|
|
|
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
|
|
2025 წლის 3 დეკემბერი
დაბა ქედა
|
მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 27/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016391) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე | | ამირან ცინცაძე |
|
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
|
მუხლი 1.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
24 296 482
|
25 962 126
|
32 559 658
|
|
გადასახადები
|
15 382 649
|
17 085 507
|
19 751 500
|
|
გრანტები
|
8 330 251
|
8 355 506
|
12 232 158
|
|
სხვა შემოსავლები
|
583 582
|
521 112
|
576 000
|
|
ხარჯები
|
15 502 736
|
17 864 521
|
23 192 425
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5 950 429
|
6 881 806
|
8 549 997
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 388 352
|
3 846 412
|
4 712 984
|
|
პროცენტი
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
|
სუბსიდიები
|
2 773 961
|
3 118 151
|
4 009 050
|
|
გრანტები
|
6 350
|
1 700
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 491 465
|
1 843 415
|
1 822 693
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 882 390
|
2 167 771
|
4 094 801
|
|
საოპერაციო სალდო
|
8 793 746
|
8 097 605
|
9 367 233
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
9 250 797
|
8 391 065
|
9 835 233
|
|
ზრდა
|
9 260 222
|
8 410 640
|
9 865 233
|
|
კლება
|
9 425
|
19 575
|
30 000
|
|
მთლიანი სალდო
|
-457 051
|
-293 460
|
-468 000
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-483 841
|
-320 250
|
-496 000
|
|
კლება
|
483 841
|
320 250
|
496 000
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
483 841
|
320 250
|
496 000
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-26 790
|
-26 790
|
-28 000
|
|
ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
საშინაო
|
26 790
|
26 790
|
28 000
|
|
ბალანსი
|
0
|
0
|
0
|
|
მუხლი 2.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
შემოსულობები
|
24 305 907
|
25 981 701
|
32 589 658
|
|
შემოსავლები
|
24 296 482
|
25 962 126
|
32 559 658
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
9 425
|
19 575
|
30 000
|
|
გადასახდელები
|
24 789 747
|
26 301 951
|
33 085 658
|
|
ხარჯები
|
15 502 736
|
17 864 521
|
23 192 425
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 260 222
|
8 410 640
|
9 865 233
|
|
ვალდებულებების კლება
|
26 790
|
26 790
|
28 000
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-483 841
|
-320 250
|
-496 000
|
|
მუხლი 3.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 32 559 658 ლარის ოდენობით
|
შემოსავლების სახეების დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
24 296 482
|
25 962 126
|
32 559 658
|
|
გადასახადები
|
15 382 649
|
17 085 507
|
19 751 500
|
|
გრანტები
|
8 330 251
|
8 355 506
|
12 232 158
|
|
სხვა შემოსავლები
|
583 582
|
521 112
|
576 000
|
|
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19 751 500 ლარის ოდენობით
|
შემოსავლების სახეების დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
15 382 649
|
17 085 507
|
19 751 500
|
19 751 500
|
|
გადასახადები ქონებაზე
|
403 035
|
463 994
|
730 000
|
730 000
|
|
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
|
403 035
|
463 994
|
730 000
|
730 000
|
|
ქონების გადასახადი
|
403 035
|
463 994
|
730 000
|
730 000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
329 309
|
384 873
|
697 000
|
697 000
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
4 844
|
5 776
|
3 000
|
3 000
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
7 339
|
7 987
|
0
|
0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
6 280
|
6 746
|
0
|
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
1 059
|
1 241
|
0
|
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
61 543
|
65 358
|
30 000
|
30 000
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
3 933
|
4 044
|
2 000
|
2 000
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
57 610
|
61 315
|
28 000
|
28 000
|
|
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
|
14 979 614
|
16 621 513
|
19 021 500
|
19 021 500
|
|
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
|
14 979 614
|
16 621 513
|
19 021 500
|
19 021 500
|
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი
|
14 979 614
|
16 621 513
|
19 021 500
|
19 021 500
|
|
საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან
|
5 615 192
|
6 249 207
|
5 842 000
|
5 842 000
|
|
იმპორტირებული პროდუქციიდან
|
9 364 422
|
10 372 306
|
13 179 500
|
13 179 500
|
|
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 12 232 158 ლარის ოდენობით
|
შემოსავლების სახეების დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
8 330 251
|
8 355 506
|
12 232 158
|
12 232 158
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
|
8 330 251
|
8 355 506
|
12 232 158
|
12 232 158
|
|
მიმდინარე
|
1 575 337
|
2 251 297
|
4 359 158
|
4 359 158
|
|
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
0
|
200 000
|
254 233
|
254 233
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
0
|
200 000
|
254 233
|
254 233
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
0
|
|
154 760
|
154 760
|
|
სხვა
|
0
|
200 000
|
99 473
|
99 473
|
|
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
|
1 575 337
|
2 051 297
|
4 104 925
|
4 104 925
|
|
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
|
1 575 337
|
2 051 297
|
4 104 925
|
4 104 925
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
1 575 337
|
2 051 297
|
4 104 925
|
4 104 925
|
|
კაპიტალური
|
6 754 914
|
6 104 208
|
7 873 000
|
7 873 000
|
|
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
0
|
0
|
223 000
|
223 000
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
0
|
0
|
223 000
|
223 000
|
|
სხვა
|
0
|
0
|
223 000,00
|
223 000
|
|
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
|
6 754 914
|
6 104 208
|
7 650 000
|
7 650 000
|
|
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
|
6 754 914
|
6 104 208
|
7 650 000
|
7 650 000
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
6 754 914
|
6 104 208
|
7 650 000
|
7 650 000
|
|
მუხლი 6.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 576 000 ლარის ოდენობით
|
შემოსავლების სახეების დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავალი
|
583 582
|
521 112
|
576 000
|
576 000
|
|
შემოსავალი საკუთრებიდან
|
213 567
|
201 299
|
207 000
|
207 000
|
|
პროცენტი
|
129 341
|
91 378
|
90 000
|
90 000
|
|
რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა
|
129 341
|
91 378
|
90 000
|
90 000
|
|
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
129 341
|
91 378
|
90 000
|
90 000
|
|
რენტა
|
84 226
|
109 921
|
117 000
|
117 000
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
82 761
|
108 456
|
114 000
|
114 000
|
|
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
|
15 000
|
70 000
|
12 000
|
12 000
|
|
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
|
41 408
|
36 283
|
60 000
|
60 000
|
|
მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის
|
|
79
|
0
|
|
|
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
|
120
|
2 740
|
17 000
|
17 000
|
|
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
|
370
|
451
|
0
|
0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
|
25 863
|
-1 098
|
25 000
|
25 000
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
1 465
|
1 465
|
3 000
|
3 000
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
43 971
|
86 533
|
77 000
|
77 000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
27 810
|
71 572
|
57 000
|
57 000
|
|
სანებართვო მოსაკრებლები
|
4 797
|
53 266
|
30 000
|
30 000
|
|
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
|
4 797
|
53 266
|
30 000
|
30 000
|
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
23 013
|
18 290
|
27 000
|
27 000
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
|
16
|
0
|
|
|
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
|
16 161
|
14 961
|
20 000
|
20 000
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
16 161
|
14 961
|
20 000
|
20 000
|
|
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
|
14 961
|
0
|
|
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
|
16 161
|
|
20 000
|
20 000
|
|
სანქციები, ჯარიმები და საურავები
|
41 619
|
36 326
|
42 000
|
42 000
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
32 369
|
32 126
|
29 000
|
29 000
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში
|
4 205
|
6 834
|
6 000
|
6 000
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
|
2 400
|
0
|
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
|
2 410
|
1 064
|
5 000
|
5 000
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
|
19 195
|
19 358
|
18 000
|
18 000
|
|
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
|
18 760
|
17 958
|
15 000
|
15 000
|
|
უბილეთო მგზავრობის გამო
|
60
|
|
0
|
|
|
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
|
375
|
1 400
|
3 000
|
3 000
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
6 420
|
2 470
|
0
|
0
|
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
140
|
|
0
|
0
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
|
9 000
|
4 200
|
7 000
|
7 000
|
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
|
250
|
|
6 000
|
6 000
|
|
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
284 426
|
196 955
|
250 000
|
250 000
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
284 426
|
196 955
|
250 000
|
250 000
|
|
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
284 426
|
196 955
|
250 000
|
250 000
|
|
სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
|
1 607
|
1 607
|
0
|
0,00
|
|
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე
|
4 973
|
765
|
0
|
0,00
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
277 847
|
194 583
|
250 000
|
250 000
|
|
მუხლი 7.
ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 23 192 425 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
ხარჯები
|
15 496 386
|
17 862 821
|
23 192 425
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5 950 429
|
6 881 806
|
8 549 997
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 388 352
|
3 846 412
|
4 712 984
|
|
პროცენტი
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
|
სუბსიდიები
|
2 773 961
|
3 118 151
|
4 009 050
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 491 465
|
1 843 415
|
1 822 693
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 882 390
|
2 167 771
|
4 094 801
|
|
მუხლი 8.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 835 233 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 865 233 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
290 700
|
1 004 918
|
303 850
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
114 933
|
0
|
0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7 474 498
|
5 744 910
|
7 152 400
|
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
172 252
|
258 378
|
0
|
|
განათლება
|
138 287
|
82 714
|
237 334
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
963 852
|
1 054 075
|
2 171 649
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
220 633
|
265 645
|
0
|
|
სულ ჯამი
|
9 375 154
|
8 410 640
|
9 865 233
|
ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
9 425
|
30 000
|
30 000
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6 125
|
10 000
|
10 000
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
3 300
|
20 000
|
20 000
|
|
მიწა
|
3 300
|
20 000
|
20 000
|
|
მუხლი 9.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 057 658 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:
|
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
7,1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4 283 628
|
5 638 124
|
6 076 460
|
6 076 460
|
|
7,11
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
|
4 155 041
|
4 581 381
|
5 711 160
|
5 711 160
|
|
7,111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 155 041
|
4 581 381
|
5 509 060
|
5 509 060
|
|
7,112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0
|
0
|
202 100
|
202 100
|
|
7,16
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
2 900
|
|
7,18
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
118 799
|
1 051 478
|
362 400
|
362 400
|
|
7,2
|
თავდაცვა
|
114 933
|
0
|
0
|
0
|
|
7,21
|
სამოქალაქო თავდაცვა
|
114 933
|
0
|
0
|
0
|
|
7,4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4 151 897
|
2 910 967
|
3 224 400
|
3 224 400
|
|
7,42
|
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
7 899
|
12 799
|
0
|
0
|
|
7,421
|
სოფლის მეურნეობა
|
7 899
|
12 799
|
0
|
0
|
|
7,45
|
ტრანსპორტი
|
3 772 397
|
2 393 052
|
2 635 000
|
2 635 000
|
|
7,451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი
|
3 772 397
|
2 519 752
|
2 635 000
|
2 635 000
|
|
7,47
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
371 601
|
505 116
|
589 400
|
589 400
|
|
7,473
|
ტურიზმი
|
371 601
|
505 116
|
589 400
|
589 400
|
|
7,5
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1 472 054
|
1 798 140
|
1 872 700
|
1 872 700
|
|
7,56
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
1 472 054
|
1 798 140
|
1 872 700
|
1 872 700
|
|
7,6
|
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
|
5 026 699
|
4 397 785
|
6 072 700
|
6 072 700
|
|
7,62
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
2 432 398
|
2 114 952
|
2 295 800
|
2 295 800
|
|
7,63
|
წყალმომარაგება
|
1 312 678
|
1 555 383
|
1 758 900
|
1 758 900
|
|
7,66
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1 281 622
|
993 096
|
2 018 000
|
2 018 000
|
|
7,7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
863 584
|
969 286
|
957 600
|
957 600
|
|
7,76
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
863 584
|
842 586
|
957 600
|
957 600
|
|
7,8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2 956 851
|
3 620 480
|
5 690 600
|
5 690 600
|
|
7,81
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
711 046
|
1 649 345
|
1 913 500
|
1 913 500
|
|
7,82
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
2 245 805
|
1 971 135
|
3 777 100
|
3 777 100
|
|
7,9
|
განათლება
|
3 820 672
|
4 103 634
|
5 059 400
|
5 059 400
|
|
7,91
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2 860 216
|
2 996 081
|
3 505 800
|
3 505 800
|
|
7,98
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
960 456
|
1 107 553
|
1 553 600
|
1 553 600
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
2 072 639
|
2 836 745
|
4 103 798
|
4 103 798
|
|
7 107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
|
30 969
|
31 476
|
32 000
|
32 000
|
|
7 109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
2 041 670
|
2 539 624
|
4 071 798
|
4 071 798
|
|
|
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
|
24 762 957
|
26 275 161
|
33 057 658
|
33 057 658
|
|
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 468 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 100 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
მუხლი 13.
პასუხისმგებლობა
2025 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
|
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას, წარმოადგენს მასას და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.
მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
01 02 02
|
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
|
|
01 02 04 01
|
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
|
01 02 04 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
|
|
01 02 05
|
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
|
|
01 02 06
|
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
|
|
01 02 07
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება
|
|
01 02 08
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
პრიორიტეტი:
2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რომელიც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოეწყობას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან, გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 01 01
|
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
|
|
02 01 02
|
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
|
|
02 01 03
|
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
|
|
02 01 04
|
ბურღვა აფეთქება
|
|
02 01 05
|
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
|
|
02 01 06
|
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
|
პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)
მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.
წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.
წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 02
|
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
|
|
02 02 01
|
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
|
|
02 02 02
|
შპს ქედის წყალკანალი
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.
ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 02 01
|
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
|
|
02 02 01 01
|
პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
|
02 02 01 02
|
სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
|
|
02 02 01 03
|
სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
|
|
02 02 01 04
|
სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
|
|
02 02 01 05
|
სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
|
|
02 02 01 06
|
სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
|
|
02 02 01 07
|
სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
|
|
|
|
ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 02 02
|
შპს ქედის წყალკანალი
|
პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
|
02 03 01
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
|
|
02 03 02
|
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.
ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
02 03 01
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
|
|
02 03 01 01
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
|
|
02 03 01 02
|
სოციალური სახლის მშენებლობა
|
|
02 03 01 03
|
სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.
პროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02)
გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 03 02
|
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
|
02 03 02 01
|
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები.
პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნული სამუშაოების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2024 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 04
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
|
02 04 01
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
|
|
02 04 02
|
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
|
02 04 03
|
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.
პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05)
მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგრო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 05
|
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
|
|
02 05 01
|
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
|
|
02 05 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგრო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.
|
N
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
02 07
|
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
|
|
02 08
|
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
|
|
02 09
|
,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა
|
|
02 10
|
მთა ,,ტბათში" ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
|
პრიორიტეტი
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის გათიბვა
პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
|
03 01
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
|
|
03 01 01
|
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და უზრუნველყოფილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პრიორიტეტი:
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.
პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია.
„სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.
ა(ა)იპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.
პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.
|
04 00
|
განათლება
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
|
|
04 01 01
|
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
|
04 02
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.
პროგრამა.
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)
განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომლებსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვთ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნის ან მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
|
04 02
|
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისება.
პრიორიტეტი:
5, კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების მიერ.
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ქედის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.
სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება.სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელება და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
05 01 01
|
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
|
|
05 01 03
|
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
|
|
05 01 04
|
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
პ
როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1. სარაგბო კლუბ „ფირალების“ საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
05 01 03
|
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
|
|
05 01 03 02
|
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
|
|
05 01 03 03
|
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.
პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
05 01 04
|
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
|
05 01 04 01
|
სოფელ აქუცაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
|
|
05 01 04 02
|
სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
|
|
05 01 04 03
|
დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
|
05 01 04 04
|
მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
|
|
05 01 04 05
|
მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.
პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები) კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
05 02 01
|
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
|
|
05 02 02
|
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
|
|
05 02 03
|
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
|
|
05 02 05
|
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
05 02 06
|
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების აქტიურობის საკითხი.
პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.
ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.
მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
05 02 05
|
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
05 02 05 01
|
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა
პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ-რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
05 02 06
|
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
|
05 02 06 01
|
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
|
|
05 02 06 02
|
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პრიორიტეტი:
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
|
06 02
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება..
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
06 01 01
|
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
|
06 01 02
|
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
|
|
06 01 03
|
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
|
|
06 01 04
|
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
|
|
06 01 05
|
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
|
|
06 01 06
|
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
|
|
06 01 07
|
შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.
პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
|
|
06 02 04
|
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
|
06 02 05
|
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
|
06 02 06
|
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
|
|
06 02 07
|
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
|
|
06 02 08
|
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
|
|
06 02 09
|
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
|
|
06 02 10
|
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
|
|
06 02 11
|
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
|
|
06 02 12
|
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
|
|
06 02 13
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
|
|
06 02 14
|
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
მუხლი 15.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
ლარებში
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
1
|
ქედის მუნიციპალიტეტი
|
24 789 747
|
26 301 951
|
33 085 658
|
33 085 658
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
542
|
543
|
544
|
544
|
|
|
ხარჯები
|
15 502 736
|
17 864 521
|
23 192 425
|
23 192 425
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5 950 429
|
6 881 806
|
8 549 997
|
8 549 997
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
3 388 352
|
3 846 412
|
4 712 984
|
4 712 984
|
|
|
პროცენტი
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
2 900
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 773 961
|
3 118 151
|
4 009 050
|
4 009 050
|
|
|
გრანტები
|
6 350
|
1 700
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 491 465
|
1 843 415
|
1 822 693
|
1 822 693
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 882 390
|
2 167 771
|
4 094 801
|
4 094 801
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 260 222
|
8 410 640
|
9 865 233
|
9 865 233
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
26 790
|
26 790
|
28 000
|
28 000
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
4 425 351
|
5 664 914
|
6 104 460
|
6 104 460
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
124
|
125
|
124
|
124
|
|
|
ხარჯები
|
4 107 861
|
4 633 206
|
5 772 610
|
5 772 610
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 503 784
|
2 715 439
|
3 356 062
|
3 356 062
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1 490 280
|
1 761 035
|
2 031 160
|
2 031 160
|
|
|
პროცენტი
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
2 900
|
|
|
სუბსიდიები
|
21 910,00
|
46 465
|
47 900
|
47 900
|
|
|
გრანტები
|
4 350
|
1 700
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 716
|
3 655
|
31 488
|
31 488
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72 033
|
99 648
|
303 100
|
303 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
290 700
|
1 004 918
|
303 850
|
303 850
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
26 790
|
26 790
|
28 000
|
28 000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 269 974
|
4 581 381
|
5 509 060
|
5 509 060
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
124
|
125
|
124
|
124
|
|
|
ხარჯები
|
3 979 274
|
4 462 318
|
5 459 710
|
5 459 710
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 503 784
|
2 715 439
|
3 356 062
|
3 356 062
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1 427 013
|
1 686 567
|
2 016 160
|
2 016 160
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 716
|
3 655
|
31 488
|
31 488
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42 761
|
56 657
|
56 000
|
56 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
290 700
|
119 064
|
49 350
|
49 350
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
981 928
|
1 094 665
|
1 325 000
|
1 325 000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
30
|
30
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
975 653
|
1 083 115
|
1 309 100
|
1 309 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
684 845
|
782 159
|
986 000
|
986 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
257 994
|
254 870
|
277 000
|
277 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32 814
|
46 086
|
46 100
|
46 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 275
|
11 550
|
15 900
|
15 900
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 173 114
|
3 486 716
|
4 184 060
|
4 184 060
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
95
|
95
|
94
|
94
|
|
|
ხარჯები
|
2 890 376
|
3 379 203
|
4 150 610
|
4 150 610
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 731 947
|
1 933 281
|
2 370 062
|
2 370 062
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1 143 215
|
1 431 697
|
1 739 160
|
1 739 160
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 716
|
3 655
|
31 488
|
31 488
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9 498
|
10 571
|
9 900
|
9 900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
282 737
|
107 514
|
33 450
|
33 450
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
114 933
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
113 245
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
86 993
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
25 803
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
449
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 688
|
0
|
0
|
0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
155 377
|
1 083 533
|
595 400
|
595 400
|
|
|
ხარჯები
|
128 587
|
170 889
|
312 900
|
312 900
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
63 267
|
74 468
|
15 000
|
15 000
|
|
|
პროცენტი
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
2 900
|
|
|
სუბსიდიები
|
21 910
|
46 465
|
47 900
|
47 900
|
|
|
გრანტები
|
4 350
|
1 700
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29 272
|
42 991
|
247 100
|
247 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
885 854
|
254 500
|
254 500
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
26 790
|
26 790
|
28 000
|
28 000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
202 100
|
202 100
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
202 100
|
202 100
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0
|
202 100
|
202 100
|
|
01 02 02
|
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
|
49 500
|
946 676
|
254 500
|
254 500
|
|
|
ხარჯები
|
49 500
|
60 822
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
49 500
|
60 822
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
885 854
|
254 500
|
254 500
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
|
26 260
|
48 165
|
47 900
|
47 900
|
|
|
ხარჯები
|
26 260
|
48 165
|
47 900
|
47 900
|
|
|
სუბსიდიები
|
21 910
|
46 465
|
47 900
|
47 900
|
|
|
გრანტები
|
4 350
|
1 700
|
0
|
0
|
|
01 02 04
|
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
36 578
|
32 055
|
30 900
|
30 900
|
|
|
ხარჯები
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
2 900
|
|
|
პროცენტი
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
2 900
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
26 790
|
26 790
|
28 000
|
28 000
|
|
01 02 04 01
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება
|
36 578
|
32 055
|
29 900
|
29 900
|
|
|
ხარჯები
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
2 900
|
|
|
პროცენტი
|
9 788
|
5 265
|
2 900
|
2 900
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
26 790
|
26 790
|
27 000
|
27 000
|
|
01 02 04 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
1 000
|
1 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
1 000
|
1 000
|
|
01 02 05
|
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
|
28 972
|
42 991
|
45 000
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
28 972
|
42 991
|
45 000
|
45 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28 972
|
42 991
|
45 000
|
45 000
|
|
01 02 06
|
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
|
3 768
|
3 955
|
5 000
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
3 768
|
3 955
|
5 000
|
5 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
3 768
|
3 955
|
5 000
|
5 000
|
|
01 02 07
|
თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი პროგრამა
|
9 999
|
9 691
|
10 000
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
9 999
|
9 691
|
10 000
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
9 999
|
9 691
|
10 000
|
10 000
|
|
01 02 08
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
300
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
300
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
300
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
|
9 178 596
|
7 701 098
|
9 297 100
|
9 297 100
|
|
|
ხარჯები
|
1 704 098
|
1 690 542
|
2 144 700
|
2 144 700
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
46 922
|
25 777
|
42 600
|
42 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
999 708
|
1 401 902
|
1 802 550
|
1 802 550
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
657 468
|
262 864
|
299 550
|
299 550
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 474 498
|
6 010 555
|
7 152 400
|
7 152 400
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
3 882 327
|
2 519 752
|
2 635 000
|
2 635 000
|
|
|
ხარჯები
|
213 089
|
281 823
|
412 100
|
412 100
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
16 999
|
17 842
|
18 000
|
18 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
196 090
|
263 981
|
394 100
|
394 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 669 238
|
2 237 929
|
2 222 900
|
2 222 900
|
|
02 01 01
|
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
|
1 944 022
|
2 134 879
|
2 119 800
|
2 119 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 944 022
|
2 134 879
|
2 119 800
|
2 119 800
|
|
02 01 02
|
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
|
137 400
|
103 050
|
103 100
|
103 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137 400
|
103 050
|
103 100
|
103 100
|
|
02 01 03
|
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
|
7 000
|
7 850
|
8 000
|
8 000
|
|
|
ხარჯები
|
7 000
|
7 850
|
8 000
|
8 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
7 000
|
7 850
|
8 000
|
8 000
|
|
02 01 04
|
ბურღვა აფეთქება
|
9 999
|
9 992
|
10 000
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
9 999
|
9 992
|
10 000
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
9 999
|
9 992
|
10 000
|
10 000
|
|
02 01 05
|
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
|
26 360
|
58 046
|
98 100
|
98 100
|
|
|
ხარჯები
|
26 360
|
58 046
|
98 100
|
98 100
|
|
|
სუბსიდიები
|
26 360
|
58 046
|
98 100
|
98 100
|
|
02 01 06
|
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
|
59 800
|
79 234
|
129 700
|
129 700
|
|
|
ხარჯები
|
59 800
|
79 234
|
129 700
|
129 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
59 800
|
0
|
129 700
|
129 700
|
|
02 01 07
|
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
109 930
|
126 701
|
166 300
|
166 300
|
|
|
ხარჯები
|
109 930
|
126 701
|
166 300
|
166 300
|
|
|
სუბსიდიები
|
109 930
|
126 701
|
166 300
|
166 300
|
|
02 01 08
|
სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)
|
247 247
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
247 247
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01 09
|
სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
|
1 340 569
|
0
|
0,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 340 569
|
0
|
0,00
|
0,00
|
|
02 02
|
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
|
1 312 678
|
1 555 383
|
1 758 900
|
1 758 900
|
|
|
ხარჯები
|
598 238
|
677 347
|
866 800
|
866 800
|
|
|
სუბსიდიები
|
551 737
|
637 793
|
842 550
|
842 550
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
46 501
|
39 554
|
24 250
|
24 250
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
714 440
|
878 035
|
892 100
|
892 100
|
|
02 02 01
|
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
|
754 051
|
909 700
|
915 300
|
915 300
|
|
|
ხარჯები
|
39 611
|
31 664
|
23 200
|
23 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39 611
|
31 664
|
23 200
|
23 200,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
714 440
|
878 035
|
892 100
|
892 100,00
|
|
02 02 01 02
|
სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
61 800
|
61 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
61 800
|
61 800
|
|
02 02 01 03
|
სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
217 600
|
217 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
217 600
|
217 600
|
|
02 02 01 04
|
სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
|
0
|
0
|
77 300
|
77 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
77 300
|
77 300
|
|
02 02 01 05
|
სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
|
0
|
0
|
99 400
|
99 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
99 400
|
99 400
|
|
02 02 01 06
|
სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
118 200
|
118 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
118 200
|
118 200
|
|
02 02 01 07
|
სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
317 800
|
317 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
317 800
|
317 800
|
|
02 02 01 08
|
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
|
39 611
|
31 664
|
23 200
|
23 200
|
|
|
ხარჯები
|
39 611
|
31 664
|
23 200
|
23 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39 611
|
31 664
|
23 200
|
23 200
|
|
02 02 01 09
|
სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
|
0
|
537 994
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
537 994
|
0
|
|
|
02 02 01 10
|
სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
53 433
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
53 433
|
0
|
|
|
02 02 01 11
|
სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
121 241
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
121 241
|
0
|
|
|
02 02 01 12
|
სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა
|
0
|
11 603
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
11 603
|
0
|
|
|
02 02 01 13
|
სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების გამანაწილებელი ავზის მოწყობა
|
0
|
45 158
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
45 158
|
0
|
|
|
02 02 01 14
|
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია
|
714 440
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
714 440
|
0
|
0
|
0
|
|
02 02 01 15
|
სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
108 607
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
108 607
|
0,00
|
0,00
|
|
02 02 02
|
შპს ქედის წყალკანალი
|
558 627
|
645 683
|
843 600
|
843 600
|
|
|
ხარჯები
|
558 627
|
645 683
|
843 600
|
843 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
551 737
|
637 793
|
842 550
|
842 550
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6 890
|
7 890
|
1 050
|
1 050
|
|
02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2 432 398
|
2 114 952
|
2 295 800
|
2 295 800
|
|
|
ხარჯები
|
606 246
|
205 625
|
263 400
|
263 400
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
25 167
|
5 704
|
24 600
|
24 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
581 079
|
199 922
|
238 800
|
238 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 028 617
|
1 909 326
|
2 032 400
|
2 032 400
|
|
02 03 01
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
|
459 308
|
927 714
|
1 428 400
|
1 428 400
|
|
|
ხარჯები
|
51 455
|
199 922
|
238 800
|
238 800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51 455
|
199 922
|
238 800
|
238 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
628 486
|
727 792
|
1 189 600
|
1 189 600
|
|
02 03 01 01
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
|
51 455
|
199 922
|
238 800
|
238 800
|
|
|
ხარჯები
|
51 455
|
199 922
|
238 800
|
238 800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51 455
|
199 922
|
238 800
|
238 800
|
|
02 03 01 02
|
სოციალური სახლის მშენებლობა
|
0
|
333 000
|
650 000
|
650 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
333 000
|
650 000
|
650 000
|
|
02 03 01 03
|
სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
114 000
|
114 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
114 000
|
114 000
|
|
02 03 01 04
|
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
|
202 464
|
265 645
|
425 600
|
425 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
220 464
|
265 645
|
425 600
|
425 600
|
|
02 03 01 05
|
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
|
0
|
129 147
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
129 147
|
0
|
|
|
02 03 01 06
|
დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა
|
157 450
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157 450
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03 01 07
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა
|
177 912
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
177 912
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03 01 08
|
სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა
|
72 491
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72 491
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03 02
|
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
588 457
|
629 836
|
500 000
|
500 000
|
|
|
ხარჯები
|
529 624
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
529 624
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58 833
|
629 836
|
500 000
|
500 000
|
|
02 03 02 01
|
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
|
588 457
|
629 836
|
500 000
|
500 000
|
|
|
ხარჯები
|
529 624
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
529 624
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58 833
|
629 836
|
500 000
|
500 000
|
|
02 03 03
|
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
|
1 384 633
|
557 402
|
367 400
|
367 400
|
|
|
ხარჯები
|
25 167
|
5 704
|
24 600
|
24 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
25 167
|
5 704
|
24 600
|
24 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 359 467
|
551 698
|
342 800
|
342 800,00
|
|
02 03 03 01
|
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა
|
633 614
|
9 994
|
342 800
|
342 800
|
|
|
ხარჯები
|
25 167
|
5 704
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
25 167
|
5 704
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
608 447
|
4 290
|
342 800
|
342 800
|
|
02 03 03 02
|
უსახური შენობების დემონტაჟი
|
0,00
|
0,00
|
24 600
|
24 600
|
|
|
ხარჯები
|
0,00
|
0,00
|
24 600
|
24 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0,00
|
0,00
|
24 600
|
24 600
|
|
02 03 03 03
|
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა
|
0
|
465 998
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
465 998
|
0
|
|
|
02 03 03 04
|
დაბა ქედაში ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის
|
0
|
81 410
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
81 410
|
0
|
|
|
02 03 03 05
|
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება
|
194 166
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
194 166
|
0
|
0
|
|
|
02 03 03 06
|
დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
556 853
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
556 853
|
0
|
0
|
|
|
02 04
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
376 108
|
306 757
|
435 000
|
435 000
|
|
|
ხარჯები
|
4 756
|
2 232
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
4 756
|
2 232
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
371 352
|
304 526
|
435 000
|
435 000
|
|
02 04 01
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
|
4 756
|
2 232
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 756
|
2 232
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
4 756
|
2 232
|
0
|
0
|
|
02 04 02
|
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
261 419
|
160 334
|
300 000
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
261 419
|
160 334
|
300 000
|
300 000
|
|
02 04 03
|
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
|
109 933
|
144 192
|
135 000
|
135 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
109 933
|
144 192
|
135 000
|
135 000
|
|
02 05
|
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
|
7 899
|
12 799
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7 899
|
12 799
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7 899
|
12 799
|
0
|
0
|
|
02 05 01
|
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
|
0
|
4 807
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 807
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4 807
|
0
|
0
|
|
02 05 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
|
7 899
|
7 992
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7 899
|
7 992
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7 899
|
7 992
|
0
|
0
|
|
02 06
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
713 398
|
680 738
|
750 000
|
750 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
713 398
|
680 738
|
750 000
|
750 000
|
|
02 07
|
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
|
12 200
|
5 600
|
13 000
|
13 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 200
|
5 600
|
13 000
|
13 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12 200
|
5 600
|
13 000
|
13 000
|
|
02 08
|
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
|
371 601
|
505 116
|
589 400
|
589 400
|
|
|
ხარჯები
|
371 601
|
505 116
|
589 400
|
589 400
|
|
|
სუბსიდიები
|
361 812
|
500 127
|
565 900
|
565 900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9 789
|
4 989
|
23 500
|
23 500
|
|
02 09
|
,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
|
179 917
|
0
|
570 000
|
570 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179 917
|
0
|
570 000
|
570 000
|
|
02 10
|
მთა ,,ტბათში" ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
|
0
|
0
|
250 000,00
|
250 000,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
250 000,00
|
250 000,00
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1 472 054
|
1 798 140
|
1 872 700
|
1 872 700
|
|
|
ხარჯები
|
1 299 802
|
1 539 762
|
1 872 700
|
1 872 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 254 621
|
1 525 164
|
1 827 700
|
1 827 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45 182
|
14 598
|
45 000
|
45 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172 252
|
258 378
|
0
|
0
|
|
03 01
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
|
1 472 054
|
1 798 140
|
1 872 700
|
1 872 700
|
|
|
ხარჯები
|
1 299 802
|
1 539 762
|
1 872 700
|
1 872 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 254 621
|
1 525 164
|
1 827 700
|
1 827 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45 182
|
14 598
|
45 000
|
45 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172 252
|
258 378
|
0
|
0
|
|
03 01 01
|
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
|
1 299 802
|
1 539 762
|
1 872 700
|
1 872 700
|
|
|
ხარჯები
|
1 299 802
|
1 539 762
|
1 872 700
|
1 872 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 254 621
|
1 525 164
|
1 827 700
|
1 827 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45 182
|
14 598
|
45 000
|
45 000
|
|
03 01 02
|
ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)
|
172 252
|
258 378
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172 252
|
258 378
|
0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 879 516
|
3 012 581
|
3 816 500
|
3 816 500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
219
|
220
|
220
|
220
|
|
|
ხარჯები
|
2 741 229
|
2 929 867
|
3 579 166
|
3 579 166
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 059 841
|
2 278 122
|
2 743 940
|
2 743 940
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
647 084
|
618 005
|
691 980
|
691 980
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11 445
|
14 194
|
31 800
|
31 800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22 859
|
19 546
|
111 446
|
111 446
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138 287
|
82 714
|
237 334
|
237 334
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
|
2 860 216
|
2 996 081
|
3 505 800
|
3 505 800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
219
|
220
|
220
|
220
|
|
|
ხარჯები
|
2 721 929
|
2 913 367
|
3 453 850
|
3 453 850
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 059 841
|
2 278 122
|
2 743 940
|
2 743 940
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
647 084
|
618 005
|
676 980
|
676 980
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11 445
|
14 194
|
31 800
|
31 800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 559
|
3 046
|
1 130
|
1 130
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138 287
|
82 714
|
51 950
|
51 950
|
|
04 01 01
|
ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
|
2 860 216
|
2 996 081
|
3 505 800
|
3 505 800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
219
|
220
|
220
|
220
|
|
|
ხარჯები
|
2 721 929
|
2 913 367
|
3 453 850
|
3 453 850
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 059 841
|
2 278 122
|
2 743 940
|
2 743 940
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
647 084
|
618 005
|
676 980
|
676 980
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11 445
|
14 194
|
31 800
|
31 800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 559
|
3 046
|
1 130
|
1 130
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138 287
|
82 714
|
51 950
|
51 950
|
|
04 02
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
19 300
|
16 500
|
310 700
|
310 700
|
|
|
ხარჯები
|
19 300
|
16 500
|
125 316
|
125 316
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19 300
|
16 500
|
110 316
|
110 316
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,00
|
0,00
|
185 384,00
|
185 384,00
|
|
04 02 01
|
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება
|
19 300
|
16 500
|
87 700
|
87 700
|
|
|
ხარჯები
|
19 300
|
16 500
|
87 700
|
87 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19 300,00
|
16 500
|
87 700
|
87 700
|
|
04 02 02
|
სსიპ ვახტანგ პაპუნიის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
0,00
|
0,00
|
223 000
|
223 000
|
|
|
ხარჯები
|
0,00
|
0,00
|
37 616
|
37 616
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0,00
|
0,00
|
15 000
|
15 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,00
|
0,00
|
22 616
|
22 616
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,00
|
0,00
|
185 384
|
185 384
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
3 898 007
|
4 711 533
|
6 933 500
|
6 933 500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
199
|
198
|
200
|
200
|
|
|
ხარჯები
|
2 934 155
|
3 657 458
|
4 761 851
|
4 761 851
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 386 804
|
1 888 246
|
2 449 995
|
2 449 995
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1 198 506
|
1 441 595
|
1 947 244
|
1 947 244
|
|
|
სუბსიდიები
|
253 295
|
118 421
|
149 900
|
149 900
|
|
|
გრანტები
|
2 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 326
|
443
|
5 205
|
5 205
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
91 224
|
208 754
|
209 507
|
209 507
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
963 852
|
1 054 075
|
2 171 649
|
2 171 649
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 388 608
|
2 427 481
|
2 763 800
|
2 763 800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56
|
52
|
54
|
54
|
|
|
ხარჯები
|
974 913
|
1 397 987
|
1 907 200
|
1 907 200
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
309 799
|
599 431
|
838 440
|
838 440
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
323 456
|
484 724
|
711 693
|
711 693
|
|
|
სუბსიდიები
|
253 295
|
118 421
|
149 900
|
149 900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
88 363
|
195 412
|
207 167
|
207 167
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
413 695
|
1 029 494
|
856 600
|
856 600
|
|
05 01 01
|
ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
|
677 562
|
778 136
|
850 300
|
850 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
29
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
597 217
|
771 136
|
846 500
|
846 500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
253 399
|
347 201
|
452 220
|
452 220
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
277 730
|
347 798
|
359 480
|
359 480
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
66 088
|
76 137
|
34 800
|
34 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80 345
|
7 000
|
3 800
|
3 800
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
|
63 216
|
153 407
|
263 700
|
263 700
|
|
|
ხარჯები
|
63 216
|
153 407
|
263 700
|
263 700
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
43 091
|
56 992
|
181 333
|
181 333
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20 125
|
96 415
|
82 367
|
82 367
|
|
05 01 03
|
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
|
317 480
|
475 243
|
798 800
|
798 800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
314 480
|
473 443
|
797 000
|
797 000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
56 400
|
252 230
|
386 220
|
386 220
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2 635
|
79 933
|
170 880
|
170 880
|
|
|
სუბსიდიები
|
253 295
|
118 421
|
149 900
|
149 900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 150
|
22 860
|
90 000
|
90 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 000
|
1 800
|
1 800
|
1 800
|
|
05 01 03 01
|
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
|
130 908
|
118 421
|
149 900
|
149 900
|
|
|
ხარჯები
|
130 908
|
118 421
|
149 900
|
149 900
|
|
|
სუბსიდიები
|
128 758
|
118 421
|
149 900,00
|
149 900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 150
|
0
|
0,00
|
0
|
|
05 01 03 02
|
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
|
62 035
|
356 823
|
648 900
|
648 900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
23
|
25
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
59 035
|
355 023
|
647 100
|
647 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
56 400
|
252 230
|
386 220
|
386 220
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2 635
|
79 933
|
170 880
|
170 880
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
22 860
|
90 000
|
90 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 000
|
1 800
|
1 800
|
1 800
|
|
05 01 03 03
|
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
124 537
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
124 537
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
124 537
|
0
|
0
|
|
|
05 01 04
|
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
330 350
|
1 020 694
|
851 000
|
851 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
330 350
|
1 020 694
|
851 000
|
851 000,00
|
|
05 01 04 01
|
სოფელ აქუცაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
206 400
|
206 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
206 400
|
206 400
|
|
05 01 04 02
|
სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
140 500
|
140 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
140 500
|
140 500
|
|
05 01 04 03
|
დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
109 000
|
109 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
109 000
|
109 000
|
|
05 01 04 06
|
სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
215 100
|
215 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
215 100
|
215 100
|
|
05 01 04 07
|
მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
180 000
|
180 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
180 000
|
180 000
|
|
05 01 04 08
|
მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)
|
0
|
583 066
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
583 066
|
0
|
|
|
05 01 04 09
|
სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
|
0
|
174 136
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
174 136
|
0
|
|
|
05 01 04 10
|
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
|
0
|
263 493
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
263 493
|
0
|
|
|
05 01 04 11
|
ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
84 170
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84 170
|
0
|
0
|
|
|
05 01 04 12
|
ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
|
142 243
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
142 243
|
0
|
0
|
|
|
05 01 04 13
|
ზუნდაგის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
103 937
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
103 937
|
0
|
0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 509 400
|
2 284 052
|
4 169 700
|
4 169 700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143
|
146
|
146
|
146
|
|
|
ხარჯები
|
1 959 242
|
2 259 471
|
2 854 651
|
2 854 651
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 077 005
|
1 288 815
|
1 611 555
|
1 611 555
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
875 051
|
956 871
|
1 235 551
|
1 235 551
|
|
|
გრანტები
|
2 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 326
|
443
|
5 205
|
5 205
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 861
|
13 342
|
2 340
|
2 340
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
550 157
|
24 581
|
1 315 049
|
1 315 049
|
|
05 02 01
|
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
|
1 482 705
|
1 598 744
|
2 089 600
|
2 089 600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105
|
107
|
107
|
107
|
|
|
ხარჯები
|
1 392 321
|
1 586 078
|
2 079 265
|
2 079 265
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
787 747
|
955 104
|
1 201 955
|
1 201 955
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
600 587
|
629 201
|
871 065
|
871 065
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 326
|
443
|
5 205
|
5 205
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 660
|
1 331
|
1 040
|
1 040
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90 384
|
12 666
|
10 335
|
10 335
|
|
05 02 02
|
ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა
|
263 594
|
312 917
|
392 600
|
392 600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
29
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
263 594
|
311 742
|
392 600
|
392 600
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
209 229
|
234 045
|
284 720
|
284 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
54 365
|
66 887
|
107 880
|
107 880
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
10 810
|
0,00
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1 175
|
0
|
0
|
|
05 02 03
|
ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
|
163 548
|
236 355
|
253 200
|
253 200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
10
|
10
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
155 374
|
225 615
|
248 486
|
248 486
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
80 029
|
99 666
|
124 880
|
124 880
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
75 144
|
125 748
|
123 306
|
123 306
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
201
|
201
|
300
|
300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 174
|
10 740
|
4 714
|
4 714
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
|
107 972
|
99 619
|
103 600
|
103 600
|
|
|
ხარჯები
|
107 972
|
99 619
|
103 600
|
103 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
104 972
|
98 619
|
102 600
|
102 600
|
|
|
გრანტები
|
2 000
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
05 02 05
|
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
|
39 982
|
36 417
|
30 700
|
30 700
|
|
|
ხარჯები
|
39 982
|
36 417
|
30 700
|
30 700
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
39 982
|
36 417
|
30 700
|
30 700
|
|
05 02 05 01
|
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
|
39 982
|
36 417
|
30 700
|
30 700
|
|
|
ხარჯები
|
39 982
|
36 417
|
30 700
|
30 700
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
39 982
|
36 417
|
30 700
|
30 700
|
|
05 02 06
|
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
451 599
|
0
|
1 300 000
|
1 300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
451 599
|
0
|
1 300 000
|
1 300 000
|
|
05 02 06 01
|
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
1 000 000
|
1 000 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
1 000 000
|
1 000 000
|
|
05 02 06 02
|
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
300 000
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
300 000
|
300 000
|
|
05 02 06 03
|
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
|
451 599
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
451 599
|
0
|
0
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 936 223
|
3 413 686
|
5 061 398
|
5 061 398
|
|
|
ხარჯები
|
2 715 590
|
3 413 686
|
5 061 398
|
5 061 398
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
5 560
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
244 427
|
26 200
|
181 000
|
181 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 471 978
|
1 825 124
|
1 754 200
|
1 754 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
993 625
|
1 562 361
|
3 126 198
|
3 126 198
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
220 633
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
863 584
|
842 586
|
957 600
|
957 600
|
|
|
ხარჯები
|
863 584
|
842 586
|
957 600
|
957 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
5 560
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
109 930
|
0
|
151 000
|
151 000,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
748 094
|
842 586
|
806 600
|
806 600,00
|
|
06 01 01
|
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
|
160 043
|
197 428
|
203 000
|
203 000
|
|
|
ხარჯები
|
160 043
|
197 428
|
203 000
|
203 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
5 560
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
154 483
|
197 428
|
203 000
|
203 000
|
|
06 01 02
|
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
|
|
ხარჯები
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
|
06 01 03
|
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
|
57 242
|
75 746
|
90 000
|
90 000
|
|
|
ხარჯები
|
57 242
|
75 746
|
90 000
|
90 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57 242
|
75 746
|
90 000
|
90 000
|
|
06 01 04
|
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
|
434 530
|
466 503
|
420 000
|
420 000
|
|
|
ხარჯები
|
434 530
|
466 503
|
420 000
|
420 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
434 530
|
466 503
|
420 000
|
420 000
|
|
06 01 05
|
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
|
8 239
|
9 309
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8 239
|
9 309
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8 239
|
9 309
|
0
|
0
|
|
06 01 06
|
შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა
|
0
|
0
|
151 000
|
151 000
|
|
|
ხარჯები
|
0,00
|
0
|
151 000,00
|
151 000,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,00
|
0
|
151 000,00
|
151 000
|
|
06 02
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 072 639
|
2 571 100
|
4 103 798
|
4 103 798
|
|
|
ხარჯები
|
1 852 006
|
2 571 100
|
4 103 798
|
4 103 798
|
|
|
სუბსიდიები
|
134 497
|
26 200
|
30 000
|
30 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
723 884
|
982 539
|
947 600
|
947 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
993 625
|
1 562 361
|
3 126 198
|
3 126 198
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
220 633
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
|
30 969
|
31 476
|
32 000
|
32 000
|
|
|
ხარჯები
|
30 969
|
31 476
|
32 000
|
32 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30 969
|
31 476
|
32 000
|
32 000
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
|
75 938
|
88 930
|
103 100
|
103 100
|
|
|
ხარჯები
|
75 938
|
88 930
|
103 100
|
103 100
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20 600
|
40 600
|
43 300
|
43 300
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55 338
|
48 330
|
59 800
|
59 800
|
|
06 02 03
|
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
99 000
|
106 500
|
105 000
|
105 000
|
|
|
ხარჯები
|
99 000
|
106 500
|
105 000
|
105 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99 000
|
106 500
|
105 000
|
105 000
|
|
06 02 04
|
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
37 500
|
45 000
|
58 000
|
58 000
|
|
|
ხარჯები
|
37 500
|
45 000
|
58 000
|
58 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37 500
|
45 000
|
58 000
|
58 000
|
|
06 02 05
|
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
|
31 538
|
37 316
|
42 700
|
42 700
|
|
|
ხარჯები
|
31 538
|
37 316
|
42 700
|
42 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31 538
|
37 316
|
42 700
|
42 700
|
|
06 02 06
|
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
|
54 480
|
61 906
|
59 900
|
59 900
|
|
|
ხარჯები
|
54 480
|
61 906
|
59 900
|
59 900
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54 480
|
61 906
|
59 900
|
59 900
|
|
06 02 07
|
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
|
99 775
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
99 775
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
99 775
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 08
|
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
|
164 900
|
373 750
|
489 200
|
489 200
|
|
|
ხარჯები
|
164 900
|
373 750
|
489 200
|
489 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
164 900
|
373 750
|
489 200
|
489 200
|
|
06 02 09
|
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
|
14 340
|
18 378
|
19 200
|
19 200
|
|
|
ხარჯები
|
14 340
|
18 378
|
19 200
|
19 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14 340
|
18 378
|
19 200
|
19 200
|
|
06 02 10
|
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
|
26 200
|
26 200
|
30 000
|
30 000
|
|
|
ხარჯები
|
26 200
|
26 200
|
30 000
|
30 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
26 200
|
26 200
|
30 000
|
30 000
|
|
06 02 11
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
|
283 760
|
1 163 050
|
1 712 000
|
1 712 000
|
|
|
ხარჯები
|
283 760
|
1 163 050
|
1 712 000
|
1 712 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
283 760
|
1 163 050
|
1 712 000
|
1 712 000
|
|
06 02 12
|
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
|
85 200
|
99 400
|
98 300
|
98 300
|
|
|
ხარჯები
|
85 200
|
99 400
|
98 300
|
98 300
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
85 200
|
99 400
|
98 300
|
98 300
|
|
06 02 13
|
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება
|
108 297
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
108 297
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 297
|
0
|
0
|
|
|
06 02 14
|
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
|
740 109
|
519 194
|
1 354 398
|
1 354 398
|
|
|
ხარჯები
|
740 109
|
519 194
|
1 354 398
|
1 354 398
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
185 357
|
168 213
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
554 752
|
350 981
|
1 354 398
|
1 354 398
|
|