თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 26.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №471
სარეგისტრაციო კოდი 06 02 07
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 30/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 2 ვერსია ↓
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №471
2025 წლის 26 დეკემბერი
ქ. თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი
თავი I. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
31 933,3
38 655,7
27 540,4
0,0
27 540,4
გადასახადები
19 213,0
21 390,2
22 906,6
0,0
22 906,6
გრანტები
8 137,8
12 400,4
210,8
0,0
210,8
სხვა შემოსავლები
4 582,5
4 865,1
4 423,0
0,0
4 423,0
ხარჯები
22 651,7
26 248,0
25 771,4
0,0
25 771,4
შრომის ანაზღაურება
4 441,4
4 420,2
5 339,1
0,0
5 339,1
საქონელი და მომსახურება
3 577,2
4 260,1
3 094,9
0,0
3 094,9
პროცენტი
34,4
12,3
1,6
0,0
1,6
სუბსიდიები
13 182,2
15 923,7
16 260,8
0,0
16 260,8
გრანტები
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 089,4
1 101,0
800,0
0,0
800,0
სხვა ხარჯები
327,1
495,7
275,0
0,0
275,0
საოპერაციო სალდო
9 281,6
12 407,7
1 769,0
0,0
1 769,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
10 482,4
17 763,2
1 741,2
0,0
1 741,2
ზრდა
13 137,3
18 878,1
2 050,8
0,0
2 050,8
კლება
2 654,9
1 115,0
309,6
0,0
309,6
ზრდა
0,0
0,0
27,8
0,0
27,8
სესხები
0,0
0,0
27,8
0,0
27,8
კლება
5 559,7
5 559,7
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
5 559,7
5 559,7
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
4 358,9
0,000
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
34 588,2
39 770,7
27 850,0
0,0
27 850,0
შემოსავლები
31 933,3
38 655,7
27 540,4
0,0
27 540,4
არაფინანსური აქტივების კლება
2 654,9
1 115,0
309,6
0,0
309,6
გადასახდელები
36 024,5
45 330,4
27 850,0
0,0
27 850,0
ხარჯები
22 651,7
26 248,0
25 771,4
0,0
25 771,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 137,3
18 878,1
2 050,8
0,0
2 050,8
ფინანსური აქტივების ზრდა
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
ვალდებულების კლება
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-1 436,3
-5 559,7
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
31 933,3
38 655,7
27 540,4
0,0
27 540,4
გადასახადები
19 213,0
21 390,2
22 906,6
0,0
22 906,6
გრანტები
8 137,8
12 400,4
210,8
0,0
210,8
სხვა შემოსავლები
4 582,5
4 865,1
4 423,0
0,0
4 423,0
მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
19 213,0
21 390,2
22 906,6
0,0
22 906,6
ქონების გადასახადი
5 205,9
5 100,0
5 200,0
0,0
5 200,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 616,8
3 335,0
3 550,0
0,0
3 550,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
74,7
65,0
80,0
0,0
80,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0,3
5,0
0,0
0,0
0,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
74,4
60,0
80,0
0,0
80,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
547,3
700,0
600,0
0,0
600,0
ფიზიკური პირებიდან
437,4
500,0
500,0
0,0
500,0
იურიდიული პირებიდან
109,9
200,0
100,0
0,0
100,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
967,1
1 000,0
970,0
0,0
970,0
ფიზიკური პირებიდან
68,4
100,0
70,0
0,0
70,0
იურიდიული პირებიდან
898,7
900,0
900,0
0,0
900,0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
14 007,1
16 290,2
17 706,6
0,0
17 706,6
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
14 007,1
16 290,2
17 706,6
0,0
17 706,6
დამატებული ღირებულების გადასახადი
14 007,1
16 290,2
17 706,6
0,0
17 706,6
მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8 137,8
12 400,4
210,8
0,0
210,8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
15,4
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8 122,4
12 400,4
210,8
0,0
210,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
179,1
211,6
210,8
0,0
210,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
179,1
211,6
210,8
0,0
210,8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7 943,3
12 188,8
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
6 306,5
5 652,3
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
894,0
894,0
0,0
0,0
0,0
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
574,8
779,5
0,0
0,0
0,0
მოქალაქეთა ჩართულობა
0,0
233,0
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
168,0
4 630,0
0,0
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
18,0
4 000,0
0,0
0,0
0,0
მთის ფონდი
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კაპიტალური ტრანსფერი
150,0
50,0
0,0
0,0
0,0
სკოლები
0,0
280,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
4 582,5
4 865,1
4 423,0
0,0
4 423,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
3 787,1
3 910,0
3 850,0
0,0
3 850,0
პროცენტები
580,5
330,0
300,0
0,0
300,0
რენტა
3 206,6
3 580,0
3 550,0
0,0
3 550,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
3 156,7
3 550,0
3 500,0
0,0
3 500,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
49,9
30,0
50,0
0,0
50,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
130,2
65,1
80,0
0,0
80,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
125,2
60,0
80,0
0,0
80,0
სანებართვო მოსაკრებელი
85,7
40,0
50,0
0,0
50,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
39,5
20,0
30,0
0,0
30,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
5,0
5,1
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
5,0
5,1
0,0
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
532,1
500,0
350,0
0,0
350,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
133,1
390,0
143,0
0,0
143,0
მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
22 651,7
26 248,0
25 771,4
0,0
25 771,4
შრომის ანაზღაურება
4 441,4
4 420,2
5 339,1
0,0
5 339,1
საქონელი და მომსახურება
3 577,2
4 260,1
3 094,9
0,0
3 094,9
პროცენტი
34,4
12,3
1,6
0,0
1,6
სუბსიდიები
13 182,2
15 923,7
16 260,8
0,0
16 260,8
გრანტები
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 089,4
1 101,0
800,0
0,0
800,0
სხვა ხარჯები
327,1
495,7
275,0
0,0
275,0
მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1741,2 ათასი ლარით. მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 2050,8 ათასი ლარით (ხარჯი)
ორგ.კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
0,0
105,7
190,0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8 766,5
16 727,0
240,1
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
76,1
309,4
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
303,0
1 736,0
1 620,7
სულ
9 145,6
18 878,1
2 050,8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 309,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
2 654,9
1 115,0
309,6
ძირითადი აქტივები
1 094,8
510,0
200,0
არაწარმოებული აქტივები
1 560,1
605,0
109,6
მიწა
1 560,1
605,0
109,6
მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
7 058,1
7 477,5
8 117,4
0,0
8 117,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6 788,2
7 261,0
8 088,0
0,0
8 088,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6 788,2
7 173,3
8 038,0
0,0
8 038,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
87,7
50,0
0,0
50,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
269,9
216,5
29,4
0,0
29,4
702
თავდაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
10 913,5
14 557,6
1 970,0
0,0
1 970,0
7045
ტრანსპორტი
10 888,0
10 232,9
1 970,0
0,0
1 970,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
10 888,0
10 232,9
1 970,0
0,0
1 970,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
25,5
4 324,7
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
2 096,5
2 357,9
2 393,0
0,0
2 393,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2 096,5
2 357,9
2 393,0
0,0
2 393,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
4 733,8
6 269,0
2 188,1
0,0
2 188,1
7061
ბინათმშენებლობა
994,2
1 015,5
190,1
0,0
190,1
7063
წყალმომარაგება
884,1
1 179,4
827,0
0,0
827,0
7064
გარე განათება
835,8
893,3
911,0
0,0
911,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2 019,7
3 180,8
260,0
0,0
260,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
171,2
191,6
210,8
0,0
210,8
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
171,2
191,6
210,8
0,0
210,8
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
4 634,7
5 668,8
5 370,7
0,0
5 370,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2 396,2
3 166,0
2 900,7
0,0
2 900,7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 085,7
2 332,8
2 340,0
0,0
2 340,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
65,0
70,0
70,0
0,0
70,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
87,8
100,0
60,0
0,0
60,0
709
განათლება
4 760,3
6 956,1
6 000,0
0,0
6 000,0
7092
ზოგადი განათლება
4 760,3
6 956,1
6 000,0
0,0
6 000,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
4 158,8
5 896,6
6 000,0
0,0
6 000,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
601,5
1 059,5
0,0
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
1 656,4
1 851,9
1 600,0
0,0
1 600,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
540,8
661,0
800,0
0,0
800,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
289,8
365,9
220,0
0,0
220,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
825,8
825,0
580,0
0,0
580,0
სულ
36 024,5
45 330,4
27 850,0
0,0
27 850,0
მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო I-II (შემოსავლები-ხარჯები)
9 281,6
12 407,7
1 769,0
0,0
1 769,0
მთლიანი სალდო IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)
-1 200,8
-5 355,5
27,8
0,0
27,8
მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-5 559,7
-5 559,7
27,8
0,0
27,8
ზრდა
0,0
0,0
27,8
0,0
27,8
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
27,8
0,0
27,8
სესხები
0,0
0,0
27,8
0,0
27,8
კლება
5 559,7
5 559,7
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
5 559,7
5 559,7
0,0
0,0
0,0
მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
-204,2
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
თავი II. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4158,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4 158,1
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
370,0
02 01 03
გზის მოვლა შენახვა
370,0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
827,0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
810,0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
17,0
02 03
გარე განათება
911,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)
911,0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1 600,0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1 600,0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
190,1
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
190,1
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
260,0
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
10,0
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
200,0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
50,0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
გზის მოვლა შენახვა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
370 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
370 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.
სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 370,0 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა
370 000
მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი)
რეაბილიტირებული ქუჩები
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
810 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
810 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგება წლის ნებისმიერ პერიოდში. თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 28 ჭაბურღილია (საქაჩი, ტუმბო), რომელიც უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის მომარაგებას, დაგეგმილი წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად წყალმომარაგების მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწევა 28 ჭაბურღილს (საქაჩს, ტუმბოს), რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება რეზერვუარები. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 810,0 ათასი ლარი.
წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში თანაბრად იქნება გათვალისწინებული ქალისა და მამაკაცის საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა ინფრასტრუქტურა, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საცხოვრებელ პირობებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის, ვინაიდან სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.
წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები
მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
17 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
17 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 17,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
17 000
17 000
მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა და გასუფთავებული სანიაღვრე არხები;
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
გარე განათება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
911 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
911 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი გარე განათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობის სამუშაოებს, ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4261 განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 4300-ზე მეტ სანათ წერტილს, 222903 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების დროულ გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 370,0 ათასი ლარი
გარე განათების სისტემის მოწყობა და გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა
370 000
გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება
541 000
911 000
მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული; განათებული ქალაქისა და სოფლის უბნები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1 600 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1 600 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
0
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში შპს "თეთრიწყაროს სატრანსპორტო კომპანია" ემსახურება მგზავრთა გადაყვანას თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებიდან (თეთრიწყარო, მანგლისი, სოფლებიდან-თბილისში. შპს მოსახლეობას ემსახურება ხუთი ერთეული სატრანსპორტო საშუალებით, სამი ISUZU მარკის ავტობუსით და ორი JAC მარკის მიკრო ავტობუსით.
შპს „თეთრიწყაროს სატრანსპორტო კომპანიის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1 600,0 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
სუბსიდია
1 600 000
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 05 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
190 100
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
190 100
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
190 100
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა მანგლისში, რუსთაველის ქუჩა N2-ში მდებარე შენობის რეაბილიტაციისათვის - 190,1 ათასი ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 706000 ლარი 2025-2026 წ.წ.), საიდანაც 2025 წელს გათვალისწინებული იქნა 515,5 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
190 100
სულ
190 100
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
10 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
10 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების მომსახურებისათვის განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
10 000
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
200 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
200 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვროს 200,00 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
200 000
მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
50 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
50 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
02 11 03 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
50 000
მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2393,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 393,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2 393,0
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 01
პროგრამის დასახელება:
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2026 წელი
პროგრამის მიზანი და აღწერა
მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, როგორც კონტეინერული ასევე ზარის პრინციპით. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ქ.თეთრიწყაროში 59 ქუჩის, დაბა მანგლისში 27 ქუჩის, სოფელ კოდაში ჩამოსახლებულ დევნილთა დასახლებაში და სოფელ ასურეთში ცენტრიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა-შვაბების ქუჩის დაგვა-დასუფთავება. აღნიშნულ საქმიანობას ემსახურება 3 ნაგვის გამზიდი, 2 სპეც მანქანა (კონტეინერული პრინციპი), 3 (JAC) მარკის თვითმცლელი (ზარის პრინციპით 27 სოფელი) და 3 მცირე ტვირთამწეობის (VTZ T-16) მარკის ტრაქტორი (დაგვა-დასუფთავების ნარჩენების შეგროვება). პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 2393,0 ათასი ლარი
ნარჩენების მართვის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
2026 წელი
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)
2 393 000
სულ პროგრამა
2 393 000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
დასუფთავებული გარემო. გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.
მუხლი 15🔗. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6000,0 ათასი ლარი.
განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
04 00
განათლება
6 000,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
6 000,0
04 01 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
6 000,0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
6 000 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
6 000 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 618 ზე მეტი ბავშვი მათ შორის: გოგონა 276 , ხოლო ბიჭი 342 ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 273 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“ პროგრამის მიზანია:
- ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
- ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
- ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
- ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
- ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება;
- ა(ა)იპ - „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის“ თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა;
- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მცხოვრები 0-7 წლის ასაკის ბავშვებისათვის ადრეული განვითარების ხელშეწყობა, მათი პოტენციალის სრულად გამოვლენა, განვითარების ეტაპების დარღვევის დროული იდენტიფიცირება და პროგრამაში ჩართვა, ბავშვის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარებისათვის, პროგრამაში ჩართვამდე, მომსახურების დაუყოვნებლივ მიწოდება.
მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 618-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, მათ შორის: გოგონა 276, ხოლო ბიჭი - 342. რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 50%-ს შეადგენს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
04 01 01 ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
6 000 000
მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5370,7 ათასი ლარი.
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
5 370,7
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
2 900,7
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა, ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
1 280,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1 620,7
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 410,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
2 340,0
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
70,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
60,0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
60,0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1 280 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1 280 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (95 ბავშვი, მათ შორის 27 გოგო და 68ვაჟი); კრივი (41 ბავშვი, მათ შორის 2 გოგო და 39 ვაჟი); რაგბი (20 ბავშვი, მათ შორის: 2 გოგონა და 18 ვაჟი); მკლავჭიდი (50 ვაჟი); კარატე (49 ბავშვი, მათ შორის: 10 გოგონა 39 ვაჟი); ძიუდო (84 ბავშვი, მათ შორის: 15 გოგონა 69 ვაჟი ); ფრენბურთი (20 ბავშვი, 16 გოგო, 4 ვაჟი), კალათბურთი (13 ვაჟი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (39 ვაჟი); თავისუფალი ჭიდაობა (57 ვაჟი), მშვილდოსნობა (4 გოგნა) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 472 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 49 ადამიანი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებსა და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
1 280 000
მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
მოზარდ ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1 620 700
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1 620 700
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
1 620 700
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
მიზანი და აღწერა
ქ. თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის მშენებლობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია 1620,7 ათასი ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 3 222 094 ლარს შადგენს; 2024-2026 წ.წ.) 2024 წელს გადარიცხული იქნა 644,4 ათასი ლარი, 2025 წელს 957,0 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი 1620,7 ათასი ლარი ანაზღაურდება 2026 წელს.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
მეტი ახალი და რეაბილიტირებული სტადიონები. ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა, ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
2 340 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
2 340 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში“ გაერთიანებულია 8 სხვადასხვა მიმართულებები, 5 ქორეოგრაფიული წრე (სულ 237 ბავშვი, მათ შორის 164 გოგო და 73 ვაჟი), 2 ფოლკლორული ანსამბლი (18 წევრი), 2 ბავშვთა საესტრადო წრე (სულ 11 გოგონა და 3 ვაჟი). ქართული ხალხური საკრავები (სულ 101 ბავშვი, მათ შორის 57 გოგონა და 44 ვაჟი); გიტარის წრე (სულ 18 ბავშვი 12 გოგონა და 6 ვაჟი); კლასიკური მუსიკის სკოლაში ფორტეპიანოს ეუფლება (191 მოსწავლე, მათ შორის 151 გოგო და 40 ვაჟი); ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 555 აღსაზრდელი.
ხელოვნების განყოფილებაში გაერთიანებულია 13 წრე: თეატრი (სულ 7 ბავშვი - 5 გოგონა, 2 ვაჟი), ხატვის 3 წრე (სულ 36 ბავშვი, 24 გოგონა, 12 ვაჟი); თექის წრე (23 ბავშვი, 19 გოგონა, 4 ვაჟი), კერამიკის წრე (6 ბავშვი -3 გოგონა, 3 ვაჟი), ხალიჩების ქსოვის 2 წრე (სულ 15 გოგონა), ქსოვა 2 წრე(სულ 15 ბავშვი-12 გოგონა, 3 ვაჟი), ქარგვა-თექა 8 ბავშვი, მათ შორის (7 გოგონა და 1 ვაჟი), მინანქარი (11 გოგონა), ხეზე კვეთა (5 ვაჟი), ქვილთი (6 გოგონა), ქარგვა (6 გოგო), ჭრა კერვა (2 გოგონა), მხატვრული კითხვის წრე , 6 ბავშვი მათ შორის (5 გოგონა და 1 ვაჟი). ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 146 აღსაზრდელი.
მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 12000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში მუზეეუმი საშუალოს 500 ვიზიტირს მასპინძლობს. მუნიციპალიტეტის 10 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 69 658 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 1752 მოსახლე.
მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის ცენტრის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა
ქვეპროგრამის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტები, ცენტრი კულტურის წრეების საქმიანობის პროცესში ითვალისწინებს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა;
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
70000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
70000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროსა და მანგლისის ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 70,0 ათასი ლარი
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
60000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
60000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (90 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ასევე, ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე შეძლეს წარმატებით ჩარიცხვა და მოიპოვეს 100%-იანი, 70%-იანი და 50%-იანი გრანტი. ქვეპროგრამა ასევე, ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ ოქროსა და ვერცხლის მედალოსან მოსწავლეებზე.
ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია სტუდენტებზე სემესტრულად შეადგენს 500 ლარს, ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია აბიტურიენტთათვის: 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 1000 ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 700 ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 ლარს, ოქროს მედალოსანი მოსწავლეებისთვის - 500 (ხუთასი) ლარს, ხოლო ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეებისთვის - 400 (ოთხასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
სტუდენტებზე და აბიტურიენტებზე პრემიის გაცემა მოხდება პირადი განცხადების, ნიშნების ფურცელისა და გრანტის დამადასტურებელი დოკუმენტის, ხოლო მოსწავლეთა შემთხვევაში საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წერილის საფუძველზე.
ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება.
ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებისთვის სპეციალისტების მომზადების დაფინანსება და ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლების სტუდენტებზე.
ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად, შეადგენს 500 ლარს, ასევე ერთჯერადად 500 ლარს წარმატებულ მოქალაქეზე,ხოლო არაუმეტეს 2000 ლარს - მიზნობრივ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერას
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2026 წელი
05 03 01
ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის
05 03 01
პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
05 03 01
ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ლიტერატურული პრემია
05 03 01
პრემია წარმატებულ აბიტურიენტებზე
05 03 01
ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა;
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის 5 - ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა.
მუხლი 17🔗. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1810,8 ათასი ლარი.
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 810,8
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
210,8
06 02
სოციალური პროგრამები
1 600,0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
495,0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
800,0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ "წითელი ჯვარი"
220,0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
10,0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
50,0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
20,0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
5,0
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 01
პროგრამის დასახელება:
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2026 წელი
დაფინანსების წყარო
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
210 800
სხვა....
სულ ქვეპროგრამა
სულ ქვეპროგრამა
210 800
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2026 წელი
პროგრამის მიზანი და აღწერა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;
ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;
ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;
ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის პოგრამა.
ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2. იმუნიზაცია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
ქვეპროგრამის დასახელება
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" 06 01
210 800
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა
მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.
მშობიარეთა დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
495 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
495 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 200 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით) და 100 წლისა და უფროსი ასაკის პირები (დახმარებად განსაზღვრულია ერთჯერადად 1000 ლარი), უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები (არაუმეტეს 100 ოჯახი) ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მიიღებენ ერთჯერადად 400 ლარს. შშმ ბავშვები (500 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით), მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატულ შშმ ვეტერანებს (500 ლარით)
თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებისას რეაბილიტაციის თანადაფინანსება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, როდესაც პაციენტის თანაგადასახდელი თანხის ოდენობა არ აღემატება 3000(სამი ათას) ლარს, არაუმეტეს სამედიცინო დაზღვევის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს, დაფინანსდება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის მიუხედავად.
დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის 100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით. პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის შესაბამისად, წელიწადში არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.
მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებისათვის და შშმ ბავშვებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს, ადაპტირებული სახლის/გარემოს მოსაწყობად გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ოჯახის რეალური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ( 2000 ლარი). ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).
სოც. დაუცველები (0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით), შშმ პირები, ვეტარანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მარჩენალდაკარგული პირები, ძალადობის მსხვერპლი პირები მიიღებენ დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად 300 (ორასი) ლარის ფარგლებში. დაფინანსდება ძვირადღირებული (200 ლარზე ზევით) არაუმეტეს 2 ინექცია. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სერვისების იმგვარად შეთავაზებას, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 06 02 01
2026 წელი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. ასევე შინმოვლის პროგრამის თანადაფინანსებისთვის
495 000
მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა, ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
800 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
800 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
მიზანი:
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ცხელი სადილით და ნატურალური საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა.
ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრები ( სამსახურის რეესტრში რიცხული) ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან დღეში ერთხელ ცხელი სადილით, და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები ( სამსახურის რეესტრში რიცხული) ბენეფიციარები თვეში ერთხელ - ნატურალური საკვები პროდუქტებით.
პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ. თეთრიწყაროში 120 ბენეფიციარის და ადმინისტრაციულ ერთეულებში 530 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამაში თანაბრადაა გათვალისწინებული ქალების და კაცების საჭიროებები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 06 02 02
2026 წელი
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
800 000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)
საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
220 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
220 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები (500 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 30 ლარი), 2026 წელს ბავშვის დაბადების შემთხვევაში, დახმარება გაეწევა იმ ოჯახებს, რომლებიც ვერ სარგებლობენ მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის გათვალისწინებული დახმარებით და არცერთ მშობელს არ აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი, ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
დახმარება გაეწევა აგრეთვე 0-დან 3 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების მშობლებს, ოჯახის გაძლიერებისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადად 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 18 წლამდე ასაკის, დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (300 ლარი).
პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირს, რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახებს და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 24 წლის ახალგაზრდებს, რომლებმაც ზრუნვის სისტემაში გაატარეს არანაკლებ 2 წელი ასევე პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (1000 ლარი). პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა, ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვა) სახით.
პროგრამის ფარგლებში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული იქნეს 100,0 ათასი ლარი. მათ შორის:
ა) სიღატაკეში ან/და სხვა ტიპის კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და ბავშვიანი ოჯახების უსაფრთხოებისა და ბაზისური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფულადი დახმარება კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.
ბ) სოციალურად დაუცველი, მცირეწლოვანი (18 თვემდე ასაკის) ბავშვიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30 000) დახმარება ბავშვის აღზრდისათვის კრიტიკულად საჭირო ჰიგიენური საშუალებებით, ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარი.
გ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე 18 წლამდე ასაკის მოზარდის შემდგომი განვითარებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო პროცედურების დაფინანსება (ეტაპების მიხედვით), კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 06 02 03
2026 წელი
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
120 000
2026 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამაზე
100 000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
მარჩენალდაკარგულ პირთა თანადგომა, მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
10 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
10 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი (არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით), სოციალური დახმარების მიმღები ოჯახები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 06 02 04
2026 წელი
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
10 000
10 000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
50 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
50 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში.
თანხა გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 06 02 05
2026 წელი
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
50 000
მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 06
ქვეპროგრამის დასახელება:
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
20 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
20 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი). ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 822 კოდით რეგისტრირებული, საქ. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლების მონაწილე ვეტერანებს (300 ლარი).
ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაიცემა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ასევე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან გათანაბრებული პირისდა მარჩენალდაკარგული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის (300 ლარი)
პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 06 02 06
2026 წელი
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
20 000
20 000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა
მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 07
ქვეპროგრამის დასახელება:
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
5 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
5 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად 300 ლარის ოდენობით, ხოლო უმეთვალყურეოდ დარჩენილი მიცვალებულის დასაკრძალად, დამკრძალავ პირს 500 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 06 02 07
2026 წელი
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
5 000
მუხლი 18🔗. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
36 024,5
45 330,4
27 850,0
0,0
27 850,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149,0
149,0
149,0
0,0
149,0
2
ხარჯები
22 651,7
26 248,0
25 771,4
0,0
25 771,4
2,1
შრომის ანაზღაურება
4 441,4
4 420,2
5 339,1
0,0
5 339,1
2.2.
საქონელი და მომსახურება
3 577,2
4 260,1
3 094,9
0,0
3 094,9
2.4.
პროცენტი
34,4
12,3
1,6
0,0
1,6
2.5.
სუბსიდიები
13 182,2
15 923,7
16 260,8
0,0
16 260,8
2.6.
გრანტები
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
1 089,4
1 101,0
800,0
0,0
800,0
2.8.
სხვა ხარჯები
327,1
495,7
275,0
0,0
275,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 137,3
18 878,1
2 050,8
0,0
2 050,8
31,1
ძირითადი აქტივები
13 137,3
18 878,1
2 050,8
0,0
2 050,8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
32,1
საშინაო
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
33
ვალდებულებების კლება
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
33,1
საშინაო
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
7 058,1
7 477,5
8 117,4
0,0
8 117,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149,0
149,0
149,0
0,0
149,0
2
ხარჯები
6 743,6
7 167,6
7 899,6
0,0
7 899,6
2,1
შრომის ანაზღაურება
4 441,4
4 420,2
5 339,1
0,0
5 339,1
2.2.
საქონელი და მომსახურება
2 055,7
2 470,4
2 343,9
0,0
2 343,9
2.4.
პროცენტი
34,4
12,3
1,6
0,0
1,6
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
49,8
6,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
162,3
258,7
215,0
0,0
215,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,0
105,7
190,0
0,0
190,0
31,1
ძირითადი აქტივები
79,0
105,7
190,0
0,0
190,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
32,1
საშინაო
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
33
ვალდებულებების კლება
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
33,1
საშინაო
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6 788,2
7 173,3
8 038,0
0,0
8 038,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149,0
149,0
149,0
0,0
149,0
2
ხარჯები
6 709,2
7 067,6
7 848,0
0,0
7 848,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
4 441,4
4 420,2
5 339,1
0,0
5 339,1
2.2.
საქონელი და მომსახურება
2 055,7
2 470,4
2 343,9
0,0
2 343,9
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
49,8
6,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
162,3
171,0
165,0
0,0
165,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,0
105,7
190,0
0,0
190,0
31,1
ძირითადი აქტივები
79,0
105,7
190,0
0,0
190,0
01 01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 644,9
1 853,7
2 035,3
0,0
2 035,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35,0
35,0
35,0
0,0
35,0
2
ხარჯები
1 643,3
1 829,7
2 035,3
0,0
2 035,3
2,1
შრომის ანაზღაურება
1 046,9
1 117,3
1 359,3
0,0
1 359,3
2.2.
საქონელი და მომსახურება
446,6
561,4
526,0
0,0
526,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
149,8
151,0
150,0
0,0
150,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6
24,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
1,6
24,0
0,0
0,0
0,0
01 01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
5 143,3
5 319,6
6 002,7
0,0
6 002,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114,0
114,0
114,0
0,0
114,0
2
ხარჯები
5 065,9
5 237,9
5 812,7
0,0
5 812,7
2,1
შრომის ანაზღაურება
3 394,5
3 302,9
3 979,8
0,0
3 979,8
2.2.
საქონელი და მომსახურება
1 609,1
1 909,0
1 817,9
0,0
1 817,9
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
49,8
6,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
12,5
20,0
15,0
0,0
15,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,4
81,7
190,0
0,0
190,0
31,1
ძირითადი აქტივები
77,4
81,7
190,0
0,0
190,0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
269,9
304,2
79,4
0,0
79,4
2
ხარჯები
34,4
100,0
51,6
0,0
51,6
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
პროცენტი
34,4
12,3
1,6
0,0
1,6
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
87,7
50,0
0,0
50,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
32,1
საშინაო
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
33
ვალდებულებების კლება
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
33,1
საშინაო
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
87,7
50,0
0,0
50,0
2
ხარჯები
0,0
87,7
50,0
0,0
50,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
87,7
50,0
0,0
50,0
01 02 02
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
269,9
216,5
29,4
0,0
29,4
2
ხარჯები
34,4
12,3
1,6
0,0
1,6
2.4.
პროცენტი
34,4
12,3
1,6
0,0
1,6
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
32,1
საშინაო
235,5
0,0
27,8
0,0
27,8
33
ვალდებულებების კლება
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
33,1
საშინაო
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
15 647,3
20 826,6
4 158,1
0,0
4 158,1
2
ხარჯები
4 185,0
4 099,6
3 918,0
0,0
3 918,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
855,7
946,7
751,0
0,0
751,0
2.5.
სუბსიდიები
3 307,0
3 052,0
3 167,0
0,0
3 167,0
2.6.
გრანტები
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
22,3
65,9
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 462,3
16 727,0
240,1
0,0
240,1
31,1
ძირითადი აქტივები
11 462,3
16 727,0
240,1
0,0
240,1
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
8 669,4
8 423,7
370,0
0,0
370,0
2
ხარჯები
1 086,9
420,0
370,0
0,0
370,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
1 086,9
420,0
370,0
0,0
370,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 582,5
8 003,7
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
7 582,5
8 003,7
0,0
0,0
0,0
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
7 582,5
8 003,7
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 582,5
8 003,7
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
7 582,5
8 003,7
0,0
0,0
0,0
02 01 03
გზის მოვლა შენახვა
1 086,9
420,0
370,0
0,0
370,0
2
ხარჯები
1 086,9
420,0
370,0
0,0
370,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
1 086,9
420,0
370,0
0,0
370,0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
884,1
1 179,4
827,0
0,0
827,0
2
ხარჯები
835,9
792,0
827,0
0,0
827,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
816,5
792,0
827,0
0,0
827,0
2.8.
სხვა ხარჯები
19,4
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,2
387,4
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
48,2
387,4
0,0
0,0
0,0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
875,3
1 166,0
810,0
0,0
810,0
2
ხარჯები
827,1
778,6
810,0
0,0
810,0
2.5.
სუბსიდიები
807,7
778,6
810,0
0,0
810,0
2.8.
სხვა ხარჯები
19,4
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,2
387,4
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
48,2
387,4
0,0
0,0
0,0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
8,8
13,4
17,0
0,0
17,0
2
ხარჯები
8,8
13,4
17,0
0,0
17,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
8,8
13,4
17,0
0,0
17,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
გარე განათება
835,8
893,3
911,0
0,0
911,0
2
ხარჯები
824,4
890,0
911,0
0,0
911,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
554,6
550,0
541,0
0,0
541,0
2.5.
სუბსიდიები
269,8
340,0
370,0
0,0
370,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,4
3,3
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
11,4
3,3
0,0
0,0
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)
824,4
890,0
911,0
0,0
911,0
2
ხარჯები
824,4
890,0
911,0
0,0
911,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
554,6
550,0
541,0
0,0
541,0
2.5.
სუბსიდიები
269,8
340,0
370,0
0,0
370,0
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
11,4
3,3
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,4
3,3
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
11,4
3,3
0,0
0,0
0,0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2 218,6
1 809,2
1 600,0
0,0
1 600,0
2
ხარჯები
1 133,8
1 500,0
1 600,0
0,0
1 600,0
2.5.
სუბსიდიები
1 133,8
1 500,0
1 600,0
0,0
1 600,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 084,8
309,2
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
1 084,8
309,2
0,0
0,0
0,0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
2 218,6
1 809,2
1 600,0
0,0
1 600,0
2
ხარჯები
1 133,8
1 500,0
1 600,0
0,0
1 600,0
2.5.
სუბსიდიები
1 133,8
1 500,0
1 600,0
0,0
1 600,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 084,8
309,2
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
1 084,8
309,2
0,0
0,0
0,0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
994,2
1 015,5
190,1
0,0
190,1
2
ხარჯები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
991,3
1 015,5
190,1
0,0
190,1
31,1
ძირითადი აქტივები
991,3
1 015,5
190,1
0,0
190,1
02 05 01
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
994,2
1 015,5
190,1
0,0
190,1
2
ხარჯები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
991,3
1 015,5
190,1
0,0
190,1
31,1
ძირითადი აქტივები
991,3
1 015,5
190,1
0,0
190,1
02 07
კეთილმოწყობა
399,6
414,1
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
100,9
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
გრანტები
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
65,9
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399,6
313,3
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
399,6
313,3
0,0
0,0
0,0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
399,6
313,3
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399,6
313,3
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
399,6
313,3
0,0
0,0
0,0
02 07 02
შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია
0,0
65,9
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
65,9
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
65,9
0,0
0,0
0,0
02 07 05
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
გრანტები
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
893,1
2 254,9
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
893,1
2 254,9
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
893,1
2 254,9
0,0
0,0
0,0
02 09 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
893,1
2 254,9
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
893,1
2 254,9
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
893,1
2 254,9
0,0
0,0
0,0
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
25,5
4 324,7
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,5
4 324,7
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
25,5
4 324,7
0,0
0,0
0,0
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
25,5
4 324,7
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,5
4 324,7
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
25,5
4 324,7
0,0
0,0
0,0
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
727,0
511,7
260,0
0,0
260,0
2
ხარჯები
301,1
396,7
210,0
0,0
210,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
301,1
396,7
210,0
0,0
210,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
425,9
115,0
50,0
0,0
50,0
31,1
ძირითადი აქტივები
425,9
115,0
50,0
0,0
50,0
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
301,1
396,7
200,0
0,0
200,0
2
ხარჯები
301,1
396,7
200,0
0,0
200,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
301,1
396,7
200,0
0,0
200,0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
425,9
115,0
50,0
0,0
50,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
425,9
115,0
50,0
0,0
50,0
31,1
ძირითადი აქტივები
425,9
115,0
50,0
0,0
50,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 096,5
2 357,9
2 393,0
0,0
2 393,0
2
ხარჯები
2 096,5
2 357,9
2 393,0
0,0
2 393,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
2 032,1
2 348,0
2 393,0
0,0
2 393,0
2.8.
სხვა ხარჯები
63,8
9,9
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2 032,1
2 348,0
2 393,0
0,0
2 393,0
2
ხარჯები
2 032,1
2 348,0
2 393,0
0,0
2 393,0
2.5.
სუბსიდიები
2 032,1
2 348,0
2 393,0
0,0
2 393,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
63,8
9,9
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
63,8
9,9
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
63,8
9,9
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
4 760,3
6 956,1
6 000,0
0,0
6 000,0
2
ხარჯები
4 713,6
6 646,7
6 000,0
0,0
6 000,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
554,8
779,5
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
4 158,8
5 867,2
6 000,0
0,0
6 000,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,7
309,4
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
46,7
309,4
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
4 158,8
5 896,6
6 000,0
0,0
6 000,0
2
ხარჯები
4 158,8
5 867,2
6 000,0
0,0
6 000,0
2.5.
სუბსიდიები
4 158,8
5 867,2
6 000,0
0,0
6 000,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
29,4
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
29,4
0,0
0,0
0,0
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
4 158,8
5 867,2
6 000,0
0,0
6 000,0
2
ხარჯები
4 158,8
5 867,2
6 000,0
0,0
6 000,0
2.5.
სუბსიდიები
4 158,8
5 867,2
6 000,0
0,0
6 000,0
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
0,0
29,4
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
29,4
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
29,4
0,0
0,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
601,5
1 059,5
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
554,8
779,5
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
554,8
779,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,7
280,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
46,7
280,0
0,0
0,0
0,0
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
46,7
280,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,7
280,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
46,7
280,0
0,0
0,0
0,0
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
554,8
779,5
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
554,8
779,5
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
554,8
779,5
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
4 634,7
5 668,8
5 370,7
0,0
5 370,7
2
ხარჯები
3 085,4
3 932,8
3 750,0
0,0
3 750,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
110,4
63,5
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
2 898,9
3 708,0
3 690,0
0,0
3 690,0
2.8.
სხვა ხარჯები
76,1
161,3
60,0
0,0
60,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 549,3
1 736,0
1 620,7
0,0
1 620,7
31,1
ძირითადი აქტივები
1 549,3
1 736,0
1 620,7
0,0
1 620,7
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
2 396,2
3 166,0
2 900,7
0,0
2 900,7
2
ხარჯები
886,8
1 430,0
1 280,0
0,0
1 280,0
2.5.
სუბსიდიები
886,8
1 430,0
1 280,0
0,0
1 280,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 509,4
1 736,0
1 620,7
0,0
1 620,7
31,1
ძირითადი აქტივები
1 509,4
1 736,0
1 620,7
0,0
1 620,7
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
886,8
1 130,0
1 280,0
0,0
1 280,0
2
ხარჯები
886,8
1 130,0
1 280,0
0,0
1 280,0
2.5.
სუბსიდიები
886,8
1 130,0
1 280,0
0,0
1 280,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1 509,4
1 736,0
1 620,7
0,0
1 620,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 509,4
1 736,0
1 620,7
0,0
1 620,7
31,1
ძირითადი აქტივები
1 509,4
1 736,0
1 620,7
0,0
1 620,7
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 150,7
2 402,8
2 410,0
0,0
2 410,0
2
ხარჯები
2 110,8
2 402,8
2 410,0
0,0
2 410,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
105,5
63,5
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
1 982,6
2 278,0
2 410,0
0,0
2 410,0
2.8.
სხვა ხარჯები
22,7
61,3
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
1 917,6
2 208,0
2 340,0
0,0
2 340,0
2
ხარჯები
1 917,6
2 208,0
2 340,0
0,0
2 340,0
2.5.
სუბსიდიები
1 917,6
2 208,0
2 340,0
0,0
2 340,0
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
65,0
70,0
70,0
0,0
70,0
2
ხარჯები
65,0
70,0
70,0
0,0
70,0
2.5.
სუბსიდიები
65,0
70,0
70,0
0,0
70,0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
168,1
124,8
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
128,2
124,8
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
105,5
63,5
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
22,7
61,3
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
87,8
100,0
60,0
0,0
60,0
2
ხარჯები
87,8
100,0
60,0
0,0
60,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
53,4
100,0
60,0
0,0
60,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
87,8
100,0
60,0
0,0
60,0
2
ხარჯები
87,8
100,0
60,0
0,0
60,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
53,4
100,0
60,0
0,0
60,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 827,6
2 043,5
1 810,8
0,0
1 810,8
2
ხარჯები
1 827,6
2 043,5
1 810,8
0,0
1 810,8
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
785,4
948,5
1 010,8
0,0
1 010,8
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
1 039,6
1 095,0
800,0
0,0
800,0
2.8.
სხვა ხარჯები
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
171,2
191,6
210,8
0,0
210,8
2
ხარჯები
171,2
191,6
210,8
0,0
210,8
2.5.
სუბსიდიები
171,2
191,6
210,8
0,0
210,8
06 02
სოციალური პროგრამები
1 656,4
1 851,9
1 600,0
0,0
1 600,0
2
ხარჯები
1 656,4
1 851,9
1 600,0
0,0
1 600,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
614,2
756,9
800,0
0,0
800,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
1 039,6
1 095,0
800,0
0,0
800,0
2.8.
სხვა ხარჯები
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
644,9
672,1
495,0
0,0
495,0
2
ხარჯები
644,9
672,1
495,0
0,0
495,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
642,3
672,1
495,0
0,0
495,0
2.8.
სხვა ხარჯები
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
540,8
661,0
800,0
0,0
800,0
2
ხარჯები
540,8
661,0
800,0
0,0
800,0
2.5.
სუბსიდიები
540,8
661,0
800,0
0,0
800,0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ "წითელი ჯვარი"
289,8
365,9
220,0
0,0
220,0
2
ხარჯები
289,8
365,9
220,0
0,0
220,0
2.5.
სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"
73,4
95,9
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
216,4
270,0
220,0
0,0
220,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
12,5
13,0
10,0
0,0
10,0
2
ხარჯები
12,5
13,0
10,0
0,0
10,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
12,5
13,0
10,0
0,0
10,0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
118,0
100,0
50,0
0,0
50,0
2
ხარჯები
118,0
100,0
50,0
0,0
50,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
118,0
100,0
50,0
0,0
50,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
39,9
33,0
20,0
0,0
20,0
2
ხარჯები
39,9
33,0
20,0
0,0
20,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
39,9
33,0
20,0
0,0
20,0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
10,5
6,9
5,0
0,0
5,0
2
ხარჯები
10,5
6,9
5,0
0,0
5,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
10,5
6,9
5,0
0,0
5,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 20🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 210,8 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
2. ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 210,8 ათასი ლარი,
3. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 21🔗. სარეზერვო ფონდი
2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.