ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამისდასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის დაზუსტებული გეგმა
2026 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი სახსრები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი
სახსრები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
30,857.6
30,614.9
18,175.9
12,439.0
29 265,8
19 465,9
9 799,9
მომუშავეთა რიცხოვნება
142
155
155
-
160,0
160,0
-
ხარჯები
15,001.0
17,810.2
16,937.9
872.2
19 117,4
18 298,7
818,7
შრომის ანაზღაურება
3,670.5
3,972.5
3,972.5
-
4 663,4
4 663,4
-
საქონელი და მომსახურება
2,996.2
3,056.4
2,528.1
528.2
3 091,9
2 606,9
485,0
პროცენტი
21.2
16.6
16.6
-
5,4
5,4
-
სუბსიდიები
6,961.2
9,031.7
8,852.7
179.0
9 633,1
9 428,0
205,1
სოციალური უზრუნველყოფა
847.1
998.1
948.1
50.0
1 035,3
971,8
63,5
სხვა ხარჯები
504.8
734.9
619.9
115.0
688,4
623,3
65,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,748.8
12,697.0
1,130.2
11,566.8
10 093,3
1 112,2
8 981,1
ვალდებულებების კლება
107.8
107.8
107.8
-
55,0
55,0
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5,581.2
5,446.3
5,446.3
-
6 111,4
6 111,4
-
მომუშავეთარიცხოვნება
142
155.0
155
-
160,0
160,0
-
ხარჯები
4,823.3
5,283.0
5,283.0
-
5 997,0
5 997,0
-
შრომის ანაზღაურება
3,666.7
3,972.5
3,972.5
-
4 663,4
4 663,4
-
საქონელი და მომსახურება
891.3
983.7740
983.8
-
1 037,3
1 037,3
-
პროცენტი
21.2
16.6
16.6
-
5,4
5,4
-
სუბსიდიები
33.0
37.0
37.0
-
42,0
42,0
-
სოციალურიუზრუნველყოფა
29.5
72.0
72.0
-
35,0
35,0
-
სხვახარჯები
181.6
201.1
201.1
-
213,9
213,9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
650.1
55.5
55.5
-
59,4
59,4
-
ვალდებულებების კლება
107.8
107.8
107.8
-
55,0
55,0
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5,452.2
5,319.4
5,319.4
-
6 017,7
6 017,7
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
142
155
155
-
160,0
160,0
-
ხარჯები
4,802.1
5,263.9
5,263.9
-
5 958,3
5 958,3
-
შრომის ანაზღაურება
3,666.7
3,972.5
3,972.5
-
4 663,4
4 663,4
-
საქონელი და მომსახურება
891.3
983.7740
983.8
-
1 037,3
1 037,3
-
სუბსიდიები
33.0
37.0
37.0
-
42,0
42,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
29.5
72.0
72.0
-
35,0
35,0
-
სხვა ხარჯები
181.6
198.6
198.6
-
180,6
180,6
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
650.1
55.5
55.5
-
59,4
59,4
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,148.2
1,284.720
1,284.7
-
1 574,4
1 574,4
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
29
25
25
30,0
30,0
ხარჯები
1,140.1
1,279.4
1,279.4
-
1 545,0
1 545,0
-
შრომის ანაზღაურება
809.4
884.9
884.9
-
1 184,8
1 184,8
-
საქონელი და მომსახურება
157.8
194.4920
194.5
-
178,6
178,6
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
10.0
10.0
10,0
10,0
სხვ ახარჯები
171.7
190.0
190.0
171,6
171,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.1
5.3
5.3
29,4
29,4
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4,304.0
4,034.632
4,034.632
-
4 443,3
4 443,3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
113
130
130
130,0
130,0
ხარჯები
3,662.0
3,984.4
3,984.4
-
4 413,3
4 413,3
-
შრომის ანაზღაურება
2,857.4
3,087.550
3,087.550
-
3 478,6
3 478,6
-
საქონელი და მომსახურება
733.5
789.282
789.3
-
858,7
858,7
-
სუბსიდიები
33.0
37.0
37.0
42,0
42,0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.2
62.0
62.0
25,0
25,0
სხვა ხარჯები
9.9
8.6
8.6
9,0
9,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642.1
50.2
50.2
-
30,0
30,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
128.9
126.9
126.9
-
93,7
93,7
-
ხარჯები
21.2
19.1
19.1
-
38,7
38,7
-
პროცენტი
21.2
16.6
16.6
-
5,4
5,4
-
სხვა ხარჯები
-
2.5
2.5
-
33,3
33,3
-
ვალდებულებების კლება
107.8
107.8
107.8
-
55,0
55,0
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
2.5
2.5
-
33,3
33,3
-
ხარჯები
-
2.5
2.5
-
33,3
33,3
-
სხვახარჯები
2.5
2.5
33,3
33,3
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
128.9
124.4
124.4
-
60,4
60,4
-
ხარჯები
21.2
16.6
16.6
-
5,4
5,4
-
პროცენტი
21.2
16.6
16.6
5,4
5,4
ვალდებულებების კლება
107.8
107.8
107.8
55,0
55,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
16,371.7
14,788.9
3,361.3
11,427.6
11 650,2
3 425,2
8 225,0
ხარჯები
2,478.8
2,538.9
2,406.8
132.1
2 500,4
2 495,7
4,7
საქონელი და მომსახურება
1,668.1
1,552.477
1,420.3
132.1
1 489,5
1 484,8
4,7
სუბსიდიები
755.5
980.8
980.8
-
997,0
997,0
-
სხვახარჯები
55.2
5.6
5.6
-
13,9
13,9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,892.8
12,249.9
954.5
11,295.5
9 149,9
929,6
8 220,3
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7,702.6
6,822.8
869.1
5,953.7
6 217,7
771,5
5 446,2
ხარჯები
668.5
649.7
649.7
-
477,0
477,0
-
საქონელი და მომსახურება
654.0
589.7
589.7
-
477,0
477,0
-
სუბსიდიები
14.5
60.0
60.0
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,034.1
6,173.1
219.4
5,953.7
5 740,7
294,5
5 446,2
02 01 01
გზებისმოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
738.5
649.7
649.7
-
477,0
477,0
-
ხარჯები
668.5
649.7
649.7
-
477,0
477,0
-
საქონელი დამომსახურება
654.0
589.7
589.691
-
477,0
477,0
-
სუბსიდიები
14.5
60.0
60.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.0
-
-
-
-
02 01 02
გზების კაპიტალური შეკეთება
6,964.1
6,173.1
219.4
5,953.7
5 740,7
294,5
5 446,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,964.1
6,173.1
219.4
5,953.7
5 740,7
294,5
5 446,2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
915.3
782.6
762.7
19.9
834,9
834,9
-
ხარჯები
544.0
744.4
744.4
-
800,0
800,0
-
საქონელი და მომსახურება
107.0
146.1
146.1
-
140,0
140,0
-
სუბსიდიები
437.1
598.3
598.3
-
660,0
660,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
371.3
38.2
18.3
19.9
34,9
34,9
-
02 02 01
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
532.2
752.4
752.4
-
802,0
802,0
-
ხარჯები
526.0
744.4
744.4
-
790,0
790,0
-
საქონელი დამომსახურება
88.9
146.1
146.1
-
130,0
130,0
-
სუბსიდიები
437.1
598.3
598.3
-
660,0
660,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.2
8.0
8.0
-
12,0
12,0
-
02 02 01 01
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
88.9
146.1
146.1
-
130,0
130,0
-
ხარჯები
88.9
146.1
146.1
-
130,0
130,0
-
საქონელი და მომსახურება
88.9
146.1
146.1
-
130,0
130,0
-
02 02 01 02
ა.ა.ი.პ. წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
443.3
606.3
606.3
-
672,0
672,0
-
ხარჯები
437.1
598.3
598.3
-
660,0
660,0
-
სუბსიდიები
437.1
598.3
598.3
660,0
660,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.2
8.0
8.0
12,0
12,0
02 02 02
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
383.1
30.2
10.3
19.9
32,9
32,9
-
ხარჯები
18.0
-
-
-
10,0
10,0
-
საქონელი და მომსახურება
18.0
-
-
-
10,0
10,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
365.1
30.2
10.3
19.9
22,9
22,9
-
02 03
გარე განათება
757.5
711.1
711.1
-
749.0
749.0
-
ხარჯები
674.9
707.1
707.1
-
745.0
745.0
-
საქონელი და მომსახურება
383.5
398.1
398.1
-
420.0
420.0
-
სუბსიდიები
291.3
309.0
309.0
-
325.0
325.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.6
4.0
4.0
-
4.0
4.0
-
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
674.9
707.1
707.1
-
745.0
745.0
-
ხარჯები
674.9
707.1
707.1
-
745.0
745.0
-
საქონელი და მომსახურება
383.5
398.1
398.1
-
420.0
420.0
-
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ_)
291.3
309.0
309.0
-
325.0
325.0
-
02 03 01 01
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
383.5
398.1
398.1
-
420.0
420.0
-
ხარჯები
383.5
398.1
398.1
-
420.0
420.0
-
საქონელი და მომსახურება
383.5
398.1
398.100
-
420.0
420.0
-
02 03 01 02
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
291.3
309.0
309.0
-
325.0
325.0
-
ხარჯები
291.3
309.0
309.0
-
325.0
325.0
-
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)
291.3
309.0
309.0
325.0
325.0
02 03 02
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
82.6
4.0
4.0
-
4.0
4.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.6
4.0
4.0
4.0
4.0
02 04
სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
2,926.1
2,174.6
-
2,174.6
1 400,0
-
1 400,0
ხარჯები
117.1
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
70.6
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
46.5
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,809.0
2,174.6
-
2,174.6
1 400,0
-
1 400,0
02 05
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
8.7
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
8.7
-
-
-
-
-
-
სხვ ახარჯები
8.7
-
-
-
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,867.4
2,281.7
143.0
2,138.7
730,8
100,6
630,2
ხარჯები
27,6
27,6
-
საქონელი და მომსახურება
27,6
27,6
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,867.4
2,281.7
143.0
2,138.7
703,2
73,0
630,2
02 07
სოფლისმხარდაჭერის პროგრამა
790.9
765.7
-
765.7
764,7
25,0
739,7
ხარჯები
165.2
132.1
-
132.1
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
165.2
132.1
-
132.1
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
625.7
633.6
-
633.6
764,7
25,0
739,7
02 08
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია
321.0
110.9
11.7
99.1
34,8
34,8
-
ხარჯები
2.1
3.2
3.2
-
8,2
8,2
-
საქონელი და მომსახურება
2.1
3.2
3.2
-
8,2
8,2
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
318.9
107.6
8.5
99.1
26,6
26,6
-
02 09
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება
402.8
469.0
469.0
-
490,5
490,5
-
ხარჯები
11.6
12.4
12.4
-
18,9
18,9
-
საქონელი და მომსახურება
11.6
6.8
6.8
-
5,0
5,0
-
სხვ ახარჯები
-
5.6
5.6
13,9
13,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
391.1
456.6
456.562
471,6
471,6
02 10
სატრანსპორტომო მსახურება
449.4
496.2
393.1
103.1
423,7
419,0
4,7
ხარჯები
243.3
290.0
290.0
-
423,7
419,0
4,7
საქონელი დამომსახურება
230.6
276.4
276.4
-
411,7
407,0
4,7
სუბსიდიები
12.6
13.6
13.6
12,0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.1
206.2
103.1
103.1
-
-
-
02 11
სამოქალაქო ბიუჯეტირება
230.1
174.3
1.6
172.7
4,2
-
4,2
ხარჯები
43.4
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
43.4
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186.7
174.3
1.6
172.7
4,2
-
4,2
03 00
დასუფთავება და გარემოსდაცვა
1,397.6
1,707.6
1,707.6
-
1,755.6
1,755.6
-
ხარჯები
1,391.2
1,676.2
1,676.2
-
1,705.6
1,705.6
-
საქონელი და მომსახურება
29.5
25.490
25.5
-
10.0
10.0
-
სუბსიდიები
1,361.7
1,650.7
1,650.7
-
1,695.6
1,695.6
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
31.4
31.4
-
50.0
50.0
-
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,246.9
1,503.8
1,503.8
-
1,534.0
1,534.0
-
ხარჯები
1,240.5
1,492.5
1,492.5
-
1,524.0
1,524.0
-
სუბსიდიები
1,240.5
1,492.5
1,492.540
1,524.0
1,524.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
11.2
11.2
10.0
10.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარებაა.ა.ი.პ.
121.2
158.2
158.2
-
171.6
171.6
-
ხარჯები
121.2
158.2
158.2
-
171.6
171.6
-
სუბსიდიები
121.2
158.2
158.2
171.6
171.6
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
19.7
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
ხარჯები
19.7
19.8
19.8
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
19.7
19.8
19.8
-
-
-
-
არაფინანსურიაქტივებისზრდა
20.2
20.2
-
40.0
40.0
-
03 04
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
9.9
5.7
5.7
-
10.0
10.0
-
ხარჯები
9.9
5.7
5.7
-
10.0
10.0
-
საქონელი დამომსახურება
9.9
5.7
5.7
-
10.0
10.0
-
04 00
განათლება
2,326.9
2,933.6
2,537.5
396.1
3 975,3
2 736,0
1 239,3
ხარჯები
2,321.6
2,892.5
2,496.4
396.1
3 199,3
2 719,0
480,3
საქონელი და მომსახურება
339.2
396.103
-
396.1
480,3
-
480,3
სუბსიდიები
1,930.2
2,425.4
2,425.4
-
2 649,0
2 649,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
11.3
-
-
-
-
-
-
სხვახარჯები
40.9
71.0
71.0
-
70,0
70,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
41.0
41.0
-
776,0
17,0
759,0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,699.1
2,125.4
2,125.4
-
2 319,0
2 319,0
-
ხარჯები
1,696.1
2,106.1
2,106.1
-
2 304,0
2 304,0
-
სუბსიდიები
1,696.1
2,106.1
2,106.060
2 304,0
2 304,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
19.4
19.4
15,0
15,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
156,1
-
156,1
ხარჯები
100,1
-
100,1
საქონელი და მომსახურება
100,1
-
100,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,0
56,0
04 03
განათლების ღონისძიებები
52.2
71.0
71.0
-
70.0
70.0
-
ხარჯები
52.2
71.0
71.0
-
70.0
70.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
11.3
-
-
-
სხვახარჯები
40.9
71.0
71.0
70.0
70.0
04 04
ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
236.5
321.2
321.2
-
347,0
347,0
-
ხარჯები
234.2
319.4
319.4
-
345,0
345,0
-
სუბსიდიები
234.2
319.4
319.350
345,0
345,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
1.8
1.8
2,0
2,0
04 05
საჯაროსკოლების ხელშეწყობა
339.2
416.0
19.9
396.1
1 083,2
-
1 083,2
ხარჯები
339.2
396.1
-
396.1
380,2
-
380,2
საქონელი და მომსახურება
339.2
396.1
-
396.1
380,2
-
380,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
19.9
19.9
-
703,0
-
703,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
4,067.6
4,183.0
3,911.7
271.3
4 201,0
4 201,0
-
ხარჯები
2,875.5
3,864.0
3,864.0
-
4 144,8
4 144,8
-
შრომის ანაზღაურება
3.8
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
67.9
96.510
96.5
-
72,9
72,9
-
სუბსიდიები
2,707.0
3,677.8
3,677.8
-
3 950,9
3 950,9
-
სხვახარჯები
96.8
89.6
89.6
-
121,0
121,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,192.1
319.0
47.7
271.3
56,2
56,2
-
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1,627.2
1,665.4
1,577.7
87.7
1 778,1
1 778,1
-
ხარჯები
1,202.2
1,558.0
1,558.0
-
1 741,5
1 741,5
-
სუბსიდიები
1,202.2
1,558.0
1,558.0
-
1 741,5
1 741,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
425.0
107.4
19.7
87.7
36,6
36,6
-
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,226.3
1,576.1
1,576.1
-
1 751,5
1 751,5
-
ხარჯები
1,202.2
1,558.0
1,558.0
-
1 741,5
1 741,5
-
სუბსიდიები
1,202.2
1,558.0
1,558.0
-
1 741,5
1 741,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
18.1
18.1
-
10,0
10,0
-
05 01 01 01
ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა
455.9
604.3
604.3
-
683,0
683,0
-
ხარჯები
452.9
600.3
600.3
-
679,0
679,0
-
სუბსიდიები
452.9
600.3
600.340
679,0
679,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
4.0
4.0
4,0
4,0
05 01 01 02
ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი
270.7
351.9
351.9
-
402,0
402,0
-
ხარჯები
263.3
343.9
343.9
-
402,0
402,0
-
სუბსიდიები
263.3
343.9
343.872
402,0
402,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.3
8.1
8.1
-
-
05 01 01 03
ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი
190.2
218.6
218.6
-
236.0
236.0
-
ხარჯები
181.5
215.6
215.6
-
233.0
233.0
-
სუბსიდიები
181.5
215.6
215.580
233.0
233.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
3.0
3.0
3.0
3.0
05 01 01 04
ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა
234.6
301.2
301.2
-
330.5
330.5
-
ხარჯები
229.5
298.2
298.2
-
327.5
327.5
-
სუბსიდიები
229.5
298.2
298.220
327.5
327.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.1
3.0
3.0
3.0
3.0
05 01 01 05
ა(ა)იპ რაჭა- ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სარაგბო კლუბი ,,ამარანტები"
75.0
100.0
100.0
-
100.0
100.0
-
ხარჯები
75.0
100.0
100.0
-
100.0
100.0
-
სუბსიდიები
75.0
100.0
100.0
100.0
100.0
05 01 02
კაპიტალური დაბანდებების სპორტის სფეროში
400.8
89.3
1.6
87.7
26,6
26,6
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400.8
89.3
1.6
87.7
26,6
26,6
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2,409.9
2,408.4
2,224.9
183.6
2 381,9
2 381,9
-
ხარჯები
1,650.5
2,196.8
2,196.8
-
2 362,3
2 362,3
-
შრომის ანაზღაურება
3.8
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
45.1
71.5
71.5
-
57,5
57,5
-
სუბსიდიები
1,504.8
2,035.7
2,035.7
-
2 183,8
2 183,8
-
სხვახარჯები
96.8
89.6
89.6
-
121,0
121,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
759.4
211.7
28.1
183.6
19,6
19,6
-
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,324.0
1,807.8
1,807.8
-
1 936,4
1 936,4
-
ხარჯები
1,297.9
1,782.7
1,782.7
-
1 919,8
1 919,8
-
სუბსიდიები
1,297.9
1,782.7
1,782.7
-
1 919,8
1 919,8
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.2
25.1
25.1
-
16,6
16,6
-
05 02 01 01
ა(ა)იპ ,გიგა სხირტლაძის სახელობის ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“
942.1
1,253.4
1,253.4
-
1 354,2
1 354,20
-
ხარჯები
925.7
1,242.4
1,242.4
-
1 344,2
1 344,2
-
სუბსიდიები
925.7
1,242.4
1,242.350
1 344,2
1 344,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.4
11.0
11.0
10,0
10,0
05 02 01 02
ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით და ლექსოთორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
197.1
299.3
299.3
-
299.3
299.3
-
ხარჯები
192.1
293.3
293.3
-
297.3
297.3
-
სუბსიდიები
192.1
293.3
293.300
297.3
297.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
6.0
6.0
2.0
2.0
05 02 01 03
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩაჯა ფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
99.3
143.5
143.5
-
158.0
158.0
-
ხარჯები
96.4
138.1
138.1
-
156.0
156.0
-
სუბსიდიები
96.4
138.1
138.140
156.0
156.0
არაფინანსურიაქტივებისზრდა
2.9
5.4
5.4
2.0
2.0
05 02 01 04
ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
85.5
111.6
111.6
-
124.9
124.9
-
ხარჯები
83.7
108.9
108.9
-
122.3
122.3
-
სუბსიდიები
83.7
108.9
108.900
122.3
122.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
2.7
2.7
2.6
2.6
05 02 02
კულტურის ღონისძიებები
104.084
111.1
111.1
-
119,6
119,6
-
ხარჯები
95.6
111.1
111.1
-
119,6
119,6
-
შრომის ანაზღაურება
3.8
-
-
-
-
-
-
საქონელი დ ამომსახურება
45.1
71.5
71.5
-
54,6
54,6
-
სხვა ხარჯები
46.8
39.6
39.6
65,0
65,0
არაფინანსურიაქტივებისზრდა
8.4
-
-
-
-
05 02 03
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
722.4
183.6
-
183.6
2,9
2,9
-
ხარჯები
2,9
2,9
საქონელი და მომსახურება
2,9
2,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
722.4
183.6
-
183.6
-
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
50.0
50.0
50.0
-
56,0
56,0
-
ხარჯები
50.0
50.0
50.0
-
56,0
56,0
-
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
50.0
56,0
56,0
05 02 05
გაზეთის მომსახურების დაფინანსება
10.0
15.0
15.0
-
17.0
17.0
-
ხარჯები
10.0
15.0
15.0
-
17.0
17.0
-
სუბსიდიები
10.0
15.0
15.0
17.0
17.0
05 02 06
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი
199.3
241.0
241.0
-
250,0
250,0
-
ხარჯები
196.9
238.0
238.0
-
247,0
247,0
-
სუბსიდიები
196.9
238.0
238.000
247,0
247,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
3.0
3.0
3,0
3,0
05 03
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
30.56
109.2
109.2
-
41,0
41,0
-
ხარჯები
22.8
109.2
109.2
-
41,0
41,0
-
საქონელი და მომსახურება
22.8
25.0
25.0
-
15,4
15,4
-
სუბსიდიები
-
84.1
84.140
25,6
25,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.7
-
-
-
-
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,112.7
1,555.6
1,211.6
344.0
1 572,3
1 236,8
335,5
ხარჯები
1,110.6
1,555.6
1,211.6
344.0
1 570,5
1 236,8
333,7
საქონელი და მომსახურება
0.2
2.000
2.0
-
2,0
2,0
-
სუბსიდიები
173.7
260.0
81.0
179.0
298,6
93,5
205,1
სოციალური უზრუნველყოფა
806.4
926.1
876.1
50.0
1 000,3
936,8
63,5
სხვა ხარჯები
130.3
367.6
252.6
115.0
269,6
204,5
65,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
-
-
-
1,8
-
1,8
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
434.6
542.3
363.3
179.0
607,6
400,7
206,9
ხარჯები
432.5
542.3
363.3
179.0
605,8
400,7
205,1
სუბსიდიები
132.0
179.0
-
179.0
205,1
-
205,1
სოციალური უზრუნველყოფა
300.5
363.3
363.3
-
400,7
400,7
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
-
-
-
1,8
-
1,8
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (ა(ა)იპ)
134.1
179.0
-
179.0
206,9
-
206,9
ხარჯები
132.0
179.0
-
179.0
205,1
-
205,1
სუბსიდიები
132.0
179.0
179.0
205,1
205,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
-
-
1,8
1,8
06 01 03
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიითდაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა
33.1
45.6
45.6
-
50,0
50,0
-
ხარჯები
33.1
45.6
45.6
-
50,0
50,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
33.1
45.6
45.6
50,0
50,0
06 01 04
ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
142.0
142.0
142.0
-
150,0
150,0
-
ხარჯები
142.0
142.0
142.0
-
150,0
150,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
142.0
142.0
142.0
150,0
150,0
06 01 06
ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
46.5
65.7
65.7
-
70,7
70,7
-
ხარჯები
46.5
65.7
65.7
-
70,7
70,7
-
სოციალური უზრუნველყოფა
46.5
65.7
65.7
70,7
70,7
06 01 07
ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
78.9
110.0
110.0
-
130,0
130,0
-
ხარჯები
78.9
110.0
110.0
-
130,0
130,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
78.9
110.0
110.0
130,0
130,0
06 02
სოციალური დაცვა
678.1
1,013.4
848.4
165.0
964,7
836,1
128,6
ხარჯები
678.1
1,013.4
848.4
165.0
964,7
836,1
128,6
საქონელი და მომსახურება
0.2
2.0
2.0
-
2,0
2,0
-
სუბსიდიები
41.7
81.0
81.0
-
93,5
93,5
-
სოციალური უზრუნველყოფა
505.9
562.8
512.8
50.0
599,6
536,1
63,5
სხვა ხარჯები
130.3
367.6
252.6
115.0
269,6
204,5
65,1
06 02 01
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვებადა საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
42.0
55.0
55.0
-
50,0
50,0
-
ხარჯები
42.0
55.0
55.0
-
50,0
50,0
-
საქონელი და მომსახურება
-
1.0
1.0
-
1,0
1,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
42.0
54.0
54.0
49,0
49,0
06 02 02
ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
41.7
38.0
38.0
-
45,0
45,0
-
ხარჯები
41.7
38.0
38.0
-
45,0
45,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
36.2
30.0
30.0
39,0
39,0
სხვა ხარჯები
5.5
8.0
8.0
6,0
6,0
06 02 03
მიცვალებულთა სარიტუალ ომომსახურება
0.3
1.5
1.5
-
1.5
1.5
-
ხარჯები
0.3
1.5
1.5
-
1.5
1.5
-
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
1.0
1.0
1.0
1.0
სხვა ხარჯები
-
0.5
0.5
0.5
0.5
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
172.0
245.5
245.5
-
269,5
256,0
13,5
ხარჯები
172.0
245.5
245.5
-
269,5
256,0
13,5
საქონელი და მომსახურება
0.2
1.0
1.0
-
1,0
1,0
-
სუბსიდიები
41.7
81.0
81.0
93,5
93,5
სოციალური უზრუნველყოფა
127.2
156.5
156.5
172,0
158,5
13,5
სხვა ხარჯები
2.8
7.0
7.0
3,0
3,0
06 02 05
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახები სფინანსური დახმარება
86.3
60.0
60.0
-
40.0
40.0
-
ხარჯები
86.3
60.0
60.0
-
40.0
40.0
-
სხვა ხარჯები
86.3
60.0
60.0
40.0
40.0
06 02 06
სამიდამეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზეე რთჯერადი ფინანსური დახმარება
82.2
82.6
82.6
-
85.0
85.0
-
ხარჯები
82.2
82.6
82.6
-
85.0
85.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
70.8
71.4
71.4
73.0
73.0
სხვა ხარჯები
11.4
11.2
11.2
12.0
12.0
06 02 07
მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
21.8
33.0
33.0
-
26.0
26.0
-
ხარჯები
21.8
33.0
33.0
-
26.0
26.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
19.20
25.8
25.8
21.0
21.0
სხვ ახარჯები
2.60
7.2
7.2
5.0
5.0
06 02 08
უსახლკარო ოჯახები ს საცხოვრებელი ფართით ან ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა
60.6
221.2
111.2
110.0
275,1
215,0
60,1
ხარჯები
60.6
221.2
111.2
110.0
275,1
215,0
60,1
სოციალური უზრუნველყოფა
45.4
72.4
72.4
85,0
85,0
სხვა ხარჯები
15.2
148.8
38.8
110.0
190,1
130,0
60,1
06 02 09
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
6.6
8.6
8.6
-
8.6
8.6
-
ხარჯები
6.6
8.6
8.6
-
8.6
8.6
-
სოციალური უზრუნველყოფა
6.3
8.6
8.6
8.6
8.6
სხვა ხარჯები
0.3
-
-
-
06 02 10
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
23.4
20.0
20.0
-
24,0
24,0
-
ხარჯები
23.4
20.0
20.0
-
24,0
24,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
21.8
18.2
18.2
21,0
21,0
სხვა ხარჯები
1.6
1.8
1.8
3,0
3,0
06 02 11
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
82.8
80.0
80.0
-
85.0
85.0
-
ხარჯები
82.8
80.0
80.0
-
85.0
85.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
82.2
74.9
74.9
80.0
80.0
სხვა ხარჯები
0.6
5.1
5.1
5.0
5.0
06 02 12
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტშის აოჯახო მევენახეობა-მეღვინეობის და ძველი რაჭული ვაზის ჯიშების აღდგენა/განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა“
-
112.9
112.9
-
-
-
-
ხარჯები
-
112.9
112.9
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
112.9
112.9
-
06 02 13
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერისპ როგრამა
58.5
55.0
-
55.0
55.0
-
55.0
ხარჯები
58.5
55.0
-
55.0
55.0
-
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
54.5
50.0
50.0
50.0
-
50.0
სხვა ხარჯები
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0