თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 27.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №439
სარეგისტრაციო კოდი 06 02 07
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 28/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები 14 ვერსია ↓
16,903 სიტყვა · ~85 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2024 მიღება
01.01.2025 ძალაში შესვლა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
კონსოლიდირებული ვერსიები (14)
28.12.2024
22.01.2025
31.01.2025
06.03.2025
28.03.2025
30.05.2025
17.06.2025
04.08.2025
27.08.2025
26.09.2025
07.10.2025
03.11.2025
20.11.2025
26.12.2025
მოქმედი

დოკუმენტის ტექსტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №439 2024 წლის 27 დეკემბერი ქ. თეთრიწყარო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე დანართი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თავი I. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2023  წლის  ფაქტი 2024  წლის 9 თვის ფაქტი 2025  წლის გეგმა 2026  წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 28 305,0 22 697,9 0,0 22 697,9 25 800,2 0,0 25 800,2 26 247,3 27 732,2 29 240,3 გადასახადები 17 398,3 14 062,9 0,0 14 062,9 21 390,2 0,0 21 390,2 20 687,3 22 062,2 23 570,3 გრანტები 5 370,8 4 452,3 0,0 4 452,3 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 სხვა შემოსავლები 5 535,9 4 182,7 0,0 4 182,7 4 410,0 0,0 4 410,0 5 380,0 5 490,0 5 490,0  ხარჯები 18 713,2 16 099,5 372,4 15 727,1 23 236,6 0,0 23 236,6 24 822,7 26 352,2 27 760,3 შრომის ანაზღაურება 4 149,6 3 190,4 0,0 3 190,4 4 541,3 0,0 4 541,3 5 100,0 5 100,0 5 100,0 საქონელი და მომსახურება 3 053,5 2 518,5 372,4 2 146,1 3 577,6 0,0 3 577,6 3 224,1 3 384,2 3 492,3 პროცენტი 62,4 25,6 0,0 25,6 12,3 0,0 12,3 1,6 0,0 0,0 სუბსიდიები 9 837,2 9 399,1 0,0 9 399,1 14 060,0 0,0 14 060,0 15 155,0 16 026,0 17 226,0 გრანტები 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 სოციალური უზრუნველყოფა 823,5 791,3 0,0 791,3 745,0 0,0 745,0 720,0 600,0 600,0 სხვა ხარჯები 762,0 174,6 0,0 174,6 300,4 0,0 300,4 597,0 1 217,0 1 317,0 საოპერაციო სალდო 9 591,8 6 598,4 -372,4 6 970,8 2 563,6 0,0 2 563,6 1 424,6 1 380,0 1 480,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11 020,6 7 875,1 3 964,8 3 910,3 2 359,4 0,0 2 359,4 1 396,8 1 380,0 1 480,0 ზრდა 12 241,9 9 390,6 3 964,8 5 425,8 2 859,2 0,0 2 859,2 1 946,8 1 900,0 2 000,0 კლება 1 221,3 1 515,5 0,0 1 515,5 499,8 0,0 499,8 550,0 520,0 520,0 ზრდა 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 სესხები 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 კლება 5 134,9 4 337,2 4 337,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 5 134,9 4 337,2 4 337,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ბალანსი 3 489,300 2 899,670 0,000 2 899,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 29 526,3 24 213,4 0,0 24 213,4 26 300,0 0,0 26 300,0 26 797,3 28 252,2 29 760,3 შემოსავლები 28 305,0 22 697,9 0,0 22 697,9 25 800,2 0,0 25 800,2 26 247,3 27 732,2 29 240,3 არაფინანსური აქტივების კლება 1 221,3 1 515,5 0,0 1 515,5 499,8 0,0 499,8 550,0 520,0 520,0 გადასახდელები 31 171,9 25 650,9 4 337,2 21 313,7 26 300,0 0,0 26 300,0 26 797,3 28 252,2 29 760,3 ხარჯები 18 713,2 16 099,5 372,4 15 727,1 23 236,6 0,0 23 236,6 24 822,7 26 352,2 27 760,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 241,9 9 390,6 3 964,8 5 425,8 2 859,2 0,0 2 859,2 1 946,8 1 900,0 2 000,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 ნაშთის ცვლილება -1 645,6 -1 437,5 -4 337,2 2 899,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით  დასახელება 2023 წლის  ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 28 305,0 22 697,9 0,0 22 697,9 25 800,2 0,0 25 800,2 26 247,3 27 732,2 29 240,3 გადასახადები 17 398,3 14 062,9 0,0 14 062,9 21 390,2 0,0 21 390,2 20 687,3 22 062,2 23 570,3 გრანტები 5 370,8 4 452,3 0,0 4 452,3 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 სხვა შემოსავლები 5 535,9 4 182,7 0,0 4 182,7 4 410,0 0,0 4 410,0 5 380,0 5 490,0 5 490,0 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2023 წლის  ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 17 398,3 14 062,9 0,0 14 062,9 21 390,2 0,0 21 390,2 20 687,3 22 062,2 23 570,3 ქონების გადასახადი 4 809,1 3 710,4 0,0 3 710,4 5 100,0 0,0 5 100,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        3 190,4 3 597,5 0,0 3 597,5 3 335,0 0,0 3 335,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 55,4 2,3 0,0 2,3 65,0 0,0 65,0 20,0 20,0 20,0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 0,0 0,3 0,0 0,3 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 55,4 2,0 0,0 2,0 60,0 0,0 60,0 20,0 20,0 20,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               634,1 85,3 0,0 85,3 700,0 0,0 700,0 600,0 600,0 600,0 ფიზიკური პირებიდან 508,8 77,0 0,0 77,0 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 იურიდიული პირებიდან 125,3 8,3 0,0 8,3 200,0 0,0 200,0 100,0 100,0 100,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            929,2 25,3 0,0 25,3 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 ფიზიკური პირებიდან 83,1 12,3 0,0 12,3 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 იურიდიული პირებიდან 846,1 13,0 0,0 13,0 900,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე 12 589,2 10 352,5 0,0 10 352,5 16 290,2 0,0 16 290,2 16 367,3 17 742,2 19 250,3 საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე 12 589,2 10 352,5 0,0 10 352,5 16 290,2 0,0 16 290,2 16 367,3 17 742,2 19 250,3 დამატებული ღირებულების გადასახადი 12 589,2 10 352,5 0,0 10 352,5 16 290,2 0,0 16 290,2 16 367,3 17 742,2 19 250,3 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2023 წლის  ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 5 370,8 4 452,3 0,0 4 452,3 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 15,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5 370,8 4 437,0 0,0 4 437,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 325,0 149,3 0,0 149,3 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 325,0 149,3 0,0 149,3 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5 045,8 4 287,7 0,0 4 287,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 3 722,1 3 647,3 0,0 3 647,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 894,0 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება  429,7 372,4 0,0 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მოქალაქეთა ჩართულობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა პროექტები 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  განხორციელების თაობაზე  0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად  კაპიტალური ტრანსფერი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მ.შ. სხვა დანარჩენი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2023 წლის   ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 5 535,9 4 182,7 0,0 4 182,7 4 410,0 0,0 4 410,0 5 380,0 5 490,0 5 490,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 4 579,6 3 622,2 0,0 3 622,2 3 770,0 0,0 3 770,0 4 650,0 4 700,0 4 700,0 პროცენტები 937,0 470,6 0,0 470,6 620,0 0,0 620,0 950,0 1 000,0 1 000,0 რენტა 3 642,6 3 151,6 0,0 3 151,6 3 150,0 0,0 3 150,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     3 606,6 3 109,9 0,0 3 109,9 3 100,0 0,0 3 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 36,0 41,7 0,0 41,7 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 39,4 44,6 0,0 44,6 40,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 30,6 41,8 0,0 41,8 40,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 სანებართვო მოსაკრებელი 30,6 20,8 0,0 20,8 20,0 0,0 20,0 50,0 50,0 50,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0,0 21,0 0,0 21,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8,8 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8,8 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 595,6 407,9 0,0 407,9 500,0 0,0 500,0 550,0 600,0 600,0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 321,3 108,0 0,0 108,0 100,0 0,0 100,0 130,0 140,0 140,0 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით დასახელება 2023 წლის  ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 18 713,2 16 099,5 372,4 15 727,1 23 236,6 0,0 23 236,6 24 822,7 26 352,2 27 760,3 შრომის ანაზღაურება 4 149,6 3 190,4 0,0 3 190,4 4 541,3 0,0 4 541,3 5 100,0 5 100,0 5 100,0 საქონელი და მომსახურება 3 053,5 2 518,5 372,4 2 146,1 3 577,6 0,0 3 577,6 3 224,1 3 384,2 3 492,3 პროცენტი 62,4 25,6 0,0 25,6 12,3 0,0 12,3 1,6 0,0 0,0 სუბსიდიები 9 837,2 9 399,1 0,0 9 399,1 14 060,0 0,0 14 060,0 15 155,0 16 026,0 17 226,0 გრანტები 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 სოციალური უზრუნველყოფა 823,5 791,3 0,0 791,3 745,0 0,0 745,0 720,0 600,0 600,0 სხვა ხარჯები 762,0 174,6 0,0 174,6 300,4 0,0 300,4 597,0 1 217,0 1 317,0 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 2359,4 ათასი ლარით. მათ შორის: ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2859,2 ათასი ლარით (ხარჯი) ორგ.კოდი დასახელება 2023 წლის  ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 11 833,0 9 040,6 1 259,2 1 298,3 1 600,0 1 700,0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 0,0 76,1 0,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 303,1 303,0 1 600,0 648,5 300,0 300,0 სულ 12 241,9 9 419,7 2 859,2 1 946,8 1 900,0 2 000,0 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 499,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2023 წლის  ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 1 221,3 1 515,5 499,8 550,0 520,0 520,0 ძირითადი აქტივები 182,1 9,9 60,7 150,0 170,0 170,0 არაწარმოებული აქტივები 1 039,2 1 505,6 439,1 400,0 350,0 350,0 მიწა 1 039,2 1 505,6 439,1 400,0 350,0 350,0 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით კოდი დასახელება 2023 წლის  ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 6 280,2    5 033,6    0,0    5 033,6    7 689,1    0,0    7 689,1    7 905,6    7 926,3    8 094,1    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 6 001,0    4 847,2    0,0    4 847,2    7 472,6    0,0    7 472,6    7 876,2    7 926,3    8 094,1    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 6 001,0    4 847,2    0,0    4 847,2    7 438,2    0,0    7 438,2    7 576,2    7 526,3    7 594,1    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    0,0     34,4    0,0    34,4    300,0    400,0    500,0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 279,2    186,4    0,0    186,4    216,5    0,0    216,5    29,4    0,0    0,0    702 თავდაცვა 188,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 9 800,4    7 730,2    3 339,7    4 390,5    2 629,2    0,0    2 629,2    3 600,0    4 100,0    4 100,0    7045 ტრანსპორტი 9 800,4    7 704,7    3 339,7    4 365,0    2 629,2    0,0     2 629,2    3 600,0    4 100,0    4 100,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 9 800,4    7 704,7    3 339,7    4 365,0    2 629,2    0,0    2 629,2    3 600,0    4 100,0    4 100,0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 0,0    25,5    0,0    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    705 გარემოს დაცვა 1 579,5    1 431,2    0,0    1 431,2    2 298,0    0,0    2 298,0    2 320,0    3 550,0    3 550,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1 579,5    1 431,2    0,0    1 431,2    2 298,0    0,0    2 298,0    2 320,0    3 550,0    3 550,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 4 858,1    3 074,9    275,3    2 799,6    2 478,7    0,0    2 478,7    2 593,2    3 645,9    3 786,2    7061 ბინათმშენებლობა 531,5    957,4    0,0    957,4    500,0    0,0    500,0    348,3    0,0    0,0    7063 წყალმომარაგება 1 479,4    608,4    0,0    608,4    742,0    0,0    742,0    865,0    916,0    916,0    7064 გარე განათება 1 022,0    591,1    0,0    591,1    890,0    0,0    890,0    900,0    1 000,0    1 000,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 825,2    918,0    275,3    642,7    346,7    0,0    346,7    479,9    1 729,9    1 870,2    707 ჯანმრთელობის დაცვა 206,5    128,9    0,0    128,9    0,0    0,0    0,0    250,0    250,0    250,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 206,5    128,9    0,0    128,9    0,0    0,0    0,0    250,0    250,0    250,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 799,2    3 808,5    303,1    3 505,4    4 660,0    0,0    4 660,0    3 708,5    3 030,0    3 030,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 001,1    2 131,9    303,1    1 828,8    2 560,0    0,0    2 560,0    1 548,5    1 300,0    1 300,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 696,4    1 563,5    0,0    1 563,5    2 000,0    0,0    2 000,0    2 000,0    1 570,0    1 570,0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 50,0    55,0    0,0    55,0    0,0    0,0    0,0    40,0    40,0    40,0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 51,7    58,1    0,0    58,1    100,0    0,0    100,0    120,0    120,0    120,0    709 განათლება 4 066,8    3 301,2    419,1    2 882,1    5 139,0    0,0    5 139,0    5 000,0    4 700,0    5 900,0    7092 ზოგადი განათლება 4 066,8    3 301,2    419,1    2 882,1    5 139,0    0,0    5 139,0    5 000,0    4 700,0    5 900,0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 3 637,1    2 882,1    0,0    2 882,1    5 139,0    0,0    5 139,0    5 000,0    4 700,0    5 900,0    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 429,7    419,1    419,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    710 სოციალური დაცვა 1 392,4    1 142,4    0,0    1 142,4    1 406,0    0,0    1 406,0    1 420,0    1 050,0    1 050,0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 554,7    342,7     0,0    342,7    661,0    0,0    661,0    700,0    450,0    450,0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 232,0    216,3    0,0    216,3    190,0    0,0    190,0    200,0    100,0    100,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 605,7    583,4    0,0    583,4    555,0    0,0    555,0    520,0    500,0    500,0    სულ 31 171,9    25 650,9    4 337,2    21 313,7    26 300,0    0,0    26 300,0    26 797,3    28 252,2    29 760,3    მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2023  წლის  ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025  წლის გეგმა 2026  წლის პროგნოზი 2027  წლის პროგნოზი 2028  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საოპერაციო სალდო I-II  (შემოსავლები-ხარჯები) 9 591,8 6 598,4 -372,4 6 970,8 2 563,6 0,0 2 563,6 1 424,6 1 380,0 1 480,0 მთლიანი სალდო  IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ) -1 428,8 -1 276,7 -4 337,2 3 060,5 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით დასახელება 2023  წლის  ფაქტი 2024  წლის 9 თვს ფაქტი 2025  წლის გეგმა 2026  წლის პროგნოზი 2027  წლის პროგნოზი 2028  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ცვლილება -4 918,1 -4 176,4 -4 337,2 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 ზრდა 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 სესხები 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 კლება 5 134,9 4 337,2 4 337,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 5 134,9 4 337,2 4 337,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით. თავი II. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5107,9  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5 107,9 02 01 საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება 820,0 02 01 02 ახალი გზების  მშენებლობა 400,0 02 01 03 გზის მოვლა შენახვა 420,0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 742,0 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 730,0 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა 12,0 02 03 გარე განათება 890,0 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა) 890,0 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 1 809,2 02 04 01 მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება 1 809,2 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 500,0 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია 500,0 02 11 სხვადასხვა ხარჯები 346,7 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი 296,7 02 11 03 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი 50,0 ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 01 02 ქვეპროგრამის დასახელება: ახალი გზების მშენებლობა არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 400 056 900000 900000 900000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  400 056 900000 900000 900000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 400 056 900000 900000 900000 მიზანი და აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას. 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წარმოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.  პროგრამის მიზანია თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის  გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს  მთავრობის  2023 წლის  28 დეკემბრის  #2402 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 400,0 ათასი ლარი. მათ შორის: დაბა მანგლისში, კლდეკარის ქუჩის ნაწილის (ეკლესიის მიმდებარედ) სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 22 572 ლარი (2024 წელს 89 895 ლარი მათ შორის ც.ბ 69 431 ლარი, ადგილობრივი 20 464 ლარი, ხოლო 2025 წელს 99 188 ლარი მათ შორის ც.ბ 76 616 ლარი, ადგილობრივი 22 572 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 189 083 ლარი. პროექტის დასრულების შემდეგ, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს დაბა მანგლისში  მცხოვრები 1000 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. დაბა მანგლისში, კლდეკარის ქუჩის ნაწილის (ბაზის ქვემოთ) სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 19 698 ლარი (2024 წელს 78 526 ლარი მათ შორის ც.ბ 60 650 ლარი, ადგილობრივი 17 876 ლარი, ხოლო 2025 წელს 86 562 ლარი მათ შორის ც.ბ 66 864 ლარი, ადგილობრივი 19 698 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 165 088 ლარი. პროექტის დასრულების შემდეგ, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს დაბა მანგლისში  მცხოვრები 100 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ამლივის აგარაკებზე შიდა 0,26 კმ გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  21 320 ლარი (2024 წელს 84 210 ლარი მათ შორის ც.ბ 65 040 ლარი, ადგილობრივი 19 170 ლარი, ხოლო 2025 წელს 93 690 ლარი მათ შორის ც.ბ 72 370 ლარი, ადგილობრივი 21 320 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 177 900 ლარი. პროექტის დასრულების შემდეგ, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს ამლივში  მცხოვრები 100 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში შიდა გზის (2.24 კმ.) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  143 878 ლარი (2024 წელს 711 053 ლარი მათ შორის ც.ბ 549 187 ლარი, ადგილობრივი 161 866 ლარი, ხოლო 2025 წელს 632 288 ლარი მათ შორის ც.ბ 488 410 ლარი, ადგილობრივი 143 878 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 1 343 341 ლარი. პროექტის დასრულების შემდეგ, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს დაბა მანგლისში  მცხოვრები 500 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  სოფელ წინწყაროში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან სოფლის საჯარო სკოლასთან მისასვლელი (0.55 კმ.) გზის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  53 581 ლარი (2024 წელს 212 632 ლარი მათ შორის ც.ბ 164 228 ლარი, ადგილობრივი 48 404 ლარი, ხოლო 2025 წელს 235 457 ლარი მათ შორის ც.ბ 181 876 ლარი, ადგილობრივი 53 581 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 448 089 ლარი. პროექტის დასრულების შემდეგ, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს სოფელ წინწყაროში  მცხოვრები 1900 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან საბავშვო ბაღთან მისასვლელი (0.18 კმ.) გზის სარეაბილიტაციო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  13 564 ლარი (2024 წელს 53 684 ლარი მათ შორის ც.ბ 41 464 ლარი, ადგილობრივი 12 220 ლარი, ხოლო 2025 წელს 59 603 ლარი მათ შორის ც.ბ 46 039 ლარი, ადგილობრივი 13564 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 113287 ლარი. პროექტის დასრულების შემდეგ, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს სოფელ ჯორჯიაშვილში  მცხოვრები 750 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში მისასვლელი 2,0 კმ გზის მონაკვეთის (რკინაბეტონის გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 67 157 ლარი (2024 წელს 328796 ლარი მათ შორის ც.ბ 312 356 ლარი, ადგილობრივი 16 440 ლარი, ხოლო 2025 წელს 1 343 146 ლარი მათ შორის ც.ბ 1 275 989 ლარი, ადგილობრივი 67 157 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 1 671 942 ლარი. პროექტის დასრულების შემდეგ, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს სოფელ სამღერეთში მცხოვრები 600 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთიდან სოფელ ქვემო ახალშენამდე 2,5 კმ გზის მონაკვეთის (რკინაბეტონის გზა) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 58 286 ლარი  (2024 წელს 291 574 ლარი მათ შორის ც.ბ 276 996 ლარი, ადგილობრივი 14 578 ლარი, ხოლო 2025 წელს 1 165 710 ლარი მათ შორის ც.ბ 1 107 424 ლარი, ადგილობრივი 58286 ლარი,) პროექტის სრული ღირებულება 1 457 284 ლარი. პროექტის დასრულების შემდეგ, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობით ისარგებლებს სოფელ სამღერეთში და სოფელ ახალშენში მცხოვრები 600 ბენეფიციარი. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი  02 01 02  ახალი გზების მშენებლობა 400056 900000 900000 900000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 01 02 ახალი გზების მშენებლობა X X X X მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის პერიოდი, შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა  კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი  - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 8 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 01 03 ქვეპროგრამის დასახელება: გზის მოვლა შენახვა არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 420 000 1.200.000 1.300.000 1.300.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  420 000 1.200.000 1.300.000 1.300.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს “თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 420,0  ათასი ლარი. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 02 01 03 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა 420 000 1.200.000 1.300.000 1.300.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 01 03 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) რეაბილიტირებული ქუჩები პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 730 000 850.000 900.000 900.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  730 000 850.000 900.000 900.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები. მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.  მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგება   წლის ნებისმიერ პერიოდში.  თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 28 ჭაბურღილია (საქაჩი, ტუმბო), რომელიც უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის  მომარაგებას, დაგეგმილი  წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად წყალმომარაგების მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის  შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწევა 28  ჭაბურღილს (საქაჩს, ტუმბოს), რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.  ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება  რეზერვუარები. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს “თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 730,0 ათასი ლარი. წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა. წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 730 000 850000 900000 900000 730 000 850000 900000 900000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 02 ქვეპროგრამის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 12 000 15.000 16.000 16.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  12 000 15.000 16.000 16.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს “თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 12,0 ათასი ლარი ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა            12 000          15.000          16.000          16.000             12 000        15.000            16.000          16.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა და გასუფთავებული  სანიაღვრე არხები; პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: გარე განათება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 03 01 ქვეპროგრამის დასახელება: გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა) არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 890 000 900 000 1000000 1000000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა 890 000 900 000 1000000 1000000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს    ახალი გარეგანათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობის  სამუშაოებს,    ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი  ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   20 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4261 განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 4300-ზე მეტ სანათ წერტილს, 222903 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.   ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს “თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 340,0 ათასი ლარი გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია,  რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 02 03 01 გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა 340 000 500000 500000 500000 02 03 01  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება 550 000 400000 500000 500000 890 000 900 000 1000000 1000000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 03 01 გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა X X X X 02 03 01  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2025  წელი)         მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული; განათებული ქლაქისა და სოფლის  უბნები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია                                                                          მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                          გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 04 01 ქვეპროგრამის დასახელება: მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 809 150 1500000 1900000 1900000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1 809 150 1500000 1900000 1900000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 309 150 0 0 0 მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  2023 წელს  შეძენილი იქნება 3 ერთეული ნაგავმზიდი და  3 ერთეული ავტობუსი, მრავალწლიანი შესყიდვის საშუალებით  2023-2024 წ.წ.  (2023 წელს ანაზღაურდა ღირებულების 40%,) მოწოდება განხორციელდება 2024 წელს.  შპს “თეთრიწყაროს სატრანსპორტო კომპანიის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1500,0 ათასი ლარი.  2023 წელს შეძენილი იქნა 3 ერთეული ავტობუსი მრავალწლიანი შესყიდვის საშუალებით  2023-2025 წ.წ.  მოწოდება განხორციელდა 2024 წელს.  3 ერთეული ავტობუსის სრულმა ღირებულებამ შეადგინა 1 030 500 ლარი. 2023 წელს ანაზღაურებულია 412 200 ლარი (40%), 2024 წელს 309150 ლარი (30%),  2025 წელს გათვალისწინებულია 309150 ლარი (30%)     ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 02 04 01 სუბსიდია 1 500 000 1500000 1900000 1900000 02 04 01 3 ერთეული ავტობუსი 309 150 1 809 150 1500000 1900000 1900000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 04 01 X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ავარიული შენობების  და სახლების რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 05 02 ქვეპროგრამის დასახელება: ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 500 000 348300 0 0 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  500 000 348300 0 0 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 500 000 348300 0 0 მიზანი და აღწერა  ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის N34-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სრული რეაბილიტაციისათვის  გათვალისწინებული იქნეს 500,0 ათასი ლარი. (2025-2026 წ.წ.) პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს  848,3 ლარი. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია 500 000 348 300 0 0 500 000 348 300 0 0 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სხვადასხვა ხარჯები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 11 02 ქვეპროგრამის დასახელება: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 296700 400,000 500,000 540,300 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  296700 400,000 500,000 540,300 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.  საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის  განისაზღვროს 296,7 ათასი ლარი ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი 296 700 400,000 500,000 540,300 296 700 400,000 500,000 540,300 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)   შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს) პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სხვადასხვა ხარჯები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 11 03 ქვეპროგრამის დასახელება: საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 50 000 50.000 400.000 400.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  50 000 50.000 400.000 400.000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადება ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 02 11 03 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადება 50 000 50.000 400.000 400.000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 11 03 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი X X X X მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2298,0  ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 298,0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2 298,0 პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: დასუფთავება და გარემოს  დაცვა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 01 პროგრამის დასახელება: დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 პროგრამის მიზანი და აღწერა მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 3 ნაგვის  გამზიდი მანქანა . ასევე პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, როგორც კონტეინერული ასევე ზარის პრინციპით. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება  ქ.თეთრიწყაროში 59 ქუჩის, დაბა მანგლისში 27 ქუჩის, სოფელ კოდაში ჩამოსახლებულ დევნილთა დასახლებაში და სოფელ ასურეთში ცენტრიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა-შვაბების ქუჩის დაგვა-დასუფთავება. აღნიშნულ საქმიანობას ემსახურება 3 ნაგვის  გამზიდი, 2 სპეც მანქანა (კონტეინერული პრინციპი), 3 (JAC) მარკის თვითმცლელი (ზარის პრინციპით 27 სოფელი)  და 3 მცირე ტვირთამწეობის (VTZ T-16) მარკის ტრაქტორი (დაგვა-დასუფთავების ნარჩენების შეგროვება).  პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 2298,0 ათასი ლარი ნარჩენების მართვის პროცესში  გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა. ქვეპროგრამის დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 03 01 დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)  დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა) 2 298 000 2300000 3500000 3500000 სულ პროგრამა 2 298 000 2300000 3500000 3500000 მ.შ. კაპიტალური პროგრამები მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დასუფთავებული გარემო.  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები. მუხლი 15🔗. განათლება განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  5139,0  ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 04 00 განათლება 5 139,0 04 01 სკოლამდელი განათლება 5 139,0 04 01 01 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ 5 139,0 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სკოლამდელი განათლება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04 01 01 ქვეპროგრამის დასახელება: ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 5 139 000 5000000 4.700.000 5900000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  5 139 000 5000000 4700000 5900000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები პროგრამის მიზანი და აღწერა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. -თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 618 ზე მეტი ბავშვი მათ შორის: გოგონა 276 , ხოლო ბიჭი 342 ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 273 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ააიპ “თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრის“ პროგრამის მიზანია: - ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;   - ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; - ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; - ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; - ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება; - ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრის“ თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში  ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 618-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, მათ შორის: გოგონა 276, ხოლო ბიჭი 342.  რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 50%-ს შეადგენს.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - “თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 04 01 01 ააიპ “თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი 5 139 000 5000000 4700000 5900000 5 139 000 5000000 4700000 5900000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 04 01 01 ააიპ “თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)   მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად. მოზარდების ტრანსპორტირება სასწავლო დაწესებულებებში აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.            გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის   მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა           მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა          გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი „კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  4660,0 ათასი ლარი. „კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 4 660,0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2 560,0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ“კულტურისა და სპორტის ცენტი“ 960,0 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 600,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2 000,0 05 02 01 კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ“კულტურისა და სპორტის ცენტი“ 2 000,0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 100,0 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 100,0 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 01 01 ქვეპროგრამის დასახელება: სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი“ არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი“ დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 960 000 900000 1000000 1000000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  960 000 900000 1000000 1000000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 12  სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (95 ბავშვი, მათ შორის  27 გოგო და 68ვაჟი); კრივი (41 ბავშვი, მათ შორის 2 გოგო და 39 ვაჟი);  რაგბი (20 ბავშვი, მათ შორის:  2 გოგონა და 18 ვაჟი); მკლავჭიდი (50 ვაჟი);  კარატე (49 ბავშვი, მათ შორის: 10 გოგონა  39  ვაჟი); ძიუდო (84  ბავშვი, მათ შორის:  15 გოგონა  69 ვაჟი ); ფრენბურთი (20 ბავშვი, 16 გოგო, 4 ვაჟი), კალათბურთი (13  ვაჟი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (39  ვაჟი); თავისუფალი ჭიდაობა (57 ვაჟი) , მშვილდოსნობა (4 გოგნა) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 472 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 49 ადამიანი,  ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის  მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   'ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი“ 960 000 900000 1000000 1000000 960 000 900000 1000000 1000000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი“ X X X X  მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) მოზარდ ახალგაზრდებისთვის  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად  ჩაბმული ბავშვები   და მოზარდები სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 01 03 ქვეპროგრამის დასახელება: სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026  წელი 2027 წელი 2028  წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 600 000 648500 300000 300000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1 600 000 648500 300000 300000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 1 600 000 648500 300000 300000 მიზანი და აღწერა პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინი სპორტული მოედნების მოწყობა. ქ.თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის მშენებლობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია 1 600,0 ათასი ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 3 222 094 ლარს შადგენს; 2024-2026 წ.წ.) 2024 წელს გადარიცხული იქნა 1 000,0 ათასი ლარი, დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება 2026 წელს. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 600 000 648500 300000 300000 1 600 000 648500 300000 300000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) მეტი ახალი  და რეაბილიტირებული სტადიონები.  ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა;  ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 2 000 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  2 000 000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ა.ა.ი.პ  „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში“  გაერთიანებულია 8 სხვადასხვა მიმართულება, 5 ქორეოგრაფიული წრე (სულ 237 ბავშვი, მათ შორის 164 გოგო და 73 ვაჟი), 2 ფოლკლორული ანსამბლი (18  წევრი), 2 ბავშვთა საესტრადო წრე (სულ 11 გოგონა და 3 ვაჟი). ქართული ხალხური საკრავები  (სულ 101 ბავშვი, მათ შორის 57 გოგონა და 44 ვაჟი);  გიტარის წრე  (სულ 18 ბავშვი 12  გოგონა და 6 ვაჟი); კლასიკური მუსიკის სკოლაში ფორტეპიანოს ეუფლება (191 მოსწავლე, მათ შორის 151 გოგო და 40 ვაჟი);  ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს   555 აღსაზრდელი. ხელოვნების განყოფილებაში  გაერთიანებულია    13  წრე:  თეატრი (სულ 7 ბავშვი - 5 გოგონა, 2 ვაჟი),  ხატვის 3 წრე (სულ  36 ბავშვი, 24 გოგონა, 12 ვაჟი); თექის წრე (23 ბავშვი, 19 გოგონა, 4 ვაჟი), კერამიკის წრე (6 ბავშვი -3 გოგონა, 3 ვაჟი), ხალიჩების ქსოვის 2 წრე (სულ 15  გოგონა), ქსოვა 2 წრე(სულ 15 ბავშვი-12 გოგონა, 3 ვაჟი), ქარგვა-თექა 8 ბავშვი, მათ შორის  (7 გოგონა და 1 ვაჟი), მინანქარი   (11 გოგონა), ხეზე კვეთა (5 ვაჟი), ქვილთი (6 გოგონა), ქარგვა (6 გოგო), ჭრა კერვა (2 გოგონა), მხატვრული კითხვის წრე , 6 ბავშვი მათ შორის (5 გოგონა და 1 ვაჟი). ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს  146  აღსაზრდელი. მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 12000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში მუზეეუმი საშუალოს 500 ვიზიტირს მასპინძლობს. მუნიციპალიტეტის 10 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 69 658 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 1752  მოსახლე. მუნიციპალიტეტის   კულტურისა და სპორტის  ცენტრის  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა ქვეპროგრამის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები, ცენტრი კულტურის წრეების საქმიანობის პროცესში ითვალისწინებს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ 2 000 000 2 000 000 1 570 000 1 570 000 2 000 000 2 000 000 1 570 000 1 570 000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა;  ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ,სამუსიკო და  საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრ- სტუდიაში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით, სამუშაო მასალებით, ტრენინგებით. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის   მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა                     გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 03 01 ქვეპროგრამის დასახელება: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 100 000 120000 120000 120000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  100 000 120000 120000 120000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო შედეგების მქონე 60 სტუდენტზე (სემესტრის ფარგლებში 30 სტუდენტი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A) ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ამასთან, სასურველია კონკურსში მონაწილე სტუდენტს მაღალ აკადემიურ მოსწრებასთან ერთად, მონაწილეობა ჰქონდეს მიღებული სხვადასხვა აქტივობებში, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებსა თუ სხვა კვლევით ან/და საგანმანათლებლო პროექტებში. ასეთ სტუდენტებს მიენიჭებათ უპირატესობა სხვა კონკურსანტებთან შედარებით. ასევე, ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე შეძლეს წარმატებით ჩარიცხვა და მოიპოვეს 100%-იანი, 70%-იანი და 50%-იანი გრანტი. ქვეპროგრამა ასევე, ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც სახელმწიფო და საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ინოვაციურობაზე ორიენტირებულ კონკურსებში (დიდგორელი, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) და სხვ.), მიმდინარე სასაწავლო წლის განმავლობაში, მიაღწიეს წარმატებას მინიმუმ მუნიციპალიტეტის დონეზე. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით, ხოლო აბიტურიენტებზე და მოსწავლეებზე პრემიის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე. ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია სტუდენტებზე სემესტრულად შეადგენს 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით, ხოლო ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია მოსწავლეთათვის ერთჯერადად შეადგენს 200 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით, პრემია 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 1000 ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 700 ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით, ხოლო მოსწავლეებზე და აბიტურიენტებზე პრემიის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე. მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლებში, 2024-2025 სასწავლო ან 2025 კალენდარული წლის განმავლობაში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და განეკუთვნებიან შემდეგი კატეგორიებიდან ერთ-ერთს მაინც, კერძოდ: ა)არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 120000-ის ფარგლებში სარეიტინგო ქულა; ბ) არის დედ-მამით, ან დედით ან მამით ობოლი; გ) არის მრავალშვილიანი ოჯახიდან (4 და მეტი შვილი); დ) არის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის შვილი; ე) არის მარტოხელა მშობლის სტატუსის მატარებელი ან მისი შვილი; ვ) რეგისტრირებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ჩარიცხულია/სწავლობს შემდეგ პროფესიულ მიმართულებებზე: ვეტერინარი, ელექტრიკოსი, შემდუღებელი, მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, ფერმერი, ფარმაცია, საექთნო საქმე, გიდი, მშენებლობის წარმოება, რძის პროდუქტების წარმოება, სატყეო საქმე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება. ასევე, ითვალისწინებს საქმიანობის ხელშეწყობა/განვითარების მიზნით, ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოქალაქეებზე და შემოქმედებით ჯგუფების ხელმძღვანელებზე, რომლებსაც აქვთ მოპოვებული აღიარება ან/და წარმატება მინიმუმ ეროვნულ დონეზე, საქმიანობის ფარგლებში. ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებისთვის სპეციალისტების მომზადების დაფინანსება. ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად, შეადგენს 500 ლარს, ასევე ერთჯერადად 500 ლარს წარმატებულ მოქალაქეზე, 1000 ლარს ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოქალაქეზე, 1500 ლარს ხელოვნების დარგში მოღვაწე ჯგუფზე, არაუმეტეს 2000 ლარს მიზნობრივ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად. 1. მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა; 2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდომლობის აღმოფხვრის, ასევე მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერების, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარების მიზნით. ინიციატივა, რომელიც ემსახურება ზემო აღნიშნული მიზნების მიღწევას, ასევე გულისხმობს თემში მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერებას და სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის, ახალგაზრდების განვითარებას, იქნება მხარდაჭერილი, რაც გულისხმობს როგორც ფინანსური, ასევე სხვა მატერიალური (შენობა-ნაგებობის დროებით უსასყიდლოდ სარგებლობა) რესურსის გაცემას. პროგრამით სარგებლობა (განაცხადების მიღება) შესაძლებელი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. სოციალურ ინიციატივებს განიხილავს შესაბამისი კომისია, დადებითი შეფასების შემდგომ გაიცემა საგარანტიო წერილი, ხოლო დაფინანსების მოპოვების შემთxვევაში ფორმდება ხელშეკრულება თანადაფინანსებაზე. განმცხადებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება მერის სახელზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას სოციალური ინიციატივის/პროექტის შესახებ (პრობლემა, გადაწყვეტის გზა, მიზანი, მოსალოდნელი შედეგები, მდგრადობა და სხვ.) და სრულად ან ნაწილობრივ უგვარებდეს პრობლემას მინიმუმ ერთ თემს, პრიორიტეტი მიენიჭება ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაო ადგილების ან თვითდასაქმებულების გაჩენას; 2. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, კერძოდ: საპროექტო განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმა; 3. სათემო ჯგუფის წარმომადგენელთა პირადობის მოწმობის ასლები (შემდგომში ამხანაგობა ან ააიპ), ხოლო ორგანიზაციის შემთხვევაში - ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 4. საბანკო რეკვიზიტები;                                მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 05 03 01 ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის                30000 30000 30000 30000 05 03 01 პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;  30000 30000 30000 30000 05 03 01 ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ლიტერატურული პრემია 2500 2500 2500 2500 05 03 01 პრემია წარმატებულ აბიტურიენტებზე 20500 20500 20500 20500  05 03 01 ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა; 17000  37000 37000 37000 100000 120,000 120,000 120,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა ) X X X X გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის   მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა  გენდერული დიახ მუხლი 17🔗. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1406,0 ათასი ლარი. „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2025 წლის გეგმა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1 406,0 06 02 სოციალური პროგრამები 1 406,0 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება 405,0 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ “თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ 661,0 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. სსიპ “წითელი ჯვარი“ 190,0 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 20,0 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 100,0 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 20,0 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 10,0 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 405000 370000 350000 350000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  405000 370000 350000 350000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 200 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ  - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით) და 100 წლისა და  უფროსი ასაკის  პირები (დახმარებად  განსაზღვრულია ერთჯერადად  1000 ლარი),    შშმ ბავშვები (500 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით), მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატულ შშმ ვეტერანებს (500 ლარით) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები  (18 წლამდე), სარეაბილიტაციოდ   (ეტაპების მიხედვით),  კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარით. თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებისას რეაბილიტაციის თანადაფინანსება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხისპროცენტული  ოდენობის შესაბამისად.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, როდესაც პაციენტის თანაგადასახდელი თანხის ოდენობა არ აღემატება 3000(სამი ათას) ლარს, არაუმეტეს სამედიცინო დაზღვევის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს, დაფინანსდება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის მიუხედავად. დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და  გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სოციალური  სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის  100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება  განისაზღვროს წარმოდგენილი  კალკულაციის  შესაბამისად, წელიწადში არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა. მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებისათვის და შშმ ბავშვებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს,  ადაპტირებული სახლის/გარემოს მოსაწყობად გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ოჯახის რეალური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით  (2000 ლარი). ოჯახის რეალური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით  (2000 ლარი). ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი). სოც. დაუცველები (0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით), შშმ პირები, ვეტარანები  და მათთან გათანაბრებული პირები მიიღებენ დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში. დაფინანსდება ძვირადღირებული (200 ლარზე ზევით) არაუმეტეს 2 ინექცია. შინმოვლის პროგრამის თანადაფინანსებისთვის გათვალისწინებულია 45 000 ლარი. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება   პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სერვისების იმგვარად შეთავაზებას, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.   ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. ასევე შინმოვლის პროგრამის თანადაფინანსებისთვის                                                       405000 370000 350000 350000 405000 370000 350000 350000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 02 ქვეპროგრამის დასახელება: ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა;  ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 661000 700000 450000 450000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  661000 700000 450000 450000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა მიზანი: თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  სოციალურად  დაუცველთა  ოჯახების  ცხელი  სადილით და   ნატურალური საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა.  აღწერა: ქ. თეთრიწყაროში  მცხოვრები (სამსახურის რეესტრში რიცხული)  ბენეფიციარები  უზრუნველყოფილი არიან  დღეში  ერთხელ  ცხელი  სადილით,  და  ადმინისტრაციულ  ერთეულებში მცხოვრები  (სამსახურის რეესტრში რიცხული)   ბენეფიციარები  თვეში  ერთხელ - ნატურალური  საკვები პროდუქტებით. პროგრამით  შესაძლებელი  იქნება  ქ. თეთრიწყაროში  120  ბენეფიციარის და  ადმინისტრაციულ  ერთეულებში 530  ბენეფიციარის  კვებით  უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამა  გენდერულად   მნიშვნელოვანია  და   გათვალისწინებულია  ქალების  და  კაცების  საჭიროებები. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა;  ააიპ “თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ 661000 700000 450000 450000 661000 700000 450000 450000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა; ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები დიახ პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 03 ქვეპროგრამის დასახელება: მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა სსიპ „წითელი ჯვარი“ არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური  დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 190000 200,000 100,000 100,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  190000 200,000 100,000 100,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები (500 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან  არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), 2025 წელს  ბავშვის   დაბადების  შემთხვევაში,  დახმარება გაეწევა იმ ოჯახებს, რომლებიც  ვერ სარგებლობენ მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის  გათვალისწინებული დახმარებით და არცერთ მშობელს არ აქვს  მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი, ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.  დახმარება გაეწევათ აგრეთვე 0-დან 3 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების მშობლებს, ოჯახის გაძლიერებისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადად 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.    უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი). ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 18 წლამდე ასაკის, დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (300 ლარი), ოჯახებს,  მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირს,  რეინტეგრირებულ  ბავშვთა ოჯახებს და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 24 წლის ახალგაზრდებს, რომლებმაც ზრუნვის სისტემაში გაატარეს არანაკლებ 2 წელი ასევე პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (1000 ლარი). პროგრამის ფარგლებში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული იქნეს  110,0  ათასი ლარი. მათ შორის: ა)  სიღატაკეში ან/და სხვა ტიპის კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და ბავშვიანი ოჯახების    უსაფრთხოებისა და ბაზისური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფულადი დახმარება კალენდარული  წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 2000  (ორი ათასი) ლარისა. ბ) სოციალურად დაუცველი, მცირეწლოვანი (18 თვემდე ასაკის) ბავშვიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30 000) დახმარება ბავშვის აღზრდისათვის კრიტიკულად საჭირო ჰიგიენური საშუალებებით, ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარი. გ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე  18 წლამდე ასაკის მოზარდის  შემდგომი განვითარებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო პროცედურების   დაფინანსება (ეტაპების მიხედვით), კალენდარული წლის განმავლობაში  არა უმეტეს 1200 ( ერთი ათას ორასი) ლარი. პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა, ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე  მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვა) სახით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                    90000                    100,000                    100,000                    100,000 06 02 03 2025 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამაზე 100000 100000 06 02 03 სსიპ „ წითელი ჯვარი“ 190000 200,000 100,000 100,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა სსიპ „წითელი ჯვარი“ X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) მარჩენალდაკარგულ პირთა თანადგომა, მათი  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,   დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 04 ქვეპროგრამის დასახელება: დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 20,000 20,000 20,000 20,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  20,000 20,000 20,000 20,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი  არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 05 ქვეპროგრამის დასახელება: გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 100000 100,000 100,000 100,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  100000 100,000 100,000 100,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. თანხა გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 100000 100,000 100,000 100,000 100000 100,000 100,000 100,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება X X X X მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 06 ქვეპროგრამის დასახელება: მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 20000 15,000 15,000 15,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  20000 15,000 15,000 15,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ერთჯერადი დახმარება გაეწევა   საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი),  ერთჯერადი დახმარება გაეწევა  822 კოდით რეგისტრირებული, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლების მონაწილე ვეტერანებს (300 ლარი). ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაიცემა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ასევე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის  გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის (300  ლარი)  პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 20000 15,000 15,000 15,000 20000 15,000 15,000 15,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 07 ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?        კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 10000 15,000 15,000 15,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  10000 15,000 15,000 15,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 10000 15,000 15,000 15,000 10000 15,000 15,000 15,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება X X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები არა მუხლი 18🔗. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში. თავი III. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 19🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციი კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის 9 თვის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 31 171,9 25 650,9 4 337,2 21 313,7 26 300,0 0,0 26 300,0 26 797,3 28 252,2 29 760,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151,0 149,0 0,0 149,0 149,0 0,0 149,0 149,0 149,0 149,0 2 ხარჯები 18 713,2 16 099,5 372,4 15 727,1 23 236,6 0,0 23 236,6 24 822,7 26 352,2 27 760,3 2,1 შრომის ანაზღაურება 4 149,6 3 190,4 0,0 3 190,4 4 541,3 0,0 4 541,3 5 100,0 5 100,0 5 100,0 2.2 საქონელი და მომსახურება 3 053,5 2 518,5 372,4 2 146,1 3 577,6 0,0 3 577,6 3 224,1 3 384,2 3 492,3 2.4. პროცენტი 62,4 25,6 0,0 25,6 12,3 0,0 12,3 1,6 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 9 837,2 9 399,1 0,0 9 399,1 14 060,0 0,0 14 060,0 15 155,0 16 026,0 17 226,0 2.6. გრანტები 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 823,5 791,3 0,0 791,3 745,0 0,0 745,0 720,0 600,0 600,0 2.8. სხვა ხარჯები 762,0 174,6 0,0 174,6 300,4 0,0 300,4 597,0 1 217,0 1 317,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 241,9 9 390,6 3 964,8 5 425,8 2 859,2 0,0 2 859,2 1 946,8 1 900,0 2 000,0 31,1 ძირითადი აქტივები 12 241,9 9 390,6 3 964,8 5 425,8 2 859,2 0,0 2 859,2 1 946,8 1 900,0 2 000,0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 32.1 საშინაო 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 6 469,0 5 033,6 0,0 5 033,6 7 689,1 0,0 7 689,1 7 905,6 7 926,3 8 094,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151,0 149,0 0,0 149,0 149,0 0,0 149,0 149,0 149,0 149,0 2 ხარჯები 6 186,4 4 804,0 0,0 4 804,0 7 484,9 0,0 7 484,9 7 877,8 7 926,3 8 094,1 2,1 შრომის ანაზღაურება 4 149,6 3 190,4 0,0 3 190,4 4 541,3 0,0 4 541,3 5 100,0 5 100,0 5 100,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 1 734,0 1 418,2 0,0 1 418,2 2 730,9 0,0 2 730,9 2 299,2 2 249,3 2 317,1 2.4. პროცენტი 62,4 25,6 0,0 25,6 12,3 0,0 12,3 1,6 0,0 0,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 51,8 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 188,6 120,5 0,0 120,5 200,4 0,0 200,4 477,0 577,0 677,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,8 68,8 0,0 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.1 ძირითადი აქტივები 65,8 68,8 0,0 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 32,1 საშინაო 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 6 189,8 4 847,2 0,0 4 847,2 7 438,2 0,0 7 438,2 7 576,2 7 526,3 7 594,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151,0 149,0 0,0 149,0 149,0 0,0 149,0 149,0 149,0 149,0 2 ხარჯები 6 124,0 4 778,4 0,0 4 778,4 7 438,2 0,0 7 438,2 7 576,2 7 526,3 7 594,1 2,1 შრომის ანაზღაურება 4 149,6 3 190,4 0,0 3 190,4 4 541,3 0,0 4 541,3 5 100,0 5 100,0 5 100,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 1 734,0 1 418,2 0,0 1 418,2 2 730,9 0,0 2 730,9 2 299,2 2 249,3 2 317,1 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 51,8 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 188,6 120,5 0,0 120,5 166,0 0,0 166,0 177,0 177,0 177,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,8 68,8 0,0 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 65,8 68,8 0,0 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 01 01 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 475,9 1 188,8 0,0 1 188,8 1 998,2 0,0 1 998,2 2 228,0 2 228,0 2 228,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32,0 35,0 0,0 35,0 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 2 ხარჯები 1 469,3 1 187,2 0,0 1 187,2 1 998,2 0,0 1 998,2 2 228,0 2 228,0 2 228,0 2,1 შრომის ანაზღაურება 954,9 764,0 0,0 764,0 1 193,1 0,0 1 193,1 1 500,0 1 500,0 1 500,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 364,6 310,9 0,0 310,9 654,1 0,0 654,1 558,0 558,0 558,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 149,8 112,3 0,0 112,3 151,0 0,0 151,0 170,0 170,0 170,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,6 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 6,6 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 01 02 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 4 525,1 3 658,4 0,0 3 658,4 5 440,0 0,0 5 440,0 5 348,2 5 298,3 5 366,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114,0 114,0 0,0 114,0 114,0 0,0 114,0 114,0 114,0 114,0 2 ხარჯები 4 465,9 3 591,2 0,0 3 591,2 5 440,0 0,0 5 440,0 5 348,2 5 298,3 5 366,1 2,1 შრომის ანაზღაურება 3 045,2 2 426,4 0,0 2 426,4 3 348,2 0,0 3 348,2 3 600,0 3 600,0 3 600,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 1 342,2 1 107,3 0,0 1 107,3 2 076,8 0,0 2 076,8 1 741,2 1 691,3 1 759,1 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 39,7 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 38,8 8,2 0,0 8,2 15,0 0,0 15,0 7,0 7,0 7,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,2 67,2 0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 59,2 67,2 0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო) 188,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 188,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 შრომის ანაზღაურება 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 02 საერთო დანიშნულების  ხარჯები 279,2 186,4 0,0 186,4 250,9 0,0 250,9 329,4 400,0 500,0 2 ხარჯები 62,4 25,6 0,0 25,6 46,7 0,0 46,7 301,6 400,0 500,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4. პროცენტი 62,4 25,6 0,0 25,6 12,3 0,0 12,3 1,6 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 34,4 300,0 400,0 500,0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 32,1 საშინაო 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 34,4 300,0 400,0 500,0 2 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 34,4 300,0 400,0 500,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 34,4 300,0 400,0 500,0 01 02 02 გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურება და დაფარვა 279,2 186,4 0,0 186,4 216,5 0,0 216,5 29,4 0,0 0,0 2 ხარჯები 62,4 25,6 0,0 25,6 12,3 0,0 12,3 1,6 0,0 0,0 2.4. პროცენტი 62,4 25,6 0,0 25,6 12,3 0,0 12,3 1,6 0,0 0,0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 32,1 საშინაო 216,8 160,8 0,0 160,8 204,2 0,0 204,2 27,8 0,0 0,0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 14 658,5 10 805,1 3 615,0 7 190,1 5 107,9 0,0 5 107,9 6 193,2 7 745,9 7 886,2 2 ხარჯები 2 825,5 3 079,4 0,0 3 079,4 3 848,7 0,0 3 848,7 4 894,9 6 145,9 6 186,2 2.2. საქონელი და მომსახურება 853,1 621,9 0,0 621,9 846,7 0,0 846,7 904,9 1 104,9 1 145,2 2.5. სუბსიდიები 1 614,7 2 434,3 0,0 2 434,3 3 002,0 0,0 3 002,0 3 965,0 4 516,0 4 516,0 2.6. გრანტები 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 2.8. სხვა ხარჯები 332,7 23,2 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 833,0 7 725,7 3 615,0 4 110,7 1 259,2 0,0 1 259,2 1 298,3 1 600,0 1 700,0 31,1 ძირითადი აქტივები 11 833,0 7 725,7 3 615,0 4 110,7 1 259,2 0,0 1 259,2 1 298,3 1 600,0 1 700,0 02 01 საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება 8 725,9 5 786,9 3 339,7 2 447,2 820,0 0,0 820,0 2 100,0 2 200,0 2 200,0 2 ხარჯები 429,6 823,7 0,0 823,7 420,0 0,0 420,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0 2.5. სუბსიდიები 423,0 823,7 0,0 823,7 420,0 0,0 420,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0 2.8. სხვა ხარჯები 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 296,3 4 963,2 3 339,7 1 623,5 400,0 0,0 400,0 900,0 900,0 900,0 31,1 ძირითადი აქტივები 8 296,3 4 963,2 3 339,7 1 623,5 400,0 0,0 400,0 900,0 900,0 900,0 02 01 02 ახალი გზების  მშენებლობა 8 302,9 4 963,2 3 339,7 1 623,5 400,0 0,0 400,0 900,0 900,0 900,0 2 ხარჯები 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 296,3 4 963,2 3 339,7 1 623,5 400,0 0,0 400,0 900,0 900,0 900,0 31,1 ძირითადი აქტივები 8 296,3 4 963,2 3 339,7 1 623,5 400,0 0,0 400,0 900,0 900,0 900,0 02 01 03 გზის მოვლა შენახვა 423,0 823,7 0,0 823,7 420,0 0,0 420,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0 2 ხარჯები 423,0 823,7 0,0 823,7 420,0 0,0 420,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0 2.5. სუბსიდიები 423,0 823,7 0,0 823,7 420,0 0,0 420,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1 479,4 608,4 0,0 608,4 742,0 0,0 742,0 865,0 916,0 916,0 2 ხარჯები 864,5 608,4 0,0 608,4 742,0 0,0 742,0 865,0 916,0 916,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 718,3 589,0 0,0 589,0 742,0 0,0 742,0 865,0 916,0 916,0 2.8. სხვა ხარჯები 146,2 19,4 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 614,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 614,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 1 469,4 601,9 0,0 601,9 730,0 0,0 730,0 850,0 900,0 900,0 2 ხარჯები 854,5 601,9 0,0 601,9 730,0 0,0 730,0 850,0 900,0 900,0 2.5. სუბსიდიები 708,3 582,5 0,0 582,5 730,0 0,0 730,0 850,0 900,0 900,0 2.8. სხვა ხარჯები 146,2 19,4 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 614,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 614,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა 10,0 6,5 0,0 6,5 12,0 0,0 12,0 15,0 16,0 16,0 2 ხარჯები 10,0 6,5 0,0 6,5 12,0 0,0 12,0 15,0 16,0 16,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 10,0 6,5 0,0 6,5 12,0 0,0 12,0 15,0 16,0 16,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 03 გარე განათება 1 022,0 591,1 0,0 591,1 890,0 0,0 890,0 900,0 1 000,0 1 000,0 2 ხარჯები 1 022,0 591,1 0,0 591,1 890,0 0,0 890,0 900,0 1 000,0 1 000,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 548,6 402,5 0,0 402,5 550,0 0,0 550,0 500,0 600,0 600,0 2.5. სუბსიდიები 473,4 188,6 0,0 188,6 340,0 0,0 340,0 400,0 400,0 400,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა) 1 022,0 591,1 0,0 591,1 890,0 0,0 890,0 900,0 1 000,0 1 000,0 2 ხარჯები 1 022,0 591,1 0,0 591,1 890,0 0,0 890,0 900,0 1 000,0 1 000,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 548,6 402,5 0,0 402,5 550,0 0,0 550,0 500,0 600,0 600,0 2.5. სუბსიდიები 473,4 188,6 0,0 188,6 340,0 0,0 340,0 400,0 400,0 400,0 02 03 02 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 1 074,5 1 917,8 0,0 1 917,8 1 809,2 0,0 1 809,2 1 500,0 1 900,0 1 900,0 2 ხარჯები 0,0 833,0 0,0 833,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 900,0 1 900,0 2.5. სუბსიდიები 0,0 833,0 0,0 833,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 900,0 1 900,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 074,5 1 084,8 0,0 1 084,8 309,2 0,0 309,2 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 1 074,5 1 084,8 0,0 1 084,8 309,2 0,0 309,2 0,0 0,0 0,0 02 04 01 მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება 1 074,5 1 917,8 0,0 1 917,8 1 809,2 0,0 1 809,2 1 500,0 1 900,0 1 900,0 2 ხარჯები 0,0 833,0 0,0 833,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 900,0 1 900,0 2.5. სუბსიდიები 0,0 833,0 0,0 833,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 900,0 1 900,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 074,5 1 084,8 0,0 1 084,8 309,2 0,0 309,2 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 1 074,5 1 084,8 0,0 1 084,8 309,2 0,0 309,2 0,0 0,0 0,0 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 531,5 957,4 0,0 957,4 500,0 0,0 500,0 348,3 0,0 0,0 2 ხარჯები 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 531,5 953,6 0,0 953,6 500,0 0,0 500,0 348,3 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 531,5 953,6 0,0 953,6 500,0 0,0 500,0 348,3 0,0 0,0 02 05 01 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია 531,5 957,4 0,0 957,4 500,0 0,0 500,0 348,3 0,0 0,0 2 ხარჯები 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 531,5 953,6 0,0 953,6 500,0 0,0 500,0 348,3 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 531,5 953,6 0,0 953,6 500,0 0,0 500,0 348,3 0,0 0,0 02 07 კეთილმოწყობა 325,3 106,7 0,0 106,7 0,0 0,0 0,0 25,0 525,0 525,0 2 ხარჯები 204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 525,0 525,0 2.6. გრანტები 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 2.8. სხვა ხარჯები 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,4 106,7 0,0 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 120,4 106,7 0,0 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია 120,4 106,7 0,0 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,4 106,7 0,0 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 120,4 106,7 0,0 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 07 02 შენობის ფასადების რეაბილიტაცია 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 2 ხარჯები 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 2.8. სხვა ხარჯები 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 02 07 05 ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ მხარდაჭერა 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 2 ხარჯები 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 2.6. გრანტები 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 02 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები 917,6 302,5 275,3 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 917,6 302,5 275,3 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0 31,1 ძირითადი აქტივები 917,6 302,5 275,3 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0 02 09 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები 917,6 302,5 275,3 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 917,6 302,5 275,3 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0 31,1 ძირითადი აქტივები 917,6 302,5 275,3 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0 02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 10 01 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 11 სხვადასხვა ხარჯები 582,3 508,8 0,0 508,8 346,7 0,0 346,7 454,9 904,9 945,2 2 ხარჯები 304,5 219,4 0,0 219,4 296,7 0,0 296,7 404,9 504,9 545,2 2.2. საქონელი და მომსახურება 304,5 219,4 0,0 219,4 296,7 0,0 296,7 404,9 504,9 545,2 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 277,8 289,4 0,0 289,4 50,0 0,0 50,0 50,0 400,0 400,0 31,1 ძირითადი აქტივები 277,8 289,4 0,0 289,4 50,0 0,0 50,0 50,0 400,0 400,0 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 2 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი 304,5 219,4 0,0 219,4 296,7 0,0 296,7 400,0 500,0 540,3 2 ხარჯები 304,5 219,4 0,0 219,4 296,7 0,0 296,7 400,0 500,0 540,3 2.2. საქონელი და მომსახურება 304,5 219,4 0,0 219,4 296,7 0,0 296,7 400,0 500,0 540,3 02 11 03 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი 277,8 289,4 0,0 289,4 50,0 0,0 50,0 50,0 400,0 400,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 277,8 289,4 0,0 289,4 50,0 0,0 50,0 50,0 400,0 400,0 31,1 ძირითადი აქტივები 277,8 289,4 0,0 289,4 50,0 0,0 50,0 50,0 400,0 400,0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 579,5 1 431,2 0,0 1 431,2 2 298,0 0,0 2 298,0 2 320,0 3 550,0 3 550,0 2 ხარჯები 1 539,5 1 431,2 0,0 1 431,2 2 298,0 0,0 2 298,0 2 320,0 3 550,0 3 550,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 20,5 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 20,0 30,0 30,0 2.5. სუბსიდიები 1 509,1 1 430,6 0,0 1 430,6 2 298,0 0,0 2 298,0 2 300,0 3 500,0 3 500,0 2.8. სხვა ხარჯები 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1 549,1 1 430,6 0,0 1 430,6 2 298,0 0,0 2 298,0 2 300,0 3 500,0 3 500,0 2 ხარჯები 1 509,1 1 430,6 0,0 1 430,6 2 298,0 0,0 2 298,0 2 300,0 3 500,0 3 500,0 2.5. სუბსიდიები 1 509,1 1 430,6 0,0 1 430,6 2 298,0 0,0 2 298,0 2 300,0 3 500,0 3 500,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 მწვანე ნარგავების შეძენა,  მოვლა, პატრონობა 5,5 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 2 ხარჯები 5,5 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 5,5 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 03 03 გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 2 ხარჯები 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 2.8. სხვა ხარჯები 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 04 00 განათლება 4 066,8 3 301,2 419,1 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 2 ხარჯები 4 066,8 3 254,5 372,4 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 429,7 372,4 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 3 637,1 2 882,1 0,0 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლება 3 637,1 2 882,1 0,0 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 2 ხარჯები 3 637,1 2 882,1 0,0 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 2.5. სუბსიდიები 3 637,1 2 882,1 0,0 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 01 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ 3 637,1 2 882,1 0,0 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 2 ხარჯები 3 637,1 2 882,1 0,0 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 2.5. სუბსიდიები 3 637,1 2 882,1 0,0 2 882,1 5 139,0 0,0 5 139,0 5 000,0 4 700,0 5 900,0 04 01 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 02 ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა 429,7 419,1 419,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 429,7 372,4 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 429,7 372,4 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 02 01 სკოლების რეაბილიტაცია 0,0 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 02 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 429,7 372,4 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 429,7 372,4 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 429,7 372,4 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2 799,2 3 808,5 303,1 3 505,4 4 660,0 0,0 4 660,0 3 708,5 3 030,0 3 030,0 2 ხარჯები 2 496,1 2 259,1 0,0 2 259,1 3 060,0 0,0 3 060,0 3 060,0 2 730,0 2 730,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 16,2 105,4 0,0 105,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 2 249,1 2 125,4 0,0 2 125,4 2 960,0 0,0 2 960,0 2 940,0 2 610,0 2 610,0 2.8. სხვა ხარჯები 230,8 28,3 0,0 28,3 100,0 0,0 100,0 120,0 120,0 120,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 303,1 1 549,4 303,1 1 246,3 1 600,0 0,0 1 600,0 648,5 300,0 300,0 31,1 ძირითადი აქტივები 303,1 1 549,4 303,1 1 246,3 1 600,0 0,0 1 600,0 648,5 300,0 300,0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1 001,1 2 131,9 303,1 1 828,8 2 560,0 0,0 2 560,0 1 548,5 1 300,0 1 300,0 2 ხარჯები 709,5 622,4 0,0 622,4 960,0 0,0 960,0 900,0 1 000,0 1 000,0 2.5. სუბსიდიები 703,2 622,4 0,0 622,4 960,0 0,0 960,0 900,0 1 000,0 1 000,0 2.8. სხვა ხარჯები 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 291,6 1 509,5 303,1 1 206,4 1 600,0 0,0 1 600,0 648,5 300,0 300,0 31,1 ძირითადი აქტივები 291,6 1 509,5 303,1 1 206,4 1 600,0 0,0 1 600,0 648,5 300,0 300,0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა;  ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ 703,2 622,4 0,0 622,4 960,0 0,0 960,0 900,0 1 000,0 1 000,0 2 ხარჯები 703,2 622,4 0,0 622,4 960,0 0,0 960,0 900,0 1 000,0 1 000,0 2.5. სუბსიდიები 703,2 622,4 0,0 622,4 960,0 0,0 960,0 900,0 1 000,0 1 000,0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 291,6 1 509,5 303,1 1 206,4 1 600,0 0,0 1 600,0 648,5 300,0 300,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 291,6 1 509,5 303,1 1 206,4 1 600,0 0,0 1 600,0 648,5 300,0 300,0 31,1 ძირითადი აქტივები 291,6 1 509,5 303,1 1 206,4 1 600,0 0,0 1 600,0 648,5 300,0 300,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 746,4 1 618,5 0,0 1 618,5 2 000,0 0,0 2 000,0 2 040,0 1 610,0 1 610,0 2 ხარჯები 1 746,4 1 578,6 0,0 1 578,6 2 000,0 0,0 2 000,0 2 040,0 1 610,0 1 610,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 16,2 100,5 0,0 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 1 541,6 1 473,6 0,0 1 473,6 2 000,0 0,0 2 000,0 2 040,0 1 610,0 1 610,0 2.8. სხვა ხარჯები 188,6 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 39,9 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 39,9 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 01 კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ 1 491,6 1 418,6 0,0 1 418,6 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 1 570,0 1 570,0 2 ხარჯები 1 491,6 1 418,6 0,0 1 418,6 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 1 570,0 1 570,0 2.5. სუბსიდიები 1 491,6 1 418,6 0,0 1 418,6 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 1 570,0 1 570,0 05 02 03 რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა 50,0 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 2 ხარჯები 50,0 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 2.5. სუბსიდიები  50,0 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 05 02 04 კულტურული ღონისძიებები 204,8 144,9 0,0 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 204,8 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 16,2 100,5 0,0 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 188,6 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 39,9 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 0,0 39,9 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 51,7 58,1 0,0 58,1 100,0 0,0 100,0 120,0 120,0 120,0 2 ხარჯები 40,2 58,1 0,0 58,1 100,0 0,0 100,0 120,0 120,0 120,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 4,3 29,4 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 35,9 23,8 0,0 23,8 100,0 0,0 100,0 120,0 120,0 120,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 51,7 58,1 0,0 58,1 100,0 0,0 100,0 120,0 120,0 120,0 2 ხარჯები 40,2 58,1 0,0 58,1 100,0 0,0 100,0 120,0 120,0 120,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 4,3 29,4 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. სხვა ხარჯები 35,9 23,8 0,0 23,8 100,0 0,0 100,0 120,0 120,0 120,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 ძირითადი აქტივები 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1 598,9 1 271,3 0,0 1 271,3 1 406,0 0,0 1 406,0 1 670,0 1 300,0 1 300,0 2 ხარჯები 1 598,9 1 271,3 0,0 1 271,3 1 406,0 0,0 1 406,0 1 670,0 1 300,0 1 300,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 827,2 526,7 0,0 526,7 661,0 0,0 661,0 950,0 700,0 700,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 771,7 742,0 0,0 742,0 745,0 0,0 745,0 720,0 600,0 600,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 01 ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ 206,5 128,9 0,0 128,9 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 2 ხარჯები 206,5 128,9 0,0 128,9 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 2.5. სუბსიდიები 206,5 128,9 0,0 128,9 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 06 02 სოციალური პროგრამები 1 392,4 1 142,4 0,0 1 142,4 1 406,0 0,0 1 406,0 1 420,0 1 050,0 1 050,0 2 ხარჯები 1 392,4 1 142,4 0,0 1 142,4 1 406,0 0,0 1 406,0 1 420,0 1 050,0 1 050,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. სუბსიდიები 620,7 397,8 0,0 397,8 661,0 0,0 661,0 700,0 450,0 450,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 771,7 742,0 0,0 742,0 745,0 0,0 745,0 720,0 600,0 600,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება 465,4 468,8 0,0 468,8 405,0 0,0 405,0 370,0 350,0 350,0 2 ხარჯები 465,4 468,8 0,0 468,8 405,0 0,0 405,0 370,0 350,0 350,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 465,4 466,2 0,0 466,2 405,0 0,0 405,0 370,0 350,0 350,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა;  ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ 554,7 342,7 0,0 342,7 661,0 0,0 661,0 700,0 450,0 450,0 2 ხარჯები 554,7 342,7 0,0 342,7 661,0 0,0 661,0 700,0 450,0 450,0 2.5. სუბსიდიები 554,7 342,7 0,0 342,7 661,0 0,0 661,0 700,0 450,0 450,0 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. სსიპ „წითელი ჯვარი“ 232,0 216,3 0,0 216,3 190,0 0,0 190,0 200,0 100,0 100,0 2 ხარჯები 232,0 216,3 0,0 216,3 190,0 0,0 190,0 200,0 100,0 100,0 2.5. სუბსიდიები;  სსიპ “წითელი ჯვარი“ 66,0 55,1 0,0 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 166,0 161,2 0,0 161,2 190,0 0,0 190,0 200,0 100,0 100,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 14,9 12,3 0,0 12,3 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2 ხარჯები 14,9 12,3 0,0 12,3 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 14,9 12,3 0,0 12,3 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 100,0 55,2 0,0 55,2 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2 ხარჯები 100,0 55,2 0,0 55,2 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 100,0 55,2 0,0 55,2 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 10,4 38,7 0,0 38,7 20,0 0,0 20,0 15,0 15,0 15,0 2 ხარჯები 10,4 38,7 0,0 38,7 20,0 0,0 20,0 15,0 15,0 15,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 10,4 38,7 0,0 38,7 20,0 0,0 20,0 15,0 15,0 15,0 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 15,0 8,4 0,0 8,4 10,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 2 ხარჯები 15,0 8,4 0,0 8,4 10,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 15,0 8,4 0,0 8,4 10,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 2.8. სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 20🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი  0  ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად. 2. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0 ათასი ლარი: 3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 21🔗. სარეზერვო ფონდი 2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 34,4  ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.