,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 |
|
2025 წლის 30 ივლისი ქ.ახალციხე |
|
დანართი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 44 559,6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 31 944,3 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8 700,3 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3 915,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 30 131,3 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 21 119,9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 649,9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 530,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
ათას ლარში
|
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -6 764,5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 14 355,4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 6 884,4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 19 061,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს3 674,6ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
|
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9 278,2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
|
კულტურ ის, ახალგაზრდობ ის და სპორტი ს პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9 970,0ათასი ლარი. კულტურ ის, ახალგაზრდობ ის და სპორტი ს პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
|
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფ ის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 276,4ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვ ისა და სოციალური უზრუნველყოფ ის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა
|
20 25 წლის გეგმა |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2 2 7 6, 4 |
|
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
0 , 0 |
|
|
06 01 02 |
ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0,0 |
|
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
2 276,4 |
|
|
06 02 01 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
5,9 |
|
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
283,5 |
|
|
06 02 03 |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
16,8 |
|
|
06 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
287,0 |
|
|
06 02 05 |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
25,6 |
|
|
06 02 06 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
407,8 |
|
|
06 02 07 |
95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
40,0 |
|
|
06 02 08 |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა |
0,0 |
|
|
06 02 09 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
104,0 |
|
|
06 02 10 |
მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
25,2 |
|
|
06 02 11 |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
1 080,6 |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა , იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
202
5
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 01 |
5,9
|
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვ ა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა და სხვ. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
202 5
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 02 |
283,5
|
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვანი კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა და სხვ. ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და სხვ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში და სხვ. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე შშმ პირებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
202 5
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 03 |
16, 8
|
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვე პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სერვისების მიწოდების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა და სხვ ა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები და სხვა. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა
|
202
5
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 04 |
287 , 0
|
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტი ს სათნოების სახლში ბენეფიციარების კვებ ით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 190 -მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირი ს, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველსაყოფად. სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა ქალ ა ქის მა ს შტაბით. მომავალ ი წლისთვის არ იგეგმება მომართვიანობის ზრდა, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ გვყავს 190 ბენეფიციარზე მეტი. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ასაკოვანი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, რადგან მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის, ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება, აქედან გამომდინარე, საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა. დაწესებულების ბენეფიციარ თა 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების კვებით უზრუნველყოფა, სოციალური, მორალური დახმარება და სხვ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
,,სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო. გაზრდილია უკეთესად გამოკვებილი,ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარები ს რაოდენობა და სხვ. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
202 5
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 05 |
25,6
|
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემა. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მორალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და სხვ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბენეფიციარებისთვის შემცირებული ხარჯები და სხვა. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახნარება |
2025
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 06 |
407 ,8
|
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის/დევნილთათვის და ლტოლვილთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ჰუმანიტარული სტატუსით საქართველოში სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარების გაცემას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა, რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული პირების, მარტოხელა დედის და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე ოჯახების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე ღარიბი/ღატაკი, ბავშვიანი ოჯახის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტუბერკულოზით დაავადებული (ტუბერკულოზის რეზისტენტული და სენსიტიური ფორმა) მოქალაქეების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სათნოების სახლის კვებით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას და სხვ. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველყოფა. 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირების მედიკამენტებითა და ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა, რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული პირების, მარტოხელა დედის და მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე ოჯახების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე ღარიბი/ღატაკი, ბავშვიანი ოჯახის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტუბერკულოზით დაავადებული (ტუბერკულოზის რეზისტენტული და სენსიტიური ფორმა) მოქალაქეების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სურსათით უზრუნველყოფა, დევნილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დახმარება სურსათით, მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება, მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, უსახლკაროთათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის აუცილებელ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირების დახმარება და სხვ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის შექმნილია უკეთესი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და სხვ. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
202 5
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 07 |
40,0
|
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ქვე პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და სხვა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა და სხვა. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
202 5
წლის დაფინანსება |
|
06 02 09 |
104 ,0 |
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: ა) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული/დროებით რეგისტრაციის მქონე ყოველი ახალშობილისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა, თუ ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ბ)ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, რომელთა ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ამასთან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახის მოქმედი სარეირინგო ქულა შეადგენს 0-დან 65 000-ს და ახალშობილი საჭიროებს ხელოვნური კვების პროდუქტებით/ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფას, თითოეულ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დაფინანსება 150 (ა ს ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, აღნიშნული მომსახურების ხანგრძლივობა შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს სამ თვეს. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და სხვ ა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა და სხვა. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
20 25
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 10 |
2 5 , 2
|
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებითი რეგისტრაციის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის-დევნილებისათვის, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის, მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად. ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირება და საცხოვრისით უზრუნველყოფა და სხვ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სამიზნე ჯგუფებისათვის შემსუბუქებულია სოციალური მდგომარეობა და სხვ. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა |
202
5
წლის
დაფინანსება
|
|
06 02 11 |
1 0 8 0 ,6 |
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება |
||
|
ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, ქრონიკული დაავადების მქონე ბენეფიციართა მათ შორის თირკმლის უკმარისობით დაავადებული მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან ჰემო ან პერიტონიულ დიალეზზე, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის ბენეფიციარ თა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით და სხვ. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეღავათიანი სამედიცინო/სარეაბილიტაციო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურების მიწოდების გზით. დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, მოქალაქის მიერ გადასახდელი სამედიცინო ხარჯების შემცირება და სხვ. |
პრიორიტეტების / პროგრამების / ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|
00 00 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტი |
38 822,0 |
56 976,1 |
45 563,9 |
11 412,2 |
51 974,1 |
43 498,5 |
8 475,6 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
171 |
203 |
203 |
|
194 |
194 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
21 329,3 |
28 570,8 |
28 236,8 |
334,0 |
30 204,3 |
29 55,4 |
748,9 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 549,4 |
4 373,3 |
4 373,3 |
- |
4 997,7 |
5 997,7 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 905,8 |
4 211,9 |
3 887,8 |
334,0 |
3 699,0 |
3 335,0 |
363,9 |
|||||
|
|
პროცენტები |
48,3 |
40,0 |
40,0 |
- |
20,0 |
20,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
11 039,5 |
13 791,6 |
13 791,6 |
- |
17 042,3 |
17 042,3 |
|
|||||
|
|
გრანტები |
566,2 |
348,0 |
348,0 |
- |
180,0 |
180,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 555,3 |
1 916,9 |
1 916,9 |
- |
1 978,3 |
1 978,3 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1 669,3 |
3 879,2 |
3 879,2 |
- |
2 287,0 |
1 902,0 |
385,0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17 372,9 |
28 285,4 |
17 207,2 |
11 078,2 |
21 649,9 |
13 923,2 |
7 726,7 |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
119,8 |
119,9 |
119,9 |
- |
119,9 |
119,9 |
|
|||||
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
5 713,9 |
7 208,8 |
7 208,8 |
- |
7 713,9 |
7 713,9 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
171 |
203 |
203 |
|
194 |
194 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
5 332,0 |
6 870,8 |
6 870,8 |
- |
7 440,1 |
7 440,1 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 549,4 |
4 373,3 |
4 373,3 |
- |
4 997,7 |
4 997,7 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 439,9 |
1 953,9 |
1 953,9 |
- |
1 752,4 |
1 752,4 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
43,8 |
40,0 |
40,0 |
- |
20,0 |
20,0 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
82,0 |
114,0 |
114,0 |
- |
135,0 |
135,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
217,0 |
389,6 |
389,6 |
- |
535,0 |
535,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
262,1 |
218,6 |
218,6 |
- |
153,9 |
153,9 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
119,8 |
119,9 |
119,9 |
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5 548,9 |
7 023,8 |
7 023,8 |
- |
7 489,2 |
7 489,2 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
171 |
203 |
203 |
- |
194 |
194 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
5 286,8 |
6 805,8 |
6 805,8 |
- |
7 335,3 |
7 335,3 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 549,4 |
4 373,3 |
4 373,3 |
- |
4 997,7 |
4 997,7 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 439,9 |
1 928,9 |
1 928,9 |
- |
1 727,4 |
1 727,4 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
82,0 |
114,0 |
114,0 |
- |
135,0 |
135,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
215,5 |
389,6 |
389,6 |
- |
475,2 |
475,2 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
262,1 |
218,6 |
218,6 |
- |
153,9 |
153,9 |
- |
|||||
|
01 01 01 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 506,4 |
1 906,6 |
1 906,6 |
- |
2 031,3 |
2 031,3 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
29 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|||||||
|
|
ხარჯები |
1 486,2 |
1 833,2 |
1 833,2 |
- |
2 011,3 |
2 011,3 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
851,7 |
1 023,3 |
1 023,3 |
- |
1 138,0 |
1 138,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
446,8 |
592,8 |
592,8 |
- |
610,0 |
610,0 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
28,3 |
4,0 |
4,0 |
- |
30,0 |
30,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
159,4 |
213,1 |
213,1 |
- |
233,3 |
233,3 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20,2 |
76,4 |
76,4 |
- |
20,0 |
20,0 |
- |
|||||
|
01 01 02 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია |
3 898,1 |
5 114,2 |
4 408,0 |
- |
5 457,9 |
5 457,9 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
136 |
164 |
164 |
161 |
161 |
|||||||
|
|
ხარჯები |
3 658,2 |
4 972,6 |
4 972,6 |
- |
5 324,0 |
5 324,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 587,5 |
3 350,0 |
3 350,0 |
- |
3 859,7 |
3 859,7 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
962,9 |
1 336,1 |
1 336,1 |
- |
1 117,4 |
1 117,4 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
53,7 |
110,0 |
110,0 |
- |
105,0 |
105,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
54,1 |
176,5 |
176,5 |
- |
241,9 |
241,9 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
239,9 |
141,6 |
141,6 |
- |
133,9 |
133,9 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|||||
|
01 01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
144,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
142,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
110,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
30,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
163,6 |
159,9 |
159,9 |
- |
199,7 |
199,7 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
43,8 |
40,0 |
40,0 |
- |
79,7 |
79,7 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
43,8 |
40,0 |
40,0 |
- |
20,0 |
20,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
0,03 |
0,03 |
- |
59,8 |
59,8 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
119,8 |
119,9 |
119,9 |
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,03 |
0,03 |
- |
59,7 |
59,7 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,03 |
0,03 |
- |
59,7 |
59,7 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,03 |
0,03 |
- |
59,7 |
59,7 |
- |
|||||
|
01 02 02 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
0.0 |
0.0 |
||||||
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა |
163,6 |
159,9 |
159,9 |
|
139,9 |
139,9 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
43,8 |
40,0 |
40,0 |
|
20,0 |
20,0 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
43,8 |
40,0 |
40,0 |
|
20,0 |
20,0 |
||||||
|
|
ვალდებულებები |
119,8 |
119,9 |
119,9 |
|
119,9 |
119,9 |
||||||
|
01 03 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
1,5 |
25,0 |
25,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
1,5 |
25,0 |
25,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
- |
- |
|
|
|
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
15 258,0 |
30 154,7 |
19 432,1 |
10 722,6 |
19 061,0 |
14 381,1 |
4 679,8 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
2 821,2 |
5 881,6 |
5 881,6 |
- |
4 936,3 |
4 451,3 |
385,0 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
782,9 |
1 349,5 |
1 349,5 |
- |
1 097,9 |
1 097,9 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
708,1 |
1 708,4 |
1 708,4 |
- |
2 458,4 |
2 458,4 |
|
|||||
|
|
გრანტები |
224,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1 106,1 |
2 823,7 |
2 823,7 |
- |
1 380,0 |
995,0 |
385,0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12 436,8 |
24 273,0 |
13 550,5 |
10 722,6 |
14 124,7 |
9 829,9 |
4 294,8 |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
8 228,9 |
11 031,2 |
3 708,3 |
7 322,9 |
7 372,1 |
4 232,8 |
3 139,3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
145,2 |
164,1 |
164,1 |
- |
223,2 |
223,2 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
145,2 |
164,1 |
164,1 |
|
207,8 |
207,8 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
|
15,4 |
15,4 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8 083,0 |
10 867,1 |
3 544,2 |
7 322,9 |
7 148,9 |
4 009,6 |
3 139,3 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
104,6 |
121,0 |
121,0 |
|
127,8 |
127,8 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
104,6 |
121,0 |
121,0 |
|
127,8 |
127,8 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
104,6 |
121,0 |
121,0 |
|
127,8 |
127,8 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
02 01 02 |
ახალი გზების მშენებლობა |
8 111,0 |
10 860,2 |
3 537,3 |
7 322,9 |
7 089,8 |
4 059,5 |
3 030,3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
40,6 |
43,1 |
43,1 |
- |
95,4 |
95,4 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40,6 |
43,1 |
43,1 |
|
80,0 |
80,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
|
15,4 |
15,4 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8 070,5 |
10 817,1 |
3 494,2 |
7 322,9 |
6 994,4 |
3 964,1 |
3 030,3 |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 01 03 |
ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
13,2 |
50,0 |
50,0 |
|
154,5 |
154,5 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,2 |
50,0 |
50,0 |
|
154,5 |
154,5 |
|
|||||
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1 973,4 |
4 514,7 |
2 969,7 |
1 545,0 |
1 697,5 |
1 697,5 |
|
|||||
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
708,3 |
993,0 |
993,0 |
- |
817,3 |
817,3 |
- |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
75,6 |
208,0 |
208,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
სუბსიდიები |
607,7 |
785,0 |
785,0 |
- |
817,3 |
817,3 |
- |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
25,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 265,1 |
3 521,7 |
1 976,7 |
1 545,0 |
880,2 |
449,7 |
430,5 |
|||||
|
02 02 03 |
წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია |
1 341,4 |
3 689,7 |
2 144,7 |
1 545,0 |
831,2 |
400,7 |
430,5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
100,6 |
208,0 |
208,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
75,6 |
208,0 |
208,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 240,8 |
3 481,7 |
1 936,7 |
1 545,0 |
831,2 |
400,7 |
430,5 |
|||||
|
02 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება |
632,0 |
825,0 |
825,0 |
|
866,3 |
866,3 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
607,7 |
785,0 |
785,0 |
|
817,3 |
817,3 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
607,7 |
785,0 |
785,0 |
|
817,3 |
817,3 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24,4 |
40,0 |
40,0 |
|
49,0 |
49,0 |
|||||||
|
02 03 |
გარე განათება |
583,0 |
989,6 |
989,6 |
- |
707,3 |
692,0 |
15,3 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
507,8 |
600,0 |
600,0 |
|
600,0 |
600,0 |
|
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
507,8 |
600,0 |
600,0 |
|
600,0 |
600,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
75,2 |
389,6 |
389,6 |
|
107,3 |
92,0 |
15,3 |
|||||
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
507,8 |
600,0 |
600,0 |
|
600,0 |
600,0 |
|
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
507,8 |
600,0 |
600,0 |
|
600,0 |
600,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
507,8 |
600,0 |
600,0 |
|
600,0 |
600,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
|
- |
- |
||||||
|
02 03 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
75,2 |
389,6 |
389,6 |
|
107,3 |
92,0 |
15,3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
75,2 |
389,6 |
389,6 |
|
107,3 |
92,0 |
15,3 |
|||||
|
02 04 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
|
3 972,0 |
3 972,0 |
|
3 796,6 |
3 796,6 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
718,3 |
718,3 |
|
1 429,7 |
1 429,7 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
718,3 |
718,3 |
|
1 429,7 |
1 429,7 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
3 253,7 |
3 253,7 |
|
2 366,9 |
2 366,9 |
|
|||||
|
02 04 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი |
|
765,0 |
765,0 |
|
1 476,7 |
1 476,7 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
718,3 |
718,3 |
|
1 429,7 |
1 429,7 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
718,3 |
718,3 |
|
1 429,7 |
1 429,7 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
|
46,7 |
46,7 |
|
47,0 |
47,0 |
|
|||||
|
02 04 02 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება |
|
3 207,0 |
3 207,0 |
|
2 319,9 |
2 319,9 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
|
3 207,0 |
3 207,0 |
|
2 319,9 |
2 319,9 |
|
|||||
|
02 07 |
კეთილმოწყობა |
4 368,6 |
9 422,0 |
7 669,1 |
1 752,9 |
5 266,0 |
4 171,3 |
1 094,7 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
1 359,6 |
3 201,1 |
3 201,1 |
|
1 654,6 |
1 269,6 |
385,0 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
54,3 |
377,4 |
377,4 |
- |
290,1 |
290,1 |
|
|||||
|
|
გრანტები |
224,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1 081,1 |
2 823,7 |
2 823,7 |
|
1 364,6 |
1 364,6 |
385,0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 008,9 |
6 220,9 |
4 468,0 |
1 752,9 |
3 611,4 |
2 901,7 |
709,7 |
|||||
|
02 07 01 |
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
845,4 |
1 517,1 |
1 517,1 |
- |
1 043,2 |
1 043,2 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
312,6 |
149,2 |
149,2 |
- |
136,4 |
136,4 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6,9 |
10,0 |
10,0 |
- |
11,8 |
11,8 |
|
|||||
|
|
გრანტები |
224,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
სხვა ხარჯები |
81,5 |
139,2 |
139,2 |
- |
124,6 |
124,6 |
|||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
532,9 |
1 367,9 |
1 367,9 |
- |
906,9 |
906,9 |
||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 07 02 |
შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია |
1 087,0 |
3 359,6 |
3 359,6 |
|
2 370,8 |
1 985,8 |
385,0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
994,7 |
2 924,1 |
2 924,1 |
|
1 406,7 |
1 021,7 |
385,0 |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
246,9 |
246,9 |
|
166,7 |
166,7 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
994,7 |
2 677,2 |
2 677,2 |
|
1 240,0 |
855,0 |
385,0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
92,4 |
435,5 |
435,5 |
|
964,1 |
964,1 |
0,0 |
||||||
|
02 07 03 |
პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
1 435,9 |
1 758,7 |
974,9 |
783,8 |
228,1 |
190,7 |
37,4 |
|||||
|
|
ხარჯები |
52,4 |
127,9 |
127,9 |
|
111,6 |
111,6 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
47,4 |
120,5 |
120,5 |
|
111,6 |
111,6 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
5,0 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
1 383,5 |
1 630,8 |
847,0 |
783,8 |
116,6 |
79,2 |
37,4 |
|||||
|
02 07 04 |
სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა |
1 000,2 |
2 786,6 |
1 817,5 |
969,1 |
1 624,0 |
951,6 |
672,4 |
|||||
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 000,2 |
2 786,6 |
1 817,5 |
969,1 |
1 624,0 |
951,6 |
672,4 |
|||||
|
02 08 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
104,2 |
225,1 |
225,1 |
- |
221,4 |
221,4 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
100,4 |
205,1 |
205,1 |
|
211,4 |
211,4 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
100,4 |
205,1 |
205,1 |
|
211,4 |
211,4 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,8 |
20,0 |
20,0 |
- |
10,0 |
10,0 |
- |
|||||
|
02 08 01 |
სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
02 08 02 |
ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი |
104,2 |
205,1 |
205,1 |
- |
221,4 |
221,4 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
100,4 |
205,1 |
205,1 |
|
211,4 |
211,4 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
100,4 |
205,1 |
205,1 |
|
211,4 |
211,4 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,8 |
|
|
- |
10,0 |
10,0 |
||||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
6 170,8 |
4 176,4 |
4 176,4 |
|
3 674,6 |
3 674,6 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
2 872,0 |
3 449,0 |
3 449,0 |
|
3 629,6 |
3 629,6 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
73,0 |
73,0 |
|
70,0 |
70,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდია |
2 872,0 |
3 376,0 |
3 376,0 |
|
3 559,6 |
3 559,6 |
- |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 298,8 |
727,4 |
727,4 |
|
45,0 |
45,0 |
|||||||
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
3 291,9 |
795,4 |
795,4 |
|
70,0 |
70,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
- |
73,0 |
73,0 |
|
70,0 |
70,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
73,0 |
73,0 |
|
|
|
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 291,9 |
722,4 |
722,4 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
03 02 |
ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი |
2 878,8 |
3 381,0 |
3 381,0 |
|
3 604,6 |
3 604,6 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
2 872,0 |
3 376,0 |
3 376,0 |
|
3 559,6 |
3 559,6 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
2 872,0 |
3 376,0 |
3 376,0 |
|
3 559,6 |
3 559,6 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივები |
6,8 |
5,0 |
5,0 |
|
45,0 |
45,0 |
|
||||||
|
04 00 |
განათლება |
5 627,2 |
7 596,2 |
6 906,5 |
689,7 |
9 278,2 |
8 071,7 |
1 206,5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5 425,6 |
6 097,1 |
5 763,1 |
334,0 |
7 707,3 |
7 343,4 |
363,9 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
448,8 |
334,0 |
|
334,0 |
363,9,1 |
|
363,9,1 |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
4 945,3 |
5 718,8 |
5 718,8 |
|
7 299,1 |
7 299,1 |
|
|||||
|
სხვა ხარჯები |
31,5 |
44,3 |
44,3 |
|
44,3 |
44,3 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
201,5 |
1 499,0 |
1 143,4 |
355,6 |
1 570,9 |
728,2 |
842,6 |
|||||
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
4 974,6 |
5 932,0 |
5 932,0 |
- |
7 365,0 |
7 365,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
4 945,3 |
5 718,8 |
5 718,8 |
- |
7 299,1 |
7 299,1 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
4 945,3 |
5 718,8 |
5 718,8 |
|
7 299,1 |
7 299,1 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29,3 |
213,2 |
213,2 |
- |
65,9 |
65,9 |
|
|||||
|
04 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება |
4 974,6 |
5 932,0 |
5 932,0 |
|
7 365,0 |
7 365,0 |
|
|||||
|
ხარჯები |
4 945,3 |
5 718,8 |
5 718,8 |
|
7 299,1 |
7 299,1 |
|
||||||
|
სუბსიდიები |
4 945,3 |
5 718,8 |
5 718,8 |
|
7 299,1 |
7 299,1 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29,3 |
213,2 |
213,2 |
|
65,9 |
65,9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
04 02 |
განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
621,1 |
1 619,9 |
930,2 |
689,7 |
1 868,9 |
662,4 |
1 206,5 |
|||||
|
ხარჯები |
448,8 |
334,1 |
|
334,1 |
363,9 |
|
363,9 |
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
448,8 |
334,1 |
|
334,1 |
363,9 |
|
363,9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
172,2 |
1 285,8 |
930,2 |
355,6 |
1 505,0 |
662,4 |
842,6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
04 02 01 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა |
132,8 |
1 280,2 |
1 280,2 |
|
1 502,2 |
662,4 |
839,8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
113,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
1 502,2 |
662,4 |
839,8 |
|||||
|
04 02 02 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
488,3 |
339,7 |
|
339,7 |
366,7 |
0,0 |
366,7 |
|||||
|
|
ხარჯები |
335,7 |
334,1 |
|
334,1 |
363,9 |
|
363,9 |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
335,7 |
334,1 |
|
334,1 |
363,9 |
|
363,9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
152,6 |
5,6 |
|
5,6 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
|||||
|
04 03 |
ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს |
31,5 |
44,3 |
44,3 |
|
44,3 |
44,3 |
|
|||||
|
ხარჯები |
31,5 |
44,3 |
44,3 |
|
44,3 |
44,3 |
|||||||
|
სხვა ხარჯები |
31,5 |
44,3 |
44,3 |
|
44,3 |
44,3 |
|||||||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
4 305,1 |
5 497,0 |
5 497,0 |
- |
9 970,0 |
7 380,8 |
2 589,2 |
|||||
|
|
ხარჯები |
3 135,2 |
3 929,9 |
3 929,9 |
|
4 214,6 |
4 214,6 |
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
230,7 |
506,2 |
506,2 |
|
399,4 |
399,4 |
||||||
|
|
სუბსიდიები |
2 319,0 |
2 690,8 |
2 690,8 |
|
3 415,7 |
3 415,7 |
||||||
|
|
გრანტები |
342,0 |
348,0 |
348,0 |
|
180,0 |
180,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
243,5 |
384,9 |
384,9 |
|
219,5 |
219,5 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 169,9 |
1 567,2 |
1 567,2 |
- |
5 755,4 |
3 166,2 |
2 589,2 |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
1 762,2 |
2 851,1 |
2 851,1 |
|
4 965,9 |
3 976,7 |
989,2 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 093,0 |
1 552,9 |
1 552,9 |
|
1 949,9 |
1 949,9 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
42,6 |
57,6 |
57,6 |
|
40,0 |
40,0 |
- |
|||||
|
სუბსიდიები |
874,5 |
1 249,7 |
1 249,7 |
|
1 785,4 |
1 785,4 |
- |
||||||
|
|
გრანტები |
145,0 |
208,0 |
208,0 |
|
110,0 |
110,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
31,0 |
37,6 |
37,6 |
|
14,5 |
14,5 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
669,2 |
1 298,2 |
1 298,2 |
|
3 016,0 |
2 026,8 |
989,2 |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებები |
218,6 |
303,2 |
303,2 |
|
164,5 |
164,5 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
218,6 |
303,2 |
303,2 |
|
164,5 |
164,5 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
42,6 |
57,6 |
57,6 |
|
40,0 |
40,0 |
- |
|||||
|
სუბსიდიები |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
გრანტები |
145,0 |
208,0 |
208,0 |
|
110,0 |
110,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
31,0 |
37,6 |
37,6 |
|
14,5 |
14,5 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 02 |
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
627,5 |
1 273,1 |
1 273,1 |
|
2 996,0 |
2 006,8 |
989,2 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
627,5 |
1 273,1 |
1 273,1 |
|
2 996,0 |
2 006,8 |
989,2 |
|||||
|
05 01 05 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება |
916,1 |
1 274,8 |
1 274,8 |
|
1 805,4 |
1 805,4 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
874,5 |
1 249,7 |
1 249,7 |
|
1 785,4 |
1 785,4 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
874,5 |
890,0 |
890,0 |
|
1 785,4 |
1 785,4 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
41,7 |
25,0 |
25,0 |
|
20,0 |
20,0 |
- |
|||||
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2 274,3 |
2 377,5 |
2 377,5 |
|
4 799,1 |
3 199,1 |
1 600,0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 778,5 |
2 108,5 |
2 108,5 |
|
2 059,7 |
2 059,7 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
136,0 |
340,1 |
340,1 |
|
239,4 |
239,4 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
1 412,0 |
1 411,0 |
1 411,0 |
|
1 600,3 |
1 600,3 |
||||||
|
გრანტები |
22,0 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
208,5 |
342,4 |
342,4 |
|
205,0 |
205,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
495,8 |
269,0 |
269,0 |
|
2 739,4 |
1 139,4 |
1 600,0 |
|||||
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება |
587,0 |
664,5 |
664,5 |
|
697,7 |
697,7 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
570,6 |
652,5 |
652,5 |
|
685,7 |
685,7 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
570,6 |
652,5 |
652,5 |
|
685,7 |
685,7 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,5 |
12,0 |
12,0 |
|
12,0 |
12,0 |
|
|||||
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა |
473,7 |
554,2 |
554,2 |
|
688,0 |
688,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
466,3 |
529,7 |
529,7 |
|
662,3 |
662,3 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
466,3 |
529,7 |
529,7 |
|
662,3 |
662,3 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,4 |
24,5 |
24,5 |
|
25,7 |
25,7 |
|||||||
|
05 02 03 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა |
157,3 |
190,8 |
190,8 |
|
254,3 |
254,3 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
156,3 |
188,8 |
188,8 |
|
252,3 |
252,3 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
156,3 |
188,8 |
188,8 |
|
252,3 |
252,3 |
- |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
|
2,0 |
2,0 |
|||||||
|
05 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის ციხე |
198,9 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
ხარჯები |
198,9 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
სუბსიდიები |
198,9 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
||||||
|
05 02 07 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
186,5 |
410,9 |
410,9 |
|
260,0 |
260,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
186,5 |
405,5 |
405,5 |
|
259,4 |
259,4 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
136,0 |
340,1 |
340,1 |
|
239,4 |
239,4 |
- |
|||||
|
სუბსიდიები |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
|
|
||||||
|
გრანტები |
22,0 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
||||||
|
სხვა ხარჯები |
8,5 |
10,4 |
10,4 |
|
5,0 |
5,0 |
|
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
5,4 |
5,4 |
|
0,6 |
0,6 |
|
||||||
|
05 02 08 |
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
470,9 |
225,1 |
225,1 |
|
2 699,1 |
1 099,1 |
1 600,0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
470,9 |
225,1 |
225,1 |
|
2 699,1 |
1 099,1 |
1 600,0 |
|||||
|
05 02 09 |
კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
200,0 |
332,0 |
332,0 |
|
200,0 |
200,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
200,0 |
332,0 |
332,0 |
|
200,0 |
200,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
200,0 |
332,0 |
332,0 |
|
200,0 |
200,0 |
- |
|||||
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
69,2 |
113,4 |
113,4 |
|
120,0 |
120,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
60,6 |
113,4 |
113,4 |
|
120,0 |
120,0 |
|
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
52,1 |
108,4 |
108,4 |
|
120,0 |
120,0 |
|
||||||
|
|
სუბსიდიები |
4,5 |
|
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|||||
|
სხვა ხარჯები |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
|
120,0 |
120,0 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
|
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|||||
|
05 03 01 |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
65,5 |
113,4 |
113,4 |
|
120,0 |
120,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
60,6 |
113,4 |
113,4 |
|
120,0 |
120,0 |
|
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
52,1 |
108,4 |
108,4 |
|
120,0 |
120,0 |
|
||||||
|
სუბსიდიები |
4,5 |
|
|
|
- |
- |
|
||||||
|
სხვა ხარჯები |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
|
|
|
- |
- |
|
|||||
|
05 04 |
თეატრები |
175,0 |
125,0 |
125,0 |
|
55,0 |
55,0 |
||||||
|
|
ხარჯები |
175,0 |
125,0 |
125,0 |
|
55,0 |
55,0 |
|
|||||
|
|
გრანტები |
175,0 |
125,0 |
125,0 |
|
55,0 |
55,0 |
|
|||||
|
05 05 |
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
|||||
|
ხარჯები |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
||||||
|
|
სუბსიდიები |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
|||||
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1 747,0 |
2 343,1 |
2 343,1 |
- |
2 276,4 |
2 276,4 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
1 743,3 |
2 342,4 |
2 342,4 |
|
2 276,4 |
2 276,4 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3,6 |
5,2 |
5,2 |
|
15,0 |
15,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
195,2 |
297,7 |
297,7 |
|
309,5 |
309,5 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 473,3 |
1 802,9 |
1 802,9 |
|
1 843,3 |
1 843,3 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
71,2 |
236,6 |
236,6 |
|
108,0 |
108,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,4 |
0,7 |
0,7 |
- |
|
|
|
|||||
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
|
|
|
- |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
- |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
06 01 02 |
ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
- |
|
|
|
- |
- |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
|
|
|
||||||
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1 747,0 |
2 343,1 |
2 343,1 |
|
2 276,4 |
2 276,4 |
||||||
|
|
ხარჯები |
1 743,3 |
2 342,4 |
2 342,4 |
|
2 276,4 |
2 276,4 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3,6 |
5,2 |
5,2 |
|
15,0 |
15,0 |
||||||
|
|
სუბსიდიები |
195,2 |
297,7 |
297,7 |
|
309,5 |
309,5 |
||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 473,3 |
1 802,9 |
1 802,9 |
|
1 843,3 |
1 843,3 |
||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
71,2 |
236,6 |
236,6 |
|
108,0 |
108,0 |
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,8 |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
|||||||
|
06 02 01 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
1,5 |
4,2 |
4,2 |
|
5,9 |
5,9 |
||||||
|
|
ხარჯები |
1,5 |
4,2 |
4,2 |
|
5,9 |
5,9 |
||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,5 |
4,2 |
4,2 |
|
5,0 |
5,0 |
|
|||||
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
|
|
|
0,9 |
0,9 |
|||||||
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
186,5 |
270,0 |
270,0 |
283,5 |
283,5 |
|||||||
|
|
ხარჯები |
186,5 |
270,0 |
270,0 |
283,5 |
283,5 |
|||||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,6 |
5,2 |
5,2 |
15,0 |
15,0 |
||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
182,9 |
260,0 |
260,0 |
|
268,5 |
268,5 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
4,8 |
4,8 |
|
|
|
|
|||||
|
06 02 03 |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
12,7 |
16,0 |
16,0 |
|
16,8 |
16,8 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
12,7 |
16,0 |
16,0 |
|
16,8 |
16,8 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
12,7 |
16,0 |
16,0 |
|
16,8 |
16,8 |
|
|||||
|
06 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
198,9 |
298,4 |
298,4 |
|
287,0 |
287,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
195,1 |
297,7 |
297,7 |
|
287,0 |
287,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
195,1 |
297,7 |
297,7 |
|
287,0 |
287,0 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,8 |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
|
||||||
|
06 02 05 |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
9,6 |
71,1 |
71,1 |
|
25,6 |
25,6 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
9,6 |
71,1 |
71,1 |
|
25,6 |
25,6 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
9,6 |
71,1 |
71,1 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|||||
|
06 02 06 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
256,7 |
353,1 |
353,1 |
|
407,8 |
407,8 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
256,7 |
353,1 |
353,1 |
407,8 |
407,8 |
- |
||||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
22,5 |
22,5 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
196,5 |
226,2 |
226,2 |
|
328,4 |
328,4 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
60,2 |
126,9 |
126,9 |
|
56,9 |
56,9 |
|
|||||
|
06 02 07 |
95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
26,3 |
37,0 |
37,0 |
|
40,0 |
40,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
26,3 |
37,0 |
37,0 |
|
40,0 |
40,0 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
26,3 |
37,0 |
37,0 |
|
40,0 |
40,0 |
|
|||||
|
06 02 08 |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა |
44.2 |
44,0 |
44,0 |
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
44.2 |
44,0 |
44,0 |
|
|
|
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
44.2 |
44,0 |
44,0 |
|
|
|
|
|||||
|
06 02 09 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
91,1 |
99,0 |
99,0 |
|
104,0 |
104,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
91,1 |
99,0 |
99,0 |
|
104,0 |
104,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
91,1 |
99,0 |
99,0 |
|
104,0 |
104,0 |
|
|||||
|
06 02 10 |
მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
1,5 |
14,0 |
14,0 |
|
25,2 |
25,2 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
1,5 |
14,0 |
14,0 |
|
25,2 |
25,2 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1,5 |
14,0 |
14,0 |
|
25,2 |
25,2 |
|
|||||
|
06 02 11 |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
918,1 |
1 136,3 |
1 136,3 |
|
1 080,6 |
1 080,6 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
918,1 |
1 136,3 |
1 136,3 |
|
1 080,6 |
1 080,6 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
918,1 |
1 136,3 |
1 136,3 |
|
1 080,6 |
1 080,6 |
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 265.6 ათასი ლარი.
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,4 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.