„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’

მიღების თარიღი 19.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №21
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 22/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 2 ვერსია ↓
11,231 სიტყვა · ~56 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
19.12.2025 მიღება
01.01.2026 ძალაში შესვლა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 20.12.2024 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 12.12.2022 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 21.12.2023 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 17.12.2021 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 23.12.2020
კონსოლიდირებული ვერსიები (2)
22.12.2025
26.02.2026
მოქმედი

დოკუმენტის ტექსტი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 2025 წლის 19 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი’’ დანართის შესაბამისად. 2.  დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ მხეიძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 53 524 966 68 061 283 72 051 706 71 388 800 662 906 გადასახადები 25 264 075 30 012 900 32 980 800 32 980 800 0 გრანტები 23 908 372 33 705 426 35 362 906 34 700 000 662 906 სხვა შემოსავლები 4 352 519 4 342 957 3 708 000 3 708 000 0 ხარჯები 28 599 065 36 530 984 41 452 096 40 914 190 537 906 შრომის ანაზღაურება 3 055 361 3 952 602 4 917 197 4 917 197 0 საქონელი და მომსახურება 2 818 901 3 591 381 3 960 973 3 960 973 0 სუბსიდიები 16 914 353 23 289 226 27 197 307 26 659 401 537 906 სოციალური უზრუნველყოფა 2 606 577 2 194 754 2 369 763 2 369 763 0 სხვა ხარჯები 3 203 873 3 503 021 3 006 856 3 006 856 0 საოპერაციო სალდო 24 925 901 31 530 299 30 599 610 30 474 610 125 000 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25 741 803 32 738 147 31 139 338 31 014 338 125 000 ზრდა 25 741 803 32 804 329 31 139 338 31 014 338 125 000 კლება 0 66 182 0 0 0 მთლიანი სალდო -815 902 -1 207 848 -539 728 -539 728 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -815 902 -1 207 848 -539 728 -539 728 0 ზრდა 0 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 0 0 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 0 0 კლება 815 902 1 207 848 539 728 539 728 0 ვალუტა და დეპოზიტები 815 902 1 207 848 539 728 539 728 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 0 0 ზრდა 0 0 0 კლება 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 53 524 966 68 127 465 72 051 706 71 388 800 662 906 შემოსავლები 53 524 966 68 061 283 72 051 706 71 388 800 662 906 არაფინანსური აქტივების კლება 0 66 182 0 0 0 გადასახდელები 54 340 867 69 335 313 72 591 434 71 928 528 662 906 ხარჯები 28 599 065 36 530 984 41 452 096 40 914 190 537 906 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 741 803 32 804 329 31 139 338 31 014 338 125 000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -815 902 -1 207 848 -539 728 -539 728 0 თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 72 051 706  ლარის ოდენობით დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    შემოსავლები 53 524 966 68 061 283 72 051 706 71 388 800 662 906 გადასახადები 25 264 075 30 012 900 32 980 800 32 980 800 0 გრანტები 23 908 372 33 705 426 35 362 906 34 700 000 662 906 სხვა შემოსავლები 4 352 519 4 342 957 3 708 000 3 708 000 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 32980 800  ლარის ოდენობით დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 25 264 075 30 012 900 32 980 800 32 980 800 0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 20 390 085 24 912 900 27 980 800 27 980 800 ქონების გადასახადი 4 873 990 5 100 000 5 000 000 5 000 000 0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        3 882 413 4 176 000 4 076 000 4 076 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 161 539 100 000 100 000 100 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               87 731 109 000 109 000 109 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           742 306 715 000 715 000 715 000 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 35 362 906 ლარის ოდენობით დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 23,908,372 33,019,694 35,362,906 34,700,000 662,906  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი 245,473 713,194 662,906 662,906 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 20,732,915 30,124,500 29,000,000 29,000,000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 862,794 0 0 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 2,069,670 2,182,000 5,700,000 5,700,000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი -2,480 0 0 0 0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები -2,480 0 0 0 0 მუხლი 6🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 708 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სხვა შემოსავლები 4,352,519 3,705,600 3,708,000 3,708,000 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 900,336 968,994 968,000 968,000 0 პროცენტები 260,563 90,000 90,000 90,000 0 რენტა 639,773 878,994 878,000 878,000 0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     324,983 649,994 649,000 649,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 314,791 229,000 229,000 229,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2,482,069 2,004,606 2,010,000 2,010,000 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2,387,296 1,904,606 1,900,000 1,900,000 0 სანებართვო მოსაკრებელი 64,373 49,400 50,000 50,000 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2,263,200 1,795,200 1,790,000 1,790,000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 59,722 60,000 60,000 60,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 94,773 100,000 110,000 110,000 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 94,773 100,000 110,000 110,000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 650,436 670,000 670,000 670,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 319,678 62,000 60,000 60,000 თავი III ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  41 452 096 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 28 599 065 36 530 984 41 452 096 40 914 190 537 906 შრომის ანაზღაურება 3 055 361 3 952 602 4 917 197 4 917 197 0 საქონელი და მომსახურება 2 818 901 3 591 381 3 960 973 3 960 973 0 სუბსიდიები 16 914 353 23 289 226 27 197 307 26 659 401 537 906 სოციალური უზრუნველყოფა 2 606 577 2 194 754 2 369 763 2 369 763 0 სხვა ხარჯები 3 203 873 3 503 021 3 006 856 3 006 856 0 მუხლი 8🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 30 139 338 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 139 338 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 524 611 508 655 741 762 741 762 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 20 484 488 26 325 187 23 221 036 23 096 036 125 000 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 92 000 88 500 65 000 65 000 განათლება 3 837 106 4 872 676 5 246 863 5 246 863 0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 803 596 1 009 311 1 864 677 1 864 677 0 სულ ჯამი 25 741 803 32 804 329 31 139 338 31 014 338 125 000 ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება 0  ლარისოდენობით, მათშორის: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის ფაქტი 2026 წლის  გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 0 66182 0 0 0 ძირითადი აქტივები 0 66182 0 არაწარმოებული აქტივები 0 0 0 0 0 მიწა 0 0 0  0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდა 72 591 434 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის ფაქტი 2026 წლის  გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 7,1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7 780 210 12 176 016 16 117 103 16 117 103 0 7,11 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                7 683 564 12 176 016 16 117 103 16 117 103 0 7,111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 7 683 564 11 776 016 15 697 103 15 697 103 0 7,112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 400 000 420 000 420 000 0 7,4 ეკონომიკური საქმიანობა 7 707 665 6 407 527 7 000 845 7 000 845 0 7,42 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 382 635 0 0 0 0 7,421 სოფლის მეურნეობა 382 635 0 0 0 0 7,45 ტრანსპორტი 6 462 236 6 407 527 7 000 845 7 000 845 0 7,451 საავტომობილო ტრანსპორტი 6 462 236 6 407 527 7 000 845 7 000 845 0 7,5 გარემოს დაცვა 1 820 893 2 034 622 2 087 750 2 087 750 0 7,51 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 546 756 527 786 580 396 580 396 0 7,56 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 274 137 1 506 836 1 507 354 1 507 354 0 7,6 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 17 249 401 25 343 106 22 011 173 21 488 197 522 976 7,62 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 11 819 352 17 584 515 14 334 955 14 334 955 0 7,63 წყალმომარაგება 2 797 399 5 115 298 4 493 500 4 493 500 0 7,64 გარე განათება 1 285 342 1 180 521 1 358 000 1 358 000 0 7,66 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 347 308 1 462 772 1 824 718 1 301 742 522 976 7,7 ჯანმრთელობის დაცვა 1 271 653 1 391 650 1 549 150 1 549 150 0 7,76 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 1 271 653 1 391 650 1 549 150 1 549 150 0 7,8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3 113 996 4 029 252 5 001 477 5 001 477 0 7,81 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 167 334 1 065 449 1 538 800 1 538 800 0 7,82 მომსახურება კულტერის სფეროში 1 876 296 2 268 803 2 311 900 2 311 900 0 7,86 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 70 366 695 000 1 150 777 1 150 777 0 7,9 განათლება 11 614 501 14 605 011 16 022 271 16 022 271 0 7,91 სკოლამდელი აღზრდა 7 141 536 8 623 596 9 076 546 9 076 546 0 7,92 ზოგადი განათლება 0 684 676 200 000 200 000 7,98 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 4 472 965 5 296 739 6 745 725 6 745 725 0 7 10 სოციალური დაცვა 3 782 549 3 355 940 2 801 665 2 661 735 139 930 7 107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 197 420 215 934 215 935 215 935 0 7 109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 3 585 129 3 140 006 2 585 730 2 445 800 139 930 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 54 340 867 69 343 124 72 591 434 71 928 528 662 906 თავი IV ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება მუხლი 10🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის მთლიანი სალდო -539 728 ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -539 728 1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება--539 728 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა0ლარის ოდენობით. 3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება-  -539 728  ლარის ოდენობით. დასახელება 2024  წლის ფაქტი 2025 წლის  გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ფინანსური აქტივების ცვლილება -815,902 -1,207,848 -539 728 -539 728 0 ზრდა 0 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 კლება 815,902 1,207,848 539 728 539 728 0 ვალუტა, დეპოზიტები 815,902 1,207,848 539 728 539 728 მუხლი 12🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2024წლის ფაქტი 2025წლის გეგმა 2026წლის გეგმა 33 ვალდებულების ცვლილება 0 0 0 ზრდა სესხები კლება 0  0 0  სესხები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 420 000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი V ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00) ინფრასტრუქტურა; (02 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00) განათლება; (04 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00) წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს დ აქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისა ადახელსუწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. აღწერა საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები № პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა I 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 16 117 103 1 01 01  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 15 697 103 - 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 640 276 - 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 14,001,827 01 01 03 ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა 55,000 2 01 02  საერთო დანიშნულების ხარჯები 420 000 - 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 420 000 2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. 2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა 02 01 01 შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის: 2,000,845 1 სოფელ კაპრეშუმში კაპრეშუმი-აგარის გადასახვევიდან მურმან ტაკიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ) 142,670 2 სოფელ თხილნარში ( ლანგათი )ბონდო ნაგერვაძის სახლიდან ჯაბა ჯოპინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ) 309,324 3 სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში ფარდულთან შემაერთებელი საცალფეხო ბილიკის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 67,166.60 4 სოფელ სამებაში ციციანის და აბაშიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 102771.87 5 სოფელ ზედა თხილნარში დუმბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 75890 6 სოფელ მახოში (დავითაძეები) თამარის ხიდიდან ზაზა ტოგონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 75008 7 სოფელ მახოში (დავითაძეები) თეიმურაზ გოგიტიძის სახლიდან რამაზ ქონდარიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 232306 8 სოფელ ერგეში (ეკალაური) ლორთქიფანიძეებისა და უზუნაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია(აჭ.კაპიტ) 127297 9 სოფელ სალიბაურში დავით ბერიძის საცხოვრებელი სახლიდან ასლან მგელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 44498 10 სოფ. მასაურაში გურამ დიასამიძის საცხოვრებელი სახლიდან დურსუნ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 157 008 11 სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქემალ ქათამაძის სახლიდან აკაკი მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 16 677 12 სოფელ განთიადში ყურშუბაძეებისა და დოლიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 401 598 13 სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან გორგაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 248630 პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა 02 01 12 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის: 500,000 1 სოფელ ერგეში ნანული ქორიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 34846 2 სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის რეაბილიტაცია/მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 196861                        გამოსაცხადებელი 268293 პროგრამული კოდი                 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა 02 01 14 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა 4,500,000 1 სოფელ ახალსოფელში მე-6 ქუჩაზე საყრდენი კედლის და სადრენაჟე სისტემის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 284208 2 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვედა ჯოჭოში ახმედ კახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 48610 3 სოფელ ერგეში გელა ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 69987 4 სოფელ ზედა ჯოჭოში ედნარ სურმანიძის  საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 83970 5 სოფელ მახოში ნაზიმ შოთაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 75702 6 ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ერგეში  თამილა შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდ სამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 177865 7 სოფელ ზედა ახალშენში  ხვიჩა სურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით  შიდა სოსოფლო გზაზე ფერდ სამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 149042 8 სოფელ ორთაბათუმში (აგარა)მუსტაფ ჩაჩავას საცხოვრებელი სახლიდან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 175,762.86 9 სოფელ სამებაში ასლან  ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 55,774.48 10 სოფელ სამებაში რამაზ ფარტენაძის  საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 87,543.02 11 სოფელ სამებაში ოთარ გოგიტიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო  გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 38,950.60 12 სოფელ წინსვლა დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობ (აჭ.კაპიტ) 145,055.65 13 სოფელ ყოროლისთავში ნინო ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე  ფერდსამაგრი  კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 66,090.31 14 სოფელ კაპრეშუმში მამუკა ირემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი  კედლის  მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 66,247.00 15 სოფელ მახოში ნადია დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი  კედლის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 50,004.71 16 სოფელ თხილნარში ნოდარ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 151,374.49 17 სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში მურად ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი  კედლის  მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 67,417.98 18 სოფელ მაჭახელში ნიკოლოზ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 87,915.31 19 სოფელ წინსვლაში შორენა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 49768.98 20 სოფელ წინსვლაში ეთერ ცინარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ) 45822.26 21 სოფელ ზანაქიძეებში ნუგზარ ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ) 75886.98 22 სოფელ გვარაში მზევინარ ლასტაკანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 106996.43 23 სოფელ მახვილაურში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 80210.71 24 სოფელ ორთაბათუმში ნინო თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 103611.03 25 სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) ლევან ბერიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 19092.69 26 სოფელ ყოროლისთავში იამზე ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 89376.41 27 სოფელ ყოროლისთავში მინერი აბულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 117550.92 28 სოფელ ორთაბათუმში მდინარე ყოროლისწყალის გასწრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 458593 29 სოფელ წინსვლაში მალხაზ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 38754.79 30 სოფელ ერგეში ბინაზ ქობულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 60418.11 31 სოფელ ახალშენში ხათუნა კაცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 135657 32 სოფელ ახალშენში ჩიტო გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 91799 33 სოფელ ახალშენში თუნთულ ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 32966 34 სოფელ ახალშენში ვლადიმერ ბედინაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 93355 35 სოფელ სამებაში ხათუნა აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 103812 36 სოფელ ზედა თხილნარში თამილა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 38576 37 სოფელ თხილნარში გოდერძი პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 68708 38 სოფელ მახვილაურში კობა ღოღობერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 38926 39 სოფელ ზედა ერგეში ასლან რეკემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 123284 40 სოფელ ყოროლისთავში მამია სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 70909 41 სოფელ კაპრეშუმში მერაბ ირემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 99866 42 სოფელ მასაურაში ჟუჟუნა გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 101657 43 სოფელ მნათობში ედნარ ხოხბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 132113 44 სოფელ განთიადში ნუგზარ ხალვაშის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 175261 45 გამოსაცხადებელი 65508 გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;   მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა 02 02 01 12 ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი 2,499,000 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 300902 2 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მახინჯაურში, ახვლედიანების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 68925 3 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სალიბაურში სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი) (აჭ.კაპიტ) 787840 4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყოროლისთავში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 127995 5 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 350000 6 სოფელ ფერიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭ.კაპიტ) 400000 7 სოფელ წინსვლაში ხალვაშების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭ.კაპიტ) 463338 8 გამოსაცხადებელი 0 გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა; მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 5 272 წერტის ექსპლოატაცია. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,358,000 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 858,000 02 02 02 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის 500,000 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში (ტაშხანა კურცხალიძეები) მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 55495 2 სოფელ მახოს ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 179168 3 სოფელ სამებაში ბადრი აბულაძის სახლიდან რუსლან კვირიკაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 51260 4 სოფელ ფერიაში მონასტერიდან საბაგიროს მიმართულებით გარე განათების მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 43739 5 სოფელ განახლებაში ცინარიძე მალაყმაძეების დასახლებაში გარე განათების  მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 21391 6 სოფელ  მაჭახლიდან  ჩიქუნეთი  ზედა  ჩხუტუნეთის  მიმართულებით  გარე  განათების  მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 148947 გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;   მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია. პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.  პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა 02 03  04 სოციალური სახლების მშენებლობა  მათ შორის: 11,271,525 1 სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ) 5 587 386 2  სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა  (აჭარ.კაპ) 5,684,139 02 03 08 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) ადგ.ბიუჯ. 100 000  02 03 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა 0  02 03 11 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის: 825,990 1 სოფელ მაჭახლისპირში საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის და მინი მოედნის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 442200 2 სოფელ მახოში პავილიონთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 161492 3 ქ.ბათუმი, დიდაჭარის ქუჩა N23-ს მიმდებარედ არსებული მემორიალის მოწყობა  (აჭ.კაპიტ) 102147 4 სოფელ მაჭახლისპირში საზოგადოებრივი გასართობი საკვერის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 120151 გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა III 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 087 750 1 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 2 087 750 1.1 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 1 507 354 1.2 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 580 396 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“. 3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 4. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00) განათლება N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა IV 04 00 განათლება 14 910 541 1 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 9 076 546 1.1. 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 9 076 546 2 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 5 246 863 2.2. 04 01 02 01 ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის: 5,246,863 სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ) 1,404,489 სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ) 1,542,374 ჭარნალის ბაღის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) 700,000 ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა (აჭარ.კაპ) 1,400,000 საბავშვო ბაღებისათვის  სათამაშოების შეძენა (ადგილ.ბიუჯეტ) 200,000 3 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 587 132 3.1 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 121 500 3.2 04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 465 632 3,2.1 04 02 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)   465 632 განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. 1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის; მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. 5.1  სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;   მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა V 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 6,113,207 1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,650,530 1.1. 05 01 01 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 1,111,730 1.2. 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 220,000 1.3. 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 518,800 1.3.1. 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 264,000 1.3.3. 05 01 03 02 შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი 254,800 1.4. 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 800,000 05 01 04 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის: 800,000 1.4.1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში მინი მოედნის მოწყობის  სამუშაოები (აჭ.კაპიტ) 187244 1.4.2. სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) 174088 1.4.3. სოფელ სალიბაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ მინი სპორტუ ლი მოედნის და გასართობი საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) 438668 2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 3,367,677 2.1. 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 2,111,900 2.2. 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 200,000 05 02 03 გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა 0 05 02 04 კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის: 1,055,777 ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) 1,055,777 3 05 03  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 60 000 3.1. 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 60 000 3,2 05 04 ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა 35 000 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. 6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00) ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2026 წლის გეგმა VI ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4 350 815 1 ჯანმრთელობის დაცვა 1 549 150 1.1. დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 40,000 1.2. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 188,550 1.3. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 187,200 1.4. ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 88,200 1.5. იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 18,500 1.6.  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 187,200 1.7.  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 440,000 1.8. სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 399,500 2 სოციალური უზრუნველყოფა 2,801,665 2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 215,935 2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 9,000 2.3. მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 105,000 2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 60,000 2.5. 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 25,000 2.6. 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 12,200 2.7. გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 20,000 2.8. მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 115,000 2.9. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) 1,830,000 2.10. შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია 128,400 2.11. 0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 115,000 2.12. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა 139,930 2.13. საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის 26,200 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა. გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის; 6.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყო თავი VI ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროსხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: პროგრამული კოდი    დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 54 340 867 69 335 313 72 591 434 71 928 528 662 906 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 153 153 153 0 ხარჯები 28 599 065 36 530 984 41 452 096 40 914 190 537 906 შრომის ანაზღაურება 3 055 361 3 952 602 4 917 197 4 917 197 0 საქონელი და მომსახურეობა 2 818 901 3 591 381 3 960 973 3 960 973 0 სუბსიდიები 16 914 353 23 289 226 27 197 307 26 659 401 537 906 სოციალური უზრუნველყოფა 2 606 577 2 194 754 2 369 763 2 369 763 0 სხვა ხარჯები 3 203 873 3 503 021 3 006 856 3 006 856 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 741 803 32 804 329 31 139 338 31 014 338 125 000 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 7 780 210 12 176 016 16 117 103 16 117 103 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 153 153 153 0 ხარჯები 7 255 599 11 667 361 15 375 341 15 375 341 0 შრომის ანაზღაურება 3 055 361 3 952 602 4 917 197 4 917 197 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 156 424 1 646 613 1 738 995 1 738 995 0 სოციალური უზრუნველყოფა 40 024 69 477 24 528 24 528 0 სხვა ხარჯები 90 689 484 320 502 656 502 656 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 524 611 508 655 741 762 741 762 0 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 7 683 564 11 776 016 15 697 103 15 697 103 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 153 153 153 0 ხარჯები 7 255 599 11 267 361 14 955 341 14 955 341 0 შრომის ანაზღაურება 3 055 361 3 952 602 4 917 197 4 917 197 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 156 424 1 646 613 1 738 995 1 738 995 0 სოციალური უზრუნველყოფა 40 024 69 477 24 528 24 528 0 სხვა ხარჯები 90 689 84 320 82 656 82 656 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 427 965 508 655 741 762 741 762 0 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 122 031 1 317 244 1 640 276 1 640 276 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 31 31 31 0 ხარჯები 1 122 031 1 317 244 1 640 276 1 640 276 0 შრომის ანაზღაურება 799 975 935 070 1 212 360 1 212 360 0 საქონელი და მომსახურეობა 216 779 291 630 345 260 345 260 0 სოციალური უზრუნველყოფა 16 934 6 224 0 0 სხვა ხარჯები 88 344 84 320 82 656 82656 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 6 561 533 10 458 772 14 001 827 14 001 827 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 122 122 122 122 0 ხარჯები 6 133 567 9 950 117 13 260 065 13 260 065 0 შრომის ანაზღაურება 2 255 387 3 017 532 3 704 837 3 704 837 საქონელი და მომსახურეობა 939 645 1 354 983 1 338 735 1 338 735 0 სუბსიდიები 2 913 101 5 514 349 8 191 965 8 191 965 სოციალური უზრუნველყოფა 23 090 63 253 24 528 24 528 0 სხვა ხარჯები 2 345 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 427 965 508 655 741 762 741 762 0 01 01 03 ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა 0 0 55 000 55 000 0 ხარჯები 0 0 55 000 55 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 55 000 55 000 0 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 96 646 400 000 420 000 420 000 0 ხარჯები 0 400 000 420 000 420 000 0 სხვა ხარჯები 0 400 000 420 000 420 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96 646 0 0 0 0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 400 000 420 000 420 000 0 ხარჯები 0 400 000 420 000 420 000 0 სხვა ხარჯები 0 400 000 420 000 420 000 0 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 96 646 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96 646 0 0 0 01 02 03 სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 24 957 066 31 750 633 29 012 018 28 489 042 522 976 ხარჯები 4 472 577 5 425 446 5 790 982 5 393 006 397 976 საქონელი და მომსახურეობა 600 567 825 000 878 000 878 000 0 სუბსიდიები 3 473 720 4 451 341 4 812 982 4 415 006 397 976 სხვა ხარჯები 398 290 139 705 100 000 100 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 484 488 27 564 790 24 973 205 23 096 036 125 000 02 01 00 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 1 369 635 1 691 906 1 787 440 1 787 440 0 სუბსიდიები 1 008 220 1 399 364 1 538 764 1 538 764 სოციალური უზრუნველყოფა 0 9 400 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 361 415 283 142 248 676 248 676 0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 6 462 236 6 407 527 7 000 845 7 000 845 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 462 236 6 407 527 7 000 845 7 000 845 0 02 01 12 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა 870 819 291 792 500 000 500 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 870 819 291 792 500 000 500 000 02 01 13 შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია 1 396 411 1 522 745 2 000 845 2 000 845 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 396 411 1 522 745 2 000 845 2 000 845 02 01 14 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 4 195 006 4 592 990 4 500 000 4 500 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 195 006 4 592 990 4 500 000 4 500 000 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 4 082 741 6 295 819 5 851 500 5 851 500 0 ხარჯები 2 168 313 2 716 205 2 852 500 2 852 500 0 სუბსიდიები 1 567 746 1 898 205 1 994 500 1 994 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 914 427 3 579 614 2 999 000 2 999 000 0 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 2 797 399 5 115 298 4 493 500 4 493 500 0 ხარჯები 1 567 746 1 898 205 1 994 500 1 994 500 0 სუბსიდიები 1 567 746 1 898 205 1 994 500 1 994 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 229 653 3 217 093 2 499 000 2 499 000 0 02 02 01 03 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი'' 1 567 746 1 898 205 1 994 500 1 994 500 0 სუბსიდიები 1 567 746 1 898 205 1 994 500 1 994 500 02 02 01 12 ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზებისმაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია დაჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი 1 229 653 3 217 093 2 499 000 2 499 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 229 653 3 217 093 2 499 000 2 499 000 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 285 342 1 180 521 1 358 000 1 358 000 0 ხარჯები 600 567 818 000 858 000 858 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 600 567 818 000 858 000 858 000 0        ოფისის ხარჯები 309 091 420 000 458 000 458 000 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 291 476 398 000 400 000 400 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 684 775 362 521 500 000 500 000 0 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 600 567 818 000 858 000 858 000 0 ხარჯები 600 567 818 000 858 000 858 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 600 567 818 000 858 000 858 000 0 02 02 02 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა 684 775 362 521 500 000 500 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 684 775 362 521 500 000 500 000 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 10 449 717 15 892 609 12 547 515 12 547 515 0 ხარჯები 15 655 139 705 100 000 100 000 0 სხვა ხარჯები 15 655 139 705 100 000 100 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 434 062 15 752 904 12 447 515 12 447 515 0 02 03 02 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა 199 936 560 050 350 000 350 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 199 936 560 050 350 000 350 000 02 03  04  სოციალური სახლების მშენებლობა 7 747 505 13 923 370 11 271 525 11 271 525 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 747 505 13 923 370 11 271 525 11 271 525 02 03 08 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 15 655 139 705 100 000 100 000 0 სხვა ხარჯები 15 655 139 705 100 000 100 000  02 03 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა 0 115 972 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 115 972 0  02 03 11 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა 2 486 621 1 153 512 825 990 825 990 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 486 621 1 153 512 825 990 825 990 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 449 397 299 000 420 000 420 000 0 ხარჯები 0 7 000 20 000 20 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 7 000 20 000 20 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 449 397 292 000 400 000 400 000 0 02 04 02 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 0 7 000 20 000 20 000 0 ხარჯები 0 7 000 20 000 20 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 7 000 20 000 20 000 0 02 04 03 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 449 397 292 000 400 000 400 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 449 397 292 000 400 000 400 000 02 05 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 641 611 822 684 881 742 881 742 0 ხარჯები 641 454 822 684 881 742 881 742 0 სუბსიდიები 641 454 822 684 881 742 881 742 არაფინანსური აქტივების ზრდა 157 0 0 02 06 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 382 635 0 0 0 0 ხარჯები 382 635 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 382 635 0 0 0 0 02 06 01 შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით 382 635 0 0 0 0 ხარჯები 382 635 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 382 635 0 0 02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 862 794 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 862 794 0 0 02 08 ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო" 256 300 341 088 522 976 0 522 976 ხარჯები 256 300 331 088 397 976 0 397 976 სუბსიდიები 256 300 331 088 397 976 397 976 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 000 125 000 125 000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 820 893 2 034 622 2 087 750 2 087 750 0 ხარჯები 1 728 893 1 946 122 2 022 750 2 022 750 0 საქონელი და მომსახურეობა 546 756 527 786 580 396 580 396 0 სუბსიდიები 1 182 137 1 418 336 1 442 354 1 442 354 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 000 88 500 65 000 65 000 0 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1 820 893 2 034 622 2 087 750 2 087 750 0 ხარჯები 1 728 893 1 946 122 2 022 750 2 022 750 0 საქონელი და მომსახურეობა 546 756 527 786 580 396 580 396 0 სუბსიდიები 1 182 137 1 418 336 1 442 354 1 442 354 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 000 88 500 65 000 65 000 0 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 1 274 137 1 506 836 1 507 354 1 507 354 0 ხარჯები 1 182 137 1 418 336 1 442 354 1 442 354 0 სუბსიდიები 1 182 137 1 418 336 1 442 354 1 442 354 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 000 88 500 65 000 65 000 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 546 756 527 786 580 396 580 396 0 ხარჯები 546 756 527 786 580 396 580 396 0 საქონელი და მომსახურეობა 546 756 527 786 580 396 580 396 0 04 00 განათლება 10 744 457 13 555 828 14 910 541 14 910 541 0 ხარჯები 6 907 350 8 683 152 9 663 678 9 663 678 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 1 056 265 632 265 632 0 სუბსიდიები 6 631 862 8 405 676 8 876 546 8 876 546 0 სოციალური უზრუნველყოფა 186 088 154 920 200 000 200 000 0 სხვა ხარჯები 89 400 121 500 321 500 321 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 837 106 4 872 676 5 246 863 5 246 863 0 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 10 655 057 12 748 596 14 323 409 14 323 409 0 ხარჯები 6 817 950 8 560 596 9 276 546 9 276 546 0 სუბსიდიები 6 631 862 8 405 676 8 876 546 8 876 546 0 სოციალური უზრუნველყოფა 186 088 154 920 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 837 106 4 188 000 5 046 863 5 046 863 0 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 7 141 536 8 623 596 9 076 546 9 076 546 0 სუბსიდიები 6 631 862 8 405 676 8 876 546 8 876 546 სოციალური უზრუნველყოფა 186 088 154 920 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323 586 63 000 0 0 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 3 513 521 4 125 000 5 246 863 5 246 863 0 სხვა ხარჯები 0 0 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 513 521 4 125 000 5 046 863 5 046 863 0 04 01 02 01 ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 300 000 4 125 000 5 046 863 5 046 863 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300 000 4 125 000 5 046 863 5 046 863 04 01 02 02 საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის (სათმაშოების) შეძენა 0 0 200 000 200 000 0 ხარჯები 0 0 200 000 200 000 0 სხვა ხარჯები 0 0 200 000 200 000 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 89 400 807 232 587 132 587 132 0 ხარჯები 89 400 122 556 387 132 387 132 0 სხვა ხარჯები 89 400 121 500 121 500 121 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 684 676 200 000 200 000 0 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 89 400 121 500 121 500 121 500 0 ხარჯები 89 400 121 500 121 500 121 500 0 სხვა ხარჯები 89 400 121 500 121 500 121 500 04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 0 685 732 465 632 465 632 0 ხარჯები 0 1 056 265 632 265 632 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 1 056 265 632 265 632 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 684 676 200 000 200 000 0 04 02 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)   0 685 732 465 632 465 632 0 ხარჯები 0 1 056 265 632 265 632 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 1 056 265 632 265 632 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 684 676 200 000 200 000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 3 984 041 5 078 435 6 113 207 6 113 207 0 ხარჯები 3 180 444 4 069 124 4 248 530 4 248 530 0 საქონელი და მომსახურეობა 296 883 298 595 295 000 295 000 0 სუბსიდიები 2 713 533 3 499 524 3 733 530 3 733 530 0 სხვა ხარჯები 170 028 271 005 220 000 220 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 803 596 1 009 311 1 864 677 1 864 677 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2 037 378 2 114 632 2 650 530 2 650 530 0 ხარჯები 1 241 982 1 735 721 1 841 630 1 841 630 0 სუბსიდიები 1 132 152 1 505 721 1 621 630 1 621 630 0 სხვა ხარჯები 109 830 230 000 220 000 220 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 795 396 378 911 808 900 808 900 0 05 01 01 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 870 045 1 049 183 1 111 730 1 111 730 0 ხარჯები 855 685 1 044 183 1 111 730 1 111 730 0 სუბსიდიები 855 685 1 044 183 1 111 730 1 111 730 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 360 5 000 0 0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 109 830 230 000 220 000 220 000 0 ხარჯები 109 830 230 000 220 000 220 000 0 სხვა ხარჯები 109 830 230 000 220 000 220 000 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 276 467 461 538 518 800 518 800 0 ხარჯები 276 467 461 538 509 900 509 900 0 სუბსიდიები 276 467 461 538 509 900 509 900 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 184 701 244 060 264 000 264 000 0 ხარჯები 184 701 244 060 255 100 255 100 0 სუბსიდიები 184 701 244 060 255 100 255 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 8 900 8 900 05 01 03 02 შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი 91 766 217 478 254 800 254 800 0 ხარჯები 91 766 217 478 254 800 254 800 0 სუბსიდიები 91 766 217 478 254 800 254 800 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 781 036 373 911 800 000 800 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 781 036 373 911 800 000 800 000 0 05 01 04 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია 781 036 373 911 800 000 800 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 781 036 373 911 800 000 800 000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 876 296 2 868 803 3 367 677 3 367 677 0 ხარჯები 1 868 096 2 248 403 2 311 900 2 311 900 0 საქონელი და მომსახურეობა 226 517 213 595 200 000 200 000 0 სუბსიდიები 1 581 382 1 993 803 2 111 900 2 111 900 0 სხვა ხარჯები 60 198 41 005 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 200 620 400 1 055 777 1 055 777 0 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 1 581 382 2 013 803 2 111 900 2 111 900 0 ხარჯები 1 581 382 1 993 803 2 111 900 2 111 900 0 სუბსიდიები 1 581 382 1 993 803 2 111 900 2111900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 20 000 0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 233 067 200 000 200 000 200 000 0 ხარჯები 224 867 199 600 200 000 200 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 224 867 199 600 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 200 400 0 05 02 03 გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა 61 848 55 000 0 0 0 ხარჯები 61 848 55 000 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 650 13 995 0 0 0 სხვა ხარჯები 60 198 41 005 0 05 02 04 ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 600 000 1 055 777 1 055 777 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 600 000 1 055 777 1 055 777 05 03  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 47 946 60 000 60 000 60 000 0 ხარჯები 47 946 50 000 60 000 60 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 47 946 50 000 60 000 60 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 000 0 0 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 47 946 60 000 60 000 60 000 0 ხარჯები 47 946 50 000 60 000 60 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 47 946 50 000 60 000 60 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 000 0 05 04 ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა 22 420 35 000 35 000 35 000 0 ხარჯები 22 420 35 000 35 000 35 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 22 420 35 000 35 000 35 000 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 5 054 202 4 739 779 4 350 815 4 210 885 139 930 ხარჯები 5 054 202 4 739 779 4 350 815 4 210 885 139 930 საქონელი და მომსახურეობა 218 271 292 331 202 950 202 950 0 სუბსიდიები 0 0 139 930 0 139 930 სოციალური უზრუნველყოფა 2 380 465 1 960 957 2 145 235 2 145 235 0 სხვა ხარჯები 2 455 466 2 486 491 1 862 700 1 862 700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 292 928 1 391 650 1 549 150 1 549 150 0 ხარჯები 1 292 928 1 391 650 1 549 150 1 549 150 0 საქონელი და მომსახურეობა 218 271 196 916 202 950 202 950 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 059 835 1 183 734 1 334 200 1 334 200 0 სხვა ხარჯები 14 822 11 000 12 000 12 000 0 06 01 03 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 40 659 42 000 40 000 40 000 0 ხარჯები 40 659 42 000 40 000 40 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 40 659 42 000 40 000 40 000 06 01 04 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 181 996 181 450 188 550 188 550 0 ხარჯები 181 996 181 450 188 550 188 550 0 საქონელი და მომსახურეობა 9 796 9 716 15 750 15 750 0        სამედიცინო ხარჯები 9 796 9 716 15 750 15 750 სოციალური უზრუნველყოფა 172 200 171 734 172 800 172 800 06 01 06 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 187 200 187 200 187 200 187 200 0 ხარჯები 187 200 187 200 187 200 187 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 187 200 187 200 187 200 187 200 0 06 01 07 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 71 421 88 200 88 200 88 200 0 ხარჯები 71 421 88 200 88 200 88 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 71 421 88 200 88 200 88 200 06 01 08 იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 9 500 18 500 18 500 18 500 0 ხარჯები 9 500 18 500 18 500 18 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 9 500 18 500 18 500 18 500 06 01 09  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 161 530 187 200 187 200 187 200 0 ხარჯები 161 530 187 200 187 200 187 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 161 530 187 200 187 200 187 200 06 01 10  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 386 822 400 000 440 000 440 000 0 ხარჯები 386 822 400 000 440 000 440 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 386 822 400 000 440 000 440 000 06 01 11 სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 232 525 287 100 399 500 399 500 0 ხარჯები 232 525 287 100 399 500 399 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 217 703 276 100 387 500 387 500 სხვა ხარჯები 14 822 11 000 12 000 12 000 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 3 761 274 3 348 129 2 801 665 2 661 735 139 930 ხარჯები 3 761 274 3 348 129 2 801 665 2 661 735 139 930 საქონელი და მომსახურეობა 0 95 415 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 139 930 0 139 930 სოციალური უზრუნველყოფა 1 320 630 777 223 811 035 811 035 0 სხვა ხარჯები 2 440 644 2 475 491 1 850 700 1 850 700 0 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 197 420 215 934 215 935 215 935 0 ხარჯები 197 420 215 934 215 935 215 935 0 სოციალური უზრუნველყოფა 197 420 215 934 215 935 215 935 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 2 700 9 000 9 000 9 000 0 ხარჯები 2 700 9 000 9 000 9 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 700 9 000 9 000 9 000 06 02 03 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 42 000 60 000 60 000 60 000 0 ხარჯები 42 000 60 000 60 000 60 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 42 000 60 000 60 000 60 000 06 02 04 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 23 500 27 500 25 000 25 000 0 ხარჯები 23 500 27 500 25 000 25 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 23 500 27 000 25 000 25 000 სხვა ხარჯები 0 500 0 06 02 05 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 12 200 12 200 12 200 12 200 0 ხარჯები 12 200 12 200 12 200 12 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 11 900 12 200 12 200 12 200 სხვა ხარჯები 300 0 0 06 02 06 გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 50 400 9 200 20 000 20 000 0 ხარჯები 50 400 9 200 20 000 20 000 0 სხვა ხარჯები 50 400 9 200 20 000 20 000 06 02 07 მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 101 700 111 000 115 000 115 000 0 ხარჯები 101 700 111 000 115 000 115 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 101 000 110 300 114 300 114 300 სხვა ხარჯები 700 700 700 700 06 02 08 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი) 1 021 016 276 691 0 0 0 ხარჯები 1 021 016 276 691 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 021 016 276 691 0 0 06 02 09  სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი) 395 038 0 0 0 0 ხარჯები 395 038 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 377 109 0 0 0 სხვა ხარჯები 17 928 0 0 06 02 10 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) 1 581 500 2 182 000 1 830 000 1 830 000 0 ხარჯები 1 581 500 2 182 000 1 830 000 1 830 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 234 500 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 347 000 2 182 000 1 830 000 1 830 000 06 02 11 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 117 000 97 000 105 000 105 000 0 ხარჯები 117 000 97 000 105 000 105 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 114 500 94 600 105 000 105 000 0 სხვა ხარჯები 2 500 2 400 0 06 02 12 შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია 108 000 118 800 128 400 128 400 0 ხარჯები 108 000 118 800 128 400 128 400 0 სოციალური უზრუნველყოფა 108 000 118 800 128 400 128 400 0 06 02 13 0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 108 800 115 000 115 000 115 000 0 ხარჯები 108 800 115 000 115 000 115 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 108 000 111 000 115 000 115 000 0 სხვა ხარჯები 800 4 000 0 06 02 14 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა 21 275 95 415 139 930 0 139 930 ხარჯები 21 275 95 415 139 930 0 139 930 საქონელი და მომსახურეობა 21 275 95 415 0 0 0 სუბსიდიები 0 0 139 930 139 930 06 02 15 საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის 0 18 389 26 200 26 200 0 ხარჯები 0 18 389 26 200 26 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 18 389 26 200 26 200 0 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 16🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 17🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 18🔗 2026 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 19🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 20🔗 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 4 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 21🔗 პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 22🔗 მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 23🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2026 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.