გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 19.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი 7.10.9
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 23/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 2 ვერსია ↓
14,145 სიტყვა · ~71 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
19.12.2025 მიღება
01.01.2026 ძალაში შესვლა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

თვითმმართველობის დადგენილება (1)

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
კონსოლიდირებული ვერსიები (2)
23.12.2025
04.03.2026
მოქმედი

დოკუმენტის ტექსტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 2025 წლის 19 დეკემბერი ქ. გურჯაანი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ'' 25-ე მუხლის    შესაბამისად,   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2026  წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნას ცნობილი  „გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“   გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 18 დეკემბრის №61 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: „www.matsne.gov.ge“,  01/01/2025,  №190020020.35.166.016616). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელილევანი ხაზიური თავი I. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული  რედაქციით:    ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  I. შემოსავლები    53,915.8          55,430.3        39,937.4       15,492.9         40,573.6         40,573.6                   -      გადასახადები    30,413.9          33,876.9        33,876.9                  -           36,395.0         36,395.0                   -      გრანტები    19,424.7          16,953.4          1,460.5       15,492.9                    -                      -                     -      სხვა  შემოსავლები      4,077.2            4,600.0          4,600.0                  -             4,178.6           4,178.6                   -      II. ხარჯები    33,698.1          38,906.1        35,284.6         3,621.5         34,873.6         34,873.6                 0.0    შრომის ანაზღაურება      4,323.0            4,810.0          4,810.0                  -             5,360.0           5,360.0                 0.0    საქონელი და მომსახურება      3,940.5            5,810.4          5,310.5            499.9           5,387.3           5,387.3                   -      პროცენტი           15.0                 12.0               12.0                  -                    5.0                  5.0                   -      სუბსიდიები    19,807.9          22,310.1        21,766.1            544.0         20,211.0         20,211.0                   -      გრანტები         137.8               158.5             158.5                  -                155.0              155.0                   -      სოციალური უზრუნველყოფა      2,039.8            2,447.4          2,410.1              37.3           2,465.0           2,465.0                   -      სხვა ხარჯები      3,434.1            3,357.7             817.4         2,540.3           1,290.3           1,290.3                   -      III. საოპერაციო სალდო    20,217.7          16,524.2          4,652.8       11,871.4           5,700.0           5,700.0   -             0.0    IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება    22,820.1          21,547.2          6,587.2       14,960.0           5,660.0           5,660.0                   -       ზრდა    23,064.3          21,847.2          6,887.2       14,960.0           5,860.0           5,860.0                   -      კლება         244.2               300.0             300.0              200.0              200.0    V. მთლიანი სალდო -   2,602.4   -        5,023.0   -      1,934.4   -     3,088.6                40.0                40.0   -             0.0    VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -   2,678.7   -        5,099.3   -      2,010.7   -     3,088.6   -              0.0   -              0.0   -             0.0    ზრდა              -                       -                     -                    -                      -                      -                     -           ვალუტა და დეპოზიტები              -                       -                      -      კლება      2,678.7            5,099.3          2,010.7         3,088.6                  0.0                  0.0                 0.0         ვალუტა და დეპოზიტები      2,678.7            5,099.3          2,010.7         3,088.6                  0.0                  0.0                 0.0    VII. ვალდებულებების ცვლილება -        76.3   -             76.3   -           76.3                  -     -            40.0   -            40.0                   -      კლება           76.3                 76.3               76.3                  -                  40.0                40.0                   -          საშინაო           76.3                 76.3               76.3                  -                  40.0                40.0                   -                სესხები           76.3                 76.3               76.3                40.0                40.0    VIII. ბალანსი             0.0                   0.0   -             0.0                  -                    0.0                    -                     -     მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  შემოსულობები    54,160.0       34,735.3       19,424.7        55,730.3       40,237.4      15,492.9       40,773.6        40,773.6                 -      შემოსავლები    53,915.8       34,491.1       19,424.7        55,430.3       39,937.4      15,492.9       40,573.6        40,573.6                 -      არაფინანსური აქტივების კლება        244.2           244.2                -              300.0            300.0            200.0             200.0                 -      ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)             -                  -                   -                   -      ვალდებულებების ზრდა             -                   -                   -      გადასახდელები    56,838.7       37,871.7       18,967.0        60,829.6       42,248.1      18,581.5       40,773.6        40,773.6               0.0    ხარჯები    33,698.1       30,246.4        3,451.7        38,906.1       35,284.6        3,621.5       34,873.6        34,873.6               0.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა    23,064.3         7,549.0       15,515.3        21,847.2         6,887.2      14,960.0         5,860.0          5,860.0                 -      ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)             -                   -                   -      ვალდებულებების კლება          76.3             76.3                -                76.3              76.3                -                40.0              40.0                 -      ნაშთის ცვლილება -   2,678.7   -     3,136.4           457.7   -     5,099.3   -     2,010.7   -    3,088.6   -           0.0   -            0.0   -           0.0   მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 40 573,6  ათასი  ლარით: ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  შემოსავლები    53,915.8       34,491.1       19,424.7        55,430.3       39,937.4      15,492.9       40,573.6        40,573.6                 -            გადასახადები    30,413.9       30,413.9                -          33,876.9       33,876.9                -         36,395.0        36,395.0                 -           გრანტები    19,424.7       19,424.7        16,953.4         1,460.5      15,492.9                 -                   -            სხვა შემოსავლები     4,077.2         4,077.2         4,600.0         4,600.0         4,178.6          4,178.6   მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 36395,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  გადასახადები    30,413.9       30,413.9                -          33,876.9       33,876.9                -         36,395.0        36,395.0                 -           საშემოსავლო გადასახადი             -                  -                   -                   -                   -           დამატებითი ღირებულების გადასახადი    23,936.2       23,936.2        27,576.9       27,576.9       29,295.0   29,295.0       ქონების გადასახადი     6,477.7         6,477.7                -           6,300.0         6,300.0                -           7,100.0          7,100.0                 -           საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)     4,396.4         4,396.4         4,500.0         4,500.0         5,000.0          5,000.0         უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)          54.0             54.0                 -                   -                   -                    -           ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        192.4            192.4                 -                   -                   -                    -      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე        990.5           990.5         1,000.0         1,000.0         1,200.0          1,200.0          არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე        844.4           844.4            800.0            800.0            900.0             900.0   მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ---ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  გრანტები         19,424.7          16,953.4                 -      სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები                   -            16,953.4    მიმდინარე              628.6           1,400.0                 -      საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები               67.5                60.5    მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად              628.6              632.2                 -      კაპიტალური ტრანსფერი         18,796.1          14,860.7                 -      გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან         18,796.1          14,860.7                 -      სპეციალური ტრანსფერი           5,399.5           1,165.6                 -      კაპიტალური ტრანსფერი         12,621.3          13,179.8                 -      სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახ.ბიუჯეტიდან              775.3              515.3                 -     მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 4 178,6 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სხვა შემოსავლები           4,077.2           4,600.0          4,178.6    შემოსავლები საკუთრებიდან              822.3              620.0            500.0    პროცენტები              498.3              300.0            200.0    რენტა              324.0              320.0            300.0    საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია           1,622.6           1,760.0          1,740.0         ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები           1,575.5           1,730.0          1,710.0         სანებართვო მოსაკრებელი              318.8              300.0            300.0    მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე              318.8              300.0            300.0    საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი                     -                     -                   -      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი                   -                     -                   -      სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი              933.4           1,130.0          1,100.0    კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი                   -      ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის                    -           ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის               323.3               300.0            310.0    სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი                    -                     -           არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება               47.1                30.0              30.0    სანქციები (ჯარიმები და საურავები)           1,297.2           1,900.0          1,618.6    ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა                   -      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები              335.1              320.0            320.0   მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  34 873,6 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2024  წლის  ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  ხარჯები       33,698.1         38,906.1         35,284.6           3,621.5         34,873.6         34,873.6                  0.0    შრომის ანაზღაურება         4,323.0           4,810.0           4,810.0                    -             5,360.0           5,360.0                  0.0    საქონელი და მომსახურება         3,940.5           5,810.4           5,310.5              499.9           5,387.3           5,387.3                    -      პროცენტები              15.0                12.0                12.0                    -                    5.0                  5.0                    -      სუბსიდიები       19,807.9         22,310.1         21,766.1              544.0         20,211.0         20,211.0                    -         გრანტები              12.5              155.0              155.0    სოციალური უზრუნველყოფა         2,039.8           2,447.4           2,410.1                37.3           2,465.0           2,465.0                    -      სხვა ხარჯები         3,434.1           3,357.7              817.4           2,540.3           1,290.3           1,290.3                    -     მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 5 660,0,0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 860,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -200.0 ათასი ლარით: ათას ლარში პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის ფაქტი  2026 წლის გეგმა  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები           1,379.5             1,101.3                105.0    01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა           1,379.5             1,101.3                105.0    02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება         20,977.3           19,385.7             5,250.0    02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება         15,513.2           15,611.0             3,100.0    02 02    წყლის სისტემების განვითარება              183.8                  72.0                250.0    02 03     გარე განათება              418.0                    0.7                      -      02 04    მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია           1,232.7                713.0             1,000.0    02 05    კეთილმოწყობის ღონისძიებები              398.2                435.0                400.0    02 06  საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები              328.0                  77.9                200.0    02 07  ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები              157.1                    5.1                100.0    02 08  სოფლის პროგრამა              631.9                811.0                200.0    02 10  მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ჩართულობის ხელშეწყობა              459.6                539.0                      -      02 11  სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები           1,619.9             1,116.0                      -      02 12  მუნიციპალური ტრანსპორტი                34.9                    5.0                      -      03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა              101.8                143.3                100.0    03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                  1.8    03 05  კაპ დაბანდება დასუფთავებაში              100.0                143.3                100.0    04 00  განათლება              178.3                938.0                310.0    04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება                14.8                  15.0                  10.0    04 05    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა              163.5                196.3                300.0    04 03  ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი                    -      04 02  საჯარო სკოლების დაფინანსება                    -                  726.7                      -      05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი              426.4                148.1                  90.0    05 01    სპორტის სფეროს განვითარება                55.7                  80.0                  50.0     05 02    კულტურის სფეროს განვითარება              370.7                  68.1                  40.0    06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                  1.0                130.8                    5.0    06 01    ჯანმრთელობის დაცვა                  1.0                130.8                    5.0    სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა         23,064.3           21,847.2             5,860.0   ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის პროექტი  არაფინანსური აქტივების კლება              244.2                300.0                200.0    ძირითადი აქტივები                93.8                100.0                100.0    არაწარმოებული აქტივები              150.4                200.0                100.0           მიწა              150.4                200.0                100.0    მატერიალური მარაგები                    -                        -                        -     მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი  დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2025 წლის ფაქტი  2026 წლის გეგმა  7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება               7,792.6                 8,333.0                 7,747.6    7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები               7,701.3                 8,244.7                 7,477.0    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა               7,701.3                 8,194.7                 7,377.0    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                        -                        50.0                    100.0    7.1.2  საგარეო ეკონომიკური დახმარება  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები                    91.3                      88.3                      45.0    7.1.8  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში                  225.6    7.2  თავდაცვა                        -                            -                            -      7.2.2  სამოქალაქო თავდაცვა                        -                            -                            -      7.2.5  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში  7.3  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                        -                            -                            -      7.3 1  პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა  7.3 2  სახანძრო-სამაშველო სამსახური  7.4  ეკონომიკური საქმიანობა             17,749.0               19,077.3                 5,000.0    7.4 1  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა  7.4 2  სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა                        -                            -      7.4 5  ტრანსპორტი             17,037.6               17,290.5                 4,800.0    7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები             16,155.7               17,290.5                 4,800.0    7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები                  881.9                          -      7.4 6  კავშირგაბმულობა  7.4 7  ეკონომიკის სხვა დარგები  7.4 8  გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი  7.4 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში                  711.4                 1,786.8                    200.0    7.5  გარემოს დაცვა               2,920.1                 3,343.6                 2,820.0    7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება               2,069.5                 2,037.5                 2,050.0    7.5 3  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა                  247.6                        0.5    7.5 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში                  603.0                 1,305.6                    770.0    7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა             12,268.1               10,066.0                 6,995.0    7.6 1  ბინათმშენებლობა               1,371.9                    933.1                 1,700.0    7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება               4,290.2                 3,514.9                          -      7.6 3  წყალმომარაგება               2,698.1                 2,592.0                 2,390.0    7.6 4  გარე განათება               2,351.2                 2,503.0                 2,100.0    7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში               1,556.7                    523.0                    805.0    7.7  ჯანმრთელობის დაცვა                  268.1                    304.4                          -      7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                  268.1                    304.4                          -      7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია               6,911.7                 8,174.4                 7,871.0    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში               1,991.3                 2,421.4                 2,238.0    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში               4,745.4                 4,693.5                 4,458.0    7.8 3  ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა                  175.0                    175.0                    175.0    7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა                        -                      884.5                 1,000.0    7.9  განათლება               6,097.5                 8,188.4                 6,930.0    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა               5,758.3                 7,041.3                 6,810.0    7.9 2  ზოგადი განათლება                  339.2                 1,147.1                      40.0    7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება                  339.2                 1,147.1                      80.0    7 10  სოციალური დაცვა               2,831.6                 3,342.5                 3,410.0    7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა               1,108.4                 1,516.4                 1,510.0    7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა                      7.8                        8.0                      10.0    7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                  596.9                    477.0                    545.0    7 10 6  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა                    65.1                      90.0                    100.0    7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას                    15.0                          -      7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში               1,053.4                 1,236.1                 1,245.0    სულ             56,838.7               60,829.6               40,773.6   მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -40,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო  5 700,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2024წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის პროექტი  საოპერაციო სალდო 20217,7 16524,2 5700,0  მთლიანი სალდო -2602,4 -5023,0 -40,0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს: ათას ლარში დასახელება  2024წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის პროექტი  ფინანსური აქტივების ცვლილება -2678,7 - 5023,3 -00  ზრდა -                              -     00              ვალუტა და დეპოზიტი -                             -     00      კლება 2678,7 5099,3 00         ვალუტა და დეპოზიტი 2678,7 5099,3 00 ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2026 წლის მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარი (ძირი 40,0ათ ლარი და % 5ათ ლარი) ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017წლის 16 თებერვალს მიღებული  სესხის  თანხის დაფარვას.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა  -534,1ათ.ლარს. 2026წლისთვის  სესხი  იფარება სრულად,   დასახელება  2024 წლის  ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის პროექტი  სულ  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  VII. ვალდებულებების ცვლილება -76.3 - 76,3 - 76,3 - -40.0 -40.0                 -      კლება 76.3 76,3 76,3 - 40.0 40.0                 -          საშინაო 76.3 76,3 76,3 - 40.0 40.0                 -                სესხები 76.3 76,3 76,3 40.0 40.0 გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 11 995,0 ათ. ლარით:                                                                                                                                                                                        ათასი ლარი კოდ  დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის  გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება    30,017.1     29,143.3      12,839.7      16,303.6      11,995.0      11,995.0                 -      02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება    16,155.7     15,960.5        4,550.5      11,410.0        3,500.0        3,500.0                 -      02 01 01        გზების კაპიტალური შეკეთება    15,492.4     15,610.0        4,200.0      11,410.0        3,000.0        3,000.0                 -      02 01 02          გზების მოვლა პატრონობა         603.7          217.5           217.5                 -             250.0           250.0                 -      02 01 03  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება           59.6          133.0           133.0                 -             250.0           250.0                 -      02 02    წყლის სისტემების განვითარება      2,698.1       2,592.0        2,592.0                 -          2,390.0        2,390.0                 -      02 02 01       სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია           83.9              2.0               2.0                 -             100.0           100.0                 -      02 02 02  ააიპ მუნიციპალური სერვისი      2,614.2       2,590.0        2,590.0                 -          2,290.0        2,290.0                 -      02 03     გარე განათება      2,351.2       2,503.0        2,503.0                 -          2,100.0        2,100.0                 -      02 03 01       გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგიის ხარჯი         961.8          923.0           923.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -      02 03 03  ა(ა)იპ  გურჯაანის გარეგანათების სამსახური      1,389.4       1,580.0        1,580.0        1,100.0        1,100.0    02 04   შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი          1,371.9          933.1           835.1             98.0        1,700.0        1,700.0                 -      02 04 01  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა- რეაბილიტაცია      1,232.7          733.1           635.1             98.0        1,000.0        1,000.0                  -      02 04 02 მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაცია         139.2          200.0           200.0                 -             700.0           700.0                 -      02 05   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)         398.2          435.0           435.0                 -             400.0           400.0                 -      02 06  საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები         328.0            77.9             60.0             17.9           200.0           200.0    02 07  ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები         157.1              5.1               5.1                 -             200.0           200.0                 -      02 08  სოფლის პროგრამა         711.4          879.0           165.0           714.0           200.0           200.0                 -      02 09    თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება             2.6              5.0               5.0               5.0               5.0                 -      02 10  მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ჩართულობის ხელშეწყობა          670.8           907.8            359.0            548.8                 -                   -                   -      02 11  სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები      4,290.2       3,514.9                -          3,514.9                 -                   -      02 12  მუნიციპალური ტრანსპორტი         881.9       1,330.0        1,330.0        1,300.0        1,300.0   02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა პროგრამის დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამული კოდი 02 01 პროგრამის ბიუჯეტი 3 500.0 ფუნქციონალური კოდი 7.451 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით,  მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, პროგრამის მიზანი მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა,  ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის              მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა მიზანი 11:  მდგრადი განვითარება პროგრამის განხორციელების ვადები პროგრამა მიმდინარეობს მუდმივად. პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება ქვეპროგრამის დასახელება გზების კაპიტალური შეკეთება პროგრამული კოდი 02 01 01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3 000,0 ფუნქციონალური კოდი 7.4 5 1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საერთო სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე შიდა საუბნო გზების გამოკლებით შეადგენს 380 კილომეტრს, ხოლო შიდა  სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე (შიდა საუბნო გზების ჩათვლითთ) 730 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების სიგრძე დაახლოებით 350 კილომეტრია რომლიდანაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში რეაბილიტირდა  შიდა საუბნო გზა რაც დაახლოებით შიდა საუბნო გზების 38 პროცენტამდეა. მუნიციპალიტეტის 30 სოფლიდან 28 უკავშირდება ადმინისტრაციულ ცენტრს ასფალტის საფარიანი გზით ხოლო 2 მათგანი გრუნტოვანი გზით.  პროგრამით განხორციელდება:  ღონისძიების ფარგლებში რეაბილიტირდება ორი სოფლის დამაკავშირებელი გზა 1700 გრძ/მ, შიდა საუბნო გზა ჭანდარში 510 გრძ/მ და სასაფლაოს გზა დარჩეთში 1268გრძ/მ. აქედან 2210გრძ/მ ასფალტის და 1268გრძ/მ ბეტონის საფარი.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ასევე ვიზიტორთათვის სწარაფი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. 2026 წელს შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია განხორციელდება  როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ გამოყოფილი  თანხებით. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026-29 წწ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად რეაბილიტირდება 3,5 კმ გზა. (ასფალტი/ბეტონი) ქვეპროგრამის დასახელება გზების მოვლა პატრონობა პროგრამული კოდი 02 01 02 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 250,0 ფუნქციონალური კოდი 7.4 5 1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ღონისძიების ფარგლებში მოიხრეშება სავარგულებთან მისასვლელი გზები ყველა სოფელსა და ქალაქ გურჯაანში, ვინაიდან    სარეაბილიტაციო გზების მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია მოსახლეობას უჭირს როგორც ფეხით ასევე ავტომანქანებით გადაადგილება.  რაც რთვლის სეზონზე განსაკუთრებით აფერხებს მოსახლეობას. პროექტის განხორციელების შედეგად ისარგებლებს დაახლოებით 40 000 მდე ბენეფიციარი. ღონისძიების მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გზით სწრაფი, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება და მოსავლის მოყვანისა და აღების პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაცულია მოქალაქეთა   უსაფრთხო  გადაადგილება,  მოწესრიგებულია სავარგულებთან მისასვლელი გზები ქვეპროგრამის დასახელება საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება პროგრამული კოდი 02 01 03 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 250,0 ფუნქციონალური კოდი 7.4 5 1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 62 ზოგადი ხედვის და 22 ნომრის ამომცნობი კამერა. რომლის მოვლა-პატრონობაც ხორციელდება. რეაბილიტირებული გზების ზრდასთან ერთად უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს უსაფრთხოება, ორგანიზებული მოძრაობის წესების დაცვისთვის აუცუილებელი ხდება საგზაო ნიშნების და მონიშვნების არსებობა.   ქვეპროგრამის მიზანია უსაფრთხო გახადოს ახლად რეაბილიტირებულ გზებზე მოძრაობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026/29 წ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაცულია მოქალაქეთა     გადაადგილების უსაფრთხოება,  მოწესრიგებული ტრანსპორტის მოძრაობა. 02 02   წყლის სისტემის  განვითარება პროგრამის დასახელება წყლის სისტემის განვითარება პროგრამული კოდი 02 02 პროგრამის ბიუჯეტი 2390,0 ფუნქციონალური კოდი                                                                          7.6.3 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 24საათიანი წყალმომარაგება.  პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. პროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 24 საათიანი წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 6: სუფთა წყალი და სანიტარია. პროგრამის განხორციელების ვადები მუდმივი პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ყველა ოჯახს მიეწოდება  წყალი ქვეპროგრამის დასახელება სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი 02 02 01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6.3 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ღონისძიების ფარგლებში საჭიროების მიხედვით განხორციელდება წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის იმ ოფლებში, სადაც არ კეთდება 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტი, შესაბამისად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მათ 24 საათიან წყალმომარაგებას. ამჟამად არნიშნულ სოფლებს წყალი მიეწოდება გრაფიკით რაც პრობლემურია,განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში.   ღონისძიების მიზანია მოსახლეობის უწყვეტი წყალმომარაგება. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 6. სუფთა წყალი და სანიტარია. ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სასმელი წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება ქვეპროგრამის დასახელება სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი 02-02-02 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 2290,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6 3 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“  ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიხედვით სამსახურის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების სანიაღვრე და წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგება და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა.  სარეაბლიტაციო სამუშაოების შესრულება, არსებული დაზიანებების დროული აღმოფხვრა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 6. სუფთა წყალი და სანიტარია. ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად,  02 03  გარე-განათება პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: - გარე განათების ქსელის მოწყობა და ელ. ენერგიის ქვეპროგრამა. -  ა(ა)იპ გურჯაანისგარე განათების სამსახური. პროგრამის დასახელება გარეგანათება პროგრამული კოდი 02 03 პროგრამის ბიუჯეტი 2100,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6.4 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური პროგრამის აღწერა არსებული გარე განათების სისტემა ვერ აკმაყოფილებს სრულად ყველა უბნის განათებას, თუმცა    ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას,   დროულად ხდება არსებულ გარეგანათების სისტემაზე წარმოქმნილი ხარვეზის აღმოფხვრა   პროგრამის მიზანი გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში ქალებისა და ბავშვების, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.  გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება პროგრამის განხორციელების ვადები უვადო პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განათებული ქუჩები, ღამით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. ქვეპროგრამის დასახელება გარეგანათების ქსელის მოწყობა და ელ.ენერგია პროგრამული კოდი 02 03 01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 000,0 ფუნქციონალური კოდი 7.64 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერია ქვეპროგრამის მიზანი შეუფერხებლად მოხდეს გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯის დაფარვა გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ-2029წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დროულადაა გადახდილი გახარჯული ელ.ენერგიის გადასახადი ქვეპროგრამის დასახელება ა(ა)იპ გარეგანთების სამსახური პროგრამული კოდი 02 03 03 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1100,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6.4 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ა(ა)იპ -ი უზრუნველყოფს   ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები.  ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განათებულია  ქალაქისა და სოფლის  უბნები. 0204   შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: -   მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია -    მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების დაფინანსება პროგრამის დასახელება შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია- დემონტაჟი პროგრამული კოდი 02 04 პროგრამის ბიუჯეტი 1700,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6 1 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური პროგრამის აღწერა მიმდინარე პერიოდისთვის მთავრობის   რეგიონების განახლების ფონდიდან კეთილმოეწყო ქალაქის ცენტრალურ  ქუჩაზე მდებარე  შენობა ნაგებობების იერსახის და სახურავების აღდგენა რეაბილიტაცი,   ქალაქის იერსახე შეცვლა, მაგრამ დარჩა მიმდებარე შენობები რომლის იერსახის რეაბილიტაციას გეგმავს მინიციპალიტეტი, ასევე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება შენობების იერსახისა და კეთილმოწყობისათვის. პროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბლიტაცია და ახლის მშენებლობა რაც ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ასევე ვიზიტორებისთვის არსებული სერვისებით სარგებლობის ხელმოისაწვდომობის გაზრდას, ხოლო არსებული სერვისებით კომფორტულად, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურით სარგებლობას. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება პროგრამის განხორციელების ვადები პროგრამა მიმდინარეობს მუდმივად პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობისთვის კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მუნიციპალურ სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის დასახელება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი 02 04 01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1000,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6 1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ღონისძიების ფარგლებში რეაბილიტირდება /აშენდება მედიათეკის შენობა სოფელ ძირკოკში და მინი სპორტ დარბაზი სოფელ ნანიანში. ფასადების მდგომარეობა ამ ეტაპზე არადამაკმაყოფილებელია მოსახლეობის კომფორტისა და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია ეტაპობრივად განხორციელდეს რეაბილიტაცია. ხოლო სპორტული და საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნა ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას ახალგაზრდებში. პროექტის განხორციელების შედეგად ისარგებლებს დაახლოებით 15 000 მდე ბენეფიციარი. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის დასახელება ამხანაგობების თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 02 04 02 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 700,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6 1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და  მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების   კეთილმოწყობა რეაბილიტაცია და იერსახის მოწესრიგება.  დაგეგმილია  ქალქ გურჯაანში სანაპიროს, რუსთაველის და გურამიშვილის ქუჩის მრავალბინიანი კორპუსების  ფასადების რეაბილიტაცი,    რაც მიმზიდველი გახდება როგორც ადგილობრივი  ასევე სტუმრად მოსული ვიზიტორებისთვის. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებულია  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადები. 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები პროგრამის დასახელება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) პროგრამული კოდი 02 05 პროგრამის ბიუჯეტი 400,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6 6 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური პროგრამის აღწერა  დღეის მდგომარეობით არსებული სპორტული და დასასვენებელი ინფრასტრუქტურა არა არის საკმარისი, გურჯაანის  მუნიციპალიტეში  დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 41 მინი მოედანი, 27 სკვერი, 12 სატრენაჟორო სივრცე.  ვინაიდან არნიშნული სივრცეები დატვირთულია სრულად, მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს სპორტული და დასასვენებელი სივრცეების მოწყობას ეტაპობრივად ყველა სოფელში. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა 2 სკვერი, 2 მინი მოედანი და 3 სატრენაჟორო სივრცე მუნიციპალიტეტის სოფლებში.  საჭიროა მოეწყოს ყველა სოფელში დამატებით გამაჯანსაღებელი სივრცეები. ისარგებლებს 20 000 მდე ბენეფიციარი. პროგრამის მიზანი ღონისძიების მიზანია სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზავია და კომფორტული გარემოს შექმნა მოსახლეობისათვის. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები პროგრამის განხორციელების ვადები პროგრამა ხორციელდება მუდმივად პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული სპორტული და დასასვენებელი ინფრასტრუქტურა პროგრამის დასახელება საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები პროგრამული კოდი 02 06 პროგრამის ბიუჯეტი 200 ფუნქციონალური კოდი 7.4 9 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური პროგრამის აღწერა არსებული სანიაღვრე არხები ვერ უზრუნველყოფს ძლიერი წვიმის დროს წყლის ნაკადებისაგან მოსახლეობის სრულად დაცვას პროგრამის მიზანი ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა დაახლოებით 2800 გრძ/მ  სანიაღვრე სისტემები სხვადასხვა სოფლებში. ღონისძიების მიზანია უსაფრთხო გარემოს შექმნა საჯარო და კერძო ინფრასტრუქტურის დატბორვისაგან დასაცავად. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები პროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ. პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული სანიაღვრე სისტემა პროგრამის დასახელება ხევების გაწმენდა პროგრამული კოდი 02 06 პროგრამის ბიუჯეტი 200 ფუნქციონალური კოდი 7.4 9 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური პროგრამის აღწერა არსებული ხევები  ვერ უზრუნველყოფს ძლიერი წვიმის დროს წყლის ნაკადების გატარებას  იქმნება დატბორვის საშიშროება. ამიტომ ხევები  საჭიროებს პერიოდულად გაწმენდით სამუშაობსა და გაბიონების მოწყობას პროგრამის მიზანი ღონისძიების მიზანია უსაფრთხო გარემოს შექმნა საჯარო და კერძო ინფრასტრუქტურის დატბორვისაგან დასაცავად. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები პროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ. პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაწმენდილი ხევები  პრევენციის თავიდან ასაცილებლად სოფლის პროგრამა (პროგრამული  კოდი   02 08)    პროგრამის დასახელება სოფლის პროგრამის თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 02 08 პროგრამის ბიუჯეტი 200 ფუნქციონალური კოდი 7.4 9 პროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური პროგრამის აღწერა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები სოფლებში მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის არაა საკმარისი  სოფლის მიერ მოთხოვნილი  სამუშაოს სრულყოფისათვის  ამიტომ  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდება სამუშაოების დაფინანსების შევსება დადგენილი ნორმების ფარგლებში. პროგრამის მიზანი ღონისძიების მიზანია მოსახლეობის  მიერ  შეარჩეული პრიორიტეტული სამუშაოების დაფინანსება სრულყოფილად. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები პროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ. პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გადაჭრილი პრობლემური საკითხები  სოფლებში პროგრამის დასახელება თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება პროგრამული კოდი 02 09 პროგრამის ბიუჯეტი 5.0 ფუნქციონალური კოდი 7.4 9 პროგრამის განმახორციელებელი ეკონომიკის სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამით ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ღირებულების დადგენა, მიწის ნაკვეთების, შენობების შიდა საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება. პროგრამის მიზანი საპრივატიზაციო ქონების შეფასება და აზომვითი ნახაზების მომზადება. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები პროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ. პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შეაფასებულია საპრივატიზაციო ქონება და  მომზადებულია  აზომვითი ნახაზები 02 12 - ააიპ გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური პროგრამის დასახელება ააიპ "გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური" პროგრამული კოდი 02 12 პროგრამის ბიუჯეტი 1300.0 ფუნქციონალური კოდი 7.4 5 პროგრამის განმახორციელებელი ააიპ "გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური" პროგრამის აღწერა  10 ერთეული ავტობუსი ემსახურება მუნიციპალიტეტის მზავრებს და უზრუნველჰყოფს უსაფრთხო და კომფორტულ მგზავრობას. მარშრუტები დაგეგმილია და ხორციელდება დროისა და ტრაექტორიის გათვალისწინებით ყველა კატეგორიის მგზავრისათვის. სამსახურის სარგებლობაში გადაცემული სპეც-ტექნიკა ასრულებს შესაბამის სამუშაოებს. წესრიგდება  საუბნო  და სავარგულებთან მისასვლელი გზები და ხევების კალაპოტები.  მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებისგან შემოსულ მოთხოვნებზე რეაგირება არის დროული და ეფექტური. სამსახურის მიზანია  გაწეული საქმიანობა უფრო მეტად სარგებლიანი იყოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის. პროგრამის მიზანი მაქსიმალურად იქნეს ხელმისაწვდომი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები პროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ. პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება მუხლი 14🔗.  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; კოდ  დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის  გეგმა  2026 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა       2,760.1       2,798.0        2,798.0                 -          2,650.0        2,650.0                 -      03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა       2,069.5       2,037.5        2,037.5                 -          1,950.0        1,950.0                 -      03 02     კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში          247.6                -                  0,5-             100.0           100.0    03 03     სკვერების და მწვანე ნარგავების  მოვლა          166.1          402.8           402.8                 -             300.0           300.0                 -      03 05   სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა          276.9          357.2           357.2                 -             300.0           300.0                 -     პროგრამის დასახელება დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამული კოდი 03 00 პროგრამის ბიუჯეტი 2650.0 ფუნქციონალური კოდი 7.51 პროგრამის განმახორციელებელი ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური პროგრამის აღწერა უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები.  პროგრამის მიზანი სუფთა გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება.მოვლილი და გალამაზებული პარკები და სკვერები. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება პროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა და მოვლილი გარემო ქვეპროგრამის დასახელება დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამული კოდი 03,01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1950.0 ფუნქციონალური კოდი 7.51 ქ ვეპროგრამის განმა ხორციელებელი ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო        23 ტერიტორიული   ერთეულიდან (31სოფ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც  ემსახურება 11 ნაგვის გამზიდი მანქანა . შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე  ყოველდღიურად.    ასევე სამსახური თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისადა მისი მიმდებარე ტერიტორიების,  ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და ხარჯვა ხორციელდება დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ქვეპროგრამიდან. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის გან ხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასუფთავებულია  მაგისტრალი. გატანილია საყოფაცხოვრებო  ნარჩენი. ქვეპროგრამის დასახელება კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში პროგრამული კოდი 03,02 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100.0 ფუნქციონალური კოდი 7.51 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, კერძოდ ნაგვის კონტეინერების შეძენა და განთავსება მოთხოვნისა და საჭიროების მიხედვით. არსებული სანაგვე ურნები ვერ აკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნებს ამოტომ დაგეგმილია ნაგვის კონტეინერების შეძენა. სრული დაფარვისთვის საჭიროა 3000 ცალი 1100ლიტრიანი ნაგვის კონტეინერი გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი  გაზრდილი ნაგვის კონტეინერების ოდენობის ქვეპროგრამის დასახელება სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება პროგრამული კოდი 03 03 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 300.0 ფუნქციონალური კოდი 7.51 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილების, მათ შორის სკვერების, კულტურისა და დასვენების პარკების, მემორიალების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, გამწვანება და მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება.მოვლილი და გალამაზებული პარკები და სკვერები. ქვეპროგრამის დასახელება სასაფლაოების მოვლა-პატრონობაასუფთავება პროგრამული კოდი 03 05 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 300.0 ფუნქციონალური კოდი 7.51 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42 სასაფლაოების მოვლა - გაწმენდა ბალახისა და ბუჩქნარისგან. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოვლილი და გაწმენდილი მუნიციპალიტეში შემავალი სასაფლაოები მუხლი 15🔗.  04 00  განათლება საქართველოში უზრუნველყოფილია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებაში ბავშვთა უფასო აღზრდა და განათლება, აგრეთვე მათი კვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სკოლამდელი აღზრდა და განათლება, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამა, არის ნებაყოფლობითი, საყოველთაო და  ხელმისაწვდომი შესაბამისი ასაკის ყველა ბავშვისთვის. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამის ბავშვებისთვის მიწოდებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.   კოდ  დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის  გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  04 00  განათლება      6,097.5       8,188.4        7,149.8        1,038.6        6,930.0        6,930.0                 -      04 01 სკოლამდელი განათლება      5,498.9       6,845.0        6,845.0                 -          6,510.0        6,510.0                 -      04 02  საჯარო სკოლების დაფინანსება         339.2       1,038.6                -          1,038.6                 -                   -                   -      04 03  ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი           60.0            80.0             80.0                 -               80.0             80.0                 -      04 05    სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების  მშენებლობა რეაბილიტაცია         163.5          196.3           196.3           300.0           300.0    04 06  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება           35.9            28.5             28.5                 -               40.0             40.0                 -     სკოლამდელი განათლება 04 01 მუნიციპალიტეტში სულ 1705 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37  საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება“    სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 617 თანამშრომელი,   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილია: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ქვეპროგრამის დასახელება სკოლამდელი განათლება პროგრამული კოდი 04 01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 6510,0 ფუნქციონალური კოდი 7.9.1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ  „სკოლამდელი  სააღმზრდელო  დაწესებულებების  გაერთიანება“ ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა, უსაფრთხო და ბავშვის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს ბავშვებში ცხოვრებისთვის და სწავლისთვის საჭირო უნარების განვითარებას; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება  და  საგანმ,ანათლებლო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის დადგენილებებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება, რომლის დანერგვის მიზნითაც გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი საბავშვო ბაღების მიერ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციასთან დაკავშირებული პროცედურები; ბაღების კვების სისტემაში  დანერდილია HACCP-ის სტანდარტი, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მიმდინარეობს სტანდარტების შესაბამისად., გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აღსაზრდელთა სასკოლო მზაობა ქვეპროგრამის დასახელება ზოგადი განათლება პროგრამული კოდი 0403 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 80,0 ფუნქციონალური კოდი 7.92 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლოშემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის მიზანი იზრუნოს რომ მოსწავლემ შეძლოს საგაკვეთილო პროცეზებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავვება, აუმაღლდეს პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის. ასევე, სასწავლო-შემეცნებითი ღონისძიებებით იზრუნოს მოსწავლეთა ინტელექტის ამაღლებისათვის, გონივრული დასვენებისათვის, თავისუფალი დროის მიზნობრივად გამოყენებისათვის. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაწეულია დახმარება მოსწავლეთა შემდგომი განათლების მისაღებად სკოლამდელი დაწესებულებების ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია -04 05 ქვეპროგრამის დასახელება სკოლამდელი დაწესებულებების ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი 0405 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 300,0 ფუნქციონალური კოდი 7.6.1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ღონისძიების ფარგლებში რეაბილიტირდება არსებული საბავშვო ბაღების შენობები საჭიროების მიხედვით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია ეტაპობრივად ყოველ წლიურად ახორციელებს რეაბილიტაციის სამუშაოებს თუმცა ამ დროისთვის შენობების მდგომარეობა ყველგან დამაკმაყოფილებელი არ არის.  პროგრამის მიზანია უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა სტანდარტების შესაბამისად,  როგორც აღსაზრდელების ასევე ბაღებში დასაქმებული პერსონალისთვის. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული მეტი საბავშვო ბაღი ქვეპროგრამის დასახელება ზოგადი განათლება პროგრამული კოდი 0406 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 40,0 ფუნქციონალური კოდი 7.92 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი მოსწავლეების დაინტერესება, რათა იყვნენ მიზანდასახულნი, განათლებული შემდგომი ცხოვრებისეული მიღწევებისათვის გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 4: უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაწეულია დახმარება მოსწავლეთა შემდგომი განათლების მისაღებად მუხლი 16🔗.  05  00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი  მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.                                                                                                                                                                                                                ათასი ლარი კოდ  დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის  გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი      6,911.7       8,174.4        8,174.4                 -           7,871.0        7,871.0               0.0    05 01    სპორტის სფეროს განვითარება      1,991.3       2,421.4        2,421.4                 -          2,238.0        2,238.0               0.0    05 01 01 07  ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება      1,464.8       1,854.0        1,854.0                 -          1,700.0        1,700.0                 -      05 01 01 08   საკალათბურთო კლუბი  "დელტა გურჯაანი"         454.0          454.0           454.0                 -              425.0           425.0               0.0    05 01 02  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა           72.5          113.4           113.4                 -             113.0           113.0                 -      05 02    კულტურის სფეროს განვითარება      4,745.4       4,693.5        4,693.5                 -          4,458.0        4,458.0                 -      05 02 01 01   ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა           52.1            73.0             73.0                 -                73.0             73.0                 -      05 02 01 03 ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"      3,106.1       1,882.0        1,882.0                 -          1,780.0        1,780.0                 -      05 02 01 08  ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი            70.0             95.0             95.0              90.0              90.0    05 02 01 11 ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"         989.9          916.0           916.0                 -             890.0           890.0                 -      05 02 01 15  ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანება"         526.1          627.5           627.5                 -             625.0           625.0                 -      05 02 02  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება               -         1,100.0        1,100.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -      05 03  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა               -            884.5           884.5                 -          1,000.0        1,000.0                 -      05 05  ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება         175.0          175.0           175.0                 -              175.0           175.0                 -     05 01 სპორტი პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება,  სპორტის განვითარება.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ პროგრამის დასახელება სპორტულ დაწესებულებათაგაერთიანების ხელშეწყობა პროგრამული კოდი 0501 პროგრამის ბიუჯეტი 2 238,0 ფუნქციონალური კოდი 7.81 პროგრამის განმახორციელებელი ააიპ  გურჯაანის სპორტული გაერთიანება, საკალათბურთო კლუბი ,, დელტა გურჯაანი", მერიის   კულტურის, სპორტისა და ახალგაზედობის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი სპორტული ჯგუფების გამართული ფუნქციონირება, სპორტულ ღონისძიებებში მეტი ჩართულობა, ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბება.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის      მიზანი 5: თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026-29წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარებულია  ღონისძიებები და ტურნირები. ჩართულია სპორტულ სექციებში  მეტი  ახალგაზრდობა ქვეპროგრამის დასახელება სპორტულ დაწესებულებათაგაერთიანების ხელშეწყობა პროგრამული კოდი 05010107 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1700,0 ფუნქციონალური კოდი 7.81 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ  გურჯაანის სპორტული გაერთიანება ქვეპროგრამის მიზანი  ბავშვთა და მოზარდთა სპორტული აღზრდა- დაოსტატება,    სპორტული ჯგუფების გამართული ფუნქციონირება, სპორტულ ღონისძიებებში მეტი ჩართულობა, ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბება გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  ჯანმრთელი თაობის აღზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების  დამკვიდრება და კეთილდღეობა, ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ქვეპროგრამის დასახელება სპორტის განვითარება პროგრამული კოდი 05 01 01 08 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 425,0 ფუნქციონალური კოდი 7.8 1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საკალათბურთო კლუბი ,, დელტა გურჯაანი" ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა განვითარება და მათი  მაქსიმალური ჩართულობა კალათბურთში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა ახალგაზრდებში, კლუბში გვყვავს  ასაკობრივი სხვადასხვა ჯგუფი,  ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბება, ტურნირებში და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება,  ნაკრებისთვის პერსპექტიული კადრების მომზადება. კლუბის აღსაზრდელებს ემსახურება ლიცენზირებული მწვრთნელები, ასევე კლუბის მიზანია კადრების გადამზადება და კვალიფიციური მწვრთნელებით კლუბის დაკომპლექტება გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის      ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროფესიული გუნდის განვითარება და ბავშვთა საკალათბურთო აკადემიის მიერ პერსპექტიული კალათბურთელების აღზრდა. ქვეპროგრამის დასახელება სპორტის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამული კოდი 05 01 02 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 113,0 ფუნქციონალური კოდი 7.81 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი გურჯაანის სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი სპორტული ჯგუფების ხელშეწყობა, კერძოდ რაგბის განვითარება და დამკვიდრება მუნიციპალიტეტში გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა  3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა ჯანმრთელი თაობის აღზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების  დამკვიდრება და კეთილდღეობა, გენდერული თანასწორობა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩართულია სპორტულ სექციებში  მეტი  ახალგაზრდობა 05 02  კულტურის სფეროს განვითარება პროგრამის მისია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი  განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია. აღწერა კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი  კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად  განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების  პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა. მიზანი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი  განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია. კულტურულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას კომფორტული და მშვიდი მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები. ქვეპროგრამის დასახელება ააიპ გურჯაანის  სამხატვო სკოლა პროგრამული კოდი 05 02 01 01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 73,0 ფუნქციონალური კოდი 7,8,2 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ   გურჯაანის  სამხატვრო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანი გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის    სამხატვრო   სკოლის  მომავალი  თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო  დონის  ამაღლებას   და   აქტიურ  მუშაობას,  სამხატვრო  სკოლის  მოსწავლეთა  კლასიკური და  თანამედროვე  მიმართულებების ,  სამხატვრო და  სახვითი ხელოვნების  განათლების  უზრუნველყოფა, ბავშვების  მომზადება  სამომავლო  შემოქმედებითი  საქმიანობისათვის. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა მიზანი 5: თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებების სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის.   ქვეპროგრამის დასახელება                                          კულტურის განვითარება პროგრამული კოდი 05.02.01.03. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 780,0 ფუნქციონალური კოდი 7.82 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის მიზანი კულტურის ცენტრის მიზანია  მოსახლეობაში  ტრადიციული კულტურის  პოპულარიზაცია,  შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი  მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა. ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდჭერა და განვითარების ხელშეწყობა, გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა მიზანი 5: თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები                                                    2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რაიონის მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობა და გამრავალფეროვნება ქვეპროგრამის დასახელება ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარება პროგრამული კოდი 05 02 01 08 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 90,0 ფუნქციონალური კოდი 7.82 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ.ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი ქვეპროგრამის მიზანი ქართული ეროვნული ცეკვის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის კულტურულ ესთეტიკური აღზრდა გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის      მიზანი 5: თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ახალგაზრდობის კულტურულ ესთეტიკური აღზრდის უზრუნველყოფა ქორეოგრაფიული განვითარებისთვის ქვეპროგრამის დასახელება საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანების ხელშეწყობა  პროგრამული კოდი 05 02 01 11 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 890,0 ფუნქციონალური კოდი 7.8.2 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება ქვეპროგრამის მიზანი მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა ქალაქ ქგურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება და მისი ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაცმოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 3: ჯანმრთელი ცხოვრება ;  კეთილდღეობა და განვითარება მიზანი 5: თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაზრდილია მკითხველი  და ვიზიტორების ნაკადი ქვეპროგრამის დასახელება მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა პროგრამული კოდი 05 02 01 15 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 625,0 ფუნქციონალური კოდი 782 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“ ქვეპროგრამის მიზანი სამუსიკო სკოლებში დაწყებითი მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სმომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისთვის. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 5: ენდერული თანასწორობის მიღწევა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი  გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა. ქვეპროგრამის დასახელება კულტურული ღონისძიების დაფინანსება პროგრამული კოდი 05 02 02 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 000,0 ფუნქციონალური კოდი 782 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი  კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული  ღონისძიებების ხელშეწყობის პროექტების დაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამების განხორციელება, რაც  ხელს შეუწყობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდების ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლებას, დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებულ პროექტებში; გაიზრდება  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა,საგანმანათლებლო-კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობები,  გამოფენებს, ფესტივალებს, კონკურსებს, კონფერენციებს, საახალწლო და სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, რაც ხელს შეუწყობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს გაუმჯობესებას. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა  5. თანასწორობა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი  გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა. ქვეპროგრამის დასახელება ახალგაზრდული  ღონისძიების დაფინანსება პროგრამული კოდი 05 03 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 000,0 ფუნქციონალური კოდი 782 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდების ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესი პოპულარიზაციას, ახალგაზდრდების დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებულ პროექტებში;  ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და თვითმმართველობის პროცესებში საზოგადოების ინტენსიური ჩართვის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილი და ორგანიზაციების (დაინტერესებული) მიერ მხარდაჭერილი/წარმოდგენილი იმ პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც ორიენტირებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე. სხვადასხვა სპორტის სახეობის ოლიმპიადებში და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა  5. თანასწორობა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი  გაზრდილია ხელმისაწვდომობა და კმაყოფილი მოსახლეობა. 05 05 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება             მისია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება. 2026წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული იქნება 175,0ათ.ლარით მიზანი ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 16 - მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე მუხლი 17🔗.   06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                                                                                                               ათასი ლარი კოდ  დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის  გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3,259.7 4,192.5 3,468.5 724.0 3,580.0 3,580.0 -  06 01    ჯანმრთელობის დაცვა   268.1 304.4 7.0 297.4 - - -  06 01 01 ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 268.1 304.4 7.0 297.4 - - -  06 02    სოციალური დაცვა 2,831.6 3,342.5 3,291.5 51.0 3,410.0 3,410.0 -  06 02 01  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 236.5 250.9 250.9 - 250.0 250.0 -  06 02 02  ახალშობილთა  ოჯახების  დახმარება 125.8 97.0 97.0 - 180.0 180.0 -  06 02 03  ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა 16.8 13.1 13.1 - 15.0 15.0 -  06 02 05  კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  გადაუდებელი დახმარება 29.9 36.0 - 36.0 - - -  06 02 06 ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება 187.9 80.0 80.0 - 100.0 100.0 -  06 02 07  სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება 902.6 1,249.8 1,249.8 - 1,250.0 1,250.0 -  06 02 08  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება 153.5 185.7 185.7 - 200.0 200.0 -  06 02 09  ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება 742.4 874.0 874.0 - 865.0 865.0 -  06 02 10 ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება 7.0 9.0 9.0 - 15.0 15.0 -  06 02 11   მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება 2.5 1.0 1.0 - 5.0 5.0 -  06 02 12 დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა 65.1 90.0 90.0 - 100.0 100.0 -  06 02 13 უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 31.4 44.0 44.0 - 50.0 50.0 -  06 02 14  ხანდაზმულ პირთა დახმარება 7.8 8.0 8.0 - 10.0 10.0 -  06 02 15  ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება 51.0 46.0 46.0 - 50.0 50.0 -  06 02 16  ელექტროენერგიის გადასახადის  თანადაფინანსება 10.9 10.0 10.0 - 30.0 30.0 -  06 02 17 სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება 182.9 221.0 221.0 - 200.0 200.0 -  06 02 18  შშმ პირთა დახმარება 52.3 80.9 80.9 - 60.0 60.0 -  06 02 19  უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის  თანადაფინანსება 25.3 31.1 31.1 - 30.0 30.0 -  06 03 მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო 160.0 545.6 170.0 375.6 170.0 170.0 - 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამის მისია დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. აღწერა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:  ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; გ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  დ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ვ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.    მიზანი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის,  აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის   განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.   ქვეპროგრამის დასახელება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება პროგრამული კოდი 06 01 01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი გამოყოფილი ასიგნების მიხედბით ფუნქციონალური კოდი 7,74 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი    ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია -  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის ხელშეწყობა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები     2026წ.                                                                                                                     ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი                                                                                              სამედიცინო საქმიანობა და მონიტორინგი 06 02  სოციალური დაცვა მისია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური  დახმარებებით უზრუნველყოფა. აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური  დახმარებებით უზრუნველყოფას. რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის დასახელება სოციალური დაცვა პროგრამული კოდი 06 02 პროგრამის ბიუჯეტი 3410,0 ფუნქციონალური კოდი 7.10 პროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური პროგრამის აღწერა სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. დახმარება გაიცემა ისეთ მოწყვლად ჯგუფებზე, როგორიცაა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, შშმ პირები, მარტოხელა დედები.  ძალადობის მსხვერპლი, უსახლკარო, ქრონიკული დაავადების მქონე,  სტიქიის შედეგად დაზარალებული, ხანდაზმული პირები. პროგრამის მიზანი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა4 -ხარისხიანი განათლება მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის       მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება პროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზრდილია ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის დასახელება მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება პროგრამული კოდი 06 02 01 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 250.00 ფუნქციონალური კოდი ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა  დემოგრაფიული მონაცემების  და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ღონისძიებების დასახელება ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ქვეპროგრამის მიზანი   დემოგრაფიული მონაცემების და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1 - სიღარიბის აღმოფხვრა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026წ ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია ყოველთვიური დახმარება ქვეპროგრამის დასახელება ახალშობილთა ოჯახების დახმარება პროგრამული კოდი 06 02 02 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 180,0 ფუნქციონალური კოდი 7.10 4 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი  დემოგრაფიული მონაცემების       და   ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.  ქვეპროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, რომლის ერთერთი მშობელი ასევე რეგისტრირებულია  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და/ან არის დევნილის სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირი/პირები. დახმარება გაიცემა 1-ელ და მე-2 ახალშობილზე 300 (სამასი) ლარი, მე-3 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე 500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დახმარება გაცემულია ახალშობილთა ოჯახებზე ქვეპროგრამის დასახელება ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი 06 02 03 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 15,0 ფუნქციონალური კოდი 7.104 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი  მიზანი: 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვების ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის და   იშვიათი დაავადებების მქონე პირებისათვის  აუცილებელი საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.                                                                                                                                                                      ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა:                                                               ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებუული ერთი წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი, რომელიც სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის   მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს კახეთის რეგიონალურ ცენტრში დარეგისტრირებულია შესაბამისი პროგრამის მაძიებლად და   რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა. თანადაფინანსების ოდენობა თვეში 150 ლარი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე. ბ)გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებუული ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული პირი. თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი 3000 ლარი გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია დახმარება ბავშვთა და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფის მიზნით ქვეპროგრამის დასახელება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება პროგრამული კოდი 06 02 05 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი გამოყოფილი ასიგნების მიხედვით ფუნქციონალური კოდი 7.104 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენცია, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია დახმარება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების  მიზნით. ქვეპროგრამის დასახელება ბავშვთა სამედიცინო - სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 06 02 06 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ფუნქციონალური კოდი 7.104 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეროგრამის მიზანია ბავშვთა  ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის               ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელდა სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის ქვეპროგრამის დასახელება სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 06 02 07 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1250,0 ფუნქციონალური კოდი 7.109 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის  სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა,  კლინიკო- ლაბორეტორიული, ინსტრუმენტული, მაღალტექნოლოგიური  გამოკვლევები) ხელმისაწვდომობის  გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერა.  გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელდა სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება ქვეპროგრამის დასახელება მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 06 02 08 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200,0 ფუნქციონალური კოდი 7.109 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.         გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გახორციელდა მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო-ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება ქვეპროგრამის დასახელება ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა" პროგრამული კოდი 06 02 09 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 865,0 ფუნქციონალური კოდი 7.109 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,,მოქალაქეთა თანადგომა“ ქვეპროგრამის მიზანი ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ერთი უფასო სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში 1-ჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილებები ბენეფიციართა სიაში და მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით. მომსახურებით სარგებლობენ მოქალაქეები, მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი) ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები, მარტოხელა მშობლები მათ შვილებთან ერთად. ან/და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მოკვლების საფუძველზე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება და ადგილზე კვება, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას.  ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს შეადგენს ქ. გურჯაანის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კმაყოფილი ბენეფიციარები ქვეპროგრამის დასახელება  ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება პროგრამული კოდი 06 02 10 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 15,0 ფუნქციონალური კოდი 7.10 9 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია:  ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ქვეპროგრამის დასახელება მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 06 02 11 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 5,0 ფუნქციონალური კოდი 7.10 9 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია დახმარება ქვეპროგრამის დასახელება დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი 06 02 12 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ფუნქციონალური კოდი 7.109 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უსახლკარო პირები უზრუნველყოფილნი არიან დროებითი თავშესაფრით ქვეპროგრამის დასახელება უბედური შემთხვევისა  შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება პროგრამული კოდი 06 02 13 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ფუნქციონალური კოდი 7.109 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია უბედური შემთხვევებისა და სტიქიით დაზარალებულის  საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია ერთჯერადი დახმარება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის დასახელება ხანდაზმულ პირთა დახმარება პროგრამული კოდი 06 02 14 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 10,0 ფუნქციონალური კოდი 7.102 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანია  ხანდაზმულ პირის მიმართ ზრუნვისა და პატივისცემის გამოხატვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია ერთჯერადი დახმარება ქვეპროგრამის დასახელება ერთჯერადი  (ფულადი) სოციალური დახმარება პროგრამული კოდი 06 02 15 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ფუნქციონალური კოდი 7.109 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.         გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება ქვეპროგრამის დასახელება ელექტროენერგიის  გადასახადის თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 06 02 16 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 30,0 ფუნქციონალური კოდი 7.109 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია  ბენეფიციართა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელდა ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ელექტროენერგიის ხარჯის თანადაფინანსება ქვეპროგრამის დასახელება სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 06 02 17 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200,0 ფუნქციონალური კოდი 7.109 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების გზით მოქალაქეებისათვის სამედიცინო სერვისებზე  ხელმისაწვდომობის გაზრდა გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელდა ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება ქვეპროგრამის დასახელება შშმ პირთა  დახმარება პროგრამული კოდი 06 02 18 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 60,0 ფუნქციონალური კოდი 7.101 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ქვეპროგრამის დასახელება უმაღლესი  სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის თანადაფინანსება პროგრამული კოდი 06 02 18 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 30,0 ფუნქციონალური კოდი 7.10 9 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური ქვეპროგრამის მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებისათვის   განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წელი ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაცემულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება 06 03  ა(ა)იპ მიუსაფარი ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო  ქვეპროგრამის დასახელება ვეტერინარიული მომსახურება პროგრამული კოდი 06 03 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 170.0 ფუნქციონალური კოდი 7.10.9 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო ქვეპროგრამის მიზანი მიუსაფარი შინაური ცხოველების  სტერილიზაცია-კასტრაცია, დამუშავება, ტესტირება და ვაქცინაცია ცოფზე და ლეიშმანიოზზე, კვებით უზრუველყოფა მიუსაფარი ცხოველთა რიცხოვნობის შემცირება და მიმკედლებელი პატრონის მოძიება.   ადამიანისა და შინაური ცხოველების უსაფრთხო თანარსებობისათვის მდგრადი გარემოს შექმნა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები 2026 წ. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიუსაფარი შინაური ცხოველების რიცხოვნობის და გადამდები დაავადებების  შემცირება. თავი II. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათასი ლარი კოდ  დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის  გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები                -      გურჯაანის მუნიციპალიტეტი    56,838.7     60,829.6      42,248.1      18,581.5      40,773.6      40,773.6               0.0    ხარჯები    33,698.1     38,906.1      35,284.6        3,621.5      34,873.6      34,873.6               0.0       შრომის ანაზღაურება      4,323.0       4,810.0        4,810.0                 -          5,360.0        5,360.0               0.0       საქონელი და მომსახურება      3,940.5       5,810.4        5,310.5           499.9        5,387.3        5,387.3                 -         პროცენტები           15.0            12.0             12.0                 -                 5.0               5.0                 -         სუბსიდიები    19,807.9     22,310.1      21,766.1           544.0      20,211.0      20,211.0                 -         გრანტები         137.8          158.5           158.5           155.0           155.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა      2,039.8       2,447.4        2,410.1             37.3        2,465.0        2,465.0                 -         სხვა ხარჯები      3,434.1       3,357.7           817.4        2,540.3        1,290.3        1,290.3                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა    23,064.3     21,847.2        6,887.2      14,960.0        5,860.0        5,860.0                 -      ვალდებულებები           76.3            76.3             76.3                 -               40.0             40.0                 -      01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები      7,792.6       8,333.0        7,817.7           515.3        7,747.6        7,747.6                 -      ხარჯები      6,336.8       7,155.4        7,155.4                 -          7,602.6        7,602.6                 -         შრომის ანაზღაურება      4,323.0       4,810.0        4,810.0                 -          5,360.0        5,360.0                 -         საქონელი და მომსახურება      1,537.6       1,789.0        1,789.0                 -          1,707.3        1,707.3                 -         პროცენტები           15.0            12.0             12.0                 -                 5.0               5.0                 -         სუბსიდიები             8.0              8.0               8.0                 -                   -                   -                   -         გრანტები           72.8            58.5             58.5                 -                55.0             55.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა           20.3            41.5             41.5                 -               30.0             30.0                 -         სხვა ხარჯები         360.1          436.4           436.4                 -             445.3           445.3                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა      1,379.5       1,101.3           586.0           515.3           105.0           105.0                 -      ვალდებულებები           76.3            76.3             76.3                 -               40.0             40.0                 -      01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა      7,506.8        7,979.2        7,463.9           515.3        7,362.0        7,362.0                 -      ხარჯები      6,127.3       6,877.9        6,869.9                 -          7,257.0        7,257.0                 -         შრომის ანაზღაურება      4,323.0       4,810.0        4,810.0                 -          5,360.0        5,360.0                 -         საქონელი და მომსახურება      1,415.9       1,582.0        1,582.0                 -          1,421.7        1,421.7                 -         სუბსიდიები             8.0              8.0               8.0                 -                   -                   -                   -         სოციალური უზრუნველყოფა           20.3            41.5             41.5                 -               30.0             30.0                 -         სხვა ხარჯები         360.1          436.4           436.4                 -             445.3           445.3                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა      1,379.5       1,101.3           586.0           515.3           105.0           105.0                 -      01 01 01      გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო      1,409.5       1,534.1        1,534.1                 -           1,640.3        1,640.3                 -      ხარჯები      1,408.7       1,533.1        1,533.1                 -          1,635.3        1,635.3                 -         შრომის ანაზღაურება      1,001.6       1,110.0        1,110.0                 -          1,210.0        1,210.0                 -         საქონელი და მომსახურება         180.8          192.0           192.0                 -             190.0           190.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა            18.9               1.5               1.5                       -                   -                   -                          -         სხვა ხარჯები         207.4          229.6           229.6                 -              235.3           235.3                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა             0.8              1.0               1.0                 -                 5.0               5.0                 -      01 01 02    გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია      6,097.3       6,445.1        5,929.8           515.3        5,721.7        5,721.7                 -      ხარჯები      4,718.6       5,344.8        5,344.8                 -          5,621.7        5,621.7                 -         შრომის ანაზღაურება      3,321.4       3,700.0        3,700.0                 -          4,150.0        4,150.0                 -         საქონელი და მომსახურება      1,235.1       1,390.0        1,390.0                 -          1,231.7        1,231.7                 -         სუბსიდიები             8.0              8.0               8.0                 -                   -                   -                   -         სოციალური უზრუნველყოფა             1.4            40.0             40.0                 -               30.0             30.0                 -         სხვა ხარჯები         152.7          206.8           206.8                 -             210.0           210.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა      1,378.7       1,100.3           585.0           515.3           100.0           100.0                 -      01 02    საერთო დანიშნულების ხარჯები           91.3          138.3           138.3                 -             145.0           145.0                 -      ხარჯები           15.0            62.0             62.0                 -             105.0           105.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -              50.0             50.0                 -             100.0           100.0                 -         პროცენტები           15.0            12.0             12.0                 -                 5.0               5.0                 -         გრანტები               -                  -                  -                   -                   -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა               -                  -                  -                   -                   -                   -                   -      ვალდებულებები           76.3            76.3             76.3                 -               40.0             40.0                 -      01 02 01      სარეზერვო ფონდი               -              50.0             50.0                 -             100.0           100.0                 -      ხარჯები               -              50.0             50.0                 -             100.0           100.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -              50.0             50.0                 -             100.0           100.0                 -      01 02 05  მუნიციპალიტეტის  მ.გ.ფ-ისა დავალიანების   დაფარვა             91.3            88.3             88.3                 -               45.0             45.0                 -         პროცენტები           15.0            12.0             12.0               5.0                5.0    ვალდებულებები           76.3            76.3             76.3             40.0             40.0    01 03  კახეთის რეგიონის  განვითარება           72.8            58.5             58.5                 -               55.0             55.0                 -      ხარჯები           72.8            58.5             58.5                 -               55.0             55.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -                  -                  -                   -                   -                   -                   -         გრანტები           72.8            58.5             58.5             55.0             55.0    01 04  ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება         120.0          156.0           156.0                 -             170.6           170.6                 -      ხარჯები         120.0          156.0           156.0                 -             170.6           170.6                 -         საქონელი და მომსახურება         120.0          156.0           156.0                 -             170.6           170.6                 -      01 07  ქალთა და ბავშვთასაკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური  საბჭოს დაფინანსება             1.7              1.0               1.0                 -               15.0             15.0    ხარჯები             1.7              1.0               1.0                 -               15.0             15.0       საქონელი და მომსახურება             1.7              1.0               1.0                 -               15.0             15.0    02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება    30,017.1     29,143.3      12,839.7      16,303.6      11,995.0      11,995.0                 -      ხარჯები      9,039.8       9,757.6        7,043.0        2,714.6        6,745.0        6,745.0                 -         საქონელი და მომსახურება      1,741.1       1,550.0        1,362.0           188.0        1,505.0        1,505.0                 -         სუბსიდიები      3,488.5       5,424.3        5,424.3                 -          4,540.0        4,540.0       სხვა ხარჯები      2,963.2       2,783.3           256.7         2,526.6           700.0           700.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა    20,977.3     19,385.7        5,796.7      13,589.0        5,250.0        5,250.0                 -      02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება    16,155.7     15,960.5        4,550.5      11,410.0        3,500.0        3,500.0                 -      ხარჯები         590.1          349.5           349.5                 -             400.0           400.0                 -         საქონელი და მომსახურება         590.1          339.0           339.0                 -             400.0           400.0                 -         სხვა ხარჯები            52.4             10.5             10.5                       -                          -                          -                          -      არაფინანსური აქტივების ზრდა    15,513.2     15,611.0        4,201.0      11,410.0        3,100.0        3,100.0                 -      02 01 01        გზების კაპიტალური შეკეთება    15,492.4     15,610.0        4,200.0      11,410.0        3,000.0        3,000.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა    15,492.4     15,610.0        4,200.0      11,410.0        3,000.0        3,000.0                 -      02 01 02          გზების მოვლა პატრონობა         603.7          217.5           217.5                 -             250.0           250.0                 -      ხარჯები         551.3          217.5           217.5                 -             250.0           250.0                 -         საქონელი და მომსახურება         551.3          207.0           207.0                 -             250.0           250.0                 -         სხვა ხარჯები            52.4             10.5             10.5                        -      02 01 03  საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება           59.6          133.0           133.0                 -             250.0           250.0                 -      ხარჯები           38.8          132.0           132.0                 -             150.0           150.0                 -         საქონელი და მომსახურება           38.8          132.0           132.0                 -              150.0           150.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა           20.8              1.0               1.0           100.0           100.0    02 02    წყლის სისტემების განვითარება      2,698.1       2,592.0         2,592.0                 -          2,390.0        2,390.0                 -      ხარჯები      2,514.3       2,520.0        2,520.0                 -          2,140.0        2,140.0                 -         სუბსიდიები      2,514.3       2,520.0        2,520.0                 -          2,140.0        2,140.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         183.8            72.0             72.0                 -             250.0           250.0                 -      02 02 01       სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია           83.9              2.0               2.0                 -             100.0           100.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა           83.9              2.0               2.0                 -             100.0           100.0                 -      02 02 02  ააიპ მუნიციპალური სერვისი      2,614.2       2,590.0        2,590.0                 -          2,290.0        2,290.0                 -      ხარჯები      2,514.3       2,520.0        2,520.0                 -          2,140.0        2,140.0                 -         სუბსიდიები      2,514.3       2,520.0        2,520.0        2,140.0        2,140.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა           99.9            70.0             70.0           150.0           150.0    02 03     გარე განათება      2,351.2       2,503.0        2,503.0                 -          2,100.0        2,100.0                 -      ხარჯები      1,933.2       2,502.3        2,502.3                 -          2,100.0        2,100.0                 -         საქონელი და მომსახურება         959.0          923.0           923.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -         სუბსიდიები         974.2       1,579.3        1,579.3                 -          1,100.0        1,100.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         418.0              0.7               0.7                 -                   -                   -                   -      02 03 01       გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგიის ხარჯი         961.8          923.0           923.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -      ხარჯები         959.0          923.0           923.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -         საქონელი და მომსახურება         959.0          923.0           923.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა             2.8                -                  -                   -                   -      02 03 03  ა(ა)იპ  გურჯაანის გარეგანათების სამსახური      1,389.4       1,580.0        1,580.0        1,100.0        1,100.0       სუბსიდიები           974.2       1,579.3        1,579.3        1,100.0        1,100.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა           415.2              0.7               0.7                 -                   -      02 04   შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი          1,371.9          933.1           835.1             98.0        1,700.0        1,700.0                 -      ხარჯები         139.2          220.1           220.1                 -             700.0           700.0                 -         სხვა ხარჯები         139.2          220.1           220.1                 -             700.0            700.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა      1,232.7          713.0           615.0             98.0        1,000.0        1,000.0                 -      02 04 01  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა- რეაბილიტაცია      1,232.7          733.1           635.1             98.0        1,000.0        1,000.0                 -      ხარჯები               -               20.1             20.1                 -                   -                   -                   -         სხვა ხარჯები               -               20.1             20.1                 -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა      1,232.7          713.0           615.0             98.0        1,000.0        1,000.0                 -      02 04 02 მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაცია         139.2          200.0           200.0                 -             700.0           700.0                 -      ხარჯები         139.2          200.0           200.0                 -             700.0           700.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -                  -                  -                   -                   -                   -                   -         სხვა ხარჯები         139.2          200.0           200.0           700.0           700.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა               -                  -                   -      02 05   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)         398.2          435.0           435.0                 -             400.0           400.0                 -      ხარჯები                      -                  -                   -                         -                   -                   -                          -         საქონელი და მომსახურება               -                  -                   -                         -                   -                   -                          -      სხვა ხარჯი               -                  -                   -                          -                          -      არაფინანსური აქტივების ზრდა          398.2           435.0            435.0            400.0            400.0    02 05 01  კეთილმოწყობის სამუშაოები            38.2            75.0             75.0                 -                   -      ხარჯები               -                  -                   -                   -                   -      საქონელი და მომსახურება               -                  -                   -                   -      სხვა ხარჯი               -                  -                   -                          -                          -      არაფინანსური აქტივების ზრდა            38.2             75.0             75.0                 -                   -      02 05 02  სკვერები, სპორტული მოედნები         360.0          360.0           360.0           400.0           400.0       საქონელი და მომსახურება                      -                         -                          -         სხვა ხარჯები               -                         -                          -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         360.0          360.0           360.0                 -             400.0           400.0                 -      02 06  საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები         328.0            77.9             60.0             17.9           200.0           200.0       საქონელი და მომსახურება              -                  -                  -                  -                  -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         328.0            77.9             60.0             17.9           200.0           200.0                 -      02 07  ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები         157.1              5.1               5.1                 -             200.0           200.0                 -      ხარჯები               -                  -                  -                   -              100.0           100.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -                  -                  -                   -             100.0           100.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         157.1              5.1               5.1                 -             100.0           100.0                 -      02 08  სოფლის პროგრამა         711.4          879.0           165.0           714.0           200.0           200.0                 -      ხარჯები           79.5            68.0             10.0             58.0                 -                   -                   -         საქონელი და მომსახურება           79.5            68.0             10.0              58.0                 -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         631.9          811.0           155.0           656.0           200.0           200.0                 -      02 09    თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება             2.6              5.0               5.0               5.0               5.0                 -      ხარჯები             2.6              5.0               5.0               5.0               5.0                 -         საქონელი და მომსახურება             2.6              5.0               5.0                 -                 5.0               5.0                 -      02 10  მოქალაქეთა მონაწილეობისა და ჩართულობის ხელშეწყობა          670.8           907.8            359.0            548.8                 -                   -                   -      საქონელი და მომსახურება          109.9           215.0             85.0             130.0                 -         სხვა ხარჯები          101.3           153.8             26.1            127.7                 -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა          459.6           539.0            247.9            291.1                 -                   -                   -      02 11  სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები      4,290.2       3,514.9                -          3,514.9                 -                   -      ხარჯები      2,670.3       2,398.9                -          2,398.9                 -                   -                   -         საქონელი და მომსახურება               -                  -                  -                   -                   -                   -         სხვა ხარჯები      2,670.3       2,398.9                -          2,398.9                 -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა      1,619.9       1,116.0                -          1,116.0                 -                   -                   -      02 12  მუნიციპალური ტრანსპორტი         881.9       1,330.0        1,330.0        1,300.0        1,300.0       სუბსიდიები         847.0       1,325.0        1,325.0        1,300.0        1,300.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა           34.9              5.0               5.0                 -                   -      03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა      2,760.1       2,798.0        2,798.0                 -          2,650.0        2,650.0                 -      ხარჯები      2,510.7       2,654.7        2,654.7                 -          2,550.0        2,550.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -         სუბსიდიები      2,510.7       2,654.7        2,654.7                 -          2,550.0        2,550.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         101.8          143.3           143.3                 -             100.0           100.0                 -      03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა      2,069.5       2,037.5        2,037.5                 -          1,950.0        1,950.0                 -      ხარჯები      2,067.7       2,037.5        2,037.5                 -          1,950.0        1,950.0                 -         სუბსიდიები  ააიპ -ს      2,067.7       2,037.5        2,037.5        1,950.0        1,950.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა              1.8                -                   -                          -      03 02     კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში         247.6              0.5               0.5           100.0           100.0       საქონელი და მომსახურება         147.6                -                  -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა          100.0               0.5               0.5            100.0            100.0    03 03     სკვერების და მწვანე ნარგავების  მოვლა         166.1          402.8           402.8                 -             300.0           300.0                 -      ხარჯები         166.1          260.0           260.0                 -             300.0           300.0                 -         საქონელი და მომსახურება                      -                         -                         -                         -                          -                          -                          -         სუბსიდია         166.1          260.0           260.0           300.0           300.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -             142.8            142.8                 -                   -      03 05   სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა         276.9          357.2           357.2                 -             300.0           300.0                 -      ხარჯები               -            357.2           357.2                 -             300.0           300.0                 -         საქონელი და მომსახურება                      -                         -                         -                         -                          -                          -                          -         სუბსიდიები         276.9          357.2           357.2           300.0           300.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა               -                  -                   -      04 00  განათლება      6,097.5       8,188.4        7,149.8        1,038.6        6,930.0        6,930.0                 -      ხარჯები      5,919.2       7,292.9        6,938.5           311.9        6,620.0        6,620.0                 -         საქონელი და მომსახურება         339.2          311.9                -             311.9                 -                   -                   -         სუბსიდიები      5,544.1       6,867.5        6,867.5                 -          6,580.0        6,580.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა               -               42.5             42.5                 -                   -                   -                   -         სხვა ხარჯები           35.9            28.5             28.5                 -               40.0             40.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         178.3          938.0           211.3           726.7           310.0           310.0                 -      04 01 სკოლამდელი განათლება      5,498.9       6,845.0        6,845.0                 -          6,510.0        6,510.0                 -      ხარჯები      5,484.1       6,830.0        6,830.0                 -          6,500.0        6,500.0                 -         სუბსიდიები      5,484.1       6,787.5        6,787.5        6,500.0        6,500.0       სოციალური უზრუნველყოფა               -              42.5             42.5                 -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა           14.8            15.0             15.0             10.0             10.0    04 02  საჯარო სკოლების დაფინანსება         339.2       1,038.6                -          1,038.6                 -                   -                   -      ხარჯები         339.2          311.9                -             311.9                 -                   -                   -         საქონელი და მომსახურება         339.2          311.9                -             311.9                 -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა               -            726.7                -             726.7                 -                   -      04 03  ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი           60.0            80.0             80.0                 -               80.0             80.0                 -      ხარჯები           60.0            80.0             80.0                 -               80.0             80.0                 -         სუბსიდიები           60.0            80.0             80.0             80.0             80.0    04 05    სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების  მშენებლობა რეაბილიტაცია         163.5          196.3           196.3           300.0           300.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა         163.5          196.3           196.3           300.0           300.0    04 06  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება           35.9            28.5             28.5                 -               40.0             40.0                 -      ხარჯები           35.9            28.5             28.5                 -               40.0             40.0                 -         სხვა ხარჯები           35.9            28.5             28.5             40.0             40.0    05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი      6,911.7       8,174.4        8,174.4                 -          7,871.0        7,871.0               0.0    ხარჯები      6,485.3       8,026.3        8,026.3                 -          7,781.0        7,781.0               0.0       შრომის ანაზღაურება               -                  -                  -                   -                 0.0                 -                 0.0       საქონელი და მომსახურება         175.0       2,159.5        2,159.5                 -          2,175.0        2,175.0                 -         სუბსიდიები      6,236.6       5,758.4        5,758.4                 -          5,506.0        5,506.0                 -         გრანტები            65.0          100.0           100.0                       -              100.0            100.0                        -         სხვა ხარჯები             8.7              8.4               8.4                 -                   -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         426.4          148.1           148.1                 -               90.0             90.0                 -      05 01    სპორტის სფეროს განვითარება      1,991.3       2,421.4        2,421.4                 -          2,238.0        2,238.0               0.0    ხარჯები      1,935.6       2,341.4        2,341.4                 -          2,188.0        2,188.0               0.0       სუბსიდიები      1,863.1       2,233.0        2,233.0                 -          2,088.0        2,088.0                 -         გრანტები            65.0          100.0           100.0                       -              100.0            100.0                        -         სხვა ხარჯები             7.5              8.4               8.4                 -                   -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა           55.7            80.0             80.0                 -               50.0             50.0                 -      05 01 01 07  ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება      1,464.8       1,854.0        1,854.0                 -          1,700.0        1,700.0                 -      ხარჯები      1,409.1       1,774.0        1,774.0                 -          1,650.0        1,650.0                 -         სუბსიდიები      1,409.1       1,774.0        1,774.0        1,650.0        1,650.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა           55.7            80.0             80.0             50.0             50.0    05 01 01 08   საკალათბურთო კლუბი  "დელტა გურჯაანი"         454.0          454.0           454.0                 -             425.0           425.0               0.0    მომუშავეთა რიცხოვნება               -                  -                   -         სუბსიდიები         454.0          454.0           454.0           425.0           425.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა               -                  -                   -      05 01 02  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა           72.5          113.4            113.4                 -             113.0           113.0                 -      ხარჯები           72.5          113.4           113.4                 -             113.0           113.0                 -         სუბსიდიები               -                 5.0               5.0             13.0             13.0       გრანტები            65.0           100.0            100.0            100.0            100.0       სხვა ხარჯები             7.5              8.4               8.4                 -                   -      05 02    კულტურის სფეროს განვითარება      4,745.4       4,693.5        4,693.5                 -          4,458.0        4,458.0                 -      ხარჯები      4,374.7       4,625.4        4,625.4                 -          4,418.0        4,418.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -         1,100.0        1,100.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -         სუბსიდიები      4,373.5       3,525.4        3,525.4                 -          3,418.0        3,418.0                 -         სხვა ხარჯები              1.2                -                   -                   -                    -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა         370.7            68.1             68.1                 -               40.0             40.0                 -      05 02 01 01   ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა           52.1            73.0             73.0                 -               73.0             73.0                 -      ხარჯები           52.1            73.0             73.0                 -               73.0             73.0                 -         სუბსიდიები           52.1            73.0             73.0                 -               73.0             73.0                 -      05 02 01 03 ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"      3,106.1       1,882.0        1,882.0                 -          1,780.0        1,780.0                 -      ხარჯები      2,830.4       1,843.9        1,843.9                 -          1,760.0        1,760.0                 -         სუბსიდიები        2,830.4       1,843.9        1,843.9        1,760.0        1,760.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა         275.7            38.1             38.1             20.0             20.0    05 02 01 08  ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი            70.0             95.0             95.0              90.0              90.0    ხარჯები           70.0            95.0             95.0             90.0             90.0    სუბსიდიები           70.0            95.0             95.0             90.0             90.0    05 02 01 11 ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"         989.9          916.0           916.0                 -             890.0           890.0                 -      ხარჯები         944.9          886.0           886.0                 -             870.0           870.0                 -         სუბსიდიები         944.9          886.0           886.0           870.0           870.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა           45.0            30.0             30.0             20.0             20.0    05 02 01 15  ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანება"         526.1          627.5           627.5                 -             625.0           625.0                 -      ხარჯები         476.1          627.5           627.5                 -             625.0           625.0                 -         სუბსიდიები         476.1          627.5           627.5           625.0           625.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა           50.0                -                  -                   -                   -      05 02 02  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება               -         1,100.0        1,100.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -      ხარჯები               -         1,100.0        1,100.0                 -          1,000.0        1,000.0                 -      საქონელი და მომსახურება               -         1,100.0        1,100.0        1,000.0        1,000.0       სხვა ხარჯები              1.2                       -                         -                          -       არაფინანსური აქტივების ზრდა               -                  -                   -                   -      05 03  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა               -            884.5           884.5                 -          1,000.0         1,000.0                 -      ხარჯები               -            884.5           884.5                 -          1,000.0        1,000.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -            884.5           884.5                 -          1,000.0        1,000.0                 -         სხვა ხარჯები                      -                  -                  -                          -                          -      05 05  ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება         175.0          175.0           175.0                 -             175.0           175.0                 -      ხარჯები         175.0          175.0           175.0                 -              175.0           175.0                 -         საქონელი და მომსახურება         175.0          175.0           175.0                 -             175.0           175.0                 -      06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა      3,259.7       4,192.5        3,468.5           724.0        3,580.0        3,580.0                 -      ხარჯები      3,258.7       4,061.7        3,466.7           595.0        3,575.0        3,575.0                 -         სუბსიდიები      1,173.0       1,597.2        1,053.2           544.0        1,035.0        1,035.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა      2,019.5       2,363.4        2,326.1             37.3        2,435.0        2,435.0                 -         სხვა ხარჯები           66.2          101.1             87.4             13.7           105.0           105.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა             1.0          130.8               1.8           129.0               5.0               5.0                 -      06 01    ჯანმრთელობის დაცვა           268.1          304.4               7.0           297.4                 -                   -                   -      ხარჯები         268.1          279.4               7.0           272.4                 -                   -                   -         სუბსიდიები         268.1          279.4               7.0           272.4                 -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა              -             25.0                -              25.0                -                  -                   -      06 01 01 ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური         268.1          304.4               7.0           297.4                 -                   -                   -      ხარჯები         268.1          279.4               7.0           272.4                 -                   -                    -         სუბსიდიები         268.1          279.4               7.0           272.4                 -                   -                   -      არაფინანსური აქტივების ზრდა                      -               25.0              25.0                 -                   -      06 02    სოციალური დაცვა      2,831.6       3,342.5        3,291.5             51.0        3,410.0        3,410.0                 -      ხარჯები      2,830.6       3,289.7        3,289.7             51.0        3,405.0        3,405.0                 -         სუბსიდიები         741.4          876.2           876.2                 -             865.0           865.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა      2,019.5       2,326.1        2,326.1             37.3        2,435.0        2,435.0                 -         სხვა ხარჯები           66.2          101.1             87.4             13.7           105.0           105.0                 -      არაფინანსური აქტივების ზრდა             1.0              1.8               1.8                 -                 5.0               5.0                 -      06 02 01  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება         236.5          250.9           250.9                 -             250.0           250.0                 -      ხარჯები         236.5          250.9           250.9                 -             250.0           250.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა         236.5          250.9           250.9           250.0           250.0    06 02 02  ახალშობილთა  ოჯახების  დახმარება         125.8            97.0             97.0                 -             180.0           180.0                 -      ხარჯები         125.8            97.0             97.0                 -             180.0           180.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა         125.8            97.0             97.0           180.0           180.0    06 02 03  ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა           16.8            13.1             13.1                 -               15.0             15.0                 -      ხარჯები           16.8            13.1             13.1                 -               15.0             15.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა           16.8            13.1             13.1             15.0             15.0    06 02 05  კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  გადაუდებელი დახმარება           29.9            36.0                -               36.0                 -                   -                   -      ხარჯები           29.9            36.0                -               36.0                 -                   -                   -         სოციალური უზრუნველყოფა           29.9            22.3                -               22.3                 -                   -         სხვა ხარჯები                      -               13.7              13.7                 -      06 02 06 ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება         187.9            80.0             80.0                 -             100.0           100.0                 -      ხარჯები         187.9            80.0             80.0                 -             100.0           100.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა         187.9            80.0             80.0           100.0           100.0    06 02 07  სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება         902.6       1,249.8        1,249.8                 -          1,250.0        1,250.0                 -      ხარჯები         902.6       1,249.8        1,249.8                 -          1,250.0        1,250.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა         902.6       1,249.8        1,249.8        1,250.0        1,250.0    06 02 08  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება         153.5          185.7           185.7                 -             200.0           200.0                 -      ხარჯები         153.5          185.7           185.7                 -             200.0           200.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა         153.5          185.7           185.7           200.0           200.0    06 02 09  ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება         742.4          874.0           874.0                 -             865.0           865.0                 -      ხარჯები         741.4          872.2           872.2                 -             860.0           860.0                 -         სუბსიდიები         741.4          872.2           872.2           860.0           860.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა             1.0              1.8               1.8               5.0               5.0    06 02 10 ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება             7.0              9.0               9.0                 -               15.0             15.0                 -      ხარჯები             7.0              9.0               9.0                 -               15.0             15.0                 -         სხვა ხარჯები             7.0              9.0               9.0             15.0             15.0    06 02 11   მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება             2.5              1.0               1.0                 -                 5.0               5.0                 -      ხარჯები             2.5              1.0               1.0                 -                 5.0               5.0                 -         სხვა ხარჯები             2.5              1.0               1.0               5.0               5.0    06 02 12 დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა           65.1            90.0             90.0                 -             100.0           100.0                 -      ხარჯები           65.1            90.0             90.0                 -             100.0           100.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა           65.1            90.0             90.0           100.0           100.0    06 02 13 უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება           31.4            44.0             44.0                 -               50.0             50.0                 -      ხარჯები           31.4            44.0             44.0                 -               50.0             50.0                 -         სხვა ხარჯები           31.4            44.0             44.0             50.0             50.0    06 02 14  ხანდაზმულ პირთა დახმარება             7.8              8.0               8.0                 -               10.0             10.0                 -      ხარჯები             7.8              8.0               8.0                 -               10.0             10.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა             7.8              8.0               8.0             10.0             10.0    06 02 15  ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება           51.0            46.0             46.0                 -               50.0             50.0                 -      ხარჯები           51.0            46.0              46.0                 -               50.0             50.0                 -         საქონელი და მომსახურება               -                  -                  -                   -                   -                   -                   -         სოციალური უზრუნველყოფა           51.0            46.0             46.0             50.0             50.0       სხვა ხარჯები               -                  -                   -      06 02 16  ელექტროენერგიის გადასახადის  თანადაფინანსება           10.9            10.0             10.0                 -               30.0             30.0                 -      ხარჯები           10.9            10.0             10.0                 -               30.0             30.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა           10.9            10.0             10.0             30.0             30.0    06 02 17 სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება         182.9          221.0           221.0                 -             200.0           200.0                 -      ხარჯები         182.9          221.0           221.0                 -             200.0           200.0                 -         სოციალური უზრუნველყოფა         182.9          221.0           221.0           200.0           200.0    06 02 18  შშმ პირთა დახმარება           52.3            80.9             80.9                 -               60.0             60.0                 -      ხარჯები           52.3            80.9             80.9                 -               60.0             60.0                 -         სუბსიდიები                    3.5               4.0               4.0                5.0                5.0       სოციალური უზრუნველყოფა           48.8            74.6             74.6             50.0             50.0       სხვა ხარჯები               -                2.3               2.3               5.0               5.0    06 02 19  უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის  თანადაფინანსება           25.3            31.1             31.1                 -               30.0             30.0                 -      ხარჯები           25.3            31.1             31.1                 -               30.0             30.0                 -         სხვა ხარჯები           25.3            31.1             31.1             30.0             30.0    06 02 20   პერსონალური ასისტენტის სერვისის მომსახურების პროგრამა                      -               15.0                 -                15.0                 -                   -                   -      ხარჯები                      -               15.0                 -                15.0                 -                   -                   -         სოციალური უზრუნველყოფა                      -               15.0              15.0                 -         სხვა ხარჯები                      -                          -                          -      06 03 მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო         160.0          545.6           170.0           375.6           170.0           170.0                 -      ხარჯები         160.0          441.6           170.0           271.6           170.0           170.0                 -         სუბსიდიები         160.0          441.6           170.0           271.6           170.0           170.0    არაფინანსური აქტივების ზრდა               -            104.0                -             104.0                 -                   -     თავი III. მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19🔗. ასიგნებების დაფინანსება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20🔗. ასიგნებების გადანაწილება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2026 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24🔗. დავალიანებების ანაზღაურება მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 05-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.   დაფინანსდება  ასევე  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26🔗. სარეზერვო ფონდი 2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.