ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 23.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №26
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 24/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 2 ვერსია ↓
15,856 სიტყვა · ~79 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2025 მიღება
01.01.2026 ძალაში შესვლა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 19.12.2025 ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 26.12.2025 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 20.12.2024 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 97% 23.12.2020 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 97% 19.12.2019
კონსოლიდირებული ვერსიები (2)
24.12.2025
25.02.2026
მოქმედი

დოკუმენტის ტექსტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26 2025 წლის 23 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით; მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 01 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2026 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 26.02.2026წ. ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა შემოსავლები 31 039 049 38 236 662 40 300 100 გადასახადები 10 860 635 18 750 000 22 899 600 გრანტები 19 480 530 17 889 250 16 488 197 სხვა შემოსავლები 697 884 1 597 412 912 303 ხარჯები 18 663 356 24 291 940 26 001 950 შრომის ანაზღაურება 7 080 912 9 000 243 10 580 305 საქონელი და მომსახურება 6 750 554 8 746 434 9 787 760 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 154 009 506 000 487 770 გრანტები 265 190 343 466 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 726 178 1 959 737 2 125 015 სხვა ხარჯები 2 686 513 3 736 060 3 021 100 საოპერაციო სალდო 12 375 693 13 944 722 14 298 150 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 294 144 14 490 142 15 056 900 ზრდა (შეძენა) 12 294 144 14 490 142 15 056 900 კლება (გაყიდვა) 0 0 0 მთლიანი სალდო 81 549 -545 420 -758 750 ფინანსური აქტივების ცვლილება 81 549 -545 420 -758 750 ზრდა 81 549 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 81 549 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 545 420 758 750 ვალუტა, დეპოზიტები 0 545 420 758 750 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 0 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა შემოსულობები 31 039 049 38 236 662 40 300 100 შემოსავლები 31 039 049 38 236 662 40 300 100 არაფინანსური აქტივების კლება 0 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 30 957 500 38 782 082 41 058 850 ხარჯები 18 663 356 24 291 940 26 001 950 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 294 144 14 490 142 15 056 900 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 81 549 -545 420 -758 750 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 40 300 100 ლარის ოდენობით: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა შემოსულობები 31 039 049 38 236 662 40 300 100 შემოსავლები 31 039 049 38 236 662 40 300 100 გადასახადები 10 860 635 18 750 000 22 899 600 გრანტები 19 480 530 17 889 250 16 488 197 სხვა შემოსავლები 697 884 1 597 412 912 303 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 22 899 600  ლარის ოდენობით: გადასახადები 10 860 635 18 750 000 22 899 600 საშემოსავლო გადასახადი 0 0 0 ქონების გადასახადი 3 945 737 3 750 000 4 100 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        3 382 781 3 740 000 4 090 000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 204 544 0  0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 9 802 5 000 5 000 სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    6 543  0  0 არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                342 067 5 000 5 000 სხვა გადასახადები ქონებაზე  0  0  0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 6 914 898 15 000 000 18 799 600 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 16 448 197 ლარის ოდენობით; დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა გრანტები 19 480 530 17 889 250 16 488 197 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 14 892 0 0 უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები  0 0  0 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები 19 465 638 17 889 250 16 488 197 გათანაბრებითი ტრანსფერი  0  0  0 სპეციალური ტრანსფერი 5 000 000 1 492 250  0 მიზნობრივი ტრანსფერი 0 72 000 163 197 კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან  0  0  0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 9 576 993 13 473 900 14 163 900 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 3 920 043 2 851 100 2 161 100 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 968 602 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 912 303 ლარის ოდენობით; დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 697 884 1 597 412 912 303 შემოსავლები საკუთრებიდან 409 246 275 000 375 000 პროცენტები 170 137 130 000 200 000 დივიდენდები 0  0  0 რენტა 239 109 145 000 175 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   231 640 120 000 150 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 7 469 25 000 25 000 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0  0  0  საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია 42 507 30 000 30 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 42 507 30 000 30 000 საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 0   0 0  სანებართვო მოსაკრებელი 38 358 25 000 25 000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4 129 5 000 5 000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 20 0  0  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0 0 0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0 0 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0 0 0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 22 821 20 000 25 000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 25 892 197 412 0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 197 418 1 075 000 482 303 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 26 001 950 ლარის ოდენობით; ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა 2 ხარჯები 18 663 356 24 291 940 26 001 950 21 შრომის ანაზღაურება 7 080 912 9 000 243 10 580 305 22 საქონელი და მომსახურება 6 750 554 8 746 434 9 787 760 25 სუბსიდიები 154 009 506 000 487 770 26 გრანტი 265 190 343 466 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 726 178 1 959 737 2 125 015 28 სხვა ხარჯები 2 686 513 3 736 060 3 021 100 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 056 900 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 056 900  ლარის ოდენობით; პროგრამული კოდი დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 386 381 312 200 695 000 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 9 716 426 11 394 129 12 778 104 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 276 028 422 692 5 000 05 00 განათლება 171 205 1 746 763 752 161 06 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 744 104 614 358 826 635 07 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 სულ ჯამი 12 294 144 14 490 142 15 056 900 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით; მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 41 058 850 ლარით. ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2024  წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 989 852 6 260 268 7 591 966 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4 537 551 5 885 268 7 381 966 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 537 551 5 619 668 7 006 966 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 265 600 375 000 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 452301 375000 210 000 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1 008 000 252 000 0 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 1008000 252000 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3 535 706 1 956 140 2 568 678 7045 ტრანსპორტი 3 535 706 1 956 140 2 568 678 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3 313 348 1 480 140 2 120 908 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 222 358 476 000 447 770 705 გარემოს დაცვა 434 346 323 238 275 018 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 258 378 177 352 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 175 968 145 886 275 018 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 8 792 993 13 221 049 14 526 496 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 4 431 088 6 614 297 5 774 602 7063 წყალმომარაგება 1 684 370 1 824 201 2 961 359 7064 გარე განათება 447 992 414 836 395 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 2 229 542 4 367 715 5 395 535 707 ჯამრთელობის დაცვა 1 411 818 1 683 454 1 934 188 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 1 411 818 1 683 454 1 934 188 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3 246 404 5 142 093 4 195 471 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 999 110 1 264 251 1 501 393 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 910 771 2 213 442 2 110 328 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 336 523 1 664 400 583 750 709 განათლება 4 792 601 7 886 180 7 543 408 7091  სკოლამდელი აღზრდა 4 047 351 5 337 559 5 805 383 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 745 250 2 548 621 1 738 025 710 სოციალური დაცვა 2 745 780 2 057 660 2 423 625 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 63 746 102 810 141 645 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 30 957 500 38 782 082 41 058 850 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 758 750 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   -758 750ლარისოდენობით; 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 758 750 ლარის ოდენობით; დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 81 549 -545 420 -758 750 ზრდა 81 549 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 81 549                    0                     0 სესხები 0 0 0 კლება 0 545 420 758 750 ვალუტა, დეპოზიტები 0 545 420          758 750 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯს.  გათვალისწინებულია 225 000 ლარი. მუხლი 15🔗. სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება პროგრამა მიზნად ისახავს ქალების ჩართულობისა და აქტიურობის გაზრდას, მათი სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერას, სტიმულისა და მოტივაციის უზრუნველყოფას, ასევე სხვა ქალებისთვის მაგალითის შექმნას. მონაწილე ქალები შეძლებენ აქტიურ მონაწილეობას არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროექტებში, არამედ დონორთა მხარდაჭერით განხორციელებულ პროგრამებში, საკუთარი ინიციატივებისა და იდეების რეალიზებისთვის. გათვალისწინებულია 60 000 ლარი. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის ბიუჯეტი შეადგენს 150 000 ლარს. აღნიშნული თანხა მთლიანი დაფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე. მუხლი 17🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 18🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00) პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში სისტემის გამართულ მუშაობას და მასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. ასევე ფინანსდება საერთო დანიშნულების ხარჯები, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა და სხვა. პრიორიტეტი: 1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00); მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-3, მე-6, მე-9 და მე-11 მიზნებთან საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02  01) პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება,  მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ: მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02  01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად. სოფელ გოდგაძეებში მდინარე აჭარისწყალზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ გოდგაძეებში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის. სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 07); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის. მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3000 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა დაახლოებით 27000 კვ.მ გზა. შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება. ქვეპროგრამის აღწერა: განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად. 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა,ბგარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: საბინაო ამხანაგობების განვითარება  და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები. გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა. ქვეპროგრამის აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 12950-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ელექტრო ტრანსფორმატორების შეძენა. ასევე განხორციელდება: მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), მთა სარიჩარის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია  (მეორე ეტაპი), გოდერძის უღელტეხილიდან მწვანე ტბის მიმართულებით გამავალ მაღალი სიმძლავრის მიწისქვეშა კაბელზე სატრანსფორმატორო სადგურების დაერთება, მთა ჯანჯღნარში ელექტრო გაყვანილობის ქსელის მოწყობა, ბოძაურის მთაში, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის მთებში  ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი). ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას. წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ უჩხოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანში, ზეგარდანის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ კალოთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ მთისუბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ რაქვთაში, ჯინჭარაულის, ეწნარის და პანტნარის უბნების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის რეზერუარის მოწყობა, სოფელ ფაჩხის სასმელი წყლის სისტემის რეზერუარის რეაბილიტაცია, სოფელ რიყეთში, ვერხვნალის უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხიხაძირში ლეკიჭალის უბანში სასმელი წყლის მოწყობა, სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა. საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. წლის განმავლობაში შესყიდული იქნება დაახლოებით 70-75 ერთეული საპროექტო დოკუმენტაცია. სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 869 გრძივ მეტრზე. ასევე განხორციელდე ყინჩაურში არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება. 1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში, სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 55-60 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო. დაგეგმილია სოფელ ყინჩაურში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის და მოსაცდელის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დანისპარაულში მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ფანჩატურის მშენებლობა, რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ფაჩხაში სკოლისკენ მიმავალ ბილიკზე კიბეების მოწყობა, სოფელ დანისპარაულში საერთო სასაფლაოების შემოღობვა, სოფელ აგარის ცენტრის კეთილმოწყობა, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლანაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ კორტოხში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა, სოფელ დიდ რიყეთში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ თაგოში, უნაგირას უბანში ფანჩატურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ წაბლანაში მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მშენებლობა, სოფელ ფაჩხაში გელაძეების უბნის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულში ჯაიანების უბანში ფანჩატურის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში ბოღაურის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა, სოფელ გოდგაძეების ცენტრში წყაროს კეთილმოწყობა, სოფელ დიდაჭარაში წყაროების მოწყობა. პრიორიტეტი: 2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა. პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების 11 მიზანთან სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა. მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა. ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 12950 გარე განათების ბოძი. ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 17 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. პრიორიტეტი: 3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-4 მიზანთან 3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. პროგრამის აღწერა: ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით.  არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას. სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02); პროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა,  სოფელ ხიხაძირში საბავშვო ბაღის რემონტს, სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას, სოფელ ღურტაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას.  შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.  ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 04); პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის აღწერა: მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში სტუდენტებს ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე არ გააჩნიათ ფინანსური შესაძლებლობა გადაიხადონ სწავლის/ბინის თუ სხვა საჭირო აუცილებელი მომსახურების საფასური, რის გამოც საფრთხე ექმნებათ უმაღლესი განათლების მიღების პროცესს. აღნიშნული პრობლემიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა ხელი შეეწყოს განათლებული და პერსპექტიული ახალგაზრდების განვითარებას. პრიორიტეტი:  4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა. პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-5, მე-8 და მე-11 მიზნებთან 4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში. სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით. სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ქვემო ვაშლოვანში გორაულის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა ლოდიძირში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა, ბოძაურის მთაში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიაკონიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გურძაულში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება. 4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, ქალთა უფლებების დაცვალ და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით. ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება. ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე. ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობას საერთაშორისო ღონისძიებებში. კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე. ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);  ქვეპროგრამისმიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა. ქალთა უფლებების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური, ფსიქოლოგიური და ჯანმრთლობის კეთილდღეობის გაძლიერება. პროგრამა მიმართულია ქალებში ცნობიერების ამაღლებისკენ სხვადასხვა საზოგადოებრივ, ჯანმრთელობისა და პიროვნული განვითარების საკითხებზე. იგი ასევე ხელს უწყობს ქალების აქტიურ ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებას. ქვეპროგრამის აღწერა: ბოლო წლებში ქვეყანამ და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტმაც გარკვეული პროგრესი აჩვენა ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის მიმართულებით, თუმცა კვლავ რჩება პრობლემები, როგორიცაა ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ოჯახისა და ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, სქესთა შორის არსებული დისბალანსი და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში ქალთა არასაკმარისი ჩართულობა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიურობა გაიზარდა, ადგილობრივ დონეზე ისინი კვლავაც არ არიან სათანადოდ ჩართულნი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში. ზემოთ აღნიშნული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიიჩნევა და ქვეპროგრამის ფარგლებში 2026 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს ქალებისა და მამაკაცების თანაბარ წარმოჩენას, უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, თანასწორობის პრინციპების ინტეგრაციასა და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას. კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 09); ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხორციელდება რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა. პრიორიტეტი: 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების პირველ, მე-2 და მე-3 მიზნებთან 5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.  სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება. ქვეპროგრამის აღწერა: საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  700  ლარისა. მაღალმთიანი სტატუსის მქონე შშმ პირებს და მარტოხელა მშობელს დაუფინანსდებათ დარჩენილი თანხის 70%, არაუმეტეს 700  ლარისა. მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით. პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი 06 01 05); ქვეპროგრამის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  ხარისხის გაუმჯობესება ქვეპროგრამის აღწერა:     შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უმეტესად ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, რაც გამოწვეულია  სხვადასხვა  ბარიერებით, რის გამოც მათ ესაჭიროებათ  საყოფაცხოვრებო სფეროებში მხარდაჭერა, კერძოდ, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში გაყოლა, კომუნიკაციაში და ყოველდღიურ ქმედებებში  მხარდაჭერა, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პერსონალის მომსახურება. ამიტომ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის და მეტი ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  მხარდაჭერის მიზნით პერსონალური ასისტენტის დაფინანსებას, კერძოდ:      პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.         გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (6 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა).         პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ხარჯი მოიცავს:       პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდების სტანდარტის შესაბამისად 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 11 შშმ პირისთვის (9 პირი სპეციალიზებულში, ხოლო 2 პირი რეგულარულ ასისტირებაში) სერვისის უწყვეტად მიწოდების მიზნით საჭირო თანხებს. 5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველ პირთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 70 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2025 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში. ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას. (2008 წლის 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები. სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03); ქვეპროგრამისმიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა. მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე). საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება  ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით ისარგებლებს 10 ოჯახი. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარზე ყოველთვიურად ფინანსური დახმარების გაწევას. ხულოს მუნიციპალიტეტიდან აღნიშნულ სახელმწიფო ქვეპროგრამაში ჩართულია 20 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად 400 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვიანობის საფუძველზე. სოციალურად დაუცველ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09); ქვეპროგრამის მიზანი: ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ.  აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა. . ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თუნუქის ფურცლ(ებ)ით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები  ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ოჯახებზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით. ქირით უზრუნველყოფისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები,  საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და   დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად  დაზიანებულია,  ავარიულ მდგომარეობაშია, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს,  გამომდინარე აქედან, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა, ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ, შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას,  მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურად დაუცველობას, (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.      მოვლის საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13); ქვეპროგრამის მიზანი: 0-დან-120000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 02 15); ქვეპროგრამის მიზანი: უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.  ქვეპროგრამის აღწერა: საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში.  მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16); ქვეპროგრამის მიზანი: მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 16); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა, თუნუქის ფურცლების შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მათ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ სახლ(ებ)ზე დაზიანებული სახურავების გაახლების მიზნით. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც მოქალაქეები ითხოვენ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის სახურავ(ებ)ის  შეკეთებისათვის საჭირო ფინანსურ დახმარებას ან/და თუნუქის ფურცლების შეძენა/გადაცემას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომლებსაც არ გააჩნიათ საშუალება საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლ(ებ)ისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა.  ვინაიდან  განცხადებით მომმართველი ოჯახების უმრავლესობა წარმოადგენს ეკონომიკურად შეჭირვებულ (მოწყვადი) ფენას, რომლებიც ფიქსირდებიან სოცილურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ  საშუალება  სახურავის შეძენა/შეკეთებისათვის, გამომდინარე აქედან, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 41 058 850 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ ბიუჯ ფონ გამ ტრან ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 30 957 500 38 782 082 41 058 850 0 41 058 850 მომუშავეთა რიცხოვნობა 654 649 646 0 647 ხარჯები 18 663 356 24 291 940 26 001 950 0 26 001 950 შრომის ანაზღაურება 7 080 912 9 000 243 10 580 305 0 10 580 305 საქონელი და მომსახურება 6 750 554 8 746 434 9 787 760 0 9 787 760 სუბსიდიები 154 009 506 000 487 770 0 487 770 გრანტები 265 190 343 466 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 726 178 1 959 737 2 125 015 0 2 125 015 სხვა ხარჯები 2 686 513 3 736 060 3 021 100 0 3 021 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 294 144 14 490 142 15 056 900 0 15 056 900 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 4 989 852 6 260 268 7 591 966 7 591 966 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 151 154 155 ხარჯები 4 603 471 5 948 068 6 896 966 6 896 966 შრომის ანაზღაურება 3 159 009 4 069 502 4 890 283 4 890 283 საქონელი და მომსახურება 1 311 752 1 532 911 1 701 083 1 701 083 სოციალური უზრუნველყოფა 16 643 42 615 0 0 სხვა ხარჯები 116 067 303 040 305 600 305 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 386 381 312 200 695 000 695 000 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 537 551 5 619 668 7 006 966 7 006 966 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149 151 154 155 ხარჯები 4 431 039 5 594 668 6 636 966 6 636 966 შრომის ანაზღაურება 3 159 009 4 069 502 4 890 283 4 890 283 საქონელი და მომსახურება 1 184 320 1 382 911 1 651 083 1 651 083 სოციალური უზრუნველყოფა 16 643 42 615 0 0 სხვა ხარჯები 71 067 99 640 95 600 95 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106 512 25 000 370 000 370 000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 168 464 1 409 900 1 585 139 1 585 139 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 27 29 29 ხარჯები 1 155 814 1 399 900 1 575 139 1 575 139 შრომის ანაზღაურება 809 920 987 518 1 106 424 1 106 424 საქონელი და მომსახურება 278 203 320 449 388 115 388 115 სოციალური უზრუნველყოფა 2 082 7 293 0 0 სხვა ხარჯები 65 609 84 640 80 600 80 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 650 10 000 10 000 10 000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 3 369 087 4 209 768 5 421 827 5 421 827 მომუშავეთა რიცხოვნობა 120 124 125 126 ხარჯები 3 275 225 4 194 768 5 061 827 5 061 827 შრომის ანაზღაურება 2 349 089 3 081 984 3 783 859 3 783 859 საქონელი და მომსახურება 906 117 1 062 462 1 262 968 1 262 968 სოციალური უზრუნველყოფა 14 561 35 322 0 0 სხვა ხარჯები 5 458 15 000 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93 862 15 000 360 000 360 000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 452 301 640 600 585 000 585 000 ხარჯები 172 432 353 400 260 000 260 000 საქონელი და მომსახურება 127 432 150 000 50 000 50 000 სხვა ხარჯები 45 000 203 400 210 000 210 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279 869 287 200 325 000 325 000 01 02 01 ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება 45 000 55 000 60 000 60 000 ხარჯები 45 000 55 000 60 000 60 000 სხვა ხარჯები 45 000 55 000 60 000 60 000 01 02 02 სარეზერვო ფონდი 0 148 400 150 000 150 000 ხარჯები 0 148 400 150 000 150 000 სხვა ხარჯები 0 148 400 150 000 150 000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა 407 301 320 000 150 000 150 000 ხარჯები 127 432 150 000 50 000 50 000 საქონელი და მომსახურება 127 432 150 000 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279 869 170 000 100 000 100 000 01 02 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0 117 200 225 000 225 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 117 200 225 000 225 000 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 11 264 896 13 686 334 15 370 721 0 15 370 721 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 43 41 0 41 ხარჯები 1 548 470 2 292 205 2 592 617 0 2 592 617 შრომის ანაზღაურება 342 534 355 729 416 777 0 416 777 საქონელი და მომსახურება 806 280 964 376 1 216 970 0 1 216 970 სუბსიდიები 126 874 476 000 447 770 0 447 770 სხვა ხარჯები 272 782 496 100 511 100 0 511 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 716 426 11 394 129 12 778 104 0 12 778 104 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 3 535 706 3 112 374 2 568 678 2 568 678 ხარჯები 269 833 569 650 547 770 547 770 შრომის ანაზღაურება 71 427 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 71 532 93 650 100 000 100 000 სუბსიდიები 126 874 476 000 447 770 447 770 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 265 873 2 542 724 2 020 908 2 020 908 02 01 01 მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება 54 975 93 650 100 000 100 000 ხარჯები 54 975 93 650 100 000 100 000 საქონელი და მომსახურება 54 975 93 650 100 000 100 000 02 01 02 სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა 0 81 368 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 81 368 0 02 01 03 სოფელ გოდგაძეებში მდინარე აჭარისწყალზე ხიდის მშენებლობა 0 0 876 079 876 079 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 876 079 876 079 02 01 04 სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა 26 831 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 831 0 0 02 01 07 სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა 0 366 476 157 543 157 543 არაფინანსური აქტივების ზრდა 366 476 157 543 157 543 02 01 08 ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) 412 200 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 412 200 0 0 02 01 09 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა 1 414 969 1 689 880 987 286 987 286 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 414 969 1 689 880 987 286 987 286 02 01 10  ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა 95 484 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 0 0 0 ხარჯები 87 984 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 71 427 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 16 557 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 500 0 0 0 02 01 11 სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული) 1 404 373 405 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 404 373 405 000 0 0 02 01 12 შპს ხულოს ტრანსპორტი 126 874 476 000 447 770 447 770 ხარჯები 126 874 476 000 447 770 447 770 სუბსიდიები 126 874 476 000 447 770 447 770 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2 643 007 5 515 539 7 948 929 7 948 929 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 43 41 41 ხარჯები 1 064 440 1 722 555 2 044 847 2 044 847 შრომის ანაზღაურება 271 107 355 729 416 777 416 777 საქონელი და მომსახურება 734 748 870 726 1 116 970 1 116 970 სხვა ხარჯები 58 585 496 100 511 100 511 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 578 567 3 792 984 5 904 082 5 904 082 02 02 01 საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა 0 491 100 511 100 511 100 ხარჯები 0 491 100 511 100 511 100 სხვა ხარჯები 0 491 100 511 100 511 100 02 02 02 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 469 161 2 921 053 3 791 064 3 791 064 ხარჯები 327 716 330 000 340 000 340 000 საქონელი და მომსახურება 296 716 330 000 340 000 340 000 სხვა ხარჯები 31 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141 445 2 591 053 3 451 064 3 451 064 02 02 02 01 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა 154 636 84 836 55 000 55 000 ხარჯები 34 360 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 3 360 0 0 0 სხვა ხარჯები 31 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120 276 84 836 55 000 55 000 02 02 02 02 გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია 293 356 330 000 340 000 340 000 ხარჯები 293 356 330 000 340 000 340 000 საქონელი და მომსახურება 293 356 330 000 340 000 340 000 02 02 02 03 მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 4 279 0 476 552 476 552 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 279 0 476 552 476 552 02 02 02 04 ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 1 086 200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 086 200 0 02 02 02 05 კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 0 0 1 866 863 1 866 863 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 866 863 1 866 863 02 02 02 07 მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 408 156 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 408 156 0 02 02 02 08 მთა თეთრობის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 198 765 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198 765 0 02 02 02 09 მთა სარიჩარის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია  (მეორე ეტაპი) 0 0 203 614 203 614 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 203 614 203 614 02 02 02 10 მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 5 202 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 202 0 0 02 02 02 11 დიდაჭარისა და ვაშლოვანის  საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 11 688 174 174 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 688 174 174 0 02 02 02 13 ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 638 922 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 638 922 0 02 02 02 14 გოდერძის უღელტეხილიდან მწვანე ტბის მიმართულებით გამავალ მაღალი სიმძლავრის მიწისქვეშა კაბელზე სატრანსფორმატორო სადგურების დაერთება 0 0 80 000 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 02 02 02 15 მთა ჯანჯღნარში ელექტრო გაყვანილობის ქსელის მოწყობა 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 20 000 20 000 02 02 02 16 ბოძაურის მთაში, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის მთებში  ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) 0 0 749 035 749 035 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 749 035 749 035 02 02 03 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი 648 967 885 995 1 148 747 1 148 747 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 43 41 41 ხარჯები 644 767 875 495 1 143 747 1 143 747 შრომის ანაზღაურება 271 107 355 729 416 777 416 777 საქონელი და მომსახურება 373 660 519 766 726 970 726 970 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 200 10 500 5 000 5 000 02 02 04 წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1 035 405 664 005 1 812 612 1 812 612 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 035 405 664 005 1 812 612 0 1 812 612 02 02 04 01 ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 3 227 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 227 0 02 02 04 02 სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 57 331 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 331 0 0 02 02 04 04 სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 101 249 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101 249 0 0 02 02 04 05 სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 139 999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 139 999 0 02 02 04 06 სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 1 187 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 187 0 0 02 02 04 07 სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 122 485 130 516 374 400 374 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122 485 130 516 374 400 374 400 02 02 04 08 სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 145 566 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145 566 0 0 02 02 04 10 სოფელ უჩხოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 78 312 78 312 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 312 78 312 02 02 04 11 სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა 90 012 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90 012 0 0 02 02 04 12 სოფელ წაბლიანში, ზეგარდანის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 260 267 260 267 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 260 267 260 267 02 02 04 13 ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 11 837 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11 837 0 02 02 04 14 სოფელ კალოთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა 0 0 207 346 207 346 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 207 346 207 346 02 02 04 15 სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 78 449 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 449 0 0 02 02 04 16 სოფელ მთისუბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 135 399 135 399 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 135 399 135 399 02 02 04 17 სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 4 449 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 449 0 02 02 04 18 სოფელ რაქვთაში, ჯინჭარაულის, ეწნარის და პანტნარის უბნების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 000 60 000 02 02 04 19 სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40 000 40 000 02 02 04 20 სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 193 655 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 193 655 0 02 02 04 23 სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 0 84 998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 84 998 0 02 02 04 24 სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 48 668 21 500 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48 668 21 500 30 000 30 000 02 02 04 25 სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 99 186 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99 186 0 0 02 02 04 27 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა 0 72 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 600 0 02 02 04 28 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 131 000 131 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 131 000 131 000 02 02 04 29 სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა 0 2 100 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 100 15 000 15 000 02 02 04 30 სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია 89 429 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89 429 0 0 02 02 04 31 სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 50 170 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 170 0 0 02 02 04 32 კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 94 926 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94 926 0 0 0 02 02 04 33 სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 47 171 6 800 13 000 13 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 171 6 800 13 000 13 000 02 02 04 34 სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 1 900 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 900 0 0 02 02 04 35 კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის რეზერუარის მოწყობა 0 0 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150 000 150 000 02 02 04 36 სოფელ ფაჩხის სასმელი წყლის სისტემის რეზერუარის რეაბილიტაცია 0 0 31 888 31 888 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 31 888 31 888 02 02 04 37 სოფელ რიყეთში, ვერხვნალის უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 45 000 45 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 000 45 000 02 02 04 38 სოფელ ხიხაძირში ლეკიჭალის უბანში სასმელი წყლის მოწყობა 0 0 120 000 120 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 120 000 120 000 02 02 04 39 სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 0 90 000 90 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 90 000 90 000 02 02 04 40 სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 31 000 31 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 31 000 31 000 02 02 05 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები 88 660 47 500 47 500 47 500 ხარჯები 88 660 18 960 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 61 075 18 960 10 000 10 000 სხვა ხარჯები 27 585 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28 540 37 500 37 500 02 02 06 საპროექტო მომსახურების შესყიდვა 216 637 330 000 262 888 262 888 ხარჯები 3 297 7 000 0 0 საქონელი და მომსახურება 3 297 2 000 0 0 სხვა ხარჯები 5 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213 340 323 000 262 888 262 888 02 02 07 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 175 968 145 886 275 018 275 018 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175 968 145 886 275 018 275 018 02 02 07 01 სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა 174 798 145 886 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 798 145 886 200 000 200 000 02 02 07 02 კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 1 170 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 170 0 02 02 07 03 ყინჩაურში არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 75 018 75 018 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 75 018 75 018 02 02 08 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა 8 209 30 000 100 000 100 000 ხარჯები 0 0 40 000 40 000 საქონელი და მომსახურება 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 209 30 000 60 000 60 000 02 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 4 117 581 5 058 421 4 853 114 4 853 114 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 117 581 5 058 421 4 853 114 4 853 114 02 03 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 1 512 603 3 767 428 3 187 513 3 187 513 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 512 603 3 767 428 3 187 513 3 187 513 02 03 01 01 ფერდსამაგრი სამუშაოები 1 387 539 2 436 107 1 942 000 1 942 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 387 539 2 436 107 1 942 000 1 942 000 02 03 01 02 სოფელ ყინჩაურში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის და მოსაცდელის რეაბილიტაცია 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 000 30 000 02 03 01 03 სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 82 339 58 668 58 668 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 82 339 58 668 58 668 02 03 01 04 სოფელ დანისპარაულში მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ფანჩატურის მშენებლობა 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 000 30 000 02 03 01 05 რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 176 845 176 845 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 176 845 176 845 02 03 01 06 სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 72 456 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 456 0 02 03 01 07 სოფელ ფაჩხაში სკოლისკენ მიმავალ ბილიკზე კიბეების მოწყობა 0 0 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 15 000 02 03 01 08 სოფელ დანისპარაულში საერთო სასაფლაოების შემოღობვა 0 0 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 15 000 02 03 01 09 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა 4 728 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 728 0 02 03 01 10 სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი) 52 557 62 635 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 557 62 635 0 02 03 01 11 სოფელ აგარის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 120 000 120 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 120 000 120 000 02 03 01 13 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია 0 1 046 156 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 046 156 0 02 03 01 14 სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა 67 779 67 735 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 779 67 735 0 02 03 01 15 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა 0 0 800 000 800 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 800 000 800 000 02 03 02 მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია 2 604 978 1 290 993 1 665 601 0 1 665 601 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 604 978 1 290 993 1 665 601 0 1 665 601 02 03 02 01 სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 2 823 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 823 0 02 03 02 02 სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება 1 664 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 664 0 02 03 02 03 სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი 0 208 550 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 208 550 0 02 03 02 04 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები  (მეორე ეტაპი) 134 978 32 614 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134 978 32 614 0 0 02 03 02 05 სოფელ წაბლანაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა 0 0 220 000 220 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 220 000 220 000 02 03 02 06 სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 413 266 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 413 266 0 0 02 03 02 07 სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა 0 116 800 702 768 702 768 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116 800 702 768 702 768 02 03 02 08 სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა 217 801 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 217 801 0 0 02 03 02 09 სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 342 533 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 342 533 0 0 02 03 02 10 სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 191 665 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 191 665 0 0 02 03 02 11 დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა 804 996 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 804 996 0 0 02 03 02 12 სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა 0 59 444 102 162 102 162 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 59 444 102 162 102 162 02 03 02 13 სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა 145 217 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145 217 0 0 02 03 02 14 სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა 0 162 018 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 162 018 0 02 03 02 15 სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა 218 398 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218 398 0 0 02 03 02 16 სოფელ კორტოხში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა 0 0 210 857 210 857 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 210 857 210 857 02 03 02 17 სოფელ დიდ რიყეთში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა 0 0 198 614 198 614 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 198 614 198 614 02 03 02 18 სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა 26 849 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 849 0 0 02 03 02 19 სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 0 55 985 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 55 985 0 02 03 02 20 დაბა ხულოში, ცენტრალურ სკვერში სახელმწიფო დროშის აღსამართავად კონსტრუქციის მოწყობა 0 69 382 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 69 382 0 02 03 02 21 სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა 0 158 882 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 158 882 0 02 03 02 22 საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა 5 342 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 342 0 0 02 03 02 23 სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა 0 8 049 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 8 049 0 02 03 02 24 სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა 49 914 55 417 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 914 55 417 0 02 03 02 25 სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა 0 9 229 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 229 0 02 03 02 26 სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა 0 8 931 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 931 0 02 03 02 27 სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა 0 7 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 400 0 02 03 02 28 ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 11 752 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 752 0 0 02 03 02 29 სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა 0 198 457 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 198 457 0 02 03 02 30 თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია 0 72 218 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 218 0 02 03 02 31 ქედლების სოფლის სახლის რემონტი 37 780 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 780 0 0 02 03 02 32 სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა 0 15 036 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 036 0 02 03 02 33 სოფელ თაგოში, უნაგირას უბანში ფანჩატურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60 000 60 000 02 03 02 34 დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში აბუსერისძე ტბელის ქანდაკების კვარცხლბეკის მშენებლობა 0 52 581 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 52 581 0 02 03 02 35 სოფელ წაბლანაში მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მშენებლობა 0 0 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15 000 15 000 02 03 02 36 სოფელ ფაჩხაში გელაძეების უბნის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა 0 0 12 000 12 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 12 000 12 000 02 03 02 37 სოფელ ფუშრუკაულში ჯაიანების უბანში ფანჩატურის მოწყობა 0 0 12 000 12 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 12 000 12 000 02 03 02 38 სოფელ ირემაძეებში ბოღაურის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა 0 0 9 000 9 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 9 000 9 000 02 03 02 39 სოფელ გოდგაძეების ცენტრში წყაროს კეთილმოწყობა 0 0 7 000 7 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 7 000 7 000 02 03 02 40 სოფელ დიდაჭარაში წყაროების მოწყობა 0 0 116 200 116 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 116 200 116 200 02 04 მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა) 968 602 0 0 0 ხარჯები 214 197 0 0 0 სხვა ხარჯები 214 197 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 754 405 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 506 149 2 128 520 1 999 471 1 999 471 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 1 230 121 1 705 828 1 994 471 1 994 471 შრომის ანაზღაურება 102 840 124 963 145 332 145 332 საქონელი და მომსახურება 1 118 457 1 518 234 1 774 139 1 774 139 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2 631 0 0 სხვა ხარჯები 8 824 60 000 75 000 75 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 276 028 422 692 5 000 5 000 03 01 სანიტარული დასუფთავება 18 225 194 022 25 000 25 000 ხარჯები 18 225 23 330 25 000 25 000 საქონელი და მომსახურება 18 225 23 330 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 170 692 0 0 03 01 01 ნაგვის კონტეინერების შეძენა (323 ერთეული) 0 174 022 0 0 ხარჯები 0 3 330 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 3 330 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170 692 0 03 01 02 მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა 18 225 20 000 25 000 25 000 ხარჯები 18 225 20 000 25 000 25 000 საქონელი და მომსახურება 18 225 20 000 25 000 25 000 03 02 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი 1 221 546 1 682 498 1 974 471 1 974 471 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 1 211 896 1 682 498 1 969 471 1 969 471 შრომის ანაზღაურება 102 840 124 963 145 332 145 332 საქონელი და მომსახურება 1 100 232 1 494 904 1 749 139 1 749 139 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2 631 0 0 სხვა ხარჯები 8 824 60 000 75 000 75 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 650 0 5 000 5 000 03 03 სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) 258 378 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258 378 0 0 0 03 04 სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა (ერთი ერთეული) 1 008 000 252 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 008 000 252 000 0 04 00 განათლება 4 210 806 7 063 722 6 567 544 6 567 544 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 4 039 601 5 316 959 5 815 383 5 815 383 შრომის ანაზღაურება 2 200 693 2 734 227 3 169 007 3 169 007 საქონელი და მომსახურება 1 807 653 2 554 751 2 603 383 2 603 383 სოციალური უზრუნველყოფა 11 009 20 981 2 993 2 993 სხვა ხარჯები 20 246 7 000 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 171 205 1 746 763 752 161 752 161 04 01 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება 4 047 351 5 337 559 5 805 383 0 5 805 383 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 0 253 ხარჯები 4 039 601 5 316 959 5 785 383 0 5 785 383 შრომის ანაზღაურება 2 200 693 2 734 227 3 169 007 0 3 169 007 საქონელი და მომსახურება 1 807 653 2 554 751 2 603 383 0 2 603 383 სოციალური უზრუნველყოფა 11 009 20 981 2 993 0 2 993 სხვა ხარჯები 20 246 7 000 10 000 0 10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 750 20 600 20 000 0 20 000 04 01 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 4 047 351 5 337 559 5 805 383 5 805 383 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 4 039 601 5 316 959 5 785 383 5 785 383 შრომის ანაზღაურება 2 200 693 2 734 227 3 169 007 3 169 007 საქონელი და მომსახურება 1 807 653 2 554 751 2 603 383 2 603 383 სოციალური უზრუნველყოფა 11 009 20 981 2 993 2 993 სხვა ხარჯები 20 246 7 000 10 000 10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 750 20 600 20 000 20 000 04 02 სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 163 455 1 430 824 732 161 732 161 არაფინანსური აქტივების ზრდა 163 455 1 430 824 732 161 732 161 04 02 01 სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 139 887 824 255 254 228 254 228 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139 887 824 255 254 228 254 228 04 02 02 სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 522 800 407 933 407 933 არაფინანსური აქტივების ზრდა 522 800 407 933 407 933 04 02 03 სოფელ  მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 79 130 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 130 0 04 02 04 სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 23 568 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 568 0 0 04 02 05 სოფელ ხიხაძირში საბავშვო ბაღის რემონტი 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 000 30 000 04 02 06 სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა 0 4 639 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 639 0 04 02 07 სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 20 000 20 000 04 02 08 სოფელ ღურტაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 20 000 20 000 04 03  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 0 295 339 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 295 339 0 0 04 03 03 სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 295 339 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 295 339 0 04 04 ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სტუდენტთა დახმარება 0 0 30 000 30 000 ხარჯები 0 0 30 000 30 000 სხვა ხარჯები 0 30 000 30 000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 3 828 199 5 902 124 5 171 335 5 171 335 მომუშავეთა რიცხოვნობა 181 187 183 183 ხარჯები 3 084 095 5 287 766 4 344 700 4 344 700 შრომის ანაზღაურება 1 222 466 1 650 871 1 882 953 1 882 953 საქონელი და მომსახურება 1 123 272 1 424 979 1 652 347 1 652 347 გრანტები 265 190 343 466 0 0 სხვა ხარჯები 473 167 1 868 450 809 400 809 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 744 104 614 358 826 635 826 635 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1 210 255 1 539 773 1 901 625 1 901 625 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 62 59 59 ხარჯები 692 700 925 415 1 090 490 1 090 490 შრომის ანაზღაურება 387 855 554 352 629 679 629 679 საქონელი და მომსახურება 156 236 197 063 260 811 260 811 სხვა ხარჯები 148 609 174 000 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 517 555 614 358 811 135 811 135 05 01 01 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა 393 478 569 249 661 331 661 331 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 50 47 47 ხარჯები 393 478 562 449 661 331 661 331 შრომის ანაზღაურება 301 515 444 978 504 451 504 451 საქონელი და მომსახურება 91 963 117 471 156 880 156 880 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 800 0 0 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 111 694 143 966 179 159 179 159 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 12 12 12 ხარჯები 111 694 143 966 179 159 179 159 შრომის ანაზღაურება 86 340 109 374 125 228 125 228 საქონელი და მომსახურება 25 354 34 592 53 931 53 931 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 187 528 219 000 250 000 250 000 ხარჯები 187 528 219 000 250 000 250 000 საქონელი და მომსახურება 38 919 45 000 50 000 50 000 სხვა ხარჯები 148 609 174 000 200 000 200 000 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა 517 555 607 558 811 135 811 135 არაფინანსური აქტივების ზრდა 517 555 607 558 811 135 811 135 05 01 04 01 სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 4 221 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 221 0 0 05 01 04 02 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში გორაულის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 191 629 191 629 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 191 629 191 629 05 01 04 03 სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 80 057 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 80 057 0 05 01 04 04 სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 54 212 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 54 212 0 05 01 04 05 სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 58 194 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 58 194 0 05 01 04 06 მთა ლოდიძირში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა 0 0 170 000 170 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 170 000 170 000 05 01 04 07 ბოძაურის მთაში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა 0 0 170 000 170 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 170 000 170 000 05 01 04 08 სოფელ დიაკონიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 120 000 120 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 120 000 120 000 05 01 04 09 სოფელ გურძაულში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 000 50 000 05 01 04 10 დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა 4 820 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 820 0 05 01 04 11 ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 53 822 87 708 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 822 87 708 0 05 01 04 12 მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 56 504 92 040 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 504 92 040 0 05 01 04 13 სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 58 084 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 084 0 0 05 01 04 14 კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 31 644 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 644 0 0 05 01 04 15 სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია 86 107 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86 107 0 0 05 01 04 16 სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 73 323 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73 323 0 05 01 04 17 სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 19 883 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 883 0 0 05 01 04 18 სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა 0 55 889 29 506 29 506 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 55 889 29 506 29 506 05 01 04 19 სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 148 762 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148 762 0 0 05 01 04 20 სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია 53 708 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 708 0 0 0 05 01 04 21 სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 54 313 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 54 313 0 05 01 04 22 სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 51 822 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 51 822 0 05 01 04 23 სოფელ ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40 000 40 000 05 01 04 24 სოფელ გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40 000 40 000 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2 617 944 4 362 351 3 269 710 3 269 710 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 125 124 124 ხარჯები 2 391 395 4 362 351 3 254 210 3 254 210 შრომის ანაზღაურება 834 611 1 096 519 1 253 274 1 253 274 საქონელი და მომსახურება 967 036 1 227 916 1 391 536 1 391 536 გრანტები 265 190 343 466 0 0 სხვა ხარჯები 324 558 1 694 450 609 400 609 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226 549 0 15 500 15 500 05 02 01 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა 188 317 253 209 314 533 314 533 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 18 ხარჯები 188 317 253 209 312 033 312 033 შრომის ანაზღაურება 116 323 155 923 174 887 174 887 საქონელი და მომსახურება 71 994 97 286 137 146 137 146 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2 500 2 500 05 02 02 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი 1 259 323 1 695 776 1 925 328 1 925 328 მომუშავეთა რიცხოვნობა 96 96 95 95 ხარჯები 1 251 723 1 695 776 1 917 328 1 917 328 შრომის ანაზღაურება 625 792 825 624 947 192 947 192 საქონელი და მომსახურება 624 995 838 202 964 986 964 986 სხვა ხარჯები 936 31 950 5 150 5 150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 600 0 8 000 8 000 05 02 03 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 265 190 343 466 0 0 ხარჯები 265 190 343 466 0 0 გრანტები 265 190 343 466 0 0 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 155 368 144 200 150 000 150 000 ხარჯები 155 368 144 200 150 000 150 000 საქონელი და მომსახურება 138 071 124 200 100 000 100 000 სხვა ხარჯები 17 297 20 000 50 000 50 000 05 02 05 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა 36 523 30 000 50 000 50 000 ხარჯები 36 523 30 000 50 000 50 000 საქონელი და მომსახურება 30 248 25 000 35 000 35 000 სხვა ხარჯები 6 275 5 000 15 000 15 000 05 02 06 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი 182 333 231 300 261 099 261 099 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 177 033 231 300 256 099 256 099 შრომის ანაზღაურება 92 496 114 972 131 195 131 195 საქონელი და მომსახურება 84 487 116 228 124 404 124 404 სხვა ხარჯები 50 100 500 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 300 0 5 000 5 000 05 02 07 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 12 712 20 000 20 000 20 000 ხარჯები 12 712 20 000 20 000 20 000 საქონელი და მომსახურება 12 712 17 000 15 000 15 000 სხვა ხარჯები 0 3 000 5 000 5 000 05 02 08 ქალთა უფლებების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა 4 529 10 000 15 000 15 000 ხარჯები 4 529 10 000 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 4 529 10 000 15 000 15 000 05 02 09 კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 513 649 1 634 400 533 750 533 750 ხარჯები 300 000 1 634 400 533 750 533 750 სხვა ხარჯები 300 000 1 634 400 533 750 533 750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213 649 0 0 0 05 02 09 02 სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი 89 952 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89 952 0 0 05 02 09 03 ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი 89 278 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89 278 0 0 05 02 09 04 სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა 34 419 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 419 0 0 05 02 09 05 რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა 0 1 634 400 533 750 533 750 ხარჯები 0 1 634 400 533 750 533 750 სხვა ხარჯები 0 1 634 400 533 750 533 750 05 02 09 06 სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია 300 000 0 0 0 ხარჯები 300 000 0 0 0 სხვა ხარჯები 300 000 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 4 157 598 3 741 114 4 357 813 4 357 813 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 4 157 598 3 741 114 4 357 813 4 357 813 შრომის ანაზღაურება 53 370 64 951 75 953 75 953 საქონელი და მომსახურება 583 140 751 183 839 838 839 838 სუბსიდიები 27 135 30 000 40 000 40 000 სოციალური უზრუნველყოფა 1 698 526 1 893 510 2 122 022 2 122 022 სხვა ხარჯები 1 795 427 1 001 470 1 280 000 1 280 000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 411 818 1 683 454 1 934 188 1 934 188 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 1 411 818 1 683 454 1 934 188 1 934 188 შრომის ანაზღაურება 53 370 64 951 75 953 75 953 საქონელი და მომსახურება 574 390 739 183 827 838 827 838 სოციალური უზრუნველყოფა 784 058 874 200 1 030 397 1 030 397 სხვა ხარჯები 0 5 120 0 0 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 628 340 809 254 903 791 903 791 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 628 340 809 254 903 791 903 791 შრომის ანაზღაურება 53 370 64 951 75 953 75 953 საქონელი და მომსახურება 574 390 739 183 827 838 827 838 სოციალური უზრუნველყოფა 580 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 5 120 0 0 06 01 02 სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება 20 893 45 000 50 000 50 000 ხარჯები 20 893 45 000 50 000 50 000 სოციალური უზრუნველყოფა 20 893 45 000 50 000 50 000 06 01 03 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 569 976 570 000 630 000 630 000 ხარჯები 569 976 570 000 630 000 630 000 სოციალური უზრუნველყოფა 569 976 570 000 630 000 630 000 06 01 04 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურება 177 600 187 200 187 200 187 200 ხარჯები 177 600 187 200 187 200 187 200 სოციალური უზრუნველყოფა 177 600 187 200 187 200 187 200 06 01 05 პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა 15 009 72 000 163 197 163 197 ხარჯები 15 009 72 000 163 197 163 197 სოციალური უზრუნველყოფა 15 009 72 000 163 197 163 197 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 2 745 780 2 057 660 2 423 625 2 423 625 ხარჯები 2 745 780 2 057 660 2 423 625 2 423 625 საქონელი და მომსახურება 8 750 12 000 12 000 12 000 სუბსიდიები 27 135 30 000 40 000 40 000 სოციალური უზრუნველყოფა 914 468 1 019 310 1 091 625 1 091 625 სხვა ხარჯები 1 795 427 996 350 1 280 000 1 280 000 06 02 01 სოციალურად დაუცველ პირთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა 63 746 102 810 141 645 141 645 ხარჯები 63 746 102 810 141 645 141 645 საქონელი და მომსახურება 8 750 12 000 12 000 12 000 სოციალური უზრუნველყოფა 54 996 90 810 129 645 129 645 06 02 02 ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ფინანსური დახმარება 44 420 50 000 55 000 55 000 ხარჯები 44 420 50 000 55 000 55 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 400 1 500 0 0 სხვა ხარჯები 42 020 48 500 55 000 55 000 06 02 03 სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  ფინანსური დახმარება 39 200 50 000 50 000 50 000 ხარჯები 39 200 50 000 50 000 50 000 სოციალური უზრუნველყოფა 39 200 50 000 50 000 50 000 06 02 04 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა 18 200 30 000 51 000 51 000 ხარჯები 18 200 30 000 51 000 51 000 სოციალური უზრუნველყოფა 18 200 30 000 51 000 51 000 06 02 05 მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება 107 000 145 000 145 500 145 500 ხარჯები 107 000 145 000 145 500 145 500 სოციალური უზრუნველყოფა 107 000 145 000 145 500 145 500 06 02 06 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა 167 000 60 000 200 000 200 000 ხარჯები 167 000 60 000 200 000 200 000 სხვა ხარჯები 167 000 60 000 200 000 200 000 06 02 07 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 1 089 407 57 850 0 0 ხარჯები 1 089 407 57 850 0 0 სხვა ხარჯები 1 089 407 57 850 0 06 02 08 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ფინანსური დახმარება 78 300 90 000 96 000 96 000 ხარჯები 78 300 90 000 96 000 96 000 სოციალური უზრუნველყოფა 78 300 90 000 96 000 96 000 06 02 09 სოციალურად დაუცველ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება 195 000 225 000 220 000 220 000 ხარჯები 195 000 225 000 220 000 220 000 სოციალური უზრუნველყოფა 195 000 225 000 220 000 220 000 06 02 10 ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თუნუქის ფურცლ(ებ)ით უზრუნველყოფა 12 500 20 000 20 000 20 000 ხარჯები 12 500 20 000 20 000 20 000 სხვა ხარჯები 12 500 20 000 20 000 20 000 06 02 11 ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ოჯახებზე ფინანსური დახმარება 165 220 165 000 165 000 165 000 ხარჯები 165 220 165 000 165 000 165 000 სოციალური უზრუნველყოფა 165 220 165 000 165 000 165 000 06 02 12 ქირით უზრუნველყოფისათვის ფინანსური დახმარება 484 500 810 000 870 000 870 000 ხარჯები 484 500 810 000 870 000 870 000 სხვა ხარჯები 484 500 810 000 870 000 870 000 06 02 13 მოვლის საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ პირთა ფინანსური დახმარება 116 200 210 000 209 280 209 280 ხარჯები 116 200 210 000 209 280 209 280 სოციალური უზრუნველყოფა 116 200 210 000 209 280 209 280 06 02 14 მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა 127 760 0 0 0 ხარჯები 127 760 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 127 760 0 0 0 06 02 15 საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება 27 135 30 000 40 000 40 000 ხარჯები 27 135 30 000 40 000 40 000 სუბსიდიები 27 135 30 000 40 000 40 000 06 02 16 მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა 10 192 12 000 25 200 25 200 ხარჯები 10 192 12 000 25 200 25 200 სოციალური უზრუნველყოფა 10 192 12 000 25 200 25 200 06 02 17 სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა 0 0 135 000 135 000 ხარჯები 0 0 135 000 135 000 სხვა ხარჯები 0 0 135 000 135 000 მუხლი 19🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 20🔗. დანამატები და ჯილდო 2026 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 21🔗. ასიგნებების დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.