პროგრამული კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №53-24 |
|
2025 წლის 21 მარტი ქ. თბილისი |
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|---|---|---|---|---|
|
|
სულ ბიუჯეტის ასიგნებები |
1,722,247.9 |
2,077,927.2 |
2,195,548.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
4,788 |
4,883 |
4,963 |
|
2 |
ხარჯები |
1,351,338.9 |
1,569,679.8 |
1,683,401.8 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
92,238.4 |
112,176.9 |
149,286.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
206,292.2 |
248,236.9 |
196,489.1 |
|
24 |
პროცენტი |
8,461.1 |
12,162.6 |
46,940.3 |
|
25 |
სუბსიდიები |
617,170.5 |
702,240.8 |
807,680.8 |
|
26 |
გრანტები |
1,494.7 |
1,185.1 |
1,434.3 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
144,226.7 |
157,480.5 |
157,385.1 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
281,455.3 |
336,197.0 |
324,185.3 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
342,084.6 |
480,117.6 |
467,691.5 |
|
33 |
ვალდებულებების კლება |
28,824.4 |
28,129.8 |
44,455.3 |
|
1 |
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა |
547,439.6 |
672,824.3 |
745,952.2 |
|
2 |
ხარჯები |
440,786.5 |
547,334.6 |
605,766.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
44,980.1 |
59,247.8 |
33,577.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
279,285.6 |
321,770.4 |
399,732.3 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
116,520.7 |
166,316.4 |
172,457.3 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
106,653.1 |
125,489.7 |
140,185.6 |
|
01 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება |
124,799.9 |
159,889.0 |
165,892.5 |
|
2 |
ხარჯები |
35,721.2 |
47,207.1 |
34,868.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
29,683.0 |
41,081.4 |
29,920.8 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
6,038.2 |
6,125.7 |
4,947.2 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
89,078.7 |
112,681.9 |
131,024.5 |
|
01 01 01 |
გზების მშენებლობა და აღდგენა |
70,722.3 |
94,773.8 |
102,800.0 |
|
2 |
ხარჯები |
10,720.6 |
19,463.8 |
5,746.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
10,720.6 |
19,463.8 |
5,746.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
60,001.7 |
75,310.0 |
97,054.0 |
|
01 01 08 |
გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში |
8,556.5 |
9,994.0 |
12,621.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,581.1 |
2,713.2 |
2,180.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
2,581.1 |
2,713.2 |
2,180.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,975.4 |
7,280.8 |
10,441.0 |
|
01 01 09 |
გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში |
3,759.9 |
6,188.5 |
6,500.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,546.8 |
2,722.5 |
3,420.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,227.2 |
1,125.3 |
1,520.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,319.6 |
1,597.1 |
1,900.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,213.1 |
3,466.0 |
3,080.0 |
|
01 01 10 |
გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში |
3,280.7 |
2,800.0 |
2,700.0 |
|
2 |
ხარჯები |
3,280.7 |
2,800.0 |
2,700.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,858.3 |
1,675.2 |
2,175.2 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,422.4 |
1,124.8 |
524.8 |
|
01 01 11 |
გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში |
2,718.7 |
3,000.0 |
2,700.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,718.7 |
3,000.0 |
2,700.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
2,534.9 |
2,848.5 |
2,572.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
183.8 |
151.5 |
128.0 |
|
01 01 12 |
გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში |
6,200.0 |
6,150.0 |
5,300.0 |
|
2 |
ხარჯები |
4,700.0 |
4,749.8 |
5,300.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
4,700.0 |
4,749.8 |
5,300.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,500.0 |
1,400.2 |
- |
|
01 01 13 |
გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში |
8,255.8 |
8,210.0 |
8,150.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,373.0 |
2,600.6 |
2,380.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
675.3 |
1,198.4 |
880.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
697.8 |
1,402.2 |
1,500.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,882.7 |
5,609.4 |
5,770.0 |
|
01 01 14 |
გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში |
3,880.7 |
5,332.0 |
5,315.6 |
|
2 |
ხარჯები |
1,569.4 |
2,170.6 |
3,975.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,569.4 |
2,170.6 |
3,975.6 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,311.4 |
3,161.4 |
1,340.0 |
|
01 01 15 |
გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში |
10,157.4 |
12,500.0 |
10,750.0 |
|
2 |
ხარჯები |
3,465.2 |
2,233.9 |
2,130.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,257.1 |
826.0 |
1,430.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2,208.1 |
1,407.9 |
700.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,692.2 |
10,266.1 |
8,620.0 |
|
01 01 16 |
გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში |
2,329.2 |
4,100.8 |
3,990.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,089.2 |
3,570.8 |
2,840.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
2,089.2 |
3,570.8 |
2,840.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
240.0 |
530.0 |
1,150.0 |
|
01 01 17 |
გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში |
4,938.7 |
6,840.0 |
5,065.9 |
|
2 |
ხარჯები |
676.5 |
1,182.0 |
1,496.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
469.9 |
739.7 |
1,302.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
206.6 |
442.2 |
194.4 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,262.2 |
5,658.0 |
3,569.5 |
|
01 02 |
ტრანსპორტის განვითარება |
422,639.7 |
512,935.3 |
580,059.7 |
|
2 |
ხარჯები |
405,065.3 |
500,127.5 |
570,898.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
15,297.1 |
18,166.3 |
3,656.2 |
|
25 |
სუბსიდიები |
279,285.6 |
321,770.4 |
399,732.3 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
110,482.5 |
160,190.7 |
167,510.1 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17,574.4 |
12,807.8 |
9,161.1 |
|
01 02 01 |
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები |
56,392.0 |
65,904.7 |
38,157.2 |
|
2 |
ხარჯები |
38,817.6 |
53,096.9 |
28,996.1 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
15,297.1 |
18,166.3 |
3,656.2 |
|
25 |
სუბსიდიები |
3,000.0 |
6,700.0 |
3,542.3 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
20,520.5 |
28,230.6 |
21,797.6 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17,574.4 |
12,807.8 |
9,161.1 |
|
01 02 02 |
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია |
85,962.1 |
9,691.4 |
- |
|
2 |
ხარჯები |
85,962.1 |
9,691.4 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
85,962.1 |
9,691.4 |
- |
|
01 02 03 |
მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა |
4,000.0 |
2,916.7 |
300.0 |
|
2 |
ხარჯები |
4,000.0 |
2,916.7 |
300.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
4,000.0 |
2,916.7 |
300.0 |
|
01 02 04 |
თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება |
- |
118,119.9 |
145,412.5 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
118,119.9 |
145,412.5 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
- |
118,119.9 |
145,412.5 |
|
01 02 05 |
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია |
276,285.6 |
315,070.4 |
396,190.0 |
|
2 |
ხარჯები |
276,285.6 |
315,070.4 |
396,190.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
276,285.6 |
315,070.4 |
396,190.0 |
|
01 02 08 |
საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება |
- |
1,232.2 |
- |
|
2 |
ხარჯები |
- |
1,232.2 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
- |
1,232.2 |
- |
|
2 |
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება |
268,704.7 |
321,545.7 |
299,328.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
252 |
252 |
252 |
|
2 |
ხარჯები |
148,851.4 |
150,326.0 |
146,953.6 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
8,106.8 |
9,406.2 |
10,047.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
67,101.7 |
73,871.7 |
67,258.2 |
|
25 |
სუბსიდიები |
7,675.2 |
4,608.2 |
1,617.7 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
97.9 |
167.0 |
60.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
65,869.8 |
62,272.8 |
67,969.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
119,853.3 |
171,219.8 |
152,375.0 |
|
02 01 |
საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია |
39,734.3 |
42,403.3 |
34,303.8 |
|
2 |
ხარჯები |
5,131.2 |
- |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
5,131.2 |
- |
- |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34,603.1 |
42,403.3 |
34,303.8 |
|
02 02 |
ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება |
8,106.0 |
7,409.3 |
10,148.1 |
|
2 |
ხარჯები |
8,106.0 |
7,409.3 |
10,148.1 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
8,106.0 |
7,409.3 |
10,148.1 |
|
02 03 |
საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები |
7,362.1 |
8,582.5 |
11,347.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
158 |
158 |
158 |
|
2 |
ხარჯები |
6,375.4 |
7,089.3 |
7,652.7 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
5,181.7 |
5,570.0 |
5,778.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,129.9 |
1,348.2 |
1,626.4 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
27.4 |
82.0 |
40.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
36.3 |
89.1 |
207.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
986.8 |
1,493.2 |
3,694.9 |
|
02 03 01 |
საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები |
250.6 |
1,015.0 |
2,249.8 |
|
2 |
ხარჯები |
21.9 |
87 |
199.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
21.9 |
41.5 |
39.6 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
- |
45.3 |
160.2 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
228.7 |
928.2 |
2,049.9 |
|
02 03 02 |
სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები |
7,111.5 |
7,567.5 |
9,097.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
158 |
158 |
158 |
|
2 |
ხარჯები |
6,353.5 |
7,002.5 |
7,452.9 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
5,181.7 |
5,570.0 |
5,778.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,108.0 |
1,306.7 |
1,586.8 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
27.4 |
82.0 |
40.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
36.3 |
43.8 |
47.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
758.1 |
565.0 |
1,645.0 |
|
02 05 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
38,908.5 |
40,472.0 |
39,091.8 |
|
2 |
ხარჯები |
33,957.7 |
36,271.8 |
36,949.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
31,860.9 |
33,019.1 |
33,000.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
281.7 |
|
|
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,815.1 |
3,252.7 |
3,949.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,950.8 |
4,200.2 |
2,142.3 |
|
02 06 |
სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა |
3,514.8 |
4,180.0 |
4,602.2 |
|
2 |
ხარჯები |
3,514.8 |
4,180.0 |
4,602.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
3,514.8 |
4,180.0 |
3,905.2 |
|
25 |
სუბსიდიები |
|
|
697.0 |
|
02 07 |
ღონისძიებების უზრუნველყოფა |
20,239.4 |
22,335.6 |
9,658.1 |
|
2 |
ხარჯები |
18,119.6 |
19,914.1 |
9,158.1 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
11,106.2 |
15,666.0 |
8,587.4 |
|
25 |
სუბსიდიები |
7,013.4 |
4,248.2 |
570.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,119.7 |
2,421.4 |
500.0 |
|
02 09 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
88,821.0 |
114,959.8 |
102,670.1 |
|
2 |
ხარჯები |
23,919.7 |
29,515.5 |
26,744.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
17,603.8 |
17,721.4 |
17,908.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
380.0 |
360.0 |
350.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
5,935.9 |
11,434.0 |
8,486.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
64,901.4 |
85,444.3 |
75,925.6 |
|
02 09 01 |
კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები |
10,097.7 |
22,419.6 |
10,163.5 |
|
2 |
ხარჯები |
2,253.7 |
1,996.9 |
1,350.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
2,253.7 |
1,996.9 |
1,350.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,844.0 |
20,422.7 |
8,813.5 |
|
02 09 09 |
უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი |
136.2 |
500.0 |
200.0 |
|
2 |
ხარჯები |
136.2 |
500.0 |
200.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
136.2 |
500.0 |
200.0 |
|
02 09 10 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში |
7,148.6 |
9,575.1 |
8,184.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,983.6 |
2,034.5 |
2,636.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,606.1 |
1,444.0 |
2,050.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
377.5 |
590.4 |
586.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,165.0 |
7,540.6 |
5,548.0 |
|
02 09 11 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში |
8,616.1 |
10,530.0 |
9,836.1 |
|
2 |
ხარჯები |
1,916.1 |
2,123.0 |
3,248.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,638.8 |
1,854.3 |
2,482.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
150.0 |
170.0 |
150.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
127.3 |
98.7 |
616.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,700.0 |
8,407.0 |
6,588.1 |
|
02 09 12 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში |
5,344.7 |
10,504.5 |
8,604.7 |
|
2 |
ხარჯები |
2,195.5 |
4,215.2 |
3,254.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,838.9 |
1,403.0 |
1,672.2 |
|
25 |
სუბსიდიები |
70.0 |
50.0 |
100.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
286.6 |
2,762.2 |
1,482.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,149.2 |
6,289.3 |
5,350.5 |
|
02 09 13 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში |
5,058.3 |
6,527.8 |
6,325.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,233.6 |
2,415.3 |
1,948.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
645.2 |
1,057.1 |
1,296.5 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
588.3 |
1,358.2 |
651.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,824.8 |
4,112.5 |
4,376.8 |
|
02 09 14 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში |
9,376.6 |
8,590.0 |
9,090.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,651.1 |
3,409.1 |
2,850.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
2,462.6 |
3,064.0 |
2,650.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
188.4 |
345.1 |
200.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,725.5 |
5,180.9 |
6,240.0 |
|
02 09 15 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში |
8,554.2 |
9,500.0 |
12,319.6 |
|
2 |
ხარჯები |
903.2 |
1,217.0 |
810.7 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
782.6 |
1,018.3 |
709.9 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
120.6 |
198.7 |
100.8 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,651.0 |
8,283.0 |
11,508.9 |
|
02 09 16 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში |
6,804.2 |
9,375.0 |
8,925.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,024.4 |
2,812.0 |
2,137.7 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,898.4 |
1,761.4 |
1,575.7 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
126.0 |
1,050.6 |
562.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,779.9 |
6,563.0 |
6,787.3 |
|
02 09 17 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში |
13,565.8 |
13,408.1 |
13,472.2 |
|
2 |
ხარჯები |
1,720.2 |
1,880.0 |
1,755.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
832.8 |
704.7 |
804.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
160.0 |
140.0 |
100.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
727.4 |
1,035.3 |
851.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,845.6 |
11,528.2 |
11,716.7 |
|
02 09 18 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში |
7,188.7 |
8,110.0 |
8,896.3 |
|
2 |
ხარჯები |
2,613.0 |
2,978.0 |
3,740.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,861.7 |
1,739.0 |
1,992.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
751.3 |
1,239.0 |
1,748.4 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,575.7 |
5,132.0 |
5,155.9 |
|
02 09 19 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში |
6,929.9 |
5,919.7 |
6,653.7 |
|
2 |
ხარჯები |
4,289.3 |
3,934.6 |
2,813.7 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,647.0 |
1,178.8 |
1,125.7 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2,642.3 |
2,755.8 |
1,688.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,640.6 |
1,985.1 |
3,840.0 |
|
02 10 |
ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა |
57,839.6 |
63,587.5 |
56,956.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
94 |
94 |
94 |
|
2 |
ხარჯები |
48,247.3 |
42,145.9 |
45,698.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
2,925.1 |
3,836.2 |
4,269.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,886.1 |
1,937.1 |
2,231.2 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
70.5 |
85.0 |
20.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
43,365.5 |
36,287.7 |
39,178.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,592.3 |
21,441.6 |
11,258.0 |
|
02 12 |
ავარიული სახლების ჩანაცვლება |
4,178.9 |
17,615.8 |
30,550.4 |
|
2 |
ხარჯები |
1,479.7 |
3,800.0 |
6,000.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,479.7 |
3,800.0 |
6,000.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,699.2 |
13,815.8 |
24,550.4 |
|
3 |
ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება |
250,039.6 |
313,281.4 |
298,907.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
317 |
315 |
315 |
|
2 |
ხარჯები |
199,304.7 |
235,177.3 |
209,767.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
4,374.8 |
4,862.8 |
5,352.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
24,439.2 |
20,210.8 |
16,729.4 |
|
25 |
სუბსიდიები |
127,960.3 |
168,067.9 |
170,139.2 |
|
26 |
გრანტები |
7.7 |
24.5 |
15.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.7 |
17.8 |
15.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
42,511.0 |
41,993.5 |
17,516.4 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,734.8 |
78,104.1 |
89,140.6 |
|
03 01 |
გამწვანების ღონისძიებები |
97,941.3 |
95,854.7 |
93,966.3 |
|
2 |
ხარჯები |
51,668.2 |
49,932.3 |
58,818.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
21,242.5 |
16,932.3 |
13,818.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
28,000.0 |
33,000.0 |
45,000.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2,425.7 |
- |
- |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46,273.1 |
45,922.4 |
35,148.3 |
|
03 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
140,067.4 |
177,040.1 |
142,639.2 |
|
2 |
ხარჯები |
140,067.4 |
177,040.1 |
142,639.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
37.4 |
- |
- |
|
25 |
სუბსიდიები |
99,960.3 |
135,067.9 |
125,139.2 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
40,069.6 |
41,972.2 |
17,500.0 |
|
03 03 |
თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა |
12,030.9 |
14,386.6 |
18,251.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
317 |
315 |
315 |
|
2 |
ხარჯები |
7,569.1 |
8,204.9 |
8,310.0 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
4,374.8 |
4,862.8 |
5,352.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
3,159.2 |
3,278.5 |
2,911.4 |
|
26 |
გრანტები |
7.7 |
24.5 |
15.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.7 |
17.8 |
15.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
15.7 |
21.3 |
16.4 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,461.8 |
6,181.7 |
9,941.2 |
|
03 03 01 |
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა |
6,671.1 |
4,966.3 |
6,670.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
143 |
141 |
141 |
|
2 |
ხარჯები |
4,038.7 |
4,318.7 |
4,570.8 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,688.6 |
1,908.0 |
2,101.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
2,328.9 |
2,367.7 |
2,437.5 |
|
26 |
გრანტები |
5.7 |
21.0 |
15.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1.7 |
2.8 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
13.7 |
19.2 |
16.4 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,632.4 |
647.6 |
2,100.0 |
|
03 03 02 |
ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა |
5,359.8 |
9,420.3 |
11,580.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
174 |
174 |
174 |
|
2 |
ხარჯები |
3,530.4 |
3,886.2 |
3,739.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
2,686.2 |
2,954.8 |
3,250.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
830.3 |
910.8 |
473.9 |
|
26 |
გრანტები |
2.0 |
3.5 |
- |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.0 |
15.0 |
15.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2.0 |
2.1 |
- |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,829.4 |
5,534.1 |
7,841.2 |
|
03 04 |
რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია |
- |
26,000.0 |
44,051.1 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
26,000.0 |
44,051.1 |
|
03 04 01 |
სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა |
- |
6,000.0 |
12,992.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
6,000.0 |
12,992.0 |
|
03 04 02 |
ვერის ბაღის რეაბილიტაცია |
- |
10,000.0 |
21,059.1 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
10,000.0 |
21,059.1 |
|
03 04 03 |
ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის რეაბილიტაცია |
- |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
4 |
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა |
2,408.9 |
2,267.4 |
3,079.5 |
|
2 |
ხარჯები |
2,129.1 |
1,987.2 |
2,944.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
2,079.8 |
1,937.0 |
2,844.5 |
|
26 |
გრანტები |
49.2 |
50.2 |
100.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
279.8 |
280.2 |
135.0 |
|
04 01 |
ბიზნესის სტიმულირება |
1,417.2 |
1,399.2 |
1,583.5 |
|
2 |
ხარჯები |
1,417.2 |
1,324.2 |
1,583.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,417.2 |
1,324.2 |
1,583.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
75.00 |
- |
|
04 03 |
თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები |
12.9 |
27.0 |
326.0 |
|
2 |
ხარჯები |
12.9 |
27.0 |
326.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
12.9 |
27.0 |
326.0 |
|
04 04 |
თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში |
297.1 |
225.1 |
130.0 |
|
2 |
ხარჯები |
297.1 |
225.1 |
130.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
277.3 |
205.6 |
80.0 |
|
26 |
გრანტები |
19.8 |
19.6 |
50.0 |
|
04 07 |
მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა |
25.8 |
25.8 |
370.0 |
|
2 |
ხარჯები |
25.8 |
25.8 |
370.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
25.8 |
25.8 |
370.0 |
|
04 07 02 |
შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა |
- |
- |
50.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
- |
50.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
50.0 |
|
04 07 03 |
სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება |
- |
- |
10.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
- |
10.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
10.0 |
|
04 07 05 |
საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები |
25.8 |
25.8 |
310.0 |
|
2 |
ხარჯები |
25.8 |
25.8 |
310.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
25.8 |
25.8 |
310.0 |
|
04 08 |
თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა |
626.4 |
540.2 |
480.0 |
|
2 |
ხარჯები |
346.6 |
335.0 |
345.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
317.2 |
304.4 |
295.0 |
|
26 |
გრანტები |
29.4 |
30.6 |
50.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
279.8 |
205.2 |
135.0 |
|
04 09 |
ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია |
29.4 |
50.0 |
190.0 |
|
2 |
ხარჯები |
29.4 |
50.0 |
190.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
29.4 |
50.0 |
190.0 |
|
5 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება |
47,863.9 |
50,969.6 |
50,320.4 |
|
2 |
ხარჯები |
47,863.9 |
50,969.6 |
50,320.4 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
47,863.9 |
50,969.6 |
50,320.4 |
|
05 01 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა |
47,863.9 |
50,969.6 |
50,320.4 |
|
2 |
ხარჯები |
47,863.9 |
50,969.6 |
50,320.4 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
47,863.9 |
50,969.6 |
50,320.4 |
|
05 01 08 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში |
6,339.9 |
5,984.0 |
4,685.0 |
|
2 |
ხარჯები |
6,339.9 |
5,984.0 |
4,685.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
6,339.9 |
5,984.0 |
4,685.0 |
|
05 01 09 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში |
4,174.9 |
4,544.2 |
4,450.0 |
|
2 |
ხარჯები |
4,174.9 |
4,544.2 |
4,450.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
4,174.9 |
4,544.2 |
4,450.0 |
|
05 01 10 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში |
4,289.0 |
3,559.0 |
4,059.0 |
|
2 |
ხარჯები |
4,289.0 |
3,559.0 |
4,059.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
4,289.0 |
3,559.0 |
4,059.0 |
|
05 01 11 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში |
3,857.8 |
4,658.2 |
5,146.1 |
|
2 |
ხარჯები |
3,857.8 |
4,658.2 |
5,146.1 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
3,857.8 |
4,658.2 |
5,146.1 |
|
05 01 12 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში |
6,443.9 |
6,300.0 |
6,663.0 |
|
2 |
ხარჯები |
6,443.9 |
6,300.0 |
6,663.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
6,443.9 |
6,300.0 |
6,663.0 |
|
05 01 13 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში |
4,890.3 |
6,460.0 |
5,500.0 |
|
2 |
ხარჯები |
4,890.3 |
6,460.0 |
5,500.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
4,890.3 |
6,460.0 |
5,500.0 |
|
05 01 14 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში |
5,930.2 |
6,668.0 |
6,950.0 |
|
2 |
ხარჯები |
5,930.2 |
6,668.0 |
6,950.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
5,930.2 |
6,668.0 |
6,950.0 |
|
05 01 15 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში |
5,986.4 |
5,427.4 |
5,000.0 |
|
2 |
ხარჯები |
5,986.4 |
5,427.4 |
5,000.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
5,986.4 |
5,427.4 |
5,000.0 |
|
05 01 16 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში |
3,127.1 |
4,067.3 |
3,567.3 |
|
2 |
ხარჯები |
3,127.1 |
4,067.3 |
3,567.3 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
3,127.1 |
4,067.3 |
3,567.3 |
|
05 01 17 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში |
2,824.4 |
3,301.5 |
4,300.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,824.4 |
3,301.5 |
4,300.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2,824.4 |
3,301.5 |
4,300.0 |
|
6 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
150,820.3 |
164,693.7 |
167,842.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
196 |
199 |
203 |
|
2 |
ხარჯები |
147,293.9 |
159,996.7 |
162,232.7 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
4,049.4 |
4,494.7 |
5,076.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,953.3 |
2,794.2 |
2,995.6 |
|
25 |
სუბსიდიები |
40.0 |
172.0 |
- |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
140,071.8 |
152,484.2 |
154,085.1 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,179.4 |
51.5 |
75.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,526.4 |
4,697.0 |
5,609.5 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
29,835.1 |
39,358.5 |
37,453.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
4 |
4 |
4 |
|
2 |
ხარჯები |
29,645.0 |
39,315.0 |
37,452.4 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
68.0 |
80.7 |
87.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
572.5 |
777.1 |
905.4 |
|
25 |
სუბსიდიები |
30.0 |
172.0 |
- |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
28,974.2 |
38,285.0 |
36,459.1 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
190.0 |
43.5 |
1.5 |
|
06 01 02 |
დაავადებათა სკრინინგი |
2,640.0 |
3,322.0 |
2,800.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,449.9 |
3,280.0 |
2,800.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
30.0 |
172.0 |
|
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,419.9 |
3,108.0 |
2,800.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
190.0 |
42.0 |
- |
|
06 01 03 |
გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი |
637.6 |
756.3 |
768.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
4 |
4 |
4 |
|
2 |
ხარჯები |
637.6 |
754.8 |
766.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
68.0 |
80.7 |
87.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
569.3 |
673.8 |
678.6 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
1.5 |
1.5 |
|
06 01 04 |
სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება |
495.2 |
2,772.5 |
2,000.00 |
|
2 |
ხარჯები |
495.2 |
2,772.5 |
2,000.00 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
495.2 |
2,772.5 |
2,000.00 |
|
06 01 05 |
გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება |
2,483.3 |
4,224.6 |
3,276.5 |
|
2 |
ხარჯები |
2,483.3 |
4,224.6 |
3,276.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,483.3 |
4,224.6 |
3,276.5 |
|
06 01 06 |
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია |
8,905.3 |
10,865.0 |
11,245.0 |
|
2 |
ხარჯები |
8,905.3 |
10,865.0 |
11,245.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
8,905.3 |
10,865.0 |
11,245.0 |
|
06 01 07 |
ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება |
5,243.8 |
7,587.9 |
6,660.0 |
|
2 |
ხარჯები |
5,243.8 |
7,587.9 |
6,660.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
3.2 |
20.3 |
22.4 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,240.6 |
7,567.6 |
6,637.6 |
|
06 01 08 |
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება |
755.8 |
897.2 |
1,000.0 |
|
2 |
ხარჯები |
755.8 |
897.2 |
1,000.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
755.8 |
897.2 |
1,000.0 |
|
06 01 09 |
სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა |
- |
83.0 |
204.4 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
83.0 |
204.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
- |
83.0 |
204.4 |
|
06 01 13 |
ტრანსპლანტაცია |
8,674.1 |
8,850.0 |
9,500.0 |
|
2 |
ხარჯები |
8,674.1 |
8,850.0 |
9,500.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
8,674.1 |
8,850.0 |
9,500.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
120,985.2 |
125,335.2 |
130,388.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
192 |
195 |
199 |
|
2 |
ხარჯები |
117,648.9 |
120,681.6 |
124,780.3 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
3,981.4 |
4,414.1 |
4,988.7 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,380.8 |
2,017.1 |
2,090.2 |
|
25 |
სუბსიდიები |
10.0 |
- |
- |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
111,097.6 |
114,199.3 |
117,626.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,179.1 |
51.2 |
75.4 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,336.3 |
4,653.5 |
5,608.0 |
|
06 02 01 |
კომუნალური სუბსიდირება |
9,875.4 |
9,881.4 |
10,000.0 |
|
2 |
ხარჯები |
9,875.4 |
9,881.4 |
10,000.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
9,875.4 |
9,881.4 |
10,000.0 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება |
12,043.7 |
12,193.2 |
12,141.0 |
|
2 |
ხარჯები |
12,043.7 |
12,193.2 |
12,141.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
12,043.7 |
12,193.2 |
12,141.0 |
|
06 02 03 |
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა |
13.0 |
22.5 |
36.0 |
|
2 |
ხარჯები |
13.0 |
22.5 |
36.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
13.0 |
22.5 |
36.0 |
|
06 02 04 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება |
1,730.6 |
2,221.6 |
2,416.6 |
|
2 |
ხარჯები |
1,730.6 |
2,221.6 |
2,416.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
20.4 |
24.4 |
24.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,710.2 |
2,197.2 |
2,392.6 |
|
06 02 05 |
100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება |
56.0 |
59.0 |
630.0 |
|
2 |
ხარჯები |
56.0 |
59.0 |
630.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
56.0 |
59.0 |
630.0 |
|
06 02 06 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება |
2,382.4 |
2,542.2 |
2,545.9 |
|
2 |
ხარჯები |
2,350.2 |
2,542.2 |
2,545.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
177.7 |
191.0 |
250.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,172.6 |
2,351.2 |
2,295.9 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
32.2 |
- |
- |
|
06 02 06 01 |
უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში |
564.6 |
749.1 |
749.0 |
|
2 |
ხარჯები |
564.6 |
749.1 |
749.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
564.6 |
749.1 |
749.0 |
|
06 02 06 02 |
უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში |
999.5 |
1,006.6 |
980.0 |
|
2 |
ხარჯები |
999.5 |
1,006.6 |
980.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
999.5 |
1,006.6 |
980.0 |
|
06 02 06 03 |
უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში |
608.5 |
595.5 |
566.9 |
|
2 |
ხარჯები |
608.5 |
595.5 |
566.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
608.5 |
595.5 |
566.9 |
|
06 02 06 04 |
სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია) |
209.9 |
191.0 |
250.0 |
|
2 |
ხარჯები |
177.7 |
191.0 |
250.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
177.7 |
191.0 |
250.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
32.2 |
- |
- |
|
06 02 07 |
სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა |
3,683.0 |
4,108.5 |
4,487.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
153 |
152 |
152 |
|
2 |
ხარჯები |
3,682.6 |
4,093.5 |
4,479.0 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
3,215.7 |
3,476.5 |
3,957.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
388.0 |
502.5 |
512.3 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
70.0 |
105.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
8.9 |
9.5 |
9.2 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.4 |
15.0 |
8.0 |
|
06 02 08 |
სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება |
8,173.6 |
8,548.4 |
10,000.0 |
|
2 |
ხარჯები |
8,173.6 |
8,548.4 |
10,000.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
27.9 |
26.4 |
55.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
8,145.7 |
8,522.0 |
9,944.5 |
|
06 02 09 |
სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები |
16,038.2 |
13,728.0 |
14,000.0 |
|
2 |
ხარჯები |
16,038.2 |
13,728.0 |
14,000.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
10.0 |
|
|
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
15,531.7 |
13,728.0 |
14,000.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
496.5 |
- |
- |
|
06 02 10 |
ომის ვეტერანების დახმარება |
66.5 |
107.0 |
66.5 |
|
2 |
ხარჯები |
66.5 |
107.0 |
66.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
66.5 |
107.0 |
66.5 |
|
06 02 12 |
უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა |
3,259.3 |
4,570.0 |
5,000.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,259.3 |
4,570.0 |
5,000.0 |
|
06 02 13 |
მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა |
1.9 |
2.4 |
7.4 |
|
2 |
ხარჯები |
1.9 |
2.4 |
7.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1.7 |
2.1 |
7.1 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
|
06 02 14 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება |
25,927.1 |
26,155.2 |
26,401.9 |
|
2 |
ხარჯები |
25,927.1 |
26,155.2 |
26,401.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
25,927.1 |
26,155.2 |
26,401.9 |
|
06 02 14 06 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში |
4,110.8 |
4,122.2 |
4,110.9 |
|
2 |
ხარჯები |
4,110.8 |
4,122.2 |
4,110.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,110.8 |
4,122.2 |
4,110.9 |
|
06 02 14 07 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში |
4,996.9 |
5,010.6 |
4,996.9 |
|
2 |
ხარჯები |
4,996.9 |
5,010.6 |
4,996.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,996.9 |
5,010.6 |
4,996.9 |
|
06 02 14 08 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში |
1,365.1 |
1,368.9 |
1,365.1 |
|
2 |
ხარჯები |
1,365.1 |
1,368.9 |
1,365.1 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,365.1 |
1,368.9 |
1,365.1 |
|
06 02 14 09 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში |
2,233.8 |
2,240.0 |
2,233.8 |
|
2 |
ხარჯები |
2,233.8 |
2,240.0 |
2,233.8 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,233.8 |
2,240.0 |
2,233.8 |
|
06 02 14 10 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში |
987.4 |
998.3 |
992.8 |
|
2 |
ხარჯები |
987.4 |
998.3 |
992.8 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
987.4 |
998.3 |
992.8 |
|
06 02 14 11 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში |
1,019.8 |
1,028.7 |
1,098.3 |
|
2 |
ხარჯები |
1,019.8 |
1,028.7 |
1,098.3 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,019.8 |
1,028.7 |
1,098.3 |
|
06 02 14 12 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში |
3,152.1 |
3,160.8 |
3,152.2 |
|
2 |
ხარჯები |
3,152.1 |
3,160.8 |
3,152.2 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,152.1 |
3,160.8 |
3,152.2 |
|
06 02 14 13 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში |
4,672.4 |
4,685.2 |
4,672.4 |
|
2 |
ხარჯები |
4,672.4 |
4,685.2 |
4,672.4 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,672.4 |
4,685.2 |
4,672.4 |
|
06 02 14 14 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში |
2,183.6 |
2,381.5 |
2,414.4 |
|
2 |
ხარჯები |
2,183.6 |
2,381.5 |
2,414.4 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,183.6 |
2,381.5 |
2,414.4 |
|
06 02 14 15 |
უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში |
1,205.2 |
1,158.9 |
1,365.1 |
|
2 |
ხარჯები |
1,205.2 |
1,158.9 |
1,365.1 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,205.2 |
1,158.9 |
1,365.1 |
|
06 02 15 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები |
76.3 |
77.7 |
111.8 |
|
2 |
ხარჯები |
76.3 |
77.7 |
111.8 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
76.3 |
77.7 |
111.8 |
|
06 02 15 07 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში |
9.8 |
14.0 |
14.0 |
|
2 |
ხარჯები |
9.8 |
14.0 |
14.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
9.8 |
14.0 |
14.0 |
|
06 02 15 08 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში |
9.8 |
10.5 |
10.5 |
|
2 |
ხარჯები |
9.8 |
10.5 |
10.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
9.8 |
10.5 |
10.5 |
|
06 02 15 09 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში |
6.0 |
4.9 |
6.0 |
|
2 |
ხარჯები |
6.0 |
4.9 |
6.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.0 |
4.9 |
6.0 |
|
06 02 15 10 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში |
6.7 |
6.0 |
10.5 |
|
2 |
ხარჯები |
6.7 |
6.0 |
10.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.7 |
6.0 |
10.5 |
|
06 02 15 11 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში |
10.5 |
9.8 |
17.5 |
|
2 |
ხარჯები |
10.5 |
9.8 |
17.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.5 |
9.8 |
17.5 |
|
06 02 15 12 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში |
6.3 |
8.8 |
10.5 |
|
2 |
ხარჯები |
6.3 |
8.8 |
10.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.3 |
8.8 |
10.5 |
|
06 02 15 13 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში |
9.8 |
7.0 |
9.8 |
|
2 |
ხარჯები |
9.8 |
7.0 |
9.8 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
9.8 |
7.0 |
9.8 |
|
06 02 15 14 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში |
11.6 |
15.0 |
15.0 |
|
2 |
ხარჯები |
11.6 |
15.0 |
15.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.6 |
15.0 |
15.0 |
|
06 02 15 15 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში |
2.1 |
1.1 |
11.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2.1 |
1.1 |
11.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.1 |
1.1 |
11.0 |
|
06 02 15 16 |
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში |
3.9 |
0.7 |
7.0 |
|
2 |
ხარჯები |
3.9 |
0.7 |
7.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
3.9 |
0.7 |
7.0 |
|
06 02 16 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია |
8,474.6 |
9,840.9 |
11,507.7 |
|
2 |
ხარჯები |
8,474.6 |
9,840.9 |
11,507.7 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
8,468.0 |
9,840.9 |
11,507.7 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
6.6 |
- |
- |
|
06 02 16 07 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში |
349.7 |
470.0 |
600.0 |
|
2 |
ხარჯები |
349.7 |
470.0 |
600.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
349.7 |
470.0 |
600.0 |
|
06 02 16 08 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში |
1,365.1 |
1,525.0 |
1,650.6 |
|
2 |
ხარჯები |
1,365.1 |
1,525.0 |
1,650.6 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,365.1 |
1,525.0 |
1,650.6 |
|
06 02 16 09 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში |
555.9 |
862.2 |
750.0 |
|
2 |
ხარჯები |
555.9 |
862.2 |
750.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
555.9 |
862.2 |
750.0 |
|
06 02 16 10 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში |
650.0 |
786.0 |
840.0 |
|
2 |
ხარჯები |
650.0 |
786.0 |
840.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
650.0 |
786.0 |
840.0 |
|
06 02 16 11 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში |
525.8 |
508.4 |
535.0 |
|
2 |
ხარჯები |
525.8 |
508.4 |
535.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
525.8 |
508.4 |
535.0 |
|
06 02 16 12 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში |
431.9 |
438.0 |
410.0 |
|
2 |
ხარჯები |
431.9 |
438.0 |
410.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
431.9 |
438.0 |
410.0 |
|
06 02 16 13 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში |
1,032.2 |
1,066.3 |
1,066.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,032.2 |
1,066.3 |
1,066.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,032.2 |
1,066.3 |
1,066.0 |
|
06 02 16 14 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში |
1,940.2 |
2,378.3 |
3,558.3 |
|
2 |
ხარჯები |
1,940.2 |
2,378.3 |
3,558.3 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,933.6 |
2,378.3 |
3,558.3 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
6.6 |
- |
- |
|
06 02 16 15 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში |
703.7 |
797.6 |
1,125.9 |
|
2 |
ხარჯები |
703.7 |
797.6 |
1,125.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
703.7 |
797.6 |
1,125.9 |
|
06 02 16 16 |
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში |
920.1 |
1,009.1 |
971.9 |
|
2 |
ხარჯები |
920.1 |
1,009.1 |
971.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
920.1 |
1,009.1 |
971.9 |
|
06 02 17 |
ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში |
59.3 |
52.0 |
77.7 |
|
2 |
ხარჯები |
59.3 |
52.0 |
77.7 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
19.0 |
19.2 |
14.2 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
40.3 |
32.8 |
63.5 |
|
06 02 17 07 |
ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში |
12.1 |
13.0 |
10.0 |
|
2 |
ხარჯები |
12.1 |
13.0 |
10.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
12.1 |
13.0 |
10.0 |
|
06 02 17 08 |
ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში |
3.8 |
3.6 |
5.5 |
|
2 |
ხარჯები |
3.8 |
3.6 |
5.5 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
3.8 |
3.6 |
5.5 |
|
06 02 17 09 |
ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში |
0.9 |
0.6 |
6.0 |
|
2 |
ხარჯები |
0.9 |
0.6 |
6.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.9 |
0.6 |
6.0 |
|
06 02 17 10 |
ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში |
0.5 |
0.7 |
8.0 |
|
2 |
ხარჯები |
0.5 |
0.7 |
8.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.5 |
0.7 |
8.0 |
|
06 02 17 11 |
ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში |
7.1 |
8.9 |
15.0 |
|
2 |
ხარჯები |
7.1 |
8.9 |
15.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
7.1 |
8.9 |
15.0 |
|
06 02 17 12 |
ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში |
1.5 |
1.8 |
5.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1.5 |
1.8 |
5.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.5 |
1.8 |
5.0 |
|
06 02 17 13 |
ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში |
0.4 |
0.3 |
5.0 |
|
2 |
ხარჯები |
0.4 |
0.3 |
5.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.4 |
0.3 |
5.0 |
|
06 02 17 14 |
ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში |
0.7 |
4.0 |
4.0 |
|
2 |
ხარჯები |
0.7 |
4.0 |
4.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.7 |
4.0 |
4.0 |
|
06 02 17 15 |
ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
2 |
ხარჯები |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
06 02 17 16 |
ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში |
28.2 |
15.0 |
15.0 |
|
2 |
ხარჯები |
28.2 |
15.0 |
15.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
14.8 |
15.0 |
10.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
13.4 |
- |
5.0 |
|
06 02 18 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში |
23,780.7 |
24,266.8 |
22,352.4 |
|
2 |
ხარჯები |
23,780.7 |
24,266.8 |
22,352.4 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
23,155.1 |
24,260.6 |
22,352.4 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
625.6 |
6.2 |
- |
|
06 02 18 07 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში |
3,215.0 |
3,331.4 |
2,984.4 |
|
2 |
ხარჯები |
3,215.0 |
3,331.4 |
2,984.4 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,178.4 |
3,325.2 |
2,984.4 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
36.5 |
6.2 |
- |
|
06 02 18 08 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში |
3,271.4 |
3,018.4 |
3,161.4 |
|
2 |
ხარჯები |
3,271.4 |
3,018.4 |
3,161.4 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,027.9 |
3,018.4 |
3,161.4 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
243.5 |
- |
- |
|
06 02 18 09 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში |
1,967.1 |
2,383.2 |
1,859.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,967.1 |
2,383.2 |
1,859.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,927.3 |
2,383.2 |
1,859.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
39.8 |
- |
- |
|
06 02 18 10 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში |
1,724.0 |
1,619.2 |
1,503.5 |
|
2 |
ხარჯები |
1,724.0 |
1,619.2 |
1,503.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,724.0 |
1,619.2 |
1,503.5 |
|
06 02 18 11 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში |
1,946.0 |
1,998.1 |
1,760.5 |
|
2 |
ხარჯები |
1,946.0 |
1,998.1 |
1,760.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,936.0 |
1,998.1 |
1,760.5 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
10.0 |
- |
- |
|
06 02 18 12 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში |
2,475.4 |
2,560.4 |
2,260.8 |
|
2 |
ხარჯები |
2,475.4 |
2,560.4 |
2,260.8 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,475.4 |
2,560.4 |
2,260.8 |
|
06 02 18 13 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში |
2,511.6 |
2,564.0 |
2,706.7 |
|
2 |
ხარჯები |
2,511.6 |
2,564.0 |
2,706.7 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,319.1 |
2,564.0 |
2,706.7 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
192.6 |
- |
- |
|
06 02 18 14 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში |
3,548.5 |
3,523.4 |
3,573.4 |
|
2 |
ხარჯები |
3,548.5 |
3,523.4 |
3,573.4 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,465.2 |
3,523.4 |
3,573.4 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
83.3 |
- |
- |
|
06 02 18 15 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში |
1,514.9 |
1,817.1 |
1,270.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,514.9 |
1,817.1 |
1,270.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,514.9 |
1,817.1 |
1,270.0 |
|
06 02 18 16 |
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში |
1,606.9 |
1,451.6 |
1,272.7 |
|
2 |
ხარჯები |
1,606.9 |
1,451.6 |
1,272.7 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,587.0 |
1,451.6 |
1,272.7 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
19.9 |
- |
- |
|
06 02 21 |
თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა |
1,644.2 |
2,827.6 |
3,910.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39 |
43 |
47 |
|
2 |
ხარჯები |
1,599.8 |
2,759.1 |
3,310.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
765.6 |
937.6 |
1,031.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
688.0 |
1,181.3 |
1,130.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
145.0 |
637.8 |
1,146.9 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.2 |
2.4 |
2.4 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44.4 |
68.5 |
600.0 |
|
06 02 22 |
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება |
1,321.6 |
1,546.4 |
1,340.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,321.6 |
1,546.4 |
1,340.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,321.6 |
1,546.4 |
1,340.0 |
|
06 02 23 |
,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება |
84.7 |
60.4 |
84.7 |
|
2 |
ხარჯები |
84.7 |
60.4 |
84.7 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
84.7 |
60.4 |
84.7 |
|
06 02 24 |
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება |
531.6 |
525.6 |
565.2 |
|
2 |
ხარჯები |
531.6 |
525.6 |
565.2 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
531.6 |
525.6 |
565.2 |
|
06 02 25 |
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa |
570.8 |
588.2 |
632.5 |
|
2 |
ხარჯები |
570.8 |
588.2 |
632.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
570.8 |
588.2 |
632.5 |
|
06 02 26 |
შინმოვლის თანადაფინანსება |
363.0 |
424.1 |
487.5 |
|
2 |
ხარჯები |
363.0 |
424.1 |
487.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
363.0 |
424.1 |
487.5 |
|
06 02 27 |
პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა |
- |
- |
600.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
- |
600.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
27.6 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
572.4 |
|
06 02 28 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა |
827.7 |
986.0 |
986.0 |
|
2 |
ხარჯები |
827.7 |
986.0 |
986.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
77.1 |
89.3 |
83.7 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
750.6 |
896.7 |
902.3 |
|
7 |
განათლება |
241,457.6 |
283,616.5 |
299,303.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
820 |
839 |
847 |
|
2 |
ხარჯები |
217,073.9 |
229,512.7 |
268,247.3 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
17,179.0 |
20,462.8 |
22,138.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
10,365.7 |
16,482.0 |
16,718.7 |
|
25 |
სუბსიდიები |
184,332.9 |
186,784.8 |
223,739.3 |
|
26 |
გრანტები |
1,047.1 |
771.8 |
1,073.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,118.9 |
3,389.1 |
2,675.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,030.3 |
1,622.2 |
1,903.3 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24,383.7 |
54,103.9 |
31,055.8 |
|
07 01 |
სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება |
204,333.4 |
237,550.3 |
252,401.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
44 |
63 |
68 |
|
2 |
ხარჯები |
185,469.2 |
189,468.6 |
226,543.4 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,207.4 |
1,873.7 |
2,270.7 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
552.8 |
680.8 |
830.6 |
|
25 |
სუბსიდიები |
183,687.1 |
186,288.0 |
223,427.1 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
14.3 |
46.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
7.6 |
580.2 |
15.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,864.2 |
48,081.7 |
25,858.0 |
|
07 01 02 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა |
204,333.4 |
237,550.3 |
252,401.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
44 |
63 |
68 |
|
2 |
ხარჯები |
185,469.2 |
189,468.6 |
226,543.4 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,207.4 |
1,873.7 |
2,270.7 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
552.8 |
680.8 |
830.6 |
|
25 |
სუბსიდიები |
183,687.1 |
186,288.0 |
223,427.1 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
14.3 |
46.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
7.6 |
580.2 |
15.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,864.2 |
48,081.7 |
25,858.0 |
|
07 02 |
ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა |
23,125.9 |
31,643.7 |
32,476.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
306 |
320 |
315 |
|
2 |
ხარჯები |
19,011.2 |
26,658.7 |
28,183.3 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
10,794.1 |
12,855.5 |
13,454.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
7,317.7 |
12,875.1 |
13,050.3 |
|
25 |
სუბსიდიები |
29.1 |
39.8 |
142.2 |
|
26 |
გრანტები |
- |
21.8 |
- |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
204.4 |
205.0 |
65.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
666.0 |
661.5 |
1,471.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,114.6 |
4,985.0 |
4,292.9 |
|
07 02 01 |
ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა |
29.1 |
61.6 |
142.2 |
|
2 |
ხარჯები |
29.1 |
61.6 |
142.2 |
|
25 |
სუბსიდიები |
29.1 |
39.8 |
142.2 |
|
26 |
გრანტები |
- |
21.8 |
- |
|
07 02 03 |
საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა |
20,412.4 |
26,365.7 |
26,904.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
288 |
302 |
297 |
|
2 |
ხარჯები |
16,331.9 |
21,480.7 |
22,631.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
9,976.7 |
11,948.5 |
12,562.1 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
5,496.3 |
8,689.7 |
8,552.6 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
195.7 |
185.0 |
50.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
663.2 |
657.5 |
1,466.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,080.5 |
4,885.0 |
4,272.9 |
|
07 02 04 |
საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება |
2,684.4 |
5,216.4 |
5,429.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18 |
18 |
18 |
|
2 |
ხარჯები |
2,650.3 |
5,116.4 |
5,409.9 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
817.4 |
907.0 |
892.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,821.4 |
4,185.4 |
4,497.7 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
8.7 |
20.0 |
15.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2.8 |
4.0 |
5.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34.1 |
100.0 |
20.0 |
|
07 03 |
ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა |
5,562.4 |
5,379.4 |
5,084.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
343 |
335 |
343 |
|
2 |
ხარჯები |
4,222.9 |
4,645.0 |
4,904.4 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
3,169.1 |
3,426.9 |
3,912.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,022.8 |
1,183.0 |
984.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
25.0 |
27.6 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
6.0 |
7.6 |
7.6 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,339.5 |
734.4 |
180.4 |
|
07 03 03 |
მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა |
5,562.4 |
5,379.4 |
5,084.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
343 |
335 |
343 |
|
2 |
ხარჯები |
4,222.9 |
4,645.0 |
4,904.4 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
3,169.1 |
3,426.9 |
3,912.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,022.8 |
1,183.0 |
984.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
25.0 |
27.6 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
6.0 |
7.6 |
7.6 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,339.5 |
734.4 |
180.4 |
|
07 04 |
პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა |
1,394.9 |
1,120.0 |
1,000.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,394.9 |
1,120.0 |
1,000.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
- |
8.0 |
- |
|
25 |
სუბსიდიები |
351.56 |
370.0 |
|
|
26 |
გრანტები |
1,043.3 |
742.0 |
1,000.0 |
|
07 05 |
უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება |
4,194.0 |
4,404.9 |
4,113.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
24 |
24 |
24 |
|
2 |
ხარჯები |
4,178.2 |
4,366.6 |
4,104.0 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
598.3 |
709.5 |
743.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
96.3 |
115.2 |
123.5 |
|
25 |
სუბსიდიები |
265.2 |
87.0 |
170.0 |
|
26 |
გრანტები |
- |
- |
65.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,873.0 |
3,089.5 |
2,600.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
345.4 |
365.4 |
401.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.8 |
38.3 |
9.0 |
|
07 05 01 |
უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა |
265.2 |
87.0 |
235.0 |
|
2 |
ხარჯები |
265.2 |
87.0 |
235.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
265.2 |
87.0 |
170.0 |
|
26 |
გრანტები |
- |
- |
65.0 |
|
07 05 02 |
იურიდიული კლინიკა |
711.5 |
864.4 |
878.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
24 |
24 |
24 |
|
2 |
ხარჯები |
695.7 |
826.1 |
869.0 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
598.3 |
709.5 |
743.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
96.3 |
115.200 |
123.5 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.1 |
1.4 |
1.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.8 |
38.3 |
9.0 |
|
07 05 03 |
სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა |
3,217.3 |
3,453.5 |
3,000.0 |
|
2 |
ხარჯები |
3,217.3 |
3,453.5 |
3,000.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,873.0 |
3,089.5 |
2,600.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
344.3 |
364.0 |
400.0 |
|
07 06 |
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე |
2,847.1 |
3,518.2 |
4,227.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
103 |
97 |
97 |
|
2 |
ხარჯები |
2,797.6 |
3,253.7 |
3,512.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,410.1 |
1,597.2 |
1,756.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,376.2 |
1,620.0 |
1,729.8 |
|
26 |
გრანტები |
3.7 |
8.0 |
8.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.2 |
21.0 |
10.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
5.4 |
7.5 |
7.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49.5 |
264.5 |
715.5 |
|
07 06 01 |
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა |
2,847.1 |
3,518.2 |
4,227.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
103 |
97 |
97 |
|
2 |
ხარჯები |
2,797.6 |
3,253.7 |
3,512.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,410.1 |
1,597.2 |
1,756.90 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,376.2 |
1,620.0 |
1,729.8 |
|
26 |
გრანტები |
3.7 |
8.0 |
8.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.2 |
21.0 |
10.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
5.4 |
7.5 |
7.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49.5 |
264.5 |
715.5 |
|
8 |
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა |
59,437.7 |
71,112.2 |
51,330.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
421 |
421 |
422 |
|
2 |
ხარჯები |
32,748.9 |
40,661.5 |
29,129.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
4,858.2 |
5,923.7 |
6,116.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
6,186.0 |
9,870.4 |
6,253.3 |
|
25 |
სუბსიდიები |
17,876.5 |
20,837.6 |
12,452.2 |
|
26 |
გრანტები |
366.5 |
303.4 |
211.1 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.6 |
6.2 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
3,454.9 |
3,720.2 |
4,095.6 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26,688.9 |
30,450.8 |
22,201.1 |
|
08 01 |
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა |
3,215.9 |
3,946.7 |
3,736.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
172 |
162 |
163 |
|
2 |
ხარჯები |
3,156.1 |
3,819.5 |
3,716.9 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,743.9 |
2,012.3 |
2,051.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,409.6 |
1,803.7 |
1,662.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2.6 |
3.5 |
3.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59.8 |
127.2 |
20.0 |
|
08 01 01 |
ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი |
772.7 |
1,014.0 |
870.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
63 |
62 |
62 |
|
2 |
ხარჯები |
764.0 |
900.9 |
870.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
619.7 |
695.6 |
706.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
142.9 |
203.8 |
162.3 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.7 |
113.1 |
- |
|
08 01 02 |
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი |
572.3 |
824.5 |
767.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
44 |
35 |
35 |
|
2 |
ხარჯები |
556.2 |
824.5 |
767.8 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
389.1 |
486.5 |
502.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
166.7 |
337.5 |
265.1 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.1 |
- |
- |
|
08 01 03 |
თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი |
930.8 |
1,097.1 |
1,077.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10 |
10 |
10 |
|
2 |
ხარჯები |
906.4 |
1,083.0 |
1,057.3 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
226.5 |
259.2 |
263.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
679.9 |
823.7 |
794.1 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.4 |
14.1 |
20.0 |
|
08 01 05 |
სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი |
562.0 |
600.5 |
605.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
26 |
26 |
27 |
|
2 |
ხარჯები |
561.4 |
600.5 |
605.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
257.1 |
288.4 |
292.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
303.6 |
310.6 |
310.9 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.7 |
1.5 |
1.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.6 |
- |
- |
|
08 01 08 |
სამეფო უბნის თეატრი |
378.1 |
410.6 |
416.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
29 |
29 |
29 |
|
2 |
ხარჯები |
368.1 |
410.6 |
416.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
251.5 |
282.5 |
286.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
116.6 |
128.1 |
129.6 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
- |
- |
|
08 02 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
2,383.3 |
2,612.8 |
4,097.4 |
|
2 |
ხარჯები |
2,383.3 |
2,612.8 |
4,097.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
553.1 |
611.3 |
607.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
1,827.4 |
1,992.4 |
3,485.4 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2.8 |
9.1 |
5.0 |
|
08 03 |
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია |
2,149.6 |
7,217.9 |
1,854.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
95 |
95 |
95 |
|
2 |
ხარჯები |
1,652.8 |
1,920.1 |
1,837.8 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,075.7 |
1,220.1 |
1,331.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
572.2 |
691.7 |
471.2 |
|
26 |
გრანტები |
1.6 |
0.9 |
0.90 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.4 |
1.5 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.0 |
6.0 |
34.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
496.7 |
5,297.8 |
16.2 |
|
08 03 10 |
ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა |
148.1 |
194.0 |
208.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
19 |
19 |
19 |
|
2 |
ხარჯები |
148.1 |
187.3 |
192.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
117.4 |
131.7 |
133.7 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
30.7 |
53.6 |
56.4 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.1 |
2.0 |
2.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
6.7 |
16.2 |
|
08 03 12 |
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა |
2,001.5 |
7,023.9 |
1,645.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
76 |
76 |
76 |
|
2 |
ხარჯები |
1,504.8 |
1,732.8 |
1,645.7 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
958.4 |
1,088.4 |
1,197.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
541.5 |
638.0 |
414.8 |
|
26 |
გრანტები |
1.6 |
0.9 |
0.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.4 |
1.5 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.0 |
4.0 |
32.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
496.7 |
5,291.1 |
- |
|
08 04 |
ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება |
2,337.8 |
2,960.5 |
2,623.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
52 |
55 |
55 |
|
2 |
ხარჯები |
1,092.0 |
1,304.3 |
1,513.6 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
811.7 |
937.4 |
989.1 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
258.7 |
366.5 |
524.3 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.2 |
- |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
17.4 |
0.3 |
0.3 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,245.8 |
1,656.3 |
1,110.0 |
|
08 04 01 |
საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" |
736.7 |
919.5 |
972.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
35 |
37 |
37 |
|
2 |
ხარჯები |
716.2 |
871.9 |
942.6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
621.0 |
709.0 |
752.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
91.0 |
163.0 |
190.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.2 |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20.5 |
47.5 |
30.0 |
|
08 04 03 |
ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა |
341.9 |
605.2 |
441.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
17 |
18 |
18 |
|
2 |
ხარჯები |
221.8 |
280.8 |
321.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
190.7 |
228.5 |
236.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
31.1 |
52.0 |
84.3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
0.3 |
0.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
120.1 |
324.4 |
120.0 |
|
08 04 04 |
კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები |
1,259.2 |
1,435.9 |
1,210.0 |
|
2 |
ხარჯები |
154.0 |
151.6 |
250.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
136.5 |
151.6 |
250.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.4 |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,105.2 |
1,284.3 |
960.0 |
|
08 05 |
კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა |
5,809.0 |
5,649.2 |
2,980.9 |
|
2 |
ხარჯები |
5,809.0 |
5,649.2 |
2,980.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
7.1 |
3.5 |
- |
|
25 |
სუბსიდიები |
5,451.2 |
5,370.6 |
2,780.9 |
|
26 |
გრანტები |
344.8 |
275.0 |
200.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
6.0 |
- |
- |
|
08 06 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
35,046.0 |
39,370.4 |
27,967.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
48 |
48 |
48 |
|
2 |
ხარჯები |
12,697.8 |
17,963.0 |
9,567.6 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
648.1 |
725.4 |
776.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,259.8 |
3,415.0 |
697.9 |
|
25 |
სუბსიდიები |
7,590.4 |
10,464.5 |
4,300.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
4.7 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
3,199.6 |
3,353.4 |
3,793.1 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22,348.2 |
21,407.4 |
18,399.9 |
|
08 06 01 |
სპორტული ღონისძიებები |
7,807.7 |
12,242.3 |
3,850.0 |
|
2 |
ხარჯები |
7,807.7 |
12,233.9 |
3,850.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
306.8 |
2,169.4 |
- |
|
25 |
სუბსიდიები |
7,500.9 |
10,064.5 |
3,850.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
8.37 |
- |
|
08 06 02 |
მწრთვნელთა მხარდაჭერა |
2,600.6 |
2,625.0 |
3,150.0 |
|
2 |
ხარჯები |
2,600.6 |
2,625.0 |
3,150.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2,600.6 |
2,625.0 |
3,150.0 |
|
08 06 03 |
სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია |
3,967.7 |
2,970.9 |
11,090.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,967.7 |
2,970.9 |
11,090.0 |
|
08 06 04 |
სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა |
18,612.7 |
18,857.2 |
7,219.9 |
|
2 |
ხარჯები |
269.9 |
469.1 |
- |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
269.9 |
469.1 |
- |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,342.8 |
18,388.1 |
7,219.9 |
|
08 06 05 |
წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება |
391.1 |
429.0 |
429.0 |
|
2 |
ხარჯები |
391.1 |
429.0 |
429.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
391.1 |
429.0 |
429.0 |
|
08 06 06 |
პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
1,576.8 |
1,846.0 |
1,778.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
48 |
48 |
48 |
|
2 |
ხარჯები |
1,539.1 |
1,806.0 |
1,688.6 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
648.1 |
725.4 |
776.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
683.1 |
776.5 |
697.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
4.7 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
208.0 |
299.4 |
214.1 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
37.7 |
40.0 |
90.0 |
|
08 06 07 |
სპორტი უფროსი თაობისთვის |
89.5 |
300.0 |
300.0 |
|
2 |
ხარჯები |
89.5 |
300.0 |
300.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
89.5 |
300.0 |
300.0 |
|
08 06 08 |
ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი |
- |
100.0 |
150.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
100.0 |
150.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
|
100.0 |
150.0 |
|
08 08 |
ახალგაზრდული ღონისძიებები |
5,160.1 |
5,236.8 |
4,554.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
34 |
34 |
34 |
|
2 |
ხარჯები |
2,770.4 |
3,476.2 |
1,999.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
259.4 |
393.1 |
307.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
501.6 |
568.8 |
528.4 |
|
25 |
სუბსიდიები |
1,787.7 |
2,148.5 |
894.3 |
|
26 |
გრანტები |
9.83 |
27.5 |
10.20 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
211.9 |
338.4 |
259.2 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,389.7 |
1,760.6 |
2,555.0 |
|
08 08 01 |
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
4,119.6 |
3,892.4 |
1,053.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,972.5 |
2,345.1 |
1,053.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
184.7 |
174.1 |
153.2 |
|
25 |
სუბსიდიები |
1,787.7 |
2,148.5 |
894.3 |
|
26 |
გრანტები |
- |
17.1 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.2 |
5.5 |
5.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,147.1 |
1,547.3 |
- |
|
08 08 02 |
თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა |
1,040.5 |
1,344.4 |
3,501.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
34 |
34 |
34 |
|
2 |
ხარჯები |
797.8 |
1,131.1 |
946.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
259.4 |
393.1 |
307.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
316.9 |
394.8 |
375.2 |
|
26 |
გრანტები |
9.83 |
10.4 |
10.2 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
211.7 |
332.9 |
253.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
242.7 |
213.3 |
2,555.0 |
|
08 09 |
შემოქმედებითი თბილისი |
857.4 |
748.9 |
991.6 |
|
2 |
ხარჯები |
857.4 |
748.9 |
991.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
75.5 |
37.3 |
100.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
771.4 |
711.6 |
891.6 |
|
26 |
გრანტები |
10.4 |
- |
- |
|
08 10 |
საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა |
459.1 |
574.0 |
500.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
7 |
7 |
|
2 |
ხარჯები |
310.5 |
372.5 |
400.0 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
- |
277.1 |
290.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
- |
95.4 |
109.6 |
|
25 |
სუბსიდიები |
310.5 |
|
|
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
148.6 |
201.5 |
100.0 |
|
08 11 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში |
1,359.2 |
2,084.9 |
1,350.0 |
|
2 |
ხარჯები |
1,359.2 |
2,084.9 |
1,350.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,345.7 |
2,075.4 |
1,350.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
13.5 |
9.5 |
- |
|
08 11 01 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში |
115.0 |
200.0 |
250.0 |
|
2 |
ხარჯები |
115.0 |
200.0 |
250.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
104.2 |
196.2 |
250.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
10.7 |
3.79 |
- |
|
08 11 02 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში |
99.8 |
200.0 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
99.8 |
200.0 |
100.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
98.6 |
200.0 |
100.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.2 |
- |
- |
|
08 11 03 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში |
368.0 |
335.5 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
368.0 |
335.5 |
100.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
366.4 |
335.5 |
100.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.6 |
- |
- |
|
08 11 04 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში |
138.4 |
150.0 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
138.4 |
150.0 |
100.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
138.4 |
150.0 |
100.0 |
|
08 11 05 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
08 11 06 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში |
130.0 |
200.0 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
130.0 |
200.0 |
100.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
130.0 |
200.0 |
100.0 |
|
08 11 07 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში |
96.6 |
200.0 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
96.6 |
200.0 |
100.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
96.6 |
200.0 |
100.0 |
|
08 11 08 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში |
96.5 |
300.0 |
300.0 |
|
2 |
ხარჯები |
96.5 |
300.0 |
300.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
96.5 |
294.3 |
300.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
- |
5.7 |
- |
|
08 11 09 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში |
116.3 |
250.0 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
116.3 |
250.0 |
100.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
116.3 |
250.0 |
100.0 |
|
08 11 10 |
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში |
98.7 |
149.4 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
98.7 |
149.4 |
100.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
98.7 |
149.4 |
100.0 |
|
08 12 |
თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი |
522.3 |
560.1 |
574.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
20 |
20 |
20 |
|
2 |
ხარჯები |
522.3 |
560.1 |
574.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
319.5 |
358.4 |
371.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
202.9 |
201.7 |
203.0 |
|
08 13 |
ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა |
137.9 |
150.0 |
100.0 |
|
2 |
ხარჯები |
137.9 |
150.0 |
100.0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
137.9 |
150.0 |
100.0 |
|
9 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
7,678.5 |
10,297.0 |
15,779.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
125 |
125 |
199 |
|
2 |
ხარჯები |
4,844.9 |
6,093.0 |
9,194.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
2,674.0 |
3,234.3 |
6,916.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
2,015.2 |
2,644.9 |
2,110.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
44.5 |
66.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
111.2 |
147.8 |
167.3 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,833.6 |
4,204.0 |
6,585.1 |
|
09 01 |
თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა |
1,632.4 |
1,817.1 |
2,817.1 |
|
2 |
ხარჯები |
67.9 |
115.0 |
117.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
67.9 |
115.0 |
117.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,564.5 |
1,702.1 |
2,700.1 |
|
09 02 |
ცხოველთა მონიტორინგი |
6,046.1 |
8,479.9 |
12,962.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
125 |
125 |
199 |
|
2 |
ხარჯები |
4,777.0 |
5,978.0 |
9,077.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
2,674.0 |
3,234.3 |
6,916.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
1,947.2 |
2,529.9 |
1,993.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
44.5 |
66.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
111.2 |
147.8 |
167.3 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,269.1 |
2,501.9 |
3,885.0 |
|
10 |
ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები |
146,397.1 |
187,319.3 |
263,705.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
2,657 |
2,732 |
2,725 |
|
2 |
ხარჯები |
110,441.8 |
147,621.4 |
198,846.3 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
50,996.1 |
63,792.3 |
93,638.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
47,171.2 |
61,178.1 |
48,002.4 |
|
24 |
პროცენტი |
8,461.1 |
12,162.6 |
46,940.3 |
|
26 |
გრანტები |
24.1 |
35.2 |
35.2 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
875.3 |
1,350.2 |
550.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2,913.9 |
9,103.0 |
9,679.6 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,131.0 |
11,568.2 |
20,403.7 |
|
33 |
ვალდებულებების კლება |
28,824.4 |
28,129.8 |
44,455.3 |
|
10 01 |
ქ.თბილისის საკრებულო |
19,405.5 |
21,406.1 |
21,695.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
227 |
227 |
227 |
|
2 |
ხარჯები |
18,875.1 |
21,029.1 |
21,616.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
8,964.7 |
9,767.7 |
9,796.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
8,592.0 |
9,735.6 |
10,256.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
203.3 |
185.0 |
150.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,115.1 |
1,340.8 |
1,413.1 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
530.4 |
377.0 |
78.5 |
|
10 02 |
მერიის ადმინისტრაცია |
20,815.9 |
27,240.7 |
42,202.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
115 |
117 |
112 |
|
2 |
ხარჯები |
15,797.7 |
19,634.1 |
23,289.0 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
3,378.0 |
4,568.0 |
5,024.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
11,741.7 |
14,235.9 |
17,429.0 |
|
26 |
გრანტები |
24.1 |
35.2 |
35.2 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
285.7 |
400.0 |
400.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
368.1 |
395.0 |
400.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,018.2 |
7,606.6 |
18,913.5 |
|
10 03 |
საფინანსო საქალაქო სამსახური |
2,267.0 |
1,482.5 |
1,651.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39 |
41 |
41 |
|
2 |
ხარჯები |
2,267.0 |
1,482.5 |
1,651.6 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
925.0 |
1,359.3 |
1,508.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
57.9 |
123.2 |
143.2 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1,284.1 |
- |
- |
|
10 04 |
ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური |
753.3 |
1,079.2 |
1,139.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
26 |
26 |
24 |
|
2 |
ხარჯები |
753.3 |
1,079.2 |
1,139.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
615.2 |
913.0 |
1,004.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
138.1 |
166.2 |
134.9 |
|
10 06 |
მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური |
867.1 |
1,262.8 |
1,382.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
27 |
31 |
31 |
|
2 |
ხარჯები |
867.1 |
1,262.8 |
1,382.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
660.0 |
1,021.6 |
1,140.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
207.1 |
241.2 |
241.7 |
|
10 07 |
მუნიციპალური ინსპექცია |
6,924.7 |
8,606.9 |
9,512.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
162 |
162 |
162 |
|
2 |
ხარჯები |
6,924.7 |
8,606.9 |
9,512.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
3,606.7 |
5,019.6 |
5,521.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
3,318.0 |
3,587.3 |
3,990.9 |
|
10 09 |
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური |
670.9 |
963.7 |
1,121.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
24 |
24 |
24 |
|
2 |
ხარჯები |
670.9 |
963.7 |
1,121.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
625.7 |
869.4 |
990.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
45.2 |
94.3 |
131.3 |
|
10 10 |
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური |
1,514.4 |
2,218.8 |
2,440.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
60 |
60 |
56 |
|
2 |
ხარჯები |
1,514.4 |
2,218.8 |
2,440.7 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,308.7 |
1,896.5 |
2,086.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
205.7 |
322.3 |
354.6 |
|
10 12 |
იურიდიული საქალაქო სამსახური |
1,927.4 |
2,701.0 |
2,966.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
66 |
70 |
70 |
|
2 |
ხარჯები |
1,927.4 |
2,701.0 |
2,966.0 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,442.3 |
2,137.2 |
2,413.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
485.1 |
563.8 |
552.4 |
|
10 13 |
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური |
7,560.9 |
9,703.3 |
10,673.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
89 |
89 |
101 |
|
2 |
ხარჯები |
7,560.9 |
9,703.3 |
10,673.6 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,741.8 |
2,598.6 |
2,858.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
5,819.0 |
7,104.7 |
7,815.1 |
|
10 18 |
სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო |
12,785.3 |
24,167.3 |
33,707.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
930 |
1,037 |
1,037 |
|
2 |
ხარჯები |
12,753.5 |
24,059.7 |
33,707.4 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
5,236.0 |
8,137.4 |
32,548.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
7,347.8 |
15,342.300 |
1,098.6 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
152.3 |
550.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
17.4 |
30.0 |
60.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.7 |
107.6 |
- |
|
10 20 |
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური |
2,324.5 |
2,614.2 |
2,865.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
94 |
94 |
94 |
|
2 |
ხარჯები |
2,318.3 |
2,608.2 |
2,859.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
2,237.0 |
2,461.7 |
2,707.9 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
79.3 |
143.3 |
146.8 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2.1 |
3.2 |
4.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.2 |
6.0 |
6.0 |
|
10 21 |
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო |
6,498.8 |
8,054.4 |
1,558.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
60 |
54 |
54 |
|
2 |
ხარჯები |
5,429.7 |
5,054.4 |
1,558.0 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,173.5 |
1,260.8 |
1,327.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
4,256.2 |
3,793.7 |
230.2 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,069.1 |
3,000.0 |
- |
|
10 22 |
სარეზერვო ფონდი |
- |
5,300.0 |
4,000.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
5,300.0 |
4,000.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
- |
5,300.0 |
4,000.0 |
|
10 23 |
მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) |
69.5 |
516.0 |
7,520.0 |
|
2 |
ხარჯები |
69.5 |
516.0 |
7,520.0 |
|
24 |
პროცენტი |
69.5 |
516.0 |
7,520.0 |
|
10 24 |
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის სესხის მომსახურება |
146.1 |
438.1 |
5,924.6 |
|
2 |
ხარჯები |
146.1 |
438.1 |
1,536.0 |
|
24 |
პროცენტი |
146.1 |
438.1 |
1,536.0 |
|
33 |
ვალდებულებების კლება |
|
|
4,388.6 |
|
10 25 |
თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება |
262.9 |
487.7 |
8,096.0 |
|
2 |
ხარჯები |
262.9 |
487.7 |
8,096.0 |
|
24 |
პროცენტი |
262.9 |
487.7 |
8,096.0 |
|
10 26 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
- |
2,000.0 |
3,765.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
2,000.0 |
3,765.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
- |
2,000.0 |
3,765.0 |
|
10 27 |
გლდანის რაიონის გამგეობა |
2,169.4 |
2,568.0 |
2,811.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
68 |
63 |
63 |
|
2 |
ხარჯები |
2,140.1 |
2,516.7 |
2,781.9 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,702.0 |
1,962.8 |
2,205.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
408.4 |
525.6 |
573.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
26.6 |
25.1 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
3.1 |
3.3 |
3.5 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29.3 |
51.3 |
30.0 |
|
10 28 |
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
2,211.5 |
2,533.5 |
2,773.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
65 |
60 |
60 |
|
2 |
ხარჯები |
2,165.5 |
2,515.1 |
2,750.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,717.7 |
1,917.1 |
2,128.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
431.9 |
577.2 |
618.8 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
13.4 |
18.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
2.5 |
2.8 |
2.8 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.0 |
18.4 |
23.0 |
|
10 29 |
დიდუბის რაიონის გამგეობა |
1,997.1 |
2,173.5 |
2,442.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
57 |
54 |
54 |
|
2 |
ხარჯები |
1,937.2 |
2,117.8 |
2,396.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,569.7 |
1,687.9 |
1,926.5 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
351.3 |
398.9 |
465.0 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
12.6 |
26.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
3.6 |
5.0 |
5.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59.8 |
55.8 |
46.0 |
|
10 30 |
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
1,722.0 |
1,920.8 |
2,425.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
52 |
49 |
49 |
|
2 |
ხარჯები |
1,698.9 |
1,891.6 |
2,100.8 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,380.1 |
1,538.7 |
1,766.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
307.9 |
349.9 |
331.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
9.3 |
- |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
1.6 |
3.0 |
3.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.1 |
29.2 |
325.0 |
|
10 31 |
ვაკის რაიონის გამგეობა |
2,218.1 |
2,476.5 |
2,666.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
67 |
63 |
63 |
|
2 |
ხარჯები |
2,186.7 |
2,436.8 |
2,647.2 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,689.6 |
1,868.3 |
2,189.1 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
445.4 |
525.8 |
454.1 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
45.8 |
36.8 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
5.8 |
6.0 |
4.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.5 |
39.7 |
19.0 |
|
10 32 |
საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
1,986.1 |
2,176.0 |
2,349.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
63 |
59 |
59 |
|
2 |
ხარჯები |
1,953.3 |
2,119.1 |
2,329.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,643.3 |
1,756.5 |
2,021.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
274.0 |
338.0 |
305.9 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
35.5 |
24.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.6 |
0.6 |
2.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
32.8 |
56.8 |
20.0 |
|
10 33 |
ისნის რაიონის გამგეობა |
2,290.0 |
2,535.3 |
2,562.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
61 |
57 |
57 |
|
2 |
ხარჯები |
2,141.5 |
2,498.9 |
2,527.6 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,639.8 |
1,807.0 |
2,017.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
482.2 |
659.9 |
505.2 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
15.8 |
27.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
3.8 |
5.0 |
5.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
148.6 |
36.4 |
35.0 |
|
10 34 |
სამგორის რაიონის გამგეობა |
2,311.2 |
2,555.0 |
3,616.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
69 |
65 |
65 |
|
2 |
ხარჯები |
2,272.2 |
2,537.5 |
2,783.9 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,820.0 |
1,993.2 |
2,217.4 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
432.6 |
514.6 |
560.8 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
13.9 |
22.6 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
5.7 |
7.1 |
5.7 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.0 |
17.5 |
832.8 |
|
10 35 |
კრწანისის რაიონის გამგეობა |
2,255.4 |
2,217.6 |
2,428.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
54 |
51 |
51 |
|
2 |
ხარჯები |
2,202.4 |
2,187.4 |
2,378.6 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,403.8 |
1,557.4 |
1,836.3 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
778.0 |
622.0 |
541.3 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
20.4 |
7.0 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
0.1 |
1.0 |
1.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.0 |
30.2 |
49.9 |
|
10 36 |
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
2,338.1 |
2,647.4 |
2,742.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
66 |
63 |
61 |
|
2 |
ხარჯები |
2,325.8 |
2,511.7 |
2,717.1 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
1,732.8 |
1,893.2 |
2,205.6 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
462.5 |
589.6 |
506.5 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
40.6 |
28.8 |
- |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
89.8 |
0.2 |
5.0 |
|
31 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.3 |
135.7 |
25.0 |
|
10 37 |
ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური |
916.7 |
1,156.2 |
1,266.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
31 |
31 |
31 |
|
2 |
ხარჯები |
916.7 |
1,156.2 |
1,266.5 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
849.4 |
1,029.6 |
1,146.0 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
67.3 |
126.6 |
120.5 |
|
10 38 |
თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის სესხის მომსახურება |
- |
150.0 |
4,160.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
150.0 |
4,160.0 |
|
24 |
პროცენტი |
- |
150.0 |
4,160.0 |
|
10 39 |
თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზშემკრები სისტემის პროექტის სესხის მომსახურება |
- |
- |
2,560.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
- |
2,560.0 |
|
24 |
პროცენტი |
- |
- |
2,560.0 |
|
10 41 |
თბილისის მეტროს (მოძრავი შემადგენლობის განახლება) მოდერნიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება (AIIB) |
- |
- |
6,600.0 |
|
2 |
ხარჯები |
- |
- |
6,600.0 |
|
24 |
პროცენტი |
- |
- |
6,600.0 |
|
10 42 |
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება |
12,108.6 |
12,580.3 |
13,126.3 |
|
2 |
ხარჯები |
932.7 |
1,269.4 |
783.5 |
|
24 |
პროცენტი |
932.7 |
1,269.4 |
783.5 |
|
33 |
ვალდებულებების კლება |
11,175.9 |
11,310.9 |
12,342.8 |
|
10 43 |
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |
1,318.3 |
1,751.0 |
1,879.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
40 |
40 |
37 |
|
2 |
ხარჯები |
1,318.3 |
1,751.0 |
1,879.4 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
942.7 |
1,322.9 |
1,455.2 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
375.6 |
428.1 |
424.2 |
|
10 44 |
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური |
1,051.7 |
1,515.3 |
1,664.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
45 |
45 |
42 |
|
2 |
ხარჯები |
1,051.7 |
1,515.3 |
1,664.8 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
990.7 |
1,447.0 |
1,594.8 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
61.0 |
68.3 |
70.1 |
|
10 46 |
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება |
3,429.2 |
4,159.3 |
8,440.6 |
|
2 |
ხარჯები |
954.1 |
1,430.2 |
2,884.8 |
|
24 |
პროცენტი |
954.1 |
1,430.2 |
2,884.8 |
|
33 |
ვალდებულებების კლება |
2,475.1 |
2,729.1 |
5,555.8 |
|
10 47 |
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა |
18,900.3 |
21,961.0 |
34,968.1 |
|
2 |
ხარჯები |
5,196.9 |
7,871.2 |
12,800.0 |
|
24 |
პროცენტი |
5,186.4 |
7,871.2 |
12,800.0 |
|
28 |
სხვა ხარჯები |
10.4 |
- |
- |
|
33 |
ვალდებულებების კლება |
13,703.4 |
14,089.8 |
22,168.1 |
|
10 48 |
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება |
2,379.3 |
- |
- |
|
2 |
ხარჯები |
909.3 |
- |
- |
|
24 |
პროცენტი |
909.3 |
- |
- |
|
33 |
ვალდებულებების კლება |
1,470.0 |
- |
|
|