„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
2025 წლის 1 აგვისტო
დაბა ქედა
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 27/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016391) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე
დანართი №1
მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
შემოსავლები
24 296 482
25 962 126
30 451 500
გადასახადები
15 382 649
17 085 507
19 471 500
გრანტები
8 330 251
8 355 506
10 124 000
სხვა შემოსავლები
583 582
521 112
856 000
ხარჯები
15 502 736
17 864 521
21 958 100
შრომის ანაზღაურება
5 950 429
6 881 806
8 402 790
საქონელი და მომსახურება
3 388 352
3 846 412
4 795 070
პროცენტი
9 788
5 265
8 500
სუბსიდიები
2 773 961
3 118 151
4 015 200
გრანტები
6 350
1 700
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 491 465
1 843 415
1 714 800
სხვა ხარჯები
1 882 390
2 167 771
3 019 640
საოპერაციო სალდო
8 793 746
8 097 605
8 493 400
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9 250 797
8 391 065
8 961 400
ზრდა
9 260 222
8 410 640
8 991 400
კლება
9 425
19 575
30 000
მთლიანი სალდო
-457 051
-293 460
-468 000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-483 841
-320 250
-496 000
კლება
483 841
320 250
496 000
ვალუტა და დეპოზიტები
483 841
320 250
496 000
ვალდებულებების ცვლილება
-26 790
-26 790
-28 000
ზრდა
0
0
0
საშინაო
26 790
26 790
28 000
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
შემოსულობები
24 305 907
25 981 701
30 481 500
შემოსავლები
24 296 482
25 962 126
30 451 500
არაფინანსური აქტივების კლება
9 425
19 575
30 000
გადასახდელები
24 789 747
26 301 951
30 977 500
ხარჯები
15 502 736
17 864 521
21 958 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 260 222
8 410 640
8 991 400
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
ნაშთის ცვლილება
-483 841
-320 250
-496 000
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 30 451 500 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
შემოსავლები
24 296 482
25 962 126
30 451 500
გადასახადები
15 382 649
17 085 507
19 471 500
გრანტები
8 330 251
8 355 506
10 124 000
სხვა შემოსავლები
583 582
521 112
856 000
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19 471 500 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
გადასახადები
15 382 649
16 690 800
19 471 500
გადასახადები ქონებაზე
403 035
400 000
450 000
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
403 035
400 000
450 000
ქონების გადასახადი
403 035
400 000
450 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
329 309
367 000
417 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 844
3 000
3 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
7 339
0
0
ფიზიკური პირებიდან
6 280
0
იურიდიული პირებიდან
1 059
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
61 543
30 000
30 000
ფიზიკური პირებიდან
3 933
2 000
2 000
იურიდიული პირებიდან
57 610
28 000
28 000
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
14 979 614
16 290 800
19 021 500
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
14 979 614
16 290 800
19 021 500
დამატებული ღირებულების გადასახადი
14 979 614
16 290 800
19 021 500
საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან
5 615 192
4 514 300
5 842 000
იმპორტირებული პროდუქციიდან
9 364 422
11 776 500
13 179 500
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 10 124 000 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
8 330 251
8 355 506
10 124 000
მიმდინარე
1 575 337
2 251 297
2 474 000
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0
200 000
374 000
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0
200 000
374 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
374 000
სხვა
200 000
0
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
1 575 337
2 051 297
2 100 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
1 575 337
2 051 297
2 100 000
სპეციალური ტრანსფერი
1 575 337
2 051 297
2 100 000
კაპიტალური
6 754 914
6 104 208
7 650 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
6 754 914
6 104 208
7 650 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
6 754 914
6 104 208
7 650 000
კაპიტალური ტრანსფერი
6 754 914
6 104 208
7 650 000
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 856 000 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
სხვა შემოსავალი
583,582.28
831,400.00
856,000.00
შემოსავალი საკუთრებიდან
213,566.70
374,400.00
357,000.00
პროცენტი
129,340.84
212,400.00
210,000.00
რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა
129,340.84
212,400.00
210,000.00
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
129,340.84
212,400.00
210,000.00
რენტა
84,225.86
162,000.00
147,000.00
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
82,760.86
154,000.00
144,000.00
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
15,000.00
12,000.00
12,000.00
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
41,408.29
74,000.00
90,000.00
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
120.00
28,000.00
17,000.00
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
370.00
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
25,862.57
40,000.00
25,000.00
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,465.00
8,000.00
3,000.00
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
43,970.72
92,000.00
77,000.00
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
27,810.17
67,000.00
57,000.00
სანებართვო მოსაკრებლები
4,797.30
35,000.00
30,000.00
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
4,797.30
35,000.00
30,000.00
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
23,012.87
32,000.00
27,000.00
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
16,160.55
25,000.00
20,000.00
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
16,160.55
25,000.00
20,000.00
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
16,160.55
25,000.00
20,000.00
სანქციები, ჯარიმები და საურავები
41,618.59
66,000.00
72,000.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
32,368.59
50,000.00
29,000.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში
4,204.51
13,000.00
6,000.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
2,409.90
6,000.00
5,000.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
19,194.59
31,000.00
18,000.00
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
18,759.59
26,000.00
15,000.00
უბილეთო მგზავრობის გამო
60.00
0.00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
375.00
5,000.00
3,000.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
6,420.00
0.00
0.00
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
139.59
0.00
0.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
9,000.00
9,000.00
7,000.00
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
250.00
7,000.00
36,000.00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
284,426.27
299,000.00
350,000.00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
284,426.27
299,000.00
350,000.00
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
284,426.27
299,000.00
350,000.00
სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
1,606.50
0.00
0.00
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე
4,972.86
0.00
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
277,846.91
299,000.00
350,000.00
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 21 956 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
ხარჯები
15 496 386
17 862 821
21 956 000
შრომის ანაზღაურება
5 950 429
6 881 806
8 402 790
საქონელი და მომსახურება
3 388 352
3 846 412
4 795 070
პროცენტი
9 788
5 265
8 500
სუბსიდიები
2 773 961
3 118 151
4 015 200
სოციალური უზრუნველყოფა
1 491 465
1 843 415
1 714 800
სხვა ხარჯები
1 882 390
2 167 771
3 019 640
მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 961 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 991 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
290 700
1 004 918
355 950
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
114 933
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7 474 498
5 744 910
5 991 800
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
172 252
258 378
0
განათლება
138 287
82 714
53 950
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
963 852
1 054 075
2 211 100
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
220 633
265 645
378 600
სულ ჯამი
9 375 154
8 410 640
8 991 400
ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
9 425
30 000
30 000
ძირითადი აქტივები
6 125
10 000
10 000
არაწარმოებული აქტივები
3 300
20 000
20 000
მიწა
3 300
20 000
20 000
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 949 500 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 283 628
5 638 124
6 446 000
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
4 155 041
4 581 381
6 073 000
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 155 041
4 581 381
5 909 700
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
163 300
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
9 788
5 265
8 500
7,18
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
118 799
1 051 478
364 500
7,2
თავდაცვა
114 933
0
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
114 933
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
4 151 897
2 910 967
2 946 100
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7 899
12 799
13 000
7,421
სოფლის მეურნეობა
7 899
12 799
13 000
7,45
ტრანსპორტი
3 772 397
2 393 052
2 363 700
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
3 772 397
2 393 052
2 363 700
7,47
ეკონომიკის სხვა დარგები
371 601
505 116
569 400
7,473
ტურიზმი
371 601
505 116
569 400
7,5
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 472 054
1 798 140
2 011 600
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 472 054
1 798 140
2 011 600
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
5 026 699
4 397 785
5 050 200
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 432 398
1 849 307
2 068 500
7,63
წყალმომარაგება
1 312 678
1 555 383
1 691 700
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 281 622
993 096
1 290 000
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
863 584
969 286
1 148 300
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
863 584
969 286
1 148 300
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 956 851
3 620 480
5 484 300
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
711 046
1 649 345
1 767 900
7,82
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 245 805
1 971 135
3 716 400
7,9
განათლება
3 820 672
4 103 634
4 886 300
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
2 860 216
2 996 081
3 461 800
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
960 456
1 107 553
1 424 500
7 10
სოციალური დაცვა
2 072 639
2 836 745
2 976 700
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
30 969
31 476
32 000
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 041 670
2 805 269
2 944 700
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
24 762 957
26 275 161
30 949 500
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 468 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 163 100 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
მუხლი 13. პასუხისმგებლობა🔗
2025 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
პრიორიტეტი:
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას, წარმოადგენს მასას და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.
მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
01 02 07
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება
01 02 08
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
პრიორიტეტი:
2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).
ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რომელიც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოეწყობას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან, გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
02 01 02
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
02 01 05
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.
წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.
წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.
ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 01 01
პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
02 02 01 02
სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 03
სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 04
სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
02 02 01 05
სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
02 02 01 06
სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
02 02 01 07
სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.
ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
02 03 01 02
სოციალური სახლის მშენებლობა
02 03 01 03
სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.
პროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები.
პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნული სამუშაოების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2024 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.
პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
02 09
,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა
02 10
მთა ,,ტბათში" ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
პრიორიტეტი
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის გათიბვა
პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და უზრუნველყოფილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პრიორიტეტი:
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.
პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია.
„სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.
-ა(ა)იპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.
პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.
04 00
განათლება
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
04 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
04 02
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.
პროგრამა.
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)
განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომლებსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვთ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნის ან მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
04 02
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისება.
პრიორიტეტი:
5. კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების მიერ.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ქედის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.
სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება.სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელება და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1. სარაგბო კლუბ „ფირალების“ საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.
პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
05 01 04 01
სოფელ აქუცაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
05 01 04 02
სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
05 01 04 03
დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
05 01 04 04
მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
05 01 04 05
მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.
პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/ (ტრენინგები, ვორქშოფები, სემინარები, მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება).
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
05 02 02
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
05 02 03
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების აქტიურობის საკითხი.
პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.
ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.
მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა
პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
05 02 06 02
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პრიორიტეტი:
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება..
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
06 01 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
06 01 02
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
06 01 04
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
06 01 05
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
06 01 06
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
06 01 07
შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.
პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 08
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
06 02 10
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
06 02 12
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
06 02 14
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.
მუხლი 15. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
ლარებში
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
1
ქედის მუნიციპალიტეტი
24 789 747
26 301 951
30 977 500
30 977 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
542
543
544
544
ხარჯები
15 502 736
17 864 521
21 958 100
21 958 100
შრომის ანაზღაურება
5 950 429
6 881 806
8 402 790
8 402 790
საქონელი და მომსახურეობა
3 388 352
3 846 412
4 795 070
4 795 070
პროცენტი
9 788
5 265
8 500
8 500
სუბსიდიები
2 773 961
3 118 151
4 015 200
4 015 200
გრანტები
6 350
1 700
2 100
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
1 491 465
1 843 415
1 714 800
1 714 800
სხვა ხარჯები
1 882 390
2 167 771
3 019 640
3 019 640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 260 222
8 410 640
8 991 400
8 991 400
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 425 351
5 664 914
6 474 000
6 474 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
125
124
124
ხარჯები
4 107 861
4 633 206
6 090 050
6 090 050
შრომის ანაზღაურება
2 503 784
2 715 439
3 525 150
3 525 150
საქონელი და მომსახურეობა
1 490 280
1 761 035
2 209 200
2 209 200
პროცენტი
9 788
5 265
8 500
8 500
სუბსიდიები
21 910,00
46 465
47 900
47 900
გრანტები
4 350
1 700
2 100
2 100
სოციალური უზრუნველყოფა
5 716
3 655
28 400
28 400
სხვა ხარჯები
72 033
99 648
268 800
268 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290 700
1 004 918
355 950
355 950
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 269 974
4 581 381
5 909 700
5 909 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
125
124
124
ხარჯები
3 979 274
4 462 318
5 808 250
5 808 250
შრომის ანაზღაურება
2 503 784
2 715 439
3 525 150
3 525 150
საქონელი და მომსახურეობა
1 427 013
1 686 567
2 194 200
2 194 200
სოციალური უზრუნველყოფა
5 716
3 655
28 400
28 400
სხვა ხარჯები
42 761
56 657
60 500
60 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290 700
119 064
101 450
101 450
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
981 928
1 094 665
1 504 600
1 504 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
30
30
30
ხარჯები
975 653
1 083 115
1 440 100
1 440 100
შრომის ანაზღაურება
684 845
782 159
1 042 000
1 042 000
საქონელი და მომსახურეობა
257 994
254 870
352 000
352 000
სხვა ხარჯები
32 814
46 086
46 100
46 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 275
11 550
64 500
64 500
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 173 114
3 486 716
4 405 100
4 405 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
95
94
94
ხარჯები
2 890 376
3 379 203
4 368 150
4 368 150
შრომის ანაზღაურება
1 731 947
1 933 281
2 483 150
2 483 150
საქონელი და მომსახურეობა
1 143 215
1 431 697
1 842 200
1 842 200
სოციალური უზრუნველყოფა
5 716
3 655
28 400
28 400
სხვა ხარჯები
9 498
10 571
14 400
14 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
282 737
107 514
36 950
36 950
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
114 933
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4
0
0
0
ხარჯები
113 245
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
86 993
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
25 803
0
0
0
სხვა ხარჯები
449
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 688
0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
155 377
1 083 533
564 300
564 300
ხარჯები
128 587
170 889
281 800
281 800
საქონელი და მომსახურეობა
63 267
74 468
15 000
15 000
პროცენტი
9 788
5 265
8 500
8 500
სუბსიდიები
21 910
46 465
47 900
47 900
გრანტები
4 350
1 700
2 100
2 100
სხვა ხარჯები
29 272
42 991
208 300
208 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
885 854
254 500
254 500
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
163 300
163 300
ხარჯები
0
0
163 300
163 300
სხვა ხარჯები
0
163 300
163 300
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
49 500
946 676
254 500
254 500
ხარჯები
49 500
60 822
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
49 500
60 822
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
885 854
254 500
254 500
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
26 260
48 165
50 000
50 000
ხარჯები
26 260
48 165
50 000
50 000
სუბსიდიები
21 910
46 465
47 900
47 900
გრანტები
4 350
1 700
2 100
2 100
01 02 04
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
36 578
32 055
36 500
36 500
ხარჯები
9 788
5 265
8 500
8 500
პროცენტი
9 788
5 265
8 500
8 500
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
28 000
28 000
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
36 578
32 055
35 500
35 500
ხარჯები
9 788
5 265
8 500
8 500
პროცენტი
9 788
5 265
8 500
8 500
ვალდებულებების კლება
26 790
26 790
27 000
27 000
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
0
0
1 000
1 000
ვალდებულებების კლება
0
0
1 000
1 000
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
28 972
42 991
45 000
45 000
ხარჯები
28 972
42 991
45 000
45 000
სხვა ხარჯები
28 972
42 991
45 000
45 000
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
3 768
3 955
5 000
5 000
ხარჯები
3 768
3 955
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
3 768
3 955
5 000
5 000
01 02 07
თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი პროგრამა
9 999
9 691
10 000
10 000
ხარჯები
9 999
9 691
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
9 999
9 691
10 000
10 000
01 02 08
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
300
0
0
0
ხარჯები
300
0
0
0
სხვა ხარჯები
300
0
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
9 178 596
7 308 752
7 996 300
7 996 300
ხარჯები
1 704 098
1 563 842
2 004 500
2 004 500
საქონელი და მომსახურეობა
46 922
25 777
25 000
25 000
სუბსიდიები
999 708
1 275 201
1 523 700
1 523 700
სხვა ხარჯები
657 468
262 864
455 800
455 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 474 498
5 744 910
5 991 800
5 991 800
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
3 772 397
2 393 052
2 363 700
2 363 700
ხარჯები
103 159
155 122
240 800
240 800
საქონელი და მომსახურეობა
16 999
17 842
20 000
20 000
სუბსიდიები
86 160
137 281
220 800
220 800,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 669 238
2 237 929
2 122 900
2 122 900,00
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
1 944 022
2 134 879
2 019 800
2 019 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 944 022
2 134 879
2 019 800
2 019 800
02 01 02
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
137 400
103 050
103 100
103 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 400
103 050
103 100
103 100
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
7 000
7 850
10 000
10 000
ხარჯები
7 000
7 850
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
7 000
7 850
10 000
10 000
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
9 999
9 992
10 000
10 000
ხარჯები
9 999
9 992
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
9 999
9 992
10 000
10 000
02 01 05
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
26 360
58 046
98 100
98 100
ხარჯები
26 360
58 046
98 100
98 100
სუბსიდიები
26 360
58 046
98 100
98 100
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
59 800
79 234
122 700
122 700
ხარჯები
59 800
79 234
122 700
122 700
სუბსიდიები
59 800
0
122 700
122 700
02 01 08
სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)
247 247
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247 247
0
0
0
02 01 09
სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
1 340 569
0
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 340 569
0
0,00
0,00
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
1 312 678
1 555 383
1 691 700
1 691 700
ხარჯები
598 238
677 347
799 600
799 600
სუბსიდიები
551 737
637 793
757 000
757 000
სხვა ხარჯები
46 501
39 554
42 600
42 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714 440
878 035
892 100
892 100
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
754 051
909 700
902 100
902 100
ხარჯები
39 611
31 664
10 000
10 000
სხვა ხარჯები
39 611
31 664
10 000
10 000,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714 440
878 035
892 100
892 100,00
02 02 01 02
სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
61 800
61 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
61 800
61 800
02 02 01 03
სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
217 600
217 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
217 600
217 600
02 02 01 04
სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
0
0
77 300
77 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
77 300
77 300
02 02 01 05
სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
0
0
99 400
99 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
99 400
99 400
02 02 01 06
სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
118 200
118 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
118 200
118 200
02 02 01 07
სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
317 800
317 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
317 800
317 800
02 02 01 08
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
39 611
31 664
10 000
10 000
ხარჯები
39 611
31 664
10 000
10 000
სხვა ხარჯები
39 611
31 664
10 000
10 000
02 02 01 09
სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
537 994
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
537 994
0
02 02 01 10
სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
53 433
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 433
0
02 02 01 11
სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
121 241
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
121 241
0
02 02 01 12
სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა
0
11 603
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 603
0
02 02 01 13
სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების გამანაწილებელი ავზის მოწყობა
0
45 158
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 158
0
02 02 01 14
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია
714 440
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714 440
0
0
0
02 02 01 15
სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
0
108 607
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
108 607
0,00
0,00
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
558 627
645 683
789 600
789 600
ხარჯები
558 627
645 683
789 600
789 600
სუბსიდიები
551 737
637 793
757 000
757 000
სხვა ხარჯები
6 890
7 890
32 600
32 600
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 432 398
1 849 307
2 068 500
2 068 500
ხარჯები
606 246
205 625
361 700
361 700
საქონელი და მომსახურეობა
25 167
5 704
0
0
სხვა ხარჯები
581 079
199 922
361 700
361 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 826 153
1 643 681
1 706 800
1 706 800
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
459 308
662 069
1 192 900
1 192 900
ხარჯები
51 455
199 922
328 900
328 900
სხვა ხარჯები
51 455
199 922
328 900
328 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407 853
462 147
864 000
864 000
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
51 455
199 922
328 900
328 900
ხარჯები
51 455
199 922
328 900
328 900
სხვა ხარჯები
51 455
199 922
328 900
328 900
02 03 01 02
სოციალური სახლის მშენებლობა
0
333 000
750 000
750 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333 000
750 000
750 000
02 03 01 03
სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
0
114 000
114 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
114 000
114 000
02 03 01 04
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
0
129 147
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
129 147
0
02 03 01 05
დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა
157 450
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157 450
0
0
0
02 03 01 06
ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა
177 912
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
177 912
0
0
0
02 03 01 07
სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა
72 491
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 491
0
0
0
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
588 457
629 836
500 000
500 000
ხარჯები
529 624
0
0
0
სხვა ხარჯები
529 624
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 833
629 836
500 000
500 000
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
588 457
629 836
500 000
500 000
ხარჯები
529 624
0
0
0
სხვა ხარჯები
529 624
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 833
629 836
500 000
500 000
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
1 384 633
557 402
375 600
375 600
ხარჯები
25 167
5 704
32 800
32 800
საქონელი და მომსახურეობა
25 167
5 704
0
0
სხვა ხარჯები
0,00
0,00
32 800,00
32 800,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 359 467
551 698
342 800
342 800,00
02 03 03 01
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა
633 614
9 994
342 800
342 800
ხარჯები
25 167
5 704
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
25 167
5 704
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
608 447
4 290
342 800
342 800
02 03 03 02
უსახური შენობების დემონტაჟი
0,00
0,00
32 800
32 800
ხარჯები
0,00
0,00
32 800
32 800
სხვა ხარჯები
0,00
0,00
32 800
32 800
02 03 03 03
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა
0
465 998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
465 998
0
02 03 03 04
დაბა ქედაში ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის
0
81 410
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
81 410
0
02 03 03 05
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება
194 166
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194 166
0
0
02 03 03 06
დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
556 853
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556 853
0
0
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
376 108
306 757
455 000
455 000
ხარჯები
4 756
2 232
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 756
2 232
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
371 352
304 526
450 000
450 000
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
4 756
2 232
5 000
5 000
ხარჯები
4 756
2 232
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 756
2 232
5 000
5 000
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
261 419
160 334
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261 419
160 334
300 000
300 000
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
109 933
144 192
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 933
144 192
150 000
150 000
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
7 899
12 799
13 000
13 000
ხარჯები
7 899
12 799
13 000
13 000
სხვა ხარჯები
7 899
12 799
13 000
13 000
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
0
4 807
5 000
5 000
ხარჯები
0
4 807
5 000
5 000
სხვა ხარჯები
4 807
5 000
5 000
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
7 899
7 992
8 000
8 000
ხარჯები
7 899
7 992
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
7 899
7 992
8 000
8 000
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
713 398
680 738
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
713 398
680 738
0
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
12 200
5 600
15 000
15 000
ხარჯები
12 200
5 600
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
12 200
5 600
15 000
15 000
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
371 601
505 116
569 400
569 400
ხარჯები
371 601
505 116
569 400
569 400
სუბსიდიები
361 812
500 127
545 900
545 900
სხვა ხარჯები
9 789
4 989
23 500
23 500
02 09
,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
179 917
0
570 000
570 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179 917
0
570 000
570 000
02 10
მთა ,,ტბათში" ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
0
0
250 000,00
250 000,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
250 000,00
250 000,00
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 472 054
1 798 140
2 011 600
2 011 600
ხარჯები
1 299 802
1 539 762
2 011 600
2 011 600
სუბსიდიები
1 254 621
1 525 164
1 946 400
1 946 400
სხვა ხარჯები
45 182
14 598
65 200
65 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 252
258 378
0
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 472 054
1 798 140
2 011 600
2 011 600
ხარჯები
1 299 802
1 539 762
2 011 600
2 011 600
სუბსიდიები
1 254 621
1 525 164
1 946 400
1 946 400
სხვა ხარჯები
45 182
14 598
65 200
65 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 252
258 378
0
0
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
1 299 802
1 539 762
2 011 600
2 011 600
ხარჯები
1 299 802
1 539 762
2 011 600
2 011 600
სუბსიდიები
1 254 621
1 525 164
1 946 400
1 946 400
სხვა ხარჯები
45 182
14 598
65 200
65 200
03 01 02
ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)
172 252
258 378
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 252
258 378
0
04 00
განათლება
2 879 516
3 012 581
3 754 800
3 754 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
219
220
220
220
ხარჯები
2 741 229
2 929 867
3 700 850
3 700 850
შრომის ანაზღაურება
2 059 841
2 278 122
2 678 640
2 678 640
საქონელი და მომსახურეობა
647 084
618 005
700 310
700 310
სოციალური უზრუნველყოფა
11 445
14 194
23 100
23 100
სხვა ხარჯები
22 859
19 546
298 800
298 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 287
82 714
53 950
53 950
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
2 860 216
2 996 081
3 461 800
3 461 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
219
220
220
220
ხარჯები
2 721 929
2 913 367
3 407 850
3 407 850
შრომის ანაზღაურება
2 059 841
2 278 122
2 678 640
2 678 640
საქონელი და მომსახურეობა
647 084
618 005
700 310
700 310
სოციალური უზრუნველყოფა
11 445
14 194
23 100
23 100
სხვა ხარჯები
3 559
3 046
5 800
5 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 287
82 714
53 950
53 950
04 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
2 860 216
2 996 081
3 461 800
3 461 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
219
220
220
220
ხარჯები
2 721 929
2 913 367
3 407 850
3 407 850
შრომის ანაზღაურება
2 059 841
2 278 122
2 678 640
2 678 640
საქონელი და მომსახურეობა
647 084
618 005
700 310
700 310
სოციალური უზრუნველყოფა
11 445
14 194
23 100
23 100
სხვა ხარჯები
3 559
3 046
5 800
5 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 287
82 714
53 950
53 950
04 02
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
19 300
16 500
293 000
293 000
ხარჯები
19 300
16 500
293 000
293 000
სხვა ხარჯები
19 300
16 500
293 000
293 000
04 02 01
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება
19 300
16 500,00
70 000,00
70 000,00
ხარჯები
19 300
16 500,00
70 000,00
70 000,00
სხვა ხარჯები
19 300,00
16 500,00
70 000,00
70 000,00
04 02 02
სსიპ ვახტანგ პაპუნიის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
0,00
0,00
223 000,00
223 000,00
ხარჯები
0,00
0,00
223 000,00
223 000,00
სხვა ხარჯები
0,00
0,00
223 000,00
223 000,00
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 898 007
4 711 533
6 615 800
6 615 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
199
198
200
200
ხარჯები
2 934 155
3 657 458
4 404 700
4 404 700
შრომის ანაზღაურება
1 386 804
1 888 246
2 199 000
2 199 000
საქონელი და მომსახურეობა
1 198 506
1 441 595
1 860 560
1 860 560
სუბსიდიები
253 295
118 421
149 900
149 900
გრანტები
2 000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 326
443
3 000
3 000
სხვა ხარჯები
91 224
208 754
192 240
192 240
არაფინანსური აქტივების ზრდა
963 852
1 054 075
2 211 100
2 211 100
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 388 608
2 427 481
2 542 700
2 542 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
52
54
54
ხარჯები
974 913
1 397 987
1 686 100
1 686 100
შრომის ანაზღაურება
309 799
599 431
692 640
692 640
საქონელი და მომსახურეობა
323 456
484 724
655 160
655 160
სუბსიდიები
253 295
118 421
149 900
149 900
სხვა ხარჯები
88 363
195 412
188 400
188 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
413 695
1 029 494
856 600
856 600
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
677 562
778 136
774 800
774 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
ხარჯები
597 217
771 136
771 000
771 000
შრომის ანაზღაურება
253 399
347 201
396 720
396 720
საქონელი და მომსახურეობა
277 730
347 798
344 680
344 680
სხვა ხარჯები
66 088
76 137
29 600
29 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80 345
7 000
3 800
3 800
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
63 216
153 407
258 000
258 000
ხარჯები
63 216
153 407
258 000
258 000
საქონელი და მომსახურეობა
43 091
56 992
188 000
188 000
სხვა ხარჯები
20 125
96 415
70 000
70 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
317 480
475 243
658 900
658 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
23
25
25
ხარჯები
314 480
473 443
657 100
657 100
შრომის ანაზღაურება
56 400
252 230
295 920
295 920
საქონელი და მომსახურეობა
2 635
79 933
122 480
122 480
სუბსიდიები
253 295
118 421
149 900
149 900,00
სხვა ხარჯები
2 150
22 860
88 800
88 800,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
1 800
1 800
1 800,00
05 01 03 01
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
124 537
0
0
0
ხარჯები
124 537
0
0
0
სუბსიდიები
124 537
0
0
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
130 908
118 421
149 900
149 900
ხარჯები
130 908
118 421
149 900
149 900
სუბსიდიები
128 758
118 421
149 900,00
149 900
სხვა ხარჯები
2 150
0
0,00
0
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
62 035
356 823
509 000
509 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
23
25
25
ხარჯები
59 035
355 023
507 200
507 200
შრომის ანაზღაურება
56 400
252 230
295 920
295 920
საქონელი და მომსახურეობა
2 635
79 933
122 480
122 480
სხვა ხარჯები
0
22 860
88 800
88 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
1 800
1 800
1 800
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
330 350
1 020 694
851 000
851 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330 350
1 020 694
851 000
851 000,00
05 01 04 01
სოფელ აქუცაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
0
0
206 400
206 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
206 400
206 400
05 01 04 02
სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
0
0
140 500
140 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
140 500
140 500
05 01 04 03
დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
109 000
109 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
109 000
109 000
05 01 04 06
სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
0
0
215 100
215 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
215 100
215 100
05 01 04 07
მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
0
0
180 000
180 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
180 000
180 000
05 01 04 08
მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)
0
583 066
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
583 066
0
05 01 04 09
სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
174 136
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
174 136
0
05 01 04 10
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
263 493
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
263 493
0
05 01 04 11
ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
84 170
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 170
0
0
05 01 04 12
ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
142 243
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142 243
0
0
05 01 04 13
ზუნდაგის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
103 937
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 937
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 509 400
2 284 052
4 073 100
4 073 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
143
146
146
146
ხარჯები
1 959 242
2 259 471
2 718 600
2 718 600
შრომის ანაზღაურება
1 077 005
1 288 815
1 506 360
1 506 360
საქონელი და მომსახურეობა
875 051
956 871
1 205 400
1 205 400
გრანტები
2 000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 326
443
3 000
3 000
სხვა ხარჯები
2 861
13 342
3 840
3 840
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550 157
24 581
1 354 500
1 354 500
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
1 482 705
1 598 744
2 021 600
2 021 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
107
107
107
ხარჯები
1 392 321
1 586 078
1 980 200
1 980 200
შრომის ანაზღაურება
787 747
955 104
1 124 160
1 124 160
საქონელი და მომსახურეობა
600 587
629 201
850 500
850 500
სოციალური უზრუნველყოფა
2 326
443
3 000
3 000
სხვა ხარჯები
1 660
1 331
2 540
2 540
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 384
12 666
41 400
41 400
05 02 02
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
263 594
312 917
356 700
356 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
ხარჯები
263 594
311 742
350 700
350 700
შრომის ანაზღაურება
209 229
234 045
267 720
267 720
საქონელი და მომსახურეობა
54 365
66 887
82 980
82 980
სხვა ხარჯები
0
10 810
0,00
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 175
6 000
6 000
05 02 03
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
163 548
236 355
239 800
239 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
10
10
10
ხარჯები
155 374
225 615
232 700
232 700
შრომის ანაზღაურება
80 029
99 666
114 480
114 480
საქონელი და მომსახურეობა
75 144
125 748
117 920
117 920
სხვა ხარჯები
201
201
300
300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 174
10 740
7 100
7 100
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
107 972
99 619
110 000
110 000
ხარჯები
107 972
99 619
110 000
110 000
საქონელი და მომსახურეობა
104 972
98 619
109 000
109 000
გრანტები
2 000
0
0
სხვა ხარჯები
1 000
1 000
1 000
1 000
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
39 982
36 417
45 000
45 000
ხარჯები
39 982
36 417
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
39 982
36 417
45 000
45 000
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
39 982
36 417
45 000
45 000
ხარჯები
39 982
36 417
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
39 982
36 417
45 000
45 000
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
451 599
0
1 300 000
1 300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
451 599
0
1 300 000
1 300 000
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
1 000 000
1 000 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 000 000
1 000 000
05 02 06 02
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
300 000
300 000
05 02 06 03
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
451 599
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
451 599
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 936 223
3 806 031
4 125 000
4 125 000
ხარჯები
2 715 590
3 540 386
3 746 400
3 746 400
საქონელი და მომსახურეობა
5 560
0
0
0
სუბსიდიები
244 427
152 901
347 300
347 300
სოციალური უზრუნველყოფა
1 471 978
1 825 124
1 660 300
1 660 300
სხვა ხარჯები
993 625
1 562 361
1 738 800
1 738 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220 633
265 645
378 600
378 600
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
863 584
969 286
1 148 300
1 148 300
ხარჯები
863 584
969 286
1 148 300
1 148 300
საქონელი და მომსახურეობა
5 560
0
0
0
სუბსიდიები
109 930
126 701
317 300
317 300,00
სოციალური უზრუნველყოფა
748 094
842 586
831 000
831 000,00
06 01 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
109 930
126 701
166 300
166 300
ხარჯები
109 930
126 701
166 300
166 300
სუბსიდიები
109 930
126 701
166 300
166 300
06 01 02
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
160 043
197 428
225 000
225 000
ხარჯები
160 043
197 428
225 000
225 000
საქონელი და მომსახურეობა
5 560
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
154 483
197 428
225 000
225 000
06 01 03
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
93 600
93 600
93 600
93 600
ხარჯები
93 600
93 600
93 600
93 600
სოციალური უზრუნველყოფა
93 600
93 600
93 600
93 600
06 01 04
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
57 242
75 746
80 000
80 000
ხარჯები
57 242
75 746
80 000
80 000
სოციალური უზრუნველყოფა
57 242
75 746
80 000
80 000
06 01 05
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
434 530
466 503
420 000
420 000
ხარჯები
434 530
466 503
420 000
420 000
სოციალური უზრუნველყოფა
434 530
466 503
420 000
420 000
06 01 06
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
8 239
9 309
12 400
12 400
ხარჯები
8 239
9 309
12 400
12 400
სოციალური უზრუნველყოფა
8 239
9 309
12 400
12 400
06 01 07
შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა
0
0
151 000
151 000
ხარჯები
0,00
0
151 000,00
151 000,00
სუბსიდიები
0,00
0
151 000,00
151 000
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 072 639
2 836 745
2 976 700
2 976 700
ხარჯები
1 852 006
2 571 100
2 598 100
2 598 100
სუბსიდიები
134 497
26 200
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
723 884
982 539
829 300
829 300
სხვა ხარჯები
993 625
1 562 361
1 738 800
1 738 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220 633
265 645
378 600
378 600
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
30 969
31 476
32 000
32 000
ხარჯები
30 969
31 476
32 000
32 000
სოციალური უზრუნველყოფა
30 969
31 476
32 000
32 000
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
75 938
88 930
106 100
106 100
ხარჯები
75 938
88 930
106 100
106 100
სოციალური უზრუნველყოფა
20 600
40 600
47 300
47 300
სხვა ხარჯები
55 338
48 330
58 800
58 800
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
99 000
106 500
105 000
105 000
ხარჯები
99 000
106 500
105 000
105 000
სოციალური უზრუნველყოფა
99 000
106 500
105 000
105 000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
37 500
45 000
58 000
58 000
ხარჯები
37 500
45 000
58 000
58 000
სოციალური უზრუნველყოფა
37 500
45 000
58 000
58 000
06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
31 538
37 316
35 000
35 000
ხარჯები
31 538
37 316
35 000
35 000
სოციალური უზრუნველყოფა
31 538
37 316
35 000
35 000
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
54 480
61 906
50 000
50 000
ხარჯები
54 480
61 906
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
54 480
61 906
50 000
50 000
06 02 08
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
99 775
0
0
0
ხარჯები
99 775
0
0
0
სხვა ხარჯები
99 775
0
0
0
06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
220 633
265 645
378 600
378 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220 633
265 645
378 600
378 600
06 02 10
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
164 900
373 750
363 200
363 200
ხარჯები
164 900
373 750
363 200
363 200
სოციალური უზრუნველყოფა
164 900
373 750
363 200
363 200
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
14 340
18 378
28 800
28 800
ხარჯები
14 340
18 378
28 800
28 800
სოციალური უზრუნველყოფა
14 340
18 378
28 800
28 800
06 02 12
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
26 200
26 200
30 000
30 000
ხარჯები
26 200
26 200
30 000
30 000
სუბსიდიები
26 200
26 200
30 000
30 000
06 02 13
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
283 760
1 163 050
1 680 000
1 680 000
ხარჯები
283 760
1 163 050
1 680 000
1 680 000
სხვა ხარჯები
283 760
1 163 050
1 680 000
1 680 000
06 02 14
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
85 200
99 400
110 000
110 000
ხარჯები
85 200
99 400
110 000
110 000
სოციალური უზრუნველყოფა
85 200
99 400
110 000
110 000
06 02 15
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება
108 297
0
0
0
ხარჯები
108 297
0
0
0
სუბსიდიები
108 297
0
0
06 02 16
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
740 109
519 194
0
0
ხარჯები
740 109
519 194
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
185 357
168 213
0
0
სხვა ხარჯები
554 752
350 981
0
0