„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 |
|
2026 წლის 25 მარტი აბაშა |
„აბაშის
მუნიციპალიტეტის
2026 წლის
ბიუჯეტის
დამტკიცების
შესახებ
“ აბაშის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
2025 წლის
23 დეკემბრის
№16 დადგენილებაში
(www.matsne.gov.ge 23/12/2025, სარეგისტრაციო
კოდი
190020020.35.110.016525) შეტანილ
იქნეს
ცვლილება
და
დადგენილებით
დამტკიცებული
დანართი
ჩამოყალიბდეს
შემდეგი
რედაქციით
:
დანართი თავი I აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით : ათას ლარში
მუხლი
2. ბიუჯეტის
შემოსულობები
, გადასახდელები
და
ნაშთის
ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით : ათას ლარში
მუხლი
3. ბიუჯეტის
შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 23 866.1 ათასი ლარით : ათას ლარში
მუხლი
4. ბიუჯეტის
საგადასახადო
შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12 398.6 ათასი ლარით : ათას ლარში
მუხლი
5. ბიუჯეტის
გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 9 612.5 ათასი ლარით : ათას ლარში
მუხლი
6. ბიუჯეტის
სხვა
შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 855.0 ათასი ლარით : ათას ლარში
მუხლი
7. ბიუჯეტის
ხარჯები
ეკონომიკური
კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 18 892.6 ათასი ლარით : ათას ლარში
მუხლი
8. ბიუჯეტის
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 7157.7 ათასი ლარით . მათ შორის , არაფინანსური აქტივების ზრდა 7657.7 ათასი ლარით , ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 500.0 ათასი ლარით : ათას ლარში
ათას ლარში
მუხლი
9. ბიუჯეტის
ხარჯებისა
და
არაფინანსური
აქტივების
ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით : ათას ლარში
მუხლი
10. ბიუჯეტის
საოპერაციო
და
მთლიანი
სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -2184.2 ათასი ლარით , ხოლო საოპერაციო სალდო 4973.5 ათასი ლარით : ათას ლარში
მუხლი
11. მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -2235.6 ათასი ლარით : ათას ლარში
მუხლი
12. მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ვალდებულებების
ცვლილება
აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას . 2026 წლის ბოლოსთვის სასესხო ვალდებულება სრულად იქნება დაფარული (ვალდებულება ჯამში შეადგენს 61.4 ათ . ლარს ) რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების გამო , სასესხო ვალდებულების ჯამური ღირებულება ცვალებადია . თავი
II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები , პროგრამები , ქვეპროგრამები მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9854.7 ათასი ლარი . ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით : ათას ლარში
მუხლი
14. დასუფთავება
და
გარემოს
დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 685.0 ათასი ლარი . დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით : ათას ლარში
მუხლი 15. განათლება განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 822.9 ათასი ლარი . განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით : ათას ლარში
მუხლი
16. კულტურა
, რელიგია
, ახალგაზრდობა
და
სპორტი
კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 553.5 ათასი ლარი . კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით : ათას ლარში
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სხვა კულტურული ღონისძიებები
|
დაფინანსება
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 02 03 |
40.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გახორციელდება: 1. პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის დღეები - ჩატარდება საგანმანათლებლო ღონისძიებები (ლექცია-კონცერტი, ვიქტორინა, თემების პრეზენტაციები), მოეწყობა თემატური გამოფენები, ისტორიული ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიების გაწმენდითი სამუშაოები, ლაშქრობები, მასტერკლასები. მიზანი: წაახალისოს საზოგადოების მონაწილეობა და ჩართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში. მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; 2. გამოჩენილი აბაშელი ხელოვანების ( მხატვრების , ჭედურობის , ხატწერის , ხეზე , ქვაზე კვეთის ოსტატების ) ნამუშევრების გამოფენები , პოეტების , მწერლების , საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო თარიღებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები . მიზანი: გამოჩენილი აბაშელების ცხოვრებისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელოვნების განვითარებასა და ქვეყნის ისტორიაში მათი წვლილის წარმოჩენა. 3. ჩვენი ქვეყნის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენების , თარიღებისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ - შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზება . მიზანი: ეროვნული სულისკვეთების გაღვივება. 4. მასობრივი ღონისძიებების ღია / ალტერნატიულ სივრცეებში გასამართი ადგილების ესთეტიზაცია , მოწყობა / აღჭურვა . მიზანი: ღონისძიების ხარისხობრივი მაჩვენებლის ამაღლება. 5. „ვეფხისტყაოსნის “სამაგიდო თამაშის რაიონული ტურნირი . ტურნირი ითვალისწინებს ლექციას, თამაშის ჩატარებას, გამარჯვებულების გამოვლენას, დაჯილდოვებას. სამაგიდო თამაში ტექსტის სიღრმისეულად გაგებისა და გათავისების ძალიან კარგი საშუალებაა და რუსთველისეულ სიტყვიერ სამყაროში მოგზაურობის უნიკალურ შესაძლებლობებს იძლევა, მისი მიზანი ,,ვეფხისტყაოსნის’’ პოპულარიზაცია და თანამედროვე ინტერაქტიულ გარემოში დაბრუნებაა. 6. მიღწეული წარმატებებისათვის , დამსახურებისათვის , გაწეული ღვაწლისათვის აბაშის მუნიციპალიტეტში და მის გარეთ მცხოვრები აბაშელების , ხელოვნებისა და კულტურის კულტურის სფეროს მოღვაწეთა , სახელოვნებო განათლების წარმატებულ პედაგოგთა , მოსწავლეთა დაჯილდოვება . მიზანი: წარმატებულ, დამსახურებულ ადამიანთა ღვაწლის დაფასება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. 7. ფოლკლორის / ხალხური შემოქმედების საღამოები . მიზანი: ფოლკლორის/ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაცია 8. ახალი საშემსრულებლო კოლექტივების - მათ შორის საბავშვო - საყმაწვილო თეატრის მხარდაჭერა . მიზანი: ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია. 9. შემხვედრი ღონისძიებების ორგანიზება - გულისხმობს იმ მასობრივი კულტურული ღონისძიებების მოწყობას /თანაორგანიზატორობას, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავლფეროვნებას, შემოქმედებითი, მათ შორის ადგილობრივი, ჯგუფების პოპულარიზაცის, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდას. 10. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ვიდეორგოლების მომზადება . პროექტის ფარგლებში იგეგმება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკულტო ნაგებობების, მუზეუმების, მდინარის ხეობების და სხვა საინტერესო ადგილების შესახებ, სარეკლამო--საინფორმაციო ვიდეორგოლების მომზადება. პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. 11. წლის მანძილზე შემხვედრი ღონისძიებების ორგანიზება . პროექტი გულისხმობს იმ ტურისტული ღონისძიებების მოწყობას /თანაორგანიზატორობას, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ტურისტული ცხოვრების გამრავლფეროვნებას, მოსახლეობის ტურისტულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდას. პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლება |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ყველა სოციოლოგიური ფენის აქტიური მონაწილეობისა და ჩართულობის ზრდა. ადგილობრივი მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, ცნობიერების ამაღლება. შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების, სახელოვნებო განათლების მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება. ფოლკლორის, ხალხური შემოქმედების, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია. მოსწავლე–ახალგაზრდებში ინტელექტუალური აქტივობებისადმი ინტერესის გაღვივება. მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
დაფინანსება
|
|
05 02 04 |
50.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
რელიგიურ ორგანიზაციათა კანონით ნებადართული აქტივების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ეკლესიის როლის გაძლიერება საზოგადოების ფართო ფენისთვის, მაღალი მორალურ -ზნეობრივი სულისკვეთების ფორმირებაში. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
დაფინანსება
|
|
05 03 |
60.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2025-2026 სასწავლო წლის სსიპ აბაშის საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულების დაჯილდოებას, რომლებმაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიან ეროვნულ გამოცდებში (100%-70%-50% საგრანტო ქულის) საფუძველზე მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება, ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე შეადგენს - 1000 (ათასი) ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 (ხუთასი) ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 300 (სამასი) ლარს. განსაკუთრებული ნიჭის და მიდრეკილების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერას; ,,ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს" ხელშეწყობასა და ახალგაზრდების მიერ ინიციირებული პროექტების დაფინანსებას; ახალგაზრდებისათვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ტრენინგის მოწყობას: - პიროვნული უნარების, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების განვითარების საკითხებზე; საქართველოს ,,სიცილის ლიგის" და ტელეკომპანია პოსტივის იუმორისტულ ჩემპიონატში აბაშის გუნდის ,,სულგუგუნის" მონაწილებას; ფეინთბოლის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მხარდაჭერას - აბაშის მუნიციპალური ჩემპიონატის გამართვას ფეინთბოლში; ახალგაზრდული დღეების ორგანიზება. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ცოდნა, უნარები და დამოკიდებულებების განვითარება - რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად მონაწილეობისთვის და საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებისთვის. ახალგაზრდების მიერ მხარდაჭერილი/წარდგენილი პროექტების ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური/ტექნიკური საშუალებების უზრუნველყოფით განხორციელებულ პროექტების ზრდა. მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ხელშეწყობა. |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 211.8 ათასი ლარი . ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით :
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1211.8
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება
324.6
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
324.6
06 02
მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა
381.7
06 02 01
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
370.0
06 02 02
ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
11.7
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
505.5
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
117.0
06 03 02
სტიქიით (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა
20.0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
1.8
06 03 04
მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის დახმარების პროგრამა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე).
20.5
06 03 05
მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
40.0
06 03 06
მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას)
2.5
06 03 07
გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
3.5
06 03 08
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
15.0
06 03 09
ყრუ-მეტყველების უნარის არ მქონე და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა
4.0
06 03 10
დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა
62.4
06 03 11
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა
43.0
06 03 12
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა
12.8
06 03 13
მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.
110.0
06 03 14
ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
3.0
06 03 15
პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა
5.0
06 03 16
ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
25.0
06 03 17
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა
10.0
06 03 18
სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა
5.0
06 03 19
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის უზრუნველყოფა
5.0
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
დაფინანსება
|
|
06 01 01 |
324.6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში შემდეგია: ა) საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) სააღმზრდელო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის; ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის მონიტორინგი. ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების. შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის: ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის გატარება ეპიდსაშიშროებისას: ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა. თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისგან: 1. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის კონტროლი 2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა 3. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით წყალმომარაგების, კანალიზაციის, დასუფთავების, ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის საკითხები. 4. პოსტექსპოზიციური ანტირაბიული პროფილაქტიკის მონიტორინგი 5. C ჰეპატიტის ელიმინაციის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი) |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 02 01 |
370.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამით, ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები. სამედიცინო მომსახურების პროგრამით ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ, ერთგვარ სამედიცინო მომსახურებაზე (მაგ: მაღალ ტექნოლოგიური გამოკვლევა, გამოკვლევა, ქირურგიული მკურნალობა, სხივური თერაპია და სხვა). გარდა 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0 დან 200.000 ის ჩათვლით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან ბავშვები, (0-დან 18-წლამდე) ასევე შშმ პირები, რომლებიც საჭიროებენ აბილიტაციას/რეაბილიტაციას სპეციალიზირებულ ან სამედიცინო დაწესებულებებში. სამედიცინო მომსახურების ღონისძიებების თანადაფინანსება დიფერენცირებულია და პაციენტის დაუფინანსებელ (გადასახდელ) წილში განსაზღვრულია: ა) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0 დან 100000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: 100 ლარიდან 500 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%ით, ხოლო 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა. ბ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 101000 დან 200000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: გ) 200 ლარიდან ღირებულების -70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა დ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 200000-ზე ზევით, ან არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: ე) 250 ლარიდან 1000 ლარამდე, ღირებულების შემთხვევაში - 50%-ით ვ) 1001 ლარიდან 2000 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში - 40%-ით ზ) 2001 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში - 30%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1200 ლარისა. თ) 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის გადაუდებელი სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს: 50 ლარიდან 500 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში -70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 ლარისა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ამბულატორიების მშენებლობა - რემონტი |
დაფინანსება
|
|
06 02 02 |
11.7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური; |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაციას ( საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N554 განკარგულებით ) სოფ. ტყვირის, ზანათის, სამიქაოს, ნორიოს, გეზათის, მარნის და ნაესაკოვოს საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა - 11705.95 ლარი; (ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია) |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გარემონტებული საექიმო ამბულატორიები ხელს შეუწყობს მოსახლეობას შეუქმნას უსაფრთხო გარემო |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი , მარტოხელა , შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება |
დაფინანსება
|
|
06 03 01 |
117.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი უმწეო მდგომარეობაშია და განიცდის საკვები პროდუქტების სიმცირეს. მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხელმიუწვდომელია სრულფასოვანი საკვები. გაუარესებულია ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თანხის უდიდესი ნაწილი ეხარჯებათ მედიკამენტებში. აქვთ ცუდი საყოფაცხოვრებო და ეკონომიკური პირობები. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის, სადაც დღეში ერთხელ ყოველდღიურად იკვებება 50 ბენეფიციარი. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფი სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-მდე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პირთა კვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიით ( ხანძარი , ძლიერი ქარი , წყალდიდობა და სხვ .) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 02 |
20.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, კერძოდ: ა) საცხოვრებლის სრულად განადგურებისას - 4000 (ოთხიათასი) ლარი ბ) თუ სტიქიისგან საცხოვრებელი უვარგისი გახდა საცხოვრებლად - 3000 (სამიათასი) ლარი გ) სტიქიისგან ნაწილობრივ დაზიანებისას - 1500 (ათასხუთას) ლარამდე. მოქალაქეთა მდგომარეობა სტიქიით (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალების შედეგად განსაკუთრებით მძიმეა, მათი ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება კი პირველ ეტაპზე ხელს უწყობს, მათ მოახდინონ საცხოვრებლის რეაბილიტაცია და შეძლონ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაზარალებული ოჯახების ყოფითი პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დედ - მამით ობოლი ბავშვების (0- დან 18 წლის ასაკამდე ) დახმარების პროგრამა . |
დაფინანსება
|
|
06 03 03 |
1.8 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი ბავშვები განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაწევა 400 ლარის ოდენობით |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახების თანადგომა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის დახმარების პროგრამა ( ბავშვები 0- დან 18 წლის ასაკამდე ). |
დაფინანსება
|
|
06 03 04 |
20.5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ბავშვები ან მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის შვილები დამატებით განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება-ხელშეწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ბავშვების ან მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის ხელშეწყობა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მარჩენალდაკარგული ბავშვების და მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუბჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მეორე მსოფლიო ომის , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების , სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 05 |
40.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის მონაწილე ვეტერანების უმრავლესობას შერყეული აქვს ჯანმრთელობა, მუდმივად საჭიროებენ დახმარებას და თანადგომას. მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების დახმარების პროგრამა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომის მონაწილე ვეტერანების ხელშეწყობა, კერძოდ: ა) II მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანი - 1500 ლარი (წელიწადში ერთჯერ); ბ) ასაკით პენსიონერი ომის მონაწილე ვეტერანი - 200 ლარი (წელიწადში ერთჯერ). გ) ომის მონაწილე სხვა ვეტერანი - 150 ლარი (წელიწადში ერთჯერ). დ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრზე: - 500 ლარი (წელიწადში ერთჯერ) |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ომს ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მეორე მსოფლიო ომის , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების , სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა ( ვეტერანის გარდაცვალებისას ) |
დაფინანსება
|
|
06 03 06 |
2.5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე კანონმდებლობით განსაზღვრული ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ომის მონაწილე ვეტენათა ოჯახების სოციალური მხარდაჭერა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა . |
დაფინანსება
|
|
06 03 07 |
3.5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 2400 იძულებით გადაადგილებული პირი. მათ ოჯახებს ესაჭიროება მატერიალური და მორალური თანადგომა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა 250 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დევნილი ოჯახების ფინანსური დახმარება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0- დან 18 წლის ასაკამდე ) დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 08 |
15.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 50-მდე შშმ ბავშვები, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას, მკურნალობას. შშმ ბავშვთა ოჯახებზე პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამა უზრუნვეყოფს შშმ ბავშვების ხელშეწყობას |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ყრუ - მეტყველების უნარის არ მქონე და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 09 |
4.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყრუ-მუნჯები და ,,ჩერნობილელები“, რომლებსაც გააჩნიათ შშმ პირის სტატუსები, მუდმივად საჭიროებენ დახმარებას და თანადგომას. მათ უმრავლესობას შერყეული აქვს ჯანმრთელობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც არიან ყრუ-მუნჯები და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეები, კერძოდ: აღნიშნული სტატუსის მქონე პირებზე გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების სოციალური მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 10 |
62.4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით ყოველწლიურად შეადგენს 7-15 პირს. 2025 წელს მათი რიცხვი გაიზარდა 27 ბენეფიციარამდე. მათ კვირაში მინიმუმ 3-ჯერ უწევთ გადაადგილება სამედიცინო დაწესებულებებში პროცედურების ჩასატარებლად, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთაა. ტრანსპორტით გადაადგილება დაკავშირებულია ხარჯებთან, რაზეც მათ ხელი არ მიუწვდებათ. ყველა მათგანს გააჩნია მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის სტატუსი. პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. აღნიშნულ პაციენტებზე გათვალისწინებულია ყოველთვიური დახმარება 200 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. ხელმისაწვდომია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი ) მქონე პირების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 11 |
43.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და მოვლას, მძიმეა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მუდმივად ესაჭიროებათ მედიკამენტებით მკურნალობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
აღნიშნული სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 12 |
12.8 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს შშმ ბავშვთა დღის ცენტრი, ა(ა)იპ კოალიცია ”სოციალური რეფორმებისათვის“ ახორციელებს „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის „დღის ცენტრების“ ქვეპროგრამას, დღის ცენტრი ითვალისწინებს 20-მდე შშმ ბავშვის მომსახურებას. დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე შშმ ბავშვები მუდმივად საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას, მზრუნველობას, სამედიცინო მომსახურებას და ხელშეწყობას. ამ პროგრამის ამოქმედებით გაიზრდება შშმ ბავშვების და მათი მშობლების ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა საჭიროებებზე. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების ყოველკვარტალურად ერთჯერადად ფინანსური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ ბავშვთა გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის სტიმულირება; გაზრდილი ხელმისაწვდომობა დღის ცენტრით სარგებლობაზე. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0 დან 18 წლის ასაკამდე ) დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 13 |
110.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები (3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ: მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები მუდმივად საჭიროებს მატერიალური დახმარების გაწევას, ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვან ბავშვი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმბჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 14 |
3.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წელს გადაცილებული პირების წელიწადში ერთჯერ ფულადი დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელთა ასაკი არის 100 წელი ან მეტი. ისინი მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უხუცესი ადამიანების და მათი ოჯახების თანადგომა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 15 |
5.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტირების საშუალებით. პროგრმის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვენება 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირები, რომელთაც ესაჭიროებათ პერსონალური ასისტენტის მომსახურება. შშმ პირთა უფლებების შესახებსაქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ" ქვეპუნქტის შესაბამისად 2025 წლის იანვრიდან მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ პერსონალური ასისტენტის სერვისის დანერგვის აუცილებლობა. მომსახურებისთვის გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა რეგულარული ასისტირების შემთხვევაში შეადგენს თვეში არუმეტეს 720 ლარს, ხოლო სპეციალიზებული ასისტირების შემთხვევაში - თვეში არაუმეტეს 1560 ლარს. (3+1 ბენეფიციარი) |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 16 |
25.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები რომლებსაც ყავს (1,2,3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც შეეძინება ახალშობილი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება პირველ ბავშვზე 150 ლარი. მეორე ბავშვზე 200 ლარი. მესამე და ყოველ მომდევნო შვილზე 400 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 17 |
10.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში, ბინის ქირის უზრუნველყოფით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო: დაინგრა, დაიწვა, არის ავარიული, საცხოვრებლად უვარგისი, ნგრევადი, სიცოცხლისათვის საშიში. პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი. ა) თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქის (ოჯახის) დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 1 წლამდე ვადით - 300 ლარამდე. ბ) ძალადობის მსხვერპლი პირი - 300 ლარი (ერთჯერადად) |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სხვადასხვა გარემოებებით, თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობისთვის შექმნილი მინიმალური საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება
|
|
06 03 18 |
5.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარება. პროგრამა უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახების დახმარებას 250 ლარით, სოციალურად დაუცველი პირის გარდაცვალებისას |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის უზრუნველყოფა |
დაფინანსება
|
|
06 03 19 |
5.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭო |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე მამაკაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების, ახალგაზრდების. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების მდგომარეობის შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს ცნობიერების ჩამოყალიბებას, ინფორმირებას ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის კანონმდებლობაზე, ბავშვთა უფლებების დაცვაზე, ღონისძიებების დაგეგმვას თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სენსიტიური ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინებას საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე (დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების), უწყებათაშორისი კომისიასთან თანამშრომლობით ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის, ბავშვთა უფლებების დაცვის მხარდაჭერას ადგილობრივი რესურსებით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა, ბავშვთა უფლებების დაცვა |
მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების / ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით /პროგრამებით /ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში .
აბაშის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით :
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
23073.6
27052.2
9079.0
17973.2
26601.7
7214.0
19387.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
150
150
0
150
149
0
149
ხარჯები
13865.4
17108.5
1038.8
16069.7
18892.6
1214.2
17678.4
შრომის ანაზღაურება
3706.9
4096.0
0.0
4096.0
4447.4
0.0
4447.4
საქონელი და მომსახურება
2298.8
2777.5
1004.4
1773.1
3036.8
1051.5
1985.3
პროცენტები
10.1
17.6
0.0
17.6
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
6851.3
9065.1
0.0
9065.1
10124.7
0.0
10124.7
გრანტები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
732.1
898.2
0.0
898.2
890.5
0.0
890.5
სხვა ხარჯები
236.2
224.1
34.4
189.7
353.2
162.7
190.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9156.9
9892.3
8040.2
1852.1
7657.7
5999.8
1657.9
ვალდებულებების კლება
51.3
51.4
0.0
51.4
51.4
0.0
51.4
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5392.1
6169.7
206.1
5963.6
6473.8
0.0
6473.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
150
150
0
150
149
0
149
ხარჯები
4857.5
5766.6
0.0
5766.6
6299.3
0.0
6299.3
შრომის ანაზღაურება
3706.9
4096.0
0.0
4096.0
4447.4
0.0
4447.4
საქონელი და მომსახურება
1014.6
1479.1
0.0
1479.1
1643.4
0.0
1643.4
პროცენტები
10.1
17.6
0.0
17.6
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
15.0
0.0
15.0
40.0
0.0
40.0
სხვა ხარჯები
125.1
158.9
0.0
158.9
158.5
0.0
158.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.3
351.7
206.1
145.6
123.1
0.0
123.1
ვალდებულებების კლება
51.3
51.4
0.0
51.4
51.4
0.0
51.4
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5306.7
6044.7
206.1
5838.6
6294.6
0.0
6294.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
150
150
0
150
149
0
149
ხარჯები
4823.4
5693.0
0.0
5693.0
6171.5
0.0
6171.5
შრომის ანაზღაურება
3706.9
4096.0
0.0
4096.0
4447.4
0.0
4447.4
საქონელი და მომსახურება
1014.6
1449.1
0.0
1449.1
1543.4
0.0
1543.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
15.0
0.0
15.0
40.0
0.0
40.0
სხვა ხარჯები
101.1
132.9
0.0
132.9
140.7
0.0
140.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.3
351.7
206.1
145.6
123.1
0.0
123.1
01 01 01
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1375.4
1560.6
0.0
1560.6
1862.2
0.0
1862.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
36
36
0
36
35
0
35
ხარჯები
1375.4
1547.0
0.0
1547.0
1821.2
0.0
1821.2
შრომის ანაზღაურება
1034.6
1105.4
0.0
1105.4
1270.0
0.0
1270.0
საქონელი და მომსახურება
242.9
322.7
0.0
322.7
405.5
0.0
405.5
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
97.9
118.9
0.0
118.9
130.7
0.0
130.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
0.0
13.6
41.0
0.0
41.0
01 01 02
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია
3931.3
4484.1
206.1
4278.0
4432.4
0.0
4432.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
114
114
0
114
114
0
114
ხარჯები
3448.0
4146.0
0.0
4146.0
4350.3
0.0
4350.3
შრომის ანაზღაურება
2672.3
2990.6
0.0
2990.6
3177.4
0.0
3177.4
საქონელი და მომსახურება
771.7
1126.4
0.0
1126.4
1137.9
0.0
1137.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
15.0
0.0
15.0
25.0
0.0
25.0
სხვა ხარჯები
3.2
14.0
0.0
14.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.3
338.1
206.1
132.0
82.1
0.0
82.1
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
85.4
125.0
0.0
125.0
179.2
0.0
179.2
ხარჯები
34.1
73.6
0.0
73.6
127.8
0.0
127.8
საქონელი და მომსახურება
30.0
0.0
30.0
100.0
0.0
100.0
პროცენტები
10.1
17.6
0.0
17.6
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
24.0
26.0
0.0
26.0
17.8
0.0
17.8
ვალდებულებების კლება
51.3
51.4
0.0
51.4
51.4
0.0
51.4
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
30.0
0.0
30.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
30.0
0.0
30.0
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
0.0
30.0
100.0
0.0
100.0
01 02 02
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
70.0
0.0
70.0
61.4
0.0
61.4
ხარჯები
18.6
0.0
18.6
10.0
0.0
10.0
პროცენტები
17.6
0.0
17.6
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
ვალდებულებების კლება
51.4
0.0
51.4
51.4
0.0
51.4
01 02 03
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
24.0
24.0
0.0
24.0
16.8
0.0
16.8
ხარჯები
24.0
24.0
0.0
24.0
16.8
0.0
16.8
სხვა ხარჯები
24.0
24.0
0.0
24.0
16.8
0.0
16.8
ვალდებულებები
01 02 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა
61.4
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
10.1
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
პროცენტები
10.1
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
51.3
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10849.6
11395.7
8192.7
3203.0
9854.7
6247.7
3607.0
ხარჯები
2548.4
2900.9
441.2
2459.7
3311.5
665.0
2646.5
საქონელი და მომსახურება
675.5
594.0
406.8
187.2
708.3
502.3
206.0
სუბსიდიები
1756.6
2242.5
0.0
2242.5
2410.5
0.0
2410.5
გრანტები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
86.3
34.4
34.4
0.0
162.7
162.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8301.2
8494.8
7751.5
743.3
6543.2
5582.7
960.5
ძირითადი აქტივები
8301.2
8494.8
7751.5
743.3
6543.2
5582.7
960.5
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
6973.4
6627.5
6081.2
546.3
3757.8
3431.3
326.5
ხარჯები
368.4
187.2
0.0
187.2
206.0
0.0
206.0
საქონელი და მომსახურება
368.4
187.2
0.0
187.2
206.0
0.0
206.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6605.0
6440.3
6081.2
359.1
3551.8
3431.3
120.5
02 01 01
საგზაო ინფრასტრუქტის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
6542.4
6123.6
6081.2
42.4
3457.3
3431.3
26.0
ხარჯები
189.0
4.2
0.0
4.2
საქონელი და მომსახურება
189.0
4.2
0.0
4.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6353.4
6119.4
6081.2
38.2
3457.3
3431.3
26.0
02 01 02
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
431.0
503.9
0.0
503.9
300.5
0.0
300.5
ხარჯები
179.4
183.0
0.0
183.0
206.0
0.0
206.0
საქონელი და მომსახურება
179.4
183.0
0.0
183.0
206.0
0.0
206.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251.6
320.9
0.0
320.9
94.5
0.0
94.5
02 02
ბინათმშენებლობა
231.0
415.3
405.3
10.0
704.6
674.6
30.0
ხარჯები
231.0
41.0
41.0
0.0
160.0
160.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
144.7
6.6
6.6
0.0
6.6
6.6
0.0
სხვა ხარჯები
86.3
34.4
34.4
0.0
153.4
153.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
374.3
364.3
10.0
544.6
514.6
30.0
02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 05
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1239.6
910.0
910.0
0.0
508.5
508.5
0.0
ხარჯები
9.3
9.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
9.3
9.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1239.6
910.0
910.0
0.0
499.2
499.2
0.0
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
354.0
734.2
734.2
0.0
803.9
803.9
0.0
ხარჯები
162.4
400.2
400.2
0.0
495.7
495.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
162.4
400.2
400.2
0.0
495.7
495.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
191.6
334.0
334.0
0.0
308.2
308.2
0.0
02 07
მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1923.6
2591.0
62.0
2529.0
3749.9
829.4
2920.5
ხარჯები
1756.6
2242.5
0.0
2242.5
2410.5
0.0
2410.5
სუბსიდიები
1756.6
2242.5
0.0
2242.5
2410.5
0.0
2410.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.0
348.5
62.0
286.5
1339.4
829.4
510.0
02 07 01
სკვერების მოწყობის ღონისძიებები
156.2
92.4
62.0
30.4
1079.4
829.4
250.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156.2
92.4
62.0
30.4
1079.4
829.4
250.0
02 07 02
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1767.4
2498.6
0.0
2498.6
2670.5
0.0
2670.5
ხარჯები
1756.6
2242.5
0.0
2242.5
2410.5
0.0
2410.5
სუბსიდიები
1756.6
2242.5
0.0
2242.5
2410.5
0.0
2410.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.8
256.1
0.0
256.1
260.0
0.0
260.0
02 07 02 01
ქალაქის გარე განათება
607.4
985.8
0.0
985.8
1018.5
0.0
1018.5
ხარჯები
607.4
730.8
0.0
730.8
768.5
0.0
768.5
სუბსიდიები
607.4
730.8
0.0
730.8
768.5
0.0
768.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
255.0
0.0
255.0
250.0
0.0
250.0
02 07 02 02
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
1160.0
1512.8
0.0
1512.8
1652.0
0.0
1652.0
ხარჯები
1149.2
1511.7
0.0
1511.7
1642.0
0.0
1642.0
სუბსიდიები
1149.2
1511.7
0.0
1511.7
1642.0
0.0
1642.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.8
1.1
0.0
1.1
10.0
0.0
10.0
02 08
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 09
ტურიზმი
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
გრანტები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 10
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა
98.0
87.7
0.0
87.7
300.0
0.0
300.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.0
87.7
0.0
87.7
300.0
0.0
300.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
498.8
836.0
0.0
836.0
685.0
0.0
685.0
ხარჯები
498.8
654.5
0.0
654.5
685.0
0.0
685.0
საქონელი და მომსახურება
2.5
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
496.3
654.5
0.0
654.5
675.0
0.0
675.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181.5
0.0
181.5
03 01
ქალაქის დასუფთავება
496.3
836.0
0.0
836.0
675.0
0.0
675.0
ხარჯები
496.3
654.5
0.0
654.5
675.0
0.0
675.0
სუბსიდიები
496.3
654.5
0.0
654.5
675.0
0.0
675.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181.5
0.0
181.5
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები გარეული ცხოველებისგან
2.5
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
2.5
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
2.5
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 00
განათლება
2987.9
4414.2
665.6
3748.6
4822.9
954.6
3868.3
ხარჯები
2982.6
3613.0
597.6
3015.4
3863.6
549.2
3314.4
საქონელი და მომსახურება
589.2
605.1
597.6
7.5
561.2
549.2
12.0
სუბსიდიები
2392.9
3007.9
0.0
3007.9
3300.0
0.0
3300.0
სხვა ხარჯები
0.5
2.4
0.0
2.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
801.2
68.0
733.2
959.3
405.4
553.9
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
2398.2
3152.4
0.0
3152.4
3300.0
0.0
3300.0
ხარჯები
2392.9
3007.9
0.0
3007.9
3300.0
0.0
3300.0
სუბსიდიები
2392.9
3007.9
0.0
3007.9
3300.0
0.0
3300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
144.5
0.0
144.5
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
585.8
1254.3
665.6
588.7
1508.5
954.6
553.9
ხარჯები
585.8
597.6
597.6
0.0
549.2
549.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
585.8
597.6
597.6
0.0
549.2
549.2
0.0
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
656.7
68.0
588.7
959.3
405.4
553.9
04 03
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 04
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
3.9
7.5
0.0
7.5
14.4
0.0
14.4
ხარჯები
3.9
7.5
0.0
7.5
14.4
0.0
14.4
საქონელი და მომსახურება
3.4
7.5
0.0
7.5
12.0
0.0
12.0
სხვა ხარჯები
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
0.0
2.4
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
2399.8
3013.4
2.9
3010.5
3553.5
0.0
3553.5
ხარჯები
2032.7
2984.0
0.0
2984.0
3536.5
0.0
3536.5
საქონელი და მომსახურება
17.0
94.3
0.0
94.3
108.9
0.0
108.9
სუბსიდიები
2001.8
2878.9
0.0
2878.9
3418.0
0.0
3418.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
სხვა ხარჯები
4.9
10.8
0.0
10.8
9.6
0.0
9.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
367.1
29.4
2.9
26.5
17.0
0.0
17.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1279.6
1150.2
2.9
1147.3
1398.5
0.0
1398.5
ხარჯები
925.2
1138.3
0.0
1138.3
1386.5
0.0
1386.5
საქონელი და მომსახურება
3.8
15.1
0.0
15.1
18.5
0.0
18.5
სუბსიდიები
921.4
1123.2
0.0
1123.2
1368.0
0.0
1368.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
354.4
11.9
2.9
9.0
12.0
0.0
12.0
05 01 01
სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა
675.3
779.0
0.0
779.0
1000.0
0.0
1000.0
ხარჯები
665.8
774.0
0.0
774.0
1000.0
0.0
1000.0
სუბსიდიები
665.8
774.0
0.0
774.0
1000.0
0.0
1000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.5
5.0
0.0
5.0
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
255.6
353.2
0.0
353.2
380.0
0.0
380.0
ხარჯები
255.6
349.2
0.0
349.2
378.0
0.0
378.0
სუბსიდიები
255.6
349.2
0.0
349.2
378.0
0.0
378.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
0.0
4.0
2.0
0.0
2.0
05 01 03
სპორტული ინფრასტუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
344.9
2.9
2.9
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
344.9
2.9
2.9
0.0
05 01 04
სპორტული ღონისძიებები
3.8
15.1
0.0
15.1
18.5
0.0
18.5
ხარჯები
3.8
15.1
0.0
15.1
18.5
0.0
18.5
საქონელი და მომსახურება
3.8
15.1
0.0
15.1
18.5
0.0
18.5
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1106.3
1803.2
0.0
1803.2
2095.0
0.0
2095.0
ხარჯები
1093.6
1763.7
0.0
1763.7
2090.0
0.0
2090.0
საქონელი და მომსახურება
13.2
25.6
0.0
25.6
40.0
0.0
40.0
სუბსიდიები
1080.4
1733.7
0.0
1733.7
2050.0
0.0
2050.0
სხვა ხარჯები
4.4
0.0
4.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
39.5
0.0
39.5
5.0
0.0
5.0
05 02 01
კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა
1055.9
1689.2
0.0
1689.2
2005.0
0.0
2005.0
ხარჯები
1043.2
1649.7
0.0
1649.7
2000.0
0.0
2000.0
სუბსიდიები
1043.2
1649.7
0.0
1649.7
2000.0
0.0
2000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
39.5
0.0
39.5
5.0
0.0
5.0
05 02 02
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
37.2
34.0
0.0
34.0
ხარჯები
37.2
34.0
0.0
34.0
სუბსიდიები
37.2
34.0
0.0
34.0
05 02 03
სხვა კულტურული ღონისძიებები
13.2
30.0
0.0
30.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
13.2
30.0
0.0
30.0
40.0
0.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
13.2
25.6
0.0
25.6
40.0
0.0
40.0
სხვა ხარჯები
4.4
0.0
4.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
13.9
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
13.9
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
53.6
0.0
53.6
50.4
0.0
50.4
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
სხვა ხარჯები
4.9
6.4
0.0
6.4
9.6
0.0
9.6
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
945.4
1223.2
11.7
1211.5
1211.8
11.7
1200.1
ხარჯები
945.4
1211.5
0.0
1211.5
1196.7
0.0
1196.7
საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სუბსიდიები
203.7
303.3
0.0
303.3
321.2
0.0
321.2
სოციალური უზრუნველყოფა
722.3
883.2
0.0
883.2
850.5
0.0
850.5
სხვა ხარჯები
19.4
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.7
11.7
0.0
15.1
11.7
3.4
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება
203.7
303.3
0.0
303.3
324.6
0.0
324.6
ხარჯები
203.7
303.3
0.0
303.3
321.2
0.0
321.2
სუბსიდიები
203.7
303.3
0.0
303.3
321.2
0.0
321.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
0.0
3.4
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
203.7
303.3
0.0
303.3
324.6
0.0
324.6
ხარჯები
203.7
303.3
0.0
303.3
321.2
0.0
321.2
სუბსიდიები
203.7
303.3
0.0
303.3
321.2
0.0
321.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
0.0
3.4
06 02
მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა
348.5
464.4
11.7
452.7
370.0
0.0
370.0
ხარჯები
348.5
452.7
0.0
452.7
370.0
0.0
370.0
სოციალური უზრუნველყოფა
348.5
452.7
0.0
452.7
370.0
0.0
370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.7
11.7
0.0
06 02 01
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
348.5
452.7
0.0
452.7
370.0
0.0
370.0
ხარჯები
348.5
452.7
0.0
452.7
370.0
0.0
370.0
სოციალური უზრუნველყოფა
348.5
452.7
0.0
452.7
370.0
0.0
370.0
სხვა ხარჯები
06 02 02
ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
11.7
11.7
0.0
11.7
11.7
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.7
11.7
0.0
11.7
11.7
0.0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
393.2
455.5
0.0
455.5
505.5
0.0
505.5
ხარჯები
393.2
455.5
0.0
455.5
505.5
0.0
505.5
საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
373.8
430.5
0.0
430.5
480.5
0.0
480.5
სხვა ხარჯები
19.4
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
77.0
102.3
0.0
102.3
117.0
117.0
ხარჯები
77.0
102.3
0.0
102.3
117.0
117.0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.0
102.3
0.0
102.3
117.0
117.0
06 03 02
სტიქიით (ხანძარი, ძლიერი ქარი, წყალდიდობა და სხვ.) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა
19.4
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
19.4
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
19.4
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
0.6
1.8
0.0
1.8
1.8
0.0
1.8
ხარჯები
0.6
1.8
0.0
1.8
1.8
0.0
1.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
1.8
0.0
1.8
1.8
0.0
1.8
06 03 04
მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის დახმარების პროგრამა (ბავშვები 0-დან 18 წლის ასაკამდე)
10.8
14.1
0.0
14.1
20.5
20.5
ხარჯები
10.8
14.1
0.0
14.1
20.5
20.5
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
14.1
0.0
14.1
20.5
20.5
06 03 05
მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
37.8
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
37.8
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
37.8
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
06 03 06
მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას)
0.5
2.5
0.0
2.5
2.5
0.0
2.5
ხარჯები
0.5
2.5
0.0
2.5
2.5
0.0
2.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
2.5
0.0
2.5
2.5
0.0
2.5
06 03 07
გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
1.7
3.5
0.0
3.5
3.5
0.0
3.5
ხარჯები
1.7
3.5
0.0
3.5
3.5
0.0
3.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
3.5
0.0
3.5
3.5
0.0
3.5
06 03 08
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
12.3
17.0
0.0
17.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
12.3
17.0
0.0
17.0
15.0
0.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.3
17.0
0.0
17.0
15.0
0.0
15.0
06 03 09
ყრუ-მეტყველების უნარის არ მქონე და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა
2.8
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
2.8
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
06 03 10
დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.
60.6
62.4
0.0
62.4
62.4
0.0
62.4
ხარჯები
60.6
62.4
0.0
62.4
62.4
0.0
62.4
სოციალური უზრუნველყოფა
60.6
62.4
0.0
62.4
62.4
0.0
62.4
06 03 11
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი)მქონე პირების დახმარების პროგრამა
42.5
43.0
0.0
43.0
43.0
0.0
43.0
ხარჯები
42.5
43.0
0.0
43.0
43.0
0.0
43.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.5
43.0
0.0
43.0
43.0
0.0
43.0
06 03 12
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა
4.8
10.7
0.0
10.7
12.8
0.0
12.8
ხარჯები
4.8
10.7
0.0
10.7
12.8
0.0
12.8
სოციალური უზრუნველყოფა
4.8
10.7
0.0
10.7
12.8
0.0
12.8
06 03 13
მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
101.3
102.0
0.0
102.0
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
101.3
102.0
0.0
102.0
110.0
0.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
101.3
102.0
0.0
102.0
110.0
0.0
110.0
06 03 14
ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
2.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
2.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
06 03 15
პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
06 03 16
ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
15.9
16.2
0.0
16.2
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
15.9
16.2
0.0
16.2
25.0
0.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.9
16.2
0.0
16.2
25.0
0.0
25.0
06 03 17
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
06 03 18
სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა
3.2
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
3.2
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.2
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
06 03 19
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული ) სისტემის მეშვეობით .
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად .
2026 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო , დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში .
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება , ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება ), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით .
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება .
მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02, 01 02 03 და 01 02 04 - დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები , სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები , საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები .
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით , რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება , რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს .
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 218.7 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
ა ) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 207.7 ათასი ლარი .
ბ ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.5 ათასი ლარი .
გ ) გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯი - 3.5 ათასი ლარი .
დ ) პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა - 5.0 ათასი ლარი .
2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით , სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტის საფუძველზე .
1. დადგენილებით დამტკიცებული აბაშის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან .
2. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ “ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №12 დადგენილება .
|