 15.1      საქონელი და მომსახურება 0.4 6.4 0.0 6.4 9.1 0.0 9.1      სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 0.0 7.0      სხვა ხარჯები 1.6 0.0 1.6 6.0 0.0 6.0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 830.7 1008.0 0.0 1008.0 1672.7 0.0 1672.7  ხარჯები 821.7 1008.0 0.0 1008.0 1672.7 0.0 1672.7       საქონელი და მომსახურება 19.2 47.2 0.0 47.2 55.6 0.0 55.6       სუბსიდიები 802.5 953.1 0.0 953.1 1612.7 0.0 1612.7       სხვა ხარჯები 2.8 0.0 2.8 4.4 0.0 4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 4.9 0.0 4.9 05 02 01 კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა 727.7 870.0 0.0 870.0 1521.7 0.0 1521.7  ხარჯები 718.7 865.1 0.0 865.1 1521.7 0.0 1521.7     სუბსიდიები 718.7 865.1 0.0 865.1 1521.7 0.0 1521.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 4.9 0.0 4.9 05 02 02 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 33.8 38.0 0.0 38.0 41.0 0.0 41.0  ხარჯები 33.8 38.0 0.0 38.0 41.0 0.0 41.0     სუბსიდიები 33.8 38.0 0.0 38.0 41.0 0.0 41.0 05 02 03 სხვა კულტურული ღონისძიებები 19.2 50.0 0.0 50.0 60.0 0.0 60.0  ხარჯები 19.2 50.0 0.0 50.0 60.0 0.0 60.0     საქონელი და მომსახურება 19.2 47.2 0.0 47.2 55.6 0.0 55.6      სხვა ხარჯები 2.8 0.0 2.8 4.4 0.0 4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0  ხარჯები 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0    სუბსიდიები 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 9.0 20.0 0.0 20.0 38.0 0.0 38.0  ხარჯები 9.0 20.0 0.0 20.0 38.0 0.0 38.0      საქონელი და მომსახურება 9.0 17.0 0.0 17.0 25.8 0.0 25.8      სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 3.0 0.0 3.0      სხვა ხარჯები 1.0 12.2 0.0 12.2  06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 1098.8 1030.5 11.7 1018.8 1117.7 0.0 1117.7  ხარჯები 1098.8 1018.8 0.0 1018.8 1117.7 0.0 1117.7     სუბსიდიები 159.6 282.5 0.0 282.5 299.5 0.0 299.5     სოციალური უზრუნველყოფა 615.1 706.3 0.0 706.3 788.2 0.0 788.2     სხვა ხარჯები 324.1 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.7 11.7 0.0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება 159.6 282.5 0.0 282.5 299.5 0.0 299.5 ხარჯები 159.6 282.5 0.0 282.5 299.5 0.0 299.5    სუბსიდიები 159.6 282.5 0.0 282.5 299.5 0.0 299.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 159.6 282.5 0.0 282.5 299.5 0.0 299.5  ხარჯები 159.6 282.5 0.0 282.5 299.5 0.0 299.5     სუბსიდიები 159.6 282.5 0.0 282.5 299.5 0.0 299.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა 257.5 286.7 11.7 275.0  ხარჯები 257.5 275.0 0.0 275.0     სოციალური უზრუნველყოფა 257.5 275.0 0.0 275.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.7 11.7 0.0 06 02 01 მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 257.5 275.0 0.0 275.0 320.0 0.0 320.0  ხარჯები 257.5 275.0 0.0 275.0 320.0 0.0 320.0     სოციალური უზრუნველყოფა 257.5 275.0 0.0 275.0 320.0 0.0 320.0     სხვა ხარჯები 06 02 02 ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი 11.7 11.7 0.0  ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.7 11.7 0.0 06 03 სოციალური დაცვა 681.7 461.3 0.0 461.3 498.2 0.0 498.2  ხარჯები 681.7 461.3 0.0 461.3 498.2 0.0 498.2     სოციალური უზრუნველყოფა 357.6 431.3 0.0 431.3 468.2 0.0 468.2     სხვა ხარჯები 324.1 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 06 03 01 მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა 68.6 87.5 0.0 87.5 100.0 0.0 100.0  ხარჯები 68.6 87.5 0.0 87.5 100.0 0.0 100.0     სოციალური უზრუნველყოფა 68.6 87.5 0.0 87.5 100.0 0.0 100.0 06 03 02 სტიქიით (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა 324.1 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0  ხარჯები 324.1 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0     სხვა ხარჯები 324.1 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 06 03 03 დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა 0.3 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 1.8  ხარჯები 0.3 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 1.8     სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 1.8 06 03 04 მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა 13.5 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 22.0  ხარჯები 13.5 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 22.0     სოციალური უზრუნველყოფა 13.5 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 22.0 06 03 05 მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 37.8 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0  ხარჯები 37.8 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0     სოციალური უზრუნველყოფა 37.8 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 06 03 06 მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას) 1.5 2.5 0.0 2.5 6.0 0.0 6.0  ხარჯები 1.5 2.5 0.0 2.5 6.0 0.0 6.0     სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 2.5 0.0 2.5 6.0 0.0 6.0 06 03 07 გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 4.5 5.5 0.0 5.5 10.0 0.0 10.0  ხარჯები 4.5 5.5 0.0 5.5 10.0 0.0 10.0     სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 5.5 0.0 5.5 10.0 0.0 10.0 06 03 08 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა 9.8 11.0 0.0 11.0 13.0 0.0 13.0  ხარჯები 9.8 11.0 0.0 11.0 13.0 0.0 13.0     სოციალური უზრუნველყოფა 9.8 11.0 0.0 11.0 13.0 0.0 13.0 06 03 09 ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა 2.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0  ხარჯები 2.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0     სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 06 03 10 დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა. 49.6 50.0 0.0 50.0 62.4 0.0 62.4  ხარჯები 49.6 50.0 0.0 50.0 62.4 0.0 62.4     სოციალური უზრუნველყოფა 49.6 50.0 0.0 50.0 62.4 0.0 62.4 06 03 11 მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა 41.0 40.0 0.0 40.0 41.0 0.0 41.0  ხარჯები 41.0 40.0 0.0 40.0 41.0 0.0 41.0     სოციალური უზრუნველყოფა 41.0 40.0 0.0 40.0 41.0 0.0 41.0 06 03 12 შშმ  ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე   ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0  ხარჯები 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0     სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 06 03 13 მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა 106.7 110.0 0.0 110.0 110.0 0.0 110.0  ხარჯები 106.7 110.0 0.0 110.0 110.0 0.0 110.0     სოციალური უზრუნველყოფა 106.7 110.0 0.0 110.0 110.0 0.0 110.0 06 03 14 ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა 1.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 3.0  ხარჯები 1.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 3.0     სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 3.0 06 03 15 სკრინინგ ცენტრში ბენეფიციარების ტრანსპორტირების მხარდაჭერის პროგრამა  ხარჯები     სოციალური უზრუნველყოფა 06 03 16 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 16.5 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0  ხარჯები 16.5 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0     სოციალური უზრუნველყოფა 16.5 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 06 03 17 თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა 1.6 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0  ხარჯები 1.6 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0     სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 06 03 18 სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა 3.2 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0  ხარჯები 3.2 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0     სოციალური უზრუნველყოფა 3.2 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 06 03 19 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0  ხარჯები 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0     სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 20🔗. ასიგნებების დაფინანსება აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 21🔗. ასიგნებების გადანაწილება აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 22🔗. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2025 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 23🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 25🔗. დავალიანებების ანაზღაურება მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02, 01 02 03 და 01 02 04 - დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 26🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 200.7 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  184.7 ათასი  ლარი. ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  6.0 ათასი ლარი. გ) გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯი - 10.0 ათასი ლარი. მუხლი 27🔗. სარეზერვო ფონდი 2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 28🔗. ბიუჯეტის ამოქმედება 1. დადგენილებით დამტკიცებული აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან. 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილება.