ათას ლარში დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 |
|
2025 წლის 28 თებერვალი ქ. დუშეთი |
|
|
|
ათას ლარში |
||||||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
35,119.0 |
39,248.1 |
15,250.6 |
23,997.5 |
39,207.2 |
13,495.5 |
25,711.7 |
|
გადასახადები |
17,476.7 |
20,104.4 |
0.0 |
20,104.4 |
22,930.5 |
0.0 |
22,930.5 |
|
გრანტები |
14,822.2 |
16,140.9 |
15,250.6 |
890.3 |
14,426.7 |
13,495.5 |
931.2 |
|
სხვა შემოსავლები |
2,820.1 |
3,002.8 |
0.0 |
3,002.8 |
1,850.0 |
0.0 |
1,850.0 |
|
ხარჯები |
16,840.7 |
21,942.7 |
1,486.7 |
20,456.0 |
24,771.2 |
1,358.5 |
23,412.7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3,567.8 |
4,078.5 |
0.0 |
4,078.5 |
4,732.2 |
0.0 |
4,732.2 |
|
საქონელი და მომსახურება |
4,532.5 |
5,760.9 |
1,484.5 |
4,276.4 |
5,677.2 |
1,321.6 |
4,355.6 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
პროცენტი |
21.8 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
6.8 |
0.0 |
6.8 |
|
სუბსიდიები |
7,035.6 |
9,882.2 |
0.0 |
9,882.2 |
12,504.9 |
0.0 |
12,504.9 |
|
გრანტები |
63.5 |
138.5 |
0.0 |
138.5 |
142.4 |
0.0 |
142.4 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
794.5 |
1,093.6 |
0.0 |
1,093.6 |
1,030.0 |
0.0 |
1,030.0 |
|
სხვა ხარჯები |
825.0 |
976.7 |
2.2 |
974.5 |
677.7 |
36.9 |
640.8 |
|
საოპერაციო სალდო |
18,278.3 |
17,305.4 |
13,763.9 |
3,541.5 |
14,436.0 |
12,137.0 |
2,299.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
16,548.2 |
26,678.2 |
17,603.1 |
9,075.1 |
19,344.9 |
14,819.4 |
4,525.5 |
|
ზრდა |
18,475.4 |
28,499.7 |
17,603.1 |
10,896.6 |
19,344.9 |
14,819.4 |
4,525.5 |
|
კლება |
1,927.2 |
1,821.5 |
0.0 |
1,821.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მთლიანი სალდო |
1,730.1 |
-9,372.8 |
-3,839.2 |
-5,533.6 |
-4,908.9 |
-2,682.4 |
-2,226.5 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
1,670.2 |
-9,432.7 |
-3,839.2 |
-5,593.5 |
-4,968.8 |
-2,682.4 |
-2,286.4 |
|
ზრდა |
1,670.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,670.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
0.0 |
9,432.7 |
3,839.2 |
5,593.5 |
4,968.8 |
2,682.4 |
2,286.4 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
9,432.7 |
3,839.2 |
5,593.5 |
4,968.8 |
2,682.4 |
2,286.4 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-59.9 |
-59.9 |
0.0 |
-59.9 |
-59.9 |
0.0 |
-59.9 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ათას ლარში |
|||||||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
37,046.2 |
41,069.6 |
15,250.6 |
25,819.0 |
39,207.2 |
13,495.5 |
25,711.7 |
|
შემოსავლები |
35,119.0 |
39,248.1 |
15,250.6 |
23,997.5 |
39,207.2 |
13,495.5 |
25,711.7 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,927.2 |
1,821.5 |
0.0 |
1,821.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გადასახდელები |
35,376.0 |
50,502.3 |
19,089.8 |
31,412.5 |
44,176.0 |
16,177.9 |
27,998.1 |
|
ხარჯები |
16,840.7 |
21,942.7 |
1,486.7 |
20,456.0 |
24,771.2 |
1,358.5 |
23,412.7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3,567.8 |
4,078.5 |
0.0 |
4,078.5 |
4,732.2 |
0.0 |
4,732.2 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,475.4 |
28,499.7 |
17,603.1 |
10,896.6 |
19,344.9 |
14,819.4 |
4,525.5 |
|
ვალდებულებების კლება |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
|
ნაშთის ცვლილება |
1,670.2 |
-9,432.7 |
-3,839.2 |
-5,593.5 |
-4,968.8 |
-2,682.4 |
-2,286.4 |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 39,207.2 ათასი ლარით:
|
ათას ლარში |
|||||||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
35,119.0 |
39,248.1 |
15,250.6 |
23,997.5 |
39,207.2 |
13,495.5 |
25,711.7 |
|
გადასახადები |
17,476.7 |
20,104.4 |
0.0 |
20,104.4 |
22,930.5 |
0.0 |
22,930.5 |
|
გრანტები |
14,822.2 |
16,140.9 |
15,250.6 |
890.3 |
14,426.7 |
13,495.5 |
931.2 |
|
სხვა შემოსავლები |
2,820.1 |
3,002.8 |
0.0 |
3,002.8 |
1,850.0 |
0.0 |
1,850.0 |
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 22,930.5 ათასი ლარით:
|
|
ათას ლარში |
||||||||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
|
2025 წლის გეგმა |
|||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
|
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
|
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
გადასახადები |
17,476.7 |
20,104.4 |
0.0 |
20,104.4 |
22,930.5 |
0.0 |
|
22,930.5 |
|
|
საშემოსავლო გადასახადი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
ქონების გადასახადი |
5,524.9 |
5,200.0 |
0.0 |
5,200.0 |
4,300.0 |
0.0 |
|
4,300.0 |
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
3,985.3 |
3,900.0 |
0.0 |
3,900.0 |
4,300.0 |
0.0 |
|
4,300.0 |
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
26.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
223.9 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
159.0 |
135.0 |
0.0 |
135.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
1,130.0 |
1,015.0 |
0.0 |
1,015.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
11,951.8 |
14,904.4 |
0.0 |
14,904.4 |
18,630.5 |
0.0 |
|
18,630.5 |
|
|
სხვა გადასახადები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 14,426.7 ათასი ლარით:
|
|
ათას ლარში |
||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
14,822.2 |
16,140.9 |
14,426.7 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
77.0 |
15.2 |
0.0 |
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
14,745.2 |
16,125.7 |
14,426.7 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1,587.8 |
2,349.5 |
2,077.8 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
1,307.8 |
2,119.5 |
2,077.8 |
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
280.0 |
230.0 |
0.0 |
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
13,157.4 |
13,776.2 |
12,348.9 |
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
7322.6 |
10524.2 |
9536.9 |
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
2812.0 |
2812.0 |
2812.0 |
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |
54.6 |
0.0 |
0.0 |
|
სტიქიის პრევენციის და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები |
2968.2 |
240.0 |
0.0 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 850.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
2,820.1
3,002.8
1,850.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
1115.8
1193.7
880.0
პროცენტები
542.7
588.7
330.0
რენტა
573.1
605.0
550.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
480.2
500.0
490.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
92.9
105.0
60.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
369.3
339.0
320.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
142.7
119.0
120.0
სანებართვო მოსაკრებელი
24.4
19.0
20.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
117.9
100.0
100.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
226.6
220.0
200.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
226.6
220.0
200.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
812.7
1000.0
650.0
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
370.7
470.1
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
151.6
0.0
0.0
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 24,771.2 ათასი ლარით:
|
|
ათას ლარში |
||||||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
ხარჯები |
16,840.7 |
21,942.7 |
1,486.7 |
20,456.0 |
24,771.2 |
1,358.5 |
23,412.7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3,567.8 |
4,078.5 |
0.0 |
4,078.5 |
4,732.2 |
0.0 |
4,732.2 |
|
საქონელი და მომსახურება |
4,532.5 |
5,760.9 |
1,484.5 |
4,276.4 |
5,677.2 |
1,321.6 |
4,355.6 |
|
პროცენტი |
21.8 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
6.8 |
0.0 |
6.8 |
|
სუბსიდიები |
7,035.6 |
9,882.2 |
0.0 |
9,882.2 |
12,504.9 |
0.0 |
12,504.9 |
|
გრანტები |
63.5 |
138.5 |
0.0 |
138.5 |
142.4 |
0.0 |
142.4 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
794.5 |
1,093.6 |
0.0 |
1,093.6 |
1,030.0 |
0.0 |
1,030.0 |
|
სხვა ხარჯები |
825.0 |
976.7 |
2.2 |
974.5 |
677.7 |
36.9 |
640.8 |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 19,344.9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 19,344.9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარით:
|
ათას ლარში |
|||||
|
პროგ. კოდი |
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
1049.9 |
1397.9 |
35.0 |
|
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1049.9 |
1397.9 |
35.0 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
16835.7 |
26547.2 |
19233.9 |
|
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |
4496.9 |
11634.2 |
10833 |
|
|
02 01 01 |
გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია |
4496.9 |
11634.2 |
10833.0 |
|
|
02 02 |
გარე განათება |
13.1 |
274.8 |
0.4 |
|
|
02 02 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
2.4 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 02 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
10.7 |
274.8 |
0.4 |
|
|
02 03 |
წყლის სისტემების განვითარება |
3041.3 |
4019.6 |
473.7 |
|
|
02 03 01 |
სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2953.0 |
3880.6 |
433.7 |
|
|
02 03 02 |
ა(ა)იპ "დუშეთის წყლის ხელშეწყობა" |
41.9 |
31.4 |
40.0 |
|
|
02 03 03 |
სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია |
46.4 |
107.6 |
0.0 |
|
|
02 05 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
4049.3 |
4704.5 |
4013.1 |
|
|
02 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
2057.8 |
3280.0 |
1180.8 |
|
|
02 06 01 |
სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
1963.6 |
3100.9 |
113.6 |
|
|
02 06 02 |
ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების, კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
83.2 |
173.6 |
1067.2 |
|
|
02 06 03 |
ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა |
11.0 |
5.5 |
0.0 |
|
|
02 07 |
სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება |
2635.9 |
1180.1 |
578.1 |
|
|
02 08 |
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები |
541.4 |
1204.0 |
1010.0 |
|
|
02 09 |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება |
0.0 |
250.0 |
1144.8 |
|
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
6.4 |
44.5 |
2.7 |
|
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 |
ა(ა)იპ "არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" ხელშეწყობა |
1.3 |
44.5 |
2.7 |
|
|
04 00 |
განათლება |
540.2 |
155.8 |
43.0 |
|
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
20.2 |
52.0 |
42.5 |
|
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
418.1 |
74.0 |
0.5 |
|
|
04 03 |
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა |
101.9 |
29.8 |
0.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
34.4 |
344.1 |
25.3 |
|
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
1.3 |
5.3 |
8.0 |
|
|
05 01 02 |
სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა |
1.3 |
5.3 |
8.0 |
|
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
33.1 |
338.8 |
17.3 |
|
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
8.6 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 03 |
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა |
6.9 |
9.8 |
10.8 |
|
|
05 02 04 |
მუზეუმების ხელშეწყობა |
0.0 |
10.0 |
2.0 |
|
|
05 02 05 |
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა |
9.5 |
3.0 |
0.0 |
|
|
05 02 06 |
კულტურის სახლების დაფინანსება |
3.1 |
315.0 |
0.0 |
|
|
05 02 09 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსება |
5.0 |
1.0 |
4.5 |
|
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
8.8 |
10.2 |
5.0 |
|
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
2.6 |
9.5 |
5.0 |
|
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
6.2 |
0.7 |
0.0 |
|
|
06 02 06 |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
6.2 |
0.7 |
0.0 |
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18475.4 |
28499.7 |
19344.9 |
|
|
ათას ლარში |
||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,927.2 |
1,821.5 |
0.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
15.0 |
211.5 |
0.0 |
|
მატერიალური მარაგები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
1,912.2 |
1,610.0 |
0.0 |
|
მიწა |
1912.2 |
1610.0 |
0.0 |
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქცი-ონალური კოდი |
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის პროექტი |
||||
|
სულ |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
6,521.6 |
7,968.0 |
0.0 |
7,968.0 |
7,361.9 |
67.8 |
7,294.1 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
6,335.2 |
7,614.8 |
0.0 |
7,614.8 |
7,070.2 |
33.9 |
7,036.3 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
6,335.2 |
7,614.8 |
0.0 |
7,614.8 |
7,070.2 |
33.9 |
7,036.3 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
186.4 |
353.2 |
0.0 |
353.2 |
291.7 |
33.9 |
257.8 |
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
186.4 |
353.2 |
0.0 |
353.2 |
291.7 |
33.9 |
257.8 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
15,162.2 |
24,251.8 |
16,118.2 |
8,133.6 |
20,135.6 |
14,611.4 |
5,524.2 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
5,275.5 |
12,256.4 |
8,292.0 |
3,964.4 |
11,527.3 |
9,191.3 |
2,336.0 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
5,275.5 |
12,256.4 |
8,292.0 |
3,964.4 |
11,527.3 |
9,191.3 |
2,336.0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
9,886.7 |
11,995.4 |
7,826.2 |
4,169.2 |
8,608.3 |
5,420.1 |
3,188.2 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
1,020.8 |
1,704.1 |
0.0 |
1,704.1 |
1,998.4 |
0.0 |
1,998.4 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
915.0 |
1,088.3 |
0.0 |
1,088.3 |
1,308.1 |
0.0 |
1,308.1 |
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
105.8 |
615.8 |
0.0 |
615.8 |
690.3 |
0.0 |
690.3 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
4,009.1 |
5,496.5 |
1,695.2 |
3,801.3 |
2,015.8 |
208.0 |
1,807.8 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
27.9 |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
3,313.4 |
4,271.6 |
1,695.2 |
2,576.4 |
939.0 |
208.0 |
731.0 |
|
7064 |
გარე განათება |
667.8 |
1,207.7 |
0.0 |
1,207.7 |
1,076.8 |
0.0 |
1,076.8 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
126.2 |
290.2 |
0.0 |
290.2 |
309.2 |
0.0 |
309.2 |
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
70721 |
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
117.2 |
281.2 |
0.0 |
281.2 |
300.2 |
0.0 |
300.2 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
2,438.7 |
3,590.8 |
0.0 |
3,590.8 |
4,164.6 |
0.0 |
4,164.6 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
845.2 |
1,135.1 |
0.0 |
1,135.1 |
1,566.5 |
0.0 |
1,566.5 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
1,486.2 |
2,331.7 |
0.0 |
2,331.7 |
2,469.1 |
0.0 |
2,469.1 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
3.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
104.3 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
|
709 |
განათლება |
3,963.9 |
4,773.0 |
1,274.2 |
3,498.8 |
5,845.7 |
1,321.6 |
4,524.1 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
2,539.5 |
3,407.2 |
0.0 |
3,407.2 |
4,523.6 |
0.0 |
4,523.6 |
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
1,424.4 |
1,365.8 |
1,274.2 |
91.6 |
1,322.1 |
1,321.6 |
0.5 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
2,068.5 |
2,368.0 |
2.2 |
2,365.8 |
2,318.8 |
3.0 |
2,315.8 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
178.0 |
204.8 |
0.0 |
204.8 |
225.4 |
0.0 |
225.4 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
911.5 |
1,145.2 |
2.2 |
1,143.0 |
938.0 |
3.0 |
935.0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
10.8 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
968.2 |
1,005.0 |
0.0 |
1,005.0 |
1,142.4 |
0.0 |
1,142.4 |
|
|
სულ |
35,316.1 |
50,442.4 |
19,089.8 |
31,352.6 |
44,150.0 |
16,211.8 |
27,938.2 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (- 4908.9) ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 14436,0 ათასი ლარით:
|
ათას ლარში |
|||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
18278.3 |
17305.4 |
14436 |
|
მთლიანი სალდო |
1730.1 |
-9372.8 |
-4908.9 |
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს (- 4968.8) ათასი ლარით:
|
ათას ლარში |
|||
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
1670.2 |
-9432.7 |
-4968.8 |
|
ზრდა |
1670.2 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
1670.2 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
0.0 |
9432.7 |
4968.8 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
0.0 |
9432.7 |
4968.8 |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს და დუშეთის მუნიციპალიტეტს შორის „საქართველოში მყარი ნარჩენების პროექტთან“ დაკავშირებით 2017 წლის 24 თებერვალს გაფორმებული პროექტის ქონების გადაცემის შესახებ სასესხო ხელშეკრულება, დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის 2 (ორი) ცალი კომპაქტორიან ნაგავმზიდი მანქანის და 165 (ასსამოცდახუთი) ცალი ნარჩენების კონტეინერის გადაცემის შესახებ.
სესხის ძირითადი თანხა შეადგენს 419,1 ათას ლარს, საიდანაც 2019 წელს გადახდილია 29,9 ათასი ლარი, 2020 წელს - 59,9 ათასი ლარი, 2021 წელს - 59,9 ათასი ლარი, 2022 წელს 59,9 ათასი ლარი, 2023 წელს - 59,9 ათასი ლარი, 2024 წელს - 59,9 ათასი ლარი, სულ ჯამში 329,4 ათასი ლარი. 2025 წლის 1 იანვრისათვის გადასახდელი ძირითადი თანხა რჩება 89,7 ათასი ლარი, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 29,8 ათასი ლარი.
პრიორიტეტის - „მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები“ დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 387,9 ათასი ლარი და შესაბამისად პროგრამების და ქვეპროგრამების დაფინანსება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ათას ლარში |
||
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2025 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
7387.9 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
7021.3 |
|
01 01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1417.9 |
|
01 01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
5603.4 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
351.6 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
250.0 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
101.6 |
|
01 02 02 02 |
მ.გ.ფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
101.6 |
|
01 03 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
15.0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
01 03 |
15,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭო |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთ უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისთვის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული თანასწორობის თაობაზე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებისთვის სემინარების, შეხვედრების, მრგვალი მაგიდების, ტრენინგების, კონფერენციების ჩატარება, საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება (ლიფლეტები, ფლაერები, ვიდეო -კლიპები), გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სხვა; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს წევრების გენდერული მგრძნობელობის გაზრდისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები და სხვა) გენდერული თანასწორობის, გენდერული აუდიტის, გენდერული ბიუჯეტირების საკითხებზე, რათა საბჭოს შეძლოს რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული მგრძნობელობის თაობაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან შესაბამისი ფინანსურ რესურსს. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტში შექმნილია პირობები გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებისთვის და ხელშეწყობილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 16-ის ამოცანა 16.6: ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე თვითმმართველობის ორგანოების შექმნა ამოცანა 16.7 ყველა დონეზე სწრაფი რეაგირების უნარის მქონე, ინკლუზიური, მონაწილეობაზე დაფუძნებული და წარმომადგენლობითი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის უზრუნველყოფა |
პრიორიტეტის - „ინფრასტრუქტურის განვითარება“ დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 22 151,4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ათას ლარში |
||
|
პროგ-რამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2025 წლის გეგმა |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
22151.4 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |
11527.3 |
|
02 01 01 |
გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია |
10882.9 |
|
02 01 02 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა |
644.4 |
|
02 02 |
გარე განათება |
1076.8 |
|
02 02 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
376.8 |
|
02 02 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
700.0 |
|
02 03 |
წყლის სისტემების განვითარება |
939.0 |
|
02 03 01 |
სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
433.7 |
|
02 03 02 |
ა(ა)იპ „დუშეთის წყლის ხელშეწყობა“ |
505.3 |
|
02 03 03 |
სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია |
0.0 |
|
02 04 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება |
0.0 |
|
02 05 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
4013.1 |
|
02 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
1859.4 |
|
02 06 01 |
სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
113.6 |
|
02 06 02 |
ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების, კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
1067.2 |
|
02 06 03 |
ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა |
678.6 |
|
02 07 |
სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება |
578.1 |
|
02 08 |
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები |
1012.9 |
|
02 09 |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება |
1144.8 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |
დაფინანსება |
|
02 01 |
11527,3 |
||
|
პროგრამის განმახორ ციელებელი სამსახური |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დასახლებებთან, მათ შორის საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისა და კაცების თანაბარი ჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები მოეწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა; საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანის (SDG) მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 3-ის ამოცანა 3.6: მუნიციპალურ გზებზე ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობისა და დაზიანებების რაოდენობის შემცირება; მიზანი 9-ის ამოცანა 9.1 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხარისხიანი, სანდო, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანთა კეთლიდღეობის ხელშესაწყობად, რომელიც იქნება ყველასათვის თანაბარად ხელმისაწვდომი |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია |
დაფინანსება |
|
02 01 01 |
10882,9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
გზების დიდი ნაწილი რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო მუდმივად საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, როგორც გზების საფარის, ასევე ხიდებისა და სხვა საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლაფანაანთკარი-დავათის გზის მოასფალტება, გუდამაყრის ა/ე სოფლების ბახანიდან მაქართამდე საავტომობილო გზის მოასფალტება, ჟინვალის ა/ე სოფელ ბიჩნიგაურების შიდა გზის ბეტონის საფარის მოწყობა, ჟინვალის ა/ე სოფელ არანისის შიდა გზის ბეტონის საფარის მოწყობა, სოფელ აბანოსხევი-ჭოპორტის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ბაზალეთის ა/ე სოფელ ვარსიმაანთკარის შიდა გზების რეაბილიტაცია, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭოპორტის - შიდა გზის რეაბილიტაცია (მე-15 ქუჩის და მე14-ე ქუჩის პირველი შესახვევი), დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭოპორტში შიდა გზის მე-6 ქუჩის ნაწილის და მე-8 ქუჩის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია, სოფელ ბაზალეთის შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ქ.დუშეთი, კობიაანთკარის დასახლება - შიდა გზის რეაბილიტაცია, ქ.დუშეთში, კარიაულთკარის დასახლებაში შიდა გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა, ანანურის ა/ე სოფ. ანანური-ზოტიკიანთკარის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, მცხეთა - სტეფანწმინდა - ლარსის საავტომობილო გზის მე-19 კმ-დან („დუშეთის შემოსახვევი“) ქ. დუშეთამდე საავტომობილო გზის გასწვრივ გარე განათების მოწყობა, სოფ. მლაშეში გზის მონაკვეთის და სოფ. ჭართალში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ახალი ტონჩის საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია (საყრდენი კედლის მოწყობით), წმინდა გაბრიელ ქართველის პირველი შესახვევის (კობიაანთ დასახლება) მოხრეშვა, ჟიული შარტავას ქუჩის მონაკვეთის (მთვარელიანთ დასახლება) მოხრეშვა, თევდორე მღვდლის ქუჩის (შალიკიანთ დასახლება) მოხრეშვა, ბაზალეთის ა/ე სოფ. მლაშეში ხიდის (ხიდ-ბოგირის) მოწყობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა |
დაფინანსება |
|
02 01 02 |
644,4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო საგზაო ინფრასტრუქტურა მუდმივად საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება, ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, გზებზე დაყენებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების სახლმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათება |
დაფინანსება |
|
02 02 |
1076,8 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახურები |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური. ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ღამით უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების არსებული ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება, ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი იქნება გარე განათების სისტემა და უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის ფუნქციონირება. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 9-ის ამოცანა 9.1 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხარისხიანი, სანდო, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანთა კეთლიდღეობის ხელშესაწყობად, რომელიც იქნება ყველასათვის თანაბარად ხელმისაწვდომი
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
დაფინანსება |
|
02 02 01 |
376,8 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ |
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება გარე-განათების არსებულ ქსელზე ნათურების შეცვლა, შეკეთდება დაზიანებული და ამორტიზებული განათების ბოძები ან ჩანაცვლდება ახლით. ასევე მოხდება დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეცვლა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
დაფინანსება |
|
02 02 02 |
700,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების არსებული ქსელის ელექტროენერგიით მომარაგების საფასურის გადახდა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემების განვითარება |
დაფინანსება |
|
02 03 |
939,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახურები |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური. ა(ა)იპ „დუშეთის წყალი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.
პროგრამის მიზანია: |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი და გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 6-ის ამოცანა 6.1: 2030 წლისთვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ სასმელ წყალზე საყოველთაო და თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა;
მიზანი 9-ის ამოცანა 9.1: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხარისხიანი, სანდო, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანთა კეთლიდღეობის ხელშესაწყობად, რომელიც იქნება ყველასათვის თანაბარად ხელმისაწვდომი |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
დაფინანსება |
|
02 03 01 |
433,7 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება და სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. სოფლად წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. უწყვეტი წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება არაანაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა. ამასთან, წყალმომარაგება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეპიდემიური კრიზისების დროს, როგორიცაა პანდემია, როდესაც ინფექციის თავიდან აცილების ძირითადი საშუალება ჰიგიენაა, დაავადებათა რისკის შემცირება კი ისევ ქალებისთვის არის მნიშვნელოვანია, რადგან ნაკლებად მოუწევთ ავადმყოფთა მოვლა. ასევე სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული დასახლებული პუნქტების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ოძისის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოფლებში გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებული და მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა. გაიზრდება სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესდება მოსახლეობის საოჯახო და საცხოვრებელი პირობები. განვითარდება წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურა და მუნიციპალიტეტის ზემოაღნიშნული დასახლებების მაცხოვრებლები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლის მიწოდებით. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ ,,დუშეთის წყლის" ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
02 03 02 |
505,3 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ „დუშეთის წყალი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი დასახლებების წყალმომარაგება. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოვლა-პატრონობა და შეკეთება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დასახლებაში არსებული წყალმომარაგების სისტემების გამართული ფუნქციონირება და განვითარება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
დაფინანსება |
|
02 05 |
4013,1 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიასივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში, დაგეგმილია ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა. ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის განხორციელების მიზნით, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილების გათვალისწინებით, დაგეგმილია იმ პროექტ(ებ)ის განხორციელება, რომელიც შეირჩევა მერის წარმომადგენლ(ებ)ის მეშვეობით, მოქალაქეებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად, მუნიციპალიტეტის მერისითვის წარდგენილი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია მუნიციპალიტეტის სოფლების ინფრასტრუქტურული და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
დაფინანსება |
|
02 06 |
1859,4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახურები |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური. ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურიი“ |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაღების, სკვერების, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას და სხვადასხვა კეთილმოწყობით ღონისძიებებს. მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს) შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და საზოგადოებრივი სივრცეებით სარგებლობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 9-ის ამოცანა 9.1: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხარისხიანი, სანდო, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანთა კეთლიდღეობის ხელშესაწყობად, რომელიც იქნება ყველასათვის თანაბარად ხელმისაწვდომი;
მიზანი 11-ის ამოცანა 11.7: 2030 წლისათვის მუნიციპალიტეტში შეიქმნას უსაფრთხო, ინლუზიური და ხელმისაწვდომი მწვანე და საჯარო სივრცეები, განსაკუთრებით ქალებისთვის და ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის და შშმ პირებისთვის |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
დაფინანსება |
|
02 06 01 |
113,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ.დუშეთში სპორტკომპლექსისათვის ინვენტარის შესყიდვა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესდება არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სპორტის განვითარებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების, კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
დაფინანსება |
|
02 06 02 |
1067,2 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ დუშეთში ყოფილი დოსააფის შენობის (ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა) სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქ. დუშეთის კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
02 06 03 |
678,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ა(ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის აპარატის ხარჯების დაფინანსება. განხორციელდება სკვერების, ბაღების, სასაფლაოების, მოვლა-პატრონობის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სხვადასხვა კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
02 07 |
578,1 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა სოფ. შატილში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება სტიქიისაგან დამცავი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, შემცირდება სტიქიით მიყენებული ზარალის საფრთხე, განხორციელდება დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები |
დაფინანსება |
|
02 08 |
1012,9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მთელ რიგ შემთხვევებში საჭიროა წინასაპროექტო კვლევების მათ შორის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შესყიდვა. ამასთან აუცილებელია სამშენებლო – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ქ.დუშეთის გენერალური გეგმის შემუშავების ხარჯი. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება მაღალი ხარისხის, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდარტებს). |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 9-ის ამოცანა 9.1: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხარისხიანი, სანდო, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანთა კეთლიდღეობის ხელშესაწყობად, რომელიც იქნება ყველასათვის თანაბარად ხელმისაწვდომი;
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება |
დაფინანსება |
|
02 09 |
1144,8 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური |
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება 3 ახალი ინიციატივა, რომლებიც შერჩეულია ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით და კონკურსის წესით; |
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 998,4 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ათას ლარში |
||
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2025 წლის გეგმა |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1998.4 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1308.1 |
|
03 02 |
ა(ა)იპ "არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" ხელშეწყობა |
690.3 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
დაფინანსება |
|
03 01 |
1308,1 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიების დაგვა-დასუფთავებას. ნარჩენების მართვის პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება ქალაქი დუშეთი და მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 11-ის ამოცანა 11.6: 2030 წლისთვის მუნიციპალიტეტში ერთ სულ მოსახლეზე გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება, მუნიციპალური და სხვა ნარჩენების მართვის საკითხებზე განსაკუთრებული ყურადღების დათმობით
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ „არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის“ ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
03 02 |
690,3 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია“ |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
არაგვის დაცული ლანდშაფტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მოიცავს მდინარეების – გუდამაყრის არაგვის, ფშავის არაგვისა და ხევსურეთის არაგვის − ხეობებს. მისი საერთო ფართობი 99 802 ჰექტარს შეადგენს. არაგვის დაცული ლანდშაფტი შეიქმნა ეროვნული მნიშვნელობისა და დიდი ესთეტიკური ღირებულების მქონე ბუნებრივი და ბუნებრივ-კულტურული ლანდშაფტის დასაცავად, რომელიც ადამიანისა და ბუნებრივი გარემოს ჰარმონიული ურთიერთობის შედეგად არის ჩამოყალიბებული; ასევე, ამ ტერიტორიაზე რეკრეაციული, ტურისტული და ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების განსახორციელებლად, რათა გარემოსდაცვით საკითხებთან ერთად, დაცული იქნას ადგილობრივი თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესები. პროგრამის მიზნებია: ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით, ისტორიით და კულტურით გამორჩეული ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეების-გუდამაყრის, ფშავის და პირაქეთა ხევსურეთის-მდინარეთა ხეობების ტერიტორიების დაცვის, აღდგენის და გონივრული გამოყენების ხელშეწყობა, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების, განსაკუთრებით გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეებისა და ცხოველების გენეტიკური და სახეობრივი მრავალფეროვნების დაცვა და აღდგენა, მიწის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვა, აღდგენა და რაციონალური გამოყენება, გარემოსდაცვითი განათლებისა და მეცნიერული კვლევებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული და კულტურის ძეგლებისა და განაშენიანების ტიპის დაცვა და შენარჩუნება, რეკრეაციის, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის ხელშეწყობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
„არაგვის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება, კანონით განსაზღვრული მიზნების და ამოცანების მისაღწევად. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 15-ის ამოცანა 15.1: 2030 წლისთვის სახმელეთო და შიდა წყალსატევების ეკოსისტემების და მათი სერვისების, კერძოდ ტყეების, ჭარბტენიანი ტერიტორიების, მთებისა და გამომშრალი მიწების კონსერვაციის, აღდგენისა და მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა საერთაშორისო შეთანხმებებით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად |
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5 845,7 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ათას ლარში |
||
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2025 წლის გეგმა |
|
04 00 |
განათლება |
5845.7 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
4523.6 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0.5 |
|
04 03 |
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა |
1321.6 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
04 01 |
4523,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. |
||
|
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700-მდე აღსაზრდელი. პროგრამის მიზანია: |
|||
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; |
|||
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; |
|||
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლამდელი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. |
|||
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; |
|||
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 4-ის ამოცანა 4.2: 2030 წლისთვის ყველა გოგონასა და ბიჭისთვის ადრეულ ასაკში განვითარების, ზრუნვისა და სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რათა ისინი მზად იყვნენ დაწყებითი განათლებისათვის
ამოცანა 4.5: 2030 წლისთვის ბავშვებისთვის, მათ შორის მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისთვის, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა უთანასწორობების აღმოფხვრის მიზნით |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
04 02 |
0,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბაზალეთის ა/ე-ში, სოფ. პირმისაანთკარის საბავშვო ბაღში ბუნებრივი გაზის მოხმარების მოცულობის გაზრდა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არსებული პირობები |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
04 03 |
1321,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დუშეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება. |
||
|
|
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსწავლეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაყვანა. თანაბარი სასწავლო შესაძლებლობების შექმნა ყველა მოსწავლისთვის, მიუხედავად მათი საცხოვრებელი ადგილისა. |
„კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 164,6 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ათას ლარში |
||
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2025 წლის გეგმა |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
4164.6 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
1521.5 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
100.0 |
|
05 01 02 |
სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა |
1321.5 |
|
05 01 03 |
მცხეთა - მთიანეთის სარაგბო კლუბის ხელშეწყობა |
100.0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2473.1 |
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
431.2 |
|
05 02 02 |
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა |
104.6 |
|
05 02 03 |
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა |
546.8 |
|
05 02 04 |
მუზეუმების ხელშეწყობა |
120.4 |
|
05 02 05 |
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა |
232.5 |
|
05 02 06 |
კულტურის სახლების დაფინანსება |
741.6 |
|
05 02 07 |
ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება |
4.0 |
|
05 02 08 |
მუსიკალური კოლექტივების დაფინანსება |
153.3 |
|
05 02 09 |
ა(ა)იპ"დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის" დაფინანსება |
138.7 |
|
05 03 |
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების წახალისების და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
45.0 |
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება |
125.0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტის სფეროს განვითარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 01 |
1521,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახურები |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. 2025 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება მუნიციპალური, რეგიონული, საერთაშორისო და რესპუბლიკური ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში, ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში, ფრენბურთში, ნიჩბოსნობაში, კრივში, კარატეში და სპორტის სხვა სახეობაში. პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებები ხელს უწყობს სპორტული აქტივობებში გოგონებისა და ბიჭების თანაბარ ჩართულობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარების, ფიზიკური აღზრდის, ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება, „ვირტუალურ სამყაროში“ ცხოვრებისაკენ მიდრეკილების, ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმისადმი ლტოლვის დაძლევა, ცხოვრების „უძრავი წესის” ჩანაცვლება ფიზიკურად აქტიური ცხოვრებით. მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 16-ის ამოცანა 16.6: ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე თვითმმართველობის ორგანოების შექმნა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 01 01 |
100,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების, ტურნირის, შეჯიბრების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის საშეჯიბრო სისტემის განვითარება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 01 02 |
1321,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანების“ დაფინანსებას და შესაბამისად სპორტის სხვადასხვა წრის (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ნიჩბოსნობა, კრივი, კარატე, ტანვარჯიში, ძალოსნობა, მძლეოსნობა) შეუფერხებელ ფუნქციონირებას მთელი წლის განმავლობაში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველის შესაძლებლობა ექნება ჩაებას სხვადასხვა სპორტულ აქტივობაში. განვითარდება სასპორტო განათლების სისტემა. ხელი შეეწყობა ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 01 03 |
100,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი ყაზბეგი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი ყაზბეგის“ დაფინანსებას რომლის ერთ-ერთ წევრს (დამფუძნებელს), მცხეთის, თიანეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებთან ერთად წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტი. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში შემავალ მუნიციპალიტეტებში სარაგბო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურის სფეროს განვითარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 |
2473,1 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახურები |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, მუზეუმების, თეატრების, საგამოფენო დარბაზებისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრის, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; პროგრამის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები, კულტურის სხვადასხვა წრეების შეთავაზების დროს ყურადღება ექცევა ქალები/გოგონებისა და კაცების/ბიჭების განსხვავებული საჭიროებებს, რათა გამოირიცხოს ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დაგეგმილი კულტურული პოლიტიკა; არსებული სახელოვნებო და კულტურული დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 11-ის ამოცანა 11.4: მუნიციპალიტეტში კულტურისა და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვისა და მოვლისათვის ძალისხმევის გაძლიერება მიზანი 16-ის ამოცანა 16.6: ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე თვითმმართველობის ორგანოების შექმნა
ამოცანა 16.10: საზოგადოებისთვის ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომის უზრუნველყოფა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 01 |
431,2 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 02 |
104,6 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება. სახელოვნებო განათლება ქვეყნის კულტურისა და განათლების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ქართული კულტურის სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და ხელოვნების განვითარების, ისე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის სრულყოფის საკითხში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. სახელოვნებო სკოლაში ფუნქციონირებს ხატვის, ძერწვის, თექაზე მუშაობის, ლიტერატურის, საეკლესიო საგალობლების და სხვა წრეები, სადაც სწავლობს 100-ზე მეტი მოსწავლე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სახელოვნებო წრეები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 03 |
546,8 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ, სრულ და ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2025 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის ალ. როინაშვილის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა, დაბა ჟინვალის, დაბა ფასანაურის სადაბო ბიბლიოთეკა, ანანურის, ჭოპორტის, ბარისახოს, გრემისხევის, დავათის, მაღაროსკარის, ბაზალეთის, ოძისის, ჭართლის, შატილის სასოფლო ბიბლიოთეკები. აღნიშნული ბიბლოთეკები ხელს უწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ განვითარებას და მოსახლეობის საჭირო ლიტერატურით მომარაგებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება. ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება. ხელი შეეწყობა ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით. განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუზეუმების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 04 |
120,4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული მუზეუმების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ, სრულ და ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დანიელ ჭონქაძის მემორიალური, დუშეთის მხარეთმცოდნეობის, გოდერძი ჩოხელის მუზეუმები. პროგრამა ხელს შეუწყობს აღნიშნული მუზეუმების ფუნქციონირებას, პოპულარიზაციასა და განვითარებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული მუზეუმების ფუნქციონირება. საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით საზოგადოების დაინტერესება და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 05 |
232,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრის (ადმინისტრაციის) ხარჯების დაფინასებას, ასევე ქართულ-ლიეტუვური კულტურის ცენტრის დაფინანსებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეუფერხებლად იფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრი. უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების დაგეგმვა და განხორციელება. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურის სახლების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 06 |
741,6 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის და დაბა ჟინვალის კულტურის სახლები. აღნიშნული კულტურის სახლები ემსახურება პოეზიის საღამოების, ფოლკლორული და თეატრალური ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დუშეთის და დაბა ჟინვალის კულტურის სახლებისათვის სცენის აღჭურვილობის შესყიდვა. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქართული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ქალილო’’, რომლის შემადგენლობაშიც 21 წევრია, ჟინვალის კულტურის სახლთან არსებული ბენდი, რომლის შემადგენლობაშიც 11 წევრია, ფშავის უხუცესთა ფოლკლორული ანსამბლი, რომლის შემადგენლობაშიც 12 წევრია. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოქმედი კულტურის სახლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. დაკმაყოფილებული იქნება ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და სხვა წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. იდგმება სპექტაკლები. კულტურის სახლების ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 07 |
4.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბიულეტენის - „დუშეთის მაცნეს“ დაფინანსება, რომელიც ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას საინტერესო-საინფორმაციო სიახლეებით, აგრეთვე - ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელი პროგრამების შესახებ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის ინფორმირებულობის და ჩართულობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტის ორგანოთა საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუსიკალური კოლექტივების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 08 |
153,3 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ. დუშეთის, დაბა ჟინვალის და დაბა ფასანაურის სამუსიკო სკოლები, სადაც სწავლობს 200-მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას. მოსწავლეები წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა მუსიკალურ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის" დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 09 |
138,7 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია დუშეთის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევა და პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების პოტენციალის კვლევა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური, არქიტექტურული, ქალაქთმშენებლობის (ურბანული), პალეოგრაფიული, მემორიალური, ეთნოგრაფიული და სხვა ტიპის ძეგლების გამოვლენა, შესწავლა და სათანადო საინფორმაციო ბაზის შექმნა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 03 |
45,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ - საგანმანათლებლო აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების ხელშეწყობა. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 16-ის ამოცანა 16.6: ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე თვითმმართველობის ორგანოების შექმნა
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 04 |
125.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია-მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
რელიგიური ორგანიზაციების შეუფერხებელი ფუნქციონირების მხარდაჭერა |
„მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 628,0 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ათას ლარში |
||
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2025 წლის გეგმა |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2628.0 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
300.2 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
2318.8 |
|
06 02 01 |
ეკონომიკურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებაში სტაციონალური და ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება |
535.0 |
|
06 02 02 |
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა |
805.5 |
|
06 02 03 |
ერთჯერადი სოციალური დახმარება |
303.0 |
|
06 02 04 |
დროებით შრომისუუნარობის გამო საჯარო მოსამსახურეთა დახმარება |
40.0 |
|
06 02 05 |
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
70.0 |
|
06 02 06 |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
225.4 |
|
06 02 07 |
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება |
100.0 |
|
06 02 08 |
სარიტუალო მომსახურება |
2.0 |
|
06 02 09 |
დევნილთა სოციალური დახმარება |
13.0 |
|
06 02 10 |
პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ და "შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის" დაფინანსება |
112.5 |
|
06 02 11 |
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა |
42.4 |
|
06 02 12 |
ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობა |
0.0 |
|
06 02 13 |
პერსონალური ასისტენტის სერვისი |
70.0 |
|
06 03 |
მუნიციპალური ამბულატორიების ხელშეწყობა |
9.0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 01 |
300,2 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრი" |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: •გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; •იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; •იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; •პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; •საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; •მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და ტუბერკულოზზე გამოკვლევები, რომლის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციისა და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია. პროგრამის მოსარგებლეები არიან დუშეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 3-ის ამოცანა 3.3: 2030 წლისათვის შიდს-ის ეპიდემიის და ტუბერკულოზის აღმოფხვრა და С ჰეპატიტთან, წყლით გადამდებ და სხვა ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლა;
ამოცანა 3.8: ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ძირითადი მედიკამენტებისა და ვაქცინების მისაწვდომობა
ამოცანა 3.გ: მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის დაფინანსების გაზრდა და ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე პერსონალის დაქირავების, განვითარების, ტრენინგისა და შენარჩუნების გაუმჯობესება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 |
2318,8 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელება; ბენეფიციართა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 1-ის ამოცანა 1.3: მიღებული იქნას შესაფერისი ზომები, რათა 2030 წლისათვის მიღწეული იქნას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ღარიბი და მოწყვლადი ადამიანების არსებითი დაფარვის ხელშეწყობა და გაფართოება;
ამოცანა 1.4: 2030 წლისთვის უზრუნველყოფილ იქნას, რომ ყველა მამაკაცი და ქალი, განსაკუთრებით სიღარიბეში მყოფი და მოწყვლადი პირი საბაზისო მომსახურებებით
მიზანი 2-ის ამოცანა 2.1: 2030 წლისთვის დასრულდეს შიმშილი და უზრუნველყოფილი იქნას ყველა ადამიანისათვის, განსაკუთრებით ღარიბი მოსახლეობისათვის, მოწყვლადი ადამიანებისათვის, ხელმისაწვდომობა ნოყიერ და საკმარისი ოდენობის სურსათზე მთელი წლის განმავლობაში;
მიზანი 3-ის ამოცანა 3.8: ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ძირითადი მედიკამენტებისა და ვაქცინების მისაწვდომობა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ეკონომიკურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებაში სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 01 |
535,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ეკონომიურად გაჭირვებულ (გადახდისუუნარო) მოქალაქეებს, რომლებსაც შეიძლება დაუფინანსდეს შემდეგი სამედიცინო მომსახურების სახეები: ა) სამედიცინო კვლევები; ბ)ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები, მათ შორის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეები, დაუნის სინდრომით, აუტიზმით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნები, ბავშვები, მოხუცები და ა.შ. ქვეპროგრამის განხორციელების წესი, ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მკურნალობის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 02 |
805,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურები |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) დუშეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლებებიდან ქ. დუშეთამდე, ასევე დასახლებებს შორის მოქალაქეთა მგზავრობის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ნაწილობრივ დაფინანსებას იმ პირობით, რომ მგზავრობის ღირებულება მოქალაქეთათვის უნდა იყოს საბაზრო ფასზე დაბალი და შესაბამისად ხელმისაწვდომი მოსახლეობის ფართო ფენისათვის; ბ) დაფინანსდება სოფ. ჩოხიდან დაბა ფასანაურამდე კვირაში 2-ჯერ, სოფ.ხორხიდან და სოფ. გუდანიდან - ქ.დუშეთამდე კვირაში ერთხელ, მოსახლეობის უფასოდ მგზავრობა; გ) დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში შშმ პირებისთვის გახნილ დღის ცენტრ „იალონში“ ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, სადაც ბენეფიციარები უსასყიდლოდ შეძლებენ, სპეციალური, პროგრამის გამოყენებით სხვადასხვა მიმართულებით აიმაღლონ უნარ-ჩვევები, დაეუფლონ საბუნებისმეტყველო და გამოყენებითი საგნების ინკლუზიურ და ინტეგრირებულ სწავლებას, მათ შორის, ხატვას, ძერწვას, ქსოვას, არტ თერაპიას და სხვა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხელმისაწვდომი იქნება მოსახლეობის ფართო ფენისთვის. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ერთჯერადი სოციალური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 03 |
303,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარების სახით ფინანსური დახმარება გაეწევათ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს, მათ შორის მოქალაქეებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები, ჯანმრთელობის განსაკუთრებული პრობლემების მქონე მოქალაქეებს, კერძოდ: დიაბეტით, ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით დაავადებულებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, I და II ჯგუფის ინვალიდებს, უსინათლოებს; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება; უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვისათვის - პირებს, რომელთაც ითავეს გარდაცვლილის დაკრძალვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უხუცესებს, რომელთაც შეუსრულდათ ასი და მეტი წელი; ოჯახებს, პირველი და მეორე ბავშვის შეძენისას (შეძენიდან ორი თვის ვადაში); მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს, 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს; უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირებს და სხვა. ქვეპროგრამის განხორციელების წესი, ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი პირების და სხვა ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დროებით შრომისუუნარობის გამო საჯარო მოსამსახურეთა დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 04 |
40,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარება ენიშნება ყოველ დასაქმებულს/მოსამსახურეს დროებითი შრომისუუნარობის შემთხვევაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ე.წ. „საავადმყოფო ფურცელზე“ მყოფი საჯარო მოსამსახურეების დაფინანსება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად დროებით შრომისუუნარო დასაქმებულებს გაეწევათ დახმარება |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 05 |
70,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფების, გაჭირვებული მოქალაქეების, ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და სხვა ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის განხორციელების წესი, ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 06 |
225,4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. უფასო სასადილოთი მომსახურება ითვალისწინებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე ბენეფიციარების დღეში ერთჯერად უფასო კვებას, ყოველდღიურად, გარდა კვირა დღისა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების მქონე ბენეფიციართა დახმარება. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 07 |
100,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით, სტიქიური მოვლენებით (მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა და ა.შ) დაზარალებულ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის განხორციელების წესი, ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სტიქიური და სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სარიტუალო მომსახურება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 08 |
2,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების სარიტუალო დახმარებას. ქვეპროგრამის განხორციელების წესი , ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დევნილთა სოციალური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 09 |
13,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება. ქვეპროგრამის განხორციელების წესი, ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ და "შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის" დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 10 |
112,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის ერთობლივი პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობას კატასტროფების რისკის შემცირებით, ჯანდაცვასა და სოციალურ კეთილდღეობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სასწავლო სემინარები, ტრენინგები და სხვადასხვა სოციალური ღონისძიება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია პროექტის „შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის“ დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ხანდაზმულ და ავადმყოფ სოციალურად დაუცველი ადამიანებისათვის სამედიცინო უზრუნველყოფა, მოვლა და ჰიგიენა, საშინაო საქმეების მოგვარება და დიმენციით დაავადებული ბენეფიციარების მოვლა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბენეფიციართა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ბენეფიციართა ჯანმრთელობის დაცვა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 11 |
42,4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ „ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“, რომლის ერთ-ერთ წევრს (დამფუძნებელს), მცხეთის, თიანეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებთან ერთად წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილია საინვესტიციო და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის ორგანიზება სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციისაგან. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა. სხვადასხვა სოციალური პროექტის განხორციელება. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
პერსონალური ასისტენტის სერვისი |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 02 13 |
70,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა პერსონალური ასისტირების საშუალებით. ქვეპროგრამის ამოცანაა დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, სახელმწიფოსგან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, მომსახურების მიმღები პირისთვის პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომსახურების მიმღებთა მიერ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, ფუნქციურ შესაძლებლობებსა და მოთხოვნებზე მორგებული მომსახურების მიღება, ხელი შეუწყოს მათ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის განხორციელებაში, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდასა და სოციალურ აქტივობაში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სამიზნე ჯგუფის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათ შორის განათლების მიღებისას, სამუშაო ადგილზე, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუნიციპალური ამბულატორიების ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 03 |
9,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბარისახოს ამბულატორიის სუბსიდირება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გადაცემული მაღალი გამავლობის ავტომობილის საწვავის და მიმდინარე რემონტის ხარჯების დაფინანსების მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბარისახოს ადმინისტრაციული ერთეულის მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პირების ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობა. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დუშეთის მუნიციპალიტეტთან მისადაგებული ამოცანა, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 2-ის ამოცანა 3.8: ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ძირითადი მედიკამენტებისა და ვაქცინების მისაწვდომობა
ამოცანა 3.გ: მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის დაფინანსების გაზრდა და ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე პერსონალის დაქირავების, განვითარების, ტრენინგისა და შენარჩუნების გაუმჯობესება |
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ორგ. კო დი |
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის პროექტი |
||||
|
სულ |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები |
საკუ-თარი შემო-სავლები |
სახელ-მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო-ფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
დუშეთის მუნიციპალიტეტი |
35,376.0 |
50,502.3 |
19,089.8 |
31,412.5 |
44,176.0 |
16,177.9 |
27,998.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
171.0 |
172.0 |
0.0 |
172.0 |
172.0 |
0.0 |
172.0 |
|
|
ხარჯები |
16,840.7 |
21,942.7 |
1,486.7 |
20,456.0 |
24,771.2 |
1,358.5 |
23,412.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,567.8 |
4,078.5 |
0.0 |
4,078.5 |
4,732.2 |
0.0 |
4,732.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,475.4 |
28,499.7 |
17,603.1 |
10,896.6 |
19,344.9 |
14,819.4 |
4,525.5 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
6,581.5 |
8,027.9 |
0.0 |
8,027.9 |
7,387.9 |
33.9 |
7,354.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
167.0 |
172.0 |
0.0 |
172.0 |
172.0 |
0.0 |
172.0 |
|
|
ხარჯები |
5,471.7 |
6,570.1 |
0.0 |
6,570.1 |
7,293.0 |
33.9 |
7,259.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,567.8 |
4,078.5 |
0.0 |
4,078.5 |
4,732.2 |
0.0 |
4,732.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,049.9 |
1,397.9 |
0.0 |
1,397.9 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
6,335.2 |
7,599.8 |
0.0 |
7,599.8 |
7,055.2 |
33.9 |
7,021.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
171.0 |
172.0 |
0.0 |
172.0 |
172.0 |
0.0 |
172.0 |
|
|
ხარჯები |
5,285.3 |
6,201.9 |
0.0 |
6,201.9 |
7,020.2 |
33.9 |
6,986.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,567.8 |
4,078.5 |
0.0 |
4,078.5 |
4,732.2 |
0.0 |
4,732.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,049.9 |
1,397.9 |
0.0 |
1,397.9 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,115.8 |
1,276.6 |
0.0 |
1,276.6 |
1,417.9 |
0.0 |
1,417.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
33.0 |
33.0 |
|
33.0 |
33.0 |
|
33.0 |
|
|
ხარჯები |
1,109.9 |
1,271.6 |
0.0 |
1,271.6 |
1,412.9 |
0.0 |
1,412.9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
882.8 |
988.1 |
0.0 |
988.1 |
1,118.5 |
0.0 |
1,118.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.9 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
01 01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
5,120.7 |
6,323.2 |
0.0 |
6,323.2 |
5,603.4 |
0.0 |
5,603.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
134.0 |
139.0 |
|
139.0 |
139.0 |
|
139.0 |
|
|
ხარჯები |
4,076.7 |
4,930.3 |
0.0 |
4,930.3 |
5,573.4 |
0.0 |
5,573.4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,595.4 |
3,090.4 |
0.0 |
3,090.4 |
3,613.7 |
0.0 |
3,613.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,044.0 |
1,392.9 |
0.0 |
1,392.9 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
98.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
4.0 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
98.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
89.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
246.3 |
413.1 |
0.0 |
413.1 |
351.6 |
33.9 |
317.7 |
|
|
ხარჯები |
186.4 |
353.2 |
0.0 |
353.2 |
291.7 |
33.9 |
257.8 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
243.4 |
0.0 |
243.4 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
243.4 |
0.0 |
243.4 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
246.3 |
169.7 |
0.0 |
169.7 |
101.6 |
33.9 |
67.7 |
|
|
ხარჯები |
186.4 |
109.8 |
0.0 |
109.8 |
41.7 |
33.9 |
7.8 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
|
01 02 02 02 |
მ.გ.ფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
246.3 |
169.7 |
0.0 |
169.7 |
101.6 |
33.9 |
67.7 |
|
|
ხარჯები |
186.4 |
109.8 |
0.0 |
109.8 |
41.7 |
33.9 |
7.8 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
59.9 |
0.0 |
59.9 |
|
01 03 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
19,171.3 |
29,748.3 |
17,813.4 |
11,934.9 |
22,151.4 |
14,819.4 |
7,332.0 |
|
|
ხარჯები |
2,335.6 |
3,201.1 |
240.1 |
2,961.0 |
2,917.5 |
0.0 |
2,917.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,835.7 |
26,547.2 |
17,573.3 |
8,973.9 |
19,233.9 |
14,819.4 |
4,414.5 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |
5,275.5 |
12,256.4 |
8,292.0 |
3,964.4 |
11,527.3 |
9,191.3 |
2,336.0 |
|
|
ხარჯები |
778.6 |
622.2 |
0.0 |
622.2 |
694.3 |
0.0 |
694.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,496.9 |
11,634.2 |
8,292.0 |
3,342.2 |
10,833.0 |
9,191.3 |
1,641.7 |
|
02 01 01 |
გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია |
4,496.9 |
11,634.2 |
8,292.0 |
3,342.2 |
10,882.9 |
9,191.3 |
1,691.6 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
49.9 |
0.0 |
49.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,496.9 |
11,634.2 |
8,292.0 |
3,342.2 |
10,833.0 |
9,191.3 |
1,641.7 |
|
02 01 02 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა |
778.6 |
622.2 |
0.0 |
622.2 |
644.4 |
0.0 |
644.4 |
|
|
ხარჯები |
778.6 |
622.2 |
0.0 |
622.2 |
644.4 |
0.0 |
644.4 |
|
02 01 03 |
საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
გარე განათება |
695.7 |
1,207.7 |
0.0 |
1,207.7 |
1,076.8 |
0.0 |
1,076.8 |
|
|
ხარჯები |
682.6 |
932.9 |
0.0 |
932.9 |
1,076.4 |
0.0 |
1,076.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.1 |
274.8 |
0.0 |
274.8 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
02 02 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
130.6 |
332.9 |
0.0 |
332.9 |
376.8 |
0.0 |
376.8 |
|
|
ხარჯები |
128.2 |
332.9 |
0.0 |
332.9 |
376.8 |
0.0 |
376.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
537.2 |
874.8 |
0.0 |
874.8 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
|
|
ხარჯები |
526.5 |
600.0 |
0.0 |
600.0 |
699.6 |
0.0 |
699.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.7 |
274.8 |
0.0 |
274.8 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
02 03 |
წყლის სისტემების განვითარება |
3,387.7 |
4,379.2 |
1,695.2 |
2,684.0 |
939.0 |
208.0 |
731.0 |
|
|
ხარჯები |
346.4 |
359.6 |
0.0 |
359.6 |
465.3 |
0.0 |
465.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,041.3 |
4,019.6 |
1,695.2 |
2,324.4 |
473.7 |
208.0 |
265.7 |
|
02 03 01 |
სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2,954.1 |
3,880.6 |
1,695.2 |
2,185.4 |
433.7 |
208.0 |
225.7 |
|
|
ხარჯები |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,953.0 |
3,880.6 |
1,695.2 |
2,185.4 |
433.7 |
208.0 |
225.7 |
|
02 03 02 |
ა(ა)იპ "დუშეთის წყლის ხელშეწყობა" |
359.3 |
391.0 |
0.0 |
391.0 |
505.3 |
0.0 |
505.3 |
|
|
ხარჯები |
317.4 |
359.6 |
0.0 |
359.6 |
465.3 |
0.0 |
465.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
41.9 |
31.4 |
0.0 |
31.4 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
02 03 03 |
სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია |
46.4 |
107.6 |
0.0 |
107.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.4 |
107.6 |
0.0 |
107.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0204 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება |
27.9 |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
27.9 |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 05 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
4,049.3 |
4,704.6 |
4,008.9 |
695.7 |
4,013.1 |
3,842.0 |
171.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,049.3 |
4,704.5 |
4,008.8 |
695.7 |
4,013.1 |
3,842.0 |
171.1 |
|
02 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
2,543.9 |
3,900.7 |
2,397.2 |
1,503.5 |
1,859.4 |
1,000.0 |
859.4 |
|
|
ხარჯები |
486.1 |
620.7 |
0.0 |
620.7 |
678.6 |
0.0 |
678.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,057.8 |
3,280.0 |
2,397.2 |
882.8 |
1,180.8 |
1,000.0 |
180.8 |
|
02 06 01 |
სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
1,963.6 |
3,100.9 |
2,397.2 |
703.7 |
113.6 |
0.0 |
113.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,963.6 |
3,100.9 |
2,397.2 |
703.7 |
113.6 |
0.0 |
113.6 |
|
02 06 02 |
ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების, კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
117.1 |
173.6 |
0.0 |
173.6 |
1,067.2 |
1,000.0 |
67.2 |
|
|
ხარჯები |
33.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
83.2 |
173.6 |
0.0 |
173.6 |
1,067.2 |
1,000.0 |
67.2 |
|
02 06 03 |
ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა |
463.2 |
626.2 |
0.0 |
626.2 |
678.6 |
0.0 |
678.6 |
|
|
ხარჯები |
452.2 |
620.7 |
0.0 |
620.7 |
678.6 |
0.0 |
678.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11.0 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 07 |
სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება |
2,685.6 |
1,420.1 |
1,420.1 |
0.0 |
578.1 |
578.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
49.7 |
240.0 |
240.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,635.9 |
1,180.1 |
1,180.1 |
0.0 |
578.1 |
578.1 |
0.0 |
|
02 08 |
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები |
561.5 |
1,362.4 |
0.0 |
1,362.4 |
1,012.9 |
0.0 |
1,012.9 |
|
|
ხარჯები |
20.1 |
158.4 |
0.0 |
158.4 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
541.4 |
1,204.0 |
0.0 |
1,204.0 |
1,010.0 |
0.0 |
1,010.0 |
|
02 09 |
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება |
0.0 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
1,144.8 |
0.0 |
1,144.8 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
1,144.8 |
0.0 |
1,144.8 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1,025.9 |
1,704.1 |
0.0 |
1,704.1 |
1,998.4 |
0.0 |
1,998.4 |
|
|
ხარჯები |
1,019.5 |
1,659.6 |
0.0 |
1,659.6 |
1,995.7 |
0.0 |
1,995.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.4 |
44.5 |
0.0 |
44.5 |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
920.1 |
1,088.3 |
0.0 |
1,088.3 |
1,308.1 |
0.0 |
1,308.1 |
|
|
ხარჯები |
915.0 |
1,088.3 |
0.0 |
1,088.3 |
1,308.1 |
0.0 |
1,308.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 |
ა(ა)იპ "არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" ხელშეწყობა |
105.8 |
615.8 |
0.0 |
615.8 |
690.3 |
0.0 |
690.3 |
|
|
ხარჯები |
104.5 |
571.3 |
0.0 |
571.3 |
687.6 |
0.0 |
687.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.3 |
44.5 |
0.0 |
44.5 |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
|
04 00 |
განათლება |
3,963.9 |
4,773.0 |
1,274.2 |
3,498.8 |
5,845.7 |
1,321.6 |
4,524.1 |
|
|
ხარჯები |
3,423.7 |
4,617.2 |
1,244.4 |
3,372.8 |
5,802.7 |
1,321.6 |
4,481.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
540.2 |
155.8 |
29.8 |
126.0 |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2,539.5 |
3,407.2 |
0.0 |
3,407.2 |
4,523.6 |
0.0 |
4,523.6 |
|
|
ხარჯები |
2,519.3 |
3,355.2 |
0.0 |
3,355.2 |
4,481.1 |
0.0 |
4,481.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20.2 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
42.5 |
0.0 |
42.5 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
418.1 |
91.6 |
0.0 |
91.6 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
17.6 |
0.0 |
17.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
418.1 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
|
04 03 |
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა |
1,006.3 |
1,274.2 |
1,274.2 |
0.0 |
1,321.6 |
1,321.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
904.4 |
1,244.4 |
1,244.4 |
0.0 |
1,321.6 |
1,321.6 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101.9 |
29.8 |
29.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
2,438.7 |
3,590.8 |
0.0 |
3,590.8 |
4,164.6 |
0.0 |
4,164.6 |
|
|
ხარჯები |
2,404.3 |
3,246.7 |
0.0 |
3,246.7 |
4,139.3 |
0.0 |
4,139.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34.4 |
344.1 |
0.0 |
344.1 |
25.3 |
0.0 |
25.3 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
782.5 |
1,085.1 |
0.0 |
1,085.1 |
1,521.5 |
0.0 |
1,521.5 |
|
|
ხარჯები |
781.2 |
1,079.8 |
0.0 |
1,079.8 |
1,513.5 |
0.0 |
1,513.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.3 |
5.3 |
0.0 |
5.3 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
44.9 |
69.1 |
0.0 |
69.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
44.9 |
69.1 |
0.0 |
69.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
05 01 02 |
სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა |
712.6 |
916.0 |
0.0 |
916.0 |
1,321.5 |
0.0 |
1,321.5 |
|
|
ხარჯები |
711.3 |
910.7 |
0.0 |
910.7 |
1,313.5 |
0.0 |
1,313.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.3 |
5.3 |
0.0 |
5.3 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
05 01 03 |
მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბის ხელშეწყობა |
25.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
25.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1,489.2 |
2,335.7 |
0.0 |
2,335.7 |
2,473.1 |
0.0 |
2,473.1 |
|
|
ხარჯები |
1,456.1 |
1,996.9 |
0.0 |
1,996.9 |
2,455.8 |
0.0 |
2,455.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
33.1 |
338.8 |
0.0 |
338.8 |
17.3 |
0.0 |
17.3 |
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
416.8 |
440.6 |
0.0 |
440.6 |
431.2 |
0.0 |
431.2 |
|
|
ხარჯები |
408.2 |
440.6 |
0.0 |
440.6 |
431.2 |
0.0 |
431.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 02 |
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა |
73.8 |
89.5 |
0.0 |
89.5 |
104.6 |
0.0 |
104.6 |
|
|
ხარჯები |
73.8 |
89.5 |
0.0 |
89.5 |
104.6 |
0.0 |
104.6 |
|
05 02 03 |
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა |
286.4 |
436.9 |
0.0 |
436.9 |
546.8 |
0.0 |
546.8 |
|
|
ხარჯები |
279.5 |
427.1 |
0.0 |
427.1 |
536.0 |
0.0 |
536.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.9 |
9.8 |
0.0 |
9.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
05 02 04 |
მუზეუმების ხელშეწყობა |
51.0 |
107.5 |
0.0 |
107.5 |
120.4 |
0.0 |
120.4 |
|
|
ხარჯები |
51.0 |
97.5 |
0.0 |
97.5 |
118.4 |
0.0 |
118.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
05 02 05 |
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა |
154.4 |
180.1 |
0.0 |
180.1 |
232.5 |
0.0 |
232.5 |
|
|
ხარჯები |
144.9 |
177.1 |
0.0 |
177.1 |
232.5 |
0.0 |
232.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 06 |
კულტურის სახლების დაფინანსება |
331.4 |
863.9 |
0.0 |
863.9 |
741.6 |
0.0 |
741.6 |
|
|
ხარჯები |
328.3 |
548.9 |
0.0 |
548.9 |
741.6 |
0.0 |
741.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.1 |
315.0 |
0.0 |
315.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 07 |
ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება |
3.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
ხარჯები |
3.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
05 02 08 |
მუსიკალური კოლექტივების დაფინანსება |
75.7 |
98.4 |
0.0 |
98.4 |
153.3 |
0.0 |
153.3 |
|
|
ხარჯები |
75.7 |
98.4 |
0.0 |
98.4 |
153.3 |
0.0 |
153.3 |
|
05 02 09 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსება |
96.7 |
114.8 |
0.0 |
114.8 |
138.7 |
0.0 |
138.7 |
|
|
ხარჯები |
91.7 |
113.8 |
0.0 |
113.8 |
134.2 |
0.0 |
134.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
|
05 03 |
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების წახალისების და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
62.7 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
ხარჯები |
62.7 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება |
104.3 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
|
|
ხარჯები |
104.3 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2,194.7 |
2,658.2 |
2.2 |
2,656.0 |
2,628.0 |
3.0 |
2,625.0 |
|
|
ხარჯები |
2,185.9 |
2,648.0 |
2.2 |
2,645.8 |
2,623.0 |
3.0 |
2,620.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.8 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
117.2 |
281.2 |
0.0 |
281.2 |
300.2 |
0.0 |
300.2 |
|
|
ხარჯები |
114.6 |
271.7 |
0.0 |
271.7 |
295.2 |
0.0 |
295.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.6 |
9.5 |
0.0 |
9.5 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
2,068.5 |
2,368.0 |
2.2 |
2,365.8 |
2,318.8 |
3.0 |
2,315.8 |
|
|
ხარჯები |
2,062.3 |
2,367.3 |
2.2 |
2,365.1 |
2,318.8 |
3.0 |
2,315.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.2 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 01 |
ეკონომიკურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებაში სტაციონალური და ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება |
429.2 |
544.9 |
0.0 |
544.9 |
535.0 |
0.0 |
535.0 |
|
|
ხარჯები |
429.2 |
544.9 |
0.0 |
544.9 |
535.0 |
0.0 |
535.0 |
|
06 02 02 |
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა |
616.3 |
731.5 |
0.0 |
731.5 |
805.5 |
0.0 |
805.5 |
|
|
ხარჯები |
616.3 |
731.5 |
0.0 |
731.5 |
805.5 |
0.0 |
805.5 |
|
06 02 03 |
ერთჯერადი სოციალური დახმარება |
335.2 |
502.2 |
2.2 |
500.0 |
303.0 |
3.0 |
300.0 |
|
|
ხარჯები |
335.2 |
502.2 |
2.2 |
500.0 |
303.0 |
3.0 |
300.0 |
|
06 02 04 |
დროებით შრომისუუნარობის გამო საჯარო მოსამსახურეთა დახმარება |
55.8 |
56.9 |
0.0 |
56.9 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
|
ხარჯები |
55.8 |
56.9 |
0.0 |
56.9 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
06 02 05 |
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
75.8 |
73.1 |
0.0 |
73.1 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
ხარჯები |
75.8 |
73.1 |
0.0 |
73.1 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
06 02 06 |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
184.2 |
205.5 |
0.0 |
205.5 |
225.4 |
0.0 |
225.4 |
|
|
ხარჯები |
178.0 |
204.8 |
0.0 |
204.8 |
225.4 |
0.0 |
225.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.2 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 07 |
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება |
147.1 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
147.1 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
06 02 08 |
სარიტუალო მომსახურება |
1.3 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
ხარჯები |
1.3 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
06 02 09 |
დევნილთა სოციალური დახმარება |
10.8 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
|
ხარჯები |
10.8 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
06 02 10 |
პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ და "შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის" დაფინანსება |
89.9 |
102.3 |
0.0 |
102.3 |
112.5 |
0.0 |
112.5 |
|
|
ხარჯები |
89.9 |
102.3 |
0.0 |
102.3 |
112.5 |
0.0 |
112.5 |
|
06 02 11 |
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა |
38.5 |
38.5 |
0.0 |
38.5 |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
|
|
ხარჯები |
38.5 |
38.5 |
0.0 |
38.5 |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
|
06 02 12 |
ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობა |
84.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
84.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 13 |
პერსონალური ასისტენტის სერვისი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
06 03 |
მუნიციპალური ამბულატორიების ხელშეწყობა |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
|
ხარჯები |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
2025 წლის განმავლობაში დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
1. მიზნობრივი ტრანსფერი 2206,7 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 300,2 ათასი ლარი;
ბ) „არაგვის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 689,9 ათასი ლარი;
გ) საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1146,6 ათასი ლარი;
დ) „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად პერსონალური ასისტენტის სერვისის განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარი.
2. 2023 წელს დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში დარჩენილი ნაშთიდან 2,0 ათასი ლარი მიიმართოს ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;
3. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.