ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
22,292.00
27,942.10
20,918.30
7,023.80
34,170.90
28,077.30
6,093.60
მომუშავეთა რიცხოვნება
508
503
503
503
503
ხარჯები
9,464.50
11,315.70
11,116.50
199.1
15,130.40
14,815.80
314.6
შრომის ანაზღაურება
2,311.30
2,490.90
2,490.90
3,017.30
3,017.30
საქონელი და მომსახურება
2,113.50
2,254.90
2,055.80
199.1
3,259.70
2,945.10
314.6
პროცენტები
53.9
43.7
43.7
სუბსიდიები
3,663.30
4,841.60
4,841.60
5,851.60
5,851.60
გრანტები
130
110
110
190
190
სოციალური უზრუნველყოფა
911.8
1,298.90
1,298.90
1,782.50
1,782.50
სხვა ხარჯები
280.8
275.6
275.6
1,029.30
1,029.30
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,739.70
16,185.10
9,360.50
6,824.70
19,040.50
13,261.50
5,779.00
ვალდებულებები
87.8
441.3
441.3
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4,763.50
4,946.30
4,835.20
111.1
5,793.70
5,788.00
5.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
82
82
82
82
82
ხარჯები
4,185.10
4,389.10
4,278.00
111.1
5,763.70
5,758.00
5.6
შრომის ანაზღაურება
2,311.30
2,490.90
2,490.90
3,017.30
3,017.30
საქონელი და მომსახურება
1,527.10
1,687.20
1,576.10
111.1
2,162.10
2,156.50
5.6
პროცენტები
53.9
43.7
43.7
სუბსიდიები
20
გრანტები
30
30
30
50
50
სოციალური უზრუნველყოფა
40.4
18.8
18.8
40
40
სხვა ხარჯები
202.5
118.6
118.6
494.2
494.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
490.7
115.9
115.9
30
30
ვალდებულებები
87.8
441.3
441.3
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,597.90
4,461.30
4,350.20
111.1
5,434.10
5,428.50
5.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
82
82
82
82
82
ხარჯები
4,107.30
4,345.40
4,234.30
111.1
5,404.10
5,398.50
5.6
შრომის ანაზღაურება
2,311.30
2,490.90
2,490.90
3,017.30
3,017.30
საქონელი და მომსახურება
1,527.10
1,687.20
1,576.10
111.1
2,162.10
2,156.50
5.6
პროცენტები
სუბსიდიები
20
გრანტები
30
30
30
50
50
სოციალური უზრუნველყოფა
40.4
18.8
18.8
40
40
სხვა ხარჯები
178.5
118.6
118.6
134.7
134.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
490.7
115.9
115.9
30
30
ვალდებულებები
01 01 01
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,021.20
1,054.10
1,054.10
1,343.80
1,343.80
მომუშავეთა რიცხოვნება
22
22
22
22
22
ხარჯები
1,020.00
1,054.10
1,054.10
1,338.80
1,338.80
შრომის ანაზღაურება
693.4
705.8
705.8
898.1
898.1
საქონელი და მომსახურება
188.8
230
230
347.5
347.5
სოციალური უზრუნველყოფა
14.1
6.3
6.3
10
10
სხვა ხარჯები
123.7
112
112
83.2
83.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.2
5
5
01 01 02
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია
3,576.70
3,407.30
3,296.10
111.1
4,090.30
4,084.70
5.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
60
60
60
60
60
ხარჯები
3,087.30
3,291.40
3,180.20
111.1
4,065.30
4,059.70
5.6
შრომის ანაზღაურება
1,617.90
1,785.10
1,785.10
-
2,119.20
2,119.20
საქონელი და მომსახურება
1,338.30
1,457.20
1,346.10
111.1
1,814.60
1,809.00
5.6
პროცენტები
სუბსიდიები
20
გრანტები
30
30
30
50
50
სოციალური უზრუნველყოფა
26.3
12.5
12.5
30
30
სხვა ხარჯები
54.8
6.5
6.5
51.5
51.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
489.5
115.9
115.9
25
25
ვალდებულებები
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
165.6
485
485
359.5
359.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
ხარჯები
77.8
43.7
43.7
359.5
359.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტები
53.9
43.7
43.7
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
24
350
350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებები
87.8
441.3
441.3
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
350
350
ხარჯები
350
350
სხვა ხარჯები
350
350
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა
24
9.5
9.5
ხარჯები
24
9.5
9.5
სხვა ხარჯები
24
9.5
9.5
01 02 04
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
141.6
485
485
ხარჯები
53.9
43.7
43.7
პროცენტები
53.9
43.7
43.7
ვალდებულებები
87.8
441.3
441.3
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
12,744.50
16,264.10
9,771.70
6,492.40
18,888.70
13,612.20
5,276.60
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
8
8
8
8
ხარჯები
634.5
572
572
1,243.80
1,243.80
საქონელი და მომსახურება
514.5
380.4
380.4
615
615
სუბსიდიები
120
129.2
129.2
155
155
სხვა ხარჯები
62.4
62.4
473.8
473.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,110.10
15,692.10
9,199.70
6,492.40
17,644.90
12,368.40
5,276.60
ვალდებულებები
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
8,419.50
10,540.40
4,544.40
5,996.00
11,039.70
7,145.70
3,894.00
ხარჯები
284.5
96.8
96.8
315
315
საქონელი და მომსახურება
284.5
96.8
96.8
315
315
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,135.00
10,443.60
4,447.60
5,996.00
10,724.70
6,830.70
3,894.00
ვალდებულებები
02 01 01
გზების მშნებელობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვის ხარჯი
8,400.00
10,457.20
4,461.20
5,996.00
9,564.60
5,670.60
3,894.00
ხარჯები
264.9
53.3
53.3
250
250
საქონელი და მომსახურება
264.9
53.3
53.3
250
250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,135.00
10,403.80
4,407.90
5,996.00
9,314.60
5,420.60
3,894.00
ვალდებულებები
02 01 02
ხიდების რეაბილიტაცია
39.8
39.8
1,010.00
1,010.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.8
39.8
1,010.00
1,010.00
02 01 03
ქ. ნინოწმინდის შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება
410
410
ხარჯები
10
10
საქონელი და მომსახურება
10
10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400
400
02 01 04
ქ. ნინოწმინდის რადარების მონტაჟი
19.6
43.5
43.5
55
55
ხარჯები
19.6
43.5
43.5
55
55
საქონელი და მომსახურება
19.6
43.5
43.5
55
55
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1,391.80
1,816.10
1,816.10
1,791.50
1,791.50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,391.80
1,816.10
1,816.10
1,791.50
1,791.50
02 02 01
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
258.6
25.5
25.5
1,437.00
1,437.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258.6
25.5
25.5
1,437.00
1,437.00
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
1,133.20
1,790.60
1,790.60
354.5
354.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,133.20
1,790.60
1,790.60
354.5
354.5
02 03
გარე განათება
906.9
394.8
394.8
1,584.80
1,584.80
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
8
8
8
8
ხარჯები
332
394.8
394.8
455
455
საქონელი და მომსახურება
212.1
265.7
265.7
300
300
სუბსიდიები
120
129.2
129.2
155
155
არაფინანსური აქტივების ზრდა
574.9
1,129.80
1,129.80
02 03 01
გარე განათების რეაბილიტაცია
786.9
265.7
265.7
1,429.80
1,429.80
ხარჯები
212.1
265.7
265.7
300
300
საქონელი და მომსახურება
212.1
265.7
265.7
300
300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
574.9
1,129.80
1,129.80
02 03 02
გარე განათების ექსპლუატაცია
120
129.2
129.2
155
155
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
8
8
8
8
ხარჯები
120
129.2
129.2
155
155
სუბსიდიები
120
129.2
129.2
155
155
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
62.4
62.4
473.8
473.8
ხარჯები
62.4
62.4
473.8
473.8
სხვა ხარჯები
62.4
62.4
473.8
473.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 04 01
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია
62.4
62.4
473.8
473.8
ხარჯები
62.4
62.4
473.8
473.8
სხვა ხარჯები
62.4
62.4
473.8
473.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 04 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,437.70
2,751.80
2,679.00
72.8
2,862.20
1,947.30
914.9
ხარჯები
18
18
18
საქონელი და მომსახურება
18
18
18
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,419.80
2,733.80
2,661.00
72.8
2,862.20
1,947.30
914.9
ვალდებულებები
02 06 01
რიტუალების სახლების,კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა
1,424.60
2,751.80
2,679.00
72.8
2,822.20
1,907.30
914.9
ხარჯები
18
18
18
საქონელი და მომსახურება
18
18
18
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,406.60
2,733.80
2,661.00
72.8
2,822.20
1,907.30
914.9
02 06 02
ქ. ნინოწმინდის ტროტუარების კეთილმოწყობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 06 03
სამოქალაქო ბიუჯეტი
13.1
40
40
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.1
40
40
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
470.5
579.3
159
420.3
863.1
419.1
444
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
470.5
579.3
159
420.3
863.1
419.1
444
02 08
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
118.1
119.4
116
3.3
273.7
250
23.7
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.1
119.4
116
3.3
273.7
250
23.7
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
500.1
578.6
578.6
683.7
683.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
35
35
35
35
ხარჯები
495.7
577.9
577.9
683.7
683.7
სუბსიდიები
495.7
577.9
577.9
683.7
683.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
0.7
0.7
03 01
დასუფთავების ღონისძიებები
466.4
541
541
637.4
637.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
31
33
33
33
33
ხარჯები
462
541
541
637.4
637.4
სუბსიდიები
462
541
541
637.4
637.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
33.7
37.6
37.6
46.3
46.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
2
2
2
2
ხარჯები
33.7
36.9
36.9
46.3
46.3
სუბსიდიები
33.7
36.9
36.9
46.3
46.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.7
-
04 00
განათლება
1,892.90
3,104.20
2,684.00
420.3
4,951.70
4,140.20
811.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
203
207
207
207
207
ხარჯები
1,760.70
2,739.40
2,651.40
88
3,610.00
3,301.00
309
საქონელი და მომსახურება
88
-
88
309
309
სუბსიდიები
1,760.70
2,651.40
2,651.40
-
3,301.00
3,301.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.2
364.9
32.6
332.3
1,341.60
839.2
502.4
04 03
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
420.3
420.3
1,621.70
810.2
811.4
ხარჯები
88
88
309
309
საქონელი და მომსახურება
88
88
309
309
არაფინანსური აქტივების ზრდა
332.3
332.3
1,312.60
810.2
502.4
04 04
ნინოწმინდის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
1,892.90
2,684.00
2,684.00
3,330.00
3,330.00
მომუშავეთა რიცხოვნება
203
207
207
207
207
ხარჯები
1,760.70
2,651.40
2,651.40
3,301.00
3,301.00
სუბსიდიები
1,760. 7
2,651.40
2,651.40
3,301.00
3,301.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.2
32.6
32.6
29
29
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,335.20
1,557.80
1,557.80
1,866.50
1,866.50
მომუშავეთა რიცხოვნება
159
157
157
157
157
ხარჯები
1,333.40
1,546.20
1,546.20
1,842.60
1,842.60
საქონელი და მომსახურება
71.2
99.3
99.3
173.6
173.6
სუბსიდიები
1,097.60
1,278.10
1,278.10
1,467.70
1,467.70
გრანტები
100
80
80
140
140
სხვა ხარჯები
64.7
88.8
88.8
61.3
61.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
11.6
11.6
23.9
23.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
498.1
542
542
702
702
მომუშავეთა რიცხოვნება
40
38
38
38
38
ხარჯები
498.1
538.1
538.1
699
699
საქონელი და მომსახურება
27.1
28.1
28.1
43.2
43.2
სუბსიდიები
354.7
403.3
403.3
459
459
გრანტები
100
80
80
140
140
სხვა ხარჯები
16.3
26.7
26.7
56.8
56.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
3.9
3
3
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
498.1
542
542
702
702
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
40
38
38
38
38
ხარჯები
498.1
538.1
538.1
699
699
საქონელი და მომსახურება
27.1
28.1
28.1
43.2
43.2
სუბსიდიები
354.7
403.3
403.3
459
459
გრანტები
100
80
80
140
140
სხვა ხარჯები
16.3
26.7
26.7
56.8
56.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
3.9
3
3
05 01 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
143.4
139.8
139.8
240
240
ხარჯები
143.4
139.8
139.8
240
240
საქონელი და მომსახურება
27.1
28.1
28.1
43.2
43.2
სუბსიდიები
5
5
გრანტები
100
80
80
140
140
სხვა ხარჯები
16.3
26.7
26.7
56.8
56.8
05 01 01 02
ა (ა) იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებო დაწესებულება ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
354.7
402.2
402.2
462
462
მომუშავეთა რიცხოვნება
40
38
38
38
38
ხარჯები
354.7
398.3
398.3
459
459
სუბსიდიები
354.7
398.3
398.3
459
459
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3.9
3.9
3
3
05 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
603.8
729.4
729.4
867.6
867.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
119
119
119
119
119
ხარჯები
602
721.7
721.7
846.7
846.7
სუბსიდიები
602
721.7
721.7
846.7
846.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
7.7
7.7
20.9
20.9
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
603.8
729.4
729.4
867.6
867.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
119
119
119
119
119
ხარჯები
602
721.7
721.7
846.7
846.7
სუბსიდიები
602
721.7
721.7
846.7
846.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
7.7
7.7
20.9
20.9
05 02 01 01
ა (ა) იპ-ნინოწმინდის კულტურის ცენტრი
158.8
181.6
181.6
225.5
225.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
35
35
35
35
ხარჯები
158.8
181.6
181.6
207.5
207.5
სუბსიდიები
158.8
181.6
181.6
207.5
207.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18
18
05 02 01 02
ა (ა) იპ-ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა
101.5
117.2
117.2
130.6
130.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
29
28
28
28
28
ხარჯები
101.5
115.4
115.4
129.7
129.7
სუბსიდიები
101.5
115.4
115.4
129.7
129.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
1.8
0.9
0.9
05 02 01 03
ა (ა) იპ-ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება
62.8
68.4
68.4
85.6
85.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
13
13
13
13
13
ხარჯები
62.8
68.4
68.4
85.6
85.6
სუბსიდიები
62.8
68.4
68.4
85.6
85.6
05 02 01 04
ა (ა) იპ-ნინოწმინდის სამუსიკო სკოლა
175
231.6
231.6
275
275
მომუშავეთა რიცხოვნება
23
24
24
24
24
ხარჯები
175
231.6
231.6
275
275
სუბსიდიები
175
231.6
231.6
275
275
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02 01 05
ა (ა) იპ-ნინოწმინდის ვაჰან ტერიანის სახელე-მუზეუმი
32.9
45.8
45.8
52.2
52.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
6
6
6
6
6
ხარჯები
32.5
40.6
40.6
52.2
52.2
სუბსიდიები
32.5
40.6
40.6
52.2
52.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
5.2
5.2
05 02 01 06
ა (ა) იპ-ნინოწმინდის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
32
38.4
38.4
43.4
43.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
8
8
8
8
ხარჯები
32
37.7
37.7
41.4
41.4
სუბსიდიები
32
37.7
37.7
41.4
41.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.7
2
2
05 02 01 07
ა (ა) იპ-ნინოწმინდის მუნიციპალური გაზეთი არშალუისი
40.9
46.4
46.4
55.3
55.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
5
5
5
5
5
ხარჯები
39.5
46.4
46.4
55.3
55.3
სუბსიდიები
39.5
46.4
46.4
55.3
55.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.4
05 03
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
75
80
80
80
80
ხარჯები
75
80
80
80
80
სუბსიდიები
75
80
80
80
80
05 04
ტრადიციული და კალენდარული დღესასწაულების ღონისძიებები
27.8
54.8
54.8
75
75
ხარჯები
27.8
54.8
54.8
75
75
საქონელი და მომსახურება
27.8
50.5
50.5
75
75
სხვა ხარჯები
4.3
4.3
05 05
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
8.7
11.4
11.4
42.7
42.7
ხარჯები
8.7
11.4
11.4
42.7
42.7
საქონელი და მომსახურება
8.7
11.2
11.2
42.7
42.7
გრანტები
სხვა ხარჯები
0.2
0.2
05 06
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა
10.5
12.9
12.9
17.2
17.2
ხარჯები
10.5
12.9
12.9
17.2
17.2
საქონელი და მომსახურება
7.5
9.6
9.6
12.7
12.7
სხვა ხარჯები
3
3.4
3.4
4.5
4.5
05 07
რელიგია
111.3
127.2
127.2
82
82
ხარჯები
111.3
127.2
127.2
82
82
სუბსიდიები
65.9
73
73
82
82
სხვა ხარჯები
45.4
54.2
54.2
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,055.80
1,491.10
1,491.10
1,986.70
1,986.70
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
14
14
14
14
ხარჯები
1,055.10
1,491.10
1,491.10
1,986.70
1,986.70
საქონელი და მომსახურება
0.7
სუბსიდიები
169.3
205.1
205.1
244.2
244.2
სოციალური უზრუნველყოფა
871.4
1,280.10
1,280.10
1,742.50
1,742.50
სხვა ხარჯები
13.7
5.9
5.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
170.8
205.1
205.1
244.2
244.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
14
14
14
14
ხარჯები
170.1
205.1
205.1
244.2
244.2
საქონელი და მომსახურება
0.7
სუბსიდიები
169.3
205.1
205.1
244.2
244.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
06 01 01
ა (ა) იპ-ნინოწმინდის საზოგადოებირვი ჯამრთელობის დაცვის ცენტრი
170.1
205.1
205.1
244.2
244.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
14
14
14
14
ხარჯები
169.3
205.1
205.1
244.2
244.2
სუბსიდიები
169.3
205.1
205.1
244.2
244.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
06 01 02
ახალი Covid-19 ინფექცის მართვისათვის გასატარებელი ღონისძიებების
0.7
ხარჯები
0.7
საქონელი და მომსახურება
0.7
06 02
სოციალური პროგრამები
885.1
1,286.00
1,286.00
1,742.50
1,742.50
ხარჯები
885.1
1,286.00
1,286.00
1,742.50
1,742.50
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
871.4
1,280.10
1,280.10
1,742.50
1,742.50
სხვა ხარჯები
13.7
5.9
5.9
06 02 01
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები
447
801.8
801.8
950
950
ხარჯები
447
801.8
801.8
950
950
სოციალური უზრუნველყოფა
447
801.8
801.8
950
950
06 02 02
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს
80
85.6
85.6
150
150
ხარჯები
80
85.6
85.6
150
150
სოციალური უზრუნველყოფა
80
85.6
85.6
150
150
06 02 03
შშმ პირების ფინანსური დახმარება
52.8
62.9
62.9
90
90
ხარჯები
52.8
62.9
62.9
90
90
სოციალური უზრუნველყოფა
52.8
62.9
62.9
90
90
06 02 04
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოთა ოჯახების სოციალური დახმარება
0.5
0.5
5
5
ხარჯები
0.5
0.5
5
5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
5
5
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
109.9
131.2
131.2
220
220
ხარჯები
109.9
131.2
131.2
220
220
სოციალური უზრუნველყოფა
109.9
131.2
131.2
220
220
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
11.4
10
10
20
20
ხარჯები
11.4
10
10
20
20
სოციალური უზრუნველყოფა
11.4
10
10
20
20
06 02 07
გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა
39.6
40.2
40.2
75
75
ხარჯები
39.6
40.2
40.2
75
75
სოციალური უზრუნველყოფა
39.6
40.2
40.2
75
75
06 02 08
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის
137.1
144.7
144.7
220
220
ხარჯები
137.1
144.7
144.7
220
220
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
123.4
138.9
138.9
220
220
სხვა ხარჯები
13.7
5.9
5.9
06 02 09
ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება
7.4
9
9
12.5
12.5
ხარჯები
7.4
9
9
12.5
12.5
სოციალური უზრუნველყოფა
7.4
9
9
12.5
12.5