ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 27.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
ძალის დაკარგვა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ქედის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №12
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 28/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები 6 ვერსია ↓
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2026
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 29.12.2023
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
კონსოლიდირებული ვერსიები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2024 წლის 27 დეკემბერი
დაბა ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 4🔗
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016374).
მუხლი 5🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 01 იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე
დანართი №1
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
შემოსავლები
24 296 482
25 982 500
29 297 500
გადასახადები
15 382 649
16 690 800
19 471 500
გრანტები
8 330 251
8 460 300
9 250 000
სხვა შემოსავლები
583 582
831 400
576 000
ხარჯები
15 502 736
17 690 875
21 002 200
შრომის ანაზღაურება
5 950 429
6 912 563
8 504 290
საქონელი და მომსახურება
3 388 352
3 890 857
4 766 070
პროცენტი
9 788
5 300
8 500
სუბსიდიები
2 773 961
3 145 645
3 822 865
გრანტები
6 350
2 100
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 491 465
1 698 240
1 597 100
სხვა ხარჯები
1 882 390
2 036 170
2 301 275
საოპერაციო სალდო
8 793 746
8 291 625
8 295 300
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9 250 797
9 160 125
8 913 300
ზრდა
9 260 222
9 190 125
8 943 300
კლება
9 425
30 000
30 000
მთლიანი სალდო
-457 051
-868 500
-618 000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-483 841
-896 500
-646 000
კლება
483 841
896 500
646 000
ვალუტა და დეპოზიტები
483 841
896 500
646 000
ვალდებულებების ცვლილება
-26 790
-28 000
-28 000
კლება
26 790
28 000
28 000
საშინაო
26 790
28 000
28 000
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
შემოსულობები
24 305 907
26 012 500
29 327 500
შემოსავლები
24 296 482
25 982 500
29 297 500
არაფინანსური აქტივების კლება
9 425
30 000
30 000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
24 789 747
26 909 000
29 973 500
ხარჯები
15 502 736
17 690 875
21 002 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 260 222
9 190 125
8 943 300
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
28 000
ნაშთის ცვლილება
-483 841
-896 500
-646 000
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 29 297 500 ლარის ოდენობით.
შემოსავლების სახეების დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
შემოსავლები
24 296 482
25 982 500
29 297 500
გადასახადები
15 382 649
16 690 800
19 471 500
გრანტები
8 330 251
8 460 300
9 250 000
სხვა შემოსავლები
583 582
831 400
576 000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19 471 500 ლარის ოდენობით.
შემოსავლების სახეების დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
გადასახადები
15 382 649
16 690 800
19 471 500
გადასახადები ქონებაზე
403 035
400 000
450 000
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
403 035
400 000
450 000
ქონების გადასახადი
403 035
400 000
450 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
329 309
367 000
417 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 844
3 000
3 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
7 339
0
0
ფიზიკური პირებიდან
6 280
0
იურიდიული პირებიდან
1 059
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
61 543
30 000
30 000
ფიზიკური პირებიდან
3 933
2 000
2 000
იურიდიული პირებიდან
57 610
28 000
28 000
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
14 979 614
16 290 800
19 021 500
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
14 979 614
16 290 800
19 021 500
დამატებული ღირებულების გადასახადი
14 979 614
16 290 800
19 021 500
საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან
5 615 192
4 514 300
5 842 000
იმპორტირებული პროდუქციიდან
9 364 422
11 776 500
13 179 500
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 9 250 000 ლარის ოდენობით.
შემოსავლების სახეების დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
გრანტები
8 330 251
8 460 300
9 250 000
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
8 330 251
8 460 300
9 250 000
მიმდინარე
1 575 337
1 300 000
2 100 000
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0,00
200 000,00
0,00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0,00
200 000,00
0,00
სხვა
200 000,00
0,00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
1 575 337
1 100 000
2 100 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
1 575 337
1 100 000
2 100 000
სპეციალური ტრანსფერი
1 575 337
1 100 000
2 100 000
კაპიტალური
6 754 914
7 160 300
7 150 000
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0,00
10 300,00
0,00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0,00
10 300,00
0,00
კაპიტალური ტრანსფერი
10 300,00
0,00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
6 754 914
7 150 000
7 150 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
6 754 914
7 150 000
7 150 000
კაპიტალური ტრანსფერი
6 754 914
7 150 000
7 150 000
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 576 000 ლარის ოდენობით.
შემოსავლების სახეების დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
სხვა შემოსავალი
583 582
831 400
576 000
შემოსავალი საკუთრებიდან
213 566
374 400
257 000
პროცენტი
129 341
212 400
140 000
რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა
129 341
212 400
140 000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
129 341
212 400
140 000
რენტა
84 225
162 000
117 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
82 761
154 000
114 000
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
15 000
12 000
12 000
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
41 408
74 000
60 000
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
120
28 000
17 000
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
370
0
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
25 863
40 000
25 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1 465
8 000
3 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
43 970
92 000
77 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
27 810
67 000
57 000
სანებართვო მოსაკრებლები
4 797
35 000
30 000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
4 797
35 000
30 000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
23 013
32 000
27 000
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
16 161
25 000
20 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
16 161
25 000
20 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
16 161
25 000
20 000
სანქციები, ჯარიმები და საურავები
41 619
66 000
42 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
32 369
50 000
29 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში
4 205
13 000
6 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
2 410
6 000
5 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
19 195
31 000
18 000
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
18 760
26 000
15 000
უბილეთო მგზავრობის გამო
60,00
0,00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
375
5 000
3 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
6 420
0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
140
0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
9 000
9 000
7 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
250,00
7 000,00
6 000,00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
284 426
299 000
200 000
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
284 426
299 000
200 000
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
284 426
299 000
200 000
სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
1 606,50
0,00
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე
4 972,86
0,00
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
277 847
299 000
200 000
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 21 000 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
ხარჯები
15 496 386
17 688 775
21 000 100
შრომის ანაზღაურება
5 950 429
6 912 563
8 504 290
საქონელი და მომსახურება
3 388 352
3 890 857
4 766 070
პროცენტი
9 788
5 300
8 500
სუბსიდიები
2 773 961
3 145 645
3 822 865
სოციალური უზრუნველყოფა
1 491 465
1 698 240
1 597 100
სხვა ხარჯები
1 882 390
2 036 170
2 301 275
მუხლი 8🔗.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 943 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 913 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
290 700
1 215 565
1 181 450
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
114 933
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7 474 498
5 867 220
4 895 500
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
172 252
258 400
0
განათლება
138 287
86 100
53 950
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
963 852
1 454 840
2 557 400
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
220 633
308 000
255 000
სულ ჯამი
9 375 154
9 190 125
8 943 300
ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
9 425
30 000
30 000
ძირითადი აქტივები
6 125
10 000
10 000
არაწარმოებული აქტივები
3 300
20 000
20 000
მიწა
3 300
20 000
20 000
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 945 500 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 283 628
6 113 316
7 358 200
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
4 155 041
4 866 610
6 139 700
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 155 041
4 632 210
6 039 700
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
234 400
100 000
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
9 788
5 300
8 500
7,18
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
118 799
1 241 406
1 210 000
7,2
თავდაცვა
114 933
0
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
114 933
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
4 151 897
3 348 150
1 904 800
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7 899
13 000
13 000
7,421
სოფლის მეურნეობა
7 899
13 000
13 000
7,45
ტრანსპორტი
3 772 397
2 811 150
1 322 400
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
3 772 397
2 811 150
1 322 400
7,47
ეკონომიკის სხვა დარგები
371 601
524 000
569 400
7,473
ტურიზმი
371 601
524 000
569 400
7,5
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 472 054
1 802 400
2 011 600
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 472 054
1 802 400
2 011 600
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
5 026 699
4 064 480
4 702 000
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 432 398
2 006 300
1 660 000
7,63
წყალმომარაგება
1 312 678
1 641 300
2 002 000
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 281 622
416 880
1 040 000
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
863 584
998 280
978 900
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
863 584
998 280
978 900
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 956 851
4 031 540
5 506 800
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
711 046
1 753 100
1 790 400
7,82
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 245 805
2 278 440
3 716 400
7,9
განათლება
3 820 672
4 147 524
4 693 300
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
2 860 216
3 023 600
3 511 800
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
960 456
1 123 924
1 181 500
7 10
სოციალური დაცვა
2 072 639
2 375 310
2 789 900
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
30 969
32 000
32 000
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 041 670
2 343 310
2 757 900
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
24 762 957
26 881 000
29 945 500
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 618 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
მუხლი 13🔗.
პასუხისმგებლობა
2025 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას, წარმოადგენს მასას და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.
მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
01 02 07
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება
01 02 08
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
პრიორიტეტი:
2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).
ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რომელიც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოეწყობას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან, გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
02 01 02
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
02 01 05
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.
წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.
წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.
ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 01 01
პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
02 02 01 02
სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 03
სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 04
სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
02 02 01 05
სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
02 02 01 06
სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 07
სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.
ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01).
პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
02 03 01 03
სოციალური სახლის მშენებლობა
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.
პროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები.
პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნული სამუშაოების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2024 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.
პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
02 09
,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა
პრიორიტეტი
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის გათიბვა
პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და უზრუნველყოფილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პრიორიტეტი:
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.
პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია.
„სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.
- ა(ა)იპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.
პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.
04 00
განათლება
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
04 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.
პროგრამა.
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)
განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომლებსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვთ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნის ან მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
04 02
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისება.
პრიორიტეტი:
5. კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების მიერ.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.
სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება.სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელება და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.
პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
05 01 04 01
სოფელ აქუცაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
05 01 04 02
სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
05 01 04 03
დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
05 01 04 04
მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
05 01 04 05
მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.
პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
05 02 02
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
05 02 03
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების აქტიურობის საკითხი.
პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.
ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.
მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა
პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
05 02 06 02
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პრიორიტეტი:
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება..
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 01 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
06 01 02
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
06 01 04
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
06 01 05
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
06 01 06
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.
პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 08
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
06 02 10
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
06 02 12
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
06 02 14
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ლარებში
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
1
ქედის მუნიციპალიტეტი
24 789 747
26 909 000
29 973 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
542
543
542
ხარჯები
15 502 736
17 690 875
21 002 200
შრომის ანაზღაურება
5 950 429
6 912 563
8 504 290
საქონელი და მომსახურეობა
3 388 352
3 890 857
4 766 070
პროცენტი
9 788
5 300
8 500
სუბსიდიები
2 773 961
3 145 645
3 822 865
გრანტები
6 350
2 100
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 491 465
1 698 240
1 597 100
სხვა ხარჯები
1 882 390
2 036 170
2 301 275
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 260 222
9 190 125
8 943 300
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
28 000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 425 351
6 141 316
7 386 200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
125
124
ხარჯები
4 107 861
4 897 751
6 176 750
შრომის ანაზღაურება
2 503 784
2 722 273
3 603 550
საქონელი და მომსახურეობა
1 490 280
1 784 386
2 309 200
პროცენტი
9 788
5 300
8 500
გრანტები
4 350
2 100
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
5 716
2 027
0
სხვა ხარჯები
72 033
335 200
206 935
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290 700
1 215 565
1 181 450
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
28 000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 269 974
4 632 210
6 039 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
125
124
ხარჯები
3 979 274
4 507 710
5 858 250
შრომის ანაზღაურება
2 503 784
2 722 273
3 603 550
საქონელი და მომსახურეობა
1 427 013
1 725 610
2 194 200
სოციალური უზრუნველყოფა
5 716
2 027
0
სხვა ხარჯები
42 761
57 800
60 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290 700
124 500
181 450
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
981 928
1 098 900
1 584 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
30
30
ხარჯები
975 653
1 087 300
1 440 100
შრომის ანაზღაურება
684 845
786 600
1 042 000
საქონელი და მომსახურეობა
257 994
253 500
352 000
სხვა ხარჯები
32 814
47 200
46 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 275
11 600
144 500
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 173 114
3 533 310
4 455 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
95
94
ხარჯები
2 890 376
3 420 410
4 418 150
შრომის ანაზღაურება
1 731 947
1 935 673
2 561 550
საქონელი და მომსახურეობა
1 143 215
1 472 110
1 842 200
სოციალური უზრუნველყოფა
5 716
2 027
0
სხვა ხარჯები
9 498
10 600
14 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
282 737
112 900
36 950
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
114 933
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4
0
0
ხარჯები
113 245
0
0
შრომის ანაზღაურება
86 993
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
25 803
0
0
სხვა ხარჯები
449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 688
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
155 377
1 509 106
1 346 500
ხარჯები
128 587
390 041
318 500
საქონელი და მომსახურეობა
63 267
58 776
115 000
პროცენტი
9 788
5 300
8 500
სუბსიდიები
21 910
46 465
46 465
გრანტები
4 350
2 100
2 100
სხვა ხარჯები
29 272
277 400
146 435
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 091 065
1 000 000
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
28 000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
234 400
100 000
ხარჯები
0
234 400
100 000
სხვა ხარჯები
234 400
100 000
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
49 500
1 134 841
1 100 000
ხარჯები
49 500
43 776
100 000
საქონელი და მომსახურეობა
49 500
43 776
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 091 065
1 000 000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
26 260
48 565
50 000
ხარჯები
26 260
48 565
50 000
სუბსიდიები
21 910
46 465
46 465
გრანტები
4 350
2 100
2 100
სხვა ხარჯები
0
1 435
01 02 04
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
36 578
33 300
36 500
ხარჯები
9 788
5 300
8 500
პროცენტი
9 788
5 300
8 500
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
28 000
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
36 578
32 300
35 500
ხარჯები
9 788
5 300
8 500
პროცენტი
9 788
5 300
8 500
ვალდებულებების კლება
26 790
27 000
27 000
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
0
1 000
1 000
ვალდებულებების კლება
0
1 000
1 000
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
28 972
43 000
45 000
ხარჯები
28 972
43 000
45 000
სხვა ხარჯები
28 972
43 000
45 000
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
3 768
5 000
5 000
ხარჯები
3 768
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
3 768
5 000
5 000
01 02 07
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება
9 999
10 000
10 000
ხარჯები
9 999
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
9 999
10 000
10 000
01 02 08
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
300
0
0
ხარჯები
300
0
0
სხვა ხარჯები
300
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
9 178 596
7 412 630
6 606 800
ხარჯები
1 704 098
1 545 410
1 711 300
საქონელი და მომსახურეობა
46 922
28 710
25 000
სუბსიდიები
999 708
1 279 900
1 502 200
სხვა ხარჯები
657 468
236 800
184 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 474 498
5 867 220
4 895 500
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
3 772 397
2 811 150
1 322 400
ხარჯები
103 159
158 900
219 300
საქონელი და მომსახურეობა
16 999
18 000
20 000
სუბსიდიები
86 160
140 900
199 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 669 238
2 652 250
1 103 100
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
1 944 022
2 437 100
1 000 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 944 022
2 437 100
1 000 000
02 01 02
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
137 400
103 050
103 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 400
103 050
103 100
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
7 000
8 000
10 000
ხარჯები
7 000
8 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
7 000
8 000
10 000
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
9 999
10 000
10 000
ხარჯები
9 999
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
9 999
10 000
10 000
02 01 05
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
26 360
60 400
93 600
ხარჯები
26 360
60 400
93 600
სუბსიდიები
26 360
60 400
93 600
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
59 800
80 500
105 700
ხარჯები
59 800
80 500
105 700
სუბსიდიები
59 800
0
105 700
02 01 07
ხელვაჩაური-ქედის საზღვართან საზღვრის მიმანიშნებელი აბრის რეაბილიტაცია
0
112 100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 100
0
02 01 08
სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)
247 247
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247 247
0
0
02 01 09
სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
1 340 569
0
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 340 569
0
0,00
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
1 312 678
1 641 300
2 002 000
ხარჯები
598 238
630 800
789 600
სუბსიდიები
551 737
622 900
757 000
სხვა ხარჯები
46 501
7 900
32 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714 440
1 010 500
1 212 400
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
754 051
1 010 500
1 212 400
ხარჯები
39 611
0
0
სხვა ხარჯები
39 611
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714 440
1 010 500
1 212 400
02 02 01 01
პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
220 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
220 000
02 02 01 02
სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
70 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
70 000
02 02 01 03
სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
236 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
236 500
02 02 01 04
სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
0
0
84 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
84 000
02 02 01 05
სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
0
0
108 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
108 000
02 02 01 06
სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
133 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
133 900
02 02 01 07
სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
360 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
360 000
02 02 01 08
სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
130 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
130 000
0
02 02 01 09
სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
588 400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
588 400
0
02 02 01 10
სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
80 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
80 000
0
02 02 01 11
სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
150 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
0
02 02 01 12
სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა
0
12 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12 000
0
02 02 01 13
სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების გამანაწილებელი ავზის მოწყობა
0
50 100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 100
0
02 02 01 14
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია
714 440
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714 440
0
0
02 02 01 15
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
39 611
0
0
ხარჯები
39 611
0
0
სხვა ხარჯები
39 611
0
0
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
558 627
636 800
789 600
ხარჯები
558 627
636 800
789 600
სუბსიდიები
551 737
622 900
757 000
სხვა ხარჯები
6 890
7 900
32 600
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 432 398
2 006 300
1 660 000
ხარჯები
606 246
205 710
100 000
საქონელი და მომსახურეობა
25 167
5 710
0
სხვა ხარჯები
581 079
200 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 826 153
1 800 590
1 560 000
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
459 308
676 200
1 100 000
ხარჯები
51 455
200 000
100 000
სხვა ხარჯები
51 455
200 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407 853
476 200
1 000 000
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
51 455
200 000
100 000
ხარჯები
51 455
200 000
100 000
სხვა ხარჯები
51 455
200 000
100 000
02 03 01 02
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
0
143 200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143 200
0
02 03 01 03
სოციალური სახლის მშენებლობა
0
333 000
1 000 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
333 000
1 000 000
02 03 01 04
დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა
157 450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157 450
0
0
02 03 01 05
ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა
177 912
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
177 912
0
0
02 03 01 08
სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა
72 491
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 491
0
0
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
588 457
765 200
500 000
ხარჯები
529 624
0
0
სხვა ხარჯები
529 624
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 833
765 200
500 000
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
588 457
765 200
500 000
ხარჯები
529 624
0
0
სხვა ხარჯები
529 624
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 833
765 200
500 000
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
1 384 633
564 900
60 000
ხარჯები
25 167
5 710
0
საქონელი და მომსახურეობა
25 167
5 710
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 359 467
559 190
60 000
02 03 03 01
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა
0
467 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
467 000
0
02 03 03 02
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება
194 166
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194 166
0
0
02 03 03 03
დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
556 853
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556 853
0
0
02 03 03 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა
633 614
10 000
60 000
ხარჯები
25 167
5 710
0
საქონელი და მომსახურეობა
25 167
5 710
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
608 447
4 290
60 000
02 03 03 05
დაბა ქედაში ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის
0
87 900
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87 900
0
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
376 108
379 150
455 000
ხარჯები
4 756
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 756
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
371 352
374 150
450 000
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
4 756
5 000
5 000
ხარჯები
4 756
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 756
5 000
5 000
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
261 419
229 950
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261 419
229 950
300 000
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
109 933
144 200
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 933
144 200
150 000
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
7 899
13 000
13 000
ხარჯები
7 899
13 000
13 000
სხვა ხარჯები
7 899
13 000
13 000
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
0
5 000
5 000
ხარჯები
0
5 000
5 000
სხვა ხარჯები
5 000
5 000
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
7 899
8 000
8 000
ხარჯები
7 899
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
7 899
8 000
8 000
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
713 398
29 730
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
713 398
29 730
0
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
12 200
8 000
15 000
ხარჯები
12 200
8 000
15 000
სხვა ხარჯები
12 200
8 000
15 000
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
371 601
524 000
569 400
ხარჯები
371 601
524 000
569 400
სუბსიდიები
361 812
516 100
545 900
სხვა ხარჯები
9 789
7 900
23 500
02 09
,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
0
0
570 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
570 000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 472 054
1 802 400
2 011 600
ხარჯები
1 299 802
1 544 000
2 011 600
სუბსიდიები
1 254 621
1 529 300
1 946 400
სხვა ხარჯები
45 182
14 700
65 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 252
258 400
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 472 054
1 802 400
2 011 600
ხარჯები
1 299 802
1 544 000
2 011 600
სუბსიდიები
1 254 621
1 529 300
1 946 400
სხვა ხარჯები
45 182
14 700
65 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 252
258 400
0
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
1 299 802
1 544 000
2 011 600
ხარჯები
1 299 802
1 544 000
2 011 600
სუბსიდიები
1 254 621
1 529 300
1 946 400
სხვა ხარჯები
45 182
14 700
65 200
03 01 02
ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)
172 252
258 400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 252
258 400
0
04 00
განათლება
2 879 516
3 040 100
3 561 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
219
220
220
ხარჯები
2 741 229
2 954 000
3 507 850
შრომის ანაზღაურება
2 059 841
2 292 850
2 701 740
საქონელი და მომსახურეობა
647 084
623 400
750 310
სოციალური უზრუნველყოფა
11 445
15 850
0
სხვა ხარჯები
22 859
21 900
55 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 287
86 100
53 950
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
2 860 216
3 023 600
3 511 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
219
218
220
ხარჯები
2 721 929
2 937 500
3 457 850
შრომის ანაზღაურება
2 059 841
2 292 850
2 701 740
საქონელი და მომსახურეობა
647 084
623 400
750 310
სოციალური უზრუნველყოფა
11 445
15 850
0
სხვა ხარჯები
3 559
5 400
5 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 287
86 100
53 950
04 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
2 860 216
3 023 600
3 511 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
219
218
220
ხარჯები
2 721 929
2 937 500
3 457 850
შრომის ანაზღაურება
2 059 841
2 292 850
2 701 740
საქონელი და მომსახურეობა
647 084
623 400
750 310
სოციალური უზრუნველყოფა
11 445
15 850
0
სხვა ხარჯები
3 559
5 400
5 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 287
86 100
53 950
04 02
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება
19 300
16 500
50 000
ხარჯები
19 300
16 500
50 000
სხვა ხარჯები
19 300
16 500
50 000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 898 007
5 138 964
6 638 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
199
198
198
ხარჯები
2 934 155
3 684 124
4 080 900
შრომის ანაზღაურება
1 386 804
1 897 440
2 199 000
საქონელი და მომსახურეობა
1 198 506
1 454 361
1 681 560
სუბსიდიები
253 295
121 500
149 900
გრანტები
2 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 326
443
0
სხვა ხარჯები
91 224
210 380
50 440
არაფინანსური აქტივების ზრდა
963 852
1 454 840
2 557 400
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 388 608
2 535 324
2 565 200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
52
52
ხარჯები
974 913
1 414 724
1 395 100
შრომის ანაზღაურება
309 799
606 070
692 640
საქონელი და მომსახურეობა
323 456
491 384
505 960
სუბსიდიები
253 295
121 500
149 900
სხვა ხარჯები
88 363
195 770
46 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
413 695
1 120 600
1 170 100
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
677 562
782 224
774 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
ხარჯები
597 217
775 224
771 000
შრომის ანაზღაურება
253 399
347 470
396 720
საქონელი და მომსახურეობა
277 730
348 634
360 680
სხვა ხარჯები
66 088
79 120
13 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80 345
7 000
3 800
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
63 216
161 400
95 000
ხარჯები
63 216
161 400
95 000
საქონელი და მომსახურეობა
43 091
64 900
80 000
სხვა ხარჯები
20 125
96 500
15 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
317 480
479 900
530 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
23
23
ხარჯები
314 480
478 100
529 100
შრომის ანაზღაურება
56 400
258 600
295 920
საქონელი და მომსახურეობა
2 635
77 850
65 280
სუბსიდიები
253 295
121 500
149 900
სხვა ხარჯები
2 150
20 150
18 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
1 800
1 800
05 01 03 01
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
124 537
0
0
ხარჯები
124 537
0
0
სუბსიდიები
124 537
0
0
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
130 908
122 300
149 900
ხარჯები
130 908
122 300
149 900
სუბსიდიები
128 758
121 500
149 900
სხვა ხარჯები
2 150
800
0
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
62 035
357 600
381 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
23
23
ხარჯები
59 035
355 800
379 200
შრომის ანაზღაურება
56 400
258 600
295 920
საქონელი და მომსახურეობა
2 635
77 850
65 280
სხვა ხარჯები
0
19 350
18 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
1 800
1 800
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
330 350
1 111 800
1 164 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330 350
1 111 800
1 164 500
05 01 04 01
სოფელ აქუცაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
0
0
229 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
229 000
05 01 04 02
სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
0
0
151 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
151 500
05 01 04 03
დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
117 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
117 500
05 01 04 04
მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
0
0
294 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
294 200
05 01 04 05
მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
0
0
372 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
372 300
05 01 04 06
მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)
0
646 200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
646 200
0
05 01 04 07
სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
183 900
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
183 900
0
05 01 04 08
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
281 700
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
281 700
0
05 01 04 09
ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
84 170
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 170
0
0
05 01 04 10
ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
142 243
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142 243
0
0
05 01 04 11
ზუნდაგის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
103 937
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 937
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 509 400
2 603 640
4 073 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
143
146
146
ხარჯები
1 959 242
2 269 400
2 685 800
შრომის ანაზღაურება
1 077 005
1 291 370
1 506 360
საქონელი და მომსახურეობა
875 051
962 977
1 175 600
გრანტები
2 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 326
443
0
სხვა ხარჯები
2 861
14 610
3 840
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550 157
334 240
1 387 300
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
1 482 705
1 604 800
2 021 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
107
107
ხარჯები
1 392 321
1 592 800
1 947 400
შრომის ანაზღაურება
787 747
957 600
1 124 160
საქონელი და მომსახურეობა
600 587
632 257
820 700
სოციალური უზრუნველყოფა
2 326
443
0
სხვა ხარჯები
1 660
2 500
2 540
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 384
12 000
74 200
05 02 02
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
263 594
325 200
356 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
ხარჯები
263 594
313 700
350 700
შრომის ანაზღაურება
209 229
234 100
267 720
საქონელი და მომსახურეობა
54 365
68 790
82 980
სხვა ხარჯები
0
10 810
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 500
6 000
05 02 03
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
163 548
237 410
239 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
10
10
ხარჯები
155 374
226 670
232 700
შრომის ანაზღაურება
80 029
99 670
114 480
საქონელი და მომსახურეობა
75 144
126 700
117 920
სხვა ხარჯები
201
300
300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 174
10 740
7 100
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
107 972
99 630
110 000
ხარჯები
107 972
99 630
110 000
საქონელი და მომსახურეობა
104 972
98 630
109 000
გრანტები
2 000
0
0
სხვა ხარჯები
1 000
1 000
1 000
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
39 982
36 600
45 000
ხარჯები
39 982
36 600
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
39 982
36 600
45 000
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
39 982
36 600
45 000
ხარჯები
39 982
36 600
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
39 982
36 600
45 000
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
451 599
300 000
1 300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
451 599
300 000
1 300 000
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
300 000
1 000 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300 000
1 000 000
05 02 06 02
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
300 000
05 02 06 03
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
451 599
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
451 599
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 936 223
3 373 590
3 768 800
ხარჯები
2 715 590
3 065 590
3 513 800
საქონელი და მომსახურეობა
5 560
0
0
სუბსიდიები
244 427
168 480
177 900
სოციალური უზრუნველყოფა
1 471 978
1 679 920
1 597 100
სხვა ხარჯები
993 625
1 217 190
1 738 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220 633
308 000
255 000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
863 584
998 280
978 900
ხარჯები
863 584
998 280
978 900
საქონელი და მომსახურეობა
5 560
0
0
სუბსიდიები
109 930
142 280
147 900
სოციალური უზრუნველყოფა
748 094
856 000
831 000
06 01 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
109 930
142 280
147 900
ხარჯები
109 930
142 280
147 900
სუბსიდიები
109 930
142 280
147 900
06 01 02
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
160 043
203 000
225 000
ხარჯები
160 043
203 000
225 000
საქონელი და მომსახურეობა
5 560
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
154 483
203 000
225 000
06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
93 600
93 600
93 600
ხარჯები
93 600
93 600
93 600
სოციალური უზრუნველყოფა
93 600
93 600
93 600
06 01 04
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
57 242
80 000
80 000
ხარჯები
57 242
80 000
80 000
სოციალური უზრუნველყოფა
57 242
80 000
80 000
06 01 05
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
434 530
470 000
420 000
ხარჯები
434 530
470 000
420 000
სოციალური უზრუნველყოფა
434 530
470 000
420 000
06 01 06
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
8 239
9 400
12 400
ხარჯები
8 239
9 400
12 400
სოციალური უზრუნველყოფა
8 239
9 400
12 400
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 072 639
2 375 310
2 789 900
ხარჯები
1 852 006
2 067 310
2 534 900
სუბსიდიები
134 497
26 200
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
723 884
823 920
766 100
სხვა ხარჯები
993 625
1 217 190
1 738 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220 633
308 000
255 000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
30 969
32 000
32 000
ხარჯები
30 969
32 000
32 000
სოციალური უზრუნველყოფა
30 969
32 000
32 000
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
75 938
91 990
106 100
ხარჯები
75 938
91 990
106 100
სოციალური უზრუნველყოფა
20 600
40 800
47 300
სხვა ხარჯები
55 338
51 190
58 800
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
99 000
105 000
105 000
ხარჯები
99 000
105 000
105 000
სოციალური უზრუნველყოფა
99 000
105 000
105 000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
37 500
50 000
58 000
ხარჯები
37 500
50 000
58 000
სოციალური უზრუნველყოფა
37 500
50 000
58 000
06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
31 538
37 320
35 000
ხარჯები
31 538
37 320
35 000
სოციალური უზრუნველყოფა
31 538
37 320
35 000
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
54 480
65 000
50 000
ხარჯები
54 480
65 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
54 480
65 000
50 000
06 02 08
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
99 775
0
0
ხარჯები
99 775
0
0
სხვა ხარჯები
99 775
0
0
06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
220 633
308 000
255 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220 633
308 000
255 000
06 02 10
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
164 900
375 000
300 000
ხარჯები
164 900
375 000
300 000
სოციალური უზრუნველყოფა
164 900
375 000
300 000
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
14 340
19 200
28 800
ხარჯები
14 340
19 200
28 800
სოციალური უზრუნველყოფა
14 340
19 200
28 800
06 02 12
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
26 200
26 200
30 000
ხარჯები
26 200
26 200
30 000
სუბსიდიები
26 200
26 200
30 000
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
283 760
1 166 000
1 680 000
ხარჯები
283 760
1 166 000
1 680 000
სხვა ხარჯები
283 760
1 166 000
1 680 000
06 02 14
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
85 200
99 600
110 000
ხარჯები
85 200
99 600
110 000
სოციალური უზრუნველყოფა
85 200
99 600
110 000
06 02 15
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება
108 297
0
0
ხარჯები
108 297
0
0
სუბსიდიები
108 297
0
0
06 02 16
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
740 109
0
0
ხარჯები
740 109
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
185 357
0
0
სხვა ხარჯები
554 752
0
0