📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 26.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ქედის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 29/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 2 ვერსია ↓
13,303 სიტყვა · ~67 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
26.12.2025 მიღება
01.01.2026 ძალაში შესვლა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
კონსოლიდირებული ვერსიები (2)
29.12.2025
10.02.2026
მოქმედი

დოკუმენტის ტექსტი

ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 2025 წლის 26 დეკემბერი დაბა ქედა ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 91-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად. მუხლი 3🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად. მუხლი 4🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 27/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016391). მუხლი 5🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე დანართი №1 თავი I ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი შემოსავლები 25 962 126 32 559 658 32 970 000 გადასახადები 17 085 507 19 751 500 21 248 400 გრანტები 8 355 506 12 232 158 11 311 240 სხვა შემოსავლები 521 112 576 000 410 360 ხარჯები 17 864 521 23 192 425 23 414 200 შრომის ანაზღაურება 6 881 806 8 549 997 9 683 500 საქონელი და მომსახურება 3 846 412 4 689 884 4 922 400 პროცენტი 5 265 2 900 1 500 სუბსიდიები 3 118 151 4 009 050 4 459 800 გრანტები 1 700 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 843 415 1 822 693 1 757 600 სხვა ხარჯები 2 167 771 4 117 901 2 589 400 საოპერაციო სალდო 8 097 605 9 367 233 9 555 800 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 391 065 9 835 233 9 541 400 ზრდა 8 410 640 9 865 233 9 571 400 კლება 19 575 30 000 30 000 მთლიანი სალდო -293 460 -468 000 14 400 ფინანსური აქტივების ცვლილება -320 250 -496 000 0 კლება 320 250 496 000 0 ვალუტა და დეპოზიტები 320 250 496 000 0 ვალდებულებების ცვლილება -26 790 -28 000 -14 400 ზრდა 0 0 0 საშინაო 26 790 28 000 14 400 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი შემოსულობები 25 981 701 32 589 658 33 000 000 შემოსავლები 25 962 126 32 559 658 32 970 000 არაფინანსური აქტივების კლება 19 575 30 000 30 000 გადასახდელები 26 301 951 33 085 658 33 000 000 ხარჯები 17 864 521 23 192 425 23 414 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 410 640 9 865 233 9 571 400 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 14 400 ნაშთის ცვლილება -320 250 -496 000 0 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 32 970 000  ლარის ოდენობით შემოსავლების სახეების დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი შემოსავლები 25 962 126 32 559 658 32 970 000 გადასახადები 17 085 507 19 751 500 21 248 400 გრანტები 8 355 506 12 232 158 11 311 240 სხვა შემოსავლები 521 112 576 000 410 360 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21 248 400 ლარის ოდენობით შემოსავლების სახეების დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი გადასახადები 17 085 507 19 751 500 21 248 400 გადასახადები ქონებაზე 463 994 730 000 700 000 გადასახადები უძრავ ქონებაზე 463 994 730 000 700 000 ქონების გადასახადი 463 994 730 000 700 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 384 873 697 000 667 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 5 776 3 000 3 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 7 987 0 0  ფიზიკური პირებიდან 6 746 0  იურიდიული პირებიდან 1 241 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 65 358 30 000 30 000 ფიზიკური პირებიდან 4 044 2 000 2 000 იურიდიული პირებიდან 61 315 28 000 28 000 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 16 621 513 19 021 500 20 548 400 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 16 621 513 19 021 500 20 548 400 დამატებული ღირებულების გადასახადი 16 621 513 19 021 500 20 548 400 საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან 6 249 207 5 842 000 5 861 535 იმპორტირებული პროდუქციიდან 10 372 306 13 179 500 14 686 865 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 11 311 240 ლარის ოდენობით შემოსავლების სახეების დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი გრანტები 8 355 506 12 232 158 11 311 240 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 8 355 506 12 232 158 11 311 240 მიმდინარე 2 251 297 4 359 158 2 685 240 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 200 000 254 233 361 240 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 200 000 254 233 361 240 მიზნობრივი ტრანსფერი 154 760 361 240 სხვა 200 000 99 473 0 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან 2 051 297 4 104 925 2 324 000 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2 051 297 4 104 925 2 324 000 სპეციალური ტრანსფერი 2 051 297 4 104 925 2 324 000 კაპიტალური 6 104 208 7 873 000 8 626 000 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 0 223 000 0 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 0 223 000 0 სხვა 0,00 223 000 0,00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან 6 104 208 7 650 000 8 626 000 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 6 104 208 7 650 000 8 626 000 კაპიტალური ტრანსფერი 6 104 208 7 650 000 8 626 000 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 360 ლარის ოდენობით შემოსავლების სახეების დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი სხვა შემოსავალი 521 112 576 000 410 360 შემოსავალი საკუთრებიდან 201 299 207 000 145 000 პროცენტი 91 378 90 000 50 000 რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა 91 378 90 000 50 000 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 91 378 90 000 50 000 რენტა 109 921 117 000 95 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 108 456 114 000 92 500 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის 70 000 12 000 55 000 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის 36 283 60 000 30 000 მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის 79 0 მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის 2 740 17 000 4 500 მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე 451 0 500 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი -1 098 25 000 2 500 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1 465 3 000 2 500 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 86 533 77 000 70 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 71 572 57 000 65 000 სანებართვო მოსაკრებლები 53 266 30 000 50 000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 53 266 30 000 50 000 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 18 290 27 000 15 000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 16 0 არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები 14 961 20 000 5 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14 961 20 000 5 000 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14 961 5 000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 20 000 0 სანქციები, ჯარიმები და საურავები 36 326 42 000 40 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 32 126 29 000 30 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში 6 834 6 000 6 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 2 400 2 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში 1 064 5 000 1 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 19 358 18 000 20 000  საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 17 958 15 000 17 000  სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 1 400 3 000 3 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 2 470 0 1 000 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო 4 200 7 000 5 000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 6 000 5 000 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 196 955 250 000 155 360 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 196 955 250 000 155 360 სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 196 955 250 000 155 360 სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი 1 607 0 0 შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე 765 0 0 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 194 583 250 000 155 360 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 23 414 200  ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი ხარჯები 17 862 821 23 192 425 23 414 200 შრომის ანაზღაურება 6 881 806 8 549 997 9 683 500 საქონელი და მომსახურება 3 846 412 4 689 884 4 922 400 პროცენტი 5 265 2 900 1 500 სუბსიდიები 3 118 151 4 009 050 4 459 800 სოციალური უზრუნველყოფა 1 843 415 1 822 693 1 757 600 სხვა ხარჯები 2 167 771 4 117 901 2 589 400 მუხლი 8🔗. არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 571 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 541 400   ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 004 918 307 450 127 900 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6 010 555 6 726 800 5 206 000 განათლება 82 714 239 334 19 000 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 1 054 075 2 179 714 4 218 500 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0 425 600 0 სულ ჯამი 8 410 640 9 878 898 9 571 400 ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 19 575 30 000 30 000 ძირითადი აქტივები 0 10 000 10 000 არაწარმოებული აქტივები 19 575 20 000 20 000 მიწა 19 575 20 000 20 000 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  32 985 600 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი 7,1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 283 628 6 076 460 6 905 000 7,11 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები  4 155 041 5 711 160 6 793 500 7,111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 155 041 5 509 060 6 643 500 7,112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 202 100 150 000 7,16 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 9 788 2 900 1 500 7,18 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 118 799 362 400 110 000 7,2 თავდაცვა 114 933 0 0 7,21  სამოქალაქო თავდაცვა 114 933 0 0 7,4 ეკონომიკური საქმიანობა 4 151 897 3 224 400 2 746 900 7,42 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7 899 0 17 000 7,421 სოფლის მეურნეობა 7 899 0 17 000 7,45 ტრანსპორტი 3 772 397 2 635 000 2 126 800 7,451 საავტომობილო ტრანსპორტი 3 772 397 2 635 000 2 126 800 7,47 ეკონომიკის სხვა დარგები 371 601 589 400 603 100 7,473 ტურიზმი 371 601 589 400 603 100 7,5 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 472 054 1 872 700 1 957 700 7,56 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 472 054 1 872 700 1 957 700 7,6 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 5 026 699 6 072 700 4 626 100 7,62 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 432 398 2 295 800 1 840 000 7,63 წყალმომარაგება 1 312 678 1 758 900 1 886 100 7,66 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 281 622 2 018 000 900 000 7,7 ჯანმრთელობის დაცვა 863 584 957 600 1 311 200 7,76 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 863 584 957 600 1 311 200 7,8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 956 851 5 690 600 7 646 200 7,81 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 711 046 1 913 500 881 800 7,82 მომსახურება კულტურის სფეროში 2 245 805 3 777 100 6 764 400 7,9 განათლება 3 820 672 5 059 400 5 072 100 7,91 სკოლამდელი აღზრდა 2 860 216 3 505 800 3 724 000 7,98 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 960 456 1 553 600 1 348 100 7 10 სოციალური დაცვა 2 072 639 4 103 798 2 720 400 7 107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 30 969 32 000 30 000 7 109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2 041 670 4 071 798 2 690 400 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 24 762 957 33 057 658 32 985 600 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  14 400  ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 14 400 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. მუხლი 13🔗. პასუხისმგებლობა 2026 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, ქალთა გაძლიერება, ძლიერი მხარეების წახალისება, ადგილზე საკუთარი საქმის წამოწყების შესაძლებლობა, სუსტი მხარეების აღმოფხვრის ხელშეწყობა. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება პროგრამული კოდი პროგრამის დასახელება 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 01 02 03 მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში 01 02 04 01 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 01 02 04 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფინანსური უზრუნველყოფა 01 02 05 ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა 01 02 06 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა 01 02 07 თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამაღლების მიზნობრივი პროგრამა პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00). ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. დასვენებისა და გართობის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობა ქალისა და მამაკაცის საჭიროებების გათვალისწინებით, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.  ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც მთლიანობაში უწყობს ხელს კლიმატგამძლე, უსაფრთხო და მდგრადად განვითარებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურული პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების შემცირების პრევენციული ღონისძიებები და იქმნება პირობები კლიმატური საფრთხეების მიმართ მდგრადობის გაუმჯობესებისთვის.ეს მოიცავს: წყლის სისტემების გამართვასა და დაცვას, მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას, გზებისა და საჯარო სივრცეების გამძლეობის გაზრდას მეწყრული, წყალდიდობის, ინტენსიური ნალექის და სხვა ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების – ქალების, ბავშვებისა და შშმ პირების – უსაფრთხოებას და საცხოვრებელი გარემოს სტაბილურობას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი 02 00 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 02 07 საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 02 08 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 02 10 მთა „ტბათში“ ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, რაც კატასტროფების რისკების პრევენციის ერთ-ერთ მთავარ საფუძველს წარმოადგენს. დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეული შესაძლო ზიანის ალბათობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას: დაიგეგმება და განხორციელდება კიუვეტების, ცხაურებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა/რეაბილიტაცია, რათა შემცირდეს გზების წყლით დატბორვისა და დაზიანების, მეწყრული პროცესების გააქტიურებისა და ჭარბნალექიანი ამინდების დროს ინფრასტრუქტურის დაზიანების რისკები. პროგრამა ითვალისწინებს ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა/რეაბილიტაციას, რაც უზრუნველყოფს გადაადგილების უსაფრთხოებას და ქალებისა და მამაკაცებისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომ მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურას. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ელემენტების მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს როგორც ზოგად საგზაო უსაფრთხოებას, ისე კატასტროფების რისკების შემცირებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი  გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა.  მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციის მიზნით მოწყობილია სათანადო ინფრასტრუქტურა,  შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.              პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები : პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 02 01 03 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 02 01 04 ბურღვა აფეთქება 02 01 05 საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა 02 01 06 შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო 02 01 07 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებულუი ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ქვეპროგრამა:  შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო (პროგრამული კოდი 02 01 05). ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილებას. ქვეპროგრამის მიზანი: დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ამბულატორიების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქედა-ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა დროული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-ს გამართული ფუნქციონირება და მოქალაქეთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 01 05 შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა. წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე პედაგოგებისა და პერსონალისთვის. პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, რაც მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას. პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა.  მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია  წყალმომარაგების სისტემა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 02 02 02 შპს  ქედის წყალკანალი ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.  მოსალოდნელი შედეგი: განხორციელებულია წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 02 01 01 სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება 02 02 01 02 პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა ქვეპროგრამა:  შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე- ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. აღნიშნული ღონისძიებები მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, განსაკუთრებით წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზიისა და მეწყერული პროცესების თავიდან აცილების თვალსაზრისით, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მდგრადი მოვლა და სისტემური გაუმჯობესება, რაც მნიშვნელოვნად ამაღლებს წყალმომარაგების ხარისხს და ეფექტურად ამცირებს კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკებს. პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 02 02 შპს  ქედის წყალკანალი პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით ინკლუზიური და ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალებისა და კაცების საჭიროებები. ასევე მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები, სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრები, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციაში და უზრუნველყოფს საცხოვრებელი გარემოს მდგრადობას და უსაფრთხოებას. პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია ინკლუზიური და თანაბრად ხელმისაწვდომი კეთილმოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.                 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 03 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა ქვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანი: მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი შედეგი: მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია ინკლუზიურობისა და თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით და უზრუნველყოფილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 03 01 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 02 03 01 02 სოციალური სახლის მშენებლობა 02 03 01 03 ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა ქვეპროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობებისგაბიონების, ფერდსამაგრი და საყრდენი კედლების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.   აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების - მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური და სხვა ბუნებრივი რისკების — მართვისა და შემცირების თვალსაზრისით, ჩატარებული სამუშაოები უზრუნველყოფს კატასტროფების რისკების პრევენციის მექანიზმების გაძლიერებას და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის მიზანი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება. მოსალოდნელი შედეგი: კატასტროფების რისკების პრევენციული ღონისძიებები უზრუნველყოფს სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვას და ახალი ტერიტორიების ათვისებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 03 02 01 მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები ქვეპროგრამა:  პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა; (პროგრამული კოდი 02 03 03). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.   ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. მოსალოდნელი შედეგი: მოწყობილი და გაფართოებულია სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილია ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 03 03 01 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც, რაც გრუნტის სტაბილურობის, ნიადაგის მდგრადობაზე და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული შესაძლო რისკების მართვაზე უკეთეს ინფორმაციას უზრუნველყოფს. გამომდინარე კლიმატური საფრთხეების ზრდიდან, პროექტების დაგეგმვის ეტაპებზე გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების პრევენცია და ინფრასტრუქტურის კლიმატურად მდგრადი განვითარების პრინციპები. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროექტირების ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქალსა და კაცის თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირებას, რაც მოიაზრებს: სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების გათვალისწინებას ინფრასტრუქტურის დიზაინში; ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას ყველა სქესისთვის; ინკლუზიური გეგმვის პროცესს, სადაც ქალები და მამაკაცები თანაბრად არიან ჩართულნი პროცესებში. პროგრამის მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. მოსალოდნელი შედეგი: მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 04 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 02 04 02 პრიორიტეტული ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 04 03 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05) მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგრო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია. პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერთა ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 02 05 01 აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა 02 05 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია პროგრამა: საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა  (პროგრამული კოდი 02 07) მუნიციპალიტეტის მიერ 2023-2025 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა. პროგრამის მიზანი: მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობებში, ასევე საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა. მოსალოდნელი შედეგი: საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში აღდგენილია ელექტრო მეურნეობა. პროგრამული კოდი პროგრამის დასახელება 02 07 საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა  პროგრამა: შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 02 08) შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს. ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს: ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა; ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება; გ) გადასახადების ამოღება; დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა; დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ, ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა და მათი გადამზადება; ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი; ვ) ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ბიზნეს სუბიექტების პიარში მხარდაჭერა.ზ) პროექტი „კარვების ქალაქი“ მართვა და განვითარება თ) პროექტი „ციფრული წიგნიერების ცენტრი“-ს- მართვა და განვითარება. ორგანიზაციამ 2020-2025 წელს შეისწავლა მუნიციპალიტეტის ტერიოტირაზე ათეულობით ტურისტული ობიექტი, ასევე ობიექტები, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა გახდეს ახალი ტურისტული ლოკაცია. შესწავლის შემდეგ მოხდა ანალიზი და ჩამოყალიბდა პრიორიტეტული ღონისძიებები, რომელიც გათვალისწინებული იქნება 2026 წლის ტურისტულ ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესს განვითარებაში და მათი საჭიროებისამებრ  იმ ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნაში , რომელიც დაეხმარება ბიზნესს. 2026 წელს ორგანიზაცია ბიუჯეტის განაცხადის პროგრამის ფარგლებში გეგმავს  ინფო და მედია ტურს, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს საინფორმაციო ტურების მოწყობას ტურისტული კომპანიებისთვის, მედიასა და ბლოგერებისთვის. აღნიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს  სოციალურ ქსელში ნახვების გაზრდას და ქედის მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის გაზრდას. ჩატარდება სახალხო დღესასწაულს შემოდგომა ქედაში, ტურიზმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  ღონისძიება, ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება, ორგანიზაცია 2026 წელსაც აგრძელებს პროექტს ,,ბედნიერი ბილიკები“, წიგნიერების ცენტრში ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის  სასწავლო კურსები, რაც ხელ შეუწყობს აგროტურიზმის განვითარებას, ფართო აუდიტორიისთვის ქედის ტურისტული ღირსშესანიშნაობების გაცნობას, ადგილობრივი ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციას, ეკოტურიზმისა და საფეხმავლო მარშრუტების პოპულარიზაციას, ქმნის ჯანსაღი დასვენების შესაძლებლობას, იზიდავს ეკოტურისტებს და სხვა.  2026 წელს საშუალოდ 200 - ზე მეტი მოლაშქრე ქედის ღირსშესანიშნაობებს და ტურისტულ ობიექტებს ნახავს. პროგრამის მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება; დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება; ქედის მუნიციპალიტეტი გახდება რეგიონის ტურისტული ჰაბი, რაც გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის ცნობადობას ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მოსალოდნელი შედეგი: ტურიზმის განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რაც დადებითად აისახება მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ქედის მუნიციპალიტეტი იქცევა რეგიონის ტურისტულ ჰაბად და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ცნობადობა ქვეყნის შიგნითა და მის ფარგლებს გარეთ. პროგრამული კოდი პროგრამის დასახელება 02 08 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი პროგრამა: მთა „ტბათში“ მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 10) მთა ,,ტბათის“ ტერიტორია, სადაც განთავსებულია სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებთა საზაფხულო იალაღები, სადაც საერთოდ არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ხდება ახალი ხაზის გაყვანა. პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის დარგის განვითარებისა და მემთეურებზე ხელშეწყობის მიზნით საზაფხულო საძოვრებზე, კერძოდ მთა ტბათის ტერიტორიაზე ელექტრო ქსელის მშენებლობა, რომელიც უნდა დასრულდეს 2025-2026 წლებში. პროგრამა არის ორწლიანი და მისი  დაფინანსება 2026  წლისათვის შეადგენს 250 000 ლარს. მოსალოდნელი შედეგი: მთა ტბათის იალაღებზე მემთეურები უზრუნველყოფილი არიან ელექტროენერგიის მომარაგებით. პროგრამული კოდი პროგრამის დასახელება 02 10 ,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა პრიორიტეტი დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის  გათიბვა. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი 03 01). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე განათების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია. პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება მოსალოდნელი შედეგი: დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 03 01 01 შპს ქედის კომუნალურსერვისი პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი 04 00 განათლება 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება 04 02 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 01).  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია.  „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;  ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებში ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ინკლუზიური სწავლების დანერგა უზრუნველყოფს სკოლამდელი განათლების სერვისის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 04 01 01 ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში  (პროგრამული კოდი 04 02) განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომელსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვს  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, და რეგისტრირებულია ქედის მუნიციპალიტეტში                პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:               იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე. შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა შემდეგნაირად -  აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს,  ერთჯერადად ჩაერიცხება 1500 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში  1000 ლარი, ხოლო 50% - 800  ლარი.               მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი ან იქნება ოქროს მედალოსნობის კანდიდატი, წლის განმავლობაში ერთხელ   ჩაერიცხება 800 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს - 600 ლარი. შენიშვნა: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.              სტუდენტს, რომელიც სწავლობს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება (91- დან 100 ქულის ჩათვლით), წლის  განმავლობაში ორჯერ (პირველი და მეორე სემესტრი),  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად ჩაერიცხება 500 ლარი. პროგრამის მიზანი: მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება. მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული აბიტურიენტების,  სტუდენტებისა და მოსწავლეების  მოტივაციის ამაღლება და სწავლის მიმართ ინტერესის გაზრდა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 04 02 01 ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00). მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების  მიერ. პრიორიტეტის მიზანი: ქედის, როგორც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება. მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის და კულტურის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი 05 00 კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი   05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში   ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება. სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;  სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული სპორტულ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  პროგრამის მიზანი: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც  აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება  და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული ღონისძიებების განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში სერვისები შეთავაზებულია ის, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.   მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპების დაცვით უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 05 01 01 ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს  პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის  ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. პროგრამის მიზანი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;  - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. - გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.  რაგბისა და ფეხბურთის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია რაგბის და ფეხბურთის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 05 01 03 02 შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები 05 01 03 03 ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა" პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02).  ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა. კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას. გათვალისწინებულია კულტურის ღონისძიებების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს ქალებისა და კაცების, გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები, ვორქშოფები, სემინარები, მასტერკლასები) კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება). საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.      პროგრამის მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია. მოსალოდნელი შედეგი: შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:   პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 05 02 01 ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი 05 02 02 ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა 05 02 03 ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი 05 02 04 კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 05 02 05   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 05 02 06 კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი. პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები. ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  ქვეპროგრამის მიზანი: ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა. ქვპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:   პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 05 02 05 01 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა ქვეპროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. მოსალოდნელი შედეგი: რეაბილიტირებულია კულტურის სახლები და  ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:   პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 05 02 06 01 დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 05 02 06 02 წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).      მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას. პროგრამული კოდი პრიორიტეტი 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამა ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობისადმი მგრძნობიარე ჯანდაცვის ქვეპროგრამების დაგეგმვას და მათი განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა. მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 06 01 01 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 06 01 02 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 06 01 03 ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 06 01 04 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა 06 01 05 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა 06 01 06 შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული  11 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს გათვალისწინებულია ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებები უზრუნველყოფილია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.   პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსალოდნელი შედეგი: ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მიმართ მგრძნობიარე სოციალური პროგრამების განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:   პროგრამული კოდი ქვეპროგრამის დასახელება 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 06 02 03 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 06 02 04 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 06 02 05 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 06 02 06 სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 06 02 07 მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება 06 02 08 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება 06 02 09 საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის 06 02 10 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება 06 02 11 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება თავი III ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით  ლარებში პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროექტი მათ შორის საკუთარი შემოსავლები 1 ქედის მუნიციპალიტეტი 26 301 951 33 085 658 33 000 000 33 000 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 543 544 549 549 ხარჯები 17 864 521 23 192 425 23 414 200 23 414 200 შრომის ანაზღაურება 6 881 806 8 549 997 9 683 500 9 683 500 საქონელი და მომსახურეობა 3 846 412 4 689 884 4 922 400 4 922 400 პროცენტი 5 265 2 900 1 500 1 500 სუბსიდიები 3 118 151 4 009 050 4 459 800 4 459 800 გრანტები 1 700 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 843 415 1 822 693 1 757 600 1 757 600 სხვა ხარჯები 2 167 771 4 117 901 2 589 400 2 589 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 410 640 9 865 233 9 571 400 9 571 400 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 14 400 14 400 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5 664 914 6 104 460 6 919 400 6 919 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 124 126 126 ხარჯები 4 633 206 5 772 610 6 777 100 6 777 100 შრომის ანაზღაურება 2 715 439 3 356 062 4 102 400 4 102 400 საქონელი და მომსახურეობა 1 761 035 2 031 160 2 353 700 2 353 700 პროცენტი 5 265 2 900 1 500 1 500 სუბსიდიები 46 465 47 900 50 000 50 000 გრანტები 1 700 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3 655 31 488 0 0 სხვა ხარჯები 99 648 303 100 269 500 269 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 004 918 303 850 127 900 127 900 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 14 400 14 400 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 581 381 5 509 060 6 643 500 6 643 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 124 126 126 ხარჯები 4 462 318 5 459 710 6 515 600 6 515 600 შრომის ანაზღაურება 2 715 439 3 356 062 4 102 400 4 102 400 საქონელი და მომსახურეობა 1 686 567 2 016 160 2 338 700 2 338 700 სოციალური უზრუნველყოფა 3 655 31 488 0 0 სხვა ხარჯები 56 657 56 000 74 500 74 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119 064 49 350 127 900 127 900 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 094 665 1 325 000 1 607 800 1 607 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30 32 32 ხარჯები 1 083 115 1 309 100 1 593 300 1 593 300 შრომის ანაზღაურება 782 159 986 000 1 211 000 1 211 000 საქონელი და მომსახურეობა 254 870 277 000 326 600 326 600 სხვა ხარჯები 46 086 46 100 55 700 55 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 550 15 900 14 500 14 500 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 3 486 716 4 184 060 5 035 700 5 035 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 95 94 94 94 ხარჯები 3 379 203 4 150 610 4 922 300 4 922 300 შრომის ანაზღაურება 1 933 281 2 370 062 2 891 400 2 891 400 საქონელი და მომსახურეობა 1 431 697 1 739 160 2 012 100 2 012 100 სოციალური უზრუნველყოფა 3 655 31 488 0 0 სხვა ხარჯები 10 571 9 900 18 800 18 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107 514 33 450 113 400 113 400 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 1 083 533 595 400 275 900 275 900 ხარჯები 170 889 312 900 261 500 261 500 საქონელი და მომსახურეობა 74 468 15 000 15 000 15 000 პროცენტი 5 265 2 900 1 500 1 500 სუბსიდიები 46 465 47 900 50 000 50 000 გრანტები 1 700 0 0 0 სხვა ხარჯები 42 991 247 100 195 000 195 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 885 854 254 500 0 0 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 14 400 14 400 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 202 100 150 000 150 000 ხარჯები 0 202 100 150 000 150 000 სხვა ხარჯები 0 202 100 150 000 150 000 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 946 676 254 500 0 0 ხარჯები 60 822 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 60 822 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 885 854 254 500 0 0 01 02 03 მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში 48 165 47 900 50 000 50 000 ხარჯები 48 165 47 900 50 000 50 000 სუბსიდიები 46 465 47 900 50 000 50 000 გრანტები 1 700 0 0 0 01 02 04 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 32 055 30 900 15 900 15 900 ხარჯები 5 265 2 900 1 500 1 500 პროცენტი 5 265 2 900 1 500 1 500 ვალდებულებების კლება 26 790 28 000 14 400 14 400 01 02 04 01 მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება 32 055 29 900 14 900 14 900 ხარჯები 5 265 2 900 1 500 1 500 პროცენტი 5 265 2 900 1 500 1 500 ვალდებულებების კლება 26 790 27 000 13 400 13 400 01 02 04 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფინანსური უზრუნველყოფა 0 1 000 1 000 1 000 ვალდებულებების კლება 0 1 000 1 000 1 000 01 02 05 ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა 42 991 45 000 45 000 45 000 ხარჯები 42 991 45 000 45 000 45 000 სხვა ხარჯები 42 991 45 000 45 000 45 000 01 02 06 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა 3 955 5 000 5 000 5 000 ხარჯები 3 955 5 000 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 3 955 5 000 5 000 5 000 01 02 07   თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი  პროგრამა 9 691 10 000 10 000 10 000 ხარჯები 9 691 10 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურეობა 9 691 10 000 10 000 10 000 02 00    ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 7 701 098 9 297 100 7 373 000 7 373 000 ხარჯები 1 690 542 2 144 700 2 167 000 2 167 000 საქონელი და მომსახურეობა 25 777 18 000 25 000 25 000 სუბსიდიები 1 401 902 1 802 550 1 942 800 1 942 800 სხვა ხარჯები 262 864 324 150 199 200 199 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 010 555 7 152 400 5 206 000 5 206 000 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2 519 752 2 635 000 2 126 800 2 126 800 ხარჯები 281 823 412 100 460 800 460 800 საქონელი და მომსახურეობა 17 842 18 000 20 000 20 000 სუბსიდიები 263 981 394 100 440 800 440 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 237 929 2 222 900 1 666 000 1 666 000 02 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2 134 879 2 119 800 1 666 000 1 666 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 134 879 2 119 800 1 666 000 1 666 000 02 01 02 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 7 850 8 000 10 000 10 000 ხარჯები 7 850 8 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურეობა 7 850 8 000 10 000 10 000 02 01 03 ბურღვა აფეთქება 9 992 10 000 10 000 10 000 ხარჯები 9 992 10 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურეობა 9 992 10 000 10 000 10 000 02 01 04 საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა 58 046 98 100 112 500 112 500 ხარჯები 58 046 98 100 112 500 112 500 სუბსიდიები 58 046 98 100 112 500 112 500 02 01 05 შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო 79 234 129 700 143 700 143 700 ხარჯები 79 234 129 700 143 700 143 700 სუბსიდიები 79 234 0 143 700 143 700 02 01 06 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 126 701 166 300,00 184 600 184 600 ხარჯები 126 701 166 300,00 184 600,00 184 600 სუბსიდიები 126 701 166 300,00 184 600,00 184 600 02 01 07 ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული) 103 050 103 100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103 050 103 100 0 0 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 1 555 383 1 758 900 1 886 100 1 886 100 ხარჯები 677 347 866 800 916 100 916 100 სუბსიდიები 637 793 842 550 902 900 902 900 სხვა ხარჯები 39 554 24 250 13 200 13 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 878 035 892 100 970 000 970 000 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 909 700 915 300 970 000 970 000 ხარჯები 31 664 23 200 0 0 სხვა ხარჯები 31 664 23 200 0 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 878 035 892 100 970 000 970 000,00 02 02 01 01 სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება 0 0,00 720 000 720 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0,00 720 000 720 000 02 02 01 02 პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0,00 250 000 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0,00 250 000 250 000 02 02 01 02  სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 61 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 61 800 0 0 02 02 01 03 სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 217 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 217 600 0 0 02 02 01 04 სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა 0 77 300 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 77 300 0 0 02 02 01 05 სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა 0 99 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 99 400 0 0 02 02 01 06 სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 118 200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 118 200 0 0 02 02 01 07 სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 317 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 317 800 0 0 02 02 01 08 სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 31 664 23 200 0 0 ხარჯები 31 664 23 200 0 0 სხვა ხარჯები 31 664 23 200 0 0 02 02 01 09 სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 537 994 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 537 994 0 0 02 02 01 10 სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 53 433 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 433 0 0 02 02 01 11 სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 121 241 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121 241 0 0 02 02 01 12 სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა 11 603 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 603 0 0 02 02 01 13 სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა 45 158 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 158 0 0 02 02 01 15  სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა 108 607 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108 607 0 0,00 0 02 02 02 შპს  ქედის წყალკანალი 645 683 843 600 916 100 916 100 ხარჯები 645 683 843 600 916 100 916 100 სუბსიდიები 637 793 842 550 902 900 902 900 სხვა ხარჯები 7 890 1 050 13 200 13 200 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 114 951 2 295 800 1 840 000 1 840 000 ხარჯები 205 625 263 400 150 000 150 000 საქონელი და მომსახურეობა 5 704 0 0 0 სხვა ხარჯები 199 922 263 400 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 909 326 2 032 400 1 690 000 1 690 000 02 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 927 714 1 428 400 1 210 000 1 210 000 ხარჯები 199 922 238 800 150 000 150 000 სხვა ხარჯები 199 922 238 800 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 727 792 1 189 600 1 060 000 1 060 000 02 03 01 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 199 922 238 800 150 000 150 000 ხარჯები 199 922 238 800 150 000 150 000 სხვა ხარჯები 199 922 238 800 150 000 150 000 02 03 01 02 სოციალური სახლის მშენებლობა 333 000 650 000 700 000 700 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333 000 650 000 700 000 700 000 02 03 01 03 ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა 265 645 425 600 360 000 360 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 265 645 425 600 360 000 360 000 02 03 01 04 სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა 0 114 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 114 000 0 02 03 01 05 ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა 129 147 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129 147 0 0 0 02 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 629 836 500 000 400 000 400 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 629 836 500 000 400 000 400 000 02 03 02 01 მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები 629 836 500 000 400 000 400 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 629 836 500 000 400 000 400 000 02 03 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 557 402 367 400 230 000 230 000 ხარჯები 5 704 24 600 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 5 704 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 24 600,00 0,00 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 551 698 342 800 230 000 230 000 02 03 03 01 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა 9 994 342 800 230 000 230 000 ხარჯები 5 704 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 5 704 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 290 342 800 230 000 230 000 02 03 03 02 უსახური შენობების დემონტაჟი 0 24 600,00 0 0 ხარჯები 0 24 600,00 0 0 სხვა ხარჯები 0 24 600,00 0 0 02 03 03 03 ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა 465 998 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 465 998 0 0 02 03 03 04 დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის 81 410 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81 410 0 0 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 306 757 435 000 255 000 255 000 ხარჯები 2 232 0 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 2 232 0 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 304 526 435 000 250 000 250 000 02 04 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 2 232 0 5 000 5 000 ხარჯები 2 232 0 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურეობა 2 232 0 5 000 5 000 02 04 02  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 160 334 300 000 100 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160 334 300 000 100 000 100 000 02 04 03 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა 144 192 135 000 150 000 150 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144 192 135 000 150 000 150 000 02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 12 799 0 17 000 17 000 ხარჯები 12 799 0 17 000 17 000 სხვა ხარჯები 12 799 0 17 000 17 000 02 05 01 აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა 4 807 0 8 000 8 000 ხარჯები 4 807 0 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 4 807 0 8 000 8 000 02 05 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია 7 992 0 9 000 9 000 ხარჯები 7 992 0 9 000 9 000 სხვა ხარჯები 7 992 0 9 000 9 000 02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 680 738 750 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 680 738 750 000 0 0 02 07 საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 5 600 13 000 15 000 15 000 ხარჯები 5 600 13 000 15 000 15 000 სხვა ხარჯები 5 600 13 000 15 000 15 000 02 08 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 505 116 589 400 603 100 603 100 ხარჯები 505 116 589 400 603 100 603 100 სუბსიდიები 500 127 565 900 599 100 599 100 სხვა ხარჯები 4 989 23 500 4 000 4 000 02 09 მთა ,,ტბათში'' ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა 0 250 000 630 000 630 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 250 000 630 000 630 000 02 10 ,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა 0 570 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 570 000 0 0 03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 798 140 1 872 700 1 957 700 1 957 700 ხარჯები 1 539 762 1 872 700 1 957 700 1 957 700 სუბსიდიები 1 525 164 1 827 700 1 907 700 1 907 700 სხვა ხარჯები 14 598 45 000 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258 378 0 0 0 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1 798 140 1 872 700 1 957 700 1 957 700 ხარჯები 1 539 762 1 872 700 1 957 700 1 957 700 სუბსიდიები 1 525 164 1 827 700 1 907 700 1 907 700 სხვა ხარჯები 14 598 45 000 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258 378 0 0 0 03 01 01 შპს ქედის კომუნალურსერვისი 1 539 761,62 1 872 700 1 957 700 1 957 700 ხარჯები 1 539 762 1 872 700 1 957 700 1 957 700 სუბსიდიები 1 525 164 1 827 700 1 907 700 1 907 700 სხვა ხარჯები 14 598 45 000 50 000 50 000 03 01 02 ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული) 258 378 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258 378 0 0 0 04 00 განათლება 3 012 581 3 816 500 3 794 000 3 794 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 220 220 220 220 ხარჯები 2 929 867 3 579 166 3 775 000 3 775 000 შრომის ანაზღაურება 2 278 122 2 743 940 2 985 700 2 985 700 საქონელი და მომსახურეობა 618 005 691 980 716 000 716 000 სოციალური უზრუნველყოფა 14 194 31 800 0 0 სხვა ხარჯები 19 546 111 446 73 300 73 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82 714 237 334 19 000 19 000 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 2 996 081 3 505 800 3 724 000 3 724 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 220 220 220 220 ხარჯები 2 913 367 3 453 850 3 705 000 3 705 000 შრომის ანაზღაურება 2 278 122 2 743 940 2 985 700 2 985 700 საქონელი და მომსახურეობა 618 005 676 980 716 000 716 000 სოციალური უზრუნველყოფა 14 194 31 800 0 0 სხვა ხარჯები 3 046 1 130 3 300 3 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82 714 51 950 19 000 19 000 04 01 01 ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 2 996 081 3 505 800 3 724 000 3 724 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 220 220 220 220 ხარჯები 2 913 367 3 453 850 3 705 000 3 705 000 შრომის ანაზღაურება 2 278 122 2 743 940 2 985 700 2 985 700 საქონელი და მომსახურეობა 618 005 676 980 716 000 716 000 სოციალური უზრუნველყოფა 14 194 31 800 0 0 სხვა ხარჯები 3 046 1 130 3 300 3 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82 714 51 950 19 000 19 000 04 02 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 16 500 310 700 70 000 70 000 ხარჯები 16 500 125 316 70 000 70 000 საქონელი და მომსახურეობა 0 15 000 0 0 სხვა ხარჯები 16 500 110 316 70 000 70 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 185 384,00 0,00 0,00 04 02 01 ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება 16 500 87 700,00 70 000,00 70 000 ხარჯები 16 500 87 700,00 70 000,00 70 000 სხვა ხარჯები 16 500 87 700,00 70 000,00 70 000 04 02 02 სსიპ ვახტანგ პაპუნიის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა 0 223 000 0 0 ხარჯები 0 37 616 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 15 000 0 0 სხვა ხარჯები 0 22 616 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 185 384 0 0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 4 711 533 6 933 500 8 924 300 8 924 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 198 200 203 203 ხარჯები 3 657 458 4 761 851 4 705 800 4 705 800 შრომის ანაზღაურება 1 888 246 2 449 995 2 595 400 2 595 400 საქონელი და მომსახურეობა 1 441 595 1 948 744 1 827 700 1 827 700 სუბსიდიები 118 421 149 900 168 100 168 100 სოციალური უზრუნველყოფა 443 5 205 0 0 სხვა ხარჯები 208 754 208 007 114 600 114 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 054 075 2 171 649 4 218 500 4 218 500 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2 427 481 2 763 800 1 751 900 1 751 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 52 54 57 57 ხარჯები 1 397 987 1 907 200 1 746 400 1 746 400 შრომის ანაზღაურება 599 431 838 440 883 800 883 800 საქონელი და მომსახურეობა 484 724 713 193 582 700 582 700 სუბსიდიები 118 421 149 900 168 100 168 100 სხვა ხარჯები 195 412 205 667 111 800 111 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 029 494 856 600 5 500 5 500 05 01 01 ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა 778 136 850 300 870 100 870 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 30 30 ხარჯები 771 136 846 500 866 600 866 600 შრომის ანაზღაურება 347 201 452 220 470 600 470 600 საქონელი და მომსახურეობა 347 798 360 980 364 200 364 200 სხვა ხარჯები 76 137 33 300 31 800 31 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 000 3 800 3 500 3 500 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 153 407 263 700 170 000 170 000 ხარჯები 153 407 263 700 170 000 170 000 საქონელი და მომსახურეობა 56 992 181 333 140 000 140 000 სხვა ხარჯები 96 415 82 367 30 000 30 000 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 475 243 798 800 711 800 711 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 25 27 27 ხარჯები 473 443 797 000 709 800 709 800 შრომის ანაზღაურება 252 230 386 220 413 200 413 200 საქონელი და მომსახურეობა 79 933 170 880 78 500 78 500 სუბსიდიები 118 421 149 900 168 100 168 100 სხვა ხარჯები 22 860 90 000 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 800 1 800 2 000 2 000 05 01 03 01 შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები 118 421 149 900 168 100 168 100 ხარჯები 118 421 149 900 168 100 168 100 სუბსიდიები 118 421 149 900 168 100,00 168 100 05 01 03 02 ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა" 356 823 648 900 543 700 543 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 25 27 27 ხარჯები 355 023 647 100 541 700 541 700 შრომის ანაზღაურება 252 230 386 220 413 200 413 200 საქონელი და მომსახურეობა 79 933 170 880 78 500 78 500 სხვა ხარჯები 22 860 90 000 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 800 1 800 2 000 2 000 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 1 020 694 851 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 020 694 851 000 0 0 05 01 04 01 სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 0 206 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 206 400 0 0 05 01 04 02 სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია 0 140 500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 140 500 0 0 05 01 04 03 დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია 0 109 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 109 000 0 0 05 01 04 06 სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია 0 215 100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 215 100 0 0 05 01 04 07 მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია 0 180 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 180 000 0 0 05 01 04 08 მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი) 583 066 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 583 066 0 0 0 05 01 04 09 სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 174 136 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 136 0 0 0 05 01 04 10 დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 263 493 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 263 493 0 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2 284 052 4 169 700 7 172 400 7 172 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 146 146 146 146 ხარჯები 2 259 471 2 854 651 2 959 400 2 959 400 შრომის ანაზღაურება 1 288 815 1 611 555 1 711 600 1 711 600 საქონელი და მომსახურეობა 956 871 1 235 551 1 245 000 1 245 000 სოციალური უზრუნველყოფა 443 5 205 0 0 სხვა ხარჯები 13 342 2 340 2 800 2 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 581 1 315 049 4 213 000 4 213 000 05 02 01 ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 1 598 744 2 089 600 2 196 100 2 196 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 107 107 107 107 ხარჯები 1 586 078 2 079 265 2 145 100 2 145 100 შრომის ანაზღაურება 955 104 1 201 955 1 283 700 1 283 700 საქონელი და მომსახურეობა 629 201 871 065 859 800 859 800 სოციალური უზრუნველყოფა 443 5 205 0 0 სხვა ხარჯები 1 331 1 040 1 600 1 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 666 10 335 51 000 51 000 05 02 02 ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა 312 917 392 600 408 000 408 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 29 ხარჯები 311 742 392 600 408 000 408 000 შრომის ანაზღაურება 234 045 284 720 298 100 298 100 საქონელი და მომსახურეობა 66 887 107 880 109 900 109 900 სხვა ხარჯები 10 810 0 0,00 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 175 0 0 0 05 02 03 ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი 236 355 253 200 253 300 253 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 ხარჯები 225 615 248 486 251 300 251 300 შრომის ანაზღაურება 99 666 124 880 129 800 129 800 საქონელი და მომსახურეობა 125 748 123 306 121 300 121 300 სხვა ხარჯები 201 300 200 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 740 4 714 2 000 2 000 05 02 04 კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 99 619 103 600 110 000 110 000 ხარჯები 99 619 103 600 110 000 110 000 საქონელი და მომსახურეობა 98 619 102 600 109 000 109 000 სხვა ხარჯები 1 000 1 000 1 000 1 000 05 02 05   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 36 417 30 700 45 000 45 000 ხარჯები 36 417 30 700 45 000 45 000 საქონელი და მომსახურეობა 36 417 30 700 45 000 45 000 05 02 05 01 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 36 417 30 700 45 000 45 000 ხარჯები 36 417 30 700 45 000 45 000 საქონელი და მომსახურეობა 36 417 30 700 45 000 45 000 05 02 06 კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 0 1 300 000 4 160 000 4 160 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 300 000 4 160 000 4 160 000 05 02 06 01 დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 1 000 000 3 660 000 3 660 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 000 000 3 660 000 3 660 000 05 02 06 02 წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 0 300 000 500 000 500 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 300 000 500 000 500 000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 3 413 686 5 061 398 4 031 600 4 031 600 ხარჯები 3 413 686 5 061 398 4 031 600 4 031 600 სუბსიდიები 26 200 181 000 391 200 391 200 სოციალური უზრუნველყოფა 1 825 124 1 754 200 1 757 600 1 757 600 სხვა ხარჯები 1 562 361 3 126 198 1 882 800 1 882 800 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 842 586 957 600 1 311 200 1 311 200 ხარჯები 842 586 957 600 1 311 200 1 311 200 სუბსიდიები 0 151 000 361 200 361 200 სოციალური უზრუნველყოფა 842 586 806 600 950 000 950 000 06 01 01 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 197 428 203 000 244 000 244 000 ხარჯები 197 428 203 000 244 000 244 000 სოციალური უზრუნველყოფა 197 428 203 000 244 000 244 000 06 01 02 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 93 600 93 600 93 600 93 600 ხარჯები 93 600 93 600 93 600 93 600 სოციალური უზრუნველყოფა 93 600 93 600 93 600 93 600 06 01 03 ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება 75 746 90 000 100 000 100 000 ხარჯები 75 746 90 000 100 000 100 000 სოციალური უზრუნველყოფა 75 746 90 000 100 000 100 000 06 01 04 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა 466 503 420 000 500 000 500 000 ხარჯები 466 503 420 000 500 000 500 000 სოციალური უზრუნველყოფა 466 503 420 000 500 000 500 000 06 01 05 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა 9 309 0 12 400 12 400 ხარჯები 9 309 0 12 400 12 400 სოციალური უზრუნველყოფა 9 309 0 12 400 12 400 06 01 06 შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა 0 151 000 361 200 361 200 ხარჯები 0 151 000 361 200,00 361 200 სუბსიდიები 0 151 000 361 200,00 361 200 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 2 571 100 4 103 798 2 720 400 2 720 400 ხარჯები 2 571 100 4 103 798 2 720 400 2 720 400 სუბსიდიები 26 200 30 000 30 000 30 000 სოციალური უზრუნველყოფა 982 539 947 600 807 600 807 600 სხვა ხარჯები 1 562 361 3 126 198 1 882 800 1 882 800 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 31 476 32 000 30 000 30 000 ხარჯები 31 476 32 000 30 000 30 000 სოციალური უზრუნველყოფა 31 476 32 000 30 000 30 000 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 88 930 103 100 126 200 126 200 ხარჯები 88 930 103 100 126 200 126 200 სოციალური უზრუნველყოფა 40 600 43 300 67 400 67 400 სხვა ხარჯები 48 330 59 800 58 800 58 800 06 02 03 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 106 500 105 000 105 000 105 000 ხარჯები 106 500 105 000 105 000 105 000 სოციალური უზრუნველყოფა 106 500 105 000 105 000 105 000 06 02 04 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 45 000 58 000 60 000 60 000 ხარჯები 45 000 58 000 60 000 60 000 სოციალური უზრუნველყოფა 45 000 58 000 60 000 60 000 06 02 05 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 37 316 42 700 42 000 42 000 ხარჯები 37 316 42 700 42 000 42 000 სოციალური უზრუნველყოფა 37 316 42 700 42 000 42 000 06 02 06 სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 61 906 59 900 60 000 60 000 ხარჯები 61 906 59 900 60 000 60 000 სოციალური უზრუნველყოფა 61 906 59 900 60 000 60 000 06 02 07 მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება 373 750 489 200 324 000 324 000 ხარჯები 373 750 489 200 324 000 324 000 სოციალური უზრუნველყოფა 373 750 489 200 324 000 324 000 06 02 08 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება 18 378 19 200 19 200 19 200 ხარჯები 18 378 19 200 19 200 19 200 სოციალური უზრუნველყოფა 18 378 19 200 19 200 19 200 06 02 09 საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის 26 200 30 000 30 000 30 000 ხარჯები 26 200 30 000 30 000 30 000 სუბსიდიები 26 200 30 000 30 000 30 000 06 02 10 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება 1 163 050 1 712 000 1 824 000 1 824 000 ხარჯები 1 163 050 1 712 000 1 824 000 1 824 000 სხვა ხარჯები 1 163 050 1 712 000 1 824 000 1 824 000 06 02 11 მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება 99 400 98 300 100 000 100 000 ხარჯები 99 400 98 300 100 000 100 000 სოციალური უზრუნველყოფა 99 400 98 300 100 000 100 000 06 02 12 სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 519 194 1 354 398 0 0 ხარჯები 519 194 1 354 398 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 168 213 0 0 0 სხვა ხარჯები 350 981 1 354 398 0 0