ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 26.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ქედის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 29/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 2 ვერსია ↓
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 27.12.2024
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2025 წლის 26 დეკემბერი
დაბა ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 91-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3🔗
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 4🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №12 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 27/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016391).
მუხლი 5🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე
დანართი №1
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
შემოსავლები
25 962 126
32 559 658
32 970 000
გადასახადები
17 085 507
19 751 500
21 248 400
გრანტები
8 355 506
12 232 158
11 311 240
სხვა შემოსავლები
521 112
576 000
410 360
ხარჯები
17 864 521
23 192 425
23 414 200
შრომის ანაზღაურება
6 881 806
8 549 997
9 683 500
საქონელი და მომსახურება
3 846 412
4 689 884
4 922 400
პროცენტი
5 265
2 900
1 500
სუბსიდიები
3 118 151
4 009 050
4 459 800
გრანტები
1 700
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 843 415
1 822 693
1 757 600
სხვა ხარჯები
2 167 771
4 117 901
2 589 400
საოპერაციო სალდო
8 097 605
9 367 233
9 555 800
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8 391 065
9 835 233
9 541 400
ზრდა
8 410 640
9 865 233
9 571 400
კლება
19 575
30 000
30 000
მთლიანი სალდო
-293 460
-468 000
14 400
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-320 250
-496 000
0
კლება
320 250
496 000
0
ვალუტა და დეპოზიტები
320 250
496 000
0
ვალდებულებების ცვლილება
-26 790
-28 000
-14 400
ზრდა
0
0
0
საშინაო
26 790
28 000
14 400
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
შემოსულობები
25 981 701
32 589 658
33 000 000
შემოსავლები
25 962 126
32 559 658
32 970 000
არაფინანსური აქტივების კლება
19 575
30 000
30 000
გადასახდელები
26 301 951
33 085 658
33 000 000
ხარჯები
17 864 521
23 192 425
23 414 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 410 640
9 865 233
9 571 400
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
14 400
ნაშთის ცვლილება
-320 250
-496 000
0
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 32 970 000 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
შემოსავლები
25 962 126
32 559 658
32 970 000
გადასახადები
17 085 507
19 751 500
21 248 400
გრანტები
8 355 506
12 232 158
11 311 240
სხვა შემოსავლები
521 112
576 000
410 360
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21 248 400 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
გადასახადები
17 085 507
19 751 500
21 248 400
გადასახადები ქონებაზე
463 994
730 000
700 000
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
463 994
730 000
700 000
ქონების გადასახადი
463 994
730 000
700 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
384 873
697 000
667 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 776
3 000
3 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
7 987
0
0
ფიზიკური პირებიდან
6 746
0
იურიდიული პირებიდან
1 241
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
65 358
30 000
30 000
ფიზიკური პირებიდან
4 044
2 000
2 000
იურიდიული პირებიდან
61 315
28 000
28 000
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
16 621 513
19 021 500
20 548 400
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
16 621 513
19 021 500
20 548 400
დამატებული ღირებულების გადასახადი
16 621 513
19 021 500
20 548 400
საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან
6 249 207
5 842 000
5 861 535
იმპორტირებული პროდუქციიდან
10 372 306
13 179 500
14 686 865
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 11 311 240 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
გრანტები
8 355 506
12 232 158
11 311 240
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
8 355 506
12 232 158
11 311 240
მიმდინარე
2 251 297
4 359 158
2 685 240
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
200 000
254 233
361 240
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
200 000
254 233
361 240
მიზნობრივი ტრანსფერი
154 760
361 240
სხვა
200 000
99 473
0
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
2 051 297
4 104 925
2 324 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
2 051 297
4 104 925
2 324 000
სპეციალური ტრანსფერი
2 051 297
4 104 925
2 324 000
კაპიტალური
6 104 208
7 873 000
8 626 000
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0
223 000
0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0
223 000
0
სხვა
0,00
223 000
0,00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან
6 104 208
7 650 000
8 626 000
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
6 104 208
7 650 000
8 626 000
კაპიტალური ტრანსფერი
6 104 208
7 650 000
8 626 000
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 360 ლარის ოდენობით
შემოსავლების სახეების დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
სხვა შემოსავალი
521 112
576 000
410 360
შემოსავალი საკუთრებიდან
201 299
207 000
145 000
პროცენტი
91 378
90 000
50 000
რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა
91 378
90 000
50 000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
91 378
90 000
50 000
რენტა
109 921
117 000
95 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
108 456
114 000
92 500
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
70 000
12 000
55 000
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
36 283
60 000
30 000
მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის
79
0
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
2 740
17 000
4 500
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
451
0
500
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
-1 098
25 000
2 500
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1 465
3 000
2 500
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
86 533
77 000
70 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
71 572
57 000
65 000
სანებართვო მოსაკრებლები
53 266
30 000
50 000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
53 266
30 000
50 000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
18 290
27 000
15 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
16
0
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
14 961
20 000
5 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14 961
20 000
5 000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14 961
5 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
20 000
0
სანქციები, ჯარიმები და საურავები
36 326
42 000
40 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
32 126
29 000
30 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში
6 834
6 000
6 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
2 400
2 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
1 064
5 000
1 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
19 358
18 000
20 000
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
17 958
15 000
17 000
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
1 400
3 000
3 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
2 470
0
1 000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
4 200
7 000
5 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
6 000
5 000
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
196 955
250 000
155 360
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
196 955
250 000
155 360
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
196 955
250 000
155 360
სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
1 607
0
0
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე
765
0
0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
194 583
250 000
155 360
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 23 414 200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
ხარჯები
17 862 821
23 192 425
23 414 200
შრომის ანაზღაურება
6 881 806
8 549 997
9 683 500
საქონელი და მომსახურება
3 846 412
4 689 884
4 922 400
პროცენტი
5 265
2 900
1 500
სუბსიდიები
3 118 151
4 009 050
4 459 800
სოციალური უზრუნველყოფა
1 843 415
1 822 693
1 757 600
სხვა ხარჯები
2 167 771
4 117 901
2 589 400
მუხლი 8🔗.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 571 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 541 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 004 918
307 450
127 900
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 010 555
6 726 800
5 206 000
განათლება
82 714
239 334
19 000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 054 075
2 179 714
4 218 500
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
425 600
0
სულ ჯამი
8 410 640
9 878 898
9 571 400
ბ) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
19 575
30 000
30 000
ძირითადი აქტივები
0
10 000
10 000
არაწარმოებული აქტივები
19 575
20 000
20 000
მიწა
19 575
20 000
20 000
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 985 600 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 283 628
6 076 460
6 905 000
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
4 155 041
5 711 160
6 793 500
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 155 041
5 509 060
6 643 500
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
202 100
150 000
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
9 788
2 900
1 500
7,18
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
118 799
362 400
110 000
7,2
თავდაცვა
114 933
0
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
114 933
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
4 151 897
3 224 400
2 746 900
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7 899
0
17 000
7,421
სოფლის მეურნეობა
7 899
0
17 000
7,45
ტრანსპორტი
3 772 397
2 635 000
2 126 800
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
3 772 397
2 635 000
2 126 800
7,47
ეკონომიკის სხვა დარგები
371 601
589 400
603 100
7,473
ტურიზმი
371 601
589 400
603 100
7,5
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 472 054
1 872 700
1 957 700
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 472 054
1 872 700
1 957 700
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
5 026 699
6 072 700
4 626 100
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 432 398
2 295 800
1 840 000
7,63
წყალმომარაგება
1 312 678
1 758 900
1 886 100
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 281 622
2 018 000
900 000
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
863 584
957 600
1 311 200
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
863 584
957 600
1 311 200
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 956 851
5 690 600
7 646 200
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
711 046
1 913 500
881 800
7,82
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 245 805
3 777 100
6 764 400
7,9
განათლება
3 820 672
5 059 400
5 072 100
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
2 860 216
3 505 800
3 724 000
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
960 456
1 553 600
1 348 100
7 10
სოციალური დაცვა
2 072 639
4 103 798
2 720 400
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
30 969
32 000
30 000
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 041 670
4 071 798
2 690 400
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
24 762 957
33 057 658
32 985 600
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 14 400 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 14 400 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
მუხლი 13🔗.
პასუხისმგებლობა
2026 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, ქალთა გაძლიერება, ძლიერი მხარეების წახალისება, ადგილზე საკუთარი საქმის წამოწყების შესაძლებლობა, სუსტი მხარეების აღმოფხვრის ხელშეწყობა.
პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება
პროგრამული კოდი
პროგრამის დასახელება
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
01 02 04 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
01 02 07
თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამაღლების მიზნობრივი პროგრამა
პრიორიტეტი:
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).
ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. დასვენებისა და გართობის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობა ქალისა და მამაკაცის საჭიროებების გათვალისწინებით, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც მთლიანობაში უწყობს ხელს კლიმატგამძლე, უსაფრთხო და მდგრადად განვითარებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას.
ინფრასტრუქტურული პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების შემცირების პრევენციული ღონისძიებები და იქმნება პირობები კლიმატური საფრთხეების მიმართ მდგრადობის გაუმჯობესებისთვის.ეს მოიცავს: წყლის სისტემების გამართვასა და დაცვას, მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას, გზებისა და საჯარო სივრცეების გამძლეობის გაზრდას მეწყრული, წყალდიდობის, ინტენსიური ნალექის და სხვა ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების – ქალების, ბავშვებისა და შშმ პირების – უსაფრთხოებას და საცხოვრებელი გარემოს სტაბილურობას.
პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
02 10
მთა „ტბათში“ ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01).
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, რაც კატასტროფების რისკების პრევენციის ერთ-ერთ მთავარ საფუძველს წარმოადგენს. დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეული შესაძლო ზიანის ალბათობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას: დაიგეგმება და განხორციელდება კიუვეტების, ცხაურებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა/რეაბილიტაცია, რათა შემცირდეს გზების წყლით დატბორვისა და დაზიანების, მეწყრული პროცესების გააქტიურებისა და ჭარბნალექიანი ამინდების დროს ინფრასტრუქტურის დაზიანების რისკები. პროგრამა ითვალისწინებს ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა/რეაბილიტაციას, რაც უზრუნველყოფს გადაადგილების უსაფრთხოებას და ქალებისა და მამაკაცებისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომ მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურას. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ელემენტების მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს როგორც ზოგად საგზაო უსაფრთხოებას, ისე კატასტროფების რისკების შემცირებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა.
მოსალოდნელი შედეგი:
მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციის მიზნით მოწყობილია სათანადო ინფრასტრუქტურა, შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
02 01 03
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
02 01 04
ბურღვა აფეთქება
02 01 05
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
02 01 06
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
02 01 07
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებულუი ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამა: შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო (პროგრამული კოდი 02 01 05).
ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.
ქვეპროგრამის მიზანი:
დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ამბულატორიების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქედა-ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა დროული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
უზრუნველყოფილია „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-ს გამართული ფუნქციონირება და მოქალაქეთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 01 05
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02).
მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.
წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.
წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე პედაგოგებისა და პერსონალისთვის.
პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, რაც მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალმომარაგების სისტემა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01).
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
განხორციელებულია წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 02 01 01
სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება
02 02 01 02
პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02).
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-
ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. აღნიშნული ღონისძიებები მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, განსაკუთრებით წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზიისა და მეწყერული პროცესების თავიდან აცილების თვალსაზრისით, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.
ქვეპროგრამის მიზანი:
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე
სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია
მოსალოდნელი შედეგი:
უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მდგრადი მოვლა და სისტემური გაუმჯობესება, რაც მნიშვნელოვნად ამაღლებს წყალმომარაგების ხარისხს და ეფექტურად ამცირებს კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკებს.
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03).
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით ინკლუზიური და ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალებისა და კაცების საჭიროებები.
ასევე მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები, სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრები, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციაში და უზრუნველყოფს საცხოვრებელი გარემოს მდგრადობას და უსაფრთხოებას.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
მოსალოდნელი შედეგი:
მუნიციპალიტეტში შექმნილია ინკლუზიური და თანაბრად ხელმისაწვდომი კეთილმოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01).
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი:
მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი:
მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია ინკლუზიურობისა და თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით და უზრუნველყოფილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო;
რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
02 03 01 02
სოციალური სახლის მშენებლობა
02 03 01 03
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
ქვეპროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02).
გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობებისგაბიონების, ფერდსამაგრი და საყრდენი კედლების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების - მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური და სხვა ბუნებრივი რისკების — მართვისა და შემცირების თვალსაზრისით, ჩატარებული სამუშაოები უზრუნველყოფს კატასტროფების რისკების პრევენციის მექანიზმების გაძლიერებას და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობას.
ქვეპროგრამის მიზანი:
სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება.
მოსალოდნელი შედეგი:
კატასტროფების რისკების პრევენციული ღონისძიებები უზრუნველყოფს სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვას და ახალი ტერიტორიების ათვისებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
ქვეპროგრამა: პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა; (პროგრამული კოდი 02 03 03).
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.
ქვეპროგრამის მიზანი :
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
მოწყობილი და გაფართოებულია სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილია ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 03 03 01
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა
პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04).
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც, რაც გრუნტის სტაბილურობის, ნიადაგის მდგრადობაზე და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული შესაძლო რისკების მართვაზე უკეთეს ინფორმაციას უზრუნველყოფს. გამომდინარე კლიმატური საფრთხეების ზრდიდან, პროექტების დაგეგმვის ეტაპებზე გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების პრევენცია და ინფრასტრუქტურის კლიმატურად მდგრადი განვითარების პრინციპები. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროექტირების ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქალსა და კაცის თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირებას, რაც მოიაზრებს: სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების გათვალისწინებას ინფრასტრუქტურის დიზაინში; ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას ყველა სქესისთვის; ინკლუზიური გეგმვის პროცესს, სადაც ქალები და მამაკაცები თანაბრად არიან ჩართულნი პროცესებში.
პროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
მოსალოდნელი შედეგი:
მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05)
მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგრო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერთა ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი:
ხელშეწყობილი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია
პროგრამა: საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა (პროგრამული კოდი 02 07)
მუნიციპალიტეტის მიერ 2023-2025 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობებში, ასევე საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში აღდგენილია ელექტრო მეურნეობა.
პროგრამული კოდი
პროგრამის დასახელება
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
პროგრამა: შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 02 08)
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს. ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს: ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა; ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება; გ) გადასახადების ამოღება; დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა; დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ, ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა და მათი გადამზადება; ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი; ვ) ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ბიზნეს სუბიექტების პიარში მხარდაჭერა.ზ) პროექტი „კარვების ქალაქი“ მართვა და განვითარება თ) პროექტი „ციფრული წიგნიერების ცენტრი“-ს- მართვა და განვითარება. ორგანიზაციამ 2020-2025 წელს შეისწავლა მუნიციპალიტეტის ტერიოტირაზე ათეულობით ტურისტული ობიექტი, ასევე ობიექტები, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა გახდეს ახალი ტურისტული ლოკაცია. შესწავლის შემდეგ მოხდა ანალიზი და ჩამოყალიბდა პრიორიტეტული ღონისძიებები, რომელიც გათვალისწინებული იქნება 2026 წლის ტურისტულ ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესს განვითარებაში და მათი საჭიროებისამებრ იმ ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნაში , რომელიც დაეხმარება ბიზნესს.
2026 წელს ორგანიზაცია ბიუჯეტის განაცხადის პროგრამის ფარგლებში გეგმავს ინფო და მედია ტურს, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს საინფორმაციო ტურების მოწყობას ტურისტული კომპანიებისთვის, მედიასა და ბლოგერებისთვის. აღნიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს სოციალურ ქსელში ნახვების გაზრდას და ქედის მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის გაზრდას.
ჩატარდება სახალხო დღესასწაულს შემოდგომა ქედაში, ტურიზმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება, ორგანიზაცია 2026 წელსაც აგრძელებს პროექტს ,,ბედნიერი ბილიკები“, წიგნიერების ცენტრში ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის სასწავლო კურსები, რაც ხელ შეუწყობს აგროტურიზმის განვითარებას,
ფართო აუდიტორიისთვის ქედის ტურისტული ღირსშესანიშნაობების გაცნობას, ადგილობრივი ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციას, ეკოტურიზმისა და საფეხმავლო მარშრუტების პოპულარიზაციას, ქმნის ჯანსაღი დასვენების შესაძლებლობას, იზიდავს ეკოტურისტებს და სხვა. 2026 წელს საშუალოდ 200 - ზე მეტი მოლაშქრე ქედის ღირსშესანიშნაობებს და ტურისტულ ობიექტებს ნახავს.
პროგრამის მიზანი:
ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება; დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;
ქედის მუნიციპალიტეტი გახდება რეგიონის ტურისტული ჰაბი, რაც გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის ცნობადობას ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.
მოსალოდნელი შედეგი:
ტურიზმის განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რაც დადებითად აისახება მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ქედის მუნიციპალიტეტი იქცევა რეგიონის ტურისტულ ჰაბად და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ცნობადობა ქვეყნის შიგნითა და მის ფარგლებს გარეთ.
პროგრამული კოდი
პროგრამის დასახელება
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
პროგრამა: მთა „ტბათში“ მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 10)
მთა ,,ტბათის“ ტერიტორია, სადაც განთავსებულია სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებთა საზაფხულო იალაღები, სადაც საერთოდ არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ხდება ახალი ხაზის გაყვანა.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის დარგის განვითარებისა და მემთეურებზე ხელშეწყობის მიზნით საზაფხულო საძოვრებზე, კერძოდ მთა ტბათის ტერიტორიაზე ელექტრო ქსელის მშენებლობა, რომელიც უნდა დასრულდეს 2025-2026 წლებში. პროგრამა არის ორწლიანი და მისი დაფინანსება 2026 წლისათვის შეადგენს 250 000 ლარს.
მოსალოდნელი შედეგი:
მთა ტბათის იალაღებზე მემთეურები უზრუნველყოფილი არიან ელექტროენერგიის მომარაგებით.
პროგრამული კოდი
პროგრამის დასახელება
02 10
,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა
პრიორიტეტი
დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის გათიბვა.
პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი 03 01).
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე განათების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
მოსალოდნელი შედეგი:
დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
პრიორიტეტი:
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.
პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი
04 00
განათლება
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
04 02 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01).
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია.
„სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;
ბაგა-ბაღებში
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებში ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ინკლუზიური სწავლების დანერგა უზრუნველყოფს სკოლამდელი განათლების სერვისის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.
მოსალოდნელი შედეგი:
მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
04 01 01
ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
(პროგრამული კოდი 04 02)
განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომელსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვს ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, და რეგისტრირებულია ქედის მუნიციპალიტეტში
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა შემდეგნაირად - აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს, ერთჯერადად ჩაერიცხება 1500 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო 50% - 800 ლარი.
მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი ან იქნება ოქროს მედალოსნობის კანდიდატი, წლის განმავლობაში ერთხელ ჩაერიცხება 800 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს - 600 ლარი.
შენიშვნა: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.
სტუდენტს, რომელიც სწავლობს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება (91- დან 100 ქულის ჩათვლით), წლის განმავლობაში ორჯერ (პირველი და მეორე სემესტრი), წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად ჩაერიცხება 500 ლარი.
პროგრამის მიზანი:
მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება.
მოსალოდნელი შედეგი:
უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლება და სწავლის მიმართ ინტერესის გაზრდა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
04 02 01
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება
პრიორიტეტი:
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების მიერ.
პრიორიტეტის მიზანი:
ქედის, როგორც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება.
მოსალოდნელი შედეგი:
ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის და კულტურის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი
05 00
კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01).
ქედის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.
სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული სპორტულ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
პროგრამის მიზანი:
მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული ღონისძიებების განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში სერვისები შეთავაზებულია ის, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
მოსალოდნელი შედეგი:
ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპების დაცვით უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
05 01 01
ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03).
მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.
პროგრამის მიზანი:
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
- მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.
- გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. რაგბისა და ფეხბურთის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
უზრუნველყოფილია რაგბის და ფეხბურთის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
05 01 03 02
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
05 01 03 03
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02).
ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა. კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას. გათვალისწინებულია კულტურის ღონისძიებების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს ქალებისა და კაცების, გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები, ვორქშოფები, სემინარები, მასტერკლასები)
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება).
საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.
პროგრამის მიზანი:
ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.
მოსალოდნელი შედეგი:
შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
05 02 01
ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი
05 02 02
ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა
05 02 03
ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05).
საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების აქტიურობის საკითხი.
პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.
ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.
მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი:
შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.
ქვპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
ქვეპროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06).
ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
მოსალოდნელი შედეგი:
რეაბილიტირებულია კულტურის სახლები და ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
05 02 06 02
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტი:
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01).
სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.
ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამა ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობისადმი მგრძნობიარე ჯანდაცვის ქვეპროგრამების დაგეგმვას და მათი განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
06 01 01
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
06 01 02
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
06 01 03
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
06 01 04
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
06 01 05
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
06 01 06
შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა
პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02).
სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.
ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 11 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს გათვალისწინებულია ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებები უზრუნველყოფილია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მიმართ მგრძნობიარე სოციალური პროგრამების განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
პროგრამული კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
06 02 03
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 04
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
06 02 05
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 06
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
06 02 07
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
06 02 08
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
06 02 09
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
06 02 11
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15🔗.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
ლარებში
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
1
ქედის მუნიციპალიტეტი
26 301 951
33 085 658
33 000 000
33 000 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
543
544
549
549
ხარჯები
17 864 521
23 192 425
23 414 200
23 414 200
შრომის ანაზღაურება
6 881 806
8 549 997
9 683 500
9 683 500
საქონელი და მომსახურეობა
3 846 412
4 689 884
4 922 400
4 922 400
პროცენტი
5 265
2 900
1 500
1 500
სუბსიდიები
3 118 151
4 009 050
4 459 800
4 459 800
გრანტები
1 700
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 843 415
1 822 693
1 757 600
1 757 600
სხვა ხარჯები
2 167 771
4 117 901
2 589 400
2 589 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 410 640
9 865 233
9 571 400
9 571 400
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
14 400
14 400
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5 664 914
6 104 460
6 919 400
6 919 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
124
126
126
ხარჯები
4 633 206
5 772 610
6 777 100
6 777 100
შრომის ანაზღაურება
2 715 439
3 356 062
4 102 400
4 102 400
საქონელი და მომსახურეობა
1 761 035
2 031 160
2 353 700
2 353 700
პროცენტი
5 265
2 900
1 500
1 500
სუბსიდიები
46 465
47 900
50 000
50 000
გრანტები
1 700
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 655
31 488
0
0
სხვა ხარჯები
99 648
303 100
269 500
269 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 004 918
303 850
127 900
127 900
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
14 400
14 400
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 581 381
5 509 060
6 643 500
6 643 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
124
126
126
ხარჯები
4 462 318
5 459 710
6 515 600
6 515 600
შრომის ანაზღაურება
2 715 439
3 356 062
4 102 400
4 102 400
საქონელი და მომსახურეობა
1 686 567
2 016 160
2 338 700
2 338 700
სოციალური უზრუნველყოფა
3 655
31 488
0
0
სხვა ხარჯები
56 657
56 000
74 500
74 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119 064
49 350
127 900
127 900
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 094 665
1 325 000
1 607 800
1 607 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
30
32
32
ხარჯები
1 083 115
1 309 100
1 593 300
1 593 300
შრომის ანაზღაურება
782 159
986 000
1 211 000
1 211 000
საქონელი და მომსახურეობა
254 870
277 000
326 600
326 600
სხვა ხარჯები
46 086
46 100
55 700
55 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 550
15 900
14 500
14 500
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 486 716
4 184 060
5 035 700
5 035 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
94
94
94
ხარჯები
3 379 203
4 150 610
4 922 300
4 922 300
შრომის ანაზღაურება
1 933 281
2 370 062
2 891 400
2 891 400
საქონელი და მომსახურეობა
1 431 697
1 739 160
2 012 100
2 012 100
სოციალური უზრუნველყოფა
3 655
31 488
0
0
სხვა ხარჯები
10 571
9 900
18 800
18 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 514
33 450
113 400
113 400
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
1 083 533
595 400
275 900
275 900
ხარჯები
170 889
312 900
261 500
261 500
საქონელი და მომსახურეობა
74 468
15 000
15 000
15 000
პროცენტი
5 265
2 900
1 500
1 500
სუბსიდიები
46 465
47 900
50 000
50 000
გრანტები
1 700
0
0
0
სხვა ხარჯები
42 991
247 100
195 000
195 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
885 854
254 500
0
0
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
14 400
14 400
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
202 100
150 000
150 000
ხარჯები
0
202 100
150 000
150 000
სხვა ხარჯები
0
202 100
150 000
150 000
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
946 676
254 500
0
0
ხარჯები
60 822
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
60 822
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
885 854
254 500
0
0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში
48 165
47 900
50 000
50 000
ხარჯები
48 165
47 900
50 000
50 000
სუბსიდიები
46 465
47 900
50 000
50 000
გრანტები
1 700
0
0
0
01 02 04
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
32 055
30 900
15 900
15 900
ხარჯები
5 265
2 900
1 500
1 500
პროცენტი
5 265
2 900
1 500
1 500
ვალდებულებების კლება
26 790
28 000
14 400
14 400
01 02 04 01
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება
32 055
29 900
14 900
14 900
ხარჯები
5 265
2 900
1 500
1 500
პროცენტი
5 265
2 900
1 500
1 500
ვალდებულებების კლება
26 790
27 000
13 400
13 400
01 02 04 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა
0
1 000
1 000
1 000
ვალდებულებების კლება
0
1 000
1 000
1 000
01 02 05
ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა
42 991
45 000
45 000
45 000
ხარჯები
42 991
45 000
45 000
45 000
სხვა ხარჯები
42 991
45 000
45 000
45 000
01 02 06
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა
3 955
5 000
5 000
5 000
ხარჯები
3 955
5 000
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
3 955
5 000
5 000
5 000
01 02 07
თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი პროგრამა
9 691
10 000
10 000
10 000
ხარჯები
9 691
10 000
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
9 691
10 000
10 000
10 000
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
7 701 098
9 297 100
7 373 000
7 373 000
ხარჯები
1 690 542
2 144 700
2 167 000
2 167 000
საქონელი და მომსახურეობა
25 777
18 000
25 000
25 000
სუბსიდიები
1 401 902
1 802 550
1 942 800
1 942 800
სხვა ხარჯები
262 864
324 150
199 200
199 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 010 555
7 152 400
5 206 000
5 206 000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2 519 752
2 635 000
2 126 800
2 126 800
ხარჯები
281 823
412 100
460 800
460 800
საქონელი და მომსახურეობა
17 842
18 000
20 000
20 000
სუბსიდიები
263 981
394 100
440 800
440 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 237 929
2 222 900
1 666 000
1 666 000
02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
2 134 879
2 119 800
1 666 000
1 666 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 134 879
2 119 800
1 666 000
1 666 000
02 01 02
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
7 850
8 000
10 000
10 000
ხარჯები
7 850
8 000
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
7 850
8 000
10 000
10 000
02 01 03
ბურღვა აფეთქება
9 992
10 000
10 000
10 000
ხარჯები
9 992
10 000
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურეობა
9 992
10 000
10 000
10 000
02 01 04
საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა
58 046
98 100
112 500
112 500
ხარჯები
58 046
98 100
112 500
112 500
სუბსიდიები
58 046
98 100
112 500
112 500
02 01 05
შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო
79 234
129 700
143 700
143 700
ხარჯები
79 234
129 700
143 700
143 700
სუბსიდიები
79 234
0
143 700
143 700
02 01 06
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
126 701
166 300,00
184 600
184 600
ხარჯები
126 701
166 300,00
184 600,00
184 600
სუბსიდიები
126 701
166 300,00
184 600,00
184 600
02 01 07
ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
103 050
103 100
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 050
103 100
0
0
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
1 555 383
1 758 900
1 886 100
1 886 100
ხარჯები
677 347
866 800
916 100
916 100
სუბსიდიები
637 793
842 550
902 900
902 900
სხვა ხარჯები
39 554
24 250
13 200
13 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
878 035
892 100
970 000
970 000
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
909 700
915 300
970 000
970 000
ხარჯები
31 664
23 200
0
0
სხვა ხარჯები
31 664
23 200
0
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
878 035
892 100
970 000
970 000,00
02 02 01 01
სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება
0
0,00
720 000
720 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0,00
720 000
720 000
02 02 01 02
პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0,00
250 000
250 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0,00
250 000
250 000
02 02 01 02
სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
61 800
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
61 800
0
0
02 02 01 03
სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
217 600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
217 600
0
0
02 02 01 04
სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
0
77 300
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
77 300
0
0
02 02 01 05
სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა
0
99 400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
99 400
0
0
02 02 01 06
სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
118 200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
118 200
0
0
02 02 01 07
სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
317 800
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
317 800
0
0
02 02 01 08
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
31 664
23 200
0
0
ხარჯები
31 664
23 200
0
0
სხვა ხარჯები
31 664
23 200
0
0
02 02 01 09
სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
537 994
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
537 994
0
0
02 02 01 10
სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
53 433
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 433
0
0
02 02 01 11
სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
121 241
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121 241
0
0
02 02 01 12
სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა
11 603
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 603
0
0
02 02 01 13
სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების გამანაწილებელი ავზის მოწყობა
45 158
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 158
0
0
02 02 01 15
სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა
108 607
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108 607
0
0,00
0
02 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
645 683
843 600
916 100
916 100
ხარჯები
645 683
843 600
916 100
916 100
სუბსიდიები
637 793
842 550
902 900
902 900
სხვა ხარჯები
7 890
1 050
13 200
13 200
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 114 951
2 295 800
1 840 000
1 840 000
ხარჯები
205 625
263 400
150 000
150 000
საქონელი და მომსახურეობა
5 704
0
0
0
სხვა ხარჯები
199 922
263 400
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 909 326
2 032 400
1 690 000
1 690 000
02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
927 714
1 428 400
1 210 000
1 210 000
ხარჯები
199 922
238 800
150 000
150 000
სხვა ხარჯები
199 922
238 800
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
727 792
1 189 600
1 060 000
1 060 000
02 03 01 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
199 922
238 800
150 000
150 000
ხარჯები
199 922
238 800
150 000
150 000
სხვა ხარჯები
199 922
238 800
150 000
150 000
02 03 01 02
სოციალური სახლის მშენებლობა
333 000
650 000
700 000
700 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333 000
650 000
700 000
700 000
02 03 01 03
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
265 645
425 600
360 000
360 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
265 645
425 600
360 000
360 000
02 03 01 04
სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
114 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
114 000
0
02 03 01 05
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
129 147
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129 147
0
0
0
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
629 836
500 000
400 000
400 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
629 836
500 000
400 000
400 000
02 03 02 01
მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები
629 836
500 000
400 000
400 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
629 836
500 000
400 000
400 000
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
557 402
367 400
230 000
230 000
ხარჯები
5 704
24 600
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 704
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
24 600,00
0,00
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
551 698
342 800
230 000
230 000
02 03 03 01
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა
9 994
342 800
230 000
230 000
ხარჯები
5 704
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 704
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 290
342 800
230 000
230 000
02 03 03 02
უსახური შენობების დემონტაჟი
0
24 600,00
0
0
ხარჯები
0
24 600,00
0
0
სხვა ხარჯები
0
24 600,00
0
0
02 03 03 03
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა
465 998
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
465 998
0
0
02 03 03 04
დაბა ქედაში ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის
81 410
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81 410
0
0
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
306 757
435 000
255 000
255 000
ხარჯები
2 232
0
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
2 232
0
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
304 526
435 000
250 000
250 000
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
2 232
0
5 000
5 000
ხარჯები
2 232
0
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურეობა
2 232
0
5 000
5 000
02 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
160 334
300 000
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160 334
300 000
100 000
100 000
02 04 03
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა
144 192
135 000
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144 192
135 000
150 000
150 000
02 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
12 799
0
17 000
17 000
ხარჯები
12 799
0
17 000
17 000
სხვა ხარჯები
12 799
0
17 000
17 000
02 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
4 807
0
8 000
8 000
ხარჯები
4 807
0
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
4 807
0
8 000
8 000
02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია
7 992
0
9 000
9 000
ხარჯები
7 992
0
9 000
9 000
სხვა ხარჯები
7 992
0
9 000
9 000
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
680 738
750 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
680 738
750 000
0
0
02 07
საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
5 600
13 000
15 000
15 000
ხარჯები
5 600
13 000
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
5 600
13 000
15 000
15 000
02 08
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი
505 116
589 400
603 100
603 100
ხარჯები
505 116
589 400
603 100
603 100
სუბსიდიები
500 127
565 900
599 100
599 100
სხვა ხარჯები
4 989
23 500
4 000
4 000
02 09
მთა ,,ტბათში'' ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
0
250 000
630 000
630 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
250 000
630 000
630 000
02 10
,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა
0
570 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
570 000
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 798 140
1 872 700
1 957 700
1 957 700
ხარჯები
1 539 762
1 872 700
1 957 700
1 957 700
სუბსიდიები
1 525 164
1 827 700
1 907 700
1 907 700
სხვა ხარჯები
14 598
45 000
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258 378
0
0
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 798 140
1 872 700
1 957 700
1 957 700
ხარჯები
1 539 762
1 872 700
1 957 700
1 957 700
სუბსიდიები
1 525 164
1 827 700
1 907 700
1 907 700
სხვა ხარჯები
14 598
45 000
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258 378
0
0
0
03 01 01
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
1 539 761,62
1 872 700
1 957 700
1 957 700
ხარჯები
1 539 762
1 872 700
1 957 700
1 957 700
სუბსიდიები
1 525 164
1 827 700
1 907 700
1 907 700
სხვა ხარჯები
14 598
45 000
50 000
50 000
03 01 02
ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)
258 378
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258 378
0
0
0
04 00
განათლება
3 012 581
3 816 500
3 794 000
3 794 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220
220
220
220
ხარჯები
2 929 867
3 579 166
3 775 000
3 775 000
შრომის ანაზღაურება
2 278 122
2 743 940
2 985 700
2 985 700
საქონელი და მომსახურეობა
618 005
691 980
716 000
716 000
სოციალური უზრუნველყოფა
14 194
31 800
0
0
სხვა ხარჯები
19 546
111 446
73 300
73 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82 714
237 334
19 000
19 000
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
2 996 081
3 505 800
3 724 000
3 724 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220
220
220
220
ხარჯები
2 913 367
3 453 850
3 705 000
3 705 000
შრომის ანაზღაურება
2 278 122
2 743 940
2 985 700
2 985 700
საქონელი და მომსახურეობა
618 005
676 980
716 000
716 000
სოციალური უზრუნველყოფა
14 194
31 800
0
0
სხვა ხარჯები
3 046
1 130
3 300
3 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82 714
51 950
19 000
19 000
04 01 01
ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
2 996 081
3 505 800
3 724 000
3 724 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220
220
220
220
ხარჯები
2 913 367
3 453 850
3 705 000
3 705 000
შრომის ანაზღაურება
2 278 122
2 743 940
2 985 700
2 985 700
საქონელი და მომსახურეობა
618 005
676 980
716 000
716 000
სოციალური უზრუნველყოფა
14 194
31 800
0
0
სხვა ხარჯები
3 046
1 130
3 300
3 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82 714
51 950
19 000
19 000
04 02
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
16 500
310 700
70 000
70 000
ხარჯები
16 500
125 316
70 000
70 000
საქონელი და მომსახურეობა
0
15 000
0
0
სხვა ხარჯები
16 500
110 316
70 000
70 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
185 384,00
0,00
0,00
04 02 01
ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება
16 500
87 700,00
70 000,00
70 000
ხარჯები
16 500
87 700,00
70 000,00
70 000
სხვა ხარჯები
16 500
87 700,00
70 000,00
70 000
04 02 02
სსიპ ვახტანგ პაპუნიის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
0
223 000
0
0
ხარჯები
0
37 616
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
15 000
0
0
სხვა ხარჯები
0
22 616
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
185 384
0
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
4 711 533
6 933 500
8 924 300
8 924 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
198
200
203
203
ხარჯები
3 657 458
4 761 851
4 705 800
4 705 800
შრომის ანაზღაურება
1 888 246
2 449 995
2 595 400
2 595 400
საქონელი და მომსახურეობა
1 441 595
1 948 744
1 827 700
1 827 700
სუბსიდიები
118 421
149 900
168 100
168 100
სოციალური უზრუნველყოფა
443
5 205
0
0
სხვა ხარჯები
208 754
208 007
114 600
114 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 054 075
2 171 649
4 218 500
4 218 500
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2 427 481
2 763 800
1 751 900
1 751 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52
54
57
57
ხარჯები
1 397 987
1 907 200
1 746 400
1 746 400
შრომის ანაზღაურება
599 431
838 440
883 800
883 800
საქონელი და მომსახურეობა
484 724
713 193
582 700
582 700
სუბსიდიები
118 421
149 900
168 100
168 100
სხვა ხარჯები
195 412
205 667
111 800
111 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 029 494
856 600
5 500
5 500
05 01 01
ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა
778 136
850 300
870 100
870 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
30
30
ხარჯები
771 136
846 500
866 600
866 600
შრომის ანაზღაურება
347 201
452 220
470 600
470 600
საქონელი და მომსახურეობა
347 798
360 980
364 200
364 200
სხვა ხარჯები
76 137
33 300
31 800
31 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 000
3 800
3 500
3 500
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
153 407
263 700
170 000
170 000
ხარჯები
153 407
263 700
170 000
170 000
საქონელი და მომსახურეობა
56 992
181 333
140 000
140 000
სხვა ხარჯები
96 415
82 367
30 000
30 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
475 243
798 800
711 800
711 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
25
27
27
ხარჯები
473 443
797 000
709 800
709 800
შრომის ანაზღაურება
252 230
386 220
413 200
413 200
საქონელი და მომსახურეობა
79 933
170 880
78 500
78 500
სუბსიდიები
118 421
149 900
168 100
168 100
სხვა ხარჯები
22 860
90 000
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 800
1 800
2 000
2 000
05 01 03 01
შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები
118 421
149 900
168 100
168 100
ხარჯები
118 421
149 900
168 100
168 100
სუბსიდიები
118 421
149 900
168 100,00
168 100
05 01 03 02
ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"
356 823
648 900
543 700
543 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
25
27
27
ხარჯები
355 023
647 100
541 700
541 700
შრომის ანაზღაურება
252 230
386 220
413 200
413 200
საქონელი და მომსახურეობა
79 933
170 880
78 500
78 500
სხვა ხარჯები
22 860
90 000
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 800
1 800
2 000
2 000
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
1 020 694
851 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 020 694
851 000
0
0
05 01 04 01
სოფელ აქუცაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
0
206 400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
206 400
0
0
05 01 04 02
სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
0
140 500
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
140 500
0
0
05 01 04 03
დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
109 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
109 000
0
0
05 01 04 06
სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
0
215 100
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
215 100
0
0
05 01 04 07
მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია
0
180 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
180 000
0
0
05 01 04 08
მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)
583 066
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583 066
0
0
0
05 01 04 09
სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
174 136
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174 136
0
0
0
05 01 04 10
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
263 493
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
263 493
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 284 052
4 169 700
7 172 400
7 172 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
146
146
146
146
ხარჯები
2 259 471
2 854 651
2 959 400
2 959 400
შრომის ანაზღაურება
1 288 815
1 611 555
1 711 600
1 711 600
საქონელი და მომსახურეობა
956 871
1 235 551
1 245 000
1 245 000
სოციალური უზრუნველყოფა
443
5 205
0
0
სხვა ხარჯები
13 342
2 340
2 800
2 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 581
1 315 049
4 213 000
4 213 000
05 02 01
ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
1 598 744
2 089 600
2 196 100
2 196 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107
107
107
107
ხარჯები
1 586 078
2 079 265
2 145 100
2 145 100
შრომის ანაზღაურება
955 104
1 201 955
1 283 700
1 283 700
საქონელი და მომსახურეობა
629 201
871 065
859 800
859 800
სოციალური უზრუნველყოფა
443
5 205
0
0
სხვა ხარჯები
1 331
1 040
1 600
1 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 666
10 335
51 000
51 000
05 02 02
ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა
312 917
392 600
408 000
408 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
ხარჯები
311 742
392 600
408 000
408 000
შრომის ანაზღაურება
234 045
284 720
298 100
298 100
საქონელი და მომსახურეობა
66 887
107 880
109 900
109 900
სხვა ხარჯები
10 810
0
0,00
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 175
0
0
0
05 02 03
ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი
236 355
253 200
253 300
253 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
225 615
248 486
251 300
251 300
შრომის ანაზღაურება
99 666
124 880
129 800
129 800
საქონელი და მომსახურეობა
125 748
123 306
121 300
121 300
სხვა ხარჯები
201
300
200
200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 740
4 714
2 000
2 000
05 02 04
კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
99 619
103 600
110 000
110 000
ხარჯები
99 619
103 600
110 000
110 000
საქონელი და მომსახურეობა
98 619
102 600
109 000
109 000
სხვა ხარჯები
1 000
1 000
1 000
1 000
05 02 05
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
36 417
30 700
45 000
45 000
ხარჯები
36 417
30 700
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
36 417
30 700
45 000
45 000
05 02 05 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
36 417
30 700
45 000
45 000
ხარჯები
36 417
30 700
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
36 417
30 700
45 000
45 000
05 02 06
კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
0
1 300 000
4 160 000
4 160 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 300 000
4 160 000
4 160 000
05 02 06 01
დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
1 000 000
3 660 000
3 660 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 000 000
3 660 000
3 660 000
05 02 06 02
წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
300 000
500 000
500 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300 000
500 000
500 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 413 686
5 061 398
4 031 600
4 031 600
ხარჯები
3 413 686
5 061 398
4 031 600
4 031 600
სუბსიდიები
26 200
181 000
391 200
391 200
სოციალური უზრუნველყოფა
1 825 124
1 754 200
1 757 600
1 757 600
სხვა ხარჯები
1 562 361
3 126 198
1 882 800
1 882 800
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
842 586
957 600
1 311 200
1 311 200
ხარჯები
842 586
957 600
1 311 200
1 311 200
სუბსიდიები
0
151 000
361 200
361 200
სოციალური უზრუნველყოფა
842 586
806 600
950 000
950 000
06 01 01
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
197 428
203 000
244 000
244 000
ხარჯები
197 428
203 000
244 000
244 000
სოციალური უზრუნველყოფა
197 428
203 000
244 000
244 000
06 01 02
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
93 600
93 600
93 600
93 600
ხარჯები
93 600
93 600
93 600
93 600
სოციალური უზრუნველყოფა
93 600
93 600
93 600
93 600
06 01 03
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
75 746
90 000
100 000
100 000
ხარჯები
75 746
90 000
100 000
100 000
სოციალური უზრუნველყოფა
75 746
90 000
100 000
100 000
06 01 04
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
466 503
420 000
500 000
500 000
ხარჯები
466 503
420 000
500 000
500 000
სოციალური უზრუნველყოფა
466 503
420 000
500 000
500 000
06 01 05
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა
9 309
0
12 400
12 400
ხარჯები
9 309
0
12 400
12 400
სოციალური უზრუნველყოფა
9 309
0
12 400
12 400
06 01 06
შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა
0
151 000
361 200
361 200
ხარჯები
0
151 000
361 200,00
361 200
სუბსიდიები
0
151 000
361 200,00
361 200
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 571 100
4 103 798
2 720 400
2 720 400
ხარჯები
2 571 100
4 103 798
2 720 400
2 720 400
სუბსიდიები
26 200
30 000
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
982 539
947 600
807 600
807 600
სხვა ხარჯები
1 562 361
3 126 198
1 882 800
1 882 800
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
31 476
32 000
30 000
30 000
ხარჯები
31 476
32 000
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
31 476
32 000
30 000
30 000
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
88 930
103 100
126 200
126 200
ხარჯები
88 930
103 100
126 200
126 200
სოციალური უზრუნველყოფა
40 600
43 300
67 400
67 400
სხვა ხარჯები
48 330
59 800
58 800
58 800
06 02 03
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
106 500
105 000
105 000
105 000
ხარჯები
106 500
105 000
105 000
105 000
სოციალური უზრუნველყოფა
106 500
105 000
105 000
105 000
06 02 04
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
45 000
58 000
60 000
60 000
ხარჯები
45 000
58 000
60 000
60 000
სოციალური უზრუნველყოფა
45 000
58 000
60 000
60 000
06 02 05
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
37 316
42 700
42 000
42 000
ხარჯები
37 316
42 700
42 000
42 000
სოციალური უზრუნველყოფა
37 316
42 700
42 000
42 000
06 02 06
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
61 906
59 900
60 000
60 000
ხარჯები
61 906
59 900
60 000
60 000
სოციალური უზრუნველყოფა
61 906
59 900
60 000
60 000
06 02 07
მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება
373 750
489 200
324 000
324 000
ხარჯები
373 750
489 200
324 000
324 000
სოციალური უზრუნველყოფა
373 750
489 200
324 000
324 000
06 02 08
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება
18 378
19 200
19 200
19 200
ხარჯები
18 378
19 200
19 200
19 200
სოციალური უზრუნველყოფა
18 378
19 200
19 200
19 200
06 02 09
საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
26 200
30 000
30 000
30 000
ხარჯები
26 200
30 000
30 000
30 000
სუბსიდიები
26 200
30 000
30 000
30 000
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება
1 163 050
1 712 000
1 824 000
1 824 000
ხარჯები
1 163 050
1 712 000
1 824 000
1 824 000
სხვა ხარჯები
1 163 050
1 712 000
1 824 000
1 824 000
06 02 11
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება
99 400
98 300
100 000
100 000
ხარჯები
99 400
98 300
100 000
100 000
სოციალური უზრუნველყოფა
99 400
98 300
100 000
100 000
06 02 12
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
519 194
1 354 398
0
0
ხარჯები
519 194
1 354 398
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
168 213
0
0
0
სხვა ხარჯები
350 981
1 354 398
0
0