ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №26
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 24/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 2 ვერსია ↓
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2025 წლის 23 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით;
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 01 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2026 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 26.02.2026წ.
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
შემოსავლები
31 039 049
38 236 662
40 300 100
გადასახადები
10 860 635
18 750 000
22 899 600
გრანტები
19 480 530
17 889 250
16 488 197
სხვა შემოსავლები
697 884
1 597 412
912 303
ხარჯები
18 663 356
24 291 940
26 001 950
შრომის ანაზღაურება
7 080 912
9 000 243
10 580 305
საქონელი და მომსახურება
6 750 554
8 746 434
9 787 760
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
154 009
506 000
487 770
გრანტები
265 190
343 466
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 726 178
1 959 737
2 125 015
სხვა ხარჯები
2 686 513
3 736 060
3 021 100
საოპერაციო სალდო
12 375 693
13 944 722
14 298 150
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
12 294 144
14 490 142
15 056 900
ზრდა (შეძენა)
12 294 144
14 490 142
15 056 900
კლება (გაყიდვა)
0
0
0
მთლიანი სალდო
81 549
-545 420
-758 750
ფინანსური აქტივების ცვლილება
81 549
-545 420
-758 750
ზრდა
81 549
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
81 549
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
545 420
758 750
ვალუტა, დეპოზიტები
0
545 420
758 750
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
შემოსულობები
31 039 049
38 236 662
40 300 100
შემოსავლები
31 039 049
38 236 662
40 300 100
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
30 957 500
38 782 082
41 058 850
ხარჯები
18 663 356
24 291 940
26 001 950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 294 144
14 490 142
15 056 900
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
81 549
-545 420
-758 750
მუხლი 3🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 40 300 100 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
შემოსულობები
31 039 049
38 236 662
40 300 100
შემოსავლები
31 039 049
38 236 662
40 300 100
გადასახადები
10 860 635
18 750 000
22 899 600
გრანტები
19 480 530
17 889 250
16 488 197
სხვა შემოსავლები
697 884
1 597 412
912 303
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 22 899 600 ლარის ოდენობით:
გადასახადები
10 860 635
18 750 000
22 899 600
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
3 945 737
3 750 000
4 100 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 382 781
3 740 000
4 090 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
204 544
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
9 802
5 000
5 000
სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
6 543
0
0
არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
342 067
5 000
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
6 914 898
15 000 000
18 799 600
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 16 448 197 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
გრანტები
19 480 530
17 889 250
16 488 197
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
14 892
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
19 465 638
17 889 250
16 488 197
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
5 000 000
1 492 250
0
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
72 000
163 197
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
9 576 993
13 473 900
14 163 900
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
3 920 043
2 851 100
2 161 100
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
968 602
0
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 912 303 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
697 884
1 597 412
912 303
შემოსავლები საკუთრებიდან
409 246
275 000
375 000
პროცენტები
170 137
130 000
200 000
დივიდენდები
0
0
0
რენტა
239 109
145 000
175 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
231 640
120 000
150 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
7 469
25 000
25 000
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0
0
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
42 507
30 000
30 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42 507
30 000
30 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0
0
0
სანებართვო მოსაკრებელი
38 358
25 000
25 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 129
5 000
5 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
20
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
22 821
20 000
25 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
25 892
197 412
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
197 418
1 075 000
482 303
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 26 001 950 ლარის ოდენობით;
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
2
ხარჯები
18 663 356
24 291 940
26 001 950
21
შრომის ანაზღაურება
7 080 912
9 000 243
10 580 305
22
საქონელი და მომსახურება
6 750 554
8 746 434
9 787 760
25
სუბსიდიები
154 009
506 000
487 770
26
გრანტი
265 190
343 466
0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 726 178
1 959 737
2 125 015
28
სხვა ხარჯები
2 686 513
3 736 060
3 021 100
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 056 900 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 056 900 ლარის ოდენობით;
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
386 381
312 200
695 000
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9 716 426
11 394 129
12 778 104
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 276 028
422 692
5 000
05 00
განათლება
171 205
1 746 763
752 161
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
744 104
614 358
826 635
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სულ ჯამი
12 294 144
14 490 142
15 056 900
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 41 058 850 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 989 852
6 260 268
7 591 966
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4 537 551
5 885 268
7 381 966
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 537 551
5 619 668
7 006 966
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
265 600
375 000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
452301
375000
210 000
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1 008 000
252 000
0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
1008000
252000
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 535 706
1 956 140
2 568 678
7045
ტრანსპორტი
3 535 706
1 956 140
2 568 678
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3 313 348
1 480 140
2 120 908
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
222 358
476 000
447 770
705
გარემოს დაცვა
434 346
323 238
275 018
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
258 378
177 352
0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
175 968
145 886
275 018
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
8 792 993
13 221 049
14 526 496
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
4 431 088
6 614 297
5 774 602
7063
წყალმომარაგება
1 684 370
1 824 201
2 961 359
7064
გარე განათება
447 992
414 836
395 000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
2 229 542
4 367 715
5 395 535
707
ჯამრთელობის დაცვა
1 411 818
1 683 454
1 934 188
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
1 411 818
1 683 454
1 934 188
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3 246 404
5 142 093
4 195 471
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
999 110
1 264 251
1 501 393
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 910 771
2 213 442
2 110 328
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
336 523
1 664 400
583 750
709
განათლება
4 792 601
7 886 180
7 543 408
7091
სკოლამდელი აღზრდა
4 047 351
5 337 559
5 805 383
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
745 250
2 548 621
1 738 025
710
სოციალური დაცვა
2 745 780
2 057 660
2 423 625
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
63 746
102 810
141 645
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
30 957 500
38 782 082
41 058 850
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 758 750 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -758 750ლარისოდენობით;
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 758 750 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
81 549
-545 420
-758 750
ზრდა
81 549
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
81 549
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
545 420
758 750
ვალუტა, დეპოზიტები
0
545 420
758 750
სესხები
0
0
0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯს. გათვალისწინებულია 225 000 ლარი.
მუხლი 15🔗.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
პროგრამა მიზნად ისახავს ქალების ჩართულობისა და აქტიურობის გაზრდას, მათი სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერას, სტიმულისა და მოტივაციის უზრუნველყოფას, ასევე სხვა ქალებისთვის მაგალითის შექმნას. მონაწილე ქალები შეძლებენ აქტიურ მონაწილეობას არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროექტებში, არამედ დონორთა მხარდაჭერით განხორციელებულ პროგრამებში, საკუთარი ინიციატივებისა და იდეების რეალიზებისთვის. გათვალისწინებულია 60 000 ლარი.
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის ბიუჯეტი შეადგენს 150 000 ლარს. აღნიშნული თანხა მთლიანი დაფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე.
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 18🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში სისტემის გამართულ მუშაობას და მასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. ასევე ფინანსდება საერთო დანიშნულების ხარჯები, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა და სხვა.
პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-3, მე-6, მე-9 და მე-11 მიზნებთან
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
სოფელ გოდგაძეებში მდინარე აჭარისწყალზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ გოდგაძეებში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.
სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3000 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა დაახლოებით 27000 კვ.მ გზა.
შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა,ბგარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საბინაო ამხანაგობების განვითარება და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 12950-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ელექტრო ტრანსფორმატორების შეძენა.
ასევე განხორციელდება: მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), გოდერძის უღელტეხილიდან მწვანე ტბის მიმართულებით გამავალ მაღალი სიმძლავრის მიწისქვეშა კაბელზე სატრანსფორმატორო სადგურების დაერთება, მთა ჯანჯღნარში ელექტრო გაყვანილობის ქსელის მოწყობა, ბოძაურის მთაში, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის მთებში ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი).
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ უჩხოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანში, ზეგარდანის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ კალოთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ მთისუბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ რაქვთაში, ჯინჭარაულის, ეწნარის და პანტნარის უბნების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის რეზერუარის მოწყობა, სოფელ ფაჩხის სასმელი წყლის სისტემის რეზერუარის რეაბილიტაცია, სოფელ რიყეთში, ვერხვნალის უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხიხაძირში ლეკიჭალის უბანში სასმელი წყლის მოწყობა, სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. წლის განმავლობაში შესყიდული იქნება დაახლოებით 70-75 ერთეული საპროექტო დოკუმენტაცია.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 869 გრძივ მეტრზე.
ასევე განხორციელდე ყინჩაურში არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში, სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 55-60 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია სოფელ ყინჩაურში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის და მოსაცდელის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დანისპარაულში მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ფანჩატურის მშენებლობა, რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ფაჩხაში სკოლისკენ მიმავალ ბილიკზე კიბეების მოწყობა, სოფელ დანისპარაულში საერთო სასაფლაოების შემოღობვა, სოფელ აგარის ცენტრის კეთილმოწყობა, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლანაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ კორტოხში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა, სოფელ დიდ რიყეთში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ თაგოში, უნაგირას უბანში ფანჩატურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ წაბლანაში მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მშენებლობა, სოფელ ფაჩხაში გელაძეების უბნის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულში ჯაიანების უბანში ფანჩატურის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში ბოღაურის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა, სოფელ გოდგაძეების ცენტრში წყაროს კეთილმოწყობა, სოფელ დიდაჭარაში წყაროების მოწყობა.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების 11 მიზანთან
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 12950 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 17 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-4 მიზანთან
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
პროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ ხიხაძირში საბავშვო ბაღის რემონტს, სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას, სოფელ ღურტაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 04);
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში სტუდენტებს ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე არ გააჩნიათ ფინანსური შესაძლებლობა გადაიხადონ სწავლის/ბინის თუ სხვა საჭირო აუცილებელი მომსახურების საფასური, რის გამოც საფრთხე ექმნებათ უმაღლესი განათლების მიღების პროცესს. აღნიშნული პრობლემიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა ხელი შეეწყოს განათლებული და პერსპექტიული ახალგაზრდების განვითარებას.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-5, მე-8 და მე-11 მიზნებთან
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ქვემო ვაშლოვანში გორაულის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა ლოდიძირში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა, ბოძაურის მთაში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიაკონიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გურძაულში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, ქალთა უფლებების დაცვალ და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით. ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება. ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობას საერთაშორისო ღონისძიებებში.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
ქალთა უფლებების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური, ფსიქოლოგიური და ჯანმრთლობის კეთილდღეობის გაძლიერება. პროგრამა მიმართულია ქალებში ცნობიერების ამაღლებისკენ სხვადასხვა საზოგადოებრივ, ჯანმრთელობისა და პიროვნული განვითარების საკითხებზე. იგი ასევე ხელს უწყობს ქალების აქტიურ ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ბოლო წლებში ქვეყანამ და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტმაც გარკვეული პროგრესი აჩვენა ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის მიმართულებით, თუმცა კვლავ რჩება პრობლემები, როგორიცაა ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ოჯახისა და ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, სქესთა შორის არსებული დისბალანსი და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში ქალთა არასაკმარისი ჩართულობა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიურობა გაიზარდა, ადგილობრივ დონეზე ისინი კვლავაც არ არიან სათანადოდ ჩართულნი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში.
ზემოთ აღნიშნული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიიჩნევა და ქვეპროგრამის ფარგლებში 2026 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს ქალებისა და მამაკაცების თანაბარ წარმოჩენას, უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, თანასწორობის პრინციპების ინტეგრაციასა და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების პირველ, მე-2 და მე-3 მიზნებთან
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 700 ლარისა. მაღალმთიანი სტატუსის მქონე შშმ პირებს და მარტოხელა მშობელს დაუფინანსდებათ დარჩენილი თანხის 70%, არაუმეტეს 700 ლარისა.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უმეტესად ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა ბარიერებით, რის გამოც მათ ესაჭიროებათ საყოფაცხოვრებო სფეროებში მხარდაჭერა, კერძოდ, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში გაყოლა, კომუნიკაციაში და ყოველდღიურ ქმედებებში მხარდაჭერა, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პერსონალის მომსახურება. ამიტომ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის და მეტი ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის მიზნით პერსონალური ასისტენტის დაფინანსებას, კერძოდ: პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (6 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა).
პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ხარჯი მოიცავს:
პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდების სტანდარტის შესაბამისად 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 11 შშმ პირისთვის (9 პირი სპეციალიზებულში, ხოლო 2 პირი რეგულარულ ასისტირებაში) სერვისის უწყვეტად მიწოდების მიზნით საჭირო თანხებს.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველ პირთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 70 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2025 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას. (2008 წლის 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით ისარგებლებს 10 ოჯახი.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარზე ყოველთვიურად ფინანსური დახმარების გაწევას. ხულოს მუნიციპალიტეტიდან აღნიშნულ სახელმწიფო ქვეპროგრამაში ჩართულია 20 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად 400 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვიანობის საფუძველზე.
სოციალურად დაუცველ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
.
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თუნუქის ფურცლ(ებ)ით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ოჯახებზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ქირით უზრუნველყოფისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, ავარიულ მდგომარეობაშია, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, გამომდინარე აქედან, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა, ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ, შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურად დაუცველობას, (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-120000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.
სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა, თუნუქის ფურცლების შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მათ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ სახლ(ებ)ზე დაზიანებული სახურავების გაახლების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც მოქალაქეები ითხოვენ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის სახურავ(ებ)ის შეკეთებისათვის საჭირო ფინანსურ დახმარებას ან/და თუნუქის ფურცლების შეძენა/გადაცემას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომლებსაც არ გააჩნიათ საშუალება საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლ(ებ)ისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა. ვინაიდან განცხადებით მომმართველი ოჯახების უმრავლესობა წარმოადგენს ეკონომიკურად შეჭირვებულ (მოწყვადი) ფენას, რომლებიც ფიქსირდებიან სოცილურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ საშუალება სახურავის შეძენა/შეკეთებისათვის, გამომდინარე აქედან, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 41 058 850 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ ბიუჯ ფონ გამ ტრან
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
30 957 500
38 782 082
41 058 850
0
41 058 850
მომუშავეთა რიცხოვნობა
654
649
646
0
647
ხარჯები
18 663 356
24 291 940
26 001 950
0
26 001 950
შრომის ანაზღაურება
7 080 912
9 000 243
10 580 305
0
10 580 305
საქონელი და მომსახურება
6 750 554
8 746 434
9 787 760
0
9 787 760
სუბსიდიები
154 009
506 000
487 770
0
487 770
გრანტები
265 190
343 466
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 726 178
1 959 737
2 125 015
0
2 125 015
სხვა ხარჯები
2 686 513
3 736 060
3 021 100
0
3 021 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 294 144
14 490 142
15 056 900
0
15 056 900
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 989 852
6 260 268
7 591 966
7 591 966
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
151
154
155
ხარჯები
4 603 471
5 948 068
6 896 966
6 896 966
შრომის ანაზღაურება
3 159 009
4 069 502
4 890 283
4 890 283
საქონელი და მომსახურება
1 311 752
1 532 911
1 701 083
1 701 083
სოციალური უზრუნველყოფა
16 643
42 615
0
0
სხვა ხარჯები
116 067
303 040
305 600
305 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386 381
312 200
695 000
695 000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 537 551
5 619 668
7 006 966
7 006 966
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
151
154
155
ხარჯები
4 431 039
5 594 668
6 636 966
6 636 966
შრომის ანაზღაურება
3 159 009
4 069 502
4 890 283
4 890 283
საქონელი და მომსახურება
1 184 320
1 382 911
1 651 083
1 651 083
სოციალური უზრუნველყოფა
16 643
42 615
0
0
სხვა ხარჯები
71 067
99 640
95 600
95 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106 512
25 000
370 000
370 000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 168 464
1 409 900
1 585 139
1 585 139
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
27
29
29
ხარჯები
1 155 814
1 399 900
1 575 139
1 575 139
შრომის ანაზღაურება
809 920
987 518
1 106 424
1 106 424
საქონელი და მომსახურება
278 203
320 449
388 115
388 115
სოციალური უზრუნველყოფა
2 082
7 293
0
0
სხვა ხარჯები
65 609
84 640
80 600
80 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 650
10 000
10 000
10 000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 369 087
4 209 768
5 421 827
5 421 827
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
124
125
126
ხარჯები
3 275 225
4 194 768
5 061 827
5 061 827
შრომის ანაზღაურება
2 349 089
3 081 984
3 783 859
3 783 859
საქონელი და მომსახურება
906 117
1 062 462
1 262 968
1 262 968
სოციალური უზრუნველყოფა
14 561
35 322
0
0
სხვა ხარჯები
5 458
15 000
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93 862
15 000
360 000
360 000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
452 301
640 600
585 000
585 000
ხარჯები
172 432
353 400
260 000
260 000
საქონელი და მომსახურება
127 432
150 000
50 000
50 000
სხვა ხარჯები
45 000
203 400
210 000
210 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 869
287 200
325 000
325 000
01 02 01
ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
45 000
55 000
60 000
60 000
ხარჯები
45 000
55 000
60 000
60 000
სხვა ხარჯები
45 000
55 000
60 000
60 000
01 02 02
სარეზერვო ფონდი
0
148 400
150 000
150 000
ხარჯები
0
148 400
150 000
150 000
სხვა ხარჯები
0
148 400
150 000
150 000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
407 301
320 000
150 000
150 000
ხარჯები
127 432
150 000
50 000
50 000
საქონელი და მომსახურება
127 432
150 000
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 869
170 000
100 000
100 000
01 02 04
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
117 200
225 000
225 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
117 200
225 000
225 000
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
11 264 896
13 686 334
15 370 721
0
15 370 721
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
43
41
0
41
ხარჯები
1 548 470
2 292 205
2 592 617
0
2 592 617
შრომის ანაზღაურება
342 534
355 729
416 777
0
416 777
საქონელი და მომსახურება
806 280
964 376
1 216 970
0
1 216 970
სუბსიდიები
126 874
476 000
447 770
0
447 770
სხვა ხარჯები
272 782
496 100
511 100
0
511 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 716 426
11 394 129
12 778 104
0
12 778 104
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3 535 706
3 112 374
2 568 678
2 568 678
ხარჯები
269 833
569 650
547 770
547 770
შრომის ანაზღაურება
71 427
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
71 532
93 650
100 000
100 000
სუბსიდიები
126 874
476 000
447 770
447 770
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 265 873
2 542 724
2 020 908
2 020 908
02 01 01
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება
54 975
93 650
100 000
100 000
ხარჯები
54 975
93 650
100 000
100 000
საქონელი და მომსახურება
54 975
93 650
100 000
100 000
02 01 02
სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა
0
81 368
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
81 368
0
02 01 03
სოფელ გოდგაძეებში მდინარე აჭარისწყალზე ხიდის მშენებლობა
0
0
876 079
876 079
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
876 079
876 079
02 01 04
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა
26 831
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 831
0
0
02 01 07
სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა
0
366 476
157 543
157 543
არაფინანსური აქტივების ზრდა
366 476
157 543
157 543
02 01 08
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)
412 200
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
412 200
0
0
02 01 09
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
1 414 969
1 689 880
987 286
987 286
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 414 969
1 689 880
987 286
987 286
02 01 10
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
95 484
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
0
0
0
ხარჯები
87 984
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
71 427
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
16 557
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 500
0
0
0
02 01 11
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული)
1 404 373
405 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 404 373
405 000
0
0
02 01 12
შპს ხულოს ტრანსპორტი
126 874
476 000
447 770
447 770
ხარჯები
126 874
476 000
447 770
447 770
სუბსიდიები
126 874
476 000
447 770
447 770
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 643 007
5 515 539
7 948 929
7 948 929
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
43
41
41
ხარჯები
1 064 440
1 722 555
2 044 847
2 044 847
შრომის ანაზღაურება
271 107
355 729
416 777
416 777
საქონელი და მომსახურება
734 748
870 726
1 116 970
1 116 970
სხვა ხარჯები
58 585
496 100
511 100
511 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 578 567
3 792 984
5 904 082
5 904 082
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
0
491 100
511 100
511 100
ხარჯები
0
491 100
511 100
511 100
სხვა ხარჯები
0
491 100
511 100
511 100
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
469 161
2 921 053
3 791 064
3 791 064
ხარჯები
327 716
330 000
340 000
340 000
საქონელი და მომსახურება
296 716
330 000
340 000
340 000
სხვა ხარჯები
31 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 445
2 591 053
3 451 064
3 451 064
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
154 636
84 836
55 000
55 000
ხარჯები
34 360
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
3 360
0
0
0
სხვა ხარჯები
31 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120 276
84 836
55 000
55 000
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
293 356
330 000
340 000
340 000
ხარჯები
293 356
330 000
340 000
340 000
საქონელი და მომსახურება
293 356
330 000
340 000
340 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
4 279
0
476 552
476 552
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 279
0
476 552
476 552
02 02 02 04
ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
1 086 200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 086 200
0
02 02 02 05
კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
0
1 866 863
1 866 863
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 866 863
1 866 863
02 02 02 07
მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
408 156
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
408 156
0
02 02 02 08
მთა თეთრობის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
198 765
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198 765
0
02 02 02 09
მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
0
203 614
203 614
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
203 614
203 614
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
5 202
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 202
0
0
02 02 02 11
დიდაჭარისა და ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
11 688
174 174
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 688
174 174
0
02 02 02 13
ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
638 922
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
638 922
0
02 02 02 14
გოდერძის უღელტეხილიდან მწვანე ტბის მიმართულებით გამავალ მაღალი სიმძლავრის მიწისქვეშა კაბელზე სატრანსფორმატორო სადგურების დაერთება
0
0
80 000
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 000
80 000
02 02 02 15
მთა ჯანჯღნარში ელექტრო გაყვანილობის ქსელის მოწყობა
0
0
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
20 000
20 000
02 02 02 16
ბოძაურის მთაში, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის მთებში ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
0
749 035
749 035
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
749 035
749 035
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
648 967
885 995
1 148 747
1 148 747
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
43
41
41
ხარჯები
644 767
875 495
1 143 747
1 143 747
შრომის ანაზღაურება
271 107
355 729
416 777
416 777
საქონელი და მომსახურება
373 660
519 766
726 970
726 970
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 200
10 500
5 000
5 000
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1 035 405
664 005
1 812 612
1 812 612
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 035 405
664 005
1 812 612
0
1 812 612
02 02 04 01
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
3 227
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 227
0
02 02 04 02
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
57 331
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 331
0
0
02 02 04 04
სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
101 249
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101 249
0
0
02 02 04 05
სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
139 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
139 999
0
02 02 04 06
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
1 187
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 187
0
0
02 02 04 07
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
122 485
130 516
374 400
374 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122 485
130 516
374 400
374 400
02 02 04 08
სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
145 566
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145 566
0
0
02 02 04 10
სოფელ უჩხოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
78 312
78 312
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 312
78 312
02 02 04 11
სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
90 012
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 012
0
0
02 02 04 12
სოფელ წაბლიანში, ზეგარდანის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
260 267
260 267
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
260 267
260 267
02 02 04 13
ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
11 837
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 837
0
02 02 04 14
სოფელ კალოთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
207 346
207 346
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
207 346
207 346
02 02 04 15
სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
78 449
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 449
0
0
02 02 04 16
სოფელ მთისუბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
135 399
135 399
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
135 399
135 399
02 02 04 17
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
4 449
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 449
0
02 02 04 18
სოფელ რაქვთაში, ჯინჭარაულის, ეწნარის და პანტნარის უბნების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 000
60 000
02 02 04 19
სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 000
40 000
02 02 04 20
სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
193 655
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
193 655
0
02 02 04 23
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
84 998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
84 998
0
02 02 04 24
სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
48 668
21 500
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 668
21 500
30 000
30 000
02 02 04 25
სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
99 186
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99 186
0
0
02 02 04 27
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა
0
72 600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 600
0
02 02 04 28
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
131 000
131 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
131 000
131 000
02 02 04 29
სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა
0
2 100
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 100
15 000
15 000
02 02 04 30
სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია
89 429
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89 429
0
0
02 02 04 31
სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
50 170
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 170
0
0
02 02 04 32
კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
94 926
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94 926
0
0
0
02 02 04 33
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
47 171
6 800
13 000
13 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 171
6 800
13 000
13 000
02 02 04 34
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
1 900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 900
0
0
02 02 04 35
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის რეზერუარის მოწყობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
150 000
02 02 04 36
სოფელ ფაჩხის სასმელი წყლის სისტემის რეზერუარის რეაბილიტაცია
0
0
31 888
31 888
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 888
31 888
02 02 04 37
სოფელ რიყეთში, ვერხვნალის უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
45 000
45 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 000
45 000
02 02 04 38
სოფელ ხიხაძირში ლეკიჭალის უბანში სასმელი წყლის მოწყობა
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
120 000
120 000
02 02 04 39
სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
0
90 000
90 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 000
90 000
02 02 04 40
სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
31 000
31 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 000
31 000
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
88 660
47 500
47 500
47 500
ხარჯები
88 660
18 960
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
61 075
18 960
10 000
10 000
სხვა ხარჯები
27 585
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 540
37 500
37 500
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
216 637
330 000
262 888
262 888
ხარჯები
3 297
7 000
0
0
საქონელი და მომსახურება
3 297
2 000
0
0
სხვა ხარჯები
5 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213 340
323 000
262 888
262 888
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
175 968
145 886
275 018
275 018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175 968
145 886
275 018
275 018
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
174 798
145 886
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174 798
145 886
200 000
200 000
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
1 170
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 170
0
02 02 07 03
ყინჩაურში არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
75 018
75 018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
75 018
75 018
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
8 209
30 000
100 000
100 000
ხარჯები
0
0
40 000
40 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 209
30 000
60 000
60 000
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4 117 581
5 058 421
4 853 114
4 853 114
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 117 581
5 058 421
4 853 114
4 853 114
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 512 603
3 767 428
3 187 513
3 187 513
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 512 603
3 767 428
3 187 513
3 187 513
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
1 387 539
2 436 107
1 942 000
1 942 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 387 539
2 436 107
1 942 000
1 942 000
02 03 01 02
სოფელ ყინჩაურში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის და მოსაცდელის რეაბილიტაცია
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 000
30 000
02 03 01 03
სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
82 339
58 668
58 668
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
82 339
58 668
58 668
02 03 01 04
სოფელ დანისპარაულში მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ფანჩატურის მშენებლობა
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 000
30 000
02 03 01 05
რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
176 845
176 845
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
176 845
176 845
02 03 01 06
სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
72 456
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 456
0
02 03 01 07
სოფელ ფაჩხაში სკოლისკენ მიმავალ ბილიკზე კიბეების მოწყობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
15 000
02 03 01 08
სოფელ დანისპარაულში საერთო სასაფლაოების შემოღობვა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
15 000
02 03 01 09
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
4 728
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 728
0
02 03 01 10
სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
52 557
62 635
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 557
62 635
0
02 03 01 11
სოფელ აგარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
120 000
120 000
02 03 01 13
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია
0
1 046 156
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 046 156
0
02 03 01 14
სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
67 779
67 735
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 779
67 735
0
02 03 01 15
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა
0
0
800 000
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
800 000
800 000
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
2 604 978
1 290 993
1 665 601
0
1 665 601
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 604 978
1 290 993
1 665 601
0
1 665 601
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
2 823
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 823
0
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
1 664
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 664
0
02 03 02 03
სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი
0
208 550
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
208 550
0
02 03 02 04
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები (მეორე ეტაპი)
134 978
32 614
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134 978
32 614
0
0
02 03 02 05
სოფელ წაბლანაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
0
220 000
220 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
220 000
220 000
02 03 02 06
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
413 266
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
413 266
0
0
02 03 02 07
სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0
116 800
702 768
702 768
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 800
702 768
702 768
02 03 02 08
სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა
217 801
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217 801
0
0
02 03 02 09
სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
342 533
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
342 533
0
0
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
191 665
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
191 665
0
0
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
804 996
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
804 996
0
0
02 03 02 12
სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
59 444
102 162
102 162
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59 444
102 162
102 162
02 03 02 13
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
145 217
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145 217
0
0
02 03 02 14
სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
162 018
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
162 018
0
02 03 02 15
სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
218 398
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218 398
0
0
02 03 02 16
სოფელ კორტოხში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა
0
0
210 857
210 857
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
210 857
210 857
02 03 02 17
სოფელ დიდ რიყეთში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
0
198 614
198 614
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
198 614
198 614
02 03 02 18
სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა
26 849
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 849
0
0
02 03 02 19
სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
55 985
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 985
0
02 03 02 20
დაბა ხულოში, ცენტრალურ სკვერში სახელმწიფო დროშის აღსამართავად კონსტრუქციის მოწყობა
0
69 382
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
69 382
0
02 03 02 21
სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა
0
158 882
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
158 882
0
02 03 02 22
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
5 342
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 342
0
0
02 03 02 23
სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა
0
8 049
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
8 049
0
02 03 02 24
სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა
49 914
55 417
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 914
55 417
0
02 03 02 25
სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა
0
9 229
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 229
0
02 03 02 26
სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა
0
8 931
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 931
0
02 03 02 27
სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა
0
7 400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 400
0
02 03 02 28
ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
11 752
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 752
0
0
02 03 02 29
სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
198 457
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
198 457
0
02 03 02 30
თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია
0
72 218
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 218
0
02 03 02 31
ქედლების სოფლის სახლის რემონტი
37 780
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 780
0
0
02 03 02 32
სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა
0
15 036
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 036
0
02 03 02 33
სოფელ თაგოში, უნაგირას უბანში ფანჩატურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 000
60 000
02 03 02 34
დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში აბუსერისძე ტბელის ქანდაკების კვარცხლბეკის მშენებლობა
0
52 581
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
52 581
0
02 03 02 35
სოფელ წაბლანაში მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მშენებლობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15 000
15 000
02 03 02 36
სოფელ ფაჩხაში გელაძეების უბნის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა
0
0
12 000
12 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
12 000
12 000
02 03 02 37
სოფელ ფუშრუკაულში ჯაიანების უბანში ფანჩატურის მოწყობა
0
0
12 000
12 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
12 000
12 000
02 03 02 38
სოფელ ირემაძეებში ბოღაურის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა
0
0
9 000
9 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9 000
9 000
02 03 02 39
სოფელ გოდგაძეების ცენტრში წყაროს კეთილმოწყობა
0
0
7 000
7 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
7 000
7 000
02 03 02 40
სოფელ დიდაჭარაში წყაროების მოწყობა
0
0
116 200
116 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
116 200
116 200
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
968 602
0
0
0
ხარჯები
214 197
0
0
0
სხვა ხარჯები
214 197
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
754 405
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 506 149
2 128 520
1 999 471
1 999 471
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
1 230 121
1 705 828
1 994 471
1 994 471
შრომის ანაზღაურება
102 840
124 963
145 332
145 332
საქონელი და მომსახურება
1 118 457
1 518 234
1 774 139
1 774 139
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 631
0
0
სხვა ხარჯები
8 824
60 000
75 000
75 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 276 028
422 692
5 000
5 000
03 01
სანიტარული დასუფთავება
18 225
194 022
25 000
25 000
ხარჯები
18 225
23 330
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
18 225
23 330
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
170 692
0
0
03 01 01
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (323 ერთეული)
0
174 022
0
0
ხარჯები
0
3 330
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
3 330
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170 692
0
03 01 02
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
18 225
20 000
25 000
25 000
ხარჯები
18 225
20 000
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
18 225
20 000
25 000
25 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
1 221 546
1 682 498
1 974 471
1 974 471
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
1 211 896
1 682 498
1 969 471
1 969 471
შრომის ანაზღაურება
102 840
124 963
145 332
145 332
საქონელი და მომსახურება
1 100 232
1 494 904
1 749 139
1 749 139
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 631
0
0
სხვა ხარჯები
8 824
60 000
75 000
75 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 650
0
5 000
5 000
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)
258 378
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258 378
0
0
0
03 04
სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
1 008 000
252 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 008 000
252 000
0
04 00
განათლება
4 210 806
7 063 722
6 567 544
6 567 544
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
4 039 601
5 316 959
5 815 383
5 815 383
შრომის ანაზღაურება
2 200 693
2 734 227
3 169 007
3 169 007
საქონელი და მომსახურება
1 807 653
2 554 751
2 603 383
2 603 383
სოციალური უზრუნველყოფა
11 009
20 981
2 993
2 993
სხვა ხარჯები
20 246
7 000
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171 205
1 746 763
752 161
752 161
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
4 047 351
5 337 559
5 805 383
0
5 805 383
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
4 039 601
5 316 959
5 785 383
0
5 785 383
შრომის ანაზღაურება
2 200 693
2 734 227
3 169 007
0
3 169 007
საქონელი და მომსახურება
1 807 653
2 554 751
2 603 383
0
2 603 383
სოციალური უზრუნველყოფა
11 009
20 981
2 993
0
2 993
სხვა ხარჯები
20 246
7 000
10 000
0
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 750
20 600
20 000
0
20 000
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
4 047 351
5 337 559
5 805 383
5 805 383
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
4 039 601
5 316 959
5 785 383
5 785 383
შრომის ანაზღაურება
2 200 693
2 734 227
3 169 007
3 169 007
საქონელი და მომსახურება
1 807 653
2 554 751
2 603 383
2 603 383
სოციალური უზრუნველყოფა
11 009
20 981
2 993
2 993
სხვა ხარჯები
20 246
7 000
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 750
20 600
20 000
20 000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
163 455
1 430 824
732 161
732 161
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163 455
1 430 824
732 161
732 161
04 02 01
სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
139 887
824 255
254 228
254 228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139 887
824 255
254 228
254 228
04 02 02
სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
522 800
407 933
407 933
არაფინანსური აქტივების ზრდა
522 800
407 933
407 933
04 02 03
სოფელ მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
79 130
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 130
0
04 02 04
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
23 568
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 568
0
0
04 02 05
სოფელ ხიხაძირში საბავშვო ბაღის რემონტი
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 000
30 000
04 02 06
სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
4 639
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 639
0
04 02 07
სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20 000
20 000
04 02 08
სოფელ ღურტაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
20 000
20 000
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
0
295 339
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
295 339
0
0
04 03 03
სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
295 339
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
295 339
0
04 04
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სტუდენტთა დახმარება
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
0
30 000
30 000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 828 199
5 902 124
5 171 335
5 171 335
მომუშავეთა რიცხოვნობა
181
187
183
183
ხარჯები
3 084 095
5 287 766
4 344 700
4 344 700
შრომის ანაზღაურება
1 222 466
1 650 871
1 882 953
1 882 953
საქონელი და მომსახურება
1 123 272
1 424 979
1 652 347
1 652 347
გრანტები
265 190
343 466
0
0
სხვა ხარჯები
473 167
1 868 450
809 400
809 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
744 104
614 358
826 635
826 635
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1 210 255
1 539 773
1 901 625
1 901 625
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
62
59
59
ხარჯები
692 700
925 415
1 090 490
1 090 490
შრომის ანაზღაურება
387 855
554 352
629 679
629 679
საქონელი და მომსახურება
156 236
197 063
260 811
260 811
სხვა ხარჯები
148 609
174 000
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
517 555
614 358
811 135
811 135
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
393 478
569 249
661 331
661 331
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
50
47
47
ხარჯები
393 478
562 449
661 331
661 331
შრომის ანაზღაურება
301 515
444 978
504 451
504 451
საქონელი და მომსახურება
91 963
117 471
156 880
156 880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 800
0
0
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
111 694
143 966
179 159
179 159
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
12
12
12
ხარჯები
111 694
143 966
179 159
179 159
შრომის ანაზღაურება
86 340
109 374
125 228
125 228
საქონელი და მომსახურება
25 354
34 592
53 931
53 931
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
187 528
219 000
250 000
250 000
ხარჯები
187 528
219 000
250 000
250 000
საქონელი და მომსახურება
38 919
45 000
50 000
50 000
სხვა ხარჯები
148 609
174 000
200 000
200 000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
517 555
607 558
811 135
811 135
არაფინანსური აქტივების ზრდა
517 555
607 558
811 135
811 135
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
4 221
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 221
0
0
05 01 04 02
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში გორაულის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
191 629
191 629
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
191 629
191 629
05 01 04 03
სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
80 057
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
80 057
0
05 01 04 04
სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
54 212
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
54 212
0
05 01 04 05
სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
58 194
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 194
0
05 01 04 06
მთა ლოდიძირში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა
0
0
170 000
170 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
170 000
170 000
05 01 04 07
ბოძაურის მთაში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა
0
0
170 000
170 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
170 000
170 000
05 01 04 08
სოფელ დიაკონიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
120 000
120 000
05 01 04 09
სოფელ გურძაულში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 000
50 000
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
4 820
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 820
0
05 01 04 11
ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
53 822
87 708
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 822
87 708
0
05 01 04 12
მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
56 504
92 040
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 504
92 040
0
05 01 04 13
სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
58 084
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 084
0
0
05 01 04 14
კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
31 644
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 644
0
0
05 01 04 15
სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია
86 107
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86 107
0
0
05 01 04 16
სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
73 323
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73 323
0
05 01 04 17
სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
19 883
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 883
0
0
05 01 04 18
სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა
0
55 889
29 506
29 506
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 889
29 506
29 506
05 01 04 19
სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
148 762
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148 762
0
0
05 01 04 20
სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია
53 708
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 708
0
0
0
05 01 04 21
სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
54 313
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
54 313
0
05 01 04 22
სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
51 822
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
51 822
0
05 01 04 23
სოფელ ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 000
40 000
05 01 04 24
სოფელ გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 000
40 000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2 617 944
4 362 351
3 269 710
3 269 710
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
125
124
124
ხარჯები
2 391 395
4 362 351
3 254 210
3 254 210
შრომის ანაზღაურება
834 611
1 096 519
1 253 274
1 253 274
საქონელი და მომსახურება
967 036
1 227 916
1 391 536
1 391 536
გრანტები
265 190
343 466
0
0
სხვა ხარჯები
324 558
1 694 450
609 400
609 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226 549
0
15 500
15 500
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
188 317
253 209
314 533
314 533
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
ხარჯები
188 317
253 209
312 033
312 033
შრომის ანაზღაურება
116 323
155 923
174 887
174 887
საქონელი და მომსახურება
71 994
97 286
137 146
137 146
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
2 500
2 500
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
1 259 323
1 695 776
1 925 328
1 925 328
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
95
95
ხარჯები
1 251 723
1 695 776
1 917 328
1 917 328
შრომის ანაზღაურება
625 792
825 624
947 192
947 192
საქონელი და მომსახურება
624 995
838 202
964 986
964 986
სხვა ხარჯები
936
31 950
5 150
5 150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 600
0
8 000
8 000
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
265 190
343 466
0
0
ხარჯები
265 190
343 466
0
0
გრანტები
265 190
343 466
0
0
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
155 368
144 200
150 000
150 000
ხარჯები
155 368
144 200
150 000
150 000
საქონელი და მომსახურება
138 071
124 200
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
17 297
20 000
50 000
50 000
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
36 523
30 000
50 000
50 000
ხარჯები
36 523
30 000
50 000
50 000
საქონელი და მომსახურება
30 248
25 000
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
6 275
5 000
15 000
15 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
182 333
231 300
261 099
261 099
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
177 033
231 300
256 099
256 099
შრომის ანაზღაურება
92 496
114 972
131 195
131 195
საქონელი და მომსახურება
84 487
116 228
124 404
124 404
სხვა ხარჯები
50
100
500
500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 300
0
5 000
5 000
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
12 712
20 000
20 000
20 000
ხარჯები
12 712
20 000
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
12 712
17 000
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
0
3 000
5 000
5 000
05 02 08
ქალთა უფლებების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა
4 529
10 000
15 000
15 000
ხარჯები
4 529
10 000
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
4 529
10 000
15 000
15 000
05 02 09
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
513 649
1 634 400
533 750
533 750
ხარჯები
300 000
1 634 400
533 750
533 750
სხვა ხარჯები
300 000
1 634 400
533 750
533 750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213 649
0
0
0
05 02 09 02
სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი
89 952
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89 952
0
0
05 02 09 03
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი
89 278
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89 278
0
0
05 02 09 04
სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა
34 419
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 419
0
0
05 02 09 05
რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა
0
1 634 400
533 750
533 750
ხარჯები
0
1 634 400
533 750
533 750
სხვა ხარჯები
0
1 634 400
533 750
533 750
05 02 09 06
სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია
300 000
0
0
0
ხარჯები
300 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
300 000
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 157 598
3 741 114
4 357 813
4 357 813
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
4 157 598
3 741 114
4 357 813
4 357 813
შრომის ანაზღაურება
53 370
64 951
75 953
75 953
საქონელი და მომსახურება
583 140
751 183
839 838
839 838
სუბსიდიები
27 135
30 000
40 000
40 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 698 526
1 893 510
2 122 022
2 122 022
სხვა ხარჯები
1 795 427
1 001 470
1 280 000
1 280 000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 411 818
1 683 454
1 934 188
1 934 188
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
1 411 818
1 683 454
1 934 188
1 934 188
შრომის ანაზღაურება
53 370
64 951
75 953
75 953
საქონელი და მომსახურება
574 390
739 183
827 838
827 838
სოციალური უზრუნველყოფა
784 058
874 200
1 030 397
1 030 397
სხვა ხარჯები
0
5 120
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
628 340
809 254
903 791
903 791
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
628 340
809 254
903 791
903 791
შრომის ანაზღაურება
53 370
64 951
75 953
75 953
საქონელი და მომსახურება
574 390
739 183
827 838
827 838
სოციალური უზრუნველყოფა
580
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
5 120
0
0
06 01 02
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
20 893
45 000
50 000
50 000
ხარჯები
20 893
45 000
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
20 893
45 000
50 000
50 000
06 01 03
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
569 976
570 000
630 000
630 000
ხარჯები
569 976
570 000
630 000
630 000
სოციალური უზრუნველყოფა
569 976
570 000
630 000
630 000
06 01 04
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურება
177 600
187 200
187 200
187 200
ხარჯები
177 600
187 200
187 200
187 200
სოციალური უზრუნველყოფა
177 600
187 200
187 200
187 200
06 01 05
პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა
15 009
72 000
163 197
163 197
ხარჯები
15 009
72 000
163 197
163 197
სოციალური უზრუნველყოფა
15 009
72 000
163 197
163 197
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 745 780
2 057 660
2 423 625
2 423 625
ხარჯები
2 745 780
2 057 660
2 423 625
2 423 625
საქონელი და მომსახურება
8 750
12 000
12 000
12 000
სუბსიდიები
27 135
30 000
40 000
40 000
სოციალური უზრუნველყოფა
914 468
1 019 310
1 091 625
1 091 625
სხვა ხარჯები
1 795 427
996 350
1 280 000
1 280 000
06 02 01
სოციალურად დაუცველ პირთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა
63 746
102 810
141 645
141 645
ხარჯები
63 746
102 810
141 645
141 645
საქონელი და მომსახურება
8 750
12 000
12 000
12 000
სოციალური უზრუნველყოფა
54 996
90 810
129 645
129 645
06 02 02
ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ფინანსური დახმარება
44 420
50 000
55 000
55 000
ხარჯები
44 420
50 000
55 000
55 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 400
1 500
0
0
სხვა ხარჯები
42 020
48 500
55 000
55 000
06 02 03
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება
39 200
50 000
50 000
50 000
ხარჯები
39 200
50 000
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
39 200
50 000
50 000
50 000
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა
18 200
30 000
51 000
51 000
ხარჯები
18 200
30 000
51 000
51 000
სოციალური უზრუნველყოფა
18 200
30 000
51 000
51 000
06 02 05
მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება
107 000
145 000
145 500
145 500
ხარჯები
107 000
145 000
145 500
145 500
სოციალური უზრუნველყოფა
107 000
145 000
145 500
145 500
06 02 06
საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
167 000
60 000
200 000
200 000
ხარჯები
167 000
60 000
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
167 000
60 000
200 000
200 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
1 089 407
57 850
0
0
ხარჯები
1 089 407
57 850
0
0
სხვა ხარჯები
1 089 407
57 850
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ფინანსური დახმარება
78 300
90 000
96 000
96 000
ხარჯები
78 300
90 000
96 000
96 000
სოციალური უზრუნველყოფა
78 300
90 000
96 000
96 000
06 02 09
სოციალურად დაუცველ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება
195 000
225 000
220 000
220 000
ხარჯები
195 000
225 000
220 000
220 000
სოციალური უზრუნველყოფა
195 000
225 000
220 000
220 000
06 02 10
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თუნუქის ფურცლ(ებ)ით უზრუნველყოფა
12 500
20 000
20 000
20 000
ხარჯები
12 500
20 000
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
12 500
20 000
20 000
20 000
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ოჯახებზე ფინანსური დახმარება
165 220
165 000
165 000
165 000
ხარჯები
165 220
165 000
165 000
165 000
სოციალური უზრუნველყოფა
165 220
165 000
165 000
165 000
06 02 12
ქირით უზრუნველყოფისათვის ფინანსური დახმარება
484 500
810 000
870 000
870 000
ხარჯები
484 500
810 000
870 000
870 000
სხვა ხარჯები
484 500
810 000
870 000
870 000
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ პირთა ფინანსური დახმარება
116 200
210 000
209 280
209 280
ხარჯები
116 200
210 000
209 280
209 280
სოციალური უზრუნველყოფა
116 200
210 000
209 280
209 280
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
127 760
0
0
0
ხარჯები
127 760
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
127 760
0
0
0
06 02 15
საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
27 135
30 000
40 000
40 000
ხარჯები
27 135
30 000
40 000
40 000
სუბსიდიები
27 135
30 000
40 000
40 000
06 02 16
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
10 192
12 000
25 200
25 200
ხარჯები
10 192
12 000
25 200
25 200
სოციალური უზრუნველყოფა
10 192
12 000
25 200
25 200
06 02 17
სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა
0
0
135 000
135 000
ხარჯები
0
0
135 000
135 000
სხვა ხარჯები
0
0
135 000
135 000
მუხლი 19🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 20🔗.
დანამატები და ჯილდო
2026 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 21🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.