„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№16
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016409
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 04/12/2025
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2025 წლის 3 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 27/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016391) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

შემოსავლები

24 296 482

25 962 126

32 559 658

გადასახადები

15 382 649

17 085 507

19 751 500

გრანტები

8 330 251

8 355 506

12 232 158

სხვა შემოსავლები

583 582

521 112

576 000

ხარჯები

15 502 736

17 864 521

23 192 425

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 881 806

8 549 997

საქონელი და მომსახურება

3 388 352

3 846 412

4 712 984

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

სუბსიდიები

2 773 961

3 118 151

4 009 050

გრანტები

6 350

1 700

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 843 415

1 822 693

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 167 771

4 094 801

საოპერაციო სალდო

8 793 746

8 097 605

9 367 233

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 250 797

8 391 065

9 835 233

ზრდა

9 260 222

8 410 640

9 865 233

კლება

9 425

19 575

30 000

მთლიანი სალდო

-457 051

-293 460

-468 000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-483 841

-320 250

-496 000

კლება

483 841

320 250

496 000

ვალუტა და დეპოზიტები

483 841

320 250

496 000

ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-26 790

-28 000

ზრდა

0

0

0

საშინაო

26 790

26 790

28 000

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის               ფაქტი

2025 წლის გეგმა

შემოსულობები

24 305 907

25 981 701

32 589 658

შემოსავლები

24 296 482

25 962 126

32 559 658

არაფინანსური აქტივების კლება

9 425

19 575

30 000

გადასახდელები

24 789 747

26 301 951

33 085 658

ხარჯები

15 502 736

17 864 521

23 192 425

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 260 222

8 410 640

9 865 233

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

28 000

ნაშთის ცვლილება

-483 841

-320 250

-496 000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 32 559 658  ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

შემოსავლები

24 296 482

25 962 126

32 559 658

გადასახადები

15 382 649

17 085 507

19 751 500

გრანტები

8 330 251

8 355 506

12 232 158

სხვა შემოსავლები

583 582

521 112

576 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19 751 500 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

15 382 649

17 085 507

19 751 500

19 751 500

გადასახადები ქონებაზე

403 035

463 994

730 000

730 000

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

403 035

463 994

730 000

730 000

ქონების გადასახადი

403 035

463 994

730 000

730 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

329 309

384 873

697 000

697 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 844

5 776

3 000

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7 339

7 987

0

0

 ფიზიკური პირებიდან

6 280

6 746

0

 

 იურიდიული პირებიდან

1 059

1 241

0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

61 543

65 358

30 000

30 000

ფიზიკური პირებიდან

3 933

4 044

2 000

2 000

იურიდიული პირებიდან

57 610

61 315

28 000

28 000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 979 614

16 621 513

19 021 500

19 021 500

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 979 614

16 621 513

19 021 500

19 021 500

დამატებული ღირებულების გადასახადი

14 979 614

16 621 513

19 021 500

19 021 500

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

5 615 192

6 249 207

5 842 000

5 842 000

იმპორტირებული პროდუქციიდან

9 364 422

10 372 306

13 179 500

13 179 500

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 12 232 158 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 330 251

8 355 506

12 232 158

12 232 158

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8 330 251

8 355 506

12 232 158

12 232 158

მიმდინარე

1 575 337

2 251 297

4 359 158

4 359 158

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0

200 000

254 233

254 233

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0

200 000

254 233

254 233

მიზნობრივი ტრანსფერი

 0

 

154 760

154 760

სხვა

200 000

99 473

99 473

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

1 575 337

2 051 297

4 104 925

4 104 925

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

1 575 337

2 051 297

4 104 925

4 104 925

სპეციალური ტრანსფერი

1 575 337

2 051 297

4 104 925

4 104 925

კაპიტალური

6 754 914

6 104 208

7 873 000

7 873 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0

0

223 000

223 000

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0

0

223 000

223 000

სხვა

 0

0

223 000,00

223 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

6 754 914

6 104 208

7 650 000

7 650 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

6 754 914

6 104 208

7 650 000

7 650 000

კაპიტალური ტრანსფერი

6 754 914

6 104 208

7 650 000

7 650 000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 576 000 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავალი

583 582

521 112

576 000

576 000

შემოსავალი საკუთრებიდან

213 567

201 299

207 000

207 000

პროცენტი

129 341

91 378

90 000

90 000

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

129 341

91 378

90 000

90 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

129 341

91 378

90 000

90 000

რენტა

84 226

109 921

117 000

117 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

82 761

108 456

114 000

114 000

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

15 000

70 000

12 000

12 000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

41 408

36 283

60 000

60 000

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

 

79

0

 

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

120

2 740

17 000

17 000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

370

451

0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

25 863

-1 098

25 000

25 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 465

1 465

3 000

3 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

43 971

86 533

77 000

77 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

27 810

71 572

57 000

57 000

სანებართვო მოსაკრებლები

4 797

53 266

30 000

30 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

4 797

53 266

30 000

30 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23 013

18 290

27 000

27 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

16

0

 

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

16 161

14 961

20 000

20 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16 161

14 961

20 000

20 000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

14 961

0

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

16 161

 

20 000

20 000

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

41 619

36 326

42 000

42 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

32 369

32 126

29 000

29 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

4 205

6 834

6 000

6 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

 

2 400

0

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

2 410

1 064

5 000

5 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

19 195

19 358

18 000

18 000

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

18 760

17 958

15 000

15 000

უბილეთო მგზავრობის გამო

60

 

0

 

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

375

1 400

3 000

3 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

6 420

2 470

0

0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

140

 

0

0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

9 000

4 200

7 000

7 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

250

 

6 000

6 000

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

196 955

250 000

250 000

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

196 955

250 000

250 000

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

196 955

250 000

250 000

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1 607

1 607

0

0,00

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

4 973

765

0

0,00

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

277 847

194 583

250 000

250 000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 23 192 425  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

ხარჯები

15 496 386

17 862 821

23 192 425

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 881 806

8 549 997

საქონელი და მომსახურება

3 388 352

3 846 412

4 712 984

პროცენტი

9 788

5 265

2 900

სუბსიდიები

2 773 961

3 118 151

4 009 050

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 843 415

1 822 693

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 167 771

4 094 801

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 835 233 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 865 233 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

290 700

1 004 918

303 850

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

114 933

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 474 498

5 744 910

7 152 400

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

172 252

258 378

0

განათლება

138 287

82 714

237 334

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

963 852

1 054 075

2 171 649

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

220 633

265 645

0

სულ ჯამი

9 375 154

8 410 640

9 865 233

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

9 425

30 000

30 000

ძირითადი აქტივები

6 125

10 000

10 000

არაწარმოებული აქტივები

3 300

20 000

20 000

მიწა

3 300

20 000

20 000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  33 057 658 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 283 628

5 638 124

6 076 460

6 076 460

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

4 155 041

4 581 381

5 711 160

5 711 160

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 155 041

4 581 381

5 509 060

5 509 060

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

202 100

202 100

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

9 788

5 265

2 900

2 900

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

118 799

1 051 478

362 400

362 400

7,2

თავდაცვა

114 933

0

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

114 933

0

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

4 151 897

2 910 967

3 224 400

3 224 400

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7 899

12 799

0

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

7 899

12 799

0

0

7,45

ტრანსპორტი

3 772 397

2 393 052

2 635 000

2 635 000

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3 772 397

2 519 752

2 635 000

2 635 000

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

371 601

505 116

589 400

589 400

7,473

ტურიზმი

371 601

505 116

589 400

589 400

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 472 054

1 798 140

1 872 700

1 872 700

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 472 054

1 798 140

1 872 700

1 872 700

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 026 699

4 397 785

6 072 700

6 072 700

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 432 398

2 114 952

2 295 800

2 295 800

7,63

წყალმომარაგება

1 312 678

1 555 383

1 758 900

1 758 900

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 281 622

993 096

2 018 000

2 018 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

863 584

969 286

957 600

957 600

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

863 584

842 586

957 600

957 600

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 956 851

3 620 480

5 690 600

5 690 600

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

711 046

1 649 345

1 913 500

1 913 500

7,82

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 245 805

1 971 135

3 777 100

3 777 100

7,9

განათლება

3 820 672

4 103 634

5 059 400

5 059 400

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

2 860 216

2 996 081

3 505 800

3 505 800

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

960 456

1 107 553

1 553 600

1 553 600

7 10

სოციალური დაცვა

2 072 639

2 836 745

4 103 798

4 103 798

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

30 969

31 476

32 000

32 000

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 041 670

2 539 624

4 071 798

4 071 798

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

24 762 957

26 275 161

33 057 658

33 057 658

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 468 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 100 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2025 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას, წარმოადგენს მასას და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

 

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება, რომელიც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოეწყობას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან, გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

02 01 05

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

 

პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 01 01

პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

02 02 01 02

 სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 03

სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 04

სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

02 02 01 05

სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

02 02 01 06

სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 07

სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

 

 

  • ქვეპროგრამაშპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02)
  • მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა.

    ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 02 02

    შპს  ქედის წყალკანალი

     

    პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.

    ქვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
    ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    02 03 01 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    02 03 01 02

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    02 03 01 03

    სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა

     

    ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

  • პროგრამა:  ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02)
  • გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    02 03 02 01

    მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

     

    ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები.

  • პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04)
  • მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნული სამუშაოების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2024 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას.

  • პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
  • N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 04

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    02 04 02

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    02 04 03

    მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

    პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05)

    მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგრო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 05

    სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგრო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 07

    საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    02 08

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    02 09

    ,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა

    02 10

    მთა ,,ტბათში" ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

     

    პრიორიტეტი

    3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის  გათიბვა

    პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    03 00

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    03 01 01

    შპს ქედის კომუნალურსერვისი

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და უზრუნველყოფილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    პრიორიტეტი:

    4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

    პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება.              შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია.
    „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: 

    ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;  ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

    ა(ა)იპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

    პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

    04 00

    განათლება

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია

    04 02

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

    პროგრამა.

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

    განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომლებსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვთ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული   ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნის ან მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი.

     ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

    იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

    04 02

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული  აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისება.

    პრიორიტეტი:

    5, კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

    სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

    ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების  მიერ.

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

     

    პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

    ქედის მუნიციპალიტეტში   ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება.სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელება და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

     

    როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

    პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1. სარაგბო კლუბ „ფირალების“  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს  პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის  ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    05 01 03 02

    შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

    05 01 03 03

    ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

    პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

    ქედის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    05 01 04 01

    სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

    05 01 04 02

    სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    05 01 04 03

    დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

    05 01 04 04

    მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    05 01 04 05

    მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.

    პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
    კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები) კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
    საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.
    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02 01

    ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

    პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი.

    პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

    ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

    მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02 05 01

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა

    პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ-რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

    ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    05 02 06 01

    დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    05 02 06 02

    წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

    პრიორიტეტი:

    6. ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) 

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

    სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება..

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    06 01 01

    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

    06 01 02

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    06 01 03

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    06 01 04

    ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

    06 01 05

    მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

    06 01 06

    ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

    06 01 07

    შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

  • პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
  • ​პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება.  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    06 02 04

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    06 02 05

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    06 02 06

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    06 02 07

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    06 02 08

    საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

    06 02 09

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

    06 02 10

    მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

    06 02 11

    0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

    06 02 12

    საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

    06 02 13

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

    06 02 14

    მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

     

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

     ლარებში

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2023 წლის ფაქტი

    2024 წლის ფაქტი

    2025 წლის გეგმა

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტი

    24 789 747

    26 301 951

    33 085 658

    33 085 658

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    542

    543

    544

    544

     

    ხარჯები

    15 502 736

    17 864 521

    23 192 425

    23 192 425

     

    შრომის ანაზღაურება

    5 950 429

    6 881 806

    8 549 997

    8 549 997

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 388 352

    3 846 412

    4 712 984

    4 712 984

     

    პროცენტი

    9 788

    5 265

    2 900

    2 900

     

    სუბსიდიები

    2 773 961

    3 118 151

    4 009 050

    4 009 050

     

    გრანტები

    6 350

    1 700

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 491 465

    1 843 415

    1 822 693

    1 822 693

     

    სხვა ხარჯები

    1 882 390

    2 167 771

    4 094 801

    4 094 801

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9 260 222

    8 410 640

    9 865 233

    9 865 233

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    28 000

    28 000

    01 00

    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    4 425 351

    5 664 914

    6 104 460

    6 104 460

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    124

    125

    124

    124

     

    ხარჯები

    4 107 861

    4 633 206

    5 772 610

    5 772 610

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 503 784

    2 715 439

    3 356 062

    3 356 062

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 490 280

    1 761 035

    2 031 160

    2 031 160

     

    პროცენტი

    9 788

    5 265

    2 900

    2 900

     

    სუბსიდიები

    21 910,00

    46 465

    47 900

    47 900

     

    გრანტები

    4 350

    1 700

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    5 716

    3 655

    31 488

    31 488

     

    სხვა ხარჯები

    72 033

    99 648

    303 100

    303 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    290 700

    1 004 918

    303 850

    303 850

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    28 000

    28 000

    01 01

      საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    4 269 974

    4 581 381

    5 509 060

    5 509 060

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    124

    125

    124

    124

     

    ხარჯები

    3 979 274

    4 462 318

    5 459 710

    5 459 710

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 503 784

    2 715 439

    3 356 062

    3 356 062

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 427 013

    1 686 567

    2 016 160

    2 016 160

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    5 716

    3 655

    31 488

    31 488

     

    სხვა ხარჯები

    42 761

    56 657

    56 000

    56 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    290 700

    119 064

    49 350

    49 350

    01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    981 928

    1 094 665

    1 325 000

    1 325 000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    25

    30

    30

    30

     

    ხარჯები

    975 653

    1 083 115

    1 309 100

    1 309 100

     

    შრომის ანაზღაურება

    684 845

    782 159

    986 000

    986 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    257 994

    254 870

    277 000

    277 000

     

    სხვა ხარჯები

    32 814

    46 086

    46 100

    46 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 275

    11 550

    15 900

    15 900

    01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

    3 173 114

    3 486 716

    4 184 060

    4 184 060

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    95

    95

    94

    94

     

    ხარჯები

    2 890 376

    3 379 203

    4 150 610

    4 150 610

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 731 947

    1 933 281

    2 370 062

    2 370 062

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 143 215

    1 431 697

    1 739 160

    1 739 160

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    5 716

    3 655

    31 488

    31 488

     

    სხვა ხარჯები

    9 498

    10 571

    9 900

    9 900

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    282 737

    107 514

    33 450

    33 450

    01 01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

    114 933

    0

    0

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    4

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    113 245

    0

    0

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    86 993

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 803

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    449

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 688

    0

    0

    0

    01 02

      საერთო დანიშნულების ხარჯები

    155 377

    1 083 533

    595 400

    595 400

     

    ხარჯები

    128 587

    170 889

    312 900

    312 900

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    63 267

    74 468

    15 000

    15 000

     

    პროცენტი

    9 788

    5 265

    2 900

    2 900

     

    სუბსიდიები

    21 910

    46 465

    47 900

    47 900

     

    გრანტები

    4 350

    1 700

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    29 272

    42 991

    247 100

    247 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    885 854

    254 500

    254 500

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    28 000

    28 000

    01 02 01

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    202 100

    202 100

     

    ხარჯები

    0

    0

    202 100

    202 100

     

    სხვა ხარჯები

     

    0

    202 100

    202 100

    01 02 02

    მონაწილეობითი ბიუჯეტი

    49 500

    946 676

    254 500

    254 500

     

    ხარჯები

    49 500

    60 822

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    49 500

    60 822

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    885 854

    254 500

    254 500

    01 02 03

    მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

    26 260

    48 165

    47 900

    47 900

     

    ხარჯები

    26 260

    48 165

    47 900

    47 900

     

    სუბსიდიები

    21 910

    46 465

    47 900

    47 900

     

    გრანტები

    4 350

    1 700

    0

    0

    01 02 04

    სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    36 578

    32 055

    30 900

    30 900

     

    ხარჯები

    9 788

    5 265

    2 900

    2 900

     

    პროცენტი

    9 788

    5 265

    2 900

    2 900

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    28 000

    28 000

    01 02 04 01

    მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება

    36 578

    32 055

    29 900

    29 900

     

    ხარჯები

    9 788

    5 265

    2 900

    2 900

     

    პროცენტი

    9 788

    5 265

    2 900

    2 900

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    27 000

    27 000

    01 02 04 02

    წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
    დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
    ფინანსური უზრუნველყოფა

    0

    0

    1 000

    1 000

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    1 000

    1 000

    01 02 05

    ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

    28 972

    42 991

    45 000

    45 000

     

    ხარჯები

    28 972

    42 991

    45 000

    45 000

     

    სხვა ხარჯები

    28 972

    42 991

    45 000

    45 000

    01 02 06

    ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

    3 768

    3 955

    5 000

    5 000

     

    ხარჯები

    3 768

    3 955

    5 000

    5 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 768

    3 955

    5 000

    5 000

    01 02 07

    თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი პროგრამა

    9 999

    9 691

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    9 999

    9 691

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9 999

    9 691

    10 000

    10 000

    01 02 08

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

    300

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    300

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    300

    0

    0

    0

    02 00

    ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

    9 178 596

    7 701 098

    9 297 100

    9 297 100

     

    ხარჯები

    1 704 098

    1 690 542

    2 144 700

    2 144 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    46 922

    25 777

    42 600

    42 600

     

    სუბსიდიები

    999 708

    1 401 902

    1 802 550

    1 802 550

     

    სხვა ხარჯები

    657 468

    262 864

    299 550

    299 550

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 474 498

    6 010 555

    7 152 400

    7 152 400

    02 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    3 882 327

    2 519 752

    2 635 000

    2 635 000

     

    ხარჯები

    213 089

    281 823

    412 100

    412 100

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    16 999

    17 842

    18 000

    18 000

     

    სუბსიდიები

    196 090

    263 981

    394 100

    394 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 669 238

    2 237 929

    2 222 900

    2 222 900

    02 01 01

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

    1 944 022

    2 134 879

    2 119 800

    2 119 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 944 022

    2 134 879

    2 119 800

    2 119 800

    02 01 02

    ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

    137 400

    103 050

    103 100

    103 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    137 400

    103 050

    103 100

    103 100

    02 01 03

    მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

    7 000

    7 850

    8 000

    8 000

     

    ხარჯები

    7 000

    7 850

    8 000

    8 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    7 000

    7 850

    8 000

    8 000

    02 01 04

    ბურღვა აფეთქება

    9 999

    9 992

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    9 999

    9 992

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9 999

    9 992

    10 000

    10 000

    02 01 05

    საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

    26 360

    58 046

    98 100

    98 100

     

    ხარჯები

    26 360

    58 046

    98 100

    98 100

     

    სუბსიდიები

    26 360

    58 046

    98 100

    98 100

    02 01 06

    შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

    59 800

    79 234

    129 700

    129 700

     

    ხარჯები

    59 800

    79 234

    129 700

    129 700

     

    სუბსიდიები

    59 800

    0

    129 700

    129 700

    02 01 07

    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

    109 930

    126 701

    166 300

    166 300

     

    ხარჯები

    109 930

    126 701

    166 300

    166 300

     

    სუბსიდიები

    109 930

    126 701

    166 300

    166 300

    02 01 08

     სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)

    247 247

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    247 247

    0

    0

    0

    02 01 09

    სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

    1 340 569

    0

    0,00

    0,00

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 340 569

    0

    0,00

    0,00

    02 02

    საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

    1 312 678

    1 555 383

    1 758 900

    1 758 900

     

    ხარჯები

    598 238

    677 347

    866 800

    866 800

     

    სუბსიდიები

    551 737

    637 793

    842 550

    842 550

     

    სხვა ხარჯები

    46 501

    39 554

    24 250

    24 250

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    714 440

    878 035

    892 100

    892 100

    02 02 01

    წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

    754 051

    909 700

    915 300

    915 300

     

    ხარჯები

    39 611

    31 664

    23 200

    23 200

     

    სხვა ხარჯები

    39 611

    31 664

    23 200

    23 200,00

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    714 440

    878 035

    892 100

    892 100,00

    02 02 01 02

     სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    61 800

    61 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    61 800

    61 800

    02 02 01 03

    სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    217 600

    217 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    217 600

    217 600

    02 02 01 04

    სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

    0

    0

    77 300

    77 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    77 300

    77 300

    02 02 01 05

    სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

    0

    0

    99 400

    99 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    99 400

    99 400

    02 02 01 06

    სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    118 200

    118 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    118 200

    118 200

    02 02 01 07

    სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    317 800

    317 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    317 800

    317 800

    02 02 01 08

    სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

    39 611

    31 664

    23 200

    23 200

     

    ხარჯები

    39 611

    31 664

    23 200

    23 200

     

    სხვა ხარჯები

    39 611

    31 664

    23 200

    23 200

    02 02 01 09

    სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

    0

    537 994

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    537 994

    0

     

    02 02 01 10

    სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    0

    53 433

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    53 433

    0

     

    02 02 01 11

    სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    0

    121 241

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    121 241

    0

     

    02 02 01 12

    სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

    0

    11 603

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    11 603

    0

     

    02 02 01 13

    სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

    0

    45 158

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    45 158

    0

     

    02 02 01 14

    დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია

    714 440

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    714 440

    0

    0

    0

    02 02 01 15

     სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    0

    108 607

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    108 607

    0,00

    0,00

    02 02 02

    შპს  ქედის წყალკანალი

    558 627

    645 683

    843 600

    843 600

     

    ხარჯები

    558 627

    645 683

    843 600

    843 600

     

    სუბსიდიები

    551 737

    637 793

    842 550

    842 550

     

    სხვა ხარჯები

    6 890

    7 890

    1 050

    1 050

    02 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2 432 398

    2 114 952

    2 295 800

    2 295 800

     

    ხარჯები

    606 246

    205 625

    263 400

    263 400

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 167

    5 704

    24 600

    24 600

     

    სხვა ხარჯები

    581 079

    199 922

    238 800

    238 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 028 617

    1 909 326

    2 032 400

    2 032 400

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    459 308

    927 714

    1 428 400

    1 428 400

     

    ხარჯები

    51 455

    199 922

    238 800

    238 800

     

    სხვა ხარჯები

    51 455

    199 922

    238 800

    238 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    628 486

    727 792

    1 189 600

    1 189 600

    02 03 01 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    51 455

    199 922

    238 800

    238 800

     

    ხარჯები

    51 455

    199 922

    238 800

    238 800

     

    სხვა ხარჯები

    51 455

    199 922

    238 800

    238 800

    02 03 01 02

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    0

    333 000

    650 000

    650 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    333 000

    650 000

    650 000

    02 03 01 03

    სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    114 000

    114 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

    114 000

    114 000

    02 03 01 04

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

    202 464

    265 645

    425 600

    425 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    220 464

    265 645

    425 600

    425 600

    02 03 01 05

    ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

    0

    129 147

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    129 147

    0

     

    02 03 01 06

    დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა

    157 450

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    157 450

    0

    0

    0

    02 03 01 07

    ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა

    177 912

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    177 912

    0

    0

    0

    02 03 01 08

    სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

    72 491

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    72 491

    0

    0

    0

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    588 457

    629 836

    500 000

    500 000

     

    ხარჯები

    529 624

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    529 624

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    58 833

    629 836

    500 000

    500 000

    02 03 02 01

    მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

    588 457

    629 836

    500 000

    500 000

     

    ხარჯები

    529 624

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    529 624

    0

    0

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    58 833

    629 836

    500 000

    500 000

    02 03 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    1 384 633

    557 402

    367 400

    367 400

     

    ხარჯები

    25 167

    5 704

    24 600

    24 600

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 167

    5 704

    24 600

    24 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 359 467

    551 698

    342 800

    342 800,00

    02 03 03 01

    მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

    633 614

    9 994

    342 800

    342 800

     

    ხარჯები

    25 167

    5 704

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 167

    5 704

    0

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    608 447

    4 290

    342 800

    342 800

    02 03 03 02

    უსახური შენობების დემონტაჟი

    0,00

    0,00

    24 600

    24 600

     

    ხარჯები

    0,00

    0,00

    24 600

    24 600

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0,00

    0,00

    24 600

    24 600

    02 03 03 03

    ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

    0

    465 998

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    465 998

    0

     

    02 03 03 04

    დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის

    0

    81 410

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    81 410

    0

     

    02 03 03 05

    დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება

    194 166

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    194 166

    0

    0

     

    02 03 03 06

    დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    556 853

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    556 853

    0

    0

     

    02 04

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    376 108

    306 757

    435 000

    435 000

     

    ხარჯები

    4 756

    2 232

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4 756

    2 232

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    371 352

    304 526

    435 000

    435 000

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    4 756

    2 232

    0

    0

     

    ხარჯები

    4 756

    2 232

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4 756

    2 232

    0

    0

    02 04 02

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    261 419

    160 334

    300 000

    300 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    261 419

    160 334

    300 000

    300 000

    02 04 03

    მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

    109 933

    144 192

    135 000

    135 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    109 933

    144 192

    135 000

    135 000

    02 05

    სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

    7 899

    12 799

    0

    0

     

    ხარჯები

    7 899

    12 799

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 899

    12 799

    0

    0

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    0

    4 807

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    4 807

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    4 807

    0

    0

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

    7 899

    7 992

    0

    0

     

    ხარჯები

    7 899

    7 992

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 899

    7 992

    0

    0

    02 06

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    713 398

    680 738

    750 000

    750 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    713 398

    680 738

    750 000

    750 000

    02 07

    საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    12 200

    5 600

    13 000

    13 000

     

    ხარჯები

    12 200

    5 600

    13 000

    13 000

     

    სხვა ხარჯები

    12 200

    5 600

    13 000

    13 000

    02 08

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    371 601

    505 116

    589 400

    589 400

     

    ხარჯები

    371 601

    505 116

    589 400

    589 400

     

    სუბსიდიები

    361 812

    500 127

    565 900

    565 900

     

    სხვა ხარჯები

    9 789

    4 989

    23 500

    23 500

    02 09

    ,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

    179 917

    0

    570 000

    570 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    179 917

    0

    570 000

    570 000

    02 10

     მთა ,,ტბათში" ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

    0

    0

    250 000,00

    250 000,00

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    250 000,00

    250 000,00

    03 00

     დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    1 472 054

    1 798 140

    1 872 700

    1 872 700

     

    ხარჯები

    1 299 802

    1 539 762

    1 872 700

    1 872 700

     

    სუბსიდიები

    1 254 621

    1 525 164

    1 827 700

    1 827 700

     

    სხვა ხარჯები

    45 182

    14 598

    45 000

    45 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    172 252

    258 378

    0

    0

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    1 472 054

    1 798 140

    1 872 700

    1 872 700

     

    ხარჯები

    1 299 802

    1 539 762

    1 872 700

    1 872 700

     

    სუბსიდიები

    1 254 621

    1 525 164

    1 827 700

    1 827 700

     

    სხვა ხარჯები

    45 182

    14 598

    45 000

    45 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    172 252

    258 378

    0

    0

    03 01 01

    შპს ქედის კომუნალურსერვისი

    1 299 802

    1 539 762

    1 872 700

    1 872 700

     

    ხარჯები

    1 299 802

    1 539 762

    1 872 700

    1 872 700

     

    სუბსიდიები

    1 254 621

    1 525 164

    1 827 700

    1 827 700

     

    სხვა ხარჯები

    45 182

    14 598

    45 000

    45 000

    03 01 02

    ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

    172 252

    258 378

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    172 252

    258 378

    0

     

    04 00

    განათლება

    2 879 516

    3 012 581

    3 816 500

    3 816 500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    219

    220

    220

    220

     

    ხარჯები

    2 741 229

    2 929 867

    3 579 166

    3 579 166

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 059 841

    2 278 122

    2 743 940

    2 743 940

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    647 084

    618 005

    691 980

    691 980

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 445

    14 194

    31 800

    31 800

     

    სხვა ხარჯები

    22 859

    19 546

    111 446

    111 446

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    138 287

    82 714

    237 334

    237 334

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    2 860 216

    2 996 081

    3 505 800

    3 505 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    219

    220

    220

    220

     

    ხარჯები

    2 721 929

    2 913 367

    3 453 850

    3 453 850

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 059 841

    2 278 122

    2 743 940

    2 743 940

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    647 084

    618 005

    676 980

    676 980

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 445

    14 194

    31 800

    31 800

     

    სხვა ხარჯები

    3 559

    3 046

    1 130

    1 130

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    138 287

    82 714

    51 950

    51 950

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

    2 860 216

    2 996 081

    3 505 800

    3 505 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    219

    220

    220

    220

     

    ხარჯები

    2 721 929

    2 913 367

    3 453 850

    3 453 850

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 059 841

    2 278 122

    2 743 940

    2 743 940

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    647 084

    618 005

    676 980

    676 980

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 445

    14 194

    31 800

    31 800

     

    სხვა ხარჯები

    3 559

    3 046

    1 130

    1 130

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    138 287

    82 714

    51 950

    51 950

    04 02

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

    19 300

    16 500

    310 700

    310 700

     

    ხარჯები

    19 300

    16 500

    125 316

    125 316

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0,00

    15 000,00

    15 000,00

     

    სხვა ხარჯები

    19 300

    16 500

    110 316

    110 316

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,00

    0,00

    185 384,00

    185 384,00

    04 02 01

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

    19 300

    16 500

    87 700

    87 700

     

    ხარჯები

    19 300

    16 500

    87 700

    87 700

     

    სხვა ხარჯები

    19 300,00

    16 500

    87 700

    87 700

    04 02 02

    სსიპ ვახტანგ პაპუნიის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    0,00

    0,00

    223 000

    223 000

     

    ხარჯები

    0,00

    0,00

    37 616

    37 616

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0,00

    0,00

    15 000

    15 000

     

    სხვა ხარჯები

    0,00

    0,00

    22 616

    22 616

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,00

    0,00

    185 384

    185 384

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    3 898 007

    4 711 533

    6 933 500

    6 933 500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    199

    198

    200

    200

     

    ხარჯები

    2 934 155

    3 657 458

    4 761 851

    4 761 851

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 386 804

    1 888 246

    2 449 995

    2 449 995

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 198 506

    1 441 595

    1 947 244

    1 947 244

     

    სუბსიდიები

    253 295

    118 421

    149 900

    149 900

     

    გრანტები

    2 000

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 326

    443

    5 205

    5 205

     

    სხვა ხარჯები

    91 224

    208 754

    209 507

    209 507

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    963 852

    1 054 075

    2 171 649

    2 171 649

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1 388 608

    2 427 481

    2 763 800

    2 763 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    56

    52

    54

    54

     

    ხარჯები

    974 913

    1 397 987

    1 907 200

    1 907 200

     

    შრომის ანაზღაურება

    309 799

    599 431

    838 440

    838 440

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    323 456

    484 724

    711 693

    711 693

     

    სუბსიდიები

    253 295

    118 421

    149 900

    149 900

     

    სხვა ხარჯები

    88 363

    195 412

    207 167

    207 167

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    413 695

    1 029 494

    856 600

    856 600

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

    677 562

    778 136

    850 300

    850 300

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    29

    29

    29

     

    ხარჯები

    597 217

    771 136

    846 500

    846 500

     

    შრომის ანაზღაურება

    253 399

    347 201

    452 220

    452 220

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    277 730

    347 798

    359 480

    359 480

     

    სხვა ხარჯები

    66 088

    76 137

    34 800

    34 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    80 345

    7 000

    3 800

    3 800

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    63 216

    153 407

    263 700

    263 700

     

    ხარჯები

    63 216

    153 407

    263 700

    263 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    43 091

    56 992

    181 333

    181 333

     

    სხვა ხარჯები

    20 125

    96 415

    82 367

    82 367

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    317 480

    475 243

    798 800

    798 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    314 480

    473 443

    797 000

    797 000

     

    შრომის ანაზღაურება

    56 400

    252 230

    386 220

    386 220

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 635

    79 933

    170 880

    170 880

     

    სუბსიდიები

    253 295

    118 421

    149 900

    149 900

     

    სხვა ხარჯები

    2 150

    22 860

    90 000

    90 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 000

    1 800

    1 800

    1 800

    05 01 03 01

    შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

    130 908

    118 421

    149 900

    149 900

     

    ხარჯები

    130 908

    118 421

    149 900

    149 900

     

    სუბსიდიები

    128 758

    118 421

    149 900,00

    149 900

     

    სხვა ხარჯები

    2 150

    0

    0,00

    0

    05 01 03 02

    ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

    62 035

    356 823

    648 900

    648 900

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27

    23

    25

    25

     

    ხარჯები

    59 035

    355 023

    647 100

    647 100

     

    შრომის ანაზღაურება

    56 400

    252 230

    386 220

    386 220

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 635

    79 933

    170 880

    170 880

     

    სხვა ხარჯები

    0

    22 860

    90 000

    90 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 000

    1 800

    1 800

    1 800

    05 01 03 03

    საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    124 537

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    124 537

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    124 537

    0

    0

     

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    330 350

    1 020 694

    851 000

    851 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    330 350

    1 020 694

    851 000

    851 000,00

    05 01 04 01

    სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

    0

    0

    206 400

    206 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    206 400

    206 400

    05 01 04 02

    სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    0

    140 500

    140 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    140 500

    140 500

    05 01 04 03

    დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    0

    109 000

    109 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    109 000

    109 000

    05 01 04 06

    სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    0

    215 100

    215 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    215 100

    215 100

    05 01 04 07

    მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    0

    180 000

    180 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    180 000

    180 000

    05 01 04 08

    მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

    0

    583 066

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    583 066

    0

     

    05 01 04 09

    სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

    0

    174 136

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    174 136

    0

     

    05 01 04 10

    დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

    0

    263 493

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    263 493

    0

     

    05 01 04 11

    ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    84 170

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    84 170

    0

    0

     

    05 01 04 12

    ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    142 243

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    142 243

    0

    0

     

    05 01 04 13

     ზუნდაგის  მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    103 937

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    103 937

    0

    0

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    2 509 400

    2 284 052

    4 169 700

    4 169 700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    143

    146

    146

    146

     

    ხარჯები

    1 959 242

    2 259 471

    2 854 651

    2 854 651

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 077 005

    1 288 815

    1 611 555

    1 611 555

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    875 051

    956 871

    1 235 551

    1 235 551

     

    გრანტები

    2 000

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 326

    443

    5 205

    5 205

     

    სხვა ხარჯები

    2 861

    13 342

    2 340

    2 340

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    550 157

    24 581

    1 315 049

    1 315 049

    05 02 01

    ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    1 482 705

    1 598 744

    2 089 600

    2 089 600

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    105

    107

    107

    107

     

    ხარჯები

    1 392 321

    1 586 078

    2 079 265

    2 079 265

     

    შრომის ანაზღაურება

    787 747

    955 104

    1 201 955

    1 201 955

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    600 587

    629 201

    871 065

    871 065

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 326

    443

    5 205

    5 205

     

    სხვა ხარჯები

    1 660

    1 331

    1 040

    1 040

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    90 384

    12 666

    10 335

    10 335

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

    263 594

    312 917

    392 600

    392 600

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    29

    29

    29

     

    ხარჯები

    263 594

    311 742

    392 600

    392 600

     

    შრომის ანაზღაურება

    209 229

    234 045

    284 720

    284 720

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    54 365

    66 887

    107 880

    107 880

     

    სხვა ხარჯები

    0

    10 810

    0,00

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 175

    0

    0

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

    163 548

    236 355

    253 200

    253 200

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    10

    10

    10

     

    ხარჯები

    155 374

    225 615

    248 486

    248 486

     

    შრომის ანაზღაურება

    80 029

    99 666

    124 880

    124 880

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    75 144

    125 748

    123 306

    123 306

     

    სხვა ხარჯები

    201

    201

    300

    300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 174

    10 740

    4 714

    4 714

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    107 972

    99 619

    103 600

    103 600

     

    ხარჯები

    107 972

    99 619

    103 600

    103 600

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    104 972

    98 619

    102 600

    102 600

     

    გრანტები

    2 000

    0

    0

     

     

    სხვა ხარჯები

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    39 982

    36 417

    30 700

    30 700

     

    ხარჯები

    39 982

    36 417

    30 700

    30 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    39 982

    36 417

    30 700

    30 700

    05 02 05 01

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    39 982

    36 417

    30 700

    30 700

     

    ხარჯები

    39 982

    36 417

    30 700

    30 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    39 982

    36 417

    30 700

    30 700

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    451 599

    0

    1 300 000

    1 300 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    451 599

    0

    1 300 000

    1 300 000

    05 02 06 01

    დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    0

    0

    1 000 000

    1 000 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    1 000 000

    1 000 000

    05 02 06 02

    წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    0

    0

    300 000

    300 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    300 000

    300 000

    05 02 06 03

    ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა  და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

    451 599

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    451 599

    0

    0

     

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    2 936 223

    3 413 686

    5 061 398

    5 061 398

     

    ხარჯები

    2 715 590

    3 413 686

    5 061 398

    5 061 398

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 560

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    244 427

    26 200

    181 000

    181 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 471 978

    1 825 124

    1 754 200

    1 754 200

     

    სხვა ხარჯები

    993 625

    1 562 361

    3 126 198

    3 126 198

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    220 633

    0

    0

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    863 584

    842 586

    957 600

    957 600

     

    ხარჯები

    863 584

    842 586

    957 600

    957 600

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 560

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    109 930

    0

    151 000

    151 000,00

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    748 094

    842 586

    806 600

    806 600,00

    06 01 01

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    160 043

    197 428

    203 000

    203 000

     

    ხარჯები

    160 043

    197 428

    203 000

    203 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 560

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    154 483

    197 428

    203 000

    203 000

    06 01 02

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

     

    ხარჯები

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

    06 01 03

    ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

    57 242

    75 746

    90 000

    90 000

     

    ხარჯები

    57 242

    75 746

    90 000

    90 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    57 242

    75 746

    90 000

    90 000

    06 01 04

    მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

    434 530

    466 503

    420 000

    420 000

     

    ხარჯები

    434 530

    466 503

    420 000

    420 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    434 530

    466 503

    420 000

    420 000

    06 01 05

    ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

    8 239

    9 309

    0

    0

     

    ხარჯები

    8 239

    9 309

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    8 239

    9 309

    0

    0

    06 01 06

    შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

    0

    0

    151 000

    151 000

     

    ხარჯები

    0,00

    0

    151 000,00

    151 000,00

     

    სუბსიდიები

    0,00

    0

    151 000,00

    151 000

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 072 639

    2 571 100

    4 103 798

    4 103 798

     

    ხარჯები

    1 852 006

    2 571 100

    4 103 798

    4 103 798

     

    სუბსიდიები

    134 497

    26 200

    30 000

    30 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    723 884

    982 539

    947 600

    947 600

     

    სხვა ხარჯები

    993 625

    1 562 361

    3 126 198

    3 126 198

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    220 633

    0

    0

    0

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    30 969

    31 476

    32 000

    32 000

     

    ხარჯები

    30 969

    31 476

    32 000

    32 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    30 969

    31 476

    32 000

    32 000

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    75 938

    88 930

    103 100

    103 100

     

    ხარჯები

    75 938

    88 930

    103 100

    103 100

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20 600

    40 600

    43 300

    43 300

     

    სხვა ხარჯები

    55 338

    48 330

    59 800

    59 800

    06 02 03

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    99 000

    106 500

    105 000

    105 000

     

    ხარჯები

    99 000

    106 500

    105 000

    105 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    99 000

    106 500

    105 000

    105 000

    06 02 04

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    37 500

    45 000

    58 000

    58 000

     

    ხარჯები

    37 500

    45 000

    58 000

    58 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    37 500

    45 000

    58 000

    58 000

    06 02 05

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    31 538

    37 316

    42 700

    42 700

     

    ხარჯები

    31 538

    37 316

    42 700

    42 700

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    31 538

    37 316

    42 700

    42 700

    06 02 06

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    54 480

    61 906

    59 900

    59 900

     

    ხარჯები

    54 480

    61 906

    59 900

    59 900

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    54 480

    61 906

    59 900

    59 900

    06 02 07

    საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

    99 775

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    99 775

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    99 775

    0

    0

    0

    06 02 08

    მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

    164 900

    373 750

    489 200

    489 200

     

    ხარჯები

    164 900

    373 750

    489 200

    489 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    164 900

    373 750

    489 200

    489 200

    06 02 09

    0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

    14 340

    18 378

    19 200

    19 200

     

    ხარჯები

    14 340

    18 378

    19 200

    19 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14 340

    18 378

    19 200

    19 200

    06 02 10

    საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

    26 200

    26 200

    30 000

    30 000

     

    ხარჯები

    26 200

    26 200

    30 000

    30 000

     

    სუბსიდიები

    26 200

    26 200

    30 000

    30 000

    06 02 11

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

    283 760

    1 163 050

    1 712 000

    1 712 000

     

    ხარჯები

    283 760

    1 163 050

    1 712 000

    1 712 000

     

    სხვა ხარჯები

    283 760

    1 163 050

    1 712 000

    1 712 000

    06 02 12

    მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

    85 200

    99 400

    98 300

    98 300

     

    ხარჯები

    85 200

    99 400

    98 300

    98 300

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    85 200

    99 400

    98 300

    98 300

    06 02 13

    ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება

    108 297

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    108 297

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    108 297

    0

    0

     

    06 02 14

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

    740 109

    519 194

    1 354 398

    1 354 398

     

    ხარჯები

    740 109

    519 194

    1 354 398

    1 354 398

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    185 357

    168 213

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    554 752

    350 981

    1 354 398

    1 354 398