პუბლიკაციის თარიღი 25.12.2025
მოქმედების პერიოდი 25.12.2025 — 13.01.2026
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №23
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2025 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით:
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2024 წლის
ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები
51404.743
52045.594
13769.189
38276.405
46170.600
296.100
45874.500
გადასახადები
23828.907
26959.200
0.00
26959.200
28476.200
0.00
28476.200
გრანტები
22282.185
19659.189
13769.189
5890.000
13894.400
296.100
13598.300
სხვა შემოსავლები
5293.651
5427.205
0.00
5427.205
3800.000
0.00
3800.000
II. ხარჯები
33995.089
38303.562
3179.017
35124.545
41119.600
296.100
40823.500
შრომის ანაზღაურება
3905.265
4262.000
29.000
4233.000
5200.700
0.000
5200.700
საქონელი და მომსახურება
3140.969
2923.614
1442.178
1481.436
2698.800
0.00
2698.800
პროცენტი
15.091
30.000
0.00
30.000
30.000
0.00
30.000
სუბსიდიები
21548.399
25148.003
307.673
24840.330
28545.100
291.100
28254.00
გრანტები
95.637
93.000
0.00
93.000
110.000
0.000
110.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2245.190
3487.654
0.0
3487.654
2665.000
5.000
2660.000
სხვა ხარჯები
3044.538
2359.291
1400.166
959.125
1870.000
0.00
1870.000
III. საოპერაციო სალდო
17409.654
13742.032
10590.172
3151.860
5051.000
0.00
5051.000
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
19045.901
16739.912
13644.052
3095.860
4995.000
0.00
4995.000
ზრდა
19276.039
17369.912
13644.052
3725.860
5095.000
0.00
5095.000
კლება
230.138
630.000
0.00
630.000
100.000
0.00
100.000
V. მთლიანი სალდო
-1636.247
-2997.880
-3053.880
-56.000
56.000
0.000
56.000
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1713.031
-3053.880
-3053.880
0.0
0.000
0.000
0.000
ზრდა
1506.668
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
3219.699
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
649.360
3053.880
3053.880
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
649.360
3053.880
3053.880
0.000
0.000
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების ცვლილება
76.784
-56.000
0.00
-56.000
-56.000
0.000
-56.000
კლება
76.784
56.000
0.00
56.000
56.000
0.000
56.000
საშინაო
76.784
56.000
0.00
56.000
56.000
0.000
56.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0.0
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2024
წლის
ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
51634.881
52675.594
13769.189
38906.405
46270.600
296.100
45974.500
შემოსავლები
51404.743
52045.594
13769.189
38276.405
46170.600
296.100
45874.500
არაფინანსური აქტივების კლება
230.138
630.000
0.000
630.000
100.000
0.000
100.000
გადასახდელები
53347.912
55729.474
16823.069
38906.405
46270.600
296.100
45974.500
ხარჯები
33995.089
37915.647
3179.017
34736.630
41119.600
296.100
40823.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19276.039
17757.827
13644.052
4113.775
5095.000
0.00
5095.000
ვალდებულებების კლება
76.784
56.000
0.000
56.000
56.000
0.00
56.000
ნაშთის ცვლილება
-17409.654
14129.947
10590.172
3539.775
5051.000
0.000
5051.000
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 46170.600 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2024
წლის
ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
51634.881
52045.594
13769.189
38276.405
46170.600
296.100
45874.500
გადასახადები
23828.907
26959.200
0.000
26959.200
28476.200
0.000
28476.200
გრანტები
22.282.185
19659.189
13769.189
5890.000
13894.400
296.100
13598.300
სხვა შემოსავლები
5293.651
5427.205
0.000
5427.205
3800.000
0.000
3800.0
00
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 28476.200 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2024
წლის
ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
23828.743
26959.594
0.000
26959.594
28476.200
0.000
28476.200
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
20567.390
23659.200
0.000
23659.200
25576.200
0.000
25576.200
ქონების გადასახადი
3261.517
3300.000
0
3300.000
2900.000
0.000
2900.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2433.298
2260.000
0.000
2260.000
1900.000
0.000
1900.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.165
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
49.715
20.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
83.202
20.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
695.137
1000.000
0.000
1000.000
1000.000
0.000
1000.000
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 13894.400 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
გრანტები
22282.185
19659.189
13894.400
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.00
300.000
0.00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
22282.185
19359.189
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
2083.296
2527.230
296.100
კაპიტალური ტრანსფერი
20198.889
16831.959
0.00
სპეციალური ტრანსფერი
0.0
0.00
0.00
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
5610.832
1360.000
0.00
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
8982.731
7661.060
0.00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
812.000
812.000
0.00
გრანტები
4793.326
6653.326
13598.300
მაღალმთიანი განვითარების ფონდი
0.0
300.000
0.00
საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები
0.00
0.000
0.00
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.00
45,573
0.00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0,00
0.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი
0
0.00
0.00
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.0
0.0
0.00
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3800.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
5293.651
5427.205
3800.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
4481.575
4700.000
3600.000
პროცენტი
180.832
180.000
100.000
რენტა
4300.743
4520.000
3500.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
190.124
50.000
50.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
190.124
50.000
50.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0. 00
0.00
0.000
სანებართვო მოსაკრებელი
141.639
30.000
30.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.040
0.00
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
18.640
20.000
20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
29,805
0.00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.00
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
160,882
180.000
150.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
461,070
497.205
0.000
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 41119.600 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2024
წლის
ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
33995.089
38303.562
3179.017
35124.545
41119.600
296.100
40823.500
შრომის ანაზღაურება
3905.265
4262.000
29.000
4233.000
5200.700
0.000
5200.700
საქონელი და მომსახურება
3140.969
2923.614
1442.178
1481.436
2698.800
0.00
2698.800
პროცენტები
15.091
30.000
0.00
30.000
30.000
0.00
30.000
სუბსიდიები
21548.399
25148.003
307.673
24840.330
28545.100
291.100
28254.000
გრანტები
95.637
93.000
0.00
93.000
110.000
0.000
110.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2245.190
3487.654
0.0
3487.654
2665.000
5.000
2660.000
სხვა ხარჯები
3044.538
2359.291
1400.166
959.125
1870.000
0.00
1870.000
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4995.000 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5095.000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2024 წლის
ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
58.081
471.126
810.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
58.081
471.126
810.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
16890.331
14498.168
3120.000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
11932.966
11346.680
1870.000
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
2442.453
1101.452
0.000
02 03
გარე განათება
45.580
2.200
50.000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
649.908
412.200
600.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
19.318
0.0
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.0
0.000
0.000
02 07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1790.020
1635.636
600.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
10.086
0.000
0.000
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
251.136
474.521
235.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
14.050
88.000
200.000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
8.437
380.021
35.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
59.0
0.00
0.000
03 04
სანიაღვრე არხის აღდგენა
178.086
6.500
0.000
04 00
განათლება
138.027
864.838
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
52.284
54.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
85.743
0.00
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.00
810.838
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1782.209
1293.974
930.000
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1611.295
1258.004
470.000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
170.914
35.970
460.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
156.255
155.200
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
12.085
100.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
144.170
55.200
0.000
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
19276.039
17757.827
5095.000
ათას ლარში
დასახელება
2024 წლის
ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
230.138
630.000
100.00
ძირითადი აქტივები
230.082
630.000
100.000
არაწარმოებული აქტივები
0.056
0.000
0.000
მიწა
0.056
0.000
0.000
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2024 წლის
ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5506.560
6516.262
8990.500
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
5506.560
6516.262
8564.500
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5410.919
6410.126
8564.500
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
5.136
300.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
91.897
86.000
86.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3.744
15.000
40.000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
16234.180
14816.603
5170.000
7.4 5
ტრანსპორტი
14430.402
13398.774
5170.000
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
14430.402
13398.774
5170.000
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1803.778
1417.829
0.000
7.5
გარემოს დაცვა
2987.347
3939.848
4335.000
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
2800.824
3553.327
4300.000
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
186.523
386.521
35.000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
7117.577
7340.222
2750.000
7.6 1
ბინათმშენებლობა
1319.091
1485.166
0.000
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
300.000
7.6 3
წყალმომარაგება
3422.852
2101.452
1200.000
7.6 4
გარე განათება
575.528
550.523
650.000
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1800.106
1635.636
600.000
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
310.809
543.300
495.100
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
310.809
386.300
435.100
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
0.000
157.000
60.000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
8712.163
9315.014
9970.000
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
4599.027
4694.004
4160.000
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
3773.354
4331.300
5410.000
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
187.000
173.300
200.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში
152.782
116.410
200.000
7.9
განათლება
9208.520
11333.016
10860.000
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
7381.559
9065.130
10860.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
1826.961
2267.886
0.0
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0.00
0,00
0.0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
0.00
0.00
0.0
7 10
სოციალური დაცვა
3270.756
3492.654
3700.000
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1314.403
1292.600
1722.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1130.043
1101.400
1517.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
184.360
191.200
205.000
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
19.500
25.000
25.000
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1463.092
1678.054
1390.000
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
163.800
327.000
363.000
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
309.961
170.000
200.000
სულ
53347.912
55729.474
46270.600
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 56.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5051.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
17409.654
13742.032
5051.000
მთლიანი სალდო
-1636.247
-2997.880
56.000
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1713.031
-3053.880
0.0
ზრდა
1506.668
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
1506.668
0.0
0.0
კლება
3219.699
3053.880
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
3219.699
3053.880
0.0
ფინანსური აქტივების კლება კი-0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 56.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სავარაუდო სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 დეკემბრის შეადგენს 30.129 ათას ლარს.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები:
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
ათასი ლარი
2026-2029 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით
პრი-ორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2024 წელის ფაქტი
2025 წელის გეგმა
2026 წელი გეგმა
2027 წელის პროგნოზი
2028 წელი პროგნოზი
2029 წელი
პროგნოზი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშ-ნულების ხარჯები
5506,560
6516,262
8990,500
8686,900
9414,900
10168,700
მ.შ. რიცხოვნობა
202
196
196
196
196
196
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
ინფრასტ-რუქტურის განვითარება
23351,757
20589,380
7920,000
9004,000
9473,400
9810,000
მ.შ. რიცხოვნობა
205
211
221
221
221
221
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0,0
0,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2987,317
3939,848
4335,000
4500,000
4700,000
5000,000
მ.შ. რიცხოვნობა
236
248
248
250
250
250
მ.შ. ახალი ინი-ციატივები
04 00
განათლება
9208,520
11333,016
10860,000
11775,000
12737,000
13500,000
მ.შ. რიცხოვ-ნობა
800
775
775
775
775
775
მ.შ. ახალი ინიციატივები
05 00
კულტურა, ახალ-გაზრდობა და სპორტი
8712,113
9315,014
9970,000
10045,000
10845,000
11835,000
მ.შ. რიცხოვნობა
529
556
556
556
556
556
მ.შ. ახალი ინიციატივები
06 00
ჯანმრთე-ლობის დაცვა და სოციალური უზრუნ-ველყოფა
3581,645
4181,100
4195,100
4344,600
4361,100
4378,100
მ.შ. რიცხოვნობა
19
28
28
28
28
28
მ.შ. ახალი ინიციატივები
სულ ჯამი
53347,912
55874,620
46270,600
48355,500
51531,400
54691,800
მ.შ. რიცხოვნობა
1991
2014
2024
2026
2026
2026
მ.შ. ახალი ინიციატივები
შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ა(ა)იპ-ების შპს-ეების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.
თავი IIჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2026 წელი
2027 წელი
2028
წელი
2029 წელი
02 00
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
7920.000
9004.000
9473.000
9810.000
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01
1870.000
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 85% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 9, SDG 11
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 02
1860.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2026 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
№
დასახელება
სულ ღირებულება
1
რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება
519445
2
საინჟინრო მონიტორინგის თანხა
374000
3
სოფელ ხრეითში მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
28330
4
სოფელ პერევისაში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
17700
5
სოფელ კალაურში სკოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
49126
6
სოფელ სკინდორში კანიების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
20368
7
სოფელ ზედუბნში საუბნო (120მ) გზის რეაბილიტაცია
29232
8
სოფელ ზოდში ჭიღლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
14910
9
სოფელ ზოდში -წირქვალის დამაკავშირებელი 225მ გზის რეაბილიტაცია
45555
10
სოფელ ზედა ჭალოვანში ბიჭიას უბნის გზის რეაბილიტაცია
43476
11
რგანი-ვაჭევის შემაერთებელი გზის(ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე) რეაბილიტაცია
16000
12
სოფელ ნავარძეთში „მსხლოვანის“ (სასაფლაოს გზა) გზის რეაბილიტაცია
24089
13
სოფელ ზედა რგანში ცენტრალურ გზაზე ბეტონიდან ბეტონამდე შემაეთებელი 250გრძ/მ (ვაშაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია
45000
14
სოფელ ჯოლხეეთში აბესაძეების უბნის (100მ) გზის რეაბილიტაცია
22769
15
სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე გადასახდელი თანხები
600000
16
თხელიძის ქუჩიდან (კაშხალის ხიდის მიმდებარედ) გზის საპროექტო სამუშაოებისათვის
10000
სულ ჯამი
1860000
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 04
10.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2026 წლისათვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების საზედამხედველო საქმიანობის დაფინანსება.
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყლის სისტემების განვითარება
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02
1200.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა
წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 6, SDG 9, SDG 11
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02 01
1200.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს „ჭიათურის წყალი“
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალი სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
650.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.
1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
600.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 02
50.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში სოფელ ჭილოვნის საავტომობილო გზის გასწვრივ გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04
3300.000
პროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:
1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.
2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 01
3300.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06 0
300.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის მრავალსართულიან სახლებში დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული ლიფტების რეაბილიტაცია მონტაჟი.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 02
600.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.
მუხლი 14🔗
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2026-2029 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 00
4335.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 11
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
4300.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 11
პროგრამის დასახელება
კოდი
ქვათაცვენის ღონისძიებები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 02
35.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2026 წლის სტიქიის ფონიდან დაფინანსებული პროექტების ზედამხედველობის სამუშაოები.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 11
მუხლი 15🔗
განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2026 წელი
2027 წელი
2028 წელი
2029 წელი
04 00
განათლების ხელშეწყობა
10860.000
11775.000
12737.000
13500.000
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
10860.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 775 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 4
მუხლი 16🔗
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2026 წელი
2027 წელი
2028 წელი
2029 წელი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
9970.000
10045.000
10845.000
11835.000
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
4160.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 11
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
3460.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
2150.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სასპორტო სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის 16 სახეობაში დადის 549 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 104 და ბიჭი 445.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
480.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი) სპორტსმენს და 13 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
830.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 250 ბავშვს, (ბიჭი).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ღონისძიებები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
400.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 03
300.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ.ჭიათურაში, უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
5610.000
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 11
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
4810.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
650.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის: 250 გოგო; 160 ბიჭი,
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
390.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
250.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 245 ბავშვი(მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
670.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 06
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 07
2800.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ღონისძიებები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
200.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 03
400.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში სამხატვრო შენობის სარემონტო სამუშაოები და №1 სამუსიკო სკოლის შენობის მიმდებარედ სადრენაჟე სამუშაოებისათვის.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
200.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
200.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 11
მუხლი 17🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2026 წელი
2027 წელი
2028 წელი
2029 წელი
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4195.100
4344.600
4361.100
4378.100
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
435.100
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 3
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
60.000
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა საქართველოს წითელი ჯვრის ჭიათურის წარმომადგენლობას.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 3
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
3700.000
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
SDG 1, SDG 2, SDG 3
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1722.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
1200.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;
გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
62.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
205.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. ასევე მოხდება დატრენინგება სწავლება შინმოვლის პროგრამის მიმართულებით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
250.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
5.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
3.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
300.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180 მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
85.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
25.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
4.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
45.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
1390.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
60.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
180.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს (5 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ასევე კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებისათვის მიეცემა დახმარება სეზონის მიხედვით: 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე – ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდან 1 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 60 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
150.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
1000.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;
დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;
ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;
დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
100.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
ქვეპროგრამის მიზანია: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
100.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.
თავი III
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის დაზუსტ. გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-სავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
53 347,912
17 275,517
36 072,395
55 729,474
16 823,069
38 906,405
46 270,600
296,100
45 974,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 884,000
0,000
1 884,000
2 016,000
0,000
2 016,000
2 025,000
0,000
2 025,000
ხარჯები
33 995,089
3 275,143
30 719,946
37 915,647
3 179,017
34 736,630
41 119,600
296,100
40 823,500
შრომის ანაზღაურება
3 905,265
0,000
3 905,265
4 262,000
29,000
4 233,000
5 200,700
0,000
5 200,700
საქონელი და მომსახურება
3 140,969
1 812,225
1 328,744
2 923,614
1 442,178
1 481,436
2 698,800
0,000
2 698,800
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
15,113
0,000
15,113
30,000
0,000
30,000
30,000
0,000
30,000
სუბსიდიები
21 551,915
235,778
21 316,137
25 248,003
307,673
24 940,330
28 545,100
291,100
28 254,000
გრანტები
95,637
0,000
95,637
93,000
0,000
93,000
110,000
0,000
110,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 245,190
5,250
2 239,940
2 626,254
0,000
2 626,254
2 665,000
5,000
2 660,000
სხვა ხარჯები
3 041,000
1 221,890
1 819,110
2 732,776
1 400,166
1 332,610
1 870,000
0,000
1 870,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 276,039
14 000,374
5 275,665
17 757,827
13 644,052
4 113,775
5 095,000
0,000
5 095,000
ძირითადი აქტივები
19 276,039
14 000,374
5 275,665
17 757,827
13 644,052
4 113,775
5 095,000
0,000
5 095,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საშინაო
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5 506,560
0,000
5 506,560
6 516,262
380,126
6 136,136
8 990,500
0,000
8 990,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202,000
0,000
202,000
196,000
0,000
196,000
196,000
0,000
196,000
ხარჯები
5 371,695
0,000
5 371,695
5 989,136
29,000
5 960,136
8 124,500
0,000
8 124,500
შრომის ანაზღაურება
3 905,265
0,000
3 905,265
4 262,000
29,000
4 233,000
5 200,700
0,000
5 200,700
საქონელი და მომსახურება
1 170,881
0,000
1 170,881
1 334,136
0,000
1 334,136
2 498,800
0,000
2 498,800
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
15,113
0,000
15,113
30,000
0,000
30,000
30,000
0,000
30,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
35,337
0,000
35,337
43,000
0,000
43,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
60,204
0,000
60,204
65,000
0,000
65,000
65,000
0,000
65,000
სხვა ხარჯები
184,895
0,000
184,895
255,000
0,000
255,000
270,000
0,000
270,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,081
0,000
58,081
471,126
351,126
120,000
810,000
0,000
810,000
ძირითადი აქტივები
58,081
0,000
58,081
471,126
351,126
120,000
810,000
0,000
810,000
მატერიალური მარაგები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საშინაო
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 410,919
0,000
5 410,919
6 410,126
380,126
6 030,000
8 564,500
0,000
8 564,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202,000
0,000
202,000
196,000
0,000
196,000
196,000
0,000
196,000
ხარჯები
5 352,838
0,000
5 352,838
5 939,000
29,000
5 910,000
7 754,500
0,000
7 754,500
შრომის ანაზღაურება
3 905,265
0,000
3 905,265
4 262,000
29,000
4 233,000
5 200,700
0,000
5 200,700
საქონელი და მომსახურება
1 167,137
0,000
1 167,137
1 314,000
0,000
1 314,000
2 158,800
0,000
2 158,800
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
35,337
0,000
35,337
43,000
0,000
43,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
60,204
0,000
60,204
65,000
0,000
65,000
65,000
0,000
65,000
სხვა ხარჯები
184,895
0,000
184,895
255,000
0,000
255,000
270,000
0,000
270,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,081
0,000
58,081
471,126
351,126
120,000
810,000
0,000
810,000
ძირითადი აქტივები
58,081
0,000
58,081
471,126
351,126
120,000
810,000
0,000
810,000
მატერიალური მარაგები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 169,665
0,000
1 169,665
1 322,000
0,000
1 322,000
1 577,500
0,000
1 577,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
ხარჯები
1 162,376
0,000
1 162,376
1 312,000
0,000
1 312,000
1 447,500
0,000
1 447,500
შრომის ანაზღაურება
849,659
0,000
849,659
934,000
0,000
934,000
1 032,000
0,000
1 032,000
საქონელი და მომსახურება
154,723
0,000
154,723
203,000
0,000
203,000
240,500
0,000
240,500
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,419
0,000
5,419
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სხვა ხარჯები
152,575
0,000
152,575
170,000
0,000
170,000
170,000
0,000
170,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,289
0,000
7,289
10,000
0,000
10,000
130,000
0,000
130,000
ძირითადი აქტივები
7,289
0,000
7,289
10,000
0,000
10,000
130,000
0,000
130,000
მატერიალური მარაგები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფასეულობები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4 241,254
0,000
4 241,254
5 088,126
380,126
4 708,000
6 987,000
0,000
6 987,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163,000
163,000
168,000
168,000
168,000
168,000
ხარჯები
4 190,462
0,000
4 190,462
4 627,000
29,000
4 598,000
6 307,000
0,000
6 307,000
შრომის ანაზღაურება
3 055,606
0,000
3 055,606
3 328,000
29,000
3 299,000
4 168,700
0,000
4 168,700
საქონელი და მომსახურება
1 012,414
0,000
1 012,414
1 111,000
0,000
1 111,000
1 918,300
0,000
1 918,300
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
გრანტები
35,337
0,000
35,337
43,000
0,000
43,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
54,785
0,000
54,785
60,000
0,000
60,000
60,000
0,000
60,000
სხვა ხარჯები
32,320
0,000
32,320
85,000
0,000
85,000
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,792
0,000
50,792
461,126
351,126
110,000
680,000
0,000
680,000
ძირითადი აქტივები
50,792
0,000
50,792
461,126
351,126
110,000
680,000
0,000
680,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
91,897
0,000
91,897
91,136
0,000
91,136
386,000
0,000
386,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
15,113
0,000
15,113
35,136
0,000
35,136
330,000
0,000
330,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
5,136
0,000
5,136
300,000
0,000
300,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საშინაო
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,000
0,000
0,000
5,136
0,000
5,136
250,000
0,000
250,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
5,136
0,000
5,136
250,000
0,000
250,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
5,136
0,000
5,136
250,000
0,000
250,000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
91,897
0,000
91,897
86,000
0,000
86,000
86,000
0,000
86,000
ხარჯები
15,113
0,000
15,113
30,000
0,000
30,000
30,000
0,000
30,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
15,113
0,000
15,113
30,000
0,000
30,000
30,000
0,000
30,000
ვალდებულებების კლება
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საშინაო
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
3,744
0,000
3,744
15,000
0,000
15,000
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
3,744
0,000
3,744
15,000
0,000
15,000
40,000
0,000
40,000
საქონელი და მომსახურება
3,744
0,000
3,744
15,000
0,000
15,000
40,000
0,000
40,000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
23 351,757
14 456,553
8 895,204
20 589,380
12 916,862
7 672,518
7 920,000
0,000
7 920,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119,000
0,000
119,000
221,000
0,000
221,000
221,000
0,000
221,000
ხარჯები
6 461,426
1 221,890
5 239,536
6 091,212
1 408,412
4 682,800
4 800,000
0,000
4 800,000
სუბსიდიები
4 798,457
0,000
4 798,457
4 606,046
8,246
4 597,800
4 500,000
0,000
4 500,000
სხვა ხარჯები
1 662,969
1 221,890
441,079
1 485,166
1 400,166
85,000
300,000
0,000
300,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 890,331
13 234,663
3 655,668
14 498,168
11 508,450
2 989,718
3 120,000
0,000
3 120,000
ძირითადი აქტივები
16 890,331
13 234,663
3 655,668
14 498,168
11 508,450
2 989,718
3 120,000
0,000
3 120,000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12 296,162
9 212,077
3 084,085
11 346,680
8 951,964
2 394,716
1 870,000
0,000
1 870,000
ხარჯები
363,196
0,000
363,196
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
363,196
0,000
363,196
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 932,966
9 212,077
2 720,889
11 346,680
8 951,964
2 394,716
1 870,000
0,000
1 870,000
ძირითადი აქტივები
11 932,966
9 212,077
2 720,889
11 346,680
8 951,964
2 394,716
1 870,000
0,000
1 870,000
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
10 102,040
7 254,997
2 847,043
9 511,790
7 223,781
2 288,009
1 860,000
0,000
1 860,000
ხარჯები
363,196
0,000
363,196
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
363,196
0,000
363,196
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 738,844
7 254,997
2 483,847
9 511,790
7 223,781
2 288,009
1 860,000
0,000
1 860,000
ძირითადი აქტივები
9 738,844
7 254,997
2 483,847
9 511,790
7 223,781
2 288,009
1 860,000
0,000
1 860,000
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
315,842
309,251
6,591
417,061
366,354
50,707
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
315,842
309,251
6,591
417,061
366,354
50,707
10,000
0,000
10,000
ძირითადი აქტივები
315,842
309,251
6,591
417,061
366,354
50,707
10,000
0,000
10,000
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
1 803,778
1 647,829
155,949
1 417,829
1 361,829
56,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 803,778
1 647,829
155,949
1 417,829
1 361,829
56,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
1 803,778
1 647,829
155,949
1 417,829
1 361,829
56,000
0,000
0,000
0,000
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
74,502
0,000
74,502
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,502
0,000
74,502
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
74,502
0,000
74,502
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
3 422,852
2 376,621
1 046,231
2 101,452
729,904
1 371,548
1 200,000
0,000
1 200,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
ხარჯები
980,399
0,000
980,399
1 000,000
0,000
1 000,000
1 200,000
0,000
1 200,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
980,399
0,000
980,399
1 000,000
0,000
1 000,000
1 200,000
0,000
1 200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 442,453
2 376,621
65,832
1 101,452
729,904
371,548
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
2 442,453
2 376,621
65,832
1 101,452
729,904
371,548
0,000
0,000
0,000
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
980,399
0,000
980,399
1 220,000
0,000
1 220,000
1 200,000
0,000
1 200,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
70,000
70,000
70,000
70,000
ხარჯები
980,399
0,000
980,399
1 000,000
0,000
1 000,000
1 200,000
0,000
1 200,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
980,399
980,399
1 000,000
1 000,000
1 200,000
1 200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
220,000
0,000
220,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
220,000
0,000
220,000
0,000
0,000
0,000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
2 442,453
2 376,621
65,832
881,452
729,904
151,548
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 442,453
2 376,621
65,832
881,452
729,904
151,548
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
2 442,453
2 376,621
65,832
881,452
729,904
151,548
0,000
0,000
0,000
02 03
გარე განათება
575,528
22,445
553,083
550,523
0,523
550,000
650,000
0,000
650,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
8,000
0,000
8,000
8,000
0,000
8,000
ხარჯები
529,948
0,000
529,948
548,323
0,523
547,800
600,000
0,000
600,000
სუბსიდიები
529,948
0,000
529,948
548,323
0,523
547,800
600,000
0,000
600,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,580
22,445
23,135
2,200
0,000
2,200
50,000
0,000
50,000
ძირითადი აქტივები
45,580
22,445
23,135
2,200
0,000
2,200
50,000
0,000
50,000
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
540,348
0,000
540,348
550,523
0,523
550,000
600,000
0,000
600,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
8,000
8,000
8,000
8,000
ხარჯები
529,948
0,000
529,948
548,323
0,523
547,800
600,000
0,000
600,000
სუბსიდიები
529,948
529,948
548,323
0,523
547,800
600,000
600,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,400
0,000
10,400
2,200
0,000
2,200
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
10,400
0,000
10,400
2,200
0,000
2,200
0,000
0,000
0,000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
35,180
22,445
12,735
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,180
22,445
12,735
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ძირითადი აქტივები
35,180
22,445
12,735
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
3 938,018
412,200
3 525,818
3 469,923
419,923
3 050,000
3 300,000
0,000
3 300,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119,000
0,000
119,000
143,000
0,000
143,000
143,000
0,000
143,000
ხარჯები
3 288,110
0,000
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
2 700,000
0,000
2 700,000
სუბსიდიები
3 288,110
0,000
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
2 700,000
0,000
2 700,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
600,000
0,000
600,000
ძირითადი აქტივები
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
600,000
0,000
600,000
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
3 288,110
0,000
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
3 300,000
0,000
3 300,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119,000
119,000
143,000
143,000
143,000
143,000
ხარჯები
3 288,110
0,000
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
2 700,000
0,000
2 700,000
სუბსიდიები
3 288,110
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
2 700,000
2 700,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
0,000
600,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
0,000
600,000
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
0,000
0,000
0,000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
19,318
0,000
19,318
85,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
85,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
85,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,318
0,000
19,318
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
19,318
0,000
19,318
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
1 299,773
1 221,890
77,883
1 400,166
1 400,166
0,000
300,000
0,000
300,000
ხარჯები
1 299,773
1 221,890
77,883
1 400,166
1 400,166
0,000
300,000
0,000
300,000
სხვა ხარჯები
1 299,773
1 221,890
77,883
1 400,166
1 400,166
0,000
300,000
0,000
300,000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
1 284,773
1 221,890
62,883
1 400,166
1 400,166
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1 284,773
1 221,890
62,883
1 400,166
1 400,166
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
1 284,773
1 221,890
62,883
1 400,166
1 400,166
0,000
0,000
0,000
0,000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 790,020
1 204,885
585,135
1 635,636
1 414,382
221,254
600,000
0,000
600,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 790,020
1 204,885
585,135
1 635,636
1 414,382
221,254
600,000
0,000
600,000
ძირითადი აქტივები
1 790,020
1 204,885
585,135
1 635,636
1 414,382
221,254
600,000
0,000
600,000
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
629,910
531,031
98,879
460,363
399,294
61,069
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
629,910
531,031
98,879
460,363
399,294
61,069
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
629,910
531,031
98,879
460,363
399,294
61,069
0,000
0,000
0,000
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 160,110
673,854
486,256
1 175,273
1 015,088
160,185
600,000
0,000
600,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 160,110
673,854
486,256
1 175,273
1 015,088
160,185
600,000
0,000
600,000
ძირითადი აქტივები
1 160,110
673,854
486,256
1 175,273
1 015,088
160,185
600,000
0,000
600,000
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
10,086
6,435
3,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,086
6,435
3,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
10,086
6,435
3,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 987,347
158,811
2 828,536
3 939,848
348,463
3 591,385
4 335,000
0,000
4 335,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220,000
0,000
220,000
248,000
0,000
248,000
248,000
0,000
248,000
ხარჯები
2 736,211
0,000
2 736,211
3 465,327
8,327
3 457,000
4 100,000
0,000
4 100,000
სუბსიდიები
2 727,774
0,000
2 727,774
3 465,327
8,327
3 457,000
4 100,000
0,000
4 100,000
სხვა ხარჯები
8,437
0,000
8,437
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251,136
158,811
92,325
474,521
340,136
134,385
235,000
0,000
235,000
ძირითადი აქტივები
251,136
158,811
92,325
474,521
340,136
134,385
235,000
0,000
235,000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2 741,824
0,000
2 741,824
3 553,327
8,327
3 545,000
4 300,000
0,000
4 300,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220,000
220,000
248,000
248,000
248,000
248,000
ხარჯები
2 727,774
0,000
2 727,774
3 465,327
8,327
3 457,000
4 100,000
0,000
4 100,000
სუბსიდიები
2 727,774
2 727,774
3 465,327
8,327
3 457,000
4 100,000
4 100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,050
0,000
14,050
88,000
0,000
88,000
200,000
0,000
200,000
ძირითადი აქტივები
14,050
0,000
14,050
88,000
0,000
88,000
200,000
0,000
200,000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
8,437
0,000
8,437
380,021
340,136
39,885
35,000
0,000
35,000
ხარჯები
8,437
0,000
8,437
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
8,437
0,000
8,437
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
380,021
340,136
39,885
35,000
0,000
35,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
380,021
340,136
39,885
35,000
0,000
35,000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
59,000
0,000
59,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,000
0,000
59,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
59,000
0,000
59,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
178,086
158,811
19,275
6,500
0,000
6,500
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178,086
158,811
19,275
6,500
0,000
6,500
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
178,086
158,811
19,275
6,500
0,000
6,500
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
9 208,520
1 812,225
7 396,295
11 333,016
2 253,016
9 080,000
10 860,000
0,000
10 860,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
799,000
0,000
799,000
775,000
0,000
775,000
775,000
0,000
775,000
ხარჯები
9 070,493
1 812,225
7 258,268
10 468,178
1 442,178
9 026,000
10 860,000
0,000
10 860,000
საქონელი და მომსახურება
1 812,225
1 812,225
0,000
1 442,178
1 442,178
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
7 258,268
0,000
7 258,268
9 026,000
0,000
9 026,000
10 860,000
0,000
10 860,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,027
0,000
138,027
864,838
810,838
54,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
138,027
0,000
138,027
864,838
810,838
54,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
7 295,816
0,000
7 295,816
9 065,130
0,000
9 065,130
10 860,000
0,000
10 860,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
799,000
799,000
775,000
775,000
775,000
775,000
ხარჯები
7 243,532
0,000
7 243,532
9 011,130
0,000
9 011,130
10 860,000
0,000
10 860,000
სუბსიდიები
7 243,532
7 243,532
9 011,130
9 011,130
10 860,000
10 860,000
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,284
0,000
52,284
54,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
52,284
0,000
52,284
54,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
85,743
0,000
85,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,743
0,000
85,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
85,743
0,000
85,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1 826,961
1 812,225
14,736
2 267,886
2 253,016
14,870
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1 826,961
1 812,225
14,736
1 457,048
1 442,178
14,870
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
1 812,225
1 812,225
0,000
1 442,178
1 442,178
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
14,736
14,736
14,870
14,870
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
810,838
810,838
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
810,838
810,838
0,000
0,000
0,000
0,000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
8 712,163
594,815
8 117,348
9 315,014
633,502
8 681,512
9 970,000
0,000
9 970,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
525,000
0,000
525,000
557,000
0,000
557,000
557,000
0,000
557,000
ხარჯები
6 929,954
0,000
6 929,954
8 021,040
0,000
8 021,040
9 040,000
0,000
9 040,000
საქონელი და მომსახურება
157,863
0,000
157,863
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
სუბსიდიები
6 468,692
0,000
6 468,692
7 707,330
0,000
7 707,330
8 590,000
0,000
8 590,000
სხვა ხარჯები
243,099
0,000
243,099
116,410
0,000
116,410
200,000
0,000
200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 782,209
594,815
1 187,394
1 293,974
633,502
660,472
930,000
0,000
930,000
ძირითადი აქტივები
1 782,209
594,815
1 187,394
1 293,974
633,502
660,472
930,000
0,000
930,000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4 599,027
594,815
4 004,212
4 694,004
633,502
4 060,502
4 160,000
0,000
4 160,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
192,000
0,000
192,000
200,000
0,000
200,000
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
2 987,732
0,000
2 987,732
3 436,000
0,000
3 436,000
3 690,000
0,000
3 690,000
სუბსიდიები
2 983,732
0,000
2 983,732
3 436,000
0,000
3 436,000
3 690,000
0,000
3 690,000
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
4,000
0,000
4,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 611,295
594,815
1 016,480
1 258,004
633,502
624,502
470,000
0,000
470,000
ძირითადი აქტივები
1 611,295
594,815
1 016,480
1 258,004
633,502
624,502
470,000
0,000
470,000
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2 589,889
0,000
2 589,889
2 975,000
0,000
2 975,000
3 460,000
0,000
3 460,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
192,000
0,000
192,000
200,000
0,000
200,000
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
2 537,732
0,000
2 537,732
2 871,000
0,000
2 871,000
3 290,000
0,000
3 290,000
სუბსიდიები
2 533,732
0,000
2 533,732
2 871,000
0,000
2 871,000
3 290,000
0,000
3 290,000
სხვა ხარჯები
4,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,157
0,000
52,157
104,000
0,000
104,000
170,000
0,000
170,000
ძირითადი აქტივები
52,157
0,000
52,157
104,000
0,000
104,000
170,000
0,000
170,000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
1 600,688
0,000
1 600,688
1 885,000
0,000
1 885,000
2 150,000
0,000
2 150,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125,000
125,000
128,000
128,000
128,000
128,000
ხარჯები
1 556,996
0,000
1 556,996
1 799,000
0,000
1 799,000
2 050,000
0,000
2 050,000
სუბსიდიები
1 552,996
1 552,996
1 799,000
1 799,000
2 050,000
2 050,000
სხვა ხარჯები
4,000
0,000
4,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,692
0,000
43,692
86,000
0,000
86,000
100,000
0,000
100,000
ძირითადი აქტივები
43,692
0,000
43,692
86,000
0,000
86,000
100,000
0,000
100,000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
409,916
0,000
409,916
390,000
0,000
390,000
480,000
0,000
480,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,000
23,000
25,000
25,000
25,000
25,000
ხარჯები
406,116
0,000
406,116
385,000
0,000
385,000
460,000
0,000
460,000
სუბსიდიები
406,116
406,116
385,000
385,000
460,000
460,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,800
0,000
3,800
5,000
0,000
5,000
20,000
0,000
20,000
ძირითადი აქტივები
3,800
0,000
3,800
5,000
0,000
5,000
20,000
0,000
20,000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
579,285
0,000
579,285
700,000
0,000
700,000
830,000
0,000
830,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44,000
44,000
47,000
47,000
47,000
47,000
ხარჯები
574,620
0,000
574,620
687,000
0,000
687,000
780,000
0,000
780,000
სუბსიდიები
574,620
574,620
687,000
687,000
780,000
780,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,665
0,000
4,665
13,000
0,000
13,000
50,000
0,000
50,000
ძირითადი აქტივები
4,665
0,000
4,665
13,000
0,000
13,000
50,000
0,000
50,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
450,000
0,000
450,000
565,000
0,000
565,000
400,000
0,000
400,000
ხარჯები
450,000
0,000
450,000
565,000
0,000
565,000
400,000
0,000
400,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
450,000
450,000
565,000
565,000
400,000
400,000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1 559,138
594,815
964,323
1 154,004
633,502
520,502
300,000
0,000
300,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 559,138
594,815
964,323
1 154,004
633,502
520,502
300,000
0,000
300,000
ძირითადი აქტივები
1 559,138
594,815
964,323
1 154,004
633,502
520,502
300,000
0,000
300,000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
3 960,354
0,000
3 960,354
4 504,600
0,000
4 504,600
5 610,000
0,000
5 610,000
ხარჯები
3 789,440
0,000
3 789,440
4 468,630
0,000
4 468,630
5 150,000
0,000
5 150,000
საქონელი და მომსახურება
117,180
0,000
117,180
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
სუბსიდიები
3 484,960
0,000
3 484,960
4 271,330
0,000
4 271,330
4 900,000
0,000
4 900,000
გრანტები
60,300
0,000
60,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
სხვა ხარჯები
127,000
0,000
127,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,914
0,000
170,914
35,970
0,000
35,970
460,000
0,000
460,000
ძირითადი აქტივები
170,914
0,000
170,914
35,970
0,000
35,970
460,000
0,000
460,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
3 498,576
0,000
3 498,576
4 184,000
0,000
4 184,000
4 810,000
0,000
4 810,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
333,000
0,000
333,000
357,000
0,000
357,000
357,000
0,000
357,000
ხარჯები
3 372,662
0,000
3 372,662
4 148,030
0,000
4 148,030
4 750,000
0,000
4 750,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
3 322,362
0,000
3 322,362
4 098,030
0,000
4 098,030
4 700,000
0,000
4 700,000
გრანტები
50,300
0,000
50,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125,914
0,000
125,914
35,970
0,000
35,970
60,000
0,000
60,000
ძირითადი აქტივები
125,914
0,000
125,914
35,970
0,000
35,970
60,000
0,000
60,000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
509,516
0,000
509,516
610,000
0,000
610,000
650,000
0,000
650,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
ხარჯები
499,936
0,000
499,936
600,000
0,000
600,000
650,000
0,000
650,000
სუბსიდიები
499,936
499,936
600,000
600,000
650,000
650,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,580
0,000
9,580
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
9,580
0,000
9,580
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
277,231
0,000
277,231
337,000
0,000
337,000
390,000
0,000
390,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
ხარჯები
268,959
0,000
268,959
327,000
0,000
327,000
360,000
0,000
360,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
268,959
268,959
327,000
327,000
360,000
360,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,272
0,000
8,272
10,000
0,000
10,000
30,000
0,000
30,000
ძირითადი აქტივები
8,272
0,000
8,272
10,000
0,000
10,000
30,000
0,000
30,000
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
179,723
0,000
179,723
228,000
0,000
228,000
250,000
0,000
250,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
ხარჯები
178,023
0,000
178,023
228,000
0,000
228,000
250,000
0,000
250,000
სუბსიდიები
178,023
178,023
228,000
228,000
250,000
250,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,700
0,000
1,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
1,700
0,000
1,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
413,686
0,000
413,686
515,000
0,000
515,000
670,000
0,000
670,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
ხარჯები
411,526
0,000
411,526
510,000
0,000
510,000
640,000
0,000
640,000
სუბსიდიები
411,526
411,526
510,000
510,000
640,000
640,000
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,160
0,000
2,160
5,000
0,000
5,000
30,000
0,000
30,000
ძირითადი აქტივები
2,160
0,000
2,160
5,000
0,000
5,000
30,000
0,000
30,000
05 02 01 06
თეატრი
50,300
0,000
50,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
50,300
0,000
50,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
გრანტები
50,300
0,000
50,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
05 02 01 07
ჭიათურის კულტურის ცენტრი
2 068,120
0,000
2 068,120
2 444,000
0,000
2 444,000
2 800,000
0,000
2 800,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
166,000
166,000
190,000
190,000
190,000
190,000
ხარჯები
1 963,918
0,000
1 963,918
2 433,030
0,000
2 433,030
2 800,000
0,000
2 800,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 963,918
0,000
1 963,918
2 433,030
0,000
2 433,030
2 800,000
0,000
2 800,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,202
0,000
104,202
10,970
0,000
10,970
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
104,202
0,000
104,202
10,970
0,000
10,970
0,000
0,000
0,000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
229,778
0,000
229,778
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
229,778
0,000
229,778
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
საქონელი და მომსახურება
117,180
0,000
117,180
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
სუბსიდიები
102,598
102,598
0,0
0,0
გრანტები
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
45,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
400,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
400,000
ძირითადი აქტივები
45,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
400,000
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
187,000
0,000
187,000
173,300
0,000
173,300
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
187,000
0,000
187,000
173,300
0,000
173,300
200,000
0,000
200,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
60,000
60,000
173,300
173,300
200,000
200,000
სხვა ხარჯები
127,000
0,000
127,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
152,782
0,000
152,782
116,410
0,000
116,410
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
152,782
0,000
152,782
116,410
0,000
116,410
200,000
0,000
200,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
112,099
0,000
112,099
116,410
0,000
116,410
200,000
0,000
200,000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 581,565
253,113
3 328,452
4 035,954
291,100
3 744,854
4 195,100
296,100
3 899,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
0,000
19,000
19,000
0,000
19,000
28,000
0,000
28,000
ხარჯები
3 425,310
241,028
3 184,282
3 880,754
291,100
3 589,654
4 195,100
296,100
3 899,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
298,724
235,778
62,946
443,300
291,100
152,200
495,100
291,100
204,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 184,986
5,250
2 179,736
2 561,254
0,000
2 561,254
2 600,000
5,000
2 595,000
სხვა ხარჯები
941,600
0,000
941,600
876,200
0,000
876,200
1 100,000
0,000
1 100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156,255
12,085
144,170
155,200
0,000
155,200
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
156,255
12,085
144,170
155,200
0,000
155,200
0,000
0,000
0,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
310,809
247,863
62,946
543,300
291,100
252,200
495,100
291,100
204,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
0,000
19,000
19,000
0,000
19,000
28,000
0,000
28,000
ხარჯები
298,724
235,778
62,946
443,300
291,100
152,200
495,100
291,100
204,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
298,724
235,778
62,946
443,300
291,100
152,200
495,100
291,100
204,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,085
12,085
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
12,085
12,085
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
310,809
247,863
62,946
386,300
291,100
95,200
435,100
291,100
144,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
19,000
19,000
19,000
28,000
28,000
ხარჯები
298,724
235,778
62,946
386,300
291,100
95,200
435,100
291,100
144,000
სუბსიდიები
298,724
235,778
62,946
386,300
291,100
95,200
435,100
291,100
144,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,085
12,085
0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
12,085
12,085
0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
0,000
0,000
0,000
157,000
0,000
157,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
57,000
0,000
57,000
60,000
0,000
60,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
57,000
57,000
60,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
06 02
სოციალური დაცვა
3 270,756
5,250
3 265,506
3 492,654
0,000
3 492,654
3 700,000
5,000
3 695,000
ხარჯები
3 126,586
5,250
3 121,336
3 437,454
0,000
3 437,454
3 700,000
5,000
3 695,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 184,986
5,250
2 179,736
2 561,254
0,000
2 561,254
2 600,000
5,000
2 595,000
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1 314,403
0,000
1 314,403
1 292,600
0,000
1 292,600
1 722,000
5,000
1 717,000
ხარჯები
1 314,403
0,000
1 314,403
1 292,600
0,000
1 292,600
1 722,000
5,000
1 717,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 314,403
0,000
1 314,403
1 292,600
0,000
1 292,600
1 722,000
5,000
1 717,000
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
850,603
0,000
850,603
838,400
0,000
838,400
1 200,000
0,000
1 200,000
ხარჯები
850,603
0,000
850,603
838,400
0,000
838,400
1 200,000
0,000
1 200,000
სოციალური უზრუნველყოფა
850,603
0,000
850,603
838,400
0,000
838,400
1 200,000
0,000
1 200,000
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
50,640
0,000
50,640
48,000
0,000
48,000
62,000
0,000
62,000
ხარჯები
50,640
0,000
50,640
48,000
0,000
48,000
62,000
0,000
62,000
სოციალური უზრუნველყოფა
50,640
0,000
50,640
48,000
0,000
48,000
62,000
0,000
62,000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
184,360
0,000
184,360
191,200
0,000
191,200
205,000
5,000
200,000
ხარჯები
184,360
0,000
184,360
191,200
0,000
191,200
205,000
5,000
200,000
სოციალური უზრუნველყოფა
184,360
0,000
184,360
191,200
0,000
191,200
205,000
5,000
200,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
227,600
0,000
227,600
210,000
0,000
210,000
250,000
0,000
250,000
ხარჯები
227,600
0,000
227,600
210,000
0,000
210,000
250,000
0,000
250,000
სოციალური უზრუნველყოფა
227,600
0,000
227,600
210,000
0,000
210,000
250,000
0,000
250,000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
1,200
0,000
1,200
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
1,200
0,000
1,200
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,200
0,000
1,200
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
0,250
0,250
0,000
3,000
0,000
3,000
3,000
0,000
3,000
ხარჯები
0,250
0,250
0,000
3,000
0,000
3,000
3,000
0,000
3,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,250
0,250
0,000
3,000
0,000
3,000
3,000
0,000
3,000
06 02 03
უფასო სასადილო
261,811
0,000
261,811
264,000
0,000
264,000
300,000
0,000
300,000
ხარჯები
261,811
0,000
261,811
264,000
0,000
264,000
300,000
0,000
300,000
სოციალური უზრუნველყოფა
261,811
0,000
261,811
264,000
0,000
264,000
300,000
0,000
300,000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
67,400
5,000
62,400
85,000
0,000
85,000
85,000
0,000
85,000
ხარჯები
67,400
5,000
62,400
85,000
0,000
85,000
85,000
0,000
85,000
სოციალური უზრუნველყოფა
67,400
5,000
62,400
85,000
0,000
85,000
85,000
0,000
85,000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
19,500
0,000
19,500
25,000
0,000
25,000
25,000
0,000
25,000
ხარჯები
19,500
0,000
19,500
25,000
0,000
25,000
25,000
0,000
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
19,500
0,000
19,500
25,000
0,000
25,000
25,000
0,000
25,000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
6,400
5,000
1,400
11,000
0,000
11,000
11,000
0,000
11,000
ხარჯები
6,400
5,000
1,400
11,000
0,000
11,000
11,000
0,000
11,000
სოციალური უზრუნველყოფა
6,400
5,000
1,400
11,000
0,000
11,000
11,000
0,000
11,000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1,400
0,000
1,400
4,000
0,000
4,000
4,000
0,000
4,000
ხარჯები
1,400
0,000
1,400
4,000
0,000
4,000
4,000
0,000
4,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,400
0,000
1,400
4,000
0,000
4,000
4,000
0,000
4,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
40,100
0,000
40,100
45,000
0,000
45,000
45,000
0,000
45,000
ხარჯები
40,100
0,000
40,100
45,000
0,000
45,000
45,000
0,000
45,000
სოციალური უზრუნველყოფა
40,100
0,000
40,100
45,000
0,000
45,000
45,000
0,000
45,000
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1 463,092
0,000
1 463,092
1 678,054
0,000
1 678,054
1 390,000
0,000
1 390,000
ხარჯები
1 318,922
0,000
1 318,922
1 622,854
0,000
1 622,854
1 390,000
0,000
1 390,000
სოციალური უზრუნველყოფა
442,322
0,000
442,322
816,654
0,000
816,654
390,000
0,000
390,000
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
44,500
0,000
44,500
55,000
0,000
55,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
44,500
0,000
44,500
55,000
0,000
55,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
44,500
0,000
44,500
55,000
0,000
55,000
60,000
0,000
60,000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
121,350
0,000
121,350
170,000
0,000
170,000
180,000
0,000
180,000
ხარჯები
121,350
0,000
121,350
170,000
0,000
170,000
180,000
0,000
180,000
სოციალური უზრუნველყოფა
121,350
0,000
121,350
170,000
0,000
170,000
180,000
0,000
180,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
282,872
0,000
282,872
589,854
0,000
589,854
150,000
0,000
150,000
ხარჯები
282,872
0,000
282,872
589,854
0,000
589,854
150,000
0,000
150,000
სოციალური უზრუნველყოფა
272,872
0,000
272,872
589,854
0,000
589,854
150,000
0,000
150,000
სხვა ხარჯები
10,000
0,000
10,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
06 02 05 04
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
1 014,370
0,000
1 014,370
863,200
0,000
863,200
1 000,000
0,000
1 000,000
ხარჯები
870,200
0,000
870,200
808,000
0,000
808,000
1 000,000
0,000
1 000,000
სოციალური უზრუნველყოფა
3,600
0,000
3,600
1,800
0,000
1,800
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
866,600
0,000
866,600
806,200
0,000
806,200
1 000,000
0,000
1 000,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144,170
0,000
144,170
55,2
0,0
55,2
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
144,170
0,000
144,170
55,2
0,0
55,2
0,000
0,000
0,000
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
65,000
0,000
65,000
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
65,000
0,000
65,000
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
65,000
0,000
65,000
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
98,800
0,000
98,800
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
98,800
0,000
98,800
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000
სოციალური უზრუნველყოფა
98,800
0,000
98,800
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 19🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20🔗.
ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 21🔗.
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2026 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 22🔗.
სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 23🔗.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 24🔗.
დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 25🔗.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 296.100 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 291.100 ათასი ლარი.
ბ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამას მოხდება 5.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 26🔗.
სარეზერვო ფონდი
2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 250.000 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 27🔗.
დადგენილების ამოქმედება
1. დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 26 დეკემბრის №18 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 26/12/2024; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016441).
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი