„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 |
|
2025 წლის 23 იანვარი ქ. ზესტაფონი |
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსა ვლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსა ვლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსა ვლები |
||||
|
შემოსავლები |
41 235,3 |
10 657,8 |
30 577,6 |
49 083,9 |
15 243,7 |
33 840,2 |
44 772,4 |
8 909,2 |
35 863,2 |
|
გადასახადები |
26 960,0 |
0,0 |
26 960,0 |
28 923,1 |
0,0 |
28 923,1 |
32 443,0 |
0,0 |
32 443,0 |
|
გრანტები |
11 077,8 |
10 657,8 |
420,0 |
15 543,3 |
15 243,7 |
299,6 |
9 230,0 |
8 909,2 |
320,8 |
|
სხვა შემოსავლები |
3 197,6 |
0,0 |
3 197,6 |
4 617,5 |
0,0 |
4 617,5 |
3 099,4 |
0,0 |
3 099,4 |
|
ხარჯები |
22 217,8 |
2 032,4 |
20 185,4 |
28 797,4 |
4 484,3 |
24 313,1 |
26 321,2 |
872,1 |
25 449,1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 216,5 |
0,0 |
4 216,5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
3 318,2 |
1 290,1 |
2 028,1 |
4 185,7 |
1 508,9 |
2 676,8 |
2 476,8 |
0,0 |
2 476,8 |
|
პროცენტი |
97,2 |
0,0 |
97,2 |
62,2 |
0,0 |
62,2 |
30,6 |
0,0 |
30,6 |
|
სუბსიდიები |
10 774,5 |
0,0 |
10 774,5 |
12 709,6 |
0,0 |
12 709,6 |
14 418,3 |
0,0 |
14 418,3 |
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
156,8 |
0,0 |
156,8 |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 128,0 |
0,0 |
2 128,0 |
2 589,5 |
0,0 |
2 589,5 |
2 783,6 |
0,0 |
2 783,6 |
|
სხვა ხარჯები |
2 409,2 |
742,4 |
1 666,8 |
5 337,2 |
2 975,4 |
2 361,8 |
2 211,1 |
872,1 |
1 339,0 |
|
საოპერაციო სალდო |
19 017,5 |
8 625,3 |
10 392,2 |
20 286,6 |
10 759,4 |
9 527,2 |
18 451,2 |
8 037,1 |
10 414,1 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
24 714,5 |
9 416,5 |
15 298,1 |
23 940,3 |
11 443,8 |
12 496,5 |
21 728,7 |
9 092,8 |
12 635,9 |
|
ზრდა |
24 970,3 |
9 416,5 |
15 553,9 |
24 742,5 |
11 443,8 |
13 298,7 |
21 778,7 |
9 092,8 |
12 685,9 |
|
კლება |
255,8 |
0,0 |
255,8 |
802,2 |
0,0 |
802,2 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
მთლიანი სალდო |
-5 697,0 |
-791,1 |
-4 905,9 |
-3 653,8 |
-684,4 |
-2 969,4 |
-3 277,5 |
-1 055,7 |
-2 221,8 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-5 967,4 |
-791,1 |
-5 176,3 |
-3 945,8 |
-684,4 |
-3 261,4 |
-3 593,5 |
-1 055,7 |
-2 537,8 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
5 967,4 |
791,1 |
5 176,3 |
3 945,8 |
684,4 |
3 261,4 |
3 593,5 |
1 055,7 |
2 537,8 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
5 967,4 |
791,1 |
5 176,3 |
3 945,8 |
684,4 |
3 261,4 |
3 593,5 |
1 055,7 |
2 537,8 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-270,4 |
0,0 |
-270,4 |
-292,0 |
0,0 |
-292,0 |
-316,0 |
0,0 |
-316,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
ბალანსი |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
41 491,1 |
10 657,8 |
30 833,4 |
49 886,1 |
15 243,7 |
34 642,4 |
44 822,4 |
8 909,2 |
35 913,2 |
|
შემოსავლები |
41 235,3 |
10 657,8 |
30 577,6 |
49 083,9 |
15 243,7 |
33 840,2 |
44 772,4 |
8 909,2 |
35 863,2 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
255,8 |
0,0 |
255,8 |
802,2 |
0,0 |
802,2 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გადასახდელები |
47 458,6 |
11 448,9 |
36 009,7 |
53 831,9 |
15 928,1 |
37 903,8 |
48 415,9 |
9 964,9 |
38 451,0 |
|
ხარჯები |
22 217,8 |
2 032,4 |
20 185,4 |
28 797,4 |
4 484,3 |
24 313,1 |
26 321,2 |
872,1 |
25 449,1 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24 970,3 |
9 416,5 |
15 553,9 |
24 742,5 |
11 443,8 |
13 298,7 |
21 778,7 |
9 092,8 |
12 685,9 |
|
ვალდებულებების კლება |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
-5 967,4 |
-791,1 |
-5 176,3 |
-3 945,8 |
-684,4 |
-3 261,4 |
-3 593,5 |
-1 055,7 |
-2 537,8 |
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 44772,4 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
41 235,3 |
10 657,8 |
30 577,6 |
49 083,9 |
15 243,7 |
33 840,2 |
44 772,4 |
8 909,2 |
35 863,2 |
|
გადასახადები |
26 960,0 |
0,0 |
26 960,0 |
28 923,1 |
0,0 |
28 923,1 |
32 443,0 |
0,0 |
32 443,0 |
|
გრანტები |
11 077,8 |
10 657,8 |
420,0 |
15 543,3 |
15 243,7 |
299,6 |
9 230,0 |
8 909,2 |
320,8 |
|
სხვა შემოსავლები |
3 197,6 |
0,0 |
3 197,6 |
4 617,5 |
0,0 |
4 617,5 |
3 099,4 |
0,0 |
3 099,4 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9230,0 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმ. ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმ. ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმ. ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
გრანტები |
11077,8 |
10 657,8 |
420,0 |
15543,3 |
15 243,7 |
299,6 |
9 230,0 |
8 909,2 |
320,8 |
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი |
11 077,8 |
10 657,8 |
420,0 |
15 543,3 |
15 243,7 |
299,6 |
9 230,0 |
8 909,2 |
320,8 |
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან |
1 701,4 |
1 281,4 |
420,0 |
1 678,5 |
1 378,9 |
299,6 |
320,8 |
0,0 |
320,8 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
420,0 |
|
420,0 |
299,6 |
|
299,6 |
320,8 |
|
320,8 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კაპიტალური |
9 376,4 |
9 376,4 |
0,0 |
13 864,8 |
13 864,8 |
0,0 |
8 909,2 |
8 909,2 |
0,0 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ) |
7 114,4 |
7 114,4 |
|
9 279,9 |
9 279,9 |
|
8 077,2 |
8 077,2 |
0,0 |
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია |
860,0 |
860,0 |
|
|
2 990,0 |
|
|
832,0 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
832,0 |
832,0 |
|
832,0 |
832,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი |
570,0 |
570,0 |
0,0 |
762,9 |
762,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი) |
570,0 |
570,0 |
|
300,0 |
300,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მოქალაქეთა ჩართულობა |
0,0 |
|
|
462,9 |
462,9 |
|
0,0 |
|
0,0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 26321,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
ხარჯები |
22 217,8 |
2 032,4 |
20 185,4 |
28 797,4 |
4 484,3 |
24 313,1 |
26 321,2 |
872,1 |
25 449,1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 216,5 |
0,0 |
4 216,5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
3 318,2 |
1 290,1 |
2 028,1 |
4 185,7 |
1 508,9 |
2 676,8 |
2 476,8 |
0,0 |
2 476,8 |
|
პროცენტი |
97,2 |
0,0 |
97,2 |
62,2 |
0,0 |
62,2 |
30,6 |
0,0 |
30,6 |
|
სუბსიდიები |
10 774,5 |
0,0 |
10 774,5 |
12 709,6 |
0,0 |
12 709,6 |
14 418,3 |
0,0 |
14 418,3 |
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
156,8 |
0,0 |
156,8 |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 128,0 |
0,0 |
2 128,0 |
2 589,5 |
0,0 |
2 589,5 |
2 783,6 |
0,0 |
2 783,6 |
|
სხვა ხარჯები |
2 409,2 |
742,4 |
1 666,8 |
5 337,2 |
2 975,4 |
2 361,8 |
2 211,1 |
872,1 |
1 339,0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21728,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21778,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი |
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი |
587.8 |
1307 |
757,8 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
21592.9 |
22363.8 |
20120,7 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
445.8 |
701.2 |
26,2 |
|
04 00 |
განათლება |
610.6 |
143.6 |
118,8 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1719.2 |
1358.6 |
762,2 |
|
06 00 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
14.0 |
44.6 |
0,0 |
|
სულ |
24970.3 |
24742.5 |
21778,7 |
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
255.8 |
802.2 |
50 |
|
ძირითადი აქტივები |
47.9 |
162.7 |
0.0 |
|
ფასეულობები |
36.4 |
589.5 |
0,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
171.5 |
50.0 |
50.0 |
|
მიწა |
171.5 |
0 |
0 |
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქ. კოდი |
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემო სავლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემო სავლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემო სავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 859,9 |
0,0 |
5 859,9 |
7 093,3 |
45,6 |
7 047,7 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 859,9 |
0,0 |
5 859,9 |
6 544,1 |
45,6 |
6 498,5 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 809,9 |
0,0 |
5 809,9 |
6 344,1 |
45,6 |
6 298,5 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,2 |
0,0 |
549,2 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
22 267,5 |
9 127,3 |
13 140,2 |
22 607,9 |
11 184,4 |
11 423,5 |
21 347,7 |
9 308,4 |
12 039,3 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
1 124,3 |
1 095,5 |
28,8 |
894,4 |
879,0 |
15,4 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
1 124,3 |
1 095,5 |
28,8 |
894,4 |
879,0 |
15,4 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
20 422,8 |
8 031,9 |
12 390,9 |
21 323,0 |
10 305,4 |
11 017,6 |
19 853,0 |
8 367,9 |
11 485,1 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
20 422,8 |
8 031,9 |
12 390,9 |
21 323,0 |
10 305,4 |
11 017,6 |
19 853,0 |
8 367,9 |
11 485,1 |
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70472 |
სასტუმროები და რესტორნები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
720,5 |
0,0 |
720,5 |
333,3 |
0,0 |
333,3 |
554,2 |
0,0 |
554,2 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
2 481,8 |
0,0 |
2 481,8 |
3 297,5 |
0,0 |
3 297,5 |
3 207,0 |
0,0 |
3 207,0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
2 481,8 |
0,0 |
2 481,8 |
3 297,5 |
0,0 |
3 297,5 |
3 207,0 |
0,0 |
3 207,0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
2 448,4 |
621,2 |
1 827,3 |
5 986,9 |
3 127,7 |
2 859,2 |
1 712,4 |
471,7 |
1 240,7 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
1 160,2 |
621,2 |
539,0 |
3 993,0 |
2 937,9 |
1 055,1 |
560,1 |
471,7 |
88,4 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
303,2 |
0,0 |
303,2 |
561,9 |
96,4 |
465,5 |
123,3 |
0,0 |
123,3 |
|
7064 |
გარე განათება |
985,0 |
0,0 |
985,0 |
1 432,0 |
93,4 |
1 338,6 |
1 029,0 |
0,0 |
1 029,0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
204,5 |
0,0 |
204,5 |
280,3 |
0,0 |
280,3 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
204,5 |
0,0 |
204,5 |
280,3 |
0,0 |
280,3 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
5 262,9 |
381,1 |
4 881,8 |
5 629,0 |
237,1 |
5 391,9 |
5 202,1 |
122,4 |
5 079,7 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
1 935,3 |
0,0 |
1 935,3 |
1 985,7 |
36,7 |
1 949,0 |
1 888,4 |
3,7 |
1 884,7 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
3 039,8 |
381,1 |
2 658,7 |
3 256,0 |
200,4 |
3 055,6 |
2 871,4 |
118,7 |
2 752,7 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
245,0 |
0,0 |
245,0 |
315,0 |
0,0 |
315,0 |
368,6 |
0,0 |
368,6 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
42,8 |
0,0 |
42,8 |
72,3 |
0,0 |
72,3 |
73,7 |
0,0 |
73,7 |
|
709 |
განათლება |
6 543,8 |
1 281,4 |
5 262,4 |
6 918,1 |
1 378,9 |
5 539,2 |
6 122,4 |
16,8 |
6 105,6 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
5 226,8 |
0,0 |
5 226,8 |
5 439,5 |
0,0 |
5 439,5 |
6 040,8 |
16,8 |
6 024,0 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
1 317,0 |
1 281,4 |
35,6 |
1 478,6 |
1 378,9 |
99,7 |
81,6 |
0,0 |
81,6 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
1 317,0 |
1 281,4 |
35,6 |
1 478,6 |
1 378,9 |
99,7 |
81,6 |
0,0 |
81,6 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
2 721,3 |
0,0 |
2 721,3 |
3 252,3 |
0,0 |
3 252,3 |
3 440,2 |
0,0 |
3 440,2 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
172,1 |
0,0 |
172,1 |
201,4 |
0,0 |
201,4 |
211,7 |
0,0 |
211,7 |
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
172,1 |
0,0 |
172,1 |
201,4 |
0,0 |
201,4 |
211,7 |
0,0 |
211,7 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
109,9 |
0,0 |
109,9 |
143,3 |
0,0 |
143,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
1 201,0 |
0,0 |
1 201,0 |
1 299,3 |
0,0 |
1 299,3 |
1 416,2 |
0,0 |
1 416,2 |
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
491,0 |
0,0 |
491,0 |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
122,7 |
0,0 |
122,7 |
153,2 |
0,0 |
153,2 |
219,2 |
0,0 |
219,2 |
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
339,3 |
0,0 |
339,3 |
390,7 |
0,0 |
390,7 |
420,0 |
0,0 |
420,0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
285,3 |
0,0 |
285,3 |
434,4 |
0,0 |
434,4 |
523,1 |
0,0 |
523,1 |
|
|
სულ |
47458,6 |
11 448,9 |
36 009,7 |
53 831,9 |
15 928,1 |
37 903,8 |
48415,9 |
9 964,9 |
38 451,0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 18451,2 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 316.0 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
19017.5 |
20286.6 |
18451,2 |
|
მთლიანი სალდო |
-5697.0 |
-3653.8 |
-3277,5 |
ათასი ლარის ოდენობით.
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
5970.0 |
3945.8 |
3593,5 |
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
5967.4 |
3945.8 |
3593,5 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
5967.4 |
3945.8 |
3593,5 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
org. kodi |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსა ვლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსა ვლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსა ვლები |
|||||
|
3 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
47 458,6 |
11 448,9 |
36 009,7 |
53 831,9 |
15 928,1 |
37 903,8 |
48 415,9 |
9 964,9 |
38 451,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
1 087,3 |
0,0 |
1 087,3 |
1 127,8 |
0,0 |
1 127,8 |
1 130,8 |
0,0 |
1 130,8 |
|
|
ხარჯები |
22 217,8 |
2 032,4 |
20 185,4 |
28 797,4 |
4 484,3 |
24 313,1 |
26 321,2 |
872,1 |
25 449,1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 216,5 |
0,0 |
4 216,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 318,2 |
1 290,1 |
2 028,1 |
4 185,7 |
1 508,9 |
2 676,8 |
2 476,8 |
0,0 |
2 476,8 |
|
|
პროცენტი |
97,2 |
0,0 |
97,2 |
62,2 |
0,0 |
62,2 |
30,6 |
0,0 |
30,6 |
|
|
სუბსიდიები |
10 774,5 |
0,0 |
10 774,5 |
12 709,6 |
0,0 |
12 709,6 |
14 418,3 |
0,0 |
14 418,3 |
|
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
156,8 |
0,0 |
156,8 |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 128,0 |
0,0 |
2 128,0 |
2 589,5 |
0,0 |
2 589,5 |
2 783,6 |
0,0 |
2 783,6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 409,2 |
742,4 |
1 666,8 |
5 337,2 |
2 975,4 |
2 361,8 |
2 211,1 |
872,1 |
1 339,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24 970,3 |
9 416,5 |
15 553,9 |
24 742,5 |
11 443,8 |
13 298,7 |
21 778,7 |
9 092,8 |
12 685,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
24 970,3 |
9 416,5 |
15 553,9 |
24 742,5 |
11 443,8 |
13 298,7 |
21 778,7 |
9 092,8 |
12 685,9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
|
საშინაო |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 859,9 |
0,0 |
5 859,9 |
7 093,3 |
45,6 |
7 047,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156,0 |
0,0 |
156,0 |
154,0 |
0,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
154,0 |
|
|
ხარჯები |
4 940,6 |
0,0 |
4 940,6 |
5 729,2 |
0,0 |
5 729,2 |
6 335,5 |
0,0 |
6 335,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 216,5 |
0,0 |
4 216,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 171,3 |
0,0 |
1 171,3 |
1 416,7 |
0,0 |
1 416,7 |
1 575,9 |
0,0 |
1 575,9 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
141,8 |
0,0 |
141,8 |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
45,1 |
0,0 |
45,1 |
83,2 |
0,0 |
83,2 |
60,1 |
0,0 |
60,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
233,5 |
0,0 |
233,5 |
327,6 |
0,0 |
327,6 |
294,7 |
0,0 |
294,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
587,8 |
38,0 |
549,8 |
130,7 |
0,0 |
130,7 |
757,8 |
45,6 |
712,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
587,8 |
38,0 |
549,8 |
130,7 |
0,0 |
130,7 |
757,8 |
45,6 |
712,2 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 809,9 |
0,0 |
5 809,9 |
6 344,1 |
45,6 |
6 298,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156,0 |
0,0 |
156,0 |
154,0 |
0,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
154,0 |
|
|
ხარჯები |
4 940,6 |
0,0 |
4 940,6 |
5 679,2 |
0,0 |
5 679,2 |
6 135,5 |
0,0 |
6 135,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 216,5 |
0,0 |
4 216,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 171,3 |
0,0 |
1 171,3 |
1 366,7 |
0,0 |
1 366,7 |
1 375,9 |
0,0 |
1 375,9 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
141,8 |
0,0 |
141,8 |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
45,1 |
0,0 |
45,1 |
83,2 |
0,0 |
83,2 |
60,1 |
0,0 |
60,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
233,5 |
0,0 |
233,5 |
327,6 |
0,0 |
327,6 |
294,7 |
0,0 |
294,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
587,8 |
38,0 |
549,8 |
130,7 |
0,0 |
130,7 |
208,6 |
45,6 |
163,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
587,8 |
38,0 |
549,8 |
130,7 |
0,0 |
130,7 |
208,6 |
45,6 |
163,0 |
|
01 01 01 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 209,2 |
0,0 |
1 209,2 |
1 385,2 |
0,0 |
1 385,2 |
1 469,3 |
0,0 |
1 469,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
27,0 |
|
27,0 |
29,0 |
|
29,0 |
29,0 |
|
29,0 |
|
|
ხარჯები |
1 136,5 |
0,0 |
1 136,5 |
1 369,2 |
0,0 |
1 369,2 |
1 453,0 |
0,0 |
1 453,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
798,2 |
0,0 |
798,2 |
923,5 |
0,0 |
923,5 |
989,5 |
0,0 |
989,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
160,4 |
0,0 |
160,4 |
247,4 |
0,0 |
247,4 |
244,2 |
0,0 |
244,2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,3 |
0,0 |
3,3 |
5,2 |
0,0 |
5,2 |
5,1 |
0,0 |
5,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
174,6 |
0,0 |
174,6 |
193,1 |
0,0 |
193,1 |
214,2 |
0,0 |
214,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
72,7 |
0,0 |
72,7 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
16,3 |
0,0 |
16,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
72,7 |
0,0 |
72,7 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
16,3 |
0,0 |
16,3 |
|
01 01 02 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია |
4 107,1 |
38,0 |
4 069,1 |
4 384,7 |
0,0 |
4 384,7 |
4 834,8 |
45,6 |
4 789,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
121,0 |
|
121,0 |
125,0 |
|
125,0 |
125,0 |
|
125,0 |
|
|
ხარჯები |
3 594,3 |
0,0 |
3 594,3 |
4 270,0 |
0,0 |
4 270,0 |
4 642,5 |
0,0 |
4 642,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 431,4 |
0,0 |
2 431,4 |
2 832,9 |
0,0 |
2 832,9 |
3 227,0 |
0,0 |
3 227,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
949,8 |
0,0 |
949,8 |
1 102,3 |
0,0 |
1 102,3 |
1 131,7 |
0,0 |
1 131,7 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
0,0 |
3,5 |
|
3,5 |
4,0 |
|
4,0 |
|
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
141,8 |
0,0 |
141,8 |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
41,4 |
0,0 |
41,4 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
58,8 |
0,0 |
58,8 |
134,5 |
0,0 |
134,5 |
80,5 |
0,0 |
80,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
512,8 |
38,0 |
474,8 |
114,7 |
0,0 |
114,7 |
192,3 |
45,6 |
146,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
512,8 |
38,0 |
474,8 |
114,7 |
0,0 |
114,7 |
192,3 |
45,6 |
146,7 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
212,2 |
0,0 |
212,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8,0 |
|
8,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ხარჯები |
209,9 |
0,0 |
209,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
148,3 |
0,0 |
148,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
61,1 |
0,0 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 01 04 |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
749,2 |
0,0 |
749,2 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,2 |
0,0 |
549,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,2 |
0,0 |
549,2 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
01 02 03 |
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,2 |
0,0 |
549,2 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,2 |
0,0 |
549,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,2 |
0,0 |
549,2 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
24 715,9 |
9 748,5 |
14 967,4 |
28 594,8 |
14 312,1 |
14 282,7 |
23 060,1 |
9 780,1 |
13 280,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
ხარჯები |
2 937,8 |
751,1 |
2 186,7 |
6 024,3 |
3 105,4 |
2 918,9 |
2 708,7 |
872,1 |
1 836,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
716,4 |
8,7 |
707,8 |
957,8 |
130,0 |
827,8 |
653,9 |
0,0 |
653,9 |
|
|
პროცენტი |
66,1 |
0,0 |
66,1 |
44,7 |
0,0 |
44,7 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
|
|
სუბსიდიები |
831,8 |
0,0 |
831,8 |
963,3 |
0,0 |
963,3 |
1 025,8 |
0,0 |
1 025,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 323,4 |
742,4 |
581,1 |
4 058,5 |
2 975,4 |
1 083,1 |
1 008,2 |
872,1 |
136,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21 592,9 |
8 997,4 |
12 595,5 |
22 363,8 |
11 206,7 |
11 157,1 |
20 120,7 |
8 908,0 |
11 212,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
21 592,9 |
8 997,4 |
12 595,5 |
22 363,8 |
11 206,7 |
11 157,1 |
20 120,7 |
8 908,0 |
11 212,7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
|
საშინაო |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
20 422,8 |
8 031,9 |
12 390,9 |
21 323,0 |
10 305,4 |
11 017,6 |
19 853,0 |
8 367,9 |
11 485,1 |
|
|
ხარჯები |
759,7 |
0,0 |
759,7 |
862,5 |
0,0 |
862,5 |
659,7 |
0,0 |
659,7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
693,6 |
0,0 |
693,6 |
817,8 |
0,0 |
817,8 |
638,9 |
0,0 |
638,9 |
|
|
პროცენტი |
66,1 |
0,0 |
66,1 |
44,7 |
0,0 |
44,7 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19 477,9 |
8 031,9 |
11 446,0 |
20 253,8 |
10 305,4 |
9 948,4 |
18 962,6 |
8 367,9 |
10 594,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
19 477,9 |
8 031,9 |
11 446,0 |
20 253,8 |
10 305,4 |
9 948,4 |
18 962,6 |
8 367,9 |
10 594,7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
|
საშინაო |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
693,6 |
0,0 |
693,6 |
817,8 |
0,0 |
817,8 |
638,9 |
0,0 |
638,9 |
|
|
ხარჯები |
693,6 |
0,0 |
693,6 |
817,8 |
0,0 |
817,8 |
638,9 |
0,0 |
638,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
693,6 |
0,0 |
693,6 |
817,8 |
0,0 |
817,8 |
638,9 |
0,0 |
638,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 01 02 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
19 289,1 |
8 031,9 |
11 257,2 |
19 855,7 |
10 305,4 |
9 550,3 |
19 214,1 |
8 367,9 |
10 846,2 |
|
|
ხარჯები |
66,1 |
0,0 |
66,1 |
44,7 |
0,0 |
44,7 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
|
|
პროცენტი |
66,1 |
0,0 |
66,1 |
44,7 |
0,0 |
44,7 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19 037,8 |
8 031,9 |
11 005,9 |
19 604,3 |
10 305,4 |
9 298,9 |
18 962,6 |
8 367,9 |
10 594,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
19 037,8 |
8 031,9 |
11 005,9 |
19 604,3 |
10 305,4 |
9 298,9 |
18 962,6 |
8 367,9 |
10 594,7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
|
საშინაო |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
27,9 |
0,0 |
27,9 |
31,2 |
0,0 |
31,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27,9 |
0,0 |
27,9 |
31,2 |
0,0 |
31,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
27,9 |
0,0 |
27,9 |
31,2 |
0,0 |
31,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 01 04 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
412,2 |
0,0 |
412,2 |
618,3 |
0,0 |
618,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
412,2 |
0,0 |
412,2 |
618,3 |
0,0 |
618,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
412,2 |
0,0 |
412,2 |
618,3 |
0,0 |
618,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 448,4 |
621,2 |
1 827,3 |
5 986,9 |
3 127,7 |
2 859,2 |
1 712,4 |
471,7 |
1 240,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
ხარჯები |
2 025,3 |
621,2 |
1 404,2 |
4 818,5 |
2 866,0 |
1 952,5 |
1 598,6 |
471,7 |
1 126,9 |
|
|
სუბსიდიები |
831,8 |
0,0 |
831,8 |
906,1 |
0,0 |
906,1 |
1 025,8 |
0,0 |
1 025,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 193,5 |
621,2 |
572,4 |
3 912,4 |
2 866,0 |
1 046,4 |
572,8 |
471,7 |
101,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
423,1 |
0,0 |
423,1 |
1 168,4 |
261,7 |
906,7 |
113,8 |
0,0 |
113,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
423,1 |
0,0 |
423,1 |
1 168,4 |
261,7 |
906,7 |
113,8 |
0,0 |
113,8 |
|
02 02 02 |
ბინათმშენებლობა |
1 160,2 |
621,2 |
539,0 |
3 993,0 |
2 937,9 |
1 055,1 |
560,1 |
471,7 |
88,4 |
|
|
ხარჯები |
1 160,2 |
621,2 |
539,0 |
3 911,6 |
2 866,0 |
1 045,6 |
560,1 |
471,7 |
88,4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 160,2 |
621,2 |
539,0 |
3 911,6 |
2 866,0 |
1 045,6 |
560,1 |
471,7 |
88,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81,4 |
71,9 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81,4 |
71,9 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 03 |
წყალმომარაგება |
303,2 |
0,0 |
303,2 |
561,9 |
96,4 |
465,5 |
123,3 |
0,0 |
123,3 |
|
|
ხარჯები |
33,4 |
0,0 |
33,4 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
12,7 |
0,0 |
12,7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
33,4 |
0,0 |
33,4 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
12,7 |
0,0 |
12,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
269,8 |
0,0 |
269,8 |
561,1 |
96,4 |
464,7 |
110,6 |
0,0 |
110,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
269,8 |
0,0 |
269,8 |
561,1 |
96,4 |
464,7 |
110,6 |
0,0 |
110,6 |
|
02 02 04 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
523,2 |
93,4 |
429,8 |
3,2 |
0,0 |
3,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
523,2 |
93,4 |
429,8 |
3,2 |
0,0 |
3,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
523,2 |
93,4 |
429,8 |
3,2 |
0,0 |
3,2 |
|
02 02 05 |
გარე განათების მოვლა-პატრონობა |
837,4 |
0,0 |
837,4 |
908,8 |
0,0 |
908,8 |
1 025,8 |
0,0 |
1 025,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
ხარჯები |
831,8 |
0,0 |
831,8 |
906,1 |
0,0 |
906,1 |
1 025,8 |
0,0 |
1 025,8 |
|
|
სუბსიდიები |
831,8 |
|
831,8 |
906,1 |
0,0 |
906,1 |
1 025,8 |
0,0 |
1 025,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,6 |
0,0 |
5,6 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,6 |
0,0 |
5,6 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 03 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
1 124,3 |
1 095,5 |
28,8 |
894,4 |
879,0 |
15,4 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
129,9 |
129,9 |
0,0 |
241,1 |
239,4 |
1,7 |
400,4 |
400,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
121,2 |
121,2 |
0,0 |
111,1 |
109,4 |
1,7 |
400,4 |
400,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
994,4 |
965,5 |
28,8 |
653,3 |
639,6 |
13,7 |
540,1 |
540,1 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
994,4 |
965,5 |
28,8 |
653,3 |
639,6 |
13,7 |
540,1 |
540,1 |
0,0 |
|
02 03 01 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. |
1 124,3 |
1 095,5 |
28,8 |
894,4 |
879,0 |
15,4 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
129,9 |
129,9 |
0,0 |
241,1 |
239,4 |
1,7 |
400,4 |
400,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
121,2 |
121,2 |
0,0 |
111,1 |
109,4 |
1,7 |
400,4 |
400,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
994,4 |
965,5 |
28,8 |
653,3 |
639,6 |
13,7 |
540,1 |
540,1 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
994,4 |
965,5 |
28,8 |
653,3 |
639,6 |
13,7 |
540,1 |
540,1 |
0,0 |
|
02 04 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
720,5 |
0,0 |
720,5 |
333,3 |
0,0 |
333,3 |
554,2 |
0,0 |
554,2 |
|
|
ხარჯები |
22,8 |
0,0 |
22,8 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
14,2 |
0,0 |
14,2 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
8,7 |
0,0 |
8,7 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
697,6 |
0,0 |
697,6 |
288,3 |
0,0 |
288,3 |
504,2 |
0,0 |
504,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
697,6 |
0,0 |
697,6 |
288,3 |
0,0 |
288,3 |
504,2 |
0,0 |
504,2 |
|
2,05 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2 481,8 |
0,0 |
2 481,8 |
3 297,5 |
0,0 |
3 297,5 |
3 207,0 |
0,0 |
3 207,0 |
|
|
ხარჯები |
1 950,8 |
0,0 |
1 950,8 |
2 511,0 |
0,0 |
2 511,0 |
3 095,5 |
0,0 |
3 095,5 |
|
|
პროცენტი |
31,1 |
0,0 |
31,1 |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
|
|
სუბსიდიები |
1 919,7 |
0,0 |
1 919,7 |
2 493,5 |
0,0 |
2 493,5 |
3 085,7 |
0,0 |
3 085,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
445,8 |
0,0 |
445,8 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
26,2 |
0,0 |
26,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
445,8 |
0,0 |
445,8 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
26,2 |
0,0 |
26,2 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
|
|
საშინაო |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
|
03 01 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
1 931,3 |
0,0 |
1 931,3 |
2 493,5 |
0,0 |
2 493,5 |
3 111,9 |
0,0 |
3 111,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
137,0 |
0,0 |
137,0 |
163,0 |
0,0 |
163,0 |
164,0 |
0,0 |
164,0 |
|
|
ხარჯები |
1 919,7 |
0,0 |
1 919,7 |
2 493,5 |
0,0 |
2 493,5 |
3 085,7 |
0,0 |
3 085,7 |
|
|
სუბსიდიები |
1 919,7 |
0,0 |
1 919,7 |
2 493,5 |
0,0 |
2 493,5 |
3 085,7 |
0,0 |
3 085,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,2 |
0,0 |
26,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,2 |
0,0 |
26,2 |
|
03 01 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1 793,6 |
0,0 |
1 793,6 |
2 267,7 |
0,0 |
2 267,7 |
2 846,2 |
0,0 |
2 846,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
128,0 |
|
128,0 |
150,0 |
|
150,0 |
151,0 |
|
151,0 |
|
|
ხარჯები |
1 783,7 |
0,0 |
1 783,7 |
2 267,7 |
0,0 |
2 267,7 |
2 836,7 |
0,0 |
2 836,7 |
|
|
სუბსიდიები |
1 783,7 |
|
1 783,7 |
2 267,7 |
|
2 267,7 |
2 836,7 |
|
2 836,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,9 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
9,9 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
03 01 03 |
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
126,4 |
0,0 |
126,4 |
214,0 |
0,0 |
214,0 |
250,7 |
0,0 |
250,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9,0 |
|
9,0 |
13,0 |
|
13,0 |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
ხარჯები |
124,6 |
0,0 |
124,6 |
214,0 |
0,0 |
214,0 |
234,0 |
0,0 |
234,0 |
|
|
სუბსიდიები |
124,6 |
|
124,6 |
214,0 |
|
214,0 |
234,0 |
|
234,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
|
03 01 04 |
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები |
11,4 |
0,0 |
11,4 |
11,8 |
0,0 |
11,8 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ხარჯები |
11,4 |
0,0 |
11,4 |
11,8 |
0,0 |
11,8 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სუბსიდიები |
11,4 |
|
11,4 |
11,8 |
|
11,8 |
15,0 |
|
15,0 |
|
03 02 |
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები) |
550,4 |
0,0 |
550,4 |
804,0 |
0,0 |
804,0 |
95,1 |
0,0 |
95,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
31,1 |
0,0 |
31,1 |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
|
|
პროცენტი |
31,1 |
0,0 |
31,1 |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
434,1 |
0,0 |
434,1 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
434,1 |
0,0 |
434,1 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
|
|
საშინაო |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
|
04 00 |
განათლება |
6 538,9 |
1 281,4 |
5 257,5 |
6 898,1 |
1 378,9 |
5 519,2 |
6 107,1 |
16,8 |
6 090,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
455,3 |
0,0 |
455,3 |
464,3 |
0,0 |
464,3 |
464,3 |
0,0 |
464,3 |
|
|
ხარჯები |
5 928,2 |
1 281,4 |
4 646,9 |
6 754,5 |
1 378,9 |
5 375,6 |
5 995,3 |
0,0 |
5 995,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
4 611,2 |
0,0 |
4 611,2 |
5 305,4 |
0,0 |
5 305,4 |
5 923,7 |
0,0 |
5 923,7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
71,6 |
0,0 |
71,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
610,6 |
0,0 |
610,6 |
143,6 |
0,0 |
143,6 |
111,8 |
16,8 |
95,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
610,6 |
0,0 |
610,6 |
143,6 |
0,0 |
143,6 |
111,8 |
16,8 |
95,0 |
|
04 01 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება |
4 617,2 |
0,0 |
4 617,2 |
5 368,7 |
0,0 |
5 368,7 |
5 981,6 |
0,0 |
5 981,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
455,3 |
|
455,3 |
464,3 |
|
464,3 |
464,3 |
|
464,3 |
|
|
ხარჯები |
4 611,2 |
0,0 |
4 611,2 |
5 305,4 |
0,0 |
5 305,4 |
5 923,7 |
0,0 |
5 923,7 |
|
|
სუბსიდიები |
4 611,2 |
0,0 |
4 611,2 |
5 305,4 |
0,0 |
5 305,4 |
5 923,7 |
0,0 |
5 923,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
57,9 |
0,0 |
57,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
57,9 |
0,0 |
57,9 |
|
04 02 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა |
604,7 |
0,0 |
604,7 |
50,8 |
0,0 |
50,8 |
43,9 |
16,8 |
27,1 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
604,7 |
0,0 |
604,7 |
50,8 |
0,0 |
50,8 |
43,9 |
16,8 |
27,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
604,7 |
0,0 |
604,7 |
50,8 |
0,0 |
50,8 |
43,9 |
16,8 |
27,1 |
|
04 03 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
71,6 |
0,0 |
71,6 |
|
|
ხარჯები |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
71,6 |
0,0 |
71,6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
71,6 |
0,0 |
71,6 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 05 |
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
0,0 |
29,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
0,0 |
29,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
0,0 |
29,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
5 262,9 |
381,1 |
4 881,8 |
5 629,0 |
237,1 |
5 391,9 |
5 202,1 |
122,4 |
5 079,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
326,0 |
0,0 |
326,0 |
327,5 |
0,0 |
327,5 |
329,5 |
0,0 |
329,5 |
|
|
ხარჯები |
3 543,6 |
0,0 |
3 543,6 |
4 270,4 |
0,0 |
4 270,4 |
4 439,9 |
0,0 |
4 439,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
144,2 |
0,0 |
144,2 |
412,3 |
0,0 |
412,3 |
239,7 |
0,0 |
239,7 |
|
|
სუბსიდიები |
3 188,2 |
0,0 |
3 188,2 |
3 672,2 |
0,0 |
3 672,2 |
4 043,6 |
0,0 |
4 043,6 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
211,3 |
0,0 |
211,3 |
170,9 |
0,0 |
170,9 |
156,6 |
0,0 |
156,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 719,2 |
381,1 |
1 338,2 |
1 358,6 |
237,1 |
1 121,5 |
762,2 |
122,4 |
639,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 719,2 |
381,1 |
1 338,2 |
1 358,6 |
237,1 |
1 121,5 |
762,2 |
122,4 |
639,8 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
1 935,3 |
0,0 |
1 935,3 |
1 985,7 |
36,7 |
1 949,0 |
1 888,4 |
3,7 |
1 884,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
93,0 |
0,0 |
93,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
|
|
ხარჯები |
1 340,2 |
0,0 |
1 340,2 |
1 510,4 |
0,0 |
1 510,4 |
1 651,1 |
0,0 |
1 651,1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20,9 |
0,0 |
20,9 |
39,8 |
0,0 |
39,8 |
39,0 |
0,0 |
39,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 207,7 |
0,0 |
1 207,7 |
1 401,2 |
0,0 |
1 401,2 |
1 545,5 |
0,0 |
1 545,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
111,7 |
0,0 |
111,7 |
69,4 |
0,0 |
69,4 |
66,6 |
0,0 |
66,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
475,3 |
36,7 |
438,6 |
237,3 |
3,7 |
233,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
475,3 |
36,7 |
438,6 |
237,3 |
3,7 |
233,6 |
|
05 01 01 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) |
155,2 |
0,0 |
155,2 |
163,0 |
0,0 |
163,0 |
166,3 |
0,0 |
166,3 |
|
|
ხარჯები |
155,2 |
0,0 |
155,2 |
163,0 |
0,0 |
163,0 |
166,3 |
0,0 |
166,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20,9 |
0,0 |
20,9 |
39,8 |
0,0 |
39,8 |
39,0 |
0,0 |
39,0 |
|
|
სუბსიდიები |
22,6 |
|
22,6 |
53,8 |
|
53,8 |
60,7 |
|
60,7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
111,7 |
0,0 |
111,7 |
69,4 |
0,0 |
69,4 |
66,6 |
0,0 |
66,6 |
|
05 01 02 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა |
489,9 |
0,0 |
489,9 |
569,5 |
0,0 |
569,5 |
577,5 |
0,0 |
577,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
43,0 |
|
|
ხარჯები |
488,8 |
0,0 |
488,8 |
563,6 |
0,0 |
563,6 |
577,5 |
0,0 |
577,5 |
|
|
სუბსიდიები |
488,8 |
|
488,8 |
563,6 |
|
563,6 |
577,5 |
|
577,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი |
696,3 |
0,0 |
696,3 |
783,8 |
0,0 |
783,8 |
914,3 |
0,0 |
914,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
50,0 |
|
50,0 |
51,0 |
|
51,0 |
51,0 |
|
51,0 |
|
|
ხარჯები |
696,3 |
0,0 |
696,3 |
783,8 |
0,0 |
783,8 |
907,3 |
0,0 |
907,3 |
|
|
სუბსიდიები |
696,3 |
|
696,3 |
783,8 |
|
783,8 |
907,3 |
|
907,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
05 01 05 |
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
469,4 |
36,7 |
432,7 |
230,3 |
3,7 |
226,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
469,4 |
36,7 |
432,7 |
230,3 |
3,7 |
226,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
469,4 |
36,7 |
432,7 |
230,3 |
3,7 |
226,6 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
3 039,8 |
381,1 |
2 658,7 |
3 256,0 |
200,4 |
3 055,6 |
2 871,4 |
118,7 |
2 752,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
233,0 |
0,0 |
233,0 |
233,5 |
0,0 |
233,5 |
235,5 |
0,0 |
235,5 |
|
|
ხარჯები |
1 915,7 |
0,0 |
1 915,7 |
2 372,7 |
0,0 |
2 372,7 |
2 346,5 |
0,0 |
2 346,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
104,4 |
0,0 |
104,4 |
356,9 |
0,0 |
356,9 |
178,2 |
0,0 |
178,2 |
|
|
სუბსიდიები |
1 802,9 |
0,0 |
1 802,9 |
2 003,1 |
0,0 |
2 003,1 |
2 152,3 |
0,0 |
2 152,3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
8,3 |
0,0 |
8,3 |
12,7 |
0,0 |
12,7 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 124,1 |
381,1 |
743,1 |
883,3 |
200,4 |
682,9 |
524,9 |
118,7 |
406,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 124,1 |
381,1 |
743,1 |
883,3 |
200,4 |
682,9 |
524,9 |
118,7 |
406,2 |
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა |
81,7 |
0,0 |
81,7 |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
109,1 |
0,0 |
109,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
11,0 |
|
11,0 |
|
|
ხარჯები |
81,7 |
0,0 |
81,7 |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
105,3 |
0,0 |
105,3 |
|
|
სუბსიდიები |
81,7 |
|
81,7 |
89,4 |
|
89,4 |
105,3 |
|
105,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა |
274,6 |
0,0 |
274,6 |
303,1 |
0,0 |
303,1 |
349,1 |
0,0 |
349,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
31,0 |
|
31,0 |
|
|
ხარჯები |
269,6 |
0,0 |
269,6 |
294,3 |
0,0 |
294,3 |
329,3 |
0,0 |
329,3 |
|
|
სუბსიდიები |
269,6 |
|
269,6 |
294,3 |
|
294,3 |
329,3 |
|
329,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
|
05 02 03 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი |
783,5 |
0,0 |
783,5 |
786,8 |
0,0 |
786,8 |
868,0 |
0,0 |
868,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
93,0 |
|
93,0 |
93,0 |
|
93,0 |
93,0 |
|
93,0 |
|
|
ხარჯები |
776,4 |
0,0 |
776,4 |
785,0 |
0,0 |
785,0 |
864,2 |
0,0 |
864,2 |
|
|
სუბსიდიები |
776,4 |
|
776,4 |
785,0 |
|
785,0 |
864,2 |
|
864,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
|
05 02 04 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება |
97,6 |
0,0 |
97,6 |
107,1 |
0,0 |
107,1 |
144,4 |
0,0 |
144,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12,0 |
|
12,0 |
12,0 |
|
12,0 |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
ხარჯები |
97,6 |
0,0 |
97,6 |
107,1 |
0,0 |
107,1 |
118,8 |
0,0 |
118,8 |
|
|
სუბსიდიები |
97,6 |
|
97,6 |
107,1 |
|
107,1 |
118,8 |
|
118,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
05 02 05 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა |
306,1 |
0,0 |
306,1 |
331,1 |
0,0 |
331,1 |
373,8 |
0,0 |
373,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
49,0 |
|
49,0 |
49,0 |
|
49,0 |
49,0 |
|
49,0 |
|
|
ხარჯები |
306,1 |
0,0 |
306,1 |
331,1 |
0,0 |
331,1 |
366,2 |
0,0 |
366,2 |
|
|
სუბსიდიები |
306,1 |
|
306,1 |
331,1 |
|
331,1 |
366,2 |
|
366,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
0,0 |
7,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
0,0 |
7,6 |
|
05 02 06 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა |
257,5 |
0,0 |
257,5 |
288,1 |
0,0 |
288,1 |
341,4 |
0,0 |
341,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39,0 |
|
39,0 |
39,5 |
|
39,5 |
39,5 |
|
39,5 |
|
|
ხარჯები |
257,5 |
0,0 |
257,5 |
288,1 |
0,0 |
288,1 |
339,4 |
0,0 |
339,4 |
|
|
სუბსიდიები |
257,5 |
|
257,5 |
288,1 |
|
288,1 |
339,4 |
|
339,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
05 02 07 |
ძეგლთა დაცვა |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
|
ხარჯები |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
05 02 08 |
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები |
82,7 |
0,0 |
82,7 |
66,6 |
0,0 |
66,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
|
ხარჯები |
82,7 |
0,0 |
82,7 |
66,6 |
0,0 |
66,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
60,6 |
0,0 |
60,6 |
51,9 |
0,0 |
51,9 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
|
05 02 09 |
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
1 112,0 |
381,1 |
731,0 |
872,7 |
200,4 |
672,3 |
462,3 |
118,7 |
343,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 112,0 |
381,1 |
731,0 |
872,7 |
200,4 |
672,3 |
462,3 |
118,7 |
343,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 112,0 |
381,1 |
731,0 |
872,7 |
200,4 |
672,3 |
462,3 |
118,7 |
343,6 |
|
05 02 10 |
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
409,0 |
0,0 |
409,0 |
153,3 |
0,0 |
153,3 |
|
|
ხარჯები |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
409,0 |
0,0 |
409,0 |
153,3 |
0,0 |
153,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
294,2 |
0,0 |
294,2 |
124,2 |
0,0 |
124,2 |
|
|
სუბსიდიები |
14,1 |
|
14,1 |
108,1 |
|
108,1 |
29,1 |
|
29,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
6,7 |
0,0 |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება |
42,8 |
0,0 |
42,8 |
72,3 |
0,0 |
72,3 |
73,7 |
0,0 |
73,7 |
|
|
ხარჯები |
42,8 |
0,0 |
42,8 |
72,3 |
0,0 |
72,3 |
73,7 |
0,0 |
73,7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
18,9 |
0,0 |
18,9 |
15,6 |
0,0 |
15,6 |
22,5 |
0,0 |
22,5 |
|
|
სუბსიდიები |
4,5 |
|
4,5 |
24,8 |
|
24,8 |
49,1 |
|
49,1 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
19,4 |
0,0 |
19,4 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
05 04 |
ეპარქიის ხარჯები |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
168,6 |
0,0 |
168,6 |
|
|
ხარჯები |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
168,6 |
0,0 |
168,6 |
|
|
სუბსიდიები |
93,1 |
0,0 |
93,1 |
93,1 |
|
93,1 |
96,7 |
|
96,7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
71,9 |
0,0 |
71,9 |
71,9 |
0,0 |
71,9 |
71,9 |
0,0 |
71,9 |
|
05 05 |
ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი" |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
ხარჯები |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
სუბსიდიები |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
150,0 |
|
150,0 |
200,0 |
|
200,0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2 925,8 |
0,0 |
2 925,8 |
3 532,6 |
0,0 |
3 532,6 |
3 731,0 |
0,0 |
3 731,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
ხარჯები |
2 911,9 |
0,0 |
2 911,9 |
3 488,0 |
0,0 |
3 488,0 |
3 731,0 |
0,0 |
3 731,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
223,6 |
0,0 |
223,6 |
271,7 |
0,0 |
271,7 |
327,5 |
0,0 |
327,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 082,9 |
0,0 |
2 082,9 |
2 506,3 |
0,0 |
2 506,3 |
2 723,5 |
0,0 |
2 723,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
605,4 |
0,0 |
605,4 |
710,0 |
0,0 |
710,0 |
680,0 |
0,0 |
680,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
204,5 |
0,0 |
204,5 |
280,3 |
0,0 |
280,3 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
ხარჯები |
223,6 |
0,0 |
223,6 |
235,7 |
0,0 |
235,7 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
სუბსიდიები |
190,6 |
0,0 |
190,6 |
235,7 |
0,0 |
235,7 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 01 |
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი |
203,3 |
0,0 |
203,3 |
275,3 |
0,0 |
275,3 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13,0 |
|
13,0 |
13,0 |
|
13,0 |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
ხარჯები |
189,4 |
0,0 |
189,4 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
სუბსიდიები |
189,4 |
|
189,4 |
230,7 |
|
230,7 |
290,8 |
|
290,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 02 |
ამბულატორიები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1,2 |
|
1,2 |
5,0 |
|
5,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
2 688,3 |
0,0 |
2 688,3 |
3 216,3 |
0,0 |
3 216,3 |
3 403,5 |
0,0 |
3 403,5 |
|
|
ხარჯები |
2 688,3 |
0,0 |
2 688,3 |
3 216,3 |
0,0 |
3 216,3 |
3 403,5 |
0,0 |
3 403,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 082,9 |
0,0 |
2 082,9 |
2 506,3 |
0,0 |
2 506,3 |
2 723,5 |
0,0 |
2 723,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
605,4 |
0,0 |
605,4 |
710,0 |
0,0 |
710,0 |
680,0 |
0,0 |
680,0 |
|
06 02 01 |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება |
1 157,9 |
0,0 |
1 157,9 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
1 351,2 |
0,0 |
1 351,2 |
|
|
ხარჯები |
1 157,9 |
0,0 |
1 157,9 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
1 351,2 |
0,0 |
1 351,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 157,9 |
0,0 |
1 157,9 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
1 351,2 |
0,0 |
1 351,2 |
|
06 02 02 |
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
ხარჯები |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
06 02 03 |
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება |
116,7 |
0,0 |
116,7 |
123,2 |
0,0 |
123,2 |
159,2 |
0,0 |
159,2 |
|
|
ხარჯები |
116,7 |
0,0 |
116,7 |
123,2 |
0,0 |
123,2 |
159,2 |
0,0 |
159,2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
116,7 |
0,0 |
116,7 |
123,2 |
0,0 |
123,2 |
159,2 |
0,0 |
159,2 |
|
06 02 04 |
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა |
109,9 |
0,0 |
109,9 |
143,3 |
0,0 |
143,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
ხარჯები |
109,9 |
0,0 |
109,9 |
143,3 |
0,0 |
143,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
109,9 |
0,0 |
109,9 |
143,3 |
0,0 |
143,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
|
ხარჯები |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
06 02 06 |
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
|
|
ხარჯები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
|
06 02 07 |
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
14,5 |
0,0 |
14,5 |
|
|
ხარჯები |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
14,5 |
0,0 |
14,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
14,5 |
0,0 |
14,5 |
|
06 02 08 |
სადღესასწაულო დახმარება |
112,7 |
0,0 |
112,7 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
|
|
ხარჯები |
112,7 |
0,0 |
112,7 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
18,3 |
0,0 |
18,3 |
105,0 |
0,0 |
105,0 |
105,0 |
0,0 |
105,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
94,4 |
0,0 |
94,4 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
06 02 09 |
მარჩენალდაკარგულების დახმარება |
6,1 |
0,0 |
6,1 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ხარჯები |
6,1 |
0,0 |
6,1 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,1 |
0,0 |
6,1 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
06 02 10 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება |
139,1 |
0,0 |
139,1 |
165,4 |
0,0 |
165,4 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
|
|
ხარჯები |
139,1 |
0,0 |
139,1 |
165,4 |
0,0 |
165,4 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
139,1 |
0,0 |
139,1 |
165,4 |
0,0 |
165,4 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
|
06 02 11 |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება |
32,8 |
0,0 |
32,8 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
|
|
ხარჯები |
32,8 |
0,0 |
32,8 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
32,8 |
0,0 |
32,8 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
|
06 02 12 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
491,0 |
0,0 |
491,0 |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|
ხარჯები |
491,0 |
0,0 |
491,0 |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
491,0 |
0,0 |
491,0 |
580,0 |
0,0 |
580,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
06 02 14 |
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება |
107,3 |
0,0 |
107,3 |
137,4 |
0,0 |
137,4 |
159,6 |
0,0 |
159,6 |
|
|
ხარჯები |
107,3 |
0,0 |
107,3 |
137,4 |
0,0 |
137,4 |
159,6 |
0,0 |
159,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
107,3 |
0,0 |
107,3 |
137,4 |
0,0 |
137,4 |
159,6 |
0,0 |
159,6 |
|
06 02 15 |
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება |
339,3 |
0,0 |
339,3 |
390,7 |
0,0 |
390,7 |
420,0 |
0,0 |
420,0 |
|
|
ხარჯები |
339,3 |
0,0 |
339,3 |
390,7 |
0,0 |
390,7 |
420,0 |
0,0 |
420,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
339,3 |
0,0 |
339,3 |
390,7 |
0,0 |
390,7 |
420,0 |
0,0 |
420,0 |
|
06 03 |
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი) |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
36,7 |
0,0 |
36,7 |
|
|
ხარჯები |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
36,7 |
0,0 |
36,7 |
|
|
სუბსიდიები |
33,0 |
|
33,0 |
36,0 |
|
36,0 |
36,7 |
|
36,7 |
|
07 00 |
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
|
|
ხარჯები |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
07 01 |
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
|
|
ხარჯები |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 320,8 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 290,8 ათასი ლარი;
ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,1 ათასი ლარი;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება 26,9 ათასი ლარი.“.
|