⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2026)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 27.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
ძალის დაკარგვა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ქედის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №12
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 28/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები 6 ვერსია ↓
11,318 სიტყვა · ~57 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2024 მიღება
01.01.2025 ძალაში შესვლა
01.01.2026 ძალის დაკარგვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
კონსოლიდირებული ვერსიები (6)
28.12.2024
28.03.2025
01.08.2025
11.11.2025
03.12.2025
26.12.2025
მოქმედი

დოკუმენტის ტექსტი

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2024 წლის 27 დეკემბერი დაბა ქედა ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად. მუხლი 3🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად. მუხლი 4🔗 დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016374). მუხლი 5🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 01 იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე დანართი №1 თავი I ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის               ფაქტი 2024 წლის               გეგმა 2025 წლის პროექტი შემოსავლები 24 296 482 25 982 500 29 297 500 გადასახადები 15 382 649 16 690 800 19 471 500 გრანტები 8 330 251 8 460 300 9 250 000 სხვა შემოსავლები 583 582 831 400 576 000 ხარჯები 15 502 736 17 690 875 21 002 200 შრომის ანაზღაურება 5 950 429 6 912 563 8 504 290 საქონელი და მომსახურება 3 388 352 3 890 857 4 766 070 პროცენტი 9 788 5 300 8 500 სუბსიდიები 2 773 961 3 145 645 3 822 865 გრანტები 6 350 2 100 2 100 სოციალური უზრუნველყოფა 1 491 465 1 698 240 1 597 100 სხვა ხარჯები 1 882 390 2 036 170 2 301 275 საოპერაციო სალდო 8 793 746 8 291 625 8 295 300 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 250 797 9 160 125 8 913 300 ზრდა 9 260 222 9 190 125 8 943 300 კლება 9 425 30 000 30 000 მთლიანი სალდო -457 051 -868 500 -618 000 ფინანსური აქტივების ცვლილება -483 841 -896 500 -646 000 კლება 483 841 896 500 646 000 ვალუტა და დეპოზიტები 483 841 896 500 646 000 ვალდებულებების ცვლილება -26 790 -28 000 -28 000 კლება 26 790 28 000 28 000 საშინაო 26 790 28 000 28 000 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის               გეგმა 2025 წლის პროექტი შემოსულობები 24 305 907 26 012 500 29 327 500 შემოსავლები 24 296 482 25 982 500 29 297 500 არაფინანსური აქტივების კლება 9 425 30 000 30 000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 24 789 747 26 909 000 29 973 500 ხარჯები 15 502 736 17 690 875 21 002 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 260 222 9 190 125 8 943 300 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 28 000 ნაშთის ცვლილება -483 841 -896 500 -646 000 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 29 297 500  ლარის ოდენობით. შემოსავლების სახეების დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი შემოსავლები 24 296 482 25 982 500 29 297 500 გადასახადები 15 382 649 16 690 800 19 471 500 გრანტები 8 330 251 8 460 300 9 250 000 სხვა შემოსავლები 583 582 831 400 576 000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19 471 500 ლარის ოდენობით. შემოსავლების სახეების დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი გადასახადები 15 382 649 16 690 800 19 471 500 გადასახადები ქონებაზე 403 035 400 000 450 000 გადასახადები უძრავ ქონებაზე 403 035 400 000 450 000 ქონების გადასახადი 403 035 400 000 450 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 329 309 367 000 417 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 4 844 3 000 3 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 7 339 0 0  ფიზიკური პირებიდან 6 280 0  იურიდიული პირებიდან 1 059 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 61 543 30 000 30 000 ფიზიკური პირებიდან 3 933 2 000 2 000 იურიდიული პირებიდან 57 610 28 000 28 000 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 14 979 614 16 290 800 19 021 500 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 14 979 614 16 290 800 19 021 500 დამატებული ღირებულების გადასახადი 14 979 614 16 290 800 19 021 500 საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან 5 615 192 4 514 300 5 842 000 იმპორტირებული პროდუქციიდან 9 364 422 11 776 500 13 179 500 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 9 250 000 ლარის ოდენობით. შემოსავლების სახეების დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი გრანტები 8 330 251 8 460 300 9 250 000 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 8 330 251 8 460 300 9 250 000 მიმდინარე 1 575 337 1 300 000 2 100 000 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 0,00 200 000,00 0,00 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 0,00 200 000,00 0,00 სხვა 200 000,00 0,00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან 1 575 337 1 100 000 2 100 000 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 1 575 337 1 100 000 2 100 000 სპეციალური ტრანსფერი 1 575 337 1 100 000 2 100 000 კაპიტალური 6 754 914 7 160 300 7 150 000 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 0,00 10 300,00 0,00 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 0,00 10 300,00 0,00 კაპიტალური ტრანსფერი 10 300,00 0,00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან 6 754 914 7 150 000 7 150 000 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 6 754 914 7 150 000 7 150 000 კაპიტალური ტრანსფერი 6 754 914 7 150 000 7 150 000 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 576 000 ლარის ოდენობით. შემოსავლების სახეების დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი სხვა შემოსავალი 583 582 831 400 576 000 შემოსავალი საკუთრებიდან 213 566 374 400 257 000 პროცენტი 129 341 212 400 140 000 რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა 129 341 212 400 140 000 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 129 341 212 400 140 000 რენტა 84 225 162 000 117 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 82 761 154 000 114 000 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 15 000 12 000 12 000 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის 41 408 74 000 60 000 მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის 120 28 000 17 000 მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე 370 0 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი 25 863 40 000 25 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1 465 8 000 3 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 43 970 92 000 77 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 27 810 67 000 57 000 სანებართვო მოსაკრებლები 4 797 35 000 30 000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 4 797 35 000 30 000 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 23 013 32 000 27 000 არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები 16 161 25 000 20 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 16 161 25 000 20 000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 16 161 25 000 20 000 სანქციები, ჯარიმები და საურავები 41 619 66 000 42 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 32 369 50 000 29 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში 4 205 13 000 6 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში 2 410 6 000 5 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 19 195 31 000 18 000  საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 18 760 26 000 15 000 უბილეთო მგზავრობის გამო 60,00 0,00  სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 375 5 000 3 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 6 420 0 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 140 0 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო 9 000 9 000 7 000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 250,00 7 000,00 6 000,00 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 284 426 299 000 200 000 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 284 426 299 000 200 000 სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 284 426 299 000 200 000 სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი 1 606,50 0,00 შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე 4 972,86 0,00 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 277 847 299 000 200 000 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 21 000 100  ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი ხარჯები 15 496 386 17 688 775 21 000 100 შრომის ანაზღაურება 5 950 429 6 912 563 8 504 290 საქონელი და მომსახურება 3 388 352 3 890 857 4 766 070 პროცენტი 9 788 5 300 8 500 სუბსიდიები 2 773 961 3 145 645 3 822 865 სოციალური უზრუნველყოფა 1 491 465 1 698 240 1 597 100 სხვა ხარჯები 1 882 390 2 036 170 2 301 275 მუხლი 8🔗. არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 943 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 913 300   ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 290 700 1 215 565 1 181 450 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 114 933 0 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7 474 498 5 867 220 4 895 500 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 172 252 258 400 0 განათლება 138 287 86 100 53 950 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 963 852 1 454 840 2 557 400 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 220 633 308 000 255 000 სულ ჯამი 9 375 154 9 190 125 8 943 300 ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 9 425 30 000 30 000 ძირითადი აქტივები 6 125 10 000 10 000 არაწარმოებული აქტივები 3 300 20 000 20 000 მიწა 3 300 20 000 20 000 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  29 945 500 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი 7,1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 283 628 6 113 316 7 358 200 7,11 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                4 155 041 4 866 610 6 139 700 7,111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 155 041 4 632 210 6 039 700 7,112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 234 400 100 000 7,16 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 9 788 5 300 8 500 7,18 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 118 799 1 241 406 1 210 000 7,2 თავდაცვა 114 933 0 0 7,21  სამოქალაქო თავდაცვა 114 933 0 0 7,4 ეკონომიკური საქმიანობა 4 151 897 3 348 150 1 904 800 7,42 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7 899 13 000 13 000 7,421 სოფლის მეურნეობა 7 899 13 000 13 000 7,45 ტრანსპორტი 3 772 397 2 811 150 1 322 400 7,451 საავტომობილო ტრანსპორტი 3 772 397 2 811 150 1 322 400 7,47 ეკონომიკის სხვა დარგები 371 601 524 000 569 400 7,473 ტურიზმი 371 601 524 000 569 400 7,5 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 472 054 1 802 400 2 011 600 7,56 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 472 054 1 802 400 2 011 600 7,6 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 5 026 699 4 064 480 4 702 000 7,62 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 432 398 2 006 300 1 660 000 7,63 წყალმომარაგება 1 312 678 1 641 300 2 002 000 7,66 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 281 622 416 880 1 040 000 7,7 ჯანმრთელობის დაცვა 863 584 998 280 978 900 7,76 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 863 584 998 280 978 900 7,8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 956 851 4 031 540 5 506 800 7,81 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 711 046 1 753 100 1 790 400 7,82 მომსახურება კულტურის სფეროში 2 245 805 2 278 440 3 716 400 7,9 განათლება 3 820 672 4 147 524 4 693 300 7,91 სკოლამდელი აღზრდა 2 860 216 3 023 600 3 511 800 7,98 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 960 456 1 123 924 1 181 500 7 10 სოციალური დაცვა 2 072 639 2 375 310 2 789 900 7 107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 30 969 32 000 32 000 7 109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2 041 670 2 343 310 2 757 900 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 24 762 957 26 881 000 29 945 500 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 618 000 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. მუხლი 13🔗. პასუხისმგებლობა 2025 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები პრიორიტეტი: 1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 01 00) მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მონაწილეობითი ბიუჯეტი ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას, წარმოადგენს მასას და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს. მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 01 02 03 მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში 01 02 04 01 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 01 02 04 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფინანსური უზრუნველყოფა 01 02 05 ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა 01 02 06 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა 01 02 07  გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება 01 02 08 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა პრიორიტეტი: 2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00). ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება, რომელიც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოეწყობას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან, გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები : N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 02 01 02 ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული) 02 01 03 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 02 01 04 ბურღვა აფეთქება 02 01 05 საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა 02 01 06 შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა. წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 02 02 02 შპს  ქედის წყალკანალი პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო. ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01).  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 02 02 01 01 პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 02 02 01 02  სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 02 02 01 03 სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 02 02 01 04 სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა 02 02 01 05 სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა 02 02 01 06 სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 02 02 01 07 სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა ქვეპროგრამა:  შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები. N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 02 02 შპს  ქედის წყალკანალი პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო. ქვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 02 03 01 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 02 03 01 03 სოციალური სახლის მშენებლობა ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად. პროგრამა:  ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 03 02 01 მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები. პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნული სამუშაოების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2024 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 02 04 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 02 04 02  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 04 03 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები. პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 02 05 01 აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა 02 05 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები. N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 02 07 საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 02 08 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 02 09 ,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა პრიორიტეტი 3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის  გათიბვა პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 03 01 01 შპს ქედის კომუნალურსერვისი პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და უზრუნველყოფილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება პრიორიტეტი: 4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება.                                                                                                                                                                              შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია.  „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;                              ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;  ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. - ა(ა)იპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ. 04 00 განათლება 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 04 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო. პროგრამა. ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)          განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომლებსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვთ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული   ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნის ან მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი.  ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 04 02 ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული  აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისება. პრიორიტეტი: 5. კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00). მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.  სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.                  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების  მიერ. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში   ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება. სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება.სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელება და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები. პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს  პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის  ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 05 01 03 02 შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები 05 01 03 03 ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა" პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 05 01 04 01 სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 05 01 04 02 სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია 05 01 04 03 დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია 05 01 04 04 მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 05 01 04 05 მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები. პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას. კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები) კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.                                                                                                    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:   პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 01 ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 05 02 02 ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა 05 02 03 ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი 05 02 04 კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 05 02 05   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 06 კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა. პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი. პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები. ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:   პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 02 05   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 05 01 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:   პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 05 02 06 კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 05 02 06 01 დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 05 02 06 02 წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა. პრიორიტეტი: 6. ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).      მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება.. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 06 01 01 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 06 01 02 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 06 01 03 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 06 01 04 ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 06 01 05 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა 06 01 06 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე. პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება.  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 06 02 04 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 06 02 06 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 06 02 07 სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 06 02 08 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 06 02 09 ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა 06 02 10 მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება 06 02 11 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება 06 02 12 საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის 06 02 13 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება 06 02 14 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით. თავი III ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.  ლარებში პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი 1 ქედის მუნიციპალიტეტი 24 789 747 26 909 000 29 973 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 542 543 542 ხარჯები 15 502 736 17 690 875 21 002 200 შრომის ანაზღაურება 5 950 429 6 912 563 8 504 290 საქონელი და მომსახურეობა 3 388 352 3 890 857 4 766 070 პროცენტი 9 788 5 300 8 500 სუბსიდიები 2 773 961 3 145 645 3 822 865 გრანტები 6 350 2 100 2 100 სოციალური უზრუნველყოფა 1 491 465 1 698 240 1 597 100 სხვა ხარჯები 1 882 390 2 036 170 2 301 275 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 260 222 9 190 125 8 943 300 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 28 000 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 4 425 351 6 141 316 7 386 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 124 125 124 ხარჯები 4 107 861 4 897 751 6 176 750 შრომის ანაზღაურება 2 503 784 2 722 273 3 603 550 საქონელი და მომსახურეობა 1 490 280 1 784 386 2 309 200 პროცენტი 9 788 5 300 8 500 გრანტები 4 350 2 100 2 100 სოციალური უზრუნველყოფა 5 716 2 027 0 სხვა ხარჯები 72 033 335 200 206 935 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290 700 1 215 565 1 181 450 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 28 000 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 269 974 4 632 210 6 039 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 124 125 124 ხარჯები 3 979 274 4 507 710 5 858 250 შრომის ანაზღაურება 2 503 784 2 722 273 3 603 550 საქონელი და მომსახურეობა 1 427 013 1 725 610 2 194 200 სოციალური უზრუნველყოფა 5 716 2 027 0 სხვა ხარჯები 42 761 57 800 60 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290 700 124 500 181 450 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 981 928 1 098 900 1 584 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 30 30 ხარჯები 975 653 1 087 300 1 440 100 შრომის ანაზღაურება 684 845 786 600 1 042 000 საქონელი და მომსახურეობა 257 994 253 500 352 000 სხვა ხარჯები 32 814 47 200 46 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 275 11 600 144 500 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 3 173 114 3 533 310 4 455 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 95 95 94 ხარჯები 2 890 376 3 420 410 4 418 150 შრომის ანაზღაურება 1 731 947 1 935 673 2 561 550 საქონელი და მომსახურეობა 1 143 215 1 472 110 1 842 200 სოციალური უზრუნველყოფა 5 716 2 027 0 სხვა ხარჯები 9 498 10 600 14 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 282 737 112 900 36 950 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 114 933 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 0 0 ხარჯები 113 245 0 0 შრომის ანაზღაურება 86 993 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 25 803 0 0 სხვა ხარჯები 449 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 688 0 0 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 155 377 1 509 106 1 346 500 ხარჯები 128 587 390 041 318 500 საქონელი და მომსახურეობა 63 267 58 776 115 000 პროცენტი 9 788 5 300 8 500 სუბსიდიები 21 910 46 465 46 465 გრანტები 4 350 2 100 2 100 სხვა ხარჯები 29 272 277 400 146 435 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 091 065 1 000 000 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 28 000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 234 400 100 000 ხარჯები 0 234 400 100 000 სხვა ხარჯები 234 400 100 000 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 49 500 1 134 841 1 100 000 ხარჯები 49 500 43 776 100 000 საქონელი და მომსახურეობა 49 500 43 776 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 091 065 1 000 000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში 26 260 48 565 50 000 ხარჯები 26 260 48 565 50 000 სუბსიდიები 21 910 46 465 46 465 გრანტები 4 350 2 100 2 100 სხვა ხარჯები 0 1 435 01 02 04 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 36 578 33 300 36 500 ხარჯები 9 788 5 300 8 500 პროცენტი 9 788 5 300 8 500 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 28 000 01 02 04 01 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 36 578 32 300 35 500 ხარჯები 9 788 5 300 8 500 პროცენტი 9 788 5 300 8 500 ვალდებულებების კლება 26 790 27 000 27 000 01 02 04 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფინანსური უზრუნველყოფა 0 1 000 1 000 ვალდებულებების კლება 0 1 000 1 000 01 02 05 ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა 28 972 43 000 45 000 ხარჯები 28 972 43 000 45 000 სხვა ხარჯები 28 972 43 000 45 000 01 02 06 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა 3 768 5 000 5 000 ხარჯები 3 768 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 3 768 5 000 5 000 01 02 07  გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება 9 999 10 000 10 000 ხარჯები 9 999 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურეობა 9 999 10 000 10 000 01 02 08 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 300 0 0 ხარჯები 300 0 0 სხვა ხარჯები 300 0 0 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 9 178 596 7 412 630 6 606 800 ხარჯები 1 704 098 1 545 410 1 711 300 საქონელი და მომსახურეობა 46 922 28 710 25 000 სუბსიდიები 999 708 1 279 900 1 502 200 სხვა ხარჯები 657 468 236 800 184 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 474 498 5 867 220 4 895 500 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 3 772 397 2 811 150 1 322 400 ხარჯები 103 159 158 900 219 300 საქონელი და მომსახურეობა 16 999 18 000 20 000 სუბსიდიები 86 160 140 900 199 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 669 238 2 652 250 1 103 100 02 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 1 944 022 2 437 100 1 000 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 944 022 2 437 100 1 000 000 02 01 02 ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული) 137 400 103 050 103 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137 400 103 050 103 100 02 01 03 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 7 000 8 000 10 000 ხარჯები 7 000 8 000 10 000 საქონელი და მომსახურეობა 7 000 8 000 10 000 02 01 04 ბურღვა აფეთქება 9 999 10 000 10 000 ხარჯები 9 999 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურეობა 9 999 10 000 10 000 02 01 05 საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა 26 360 60 400 93 600 ხარჯები 26 360 60 400 93 600 სუბსიდიები 26 360 60 400 93 600 02 01 06 შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო 59 800 80 500 105 700 ხარჯები 59 800 80 500 105 700 სუბსიდიები 59 800 0 105 700 02 01 07 ხელვაჩაური-ქედის საზღვართან საზღვრის მიმანიშნებელი აბრის რეაბილიტაცია 0 112 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112 100 0 02 01 08  სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB) 247 247 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 247 247 0 0 02 01 09 სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 1 340 569 0 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 340 569 0 0,00 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 1 312 678 1 641 300 2 002 000 ხარჯები 598 238 630 800 789 600 სუბსიდიები 551 737 622 900 757 000 სხვა ხარჯები 46 501 7 900 32 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 714 440 1 010 500 1 212 400 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 754 051 1 010 500 1 212 400 ხარჯები 39 611 0 0 სხვა ხარჯები 39 611 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 714 440 1 010 500 1 212 400 02 02 01 01 პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 220 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 220 000 02 02 01 02  სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 0 70 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 70 000 02 02 01 03 სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 0 236 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 236 500 02 02 01 04 სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა 0 0 84 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 84 000 02 02 01 05 სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა 0 0 108 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 108 000 02 02 01 06 სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 0 133 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 133 900 02 02 01 07 სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 0 360 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 360 000 02 02 01 08 სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 0 130 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 130 000 0 02 02 01 09 სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 0 588 400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 588 400 0 02 02 01 10 სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 0 80 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 80 000 0 02 02 01 11 სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 0 150 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150 000 0 02 02 01 12 სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა 0 12 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12 000 0 02 02 01 13 სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა 0 50 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 100 0 02 02 01 14 დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია 714 440 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 714 440 0 0 02 02 01 15 სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 39 611 0 0 ხარჯები 39 611 0 0 სხვა ხარჯები 39 611 0 0 02 02 02 შპს  ქედის წყალკანალი 558 627 636 800 789 600 ხარჯები 558 627 636 800 789 600 სუბსიდიები 551 737 622 900 757 000 სხვა ხარჯები 6 890 7 900 32 600 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 432 398 2 006 300 1 660 000 ხარჯები 606 246 205 710 100 000 საქონელი და მომსახურეობა 25 167 5 710 0 სხვა ხარჯები 581 079 200 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 826 153 1 800 590 1 560 000 02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 459 308 676 200 1 100 000 ხარჯები 51 455 200 000 100 000 სხვა ხარჯები 51 455 200 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 407 853 476 200 1 000 000 02 03 01 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 51 455 200 000 100 000 ხარჯები 51 455 200 000 100 000 სხვა ხარჯები 51 455 200 000 100 000 02 03 01 02 ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა 0 143 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143 200 0 02 03 01 03 სოციალური სახლის მშენებლობა 0 333 000 1 000 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 333 000 1 000 000 02 03 01 04 დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა 157 450 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 157 450 0 0 02 03 01 05 ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა 177 912 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 177 912 0 0 02 03 01 08 სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა 72 491 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72 491 0 0 02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 588 457 765 200 500 000 ხარჯები 529 624 0 0 სხვა ხარჯები 529 624 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 833 765 200 500 000 02 03 02 01 მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები 588 457 765 200 500 000 ხარჯები 529 624 0 0 სხვა ხარჯები 529 624 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 833 765 200 500 000 02 03 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 1 384 633 564 900 60 000 ხარჯები 25 167 5 710 0 საქონელი და მომსახურეობა 25 167 5 710 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 359 467 559 190 60 000 02 03 03 01 ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა 0 467 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 467 000 0 02 03 03 02 დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება 194 166 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194 166 0 0 02 03 03 03 დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 556 853 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 556 853 0 0 02 03 03 04 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა 633 614 10 000 60 000 ხარჯები 25 167 5 710 0 საქონელი და მომსახურეობა 25 167 5 710 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 608 447 4 290 60 000 02 03 03 05 დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის 0 87 900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87 900 0 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 376 108 379 150 455 000 ხარჯები 4 756 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 4 756 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 371 352 374 150 450 000 02 04 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 4 756 5 000 5 000 ხარჯები 4 756 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 4 756 5 000 5 000 02 04 02  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 261 419 229 950 300 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 261 419 229 950 300 000 02 04 03 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა 109 933 144 200 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109 933 144 200 150 000 02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 7 899 13 000 13 000 ხარჯები 7 899 13 000 13 000 სხვა ხარჯები 7 899 13 000 13 000 02 05 01 აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა 0 5 000 5 000 ხარჯები 0 5 000 5 000 სხვა ხარჯები 5 000 5 000 02 05 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 7 899 8 000 8 000 ხარჯები 7 899 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 7 899 8 000 8 000 02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 713 398 29 730 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 713 398 29 730 0 02 07 საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 12 200 8 000 15 000 ხარჯები 12 200 8 000 15 000 სხვა ხარჯები 12 200 8 000 15 000 02 08 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 371 601 524 000 569 400 ხარჯები 371 601 524 000 569 400 სუბსიდიები 361 812 516 100 545 900 სხვა ხარჯები 9 789 7 900 23 500 02 09 ,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა 0 0 570 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 570 000 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 472 054 1 802 400 2 011 600 ხარჯები 1 299 802 1 544 000 2 011 600 სუბსიდიები 1 254 621 1 529 300 1 946 400 სხვა ხარჯები 45 182 14 700 65 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 252 258 400 0 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1 472 054 1 802 400 2 011 600 ხარჯები 1 299 802 1 544 000 2 011 600 სუბსიდიები 1 254 621 1 529 300 1 946 400 სხვა ხარჯები 45 182 14 700 65 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 252 258 400 0 03 01 01 შპს ქედის კომუნალურსერვისი 1 299 802 1 544 000 2 011 600 ხარჯები 1 299 802 1 544 000 2 011 600 სუბსიდიები 1 254 621 1 529 300 1 946 400 სხვა ხარჯები 45 182 14 700 65 200 03 01 02 ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული) 172 252 258 400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 252 258 400 0 04 00 განათლება 2 879 516 3 040 100 3 561 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 219 220 220 ხარჯები 2 741 229 2 954 000 3 507 850 შრომის ანაზღაურება 2 059 841 2 292 850 2 701 740 საქონელი და მომსახურეობა 647 084 623 400 750 310 სოციალური უზრუნველყოფა 11 445 15 850 0 სხვა ხარჯები 22 859 21 900 55 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 287 86 100 53 950 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 2 860 216 3 023 600 3 511 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 219 218 220 ხარჯები 2 721 929 2 937 500 3 457 850 შრომის ანაზღაურება 2 059 841 2 292 850 2 701 740 საქონელი და მომსახურეობა 647 084 623 400 750 310 სოციალური უზრუნველყოფა 11 445 15 850 0 სხვა ხარჯები 3 559 5 400 5 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 287 86 100 53 950 04 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 2 860 216 3 023 600 3 511 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 219 218 220 ხარჯები 2 721 929 2 937 500 3 457 850 შრომის ანაზღაურება 2 059 841 2 292 850 2 701 740 საქონელი და მომსახურეობა 647 084 623 400 750 310 სოციალური უზრუნველყოფა 11 445 15 850 0 სხვა ხარჯები 3 559 5 400 5 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 287 86 100 53 950 04 02 ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება 19 300 16 500 50 000 ხარჯები 19 300 16 500 50 000 სხვა ხარჯები 19 300 16 500 50 000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 3 898 007 5 138 964 6 638 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 199 198 198 ხარჯები 2 934 155 3 684 124 4 080 900 შრომის ანაზღაურება 1 386 804 1 897 440 2 199 000 საქონელი და მომსახურეობა 1 198 506 1 454 361 1 681 560 სუბსიდიები 253 295 121 500 149 900 გრანტები 2 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 326 443 0 სხვა ხარჯები 91 224 210 380 50 440 არაფინანსური აქტივების ზრდა 963 852 1 454 840 2 557 400 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1 388 608 2 535 324 2 565 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 52 52 ხარჯები 974 913 1 414 724 1 395 100 შრომის ანაზღაურება 309 799 606 070 692 640 საქონელი და მომსახურეობა 323 456 491 384 505 960 სუბსიდიები 253 295 121 500 149 900 სხვა ხარჯები 88 363 195 770 46 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 413 695 1 120 600 1 170 100 05 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა 677 562 782 224 774 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 ხარჯები 597 217 775 224 771 000 შრომის ანაზღაურება 253 399 347 470 396 720 საქონელი და მომსახურეობა 277 730 348 634 360 680 სხვა ხარჯები 66 088 79 120 13 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80 345 7 000 3 800 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 63 216 161 400 95 000 ხარჯები 63 216 161 400 95 000 საქონელი და მომსახურეობა 43 091 64 900 80 000 სხვა ხარჯები 20 125 96 500 15 000 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 317 480 479 900 530 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 23 23 ხარჯები 314 480 478 100 529 100 შრომის ანაზღაურება 56 400 258 600 295 920 საქონელი და მომსახურეობა 2 635 77 850 65 280 სუბსიდიები 253 295 121 500 149 900 სხვა ხარჯები 2 150 20 150 18 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 1 800 1 800 05 01 03 01 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 124 537 0 0 ხარჯები 124 537 0 0 სუბსიდიები 124 537 0 0 05 01 03 02 შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები 130 908 122 300 149 900 ხარჯები 130 908 122 300 149 900 სუბსიდიები 128 758 121 500 149 900 სხვა ხარჯები 2 150 800 0 05 01 03 03 ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა" 62 035 357 600 381 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 23 23 ხარჯები 59 035 355 800 379 200 შრომის ანაზღაურება 56 400 258 600 295 920 საქონელი და მომსახურეობა 2 635 77 850 65 280 სხვა ხარჯები 0 19 350 18 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 1 800 1 800 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 330 350 1 111 800 1 164 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330 350 1 111 800 1 164 500 05 01 04 01 სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 0 0 229 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 229 000 05 01 04 02 სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია 0 0 151 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 151 500 05 01 04 03 დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 117 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 117 500 05 01 04 04 მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 0 0 294 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 294 200 05 01 04 05 მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 0 0 372 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 372 300 05 01 04 06 მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი) 0 646 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 646 200 0 05 01 04 07 სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 0 183 900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 183 900 0 05 01 04 08 დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 0 281 700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 281 700 0 05 01 04 09 ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 84 170 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84 170 0 0 05 01 04 10 ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 142 243 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 142 243 0 0 05 01 04 11  ზუნდაგის  მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 103 937 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103 937 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2 509 400 2 603 640 4 073 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143 146 146 ხარჯები 1 959 242 2 269 400 2 685 800 შრომის ანაზღაურება 1 077 005 1 291 370 1 506 360 საქონელი და მომსახურეობა 875 051 962 977 1 175 600 გრანტები 2 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 326 443 0 სხვა ხარჯები 2 861 14 610 3 840 არაფინანსური აქტივების ზრდა 550 157 334 240 1 387 300 05 02 01 ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 1 482 705 1 604 800 2 021 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 107 107 ხარჯები 1 392 321 1 592 800 1 947 400 შრომის ანაზღაურება 787 747 957 600 1 124 160 საქონელი და მომსახურეობა 600 587 632 257 820 700 სოციალური უზრუნველყოფა 2 326 443 0 სხვა ხარჯები 1 660 2 500 2 540 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90 384 12 000 74 200 05 02 02 ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა 263 594 325 200 356 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 ხარჯები 263 594 313 700 350 700 შრომის ანაზღაურება 209 229 234 100 267 720 საქონელი და მომსახურეობა 54 365 68 790 82 980 სხვა ხარჯები 0 10 810 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11 500 6 000 05 02 03 ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი 163 548 237 410 239 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 10 10 ხარჯები 155 374 226 670 232 700 შრომის ანაზღაურება 80 029 99 670 114 480 საქონელი და მომსახურეობა 75 144 126 700 117 920 სხვა ხარჯები 201 300 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 174 10 740 7 100 05 02 04 კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 107 972 99 630 110 000 ხარჯები 107 972 99 630 110 000 საქონელი და მომსახურეობა 104 972 98 630 109 000 გრანტები 2 000 0 0 სხვა ხარჯები 1 000 1 000 1 000 05 02 05   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 39 982 36 600 45 000 ხარჯები 39 982 36 600 45 000 საქონელი და მომსახურეობა 39 982 36 600 45 000 05 02 05 01 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 39 982 36 600 45 000 ხარჯები 39 982 36 600 45 000 საქონელი და მომსახურეობა 39 982 36 600 45 000 05 02 06 კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 451 599 300 000 1 300 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 451 599 300 000 1 300 000 05 02 06 01 დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 300 000 1 000 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 300 000 1 000 000 05 02 06 02 წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 0 300 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 300 000 05 02 06 03 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა  და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 451 599 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 451 599 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 2 936 223 3 373 590 3 768 800 ხარჯები 2 715 590 3 065 590 3 513 800 საქონელი და მომსახურეობა 5 560 0 0 სუბსიდიები 244 427 168 480 177 900 სოციალური უზრუნველყოფა 1 471 978 1 679 920 1 597 100 სხვა ხარჯები 993 625 1 217 190 1 738 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 220 633 308 000 255 000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 863 584 998 280 978 900 ხარჯები 863 584 998 280 978 900 საქონელი და მომსახურეობა 5 560 0 0 სუბსიდიები 109 930 142 280 147 900 სოციალური უზრუნველყოფა 748 094 856 000 831 000 06 01 01 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 109 930 142 280 147 900 ხარჯები 109 930 142 280 147 900 სუბსიდიები 109 930 142 280 147 900 06 01 02 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 160 043 203 000 225 000 ხარჯები 160 043 203 000 225 000 საქონელი და მომსახურეობა 5 560 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 154 483 203 000 225 000 06 01 03 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 93 600 93 600 93 600 ხარჯები 93 600 93 600 93 600 სოციალური უზრუნველყოფა 93 600 93 600 93 600 06 01 04 ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 57 242 80 000 80 000 ხარჯები 57 242 80 000 80 000 სოციალური უზრუნველყოფა 57 242 80 000 80 000 06 01 05 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა 434 530 470 000 420 000 ხარჯები 434 530 470 000 420 000 სოციალური უზრუნველყოფა 434 530 470 000 420 000 06 01 06 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა 8 239 9 400 12 400 ხარჯები 8 239 9 400 12 400 სოციალური უზრუნველყოფა 8 239 9 400 12 400 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 2 072 639 2 375 310 2 789 900 ხარჯები 1 852 006 2 067 310 2 534 900 სუბსიდიები 134 497 26 200 30 000 სოციალური უზრუნველყოფა 723 884 823 920 766 100 სხვა ხარჯები 993 625 1 217 190 1 738 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 220 633 308 000 255 000 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 30 969 32 000 32 000 ხარჯები 30 969 32 000 32 000 სოციალური უზრუნველყოფა 30 969 32 000 32 000 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 75 938 91 990 106 100 ხარჯები 75 938 91 990 106 100 სოციალური უზრუნველყოფა 20 600 40 800 47 300 სხვა ხარჯები 55 338 51 190 58 800 06 02 04 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 99 000 105 000 105 000 ხარჯები 99 000 105 000 105 000 სოციალური უზრუნველყოფა 99 000 105 000 105 000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 37 500 50 000 58 000 ხარჯები 37 500 50 000 58 000 სოციალური უზრუნველყოფა 37 500 50 000 58 000 06 02 06 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 31 538 37 320 35 000 ხარჯები 31 538 37 320 35 000 სოციალური უზრუნველყოფა 31 538 37 320 35 000 06 02 07 სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 54 480 65 000 50 000 ხარჯები 54 480 65 000 50 000 სოციალური უზრუნველყოფა 54 480 65 000 50 000 06 02 08 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 99 775 0 0 ხარჯები 99 775 0 0 სხვა ხარჯები 99 775 0 0 06 02 09 ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა 220 633 308 000 255 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 220 633 308 000 255 000 06 02 10 მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება 164 900 375 000 300 000 ხარჯები 164 900 375 000 300 000 სოციალური უზრუნველყოფა 164 900 375 000 300 000 06 02 11 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება 14 340 19 200 28 800 ხარჯები 14 340 19 200 28 800 სოციალური უზრუნველყოფა 14 340 19 200 28 800 06 02 12 საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის 26 200 26 200 30 000 ხარჯები 26 200 26 200 30 000 სუბსიდიები 26 200 26 200 30 000 06 02 13 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება 283 760 1 166 000 1 680 000 ხარჯები 283 760 1 166 000 1 680 000 სხვა ხარჯები 283 760 1 166 000 1 680 000 06 02 14 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება 85 200 99 600 110 000 ხარჯები 85 200 99 600 110 000 სოციალური უზრუნველყოფა 85 200 99 600 110 000 06 02 15 ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება 108 297 0 0 ხარჯები 108 297 0 0 სუბსიდიები 108 297 0 0 06 02 16 სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 740 109 0 0 ხარჯები 740 109 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 185 357 0 0 სხვა ხარჯები 554 752 0 0