ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პრო
გრამული
კოდი
დასახელება
სულ 2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუ
თარი
შემოსავლები
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის
ფონ
დები
საკუ
თარი
შემოსავლები
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის
ფონ
დები
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
43,851.6
59,216.6
26,333.2
32,883.4
27,659.4
27,659.4
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
748.0
747.0
747.0
-
735.0
735.0
-
ხარჯები
20,351.8
32,833.3
20,970.6
11,862.7
23,665.1
23,665.1
-
შრომის ანაზღაურება
7,689.6
9,357.7
9,293.9
63.8
10,612.8
10,612.8
-
საქონელი და მომსახურება
9,570.2
10,242.7
8,745.8
1,496.9
9,490.9
9,490.9
-
პროცენტები
11.4
10.0
10.0
-
5.0
5.0
-
სუბსიდიები
992.7
1,355.9
1,355.0
0.9
1,491.0
1,491.0
-
გრანტები
9.9
10.7
10.7
-
17.0
17.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1,047.1
1,245.5
1,245.5
-
1,494.3
1,494.3
-
სხვა ხარჯები
1,031.1
10,610.8
309.6
10,301.2
554.1
554.1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,441.8
26,325.2
5,304.5
21,020.7
3,965.2
3,965.2
-
ვალდებულებები
58.0
58.1
58.1
-
29.1
29.1
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
7,150.5
6,980.8
6,585.4
395.5
6,726.7
6,726.7
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
163.0
163.0
163.0
-
162.0
162.0
-
ხარჯები
4,880.1
5,585.4
5,531.2
54.2
6,232.6
6,232.6
-
შრომის ანაზღაურება
3,472.9
3,978.6
3,930.1
48.5
4,428.7
4,428.7
-
საქონელი და მომსახურება
1,083.6
1,237.5
1,232.7
4.8
1,268.9
1,268.9
-
პროცენტები
11.4
10.0
10.0
-
5.0
5.0
-
სუბსიდიები
207.3
230.7
229.8
0.9
300.0
300.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
21.8
25.0
25.0
-
40.0
40.0
-
სხვა ხარჯები
83.1
103.6
103.6
-
190.0
190.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,212.4
1,337.3
996.0
341.3
465.0
465.0
-
ვალდებულებები
58.0
58.1
58.1
-
29.1
29.1
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6,119.2
5,828.2
5,568.7
259.4
6,317.6
6,317.6
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
163.0
163.0
163.0
-
162.0
162.0
-
ხარჯები
4,661.4
5,265.9
5,212.5
53.3
5,852.6
5,852.6
-
შრომის ანაზღაურება
3,472.9
3,978.6
3,930.1
48.5
4,428.7
4,428.7
-
საქონელი და მომსახურება
1,083.6
1,163.6
1,158.8
4.8
1,198.9
1,198.9
-
სოციალური უზრუნველყოფა
21.8
25.0
25.0
-
40.0
40.0
-
სხვა ხარჯები
83.1
98.6
98.6
-
185.0
185.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,457.8
562.3
356.2
206.1
465.0
465.0
-
01 01 01
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,299.9
1,484.7
1,483.3
1.4
1,669.0
1,669.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
36.0
36.0
36.0
35.0
35.0
ხარჯები
1,293.6
1,469.7
1,468.3
1.4
1,654.0
1,654.0
-
შრომის ანაზღაურება
985.3
1,100.8
1,100.1
0.7
1,200.0
1,200.0
-
საქონელი და მომსახურება
234.8
280.3
279.6
0.7
279.0
279.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
სხვა ხარჯები
71.4
78.6
78.6
-
165.0
165.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
15.0
15.0
-
15.0
15.0
-
01 01 02
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია
4,819.3
4,343.4
4,085.4
258.0
4,648.6
4,648.6
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
127.0
127.0
127.0
127.0
127.0
ხარჯები
3,367.8
3,796.1
3,744.2
51.9
4,198.6
4,198.6
-
შრომის ანაზღაურება
2,487.7
2,877.8
2,830.0
47.8
3,228.7
3,228.7
საქონელი და მომსახურება
848.8
883.3
879.2
4.1
919.9
919.9
-
სოციალური უზრუნველყოფა
19.7
15.0
15.0
-
30.0
30.0
-
სხვა ხარჯები
11.7
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,451.5
547.3
341.2
206.1
450.0
450.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
1,031.3
1,152.7
1,016.6
136.0
409.1
409.1
-
ხარჯები
218.7
319.6
318.7
0.9
380.0
380.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
73.9
73.9
-
70.0
70.0
-
პროცენტები
11.4
10.0
10.0
-
5.0
5.0
-
სუბსიდიები
207.3
230.7
229.8
0.9
300.0
300.0
-
სხვა ხარჯები
-
5.0
5.0
-
5.0
5.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
754.6
775.0
639.8
135.2
-
-
-
ვალდებულებები
58.0
58.1
58.1
-
29.1
29.1
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
70.0
70.0
-
70.0
70.0
-
ხარჯები
-
70.0
70.0
-
70.0
70.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
70.0
70.0
-
70.0
70.0
-
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
-
5.0
5.0
-
5.0
5.0
-
ხარჯები
-
5.0
5.0
-
5.0
5.0
-
სხვა ხარჯები
-
5.0
5.0
5.0
5.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
69.4
68.1
68.1
-
34.1
34.1
-
ხარჯები
11.4
10.0
10.0
-
5.0
5.0
-
პროცენტები
11.4
10.0
10.0
5.0
5.0
ვალდებულებები
58.0
58.1
58.1
29.1
29.1
01 02 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
961.9
1,009.6
873.5
136.0
300.0
300.0
-
ხარჯები
207.3
234.6
233.7
0.9
300.0
300.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
3.9
3.9
-
-
-
-
სუბსიდიები
207.3
230.7
229.8
0.9
300.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
754.6
775.0
639.8
135.2
-
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
20,944.6
30,770.5
4,738.0
26,032.6
4,717.4
4,717.4
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
4.0
5.0
5.0
-
4.0
4.0
-
ხარჯები
2,468.2
9,707.5
1,811.0
7,896.5
2,084.0
2,084.0
-
შრომის ანაზღაურება
59.9
57.6
55.2
2.4
61.9
61.9
-
საქონელი და მომსახურება
1,614.4
1,626.5
1,317.3
309.1
1,322.1
1,322.1
-
სუბსიდიები
-
388.4
388.4
-
550.0
550.0
-
სხვა ხარჯები
793.9
7,635.0
50.0
7,585.0
150.0
150.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,476.4
21,063.1
2,927.0
18,136.1
2,633.4
2,633.4
-
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
15,540.9
16,040.3
708.1
15,332.3
833.4
833.4
-
ხარჯები
508.8
463.9
158.0
305.9
215.0
215.0
-
საქონელი და მომსახურება
508.8
463.9
158.0
305.9
215.0
215.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,032.1
15,576.4
550.1
15,026.3
618.4
618.4
-
02 01 01
გზების კაპიტალური შეკეთება
14,797.3
15,343.3
316.9
15,026.3
518.4
518.4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,797.3
15,343.3
316.9
15,026.3
518.4
518.4
02 01 02
გზების მიმდინარე შეკეთება
458.8
405.9
100.0
305.9
150.0
150.0
-
ხარჯები
458.8
405.9
100.0
305.9
150.0
150.0
-
საქონელი და მომსახურება
458.8
405.9
100.0
305.9
150.0
150.0
-
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
284.8
291.1
291.1
-
165.0
165.0
-
ხარჯები
50.0
58.0
58.0
-
65.0
65.0
-
საქონელი და მომსახურება
50.0
58.0
58.0
-
65.0
65.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234.8
233.1
233.1
100.0
100.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
229.4
563.7
317.2
246.6
572.0
572.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
2.0
2.0
-
2.0
2.0
-
ხარჯები
148.0
173.7
173.1
0.6
187.0
187.0
-
შრომის ანაზღაურება
22.8
25.8
25.2
0.6
29.8
29.8
-
საქონელი და მომსახურება
125.1
148.0
148.0
-
157.2
157.2
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.4
390.0
144.1
246.0
385.0
385.0
-
02 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
57.4
350.0
104.1
246.0
350.0
350.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.4
350.0
104.1
246.0
350.0
350.0
02 02 02
წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
171.9
213.7
213.1
0.6
222.0
222.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
ხარჯები
148.0
173.7
173.1
0.6
187.0
187.0
-
შრომის ანაზღაურება
22.8
25.8
25.2
0.6
29.8
29.8
საქონელი და მომსახურება
125.1
148.0
148.0
-
157.2
157.2
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.0
40.0
40.0
35.0
35.0
02 03
გარე განათება
741.2
855.4
851.6
3.8
850.0
850.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
2.0
2.0
-
2.0
2.0
-
ხარჯები
737.4
855.4
851.6
3.8
850.0
850.0
-
შრომის ანაზღაურება
24.7
27.5
26.4
1.1
32.1
32.1
-
საქონელი და მომსახურება
712.7
827.9
825.2
2.7
817.9
817.9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8
-
-
-
-
-
-
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
737.4
855.4
851.6
3.8
850.0
850.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
ხარჯები
737.4
855.4
851.6
3.8
850.0
850.0
-
შრომის ანაზღაურება
24.7
27.5
26.4
1.1
32.1
32.1
საქონელი და მომსახურება
712.7
827.9
825.2
2.7
817.9
817.9
-
02 03 02
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
3.8
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8
-
-
-
-
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
847.7
8,377.9
730.0
7,647.9
-
-
-
ხარჯები
719.5
7,585.0
-
7,585.0
-
-
-
სხვა ხარჯები
719.5
7,585.0
-
7,585.0
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.2
792.9
730.0
62.9
-
-
-
02 04 01
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
128.2
792.9
730.0
62.9
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.2
792.9
730.0
62.9
-
02 04 02
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
719.5
7,585.0
-
7,585.0
-
-
-
ხარჯები
719.5
7,585.0
-
7,585.0
-
-
-
სხვა ხარჯები
719.5
7,585.0
7,585.0
-
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
240.8
580.4
580.4
-
1,312.0
1,312.0
-
ხარჯები
67.1
480.4
480.4
-
682.0
682.0
-
საქონელი და მომსახურება
67.1
92.0
92.0
-
132.0
132.0
-
სუბსიდიები
-
388.4
388.4
-
550.0
550.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.7
100.0
100.0
-
630.0
630.0
-
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია
177.8
100.0
100.0
-
450.0
450.0
-
ხარჯები
4.1
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
4.1
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.7
100.0
100.0
450.0
450.0
02 06 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა
-
388.4
388.4
-
550.0
550.0
-
ხარჯები
-
388.4
388.4
-
550.0
550.0
-
სუბსიდიები
-
388.4
388.4
550.0
550.0
02 06 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
62.0
80.0
80.0
-
300.0
300.0
-
ხარჯები
62.0
80.0
80.0
-
120.0
120.0
-
საქონელი და მომსახურება
62.0
80.0
80.0
-
120.0
120.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
180.0
180.0
02 06 04
შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია
1.0
12.0
12.0
-
12.0
12.0
-
ხარჯები
1.0
12.0
12.0
-
12.0
12.0
-
საქონელი და მომსახურება
1.0
12.0
12.0
-
12.0
12.0
-
02 07
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
232.0
98.9
97.8
1.1
-
-
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
-
1.0
1.0
-
ხარჯები
213.0
98.9
97.8
1.1
-
-
-
შრომის ანაზღაურება
12.4
4.3
3.6
0.6
-
საქონელი და მომსახურება
200.7
94.7
94.2
0.5
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.0
-
-
02 08
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
589.1
1,017.8
1,017.8
-
750.0
750.0
-
ხარჯები
3.8
50.0
50.0
-
50.0
50.0
-
სხვა ხარჯები
3.8
50.0
50.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
585.2
967.8
967.8
700.0
700.0
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,668.6
1,951.6
-
1,951.6
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,668.6
1,951.6
1,951.6
-
02 10
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა
784.4
1,284.4
435.1
849.3
300.0
300.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
784.4
1,284.4
435.1
849.3
300.0
300.0
02 11
ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა
70.6
-
-
-
100.0
100.0
-
ხარჯები
70.6
-
-
-
100.0
100.0
-
სხვა ხარჯები
70.6
-
-
100.0
100.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2,453.4
2,683.2
2,665.0
18.2
3,275.0
3,275.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
25.0
27.0
27.0
-
26.0
26.0
-
ხარჯები
2,347.4
2,643.2
2,625.0
18.2
3,125.0
3,125.0
-
შრომის ანაზღაურება
303.4
331.0
326.3
4.7
381.7
381.7
-
საქონელი და მომსახურება
2,044.0
2,312.2
2,298.7
13.5
2,743.3
2,743.3
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.0
40.0
40.0
-
150.0
150.0
-
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2,160.7
2,357.9
2,343.0
14.9
2,880.0
2,880.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
23.0
23.0
22.0
22.0
ხარჯები
2,054.8
2,317.9
2,303.0
14.9
2,730.0
2,730.0
-
შრომის ანაზღაურება
264.5
287.5
283.4
4.1
328.3
328.3
საქონელი და მომსახურება
1,790.3
2,030.4
2,019.6
10.8
2,401.7
2,401.7
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.0
40.0
40.0
150.0
150.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
272.7
305.3
302.0
3.3
375.0
375.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
272.7
305.3
302.0
3.3
375.0
375.0
-
შრომის ანაზღაურება
39.0
43.5
42.9
0.6
53.4
53.4
საქონელი და მომსახურება
233.7
261.8
259.1
2.7
321.6
321.6
-
03 04
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
20.0
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
ხარჯები
20.0
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
04 00
განათლება
5,766.6
6,678.3
5,520.5
1,157.8
5,560.0
5,560.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
379.0
379.0
379.0
-
379.0
379.0
-
ხარჯები
5,564.4
6,185.5
5,027.7
1,157.8
5,528.7
5,528.7
-
შრომის ანაზღაურება
2,646.1
3,445.0
3,445.0
-
3,998.1
3,998.1
-
საქონელი და მომსახურება
2,864.6
2,657.9
1,500.1
1,157.8
1,448.1
1,448.1
-
სუბსიდიები
4.5
4.0
4.0
-
4.0
4.0
-
გრანტები
9.9
9.0
9.0
-
9.0
9.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
11.4
30.0
30.0
-
30.0
30.0
-
სხვა ხარჯები
27.9
39.5
39.5
-
39.5
39.5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202.2
492.8
492.8
-
31.3
31.3
-
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
4,162.9
5,000.0
5,000.0
-
5,500.0
5,500.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
379.0
379.0
379.0
379.0
379.0
ხარჯები
3,960.7
4,968.7
4,968.7
-
5,468.7
5,468.7
-
შრომის ანაზღაურება
2,646.1
3,445.0
3,445.0
3,998.1
3,998.1
საქონელი და მომსახურება
1,303.2
1,493.6
1,493.6
-
1,440.6
1,440.6
-
სოციალური უზრუნველყოფა
11.4
30.0
30.0
30.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202.2
31.3
31.3
31.3
31.3
04 03
განათლების ხელშეწყობა
45.2
59.0
59.0
-
60.0
60.0
-
ხარჯები
45.2
59.0
59.0
-
60.0
60.0
-
საქონელი და მომსახურება
2.9
6.5
6.5
-
7.5
7.5
-
სუბსიდიები
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
გრანტები
9.9
9.0
9.0
9.0
9.0
სხვა ხარჯები
27.9
39.5
39.5
39.5
39.5
04 04
განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
-
461.5
461.5
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
461.5
461.5
-
04 05
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
1,558.5
1,157.8
-
1,157.8
-
-
-
ხარჯები
1,558.5
1,157.8
-
1,157.8
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
1,558.5
1,157.8
-
1,157.8
-
-
-
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
6,104.4
7,792.0
5,230.0
2,562.0
5,525.3
5,525.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
156.0
155.0
155.0
-
151.0
151.0
-
ხარჯები
3,746.9
4,407.6
4,389.0
18.6
4,844.8
4,844.8
-
შრომის ანაზღაურება
1,059.0
1,351.4
1,343.2
8.2
1,490.9
1,490.9
-
საქონელი და მომსახურება
1,901.1
2,314.2
2,303.8
10.5
2,654.3
2,654.3
-
სუბსიდიები
670.1
623.8
623.8
-
517.0
517.0
-
გრანტები
-
1.7
1.7
-
8.0
8.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
114.6
116.5
116.5
-
174.6
174.6
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,357.5
3,384.4
841.0
2,543.4
680.5
680.5
-
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
3,598.6
5,359.9
2,806.5
2,553.4
2,690.0
2,690.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
18.0
18.0
18.0
-
16.0
16.0
-
ხარჯები
1,845.2
2,011.3
2,001.2
10.1
2,029.5
2,029.5
-
შრომის ანაზღაურება
164.2
205.1
201.9
3.2
223.1
223.1
-
საქონელი და მომსახურება
980.0
1,147.1
1,140.2
6.8
1,250.8
1,250.8
-
სუბსიდიები
610.0
557.0
557.0
-
450.0
450.0
-
სხვა ხარჯები
91.0
102.1
102.1
-
105.6
105.6
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,753.4
3,348.7
805.3
2,543.4
660.5
660.5
-
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
1,816.5
1,990.0
1,979.9
10.1
2,050.0
2,050.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
18.0
18.0
18.0
-
16.0
16.0
-
ხარჯები
1,761.6
1,926.8
1,916.7
10.1
1,939.5
1,939.5
-
შრომის ანაზღაურება
164.2
205.1
201.9
3.2
223.1
223.1
-
საქონელი და მომსახურება
925.4
1,091.7
1,084.8
6.8
1,192.8
1,192.8
-
სუბსიდიები
610.0
557.0
557.0
-
450.0
450.0
-
სხვა ხარჯები
62.0
73.0
73.0
-
73.6
73.6
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.9
63.2
63.2
-
110.5
110.5
-
05 01 01 01
სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა
718.8
852.5
848.9
3.6
950.0
950.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
11.0
11.0
11.0
9.0
9.0
ხარჯები
668.8
804.5
800.9
3.6
875.0
875.0
-
შრომის ანაზღაურება
87.4
108.4
106.9
1.5
117.6
117.6
საქონელი და მომსახურება
519.5
626.1
624.0
2.1
686.8
686.8
-
სხვა ხარჯები
62.0
70.0
70.0
70.6
70.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
48.0
48.0
75.0
75.0
05 01 01 03
სტადიონის ფუნქციონირება
215.0
237.0
237.0
-
250.0
250.0
-
ხარჯები
215.0
237.0
237.0
-
250.0
250.0
-
სუბსიდიები
215.0
237.0
237.0
250.0
250.0
05 01 01 04
ქალთა სპორტის განვითარება
325.0
175.0
175.0
-
200.0
200.0
-
ხარჯები
325.0
175.0
175.0
-
200.0
200.0
-
სუბსიდიები
325.0
175.0
175.0
200.0
200.0
05 01 01 05
საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა
487.6
580.4
574.0
6.4
650.0
650.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
ხარჯები
482.7
565.2
558.8
6.4
614.5
614.5
-
შრომის ანაზღაურება
76.8
96.7
95.0
1.7
105.5
105.5
საქონელი და მომსახურება
405.9
465.5
460.8
4.7
506.0
506.0
-
სამედიცინო ხარჯები
2.1
2.1
-
სხვა ხარჯები
-
3.0
3.0
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
15.2
15.2
35.5
35.5
05 01 01 06
საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა
70.0
145.0
145.0
-
-
-
-
ხარჯები
70.0
145.0
145.0
-
-
-
-
სუბსიდიები
70.0
145.0
145.0
-
05 01 02
სპორტის ხელშეწყობა
83.7
84.5
84.5
-
90.0
90.0
-
ხარჯები
83.7
84.5
84.5
-
90.0
90.0
-
საქონელი და მომსახურება
54.7
55.4
55.4
-
58.0
58.0
-
სხვა ხარჯები
29.0
29.1
29.1
32.0
32.0
05 01 03
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
1,698.5
3,285.4
742.1
2,543.4
550.0
550.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,698.5
3,285.4
742.1
2,543.4
550.0
550.0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2,485.6
2,403.6
2,395.0
8.6
2,800.3
2,800.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
138.0
137.0
137.0
-
135.0
135.0
-
ხარჯები
1,881.5
2,367.9
2,359.3
8.6
2,780.3
2,780.3
-
შრომის ანაზღაურება
894.8
1,146.3
1,141.3
4.9
1,267.8
1,267.8
-
საქონელი და მომსახურება
921.1
1,167.2
1,163.6
3.6
1,403.5
1,403.5
-
სუბსიდიები
40.0
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
23.6
14.4
14.4
-
69.0
69.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
604.1
35.7
35.7
-
20.0
20.0
-
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,930.5
2,278.6
2,270.0
8.6
2,675.3
2,675.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
138.0
137.0
137.0
-
135.0
135.0
-
ხარჯები
1,807.9
2,242.9
2,234.3
8.6
2,655.3
2,655.3
-
შრომის ანაზღაურება
894.8
1,146.3
1,141.3
4.9
1,267.8
1,267.8
-
საქონელი და მომსახურება
908.9
1,096.6
1,093.0
3.6
1,334.5
1,334.5
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
2.1
-
-
-
53.0
53.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122.6
35.7
35.7
-
20.0
20.0
-
05 02 01 01
კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა
1,389.8
1,588.6
1,580.0
8.6
1,917.0
1,917.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
68.0
67.0
67.0
65.0
65.0
ხარჯები
1,279.7
1,558.6
1,550.0
8.6
1,897.0
1,897.0
-
შრომის ანაზღაურება
439.6
553.3
548.4
4.9
617.9
617.9
საქონელი და მომსახურება
838.1
1,005.2
1,001.6
3.6
1,229.1
1,229.1
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.1
30.0
30.0
20.0
20.0
05 02 01 02
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
540.6
690.0
690.0
-
758.3
758.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
528.1
684.3
684.3
-
758.3
758.3
-
შრომის ანაზღაურება
455.2
592.9
592.9
649.9
649.9
საქონელი და მომსახურება
70.8
91.4
91.4
-
105.4
105.4
-
სხვა ხარჯები
2.1
-
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.5
5.7
5.7
-
05 02 02
კულტურის ხელშეწყობა
33.7
85.0
85.0
-
85.0
85.0
-
ხარჯები
33.7
85.0
85.0
-
85.0
85.0
-
საქონელი და მომსახურება
12.2
70.6
70.6
-
69.0
69.0
-
სხვა ხარჯები
21.5
14.4
14.4
16.0
16.0
05 02 03
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
481.5
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
481.5
-
-
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა
40.0
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
ხარჯები
40.0
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
სუბსიდიები
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
20.1
28.5
28.5
-
35.0
35.0
-
ხარჯები
20.1
28.5
28.5
-
35.0
35.0
-
სუბსიდიები
20.1
26.8
26.8
27.0
27.0
გრანტები
-
1.7
1.7
8.0
8.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,432.1
4,311.8
1,594.4
2,717.4
1,855.0
1,855.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
18.0
18.0
-
13.0
13.0
-
ხარჯები
1,344.8
4,304.2
1,586.8
2,717.4
1,850.0
1,850.0
-
შრომის ანაზღაურება
148.2
194.1
194.1
-
251.5
251.5
-
საქონელი და მომსახურება
62.5
94.4
93.2
1.2
54.2
54.2
-
სუბსიდიები
110.8
109.0
109.0
-
120.0
120.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1,011.8
1,190.5
1,190.5
-
1,424.3
1,424.3
-
სხვა ხარჯები
11.5
2,716.2
-
2,716.2
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.3
7.7
7.7
-
5.0
5.0
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
297.3
291.0
291.0
-
310.0
310.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
18.0
18.0
-
13.0
13.0
-
ხარჯები
210.1
283.4
283.4
-
305.0
305.0
-
შრომის ანაზღაურება
148.2
190.9
190.9
-
251.5
251.5
-
საქონელი და მომსახურება
61.8
92.5
92.5
-
53.5
53.5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.3
7.7
7.7
-
5.0
5.0
-
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
297.3
291.0
291.0
-
310.0
310.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
18.0
18.0
13.0
13.0
ხარჯები
210.1
283.4
283.4
-
305.0
305.0
-
შრომის ანაზღაურება
148.2
190.9
190.9
251.5
251.5
საქონელი და მომსახურება
61.8
92.5
92.5
-
53.5
53.5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.3
7.7
7.7
5.0
5.0
06 02
სოციალური დაცვა
1,134.7
4,020.8
1,303.4
2,717.4
1,545.0
1,545.0
-
ხარჯები
1,134.7
4,020.8
1,303.4
2,717.4
1,545.0
1,545.0
-
საქონელი და მომსახურება
0.7
1.9
0.7
1.2
0.7
0.7
-
სუბსიდიები
110.8
109.0
109.0
-
120.0
120.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1,011.8
1,110.0
1,190.5
-
1,248.3
1,424.3
-
სხვა ხარჯები
11.5
2,716.2
-
2,716.2
-
-
-
06 02 01
შშმ პირთა დახმარების პროგრამა
13.5
16.0
16.0
-
176.0
176.0
-
ხარჯები
13.5
16.0
16.0
-
176.0
176.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
13.5
16.0
16.0
176.0
176.0
06 02 02
მრავალშვილიანი ოჯახების და მესამე და მომდევნო ახალშობილზე დახმარების პროგრამა
30.6
25.0
25.0
-
45.0
45.0
-
ხარჯები
30.6
25.0
25.0
-
45.0
45.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
30.6
25.0
25.0
45.0
45.0
06 02 03
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა
200.0
185.0
185.0
-
250.0
250.0
-
ხარჯები
200.0
185.0
185.0
-
250.0
250.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
185.0
185.0
250.0
250.0
06 02 04
სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების
პროგრამა
15.8
19.0
19.0
-
20.0
20.0
-
ხარჯები
15.8
19.0
19.0
-
20.0
20.0
-
სუბსიდიები
15.8
19.0
19.0
20.0
20.0
06 02 05
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
25.0
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
ხარჯები
25.0
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
სუბსიდიები
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
06 02 06
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
147.5
180.0
180.0
-
190.0
190.0
-
ხარჯები
147.5
180.0
180.0
-
190.0
190.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
147.5
180.0
180.0
190.0
190.0
06 02 07
მოწყვლადი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა(პროგრამა აერთიანებს
11.0
15.3
15.3
-
106.0
106.0
-
ხარჯები
11.0
15.3
15.3
-
106.0
106.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
15.3
15.3
106.0
106.0
06 02 08
ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა
53.5
58.0
58.0
-
55.0
55.0
-
ხარჯები
53.5
58.0
58.0
-
55.0
55.0
-
საქონელი და მომსახურება
0.7
0.7
0.7
-
0.7
0.7
-
სოციალური უზრუნველყოფა
52.8
57.3
57.3
54.3
54.3
06 02 09
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
92.3
140.0
140.0
-
130.0
130.0
-
ხარჯები
92.3
140.0
140.0
-
130.0
130.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
92.3
140.0
140.0
130.0
130.0
06 02 10
ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს ონკოპაციენტთა მხარდაჭერის, რეაბილიტაციის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგისა და ადრეული გამოვლენის პროგრამა
70.0
70.0
70.0
-
80.0
80.0
-
ხარჯები
70.0
70.0
70.0
-
80.0
80.0
-
სუბსიდიები
70.0
70.0
70.0
80.0
80.0
06 02 11
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა
4.5
4.5
4.5
-
-
-
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
-
-
-
ხარჯები
4.5
4.5
4.5
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
4.5
4.5
4.5
-
06 02 12
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში,უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების, ასევე სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა
57.9
2,767.4
50.0
2,717.4
57.0
57.0
-
ხარჯები
57.9
2,767.4
50.0
2,717.4
57.0
57.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
1.2
-
1.2
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
46.4
50.0
50.0
57.0
57.0
სხვა ხარჯები
11.5
2,716.2
2,716.2
-
06 02 13
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
2.3
5.0
5.0
-
-
-
-
ხარჯები
2.3
5.0
5.0
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
5.0
5.0
-
06 02 14
ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა
80.1
40.0
40.0
-
-
-
-
ხარჯები
80.1
40.0
40.0
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
80.1
40.0
40.0
-
06 02 16
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა
9.5
35.0
35.0
-
-
-
-
ხარჯები
9.5
35.0
35.0
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
9.5
35.0
35.0
-
06 02 17
ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა
104.1
120.0
120.0
-
-
-
-
ხარჯები
104.1
120.0
120.0
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
104.1
120.0
120.0
-
06 02 18
გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა
1.0
4.0
4.0
-
-
-
-
ხარჯები
1.0
4.0
4.0
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
4.0
4.0
-
06 02 19
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა
5.0
3.0
3.0
-
-
-
-
ხარჯები
5.0
3.0
3.0
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
3.0
3.0
-
06 02 20
მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
4.5
7.0
7.0
-
-
ხარჯები
4.5
7.0
7.0
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
4.5
7.0
7.0
-
06 02 21
0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა
3.5
3.5
3.5
-
-
ხარჯები
3.5
3.5
3.5
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
3.5
3.5
-
06 02 22
ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა
10.8
14.4
14.4
-
-
ხარჯები
10.8
14.4
14.4
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
14.4
14.4
-
06 02 23
აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა
152.5
155.0
155.0
180.0
180.0
ხარჯები
152.5
155.0
155.0
180.0
180.0
სოციალური უზრუნველყოფა
152.5
155.0
155.0
180.0
180.0
06 02 24
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა
-
83.7
83.7
176.0
176.0
ხარჯები
-
83.7
83.7
176.0
176.0
შრომის ანაზღაურება
-
3.2
3.2
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
80.5
80.5
176.0
176.0
06 02 25
რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების პროგრამა
40.0
50.0
50.0
60.0
60.0
ხარჯები
40.0
50.0
50.0
60.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
50.0
50.0
60.0
60.0