„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №30
2026 წლის 26 ივნისი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 22/12/2025 წელი სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016422) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ მხეიძე
დანართი №1
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
53 524 966
68 439 658
72 701 320
71 801 640
899 680
გადასახადები
25 264 075
30 248 816
32 980 800
32 980 800
0
გრანტები
23 908 372
33 624 231
35 739 610
34 839 930
899 680
სხვა შემოსავლები
4 352 519
4 566 611
3 980 910
3 980 910
0
ხარჯები
28 599 065
38 176 867
42 535 913
41 826 233
709 680
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 903 872
4 903 872
0
საქონელი და მომსახურება
2 818 901
3 225 215
5 210 373
4 880 693
329 680
სუბსიდიები
16 914 353
23 359 607
26 827 779
26 447 779
380 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 606 577
2 785 500
2 474 357
2 474 357
0
სხვა ხარჯები
3 203 873
4 876 465
3 119 532
3 119 532
0
საოპერაციო სალდო
24 925 901
30 262 792
30 165 407
29 975 407
190 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
25 741 803
29 943 052
31 798 725
31 608 725
190 000
ზრდა
25 741 803
29 943 052
31 928 213
31 738 213
190 000
კლება
0
0
129 488
129 488
0
მთლიანი სალდო
-815 902
319 740
-1 633 318
-1 633 318
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-815 902
319 740
-1 633 318
-1 633 318
0
ზრდა
0
319 740
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
319 740
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
0
0
კლება
815 902
0
1 633 318
1 633 318
0
ვალუტა და დეპოზიტები
815 902
0
1 633 318
1 633 318
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
53 524 966
68 439 658
72 830 808
71 931 128
899 680
შემოსავლები
53 524 966
68 439 658
72 701 320
71 801 640
899 680
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
129 488
129 488
0
გადასახდელები
54 340 867
68 119 919
74 464 126
73 564 446
899 680
ხარჯები
28 599 065
38 176 867
42 535 913
41 826 233
709 680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 741 803
29 943 052
31 928 213
31 738 213
190 000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-815 902
319 740
-1 633 318
-1 633 318
0
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 72 701 320 ლარის ოდენობით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
53 524 966
68 439 658
72 701 320
71 801 640
899 680
გადასახადები
25 264 075
30 248 816
32 980 800
32 980 800
0
გრანტები
23 908 372
33 624 231
35 739 610
34 839 930
899 680
სხვა შემოსავლები
4 352 519
4 566 611
3 980 910
3 980 910
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 32 980 800 ლარის ოდენობით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
25 264 075
30 248 816
32 980 800
32 980 800
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
20 390 085
24 735 099
27 980 800
27 980 800
ქონების გადასახადი
4 873 990
5 513 717
5 000 000
5 000 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 882 413
4 210 619
4 076 000
4 076 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
161 539
272 011
100 000
100 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
87 731
130 126
109 000
109 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
742 306
900 961
715 000
715 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 35 739 610 ლარის ოდენობით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
23 908 372
33 624 231
35 739 610
34 839 930
899 680
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი
245 473
1 367 248
609 930
139 930
470 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
20 732 915
27 153 524
29 000 000
29 000 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
862 794
873 069
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
2 069 670
4 230 390
5 700 000
5 700 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
-2 480
0
429 680
429 680
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
-2 480
0
429 680
429 680
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 980 910 ლარის ოდენობით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
4 352 519
4 566 611
3 980 910
3 980 910
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
900 336
1 350 082
990 262
990 262
0
პროცენტები
260 563
267 761
112 262
112 262
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
260 563
267 761
112 262
112 262
რენტა
639 773
1 082 321
878 000
878 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
324 983
824 343
649 000
649 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
314 791
257 978
229 000
229 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2 482 069
2 020 491
2 018 000
2 018 000
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2 387 296
1 910 815
1 900 000
1 900 000
0
სანებართვო მოსაკრებელი
64 373
55 950
50 000
50 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
64 373
55 950
50 000
50 000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2 263 200
1 795 400
1 790 000
1 790 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
59 722
59 460
60 000
60 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0
6
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
94 773
109 676
118 000
118 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
94 773
109 676
118 000
118 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
650 436
602 908
670 000
670 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
319 678
593 131
302 648
302 648
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 42 535 913 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:🔗
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
28 599 065
38 176 867
42 535 913
41 826 233
709 680
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 903 872
4 903 872
0
საქონელი და მომსახურება
2 818 901
3 225 215
5 210 373
4 880 693
329 680
სუბსიდიები
16 914 353
23 359 607
26 827 779
26 447 779
380 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 606 577
2 785 500
2 474 357
2 474 357
0
სხვა ხარჯები
3 203 873
4 876 465
3 119 532
3 119 532
0
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 31 798 725 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 928 213ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
524 611
428 236
1 069 507
1 069 507
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
20 484 488
24 173 948
24 555 927
24 465 927
90 000
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
92 000
88 150
60 000
60 000
განათლება
3 837 106
4 262 810
4 295 060
4 195 060
100 000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
803 596
989 908
1 947 719
1 947 719
0
სულ ჯამი
25 741 803
29 943 052
31 928 213
31 738 213
190 000
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივების კლება 129488 ლარისოდენობით, მათშორის:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
129488
129488
0
ძირითადი აქტივები
0
0
0
არაწარმოებული აქტივები
0
0
129488
129488
0
მიწა
0
0
129488
129488
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 74 464 126 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
7 780 210
12 010 925
9 756 962
9 756 962
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
7 683 564
12 010 925
9 756 962
9 756 962
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
7 683 564
12 010 925
9 316 962
9 316 962
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
440 000
440 000
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
7 707 665
6 784 706
14 161 048
14 161 048
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
382 635
0
0
0
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
382 635
0
0
0
0
7,45
ტრანსპორტი
6 462 236
5 911 637
14 161 048
14 161 048
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
6 462 236
5 911 637
14 161 048
14 161 048
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 820 893
1 986 383
2 164 750
2 164 750
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
546 756
520 535
580 396
580 396
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 274 137
1 465 847
1 584 354
1 584 354
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
17 249 401
22 613 846
22 955 555
22 485 555
470 000
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
11 819 352
16 077 008
14 921 873
14 921 873
0
7,63
წყალმომარაგება
2 797 399
4 020 743
4 662 766
4 662 766
0
7,64
გარე განათება
1 285 342
1 152 444
1 395 870
1 395 870
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 347 308
1 363 652
1 975 046
1 505 046
470 000
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
1 271 653
1 367 435
1 550 650
1 550 650
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 271 653
1 367 435
1 550 650
1 550 650
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3 113 996
3 843 303
5 117 949
5 117 949
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 167 334
957 127
1 655 272
1 655 272
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
1 876 296
2 202 503
2 311 900
2 311 900
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
70 366
683 672
1 150 777
1 150 777
0
7,9
განათლება
11 614 501
13 796 406
15 963 328
15 533 648
429 680
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
7 141 536
8 421 505
9 076 546
9 076 546
0
7,92
ზოგადი განათლება
0
136 920
548 812
548 812
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
4 472 965
5 237 982
6 337 970
5 908 290
429 680
7 10
სოციალური დაცვა
3 782 549
5 716 914
2 793 884
2 793 884
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
197 420
199 553
199 554
199 554
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
3 585 129
5 517 361
2 594 330
2 594 330
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
54 340 867
68 119 919
74 464 126
73 564 446
899 680
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 633 318🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება--1 633 318 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება- -1 633 318 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-815,902
-1,207,848
-1 633 318
-1 633 318
0
ზრდა
0
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
კლება
815,902
1,207,848
1 633 318
1 633 318
0
ვალუტა, დეპოზიტები
815,902
1,207,848
1 633 318
1 633 318
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2024წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 420 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;(03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულები სფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
№
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
9 736 962
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
9 316 962
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 640 276
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
7 594 686
01 01 03
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა
82 000
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
420 000
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
420 000
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 01 01
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
2,441,845
1
სოფელ კაპრეშუმში კაპრეშუმი-აგარის გადასახვევიდან მურმან ტაკიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ)
114136,07
2
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში ფარდულთან შემაერთებელი საცალფეხო ბილიკის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
53733,7
3
სოფელ სამებაში ციციანის და აბაშიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
82217,65
4
სოფელ სალიბაურში დავით ბერიძის საცხოვრებელი სახლიდან ასლან მგელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
35598,54
5
სოფელ თხილნარში ( ლანგათი )ბონდო ნაგერვაძის სახლიდან ჯაბა ჯოპინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ)
234027,85
6
სოფელ ზედა თხილნარში დუმბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
56244,95
7
სოფელ მახოში (დავითაძეები) თამარის ხიდიდან ზაზა ტოგონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
55360,12
8
სოფელ მახოში (დავითაძეები) თეიმურაზ გოგიტიძისსახლიდან რამაზ ქონდარიძის სახლამდე შიდა სასოფლო
გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
180038,1
9
სოფელ ერგეში (ეკალაური) ლორთქიფანიძეებისა დაუზუნაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის
რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
95303,94
10
სოფ. მასაურაში გურამ დიასამიძის საცხოვრებელი სახლიდან დურსუნ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ)
136286
11
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქემალ ქათამაძის სახლიდან აკაკი მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
13801
12
სოფელ განთიადში ყურშუბაძეებისა და დოლიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
353900
13
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან გორგაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
196008
14
სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
9141,40
15
სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
33298,00
16
სოფელ სარფში ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
42681,00
17
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
226547,00
18
სოფელ განახლებაში ბასილაძეები ჯიჯავაძეების დასახლებაში სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
52265
19
სოფელ თხილნარში ნოდარ დუმბაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
76575,00
20
სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
44681,68
21
სოფელ ახალსოფელში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
350000,00
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:
246,000
1
სოფელ ერგეში ნანული ქორიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
31882,39
2
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის რეაბილიტაცია/მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
180117,61
სოფელ ორთაბათუმში ხიდის მოაჯირის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
34000
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა
4,950,053
1
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ქუჩაზე საყრდენი კედლის და სადრენაჟე სისტემის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
479825,52
2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვედა ჯოჭოში ახმედ კახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
39628,81
3
სოფელ ერგეში გელა ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
54633,69
4
სოფელ ზედა ჯოჭოში ედნარ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
65784,75
5
სოფელ ზანაქიძეებში ნუგზარ ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
55347,77
6
სოფელ მახვილაურში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
57222,35
7
სოფელ ერგეში ბინაზ ქობულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
43212,66
8
სოფელ ზედა ერგეში ასლან რეკემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
94082,76
9
სოფელ მახვილაურში კობა ღოღობერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
29675,54
10
სოფელ მახოში ნაზიმ შოთაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
57255,05
11
ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეში თამილა შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდ სამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
136207,4
12
სოფელ მახოში ნადია დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
35467,58
13
სოფელ თხილნარში ნოდარ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
107171,15
14
სოფელ მაჭახელში ნიკოლოზ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
63964,75
15
სოფელ გვარაში მზევინარ ლასტაკანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
68623,63
16
სოფელ ზედა თხილნარში თამილა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
29010,43
17
სოფელ თხილნარში გოდერძი პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
50319,29
18
სოფელ ზედა ახალშენში ხვიჩა სურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სოსოფლო გზაზე ფერდ სამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
110446,62
19
სოფელ სამებაში ასლან ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
41500,65
20
სოფელ სამებაში რამაზ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
64488,37
21
სოფელ ახალშენში ხათუნა კაცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
95277,14
22
სოფელ ახალშენში ჩიტო გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
68341,84
23
სოფელ ახალშენში თუნთულ ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
25786,95
24
სოფელ ახალშენში ვლადიმერ ბედინაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
69689,62
25
სოფელ სამებაში ხათუნა აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
71915,46
26
სოფელ ორთაბათუმში მდინარე ყოროლისწყალის გასწრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
309214,75
27
სოფელ წინსვლა დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობ (აჭ.კაპიტ)
127523,72
28
სოფელ კაპრეშუმში მამუკა ირემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
57997,88
29
სოფელ განთიადში ნუგზარ ხალვაშის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
148491,05
30
სოფელ წინსვლაში ეთერ ცინარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
41944,27
31
სოფელ კაპრეშუმში მერაბ ირემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
84913,74
32
სოფელ წინსვლაში მალხაზ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
35286,83
33
სოფელ მნათობში ედნარ ხოხბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
112174,81
34
სოფელ წინსვლაში შორენა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
45683,21
35
სოფელ ყოროლისთავში ნინო ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
53891,11
36
სოფელ ორთაბათუმში (აგარა)მუსტაფ ჩაჩავას საცხოვრებელი სახლიდან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
147349,54
37
სოფელ ყოროლისთავში იამზე ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
81018,65
38
სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) ლევან ბერიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
16929,81
39
სოფელ მასაურაში ჟუჟუნა გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
81579,55
40
სოფელ ყოროლისთავში მინერი აბულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
95027,88
41
სოფელ ორთაბათუმში ნინო თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
83717,56
42
სოფელ ყოროლისთავში მამია სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
64502,05
43
სოფელ სამებაში ოთარ გოგიტიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
140923
44
სოფელ ჩიქუნეთში თენგიზ მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
96374
45
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) ნუგზარ გურგენიძის
საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
55437
46
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ფრიდონ ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
26984
47
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში ვაჟა გაბრუშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
35488
48
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მახოში (დავითაძეები) გიული მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
92653
49
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში ასლან ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
83112
50
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მახოში ვეფხვია სეფერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
88940
51
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განახლებაში მინდია ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
115674
52
სოფელ ორთაბათუმი წიქარეული იმედა ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან და შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
153570
53
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში ჭელიძეების უბანში გაბიონის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
81643
54
სოფელ ხელვაჩაურში არკადი თაბაქიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
119633
55
სოფელ ახალშენში ზეინაბ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
45 000
56
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში მერაბ ჭაღალიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
102000
57
სოფელ მახოში ლაშა ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
110 495,81
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
2,668,266
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
373500
2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მახინჯაურში, ახვლედიანების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
77997,09
3
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სალიბაურში სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი) (აჭ.კაპიტ)
704444
4
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
308000
5
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
167528,78
6
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
113171,70
7
სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
269644,40
8
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)
175111,49
9
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
83279,24
10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
46218,63
11
სოფელ ფერიაში სასმელი წყლის მოწყობა(ქაალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)
199122
12
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სატეხიაში არსებული ამორტიზირებული ჭაბურღილის გვერდით ახალი ჭაბურღილის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
150249
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 5 272 წერტის ექსპლოატაცია.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,395,870
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
895,870
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის
500,000
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში (ტაშხანა კურცხალიძეები) მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
42363,84
2
სოფელ მახოს ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
93312,87
3
სოფელ სამებაში ბადრი აბულაძის სახლიდან რუსლან კვირიკაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
26742,53
4
სოფელ ფერიაში მონასტერიდან საბაგიროს მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
22426,24
5
სოფელ განახლებაში ცინარიძე მალაყმაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
14484,15
სოფელ მაჭახლიდან ჩიქუნეთი ზედა ჩხუტუნეთის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
147724
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა განთიადში სარხანიძეების დასახლებიდან სასაფლაოებამდე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
73379
6
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში კომახიძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ფერიაში დაუთ ასამბაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
79567
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა მათ შორის:
10,784,537
1
სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
5 468 942
2
სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
5,315,595
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) ადგ.ბიუჯ. მათ შორის:
338 000
სოფელ თხილნარში 27-ე ქუჩა, N11-ში მდებარე ბ.მ ,,ღიმილი“-ს საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია ადგ.ბიუჯ
338 000
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
72 000
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:
1 474 990
1
სოფელ მაჭახლისპირში საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის და მინი მოედნის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
396122,22
2
სოფელ მახოში პავილიონთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
370 151
3
ქ.ბათუმი, დიდაჭარის ქუჩა N23-ს მიმდებარედ არსებული
მემორიალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
138083,3
4
სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ)
41547,95
5
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
26372,38
6
სოფ. ზედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
52051,36
7
სოფ. ქვედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
25661,91
8
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გორას დასახლებაში მინი მოედნის რეაბილიტაციის და საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
425 000
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 164 750
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
2 164 750
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 584 354
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
580 396
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
14 851 598
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
9 076 546
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
9 076 546
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
5 104 740
2.2.
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:
5,104,740
სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
1,419,807
სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
1,105,253
ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა (აჭარ.კაპ)
1,400,000
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის სათამაშოების შეძენა (ადგილ.ბიუჯეტ-750000ლ, მგფ-429680ლ)
1,179,680
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
670 312
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
121 500
3.2
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
548 812
3,2.1
04 02 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)
548 812
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
6,229,679
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2,767,002
1.1.
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
1,111,730
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
255,000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
518,800
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
264,000
1.3.3.
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
254,800
1.4.
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
881,472
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:
881,472
1.4.1.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ)
226158
1.4.2.
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
211000
1.4.3.
სოფელ სალიბაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ მინი
სპორტუ ლი მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
444314
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
3,367,677
2.1.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
2,111,900
2.2.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
200,000
05 02 04
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის:
1,055,777
ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
1,055,777
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
60 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
60 000
3,2
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
35 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
VI
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 344 534
1
ჯანმრთელობის დაცვა
1 550 650
1.1.
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
40,000
1.2.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
188,550
1.3.
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
187,200
1.4.
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
88,200
1.5.
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
20,000
1.6.
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
187,200
1.7.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
440,000
1.8.
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
399,500
2
სოციალური უზრუნველყოფა
2,793,884
2.1.
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
199 554
2.2.
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
9,000
2.3.
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
105,000
2.4.
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
60,000
2.5.
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25,000
2.6.
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12,200
2.7.
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
800
2.8.
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
129,000
2.9.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1,830,000
2.10.
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
128,400
2.11.
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
115,000
2.12.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
139,930
2.13.
საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
40,000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;
მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.
მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
54 340 867
68 119 919
74 464 126
73 564 446
899 680
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
153
153
153
0
ხარჯები
28 599 065
38 176 867
42 535 913
41 826 233
709 680
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 903 872
4 903 872
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 818 901
3 225 215
5 210 373
4 880 693
329 680
სუბსიდიები
16 914 353
23 359 607
26 827 779
26 447 779
380 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 606 577
2 785 500
2 474 357
2 474 357
0
სხვა ხარჯები
3 203 873
4 876 465
3 119 532
3 119 532
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 741 803
29 943 052
31 928 213
31 738 213
190 000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
7 780 210
12 010 925
9 736 962
9 736 962
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
153
153
153
0
ხარჯები
7 255 599
11 582 689
8 667 455
8 667 455
0
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 903 872
4 903 872
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 156 424
1 394 963
1 849 995
1 849 995
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40 024
73 058
37 853
37 853
0
სხვა ხარჯები
90 689
84 318
512 432
512 432
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
524 611
428 236
1 069 507
1 069 507
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
7 683 564
12 010 925
9 316 962
9 316 962
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
153
153
153
0
ხარჯები
7 255 599
11 582 689
8 247 455
8 247 455
0
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 903 872
4 903 872
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 156 424
1 394 963
1 849 995
1 849 995
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40 024
73 058
37 853
37 853
0
სხვა ხარჯები
90 689
84 318
92 432
92 432
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427 965
428 236
1 069 507
1 069 507
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 122 031
1 294 322
1 640 276
1 640 276
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
31
31
31
0
ხარჯები
1 122 031
1 294 322
1 640 276
1 640 276
0
შრომის ანაზღაურება
799 975
927 839
1 205 083
1 205 083
0
საქონელი და მომსახურეობა
216 779
272 360
345 260
345 260
0
სოციალური უზრუნველყოფა
16 934
9 805
7 277
7 277
0
სხვა ხარჯები
88 344
84 318
82 656
82656
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
6 561 533
10 716 603
7 594 686
7 594 686
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
122
122
122
122
0
ხარჯები
6 133 567
10 288 367
6 525 179
6 525 179
0
შრომის ანაზღაურება
2 255 387
3 002 240
3 698 789
3 698 789
საქონელი და მომსახურეობა
939 645
1 122 602
1 422 735
1 422 735
0
სუბსიდიები
2 913 101
6 100 272
1 363 303
1 363 303
სოციალური უზრუნველყოფა
23 090
63 253
30 576
30 576
0
სხვა ხარჯები
2 345
0
9 776
9 776
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427 965
428 236
1 069 507
1 069 507
0
01 01 03
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა
0
0
82 000
82 000
0
ხარჯები
0
0
82 000
82 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
82 000
82 000
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
96 646
0
420 000
420 000
0
ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 646
0
0
0
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
420 000
420 000
0
ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
96 646
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 646
0
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
24 957 066
29 398 553
37 136 603
36 666 603
470 000
ხარჯები
4 472 577
5 224 605
12 580 676
12 200 676
380 000
საქონელი და მომსახურეობა
600 567
795 876
923 540
923 540
0
სუბსიდიები
3 473 720
4 292 259
11 319 136
10 939 136
380 000
სხვა ხარჯები
398 290
127 070
338 000
338 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 484 488
24 401 878
26 605 996
24 465 927
90 000
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
1 369 635
1 568 439
1 931 520
1 931 520
0
სუბსიდიები
1 008 220
1 325 323
1 539 744
1 539 744
სოციალური უზრუნველყოფა
0
9 400
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361 415
233 717
391 776
391 776
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
6 462 236
5 911 637
14 161 048
14 161 048
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 462 236
5 911 637
7 637 898
7 637 898
0
02 01 01
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
870 819
290 579
246 000
246 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
870 819
290 579
246 000
246 000
02 01 02
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
1 396 411
1 334 715
2 441 845
2 441 845
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 396 411
1 334 715
2 441 845
2 441 845
02 01 03
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
4 195 006
4 286 342
4 950 053
4 950 053
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 195 006
4 286 342
4 950 053
4 950 053
02 01 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსით ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება
0
0
6 523 150
6 523 150
0
ხარჯები
0
0
6 523 150
6 523 150
0
სუბსიდიები
0
0
6 523 150
6523150
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
4 082 741
5 173 187
6 058 636
6 058 636
0
ხარჯები
2 168 313
2 673 974
2 890 370
2 890 370
0
სუბსიდიები
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 914 427
2 499 212
3 168 266
3 168 266
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 797 399
4 020 743
4 662 766
4 662 766
0
ხარჯები
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
0
სუბსიდიები
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 229 653
2 142 645
2 668 266
2 668 266
0
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
0
სუბსიდიები
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზებისმაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია დაჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
1 229 653
2 142 645
2 668 266
2 668 266
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 229 653
2 142 645
2 668 266
2 668 266
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 285 342
1 152 444
1 395 870
1 395 870
0
ხარჯები
600 567
795 876
895 870
895 870
0
საქონელი და მომსახურეობა
600 567
795 876
895 870
895 870
0
ოფისის ხარჯები
309 091
397 879
495 870
495 870
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
291 476
397 997
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
684 775
356 567
500 000
500 000
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
600 567
795 876
895 870
895 870
0
ხარჯები
600 567
795 876
895 870
895 870
0
საქონელი და მომსახურეობა
600 567
795 876
895 870
895 870
0
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
684 775
356 567
500 000
500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
684 775
356 567
500 000
500 000
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
10 449 717
14 508 568
12 990 353
12 990 353
0
ხარჯები
15 655
127 070
338 000
338 000
0
სხვა ხარჯები
15 655
127 070
338 000
338 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 434 062
14 381 499
12 652 353
12 652 353
0
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
199 936
560 050
320 826
320 826
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 936
560 050
320 826
320 826
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა
7 747 505
12 983 974
10 784 537
10 784 537
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 747 505
12 983 974
10 784 537
10 784 537
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
15 655
127 070
338 000
338 000
0
სხვა ხარჯები
15 655
127 070
338 000
338 000
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსაცდელების მოწყობა
0
31 977
72 000
72 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 977
72 000
72 000
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა
2 486 621
805 498
1 474 990
1 474 990
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 486 621
805 498
1 474 990
1 474 990
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
449 397
265 214
643 304
643 304
0
ხარჯები
0
0
27 670
27 670
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
27 670
27 670
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449 397
265 214
615 634
615 634
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
0
20 000
20 000
0
ხარჯები
0
0
20 000
20 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
20 000
20 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
0
20 000
20 000
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
0
0
7 670
7 670
0
ხარჯები
0
0
7 670
7 670
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
7 670
7 670
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
449 397
265 214
615 634
615 634
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449 397
265 214
615 634
615 634
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
641 611
773 698
881 742
881 742
0
ხარჯები
641 454
773 698
881 742
881 742
0
სუბსიდიები
641 454
773 698
881 742
881 742
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157
0
0
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
382 635
0
0
0
0
ხარჯები
382 635
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
382 635
0
0
0
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით
382 635
0
0
0
0
ხარჯები
382 635
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
382 635
0
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
862 794
873 069
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
862 794
873 069
0
02 08
ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"
256 300
324 740
470 000
0
470 000
ხარჯები
256 300
315 140
380 000
0
380 000
სუბსიდიები
256 300
315 140
380 000
380 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 600
90 000
90 000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 820 893
1 986 383
2 164 750
2 164 750
0
ხარჯები
1 728 893
1 898 233
2 104 750
2 104 750
0
საქონელი და მომსახურეობა
546 756
520 535
580 396
580 396
0
სუბსიდიები
1 182 137
1 377 697
1 524 354
1 524 354
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 000
88 150
60 000
60 000
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 820 893
1 986 383
2 164 750
2 164 750
0
ხარჯები
1 728 893
1 898 233
2 104 750
2 104 750
0
საქონელი და მომსახურეობა
546 756
520 535
580 396
580 396
0
სუბსიდიები
1 182 137
1 377 697
1 524 354
1 524 354
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 000
88 150
60 000
60 000
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 274 137
1 465 847
1 584 354
1 584 354
0
ხარჯები
1 182 137
1 377 697
1 524 354
1 524 354
0
სუბსიდიები
1 182 137
1 377 697
1 524 354
1 524 354
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 000
88 150
60 000
60 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
546 756
520 535
580 396
580 396
0
ხარჯები
546 756
520 535
580 396
580 396
0
საქონელი და მომსახურეობა
546 756
520 535
580 396
580 396
0
04 00
განათლება
10 744 457
12 789 306
14 851 598
14 421 918
429 680
ხარჯები
6 907 350
8 526 496
10 556 538
10 226 858
329 680
საქონელი და მომსახურეობა
0
46 661
1 358 492
1 028 812
329 680
სუბსიდიები
6 631 862
8 205 781
8 876 546
8 876 546
0
სოციალური უზრუნველყოფა
186 088
152 855
200 000
200 000
0
სხვა ხარჯები
89 400
121 200
121 500
121 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 837 106
4 262 810
4 295 060
4 195 060
100 000
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
10 655 057
12 531 186
14 181 286
13 751 606
429 680
ხარჯები
6 817 950
8 358 636
10 156 226
9 826 546
329 680
სუბსიდიები
6 631 862
8 205 781
8 876 546
8 876 546
0
სოციალური უზრუნველყოფა
186 088
152 855
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 837 106
4 172 551
4 025 060
3 925 060
100 000
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
7 141 536
8 421 505
9 076 546
9 076 546
0
სუბსიდიები
6 631 862
8 205 781
8 876 546
8 876 546
სოციალური უზრუნველყოფა
186 088
152 855
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
323 586
62 869
0
0
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
3 513 521
4 109 681
5 104 740
4 675 060
429 680
ხარჯები
0
0
1 079 680
750 000
329 680
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
1 079 680
750 000
329 680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 513 521
4 109 681
4 025 060
3 925 060
100 000
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
300 000
4 109 681
3 925 060
3 925 060
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300 000
4 109 681
3 925 060
3 925 060
04 01 02 02
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის (სათმაშოების) შეძენა
0
0
1 179 680
750 000
429 680
ხარჯები
0
0
1 079 680
750 000
329 680
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
1 079 680
750 000
329 680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
89 400
258 120
670 312
670 312
0
ხარჯები
89 400
167 861
400 312
400 312
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
46 661
278 812
278 812
0
სხვა ხარჯები
89 400
121 200
121 500
121 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 259
270 000
270 000
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
89 400
121 200
121 500
121 500
0
ხარჯები
89 400
121 200
121 500
121 500
0
სხვა ხარჯები
89 400
121 200
121 500
121 500
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
0
136 920
548 812
548 812
0
ხარჯები
0
46 661
278 812
278 812
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
46 661
278 812
278 812
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 259
270 000
270 000
0
04 02 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)
0
136 920
548 812
548 812
0
ხარჯები
0
46 661
278 812
278 812
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
46 661
278 812
278 812
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 259
270 000
270 000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 984 041
4 850 403
6 229 679
6 229 679
0
ხარჯები
3 180 444
3 860 495
4 281 960
4 281 960
0
საქონელი და მომსახურეობა
296 883
270 278
295 000
295 000
0
სუბსიდიები
2 713 533
3 319 936
3 731 960
3 731 960
0
სხვა ხარჯები
170 028
270 281
255 000
255 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
803 596
989 908
1 947 719
1 947 719
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2 037 378
1 964 228
2 767 002
2 767 002
0
ხარჯები
1 241 982
1 599 216
1 875 060
1 875 060
0
სუბსიდიები
1 132 152
1 369 940
1 620 060
1 620 060
0
სხვა ხარჯები
109 830
229 277
255 000
255 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
795 396
365 011
891 942
891 942
0
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
870 045
1 007 100
1 111 730
1 111 730
0
ხარჯები
855 685
1 004 101
1 110 160
1 110 160
0
სუბსიდიები
855 685
1 004 101
1 110 160
1 110 160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 360
2 999
1 570
1 570
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
109 830
229 277
255 000
255 000
0
ხარჯები
109 830
229 277
255 000
255 000
0
სხვა ხარჯები
109 830
229 277
255 000
255 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
276 467
365 838
518 800
518 800
0
ხარჯები
276 467
365 838
509 900
509 900
0
სუბსიდიები
276 467
365 838
509 900
509 900
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
184 701
192 783
264 000
264 000
0
ხარჯები
184 701
192 783
255 100
255 100
0
სუბსიდიები
184 701
192 783
255 100
255 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8 900
8 900
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
91 766
173 056
254 800
254 800
0
ხარჯები
91 766
173 056
254 800
254 800
0
სუბსიდიები
91 766
173 056
254 800
254 800
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
781 036
362 012
881 472
881 472
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
781 036
362 012
881 472
881 472
0
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
781 036
362 012
881 472
881 472
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
781 036
362 012
881 472
881 472
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 876 296
2 799 212
3 367 677
3 367 677
0
ხარჯები
1 868 096
2 184 314
2 311 900
2 311 900
0
საქონელი და მომსახურეობა
226 517
193 314
200 000
200 000
0
სუბსიდიები
1 581 382
1 949 996
2 111 900
2 111 900
0
სხვა ხარჯები
60 198
41 004
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 200
614 898
1 055 777
1 055 777
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 581 382
1 967 785
2 111 900
2 111 900
0
ხარჯები
1 581 382
1 949 996
2 111 900
2 111 900
0
სუბსიდიები
1 581 382
1 949 996
2 111 900
2111900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 789
0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
233 067
184 109
200 000
200 000
0
ხარჯები
224 867
183 709
200 000
200 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
224 867
183 709
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 200
400
0
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
61 848
50 609
0
0
0
ხარჯები
61 848
50 609
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 650
9 605
0
0
0
სხვა ხარჯები
60 198
41 004
0
05 02 04
ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
596 709
1 055 777
1 055 777
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
596 709
1 055 777
1 055 777
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
47 946
57 563
60 000
60 000
0
ხარჯები
47 946
47 564
60 000
60 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
47 946
47 564
60 000
60 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 999
0
0
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
47 946
57 563
60 000
60 000
0
ხარჯები
47 946
47 564
60 000
60 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
47 946
47 564
60 000
60 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
47 946
47 564
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 999
0
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
22 420
29 400
35 000
35 000
0
ხარჯები
22 420
29 400
35 000
35 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
22 420
29 400
35 000
35 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
22 420
29 400
35 000
35 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5 054 202
7 084 349
4 344 534
4 344 534
0
ხარჯები
5 054 202
7 084 349
4 344 534
4 344 534
0
საქონელი და მომსახურეობა
218 271
196 903
202 950
202 950
0
სამედიცინო ხარჯები
196 996
196 903
202 950
202 950
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
21 275
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
63 662
12 480
12 480
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 380 465
2 550 187
2 236 504
2 236 504
0
სხვა ხარჯები
2 455 466
4 273 597
1 892 600
1 892 600
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 292 928
1 367 435
1 550 650
1 550 650
0
ხარჯები
1 292 928
1 367 435
1 550 650
1 550 650
0
საქონელი და მომსახურეობა
218 271
196 903
202 950
202 950
0
სამედიცინო ხარჯები
196 996
196 903
202 950
202 950
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
21 275
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 059 835
1 158 533
1 297 700
1 297 700
0
სხვა ხარჯები
14 822
12 000
50 000
50 000
0
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
40 659
37 996
40 000
40 000
0
ხარჯები
40 659
37 996
40 000
40 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40 659
37 996
40 000
40 000
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
181 996
177 403
188 550
188 550
0
ხარჯები
181 996
177 403
188 550
188 550
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 796
9 703
15 750
15 750
0
სამედიცინო ხარჯები
9 796
9 703
15 750
15 750
სოციალური უზრუნველყოფა
172 200
167 700
172 800
172 800
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
187 200
187 200
187 200
187 200
0
ხარჯები
187 200
187 200
187 200
187 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
187 200
187 200
187 200
187 200
0
სამედიცინო ხარჯები
187 200
187 200
187 200
187 200
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
71 421
78 225
88 200
88 200
0
ხარჯები
71 421
78 225
88 200
88 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
71 421
78 225
88 200
88 200
06 01 08
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
9 500
18 500
20 000
20 000
0
ხარჯები
9 500
18 500
20 000
20 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 500
18 500
20 000
20 000
06 01 09
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
161 530
186 660
187 200
187 200
0
ხარჯები
161 530
186 660
187 200
187 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
161 530
186 660
187 200
187 200
06 01 10
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
386 822
394 381
440 000
440 000
0
ხარჯები
386 822
394 381
440 000
440 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
386 822
394 381
440 000
440 000
06 01 11
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
232 525
287 071
399 500
399 500
0
ხარჯები
232 525
287 071
399 500
399 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
217 703
275 071
349 500
349 500
სხვა ხარჯები
14 822
12 000
50 000
50 000
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
3 761 274
5 716 914
2 793 884
2 793 884
0
ხარჯები
3 761 274
5 716 914
2 793 884
2 793 884
0
სუბსიდიები
0
63 662
12 480
12 480
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 320 630
1 391 654
938 804
938 804
0
სხვა ხარჯები
2 440 644
4 261 597
1 842 600
1 842 600
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
197 420
199 553
199 554
199 554
0
ხარჯები
197 420
199 553
199 554
199 554
0
სოციალური უზრუნველყოფა
197 420
199 553
199 554
199 554
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
2 700
8 000
9 000
9 000
0
ხარჯები
2 700
8 000
9 000
9 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 700
8 000
9 000
9 000
06 02 03
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
42 000
56 000
60 000
60 000
0
ხარჯები
42 000
56 000
60 000
60 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
42 000
56 000
60 000
60 000
06 02 04
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
23 500
26 000
25 000
25 000
0
ხარჯები
23 500
26 000
25 000
25 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
23 500
25 500
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
0
500
0
06 02 05
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
9 700
12 200
12 200
0
ხარჯები
12 200
9 700
12 200
12 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11 900
9 700
12 200
12 200
სხვა ხარჯები
300
0
0
06 02 06
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
50 400
9 000
800
800
0
ხარჯები
50 400
9 000
800
800
0
სხვა ხარჯები
50 400
9 000
800
800
06 02 07
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
101 700
111 000
129 000
129 000
0
ხარჯები
101 700
111 000
129 000
129 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
101 000
110 300
123 300
123 300
სხვა ხარჯები
700
700
5 700
5 700
06 02 08
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
1 021 016
2 330 700
0
0
0
ხარჯები
1 021 016
2 330 700
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
276 691
0
სხვა ხარჯები
1 021 016
2 054 009
0
0
06 02 09
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
395 038
399 410
0
0
0
ხარჯები
395 038
399 410
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
377 109
379 221
0
0
სხვა ხარჯები
17 928
20 188
0
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1 581 500
2 174 000
1 830 000
1 830 000
0
ხარჯები
1 581 500
2 174 000
1 830 000
1 830 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
234 500
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 347 000
2 174 000
1 830 000
1 830 000
06 02 11
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
117 000
88 400
105 000
105 000
0
ხარჯები
117 000
88 400
105 000
105 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
114 500
86 000
102 500
102 500
0
სხვა ხარჯები
2 500
2 400
2 500
2 500
06 02 12
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
108 000
116 100
128 400
128 400
0
ხარჯები
108 000
116 100
128 400
128 400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
108 000
116 100
128 400
128 400
0
06 02 13
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
108 800
107 000
115 000
115 000
0
ხარჯები
108 800
107 000
115 000
115 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
108 000
106 200
111 400
111 400
0
სხვა ხარჯები
800
800
3 600
3 600
06 02 14
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
21 275
63 662
139 930
139 930
0
ხარჯები
21 275
63 662
139 930
139 930
0
საქონელი და მომსახურეობა
21 275
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
63 662
12 480
12 480
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
127 450
127 450
0
06 02 15
საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
0
18 389
40 000
40 000
0
ხარჯები
0
18 389
40 000
40 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
18 389
40 000
40 000
0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2026 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 4 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
📎 დანართები (1)
ნორმატიული-აქტი-2 DOC ⬇
პროგრამის განაცხადის ფორმა
| |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსით ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 01 04 | | |
|დასახელება: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ავტობუსებით |
|(M3, M2 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის განსაზღვრა და სამგზავრო გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფის შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლების განსაზღვრა. |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
|პროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|ხელვაჩაურის მუნიპალიტეტის ბიუჯეტი |თანხა | | |
|სუბსიდია |6 523 150 | | |
|სულ პროგრამა |6 523 150 | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
|პროგრამის აღწერა: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი და ქალაქ ბათუმი ესაზღვრება ადმინიტრაციული საზღვრებით, რა დროსაც დასახლებათა შორის ხდება ხშირი გადაადგილება ხელვაჩაურის |
|მუნიციპალიტეტიდან ბათუმის მიმართულებით, რაც იწვევს მოსახლეობის მხრიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხშირ გამოყენებას, ხოლო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს დღეის |
|მდგომარეობით არ გააჩნია მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც უზრუნველყობს მოსახლეობის ქალაქ ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებს |
|შორის გადაადგილებას. |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ქალაქ ბათუმის მერიას შორის 2024 წლის 01 იანვრის თანამშრომლობის მემორანდუმით, განსაზღვრულია ბათუმისა და ხელვაჩაურის |
|მუნიციპალიტეტებს შორის კავშირების მნიშვნელობა. ასევე ადგილობრივი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარებისათვის, მოსახლეობის |
|სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებებით, მოსახლეობისათვის ინტეგრირებული სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურების |
|ორგანიზება, სამგზავრო ტრანსპორტის სფეროში ერთიანი სტანდარტების შემუშავება, საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სამგზავრო ტრანსპორტის |
|ერთიანი სატარიფო სისტემის შემუშავება, ტრანსპორტის მარშრუტების, მოძრაობის სქემისა და გრაფიკის შემუშავება, ყველა სხვა მიმართულება, რომლებიც ხელს შეუწყობს |
|მუნიციპალეტეტების ტერიტორიებზე რეგულარული ტრანსპორტის მგზავრთა ინტერესების გათვალისწინებას და დაცვას, შესაბამისად მუნიციპალიტეტებს შორის მიღწეული იქნა |
|შეთანხმება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მხრიდან მოხდება ხელვაჩაურის |
|მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება, მომსახურეობას გაუწევს შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" მათ მიერ |
|წარმოდგენილი/დათვლილი ხარჯის შესაბამისად, ხოლო მიმართულებები შეთანხმებული იქნება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. |
| |
|მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ავტობუსებით (M3, M2 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფი განისაზღვროს ადმინისტრაციული ერთეულების შესაბამისად |
| |
| |
| |
| |
|კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი კირნათი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი მარადიდი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი შუშანეთი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|მაჭახელას ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
| |
| |
| |
|სოფელი ზედა ჩხუტუნეთი |
|2,00 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ჩიქუნეთი |
|2,00 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ქედქედი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი კიბე |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი კაპნისთავი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი აჭარისწყალი - ევგენიძეები |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი ზედა ერგე |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ზემო ჯოჭო |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ქვედა ჯოჭო |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ხელვაჩაური |
|0,90 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ზანაქიძეები |
|0,90 |
|ლარი |
| |
|სოფელი შარაბიძეები |
|0,90 |
|ლარი |
| |
|თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი აგარა |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ზედა თხილნარი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი თხილნარი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი მახო სიმონეთი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი მურმანეთი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი ჭარნალი |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ზედა ჭარნალი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ჭარნალი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ახალსოფელი |
|1,30 |
|ლარი |
| |
| |
| |
| |
| |
|ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი ორთაბათუმი |
|0,70 |
|ლარი |
| |
|სოფელი კაპრეშუმი |
|1,00 |
|ლარი |
| |
|სოფელი მასაურა |
|1,00 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ყოროლისთავი |
|1,00 |
|ლარი |
| |
|სოფელი აგარა |
|1,00 |
|ლარი |
| |
|სოფელი წინსვლა |
|1,00 |
|ლარი |
| |
|სოფელი სალიბაური |
|0,70 |
|ლარი |
| |
|სოფელი სალიბაური სამება |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი ახალშენი მიქელაძეები |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ზედა ახალშენი |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი სამება |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი სამება (II საჯარო სკოლის მიმართულება) |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი განახლება |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ახალშენი წინსვლა |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ჯიბინაური |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ახალშენი (დასახლება გორა) |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ახალშენი (ფერისცვალების ეკლესია) |
|0,80 |
|ლარი |
| |
|ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი ფერია განახლება |
|0,70 |
|ლარი |
| |
|სოფელი მნათობი ახალშენის მეურნეობა |
|0,70 |
|ლარი |
| |
|მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული |
| |
|სოფელი ქვედა განთიადი |
|0,70 |
|ლარი |
| |
|სოფელი მახინჯაური (გოგირდის აბანო) |
|0,70 |
|ლარი |
| |
|სოფელი ზედა განთიადი |
|0,70 |
|ლარი |
| |
|სოფელი შუა მახინჯაური |
|0,70 |
|ლარი |
| |
| |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სამგზავრო გადაყვანისას ავტობუსებით (M3, M2 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლება|
|მიეცეთ: |
|ა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებსა და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფ დამხმარე პირს/მხარდამჭერს; |
|ბ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მრავალშვილიან და მარტოხელა დედებს; |
|გ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება |
|65 000-ს. |
|ე. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს; |
|ვ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებსა და |
|მათთან გათანაბრებულ პირებს. |
|ზ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები. |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სამგზავრო გადაყვანისას ავტობუსებით (M3, M2 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის |
|უფლებაზე ტექნიკურ უზრუნველყოფას განახორციელებს შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მოთხოვნის შესაბამისად. |
| |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სამგზავრო გადაყვანისას ავტობუსებით (M3, M2 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის 100 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის |
|უფლება მიეცეთ: |
|ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული საბავშვო ბაღების თანამშრომლებს, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევს არასამეწარმეო |
|(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“. |
|ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული საჯარო სკოლების პედაგოგებს. |
|პროგრამის განხორციელებაზე მონიტორიგს და ტექნიკურ უზრუნველყოფას განახორციელებს მერის ბრძანებით განსაზღვრული პირი/ჯგუფი. |
| | | | |
|პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |3 კვარტალი |
|პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |X |X |X |X |
|მოსახლეობა | | | | |
| | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება. |
| | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
| პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. |
| |
|პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| |ინდიკატორები |მაჩვენებელი |ერთეული | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|პროგრამით ისარგებლებს |პროგრამის |X | X |ხელვაჩაურის |კვარტალში ერთჯერ|ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |ბენეფიციართა | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის | |
|მოსახლეობა |რაოდენობა | | |ბიუჯეტი | |მერია | |
|პროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |
|ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 00 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წლები | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, |
|გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა |
|საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას, სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობას |
| | | | | | |
| |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
| |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი |
|ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და |7481520 |1931520 |1850000 |1850000 |1850000 |
|კეთილმოწყობის სამმართველო | | | | | |
|მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა |1746000 |246000 |500000 | |500000 |
| | | | |500000 | |
|სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების |19950053 |4950053 |5000000 |5000000 |5000000 |
|მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა | | | | | |
|შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია |8441845 |2441845 | | | |
| | | |2000000 |2000000 |2000000 |
|გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია( აჭარ.კაპ) |5595870 |1395870 |1400000 |1400000 | 1400000 |
| | | | | | |
|გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია |3595870 |895870 |900000 |900000 |900000 |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ |2000000 |500000 |500000 |500000 |500000 |
|შორის | | | | | |
|წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა |18162766 |4662766 |4500000 |4500000 |4500000 |
|შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი'' |7994500 |1994500 |2000000 |2000000 |2000000 |
|ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების |10168266 |2668266 |2500000 |2500000 |2500000 |
|,ჭაბურღილების, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | | | | | |
|დაჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი | | | | | |
|საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა|1370816 |320826 |350000 |350000 |350000 |
|და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსაცდელების მოწყობა |312000 |72000 |80000 |80000 |80000 |
|(აჭარ.კაპ) | | | | | |
|სოციალური სახლების მშენებლობა |20667909 |10784537 |9883372 | | |
|საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის |638000 |338000 |100000 | | |
|მხარდამჭერი პროგრამა) | | | | | |
| | | | |100000 |100000 |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში |3874990 |1474990 |800000 |800000 |800000 |
|ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების | | | | | |
|კეთილმოწყობა | | | | | |
|მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, |1933304 |643304 |430000 |430000 |430000 |
|სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები: მათ შორის | | | | | |
|აუდიტის მომსახურების ხარჯები |50000 |20000 |10000 |10000 |10000 |
|ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით |67670 |7670 |20000 |20000 |20000 |
|საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში | | | | | |
|რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის | | | | | |
|ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- | | | | | |
|ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები | | | | | |
|საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა |1815634 |615634 |400000 |400000 |400000 |
|ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები |3581742 |881742 |900000 |900000 |900000 |
|ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო" |2100000 |470000 |530000 |550000 |550000 |
|სულ პროგრამა |96356825 |30613453 |28323372 |18960000 |18460000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
| |
| |
|მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. |
| |
|თანასწორი |
|დიახ |
| |
| |
| |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | | | | |
|შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით შეუფერხებელი |
|გადაადგილება |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | | | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 04 52 | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|სოციალური სახლების მშენებლობა |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |10 784 537 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |10 784 537 | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ეკომიგრანტებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის |
|ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და მათთვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა |
| | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მეწყრულმა პროცესებმა საფრთხე შეუქმნა 235 ოჯახს, რომელთა რისკის ზონიდან გამოყვანისათვის |
|საჭიროა ახალი საცხოვრებელი ფართების შექმნა. ხელვაჩუარის მუნიციპალიტეტში მათი საცხოვრებლად გადმოყვანისთვის საჭიროა მრავალბინიანი არანაკლებ 23616|
|კვ.მ ფართის ახალი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, რომელიც უნდა დასრულდეს 2026-2027 წლებში. |
| |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|სოციალური სახლების მშენებლობა | | |10784537 |
|სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ) |1 | |5468952 |
| | | | |
| სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა აჭარ.კაპ) |1 | |5315595 |
შუალედური შედეგი
ეკომიგრანტ ოჯახების საცხოვბრებელი ფართით დაკმაყოფილება
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ეკომიგრანტებისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა და მათი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 04 52 | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |246 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |246 000 | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა |
| | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული ხიდების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა-აღჭურვა და სხვა.|
| |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა |3 | |246 000 |
|სოფელ ერგეში ნანული ქორიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) |1 | |31882.39 |
|სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის |1 | |180117.61 |
|რეაბილიტაცია/მოწყობა (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ ორთაბათუმში ხიდის მოაჯირის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) |1 | |34000 |
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |გაზომვის |მონაცემთა |პასუხისმგებე|მოგროვები|
| | |ერთეული |წყარო |ლი |ს მეთოდი |
| | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | |ორგანიზაცია,| |
| | | | |სამსახური) | |
| |
|ინფრასტრუქტურული განვითარების ღონისძიებები |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 04 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |643 304 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |643 304 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |
| | | | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
| | | | |
|საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა აუცილებელი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების |
|ჩასატარებლად, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის განვითარებას. აღნიშნულის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება - 'შენობა-ნაგებობების |
|სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების, გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციების, პარკების, მოედნების, სკვერების, |
|ეზოების, სპორტული მოედნების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის, ხიდბოგირებისა და |
|ხიდების მოწყობა აღდგენა-რეაბილიტაციის, წყლის სისტემის მოწყობის, ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. |
|ასევე განხორციელდება კონკურსები, დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები და ექსპერტიზა. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | | |615 634 |
|ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო | | |7 670 |
|სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში | | | |
|რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის | | | |
|ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- | | | |
|ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები | | | |
|აუდიტის მომსახურები ხარჯები | | |20 000 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |643 304 |
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
\
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | |მაჩვენებელი |ერთეული | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|შუალედური მოსალოდნელი |მომზადებული |დოკუმენტაციი|რაოდენობა |ა(ა)იპ მუნიციპალური |ყოველდღიურად |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|შედეგი |ინფრასტრუქტურული |ს | |ინსპექციის, | |მუნიციპალიტეტის | |
| |პროექტების |რაოდენობა და| |ინფრასტრუქტურისა და | |მერია | |
| |საპროექტო- |აღიცხული | |კეთილმოწყობის | | | |
| |სახარჯთაღრიცხვო |ქონების | |სამმართველო | | | |
| |დოკუმენტაცია და |რაოდენობა | | | | | |
| |ჩატარებული ქონების | | | | | | |
| |ნუსხის შექმნასთან | | | | | | |
| |დაკავშირებული | | | | | | |
| |საჭირო პროცედურები | | | | | | |
| |ძირითადი და დამატებითი ქონების | |რ-ბა |ხელვაჩაურის | |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
| |ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის | |
| |საჭირო სამუშაოების ჩატარების და | | |მერია | |მერია | |
| |აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში| | | | | | |
| |რეგისტრაციისათვის საჭირო | | | | | | |
| |საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა| | | | | | |
| |(მიწის ნაკვეთის | | | | | | |
| |საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და | | | | | | |
| |მასზე განლაგებული შენობა- | | | | | | |
| |ნაგებობის გეგმა-ნახაზების | | | | | | |
| |შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 07 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |1931520 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |1931520 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამშენებლო საქმიანობაზე, სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების, მათ შორის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე |
|ზედამხედველობა და დარღვეის ფაქტების გამოვლენა, უნებართვო ან/და დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერებაზე, სამშენებლო დოკუმენტაციასთან |
|შესაბამისობაში მოყვანაზე ან/და დემონტაჟზე სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმისწარმოება და კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი |
|გადაწყვეტილებების მიღება, საჯარიმო სანქციების გამოყენება; სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების დაკავშირებული სამუშაოების |
|ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა) წესების დაცვაზე და დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლის|
|დაწესება; ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და შესაბამისი აქტის გამოცემა; |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ხარჯები: | | |1539744 |
|შრომის ანაზღაურება |39 | |1107842 |
|საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები | | |431902 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |11 | |258252 |
|მივლინება | | |2 000 |
|ოფისის ხარჯები | | |57650 |
|ტრანსპორტი, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი | | |107000 |
|სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |7000 |
|არაფინანსური აქტივების ზრდა | | |391776 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |1931520 |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი|
|ადმინისტრირება და მართვა |x |x |x |x |
|ოფისის ხარჯები |x |x |x |x |
|მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უსასყიდლოდ ან უზურფრუქტით გადაცემაზე |x |x |x |x |
|რეგისტრაციის ხარჯი | | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
| | | |
| | | |
|უზრუნველყოფილია მუნიციპალური მომსახურება |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 01 96 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
| |
|ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |2 441 845 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |2 441 845 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო-საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, სავალი ნაწილების ბეტონის საფარით დაფარვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში დარჩენილია საუბნო-საავტომობილო გზები, სადაც ცუდი სავალი ნაწილების გამო შეზღუდულია ავტომობილებით |
|გადაადგილება. ასევე, მთამოსაგორიანი რელიეფების გამო, ხშირია წვიმების შედეგად მათი ჩამოშლა და მეწყრული პროცესების წარმოქმნა, ამიტომ საჭიროა |
|გეგმიურად მათი რეაბილიტაცია |
| |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია | | |2 441 845 |
|სოფელ კაპრეშუმში კაპრეშუმი-აგარის გადასახვევიდან მურმან ტაკიძის საცხოვრებელი |1 | |114136.07 |
|სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში ფარდულთან შემაერთებელი საცალფეხო |2 | |53733.7 |
|ბილიკის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ სამებაში ციციანის და აბაშიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის |3 | |82217.65 |
|რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ სალიბაურში დავით ბერიძის საცხოვრებელი სახლიდან ასლან მგელაძის საცხოვრებელ|4 | |35598.54 |
|სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ თხილნარში ( ლანგათი )ბონდო ნაგერვაძის სახლიდან ჯაბა ჯოპინაძის |5 | |234027.85 |
|საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ ზედა თხილნარში დუმბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია |6 | |56244.95 |
|(აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ მახოში (დავითაძეები) თამარის ხიდიდან ზაზა ტოგონიძის საცხოვრებელ სახლამდე |7 | |55360.12 |
|შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ მახოში (დავითაძეები) თეიმურაზ გოგიტიძისსახლიდან რამაზ ქონდარიძის სახლამდე|8 | |180038.1 |
|შიდა სასოფლო | | | |
|გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ ერგეში (ეკალაური) ლორთქიფანიძეებისა დაუზუნაძეების დასახლებაში შიდა |9 | |95303.94 |
|სასოფლო გზის | | | |
|რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფ. მასაურაში გურამ დიასამიძის საცხოვრებელი სახლიდან დურსუნ ცეცხლაძის |10 | |136286 |
|საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქემალ ქათამაძის სახლიდან აკაკი მსახურაძის საცხოვრებელი |11 | |13801 |
|სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ განთიადში ყურშუბაძეებისა და დოლიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის |12 | |353900 |
|რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან გორგაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის |13 | |196008 |
|რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია |14 | |9141.40 |
|(აჭარ.კაპ) | | | |
|სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის |15 | |33298.00 |
|საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) | | | |
|სოფელ სარფში ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო |16 | |42681.00 |
|გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) | | | |
|სოფელ ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან სანიაღვრე არხის |17 | |226547.00 |
|მოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | |
|სოფელ განახლებაში ბასილაძეები ჯიჯავაძეების დასახლებაში სანიაღვრე არხის მოწყობა |18 | |52265 |
|(აჭარ.კაპ) | | | |
|სოფელ თხილნარში ნოდარ დუმბაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო |19 | |76575.00 |
|გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | |
|სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის|20 | |44681.68 |
|მოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | |
|სოფელ ახალსოფელში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (აჭარ.კაპ) |21 | |350000.00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 03 01 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|გარე-განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |895 870 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |895 870 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|გარე-განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: |
|-გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-პატრონობა, ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის |
|საფასურის დაფარვა; |
|-მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. |
|ნორმალური მხედველობითი პირობების უზრუნველყოფა მძღოლებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის, ასევე განათების ოპტიმალური რაოდენობრივი და ხარისხობრივი |
|პარამეტრები, რომლებიც რეგლამენტირებულია მიღებული ნორმებით; საგზაო სატრანსპორტო და კანონსაწინააღმდეგო შემთხვევები მნიშვნელოვნად მცირდება გზების |
|კარგი განათების დროს. დღევანდელი პერიოდისათვის განათების ხარისხს მოსახლეობა პირდაპირ უკავშირებს მისი პირადი უსაფრთხოების დონეს; |
| | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია | | |895 870 |
|გარე განათების წერტების მოვლა-პატრონობა, (5272 ცალი წერტი) |5272 |75,87 |500 000 |
|გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, (კვტ/სთ) | | |495 870 |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა (კაპიტალური პროექტების | | | |
|განხორცილება) | | | |
|სულ ქვეპროგრამა | | | |
| | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) |
| |
|გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირება განათებული ხელვაჩაური |
| |
| |
| |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 03 01 69 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |500 000 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |500 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|გარე განათების ბის სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: |
|- გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; |
|- ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია: |5 | |500 000 |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში (ტაშხანა კურცხალიძეები) |1 | |42363.84 |
|მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ მახოს ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ) |2 | |93312.87 |
|სოფელ სამებაში ბადრი აბულაძის სახლიდან რუსლან კვირიკაძის სახლამდე გარე განათების|3 | |26742.53 |
|მოწყობა (აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ ფერიაში მონასტერიდან საბაგიროს მიმართულებით გარე განათების მოწყობა |4 | |22426.24 |
|(აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ განახლებაში ცინარიძე მალაყმაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა |5 | |14484.15 |
|(აჭ.კაპიტ) | | | |
|სოფელ მაჭახლიდან ჩიქუნეთი ზედა ჩხუტუნეთის მიმართულებით გარე განათების |6 | |147724 |
|მოწყობა (აჭ.კაპიტ) | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა განთიადში სარხანიძეების დასახლებიდან |7 | |73379 |
|სასაფლაოებამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები. | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში კომახიძეების დასახლებაში გარე |8 | |79567 |
|განათების მოწყობისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ფერიაში დაუთ ასამბაძის| | | |
|ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | | | |
| | |თანასწორი |დიახ |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი |მიზანი3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის; | | |
|(SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება | | | |
|პროგრამა |მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული | | |
| |ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; | | |
| |მიზანი 11: სოფლებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. | | |
| | | | |
| |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი|შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის ერთეული|მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | |მაჩვენებელი | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|გარე განათების |გარე განათების წერტების |5272 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |ყოველთვიურად|ხელვაჩაურის |ხელშეკრულება; |
|სისტემა გამართულად|რაოდენობა, რომელთა | | |მერია | |მუნიციპალიტეტის მერია |ვალდებულების შესრულების |
|ფუნქციონირებს და |მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება | | | | | |დამადასტურებელი |
|გარე განათების |მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე | | | | | |დოკუმენტი |
|ქსელი | | | | | | |(მიღება-ჩაბარების |
|გაფართოებულია | | | | | | |აქტები). |
| |წლის განმავლობაში დამატებული | 0 | |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |ყოველთვიურად|ხელვაჩაურის |ხელშეკრულება |
| |ახალი ბოძებისა და სანათების | | |მერია | |მუნიციპალიტეტის მერია |ვალდებულების შესრულების |
| |რაოდენობა | |რაოდენობა | | | |დამადასტურებელი |
| | | | | | | |დოკუმენტი |
| | | | | | | |(მიღება-ჩაბარების |
| | | | | | | |აქტები). |
| | | | |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის | | | |
| | | | |მერია | | | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: | | |
|საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 02 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| | | | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
| | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წლები | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა |
| | | |
|დასახელება | | |
|2026 წელი | | |
| | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი | | |
|6 058 636 | | |
| | | |
|სხვა წყარო | | |
| | | |
| | | |
|სულ ქვეპროგრამა | | |
|6 058 636 | | |
| | | |
| | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და |
|ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა; |
| |
| | | | | | |
| |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
| |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი |
|საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |23758636 |6058636 |5900000 |5900000 |5900000 |
|წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა |18162766 |4662766 |4500000 |4500000 |4500000 |
| |7994500 |1994500 |2000000 |2000000 |2000000 |
|შპს „ხელვაჩაურის წყალი“ | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის სისტემის რაბილიტაცია და |410168266 | 2668266 | |5500000 |2500000 |
|ახლის მშენებლობა. სულ: 12 პროექტი | | |2500000 | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, |373500 |373500 | | | |
|რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მახინჯაურში, ახვლედიანების |77997.09 |77997.09 | | | |
|დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ) | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სალიბაურში სასმელი წყლის რეზერვუარის|704444 |704444 | | | |
|და მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი) (აჭ.კაპიტ) | | | | | |
|ხელვაჩუარის მუნიციპალიტეტის სოფ. განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის|308000 |308000 | | | |
|რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ)| | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 |167528.78 |167528.78 | | | |
|რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და |113171.70 |113171.70 | | | |
|დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | | | |
|სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების |269644.40 |269644.40 | | | |
|და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და| | | | | |
|მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის |175111.49 |175111.49 | | | |
|სისტემის მოწყობა (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ) | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო |83279.24 |83279.24 | | | |
|გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა | | | | | |
|(აჭარ.კაპ) | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების|46218.63 |46218.63 | | | |
|და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | | | |
|სოფელ ფერიაში სასმელი წყლის მოწყობა(ქაალაქის ქსელზე დაერთებით) |199122 |199122 | | | |
|(აჭარ.კაპ) | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სატეხიაში არსებული ამორტიზირებული |150249 |150249 | | | |
|ჭაბურღილის გვერდით ახალი ჭაბურღილის მოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | | | |
|გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |5597870 |1395870 |1400000 |1400000 |1400000 |
| |68348304 |19448304 |16300000 |16300000 |16300000 |
| |
| |
| |
| |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
| |
| |
|მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა; |
|მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა; |
|მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. |
|თანასწორი |
|დიახ |
| |
| | | | | | |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | | | | |
|მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და |
|აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 03 03 153 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|შპს ხელვაჩაურის წყალი |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|შპს „ხელვაჩაურის წყალი“ |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |1994500 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |1994500 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|მუნიციპალიტეტში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის განსაკუთრებული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება; |
|მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
| მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმების შესაბამისად შპს ”ხელვაჩაურის წყალი-ს” სუბსიდირება. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|სულ ხარჯი | | |1 894 500 |
|შრომის ანაზღაურება (ხელფასები) | 18 | |314271 |
|საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები (მათ შორის) | | |1580229 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |125 | |1036530 |
|მივლინება | | |1000 |
|ოფისის ხარჯი; | | |319113 |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | |73000 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |150586 |
|არაფინანსური აქტივების | | |100000 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |1994500 |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |
| |
| |
|დასახელება |
| |
|1 კვარტალი |
|2 კვარტალი |
|3 კვარტალი |
|4 კვარტალი |
| |
| |
|ადმინისტრირება და მართვა |
|x |
|x |
|x |
|x |
| |
|ოფისის ხარჯი; |
| |
|x |
|x |
|x |
|x |
| |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|x |
|x |
|x |
|x |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|x |
|x |
|x |
|x |
| |
|სხვა ხარჯი |
| |
|x |
|x |
|x |
|x |
| |
| |
|არფინანსური აქტივების |
|x |
|x |
|x |
|x |
| |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | | |
|მუნიციპალიტეტში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა წყლის რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება შეუფერხებლად |
|პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| |ინდიკატორები |მაჩვენებელი |ერთეული | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|მუნიციპალიტეტში კომუნალური |აბონენენტების |46 500 |რაოდენობა |შპს ხელვაჩაურის წყალი |წელიწადში |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|ინფრასტრუქტურის |რაოდენობა, რომელიც| | | |ორჯერ |მუნიციპალიტეტის მერია | |
|დაწესებულებათა წყლის |ჩართულია | | | | | | |
|რეაბილიტაციის პროექტი |წყალმომარაგების 03| | | | | | |
|ხორციელდება შეუფერხე |00ახალ სისტემაში | | | | | | |
|ბლად | | | | | | | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა | | | | | |
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
|დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |03 00 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება. |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წლები | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება. |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი |
|ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, |
|შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და |
|გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე |
|სკვერებში ბალახის გათიბვა; |
| |
| | | | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების |2170396 |580396 |530000 |530000 |530000 |
|გატანა | | | | | |
|ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური |6384354 |1584354 |1600000 |1600000 |1600000 |
|მომსახურების სამსახური | | | | | |
|სულ პროგრამა |8554750 |2164750 |2130000 |2130000 |2130000 |
| |
| |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
|მიზანი 11: სოფლებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. |
|თანასწორი |
|დიახ |
| |
| |
| |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | | | | |
|მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |03 01 01 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|სანიტარული დასუფთვება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|სანიტარული დასუფთვება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |580 396 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |580 396 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|მიზანი 11: სოფლებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. | | | | | |
| | | | | | |
|თანასწორი | | | | | |
|დიახ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, მუნიციპალიტეტის არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; |
|სანაგვე კონტეინერების დადგმა/გარეცხვა, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების |
|შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; სარფის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული |
|მომსახურება; |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები | | |580395.88 |
|დაგვა-დასუფთავება |22734 კვ.მ. |4.32 |98210,88 |
|სარფი (ყოველდღე, | | | |
|ორჯერადი) | | | |
|დაგვა-დასუფთავება |40000 კვ.მ. |2.16 |86400 |
|(ყოველდღე, ერთდჯერადი) | | | |
|საყოფაცხოვრებო |3140 ტონა |106.25 |333625 |
|ნარჩენების და ანახვეტების გატანა | | | |
|მორწყვა-მორეცხვა 10 ტონიანი სპეცმანქანით |30 რეისი |155 |4650 |
|სანაპიროს დასუფთავება |36000 კვ.მ. |1.32 |47520 |
|(ყოველდღე, ერთჯერადი) | | | |
|თხილნარში მდინარის კალაპოტის 2კმ. მონაკვეთის ყოველდღე გაწმენდა |თვე (VII-IX) | |9990 | | | | | |
|სულ ქვეპროგრამა | | | | | |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | | |ორგანიზაცია) | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები |x |x |x |x |
|სარფის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება ყოველდღე დღეში ერთხელ , კვ.მ |x |x |x |x |
|სარფის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება ყოველდღე დღეში ერთხელ , კვ.მ |x |x |x |x |
|სარფის სანაპიროს ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება ყოველდღე დღეში ერთხელ , კვ.მ|x |x |x |x |
|სოფელ თხილნარში მდინარის კალაპოტის 2 კმ. მონაკვეთის გაწმენდა დღეში ერთხელ | | |x | |
|საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ანახვეტის გატანა |x |x |x |x |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება |
| | | | | | |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|უზუნველყოფილია |ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის |98 734 |კვ.მ |ხელვაჩაურის |ყოველთვიურად |ხელვაჩაურის |ხელშეკრულება; ვალდებულების |
|დასუფთავების მუნიციპალური|განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის |შესრულების დამადასტურებელი |
|სერვისის ხარისხიანი |მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი | | |მერია | |მერია |დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების |
|ფუნქციონირება | | | | | | |აქტები). |
| |ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად |36 000 |კვ.მ |ხელვაჩაურის |ყოველთვიურად |ხელვაჩაურის |ხელშეკრულება; ვალდებულების |
| |დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის |შესრულების დამადასტურებელი |
| |დასუფთავების სერვისი | | |მერია | |მერია |დოკუმენტი(მიღება-ჩაბარების |
| | | | | | | |აქტები). |
| |წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე |3140 |ტონა |ხელვაჩაურის |ყოველთვიურად |ხელვაჩაურის |ხელშეკრულება; ვალდებულების |
| |გატანილი ნარჩენების ოდენობა | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის |შესრულების დამადასტურებელი |
| | | | |მერია | |მერია |დოკუმენტი(მიღებაჩაბარების |
| | | | | | | |აქტივები |
პროგრამის განაცხადის ფორმა
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |03 01 02 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | |
|ააიპ “ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური” |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | |
|ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |1 584 354 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |1 584 354 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | | | |
|მუნიციპალიტეტის სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სერვისების განვითარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | | | |
|ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო მომსახურებების უზრუნველყოფას. კერძოდ, რაიონის მთლიან ტერიტორიაზე ხდება |
|ქუჩების დაგვა დასუფთავება, |
|სპეციალურად განთავსებულ ურნებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და შემდეგ გატანა გონიოს |
|ნაგავსაყრელზე სპეციალური ნაგავმზიდებით. გვაქვს ერთი ერთეული ნაგავმზიდი ავტომობილი. მუნიციპალიტეტის 64-ვე სოფელის ტერიტორიაზე განლაგებულია ქუჩების |
|გარე-განათება, ყოველწლიურად ემატება გარეგანათებების რაოდენობა სოფლებში, რომლებიც პერიოდულად საჭიროებენ მოვლა-პატრონობას, (დამწვარი ნათურების გამოცვლა, |
|მეწყერების და სხვა რიგი მიზეზებით გამოწვეული დაზიანებული კაბელების და ე.წ. პლაფონების აღდგენა), რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე|
|განათების არსებული წერტილების ექსპლუატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში ხორციელდება გზების, ქუჩების და |
|სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რისთვისაც წელიწადში |
|გამოყოფილია 29000 ათას ლარამდე და გამოცხადებული ტენდერის შედეგად გამოვლენილი გამარჯვებულ ფირმასთან ხდება ხელშეკრულების დადება რითაც უზრუნველყოფლი იქნება |
|შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აგრეთვე ადგილობრივი პარკებისა და სკვერების მოვლაპატრონობა, კერძოდ დაბის |
|ტერიტორიაზე არსებობს რამოდენიმე პარკი და სკვერი სადაც წლის განმავლობაში პერიოდულად ხდება ბილიკებსა და გაზონებზე გაზრდილი ბალახების გაცელვა, ხეებისა და |
|დეკორატიული ბუჩქების გასხვლა და სხვა დასხვა დასუფთავებითი სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე |
|ე.წ. შიდა საუბნო გზების მოვლა-პატრონობა მეწყერების გაწმენდითი სამუშაოები და ასევე ზამთარში თოვლისაგან გაწმენდა. ამ სფეროში გაგვაჩნია მძიმე ტექნიკა, კერძოდ|
|ერთიi თვითმცლელი ავტომაქანა, მრავალფუნქციური სამი ექსკავატორი. |
| | | | | | |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ხარჯი: | | |1524354 |
|შრომის ანაზღაურება |27 | |411684 |
|საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები (მათ შორის) | | |1112670 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |48 | |535460 |
|ფულადი ჯილდო/პრემია | | | |
|მივლინება | | |2000 |
|ოფისის ხარჯი | | | |
| | | |63350 |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | |396000 |
|სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |115860 |
|არაფინანსური აქტივის ზრდა | | |60000 |
|სულ ხარჯი: | | |1 584 354 |
| | |
| |
| | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) |
|შენარჩენებული და გაუმჯობესებულია სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა | | |
| | | | |
|დამატებითიინფორმაცია | | | | | |
| | | |
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამინზე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|შენარჩენებული და |სკვერების რაოდენობა, სადაც |15 |რაოდენობა |ააიპ “ხელვაჩაურის გამწვანების| თვეში ერთხელ |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |მონიტორინგი |
|გაუმჯობესებულია სარეკრეაციო |ხორციელდება მიმდინარე | | |დასუფთავებისა და კომუნალური | | | |
|ინფრასტრუქტურა |მოვლა-პატრონობის | | |მომსახურების სამსახური” | | | |
| |ღონისძიებები | | | | | | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
|ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 03 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა, ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო |
|მასალების მიწოდება. |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
|ა.ა.იპ მუნიციპალური ინსპექციის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წლები | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|მუნიციპალიტეტის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა; |
|ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |
| | | | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი |
|სოციალური სახლების მშენებლობა |20667909 |10784537 |9883372 | | |
|საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი|338000 |338000 | | | |
|პროგრამა) მათ შორის: | | | | | |
|სოფელ თხილნარში 27-ე ქუჩა, N11-ში მდებარე ბ.მ ,,ღიმილი“-ს საკუთრებაში |338000 |338000 | | | |
|არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია | | | | | |
|საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის, აღრიცხვა და |320826 |320826 | | | |
|თუნუქის უზრუნველყოფა | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭარ.კაპ) |72000 |72000 | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში |1474990 |1474990 | | | |
|ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების | | | | | |
|კეთილმოწყობა მათ შორის: | | | | | |
|8 პროექტი: | | | | | |
|სოფელ მაჭახლისპირში საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის და მინი მოედნის |396122.22 |396122.22 | | | |
|მოწყობა (აჭ.კაპიტ) | | | | | |
|სოფელ მახოში პავილიონთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) |370151 |370,151 | | | |
|ქ.ბათუმი, დიდაჭარის ქუჩა N23-ს მიმდებარედ არსებული |138083.3 | | | | |
|მემორიალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) | |138083.3 | | | |
|სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ საზოგადოებრივი |41547.95 |41547.95 | | | |
|გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ) | | | | | |
|სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა |26372.38 |26372.38 | | | |
|(აჭარ.კაპ) | | | | | |
|სოფ. ზედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ) |52051.36 |52051.36 | | | |
|სოფ. ქვედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ) |25661.91 |25661.91 | | | |
|ოფელ ახალშენის მეურნეობაში გორას დასახლებაში მინი მოედნის რეაბილიტაციის და |425000 |425000 | | | |
|საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა | | | | | |
|სულ პროგრამა |22873725 |12990353 |9883372 | | |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი |
|გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
| | | | | | |
| |
|ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა, ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო |
|მასალების მიწოდება. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 04 54 | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | |
|ა.ა.იპ მუნიციპალური ინსპექციის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |338 000 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |338 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|საერთო საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა |
|ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და |
|კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. |
|მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 3% - |
|ამხანაგობა, 97% - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია. პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. განცხადების განხილვისას უპირატესობა მიენიჭება ორი და |
|მეტ სართულიანი სახლების სახურავების გადახურვას; ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე განისაზღვრება სახურავისა და შესაბამისი კონსტრუქციების (კედლების, |
|ჭერის) მდგრადობა და სიმყარე, რაც შეიძლება გახდეს პროგრამაში მონაწილეობის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი; |
|მრავალსართულიან/მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მოძველებული (ექსპლუტაციისათვის არ ვარგისიანი) და ამორტიზირებული კომუნალური სისტემის (საკანალიზაციო) |
|შეცვლა - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 3% - ამხანაგობა, 97% -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია. პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა.|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი |
|საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | | | |
|სოფელ თხილნარში 27-ე ქუჩა, N11-ში მდებარე ბ.მ ,,ღიმილი“-ს საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი |1 | |338000 |
|საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია | | | |
|სულ ქვეპროგრამა | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა. | | |x |x |
|ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების | | | | |
|გაუმჯობესება | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |მიზანი4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის |თანასწორი |დიახ |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი |შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის; | | |
|(SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება |მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული | | |
|პროგრამა |ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)~ | | | |
|მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო |
| | | | |
|განაცხადს (პროექტს) თან უნდა ერთვოდეს: | | | |
|ა) ნოტარიალურად დამოწმებული |
|ბ) დამფუძნებელი კრების ოქმის ასლი თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. |
| | | | | |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის ერთეული|მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | |მაჩვენებელი | | | |ორგანიზაცია) | |
|გაუმჯობესებულია |ქვეპროგრამის ფარგლებში |- |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |კვარტალში ერთხელ |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|ბინათმესაკუთრეთა |ამხანაგობების თანადაფინანსებით | | |მუნიციპალიტეტის მერია | |მუნიციპალიტეტის მერია | |
|ამხანაგობების საერთო |განხორციელებული პროექტების | | | | | | |
|საკუთრებაში არსებული |რაოდენობა | | | | | | |
|ინფრასტრუქტურა | | | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|აუდიტის მომსახურები ხარჯები |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 05 01 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|აუდიტის მომსახურები ხარჯები |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2025 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |20 000 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |20 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო |
|საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური |
|დასკვნები. აქციებისა და წილის აუდიტორიული შეფასების დასკვნების მომზადება (ქონების საბაზრო და საიჯარო ღირებულების დადგენა); ელექტრონული აუქციონის განცხადების |
|განთავსება და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა და მუნიციპალური ქონების განკარგასთან დაკავშირების შესაბამისი მომსახურების საფასურის |
|დაფარვა. |
| |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
| | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |1 | |20000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
| |X |X |X |X |
| | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი) | | |
|მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებული სამუშაოები |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|პროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
|ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 06 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
|ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წლები | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|სასაფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავება, ამორტიზირებული ხეების მოჭრა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა; მუშა-მესაფლავეების სპეციალური |
|უნიფორმითა და ტანსაცმლით, საჭირო სამუშაო იარაღებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა; სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოს მოვლა- |
|პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა და მომსახურეობა, რეგულარული დაგვა-დასუფთავება, ტერიტორიის გამწვანება; |
| | | | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი |
|მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |3 581 742 |881742 |900000 |900000 |900000 |
|სულ პროგრამა |3 581 742 |881742 |900000 |900000 |900000 |
| | | | | | |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | | | | |
|მოვლილი და მოწესრიგებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურა |
| | | | | | |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |პასუხისმგებელი |მოგროვების |
| | | | |(საბიუჯეტო |მეთოდი |
| | | | |ორგანიზაცია, | |
| | | | |სამსახური) | |
| |
|მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა |
| | | | | | |
| |02 06 01 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის სასაფლაოები |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |881 742 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |881 742 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა - სასაფლავებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა-დასუფთავება; გამწვანება; ამორტიზირებული ხეების მოჭრა; საჭირო სამუშაო |
|იარაღებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა; მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა; ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა; |
|სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა; სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა; რეგულარული დაგვა-დასუფთავება და |
|ტერიტორიის გამწვანება. |
|მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება - ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. |
| |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ადმინისტრირება და მართვა | | |881742 |
|შრომის ანაზღაურება |11 | |192660 |
|საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი ხარჯები | | |689082 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |60 | |651852 |
|მივლინება | | | |
|ოფისის ხარჯები | | |9570 |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | |23000 |
|სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |4660 |
|სოციალური უზრუნველყოფა | | | |
|სულ ქვეპროგრამა | | |881 742 |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|ადმინისტრირება და მართვა | |x |x |x |
| |x | | | |
|შრომის ანაზღაურება | |x |x |x |
| |x | | | |
|საქონელი და მომსახურეობა, სხვა დანარჩენი | |x |x |x |
|ხარჯები |x | | | |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|მოწესრიგებულია ხელვაჩაურში |მუნიციპალური სასაფლაოების |44,3 |ჰა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |კვარტალში ერთხელ |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|არსებული მუნიციპალური |ფართობი, სადაც ხორციელდება| | |სასაფლაოები | |სასაფლაოები | |
|სასაფლაოები |მოვლა-პატრონობის | | | | | | |
| |ღონისძიებები | | | | | | |
პროგრამის განაცხადი ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
| |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |02 02 12 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|ა(ა)იპ - „მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო“ |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ა(ა)იპ - „მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო“ |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |470 000 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |470 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ა) სამმართველოს მიზანია ამ წესდებით, ასევე შესაბამისი აქტებით მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ სფეროებში დადგენილი წესების დაცვაზე ზედამხედველობის |
|განხორციელება, დარღვევათა გამოვლენა და კანონმდებლობის შესაბამისად მათზე სათანადო რეაგირება, დარღვევათა თავიდან ასაცილებლად პრევენციულ ღონისძიებათა|
|დაგეგმვა და განხორციელება. |
|ბ) უზრუნველყოს მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის შექმნა და მოწესრიგება; |
|გ) დაიცვას მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის უნიკალური ბუნებრივი ეკოსისტემების, ცალკეული ბუნებრივი კომპონენტების ანთროპოგენიზაციის შედეგად გადაგვარებისა და|
|განადგურებისგან. |
|დ) მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე არსებული ეროვნული მემკვიდრეობის, ხუროთმოძღვრების ძეგლებისა და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის შენარჩუნება და |
|მოვლა-პატრონობა. |
|ე) ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის რესურსებზე მზარდი რეკრეაციული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა (მოწყობა);|
|ვ) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; |
|ზ) მაჭახელას ეკოსისტემისა და მის ფარგლებში გავრცელებულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა სახეობების კონსერვაცია და აღდგენა; |
|თ) საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგაანიზაციებთან თანამშრომლობა; |
|ი) რეკრეაციულ-ტურისტული და საგანმანათლებლო საქმიანობა; |
|კ) ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა; |
|ლ) მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისა და კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარების |
|(ბილიკების, ზღუდეების, თავშესაფრებისა და გზამკვლევების მოწყობისა და სხვა) ორგანიზება; |
|მ) მაჭახელას დაცულ ლანდშაფტთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამშრომლობა და შესაბამის პროგრამებში მონაწილეობა; |
|ნ) სხვა საქმიანობის განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის, ,,მაჭახლის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის“ და სხვა სამართლებრივი აქტების |
|შესაბამისად; |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
| მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე დასაშვებია ბუნებრივი გარემოსა და ისტორიული |
|და კულტურის ძეგლების დაცვა, მოვლა-პატრონობა და აღდგენა, მწვანე სივრცეების მოვლა-პატრონობა. მანიპულაციური მეცნიერული კვლევის ჩატარება, ბუნებრივი |
|ეკოსისტემებისა და მათ ფარგლებში ბუნებრივად გავრცელებული სახეობების კონსერვაცია და აღდგენა, რეკრეაციული, ტურისტული და საგანმანათლებლოსაქმიანობების |
|განხორციელება, მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმით განსაზღვრულ შემთხვევებში ბუნებრივი რესურსების გამოყენება, ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო |
|საქმიანობების განხორციელება, ტურიზმისა და მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის განვითარებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და სხვა. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ხარჯები | | |380000 |
|შრომის ანაზღაურება |16 | |311208 |
|საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები (მათ შორის) | | |68792 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | | | |
|მივლინება: | | |10000 |
|მივლინება ქვეყნის შიგნით | | |5000 |
|მივლინება ქვეყნის გარეთ | | |5000 |
|ოფისის ხარჯი | | |8792 |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | |30000 |
|სხვა დანარჩენი ხარჯები | | |20000 |
|არაფინანსური აქტივების ზრდა | | |90000 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |470000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტ |2 კვარტ |3 კვარტ |4 კვარტ |
|შრომის ანაზღაურება |X |X |X |X |
|სამედიცინო ხარჯები |X |X |X |X |
|ოფისის ხარჯები |X |X |X |X |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა |X |X |X |X |
|შეხახვის ხარჯები (ტრანპორტით უზრუნველყოფა) | | | | |
|სხვა დანარჩენი ხარჯები |X |X |X |X |
|სოციალური უზრუნველყოფა |X |X |X |X |
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური გეგმა
უზრუნველყოფილია მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, შექმნილია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა, ლანდშაფტის ტერიტორიაზე არსებული ეროვნული მემკვიდრეობის, ხუროთმოძღვრების ძეგლებისა და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა.
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
|განათლება |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |04 00 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|სკოლამდელი აღზრდა და განათლებაფ |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წლები | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და |
|აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. |
|პროგრამის აღწერა: |
|სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი |
|მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის|
|და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების |
|მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, |
|უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას. |
|საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების |
|დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი |
|აღზრდისა და განათლების შესახებ განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან |
|გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. |
|მუნიციპალიტეტში მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად |
|დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ |
|განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას |
|მოითხოვს. |
|არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, |
|საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ხელვაჩაურის მოსახლეობისთვის. |
| | | | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ქვეპროგრამები: |
|- ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება; |
|- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია. |
| | | | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |
|ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება |9 076 546 |9 076 546 |
|საბავშვო ბაღის შენობებისა და ეზოების და კეთილმოწყობა, მშენებლობა და |3925060 |3925060 |
|კაპიტალური რეაბილიტაცია. მათღ შორის: | | |
|სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა |1,419,807 |1,419,807 |
|(აჭარ.კაპ) | | |
|სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის |1,105,253 |1,105,253 |
|მშენებლობა (აჭარ.კაპ) | | |
|ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა |1,400,000 |1,400,000 |
|საბავშვო ბაღებისათვის სათამაშოების შეძენა (ადგილ.ბიუჯეტ) |200,000 |200,000 |
|სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები |670312 |670312 |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების |121 500 |121 500 |
|მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა | | |
|სკოლების მშენებლობა რემონტი |548812 |548812 |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული |548812 |548812 |
|სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა) | | |
|სულ პროგრამა |13871918 |13871918 |
| |მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის |თანასწორი |დიახ |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, |შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის; | | |
|რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა| | |
| |და ინოვაციების ხელშეწყობა. | | |
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი)
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების
შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა.
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი ედეგი |შედეგის ინდიკატორები |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |პასუხისმგებელი |მოგროვების |
| | |ერთეული | |(საბიუჯეტო |მეთოდი |
| | | | |ორგანიზაცია, | |
| | | | |სამსახური) | |
| | |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი | | | | |
|გაიზრდება სკოლამდელი აღზრდისა და |მოქმედი სტანდარტების და ნორმების შესაბამისად | | | | |რაოდენობა |ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის |ხელვაჩაურის | |
|განათლების დაწესებულებების |მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა დასაშვები | | | | | |საბავშვო ბაღების |მუნიციპალიტეტის მერია |მონიტორინგი |
|ხელმისაწვდომობა და შეიქმნება |მაქსიმალური რაოდენობა | | | | | |გაერთიანება | | |
|ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული| | | | | | | | | |
|სააღმზრდელო გარემო. | | | | | | | | | |
| |აშენებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების |1 |1 |1 |1 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
| |დაწესებულებების რაოდენობა | | | | | |მუნიციპალიტეტის მერია |მუნიციპალიტეტის მერია | |
| |შესაბამისი სტანდარტის მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდისა|19 |19 |19 |19 |რაოდენობა | |ხელვაჩაურის | |
| |და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა | | | | | |ხელვაჩაურის |მუნიციპალიტეტის მერია |მონიტორინგი |
| | | | | | | |მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| |აშენებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების |1 |1 | | |რაოდენობა | | | |
| |დაწესებულებების რაოდენობა | | | | | | | |მონიტორინგი |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
|სკოლამდელი აღზრდა და განათლება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |04 01 01 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |9 076 546 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |9 076 546 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფადა განათლების დაწესებულებების სრულფასოვანი, |
|გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო |
|ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისთვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი |
|თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული |
|სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად |
|განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას. |
|საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად, სკოლამდელი აღზრდისა |
|და განათლების ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების სათამაშოებით, ავეჯითა და საკანცელარიო ნივთებით, სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქტებით|
|უზრუნველყოფა. |
|ტექნიკური რეგლამენტის „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების“ |
|დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, საბავშვო ბაღების აღსაზრდელები უზრუნველყოფილნი არიან |
|მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის საკვები პროდუქტებით და დაცულია კანონმდებლობით დადგენილი კვების რაციონი. |
|სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მუნიციპალური დაწესებულებების მართვა განხორციელდება ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების მეშვეობით, |
|რომელსაც გააჩნია შესაბამისი საკადრო რესურსი, მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა და გამოცდილება |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|სულ ხარჯები | | |8876546 |
|შრომის ანაზღაურება |575 | |6892836 |
|საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები (მათ შორის) | | |1983710 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22 | |142590 |
|მივლინება | | |1000 |
|ოფისის ხარჯი | | |430140 |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | |10000 |
|კვების ხარჯი | | |1300000 |
|სამედიცინო ხარჯი | | |4990 |
|სხვა დანარჩენი ხარჯები | | |94990 |
|სოციალური უზრუნველყოფა | | |200000 |
|არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
|სულ ქვეპროგრამა | | |9076546 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|დასახელება |1 კვარტ |2 კვარტ |3 კვარტ |4 კვარტ |
|შრომის ანაზღაურება |X |X |X |X |
|საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა |X |X |X |X |
|სამედიცინო ხარჯები |X |X |X |X |
|ოფისის ხარჯები |X |X |X |X |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა |X |X |X |X |
|შეხახვის ხარჯები (ტრანპორტით უზრუნველყოფა) | | | | |
|სხვა დანარჩენი ხარჯები |X |X |X |X |
|სოციალური უზრუნველყოფა |X |X |X |X |
| |
| |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) |
| |
| |
|უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება | |
| | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
| | | | | | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
| | | | |
|ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღებში სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა ოჯახების აღსაზდელების ტრანსპორტირების ღირებულების სუბსიდირების უზრუნველყოფა |
| | | |
| | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | |
| | | |
|04 01 01 | | |
| | | |
| | | |
|ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება |
|პროგრამისბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ბიუჯეტი |165 000 | | |
|სხვაწყარო | | | |
|სულპროგრამა |165 000 | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | |
|მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობის გაუმჯობესება |
|პროგრამისაღწერა: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოწყვლადი ოჯახებისათვის დახმარების გაწევაასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების და საბავშვო |
|ბაღების მდებარეობიდან გამომდინარე მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოწყვლადი ოჯახების აღსაზდელებს უწევთ ტრანსპორტირების ხარჯის გაწევა,აქედან გამომდინარე |
|ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება მშეიმუშავა პროგრამა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოწყვლადი ოჯახებისათვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების |
|მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის შვილების (აღსაზდელი), რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის |
|მქონე პირების და მათი შვილების, მრავალშვილიანი (18 წლამდეასაკის 5 დამეტიშვილი) ოჯახისშვილების (აღსაზდელი); მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილების |
|(აღსაზდელი); ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალმთიანი სტატუსის მქონე პირის შვილების (აღსაზდელი); დედმამით ობოლი ოჯახების შვილების (აღსაზდელი) |
|ტრანსპორტირების ღირებულების სუბსიდირების უზრუნველყოფა. |
|პროგრამის ბენეფიციარების შვილები (აღსაზდელი) რომლებიც ჩარიცხული არიან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების სტრუქტურული ქვედანაყოფში ისარგებლებენ სასწავლო |
|პროცესში თვეში ერთხელ ტრანსპორტირების ღირებულების სუბსიდირებით 1 ბენეფიციარზე 50 ლარის ოდენობით, რომელიც დაერიცხებათ წარმოდგენილ მშობლის/მეურვის საბანკო |
|რეკვიზიტზე. |
| |
|ბენეფიციართა შერჩევის წესი |
| |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული. |
| |
|1. სოციალურადდაუცველიოჯახებისმონაცემთაერთიანბაზაშირეგისტრირებულიოჯახი, რომლებსაცმინიჭებულიაქვთ0-დან 120 000-ისჩათვლითსარეიტინგოქულა; |
| |
|2. შ.შ.მ. პირები და მათი შვილები (აღსაზდელი); |
| |
|3. მრავალშვილიანი (18 წლამდეასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის ზდელი; |
| |
|4. მარტოხელამშობლისსტატუსის მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); |
|5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალმთიანისტატუსის მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); |
|6. დედმამით ობოლი ოჯახების შვილების (აღსაზდელი). |
| |
| |
| |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი |257 |50 |165000 |
|ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ| | | |
|120000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მრავალშვილიანი | | | |
|(18 წლამდეასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის აღსაზდელი; მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე | | | |
|პირის შვილები (აღსაზდელი); ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალმთიანი | | | |
|სტატუსის მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); დედმამით ობოლი ოჯახების შვილები (აღსაზდელი). | | | |
|ტრანსპორტირებით მომსახურეობა სააღმზრდელო პროცესის დასრულებამდე | | | |
|ხსენებული ოჯახების აღსაზდელების ტრანსპორტირების ღირებულების სუბსიდირების უზრუნველყოფა | | | |
|სულ პროგრამა |257 |50 |165 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული |X |X |X |X |
|სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული | | | | |
|ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 120 000-ის ჩათვლით | | | | |
|სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, | | | | |
|მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; | | | | |
|მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალმთიანი სტატუსის | | | | |
|მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); დედმამით ობოლი ოჯახების შვილები | | | | |
|(აღსაზდელი); | | | | |
|ხსენებული ოჯახების აღსაზდელებისტრანსპორტირების ღირებულების | | | | |
|სუბსიდირების უზრუნველყოფა | | | | |
| | | | |X |
| | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026წელი) | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები განსაზღვრული კატეგორიებისათვის სატრანსპორტო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| | | |
| | | |
| | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|პროგრამითი სარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაშ ირეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც |
|მინიჭებული აქვთ 120 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მრავალშვილიანი (18 წლამდეასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; |
|მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალმთიანი სტატუსის მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); დედმამით ობოლი ოჯახების შვილები (აღსაზდელი). |
|პროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: |
| |
|მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგისინდიკ|სამიზნე |გაზომვისერთეული |მონაცემთა |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების |
| |ატორები |მაჩვენებელი | |წყარო | |(საბიუჯეტოორგანიზაცია)|მეთოდი |
|პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში |პროგრამის |4016 | რაოდენობა |ხელვაჩაურის |კვარტალშიერთ|ხელვაჩაურის საბავშვო |მონიტორინგი |
|რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა|ბენეფიციართა| | |საბავშვო |ჯერ |ბაღების გაერთიანების | |
|ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, |რაოდენობა | | |ბაღების | |ბიუჯეტი | |
|რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 120 000-ის ჩათვლით | | | |გაერთიანების | | | |
|სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის | | | |ბიუჯეტი | | | |
|მქონეპირები, მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და | | | | | | | |
|მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლის | | | | | | | |
|სტატუსის მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); ხელვაჩაურის| | | | | | | |
|მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალმთიანი სტატუსის | | | | | | | |
|მქონე პირის შვილები (აღსაზდელი); დედ-მამით ობოლი | | | | | | | |
|ოჯახების შვილები (აღსაზდელი). | | | | | | | |
|ხსენებული ოჯახების აღსაზდელების ტრანსპორტირების | | | | | | | |
|ღირებულების სუბსიდირების უზრუნველყოფა | | | | | | | |
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | |მაჩვენებელი | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|მუნიციპალური სკოლამდელი |მუნიციპალურ სკოლამდელი |3587 |რაოდენობა |ააიპ ხელვაჩაურის |კვარტალში |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|აღზრდისა და განათლების |აღზრდისა და განათლების | | |საბავშვო ბაღების |ერთხელ |მუნიციპალიტეტის | |
|დაწესებულებები დადგენილი |დაწესებულებებში აღსაზრდელთა| | |გაერთიანება | |მერია | |
|სტანდარტებისა და |საერთო რაოდენობა | | | | | | |
|რეგულაციების შესაბამისად | | | | | | | |
|ფუნქციონირებს | | | | | | | |
| |სკოლამდელი აღზრდისა და |19 |რაოდენობა | ააიპ ხელვაჩაურის |კვარტალში |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
| |განათლების დაწესებულებების | | |საბავშვო ბაღების |ერთხელ |მუნიციპალიტეტის | |
| |რაოდენობა, რომლებიც | | |გაერთიანება | |მერია | |
| |შეესაბამება დადგენილ | | | | | | |
| |სტანდარტებსა და რეგულაციებს| | | | | | |
| |სატრანსპორტო მომსახურებით |257 |რაოდენობა |ააიპ ხელვაჩაურის |კვარტალში |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
| |მოსარგებლე აღსარზდელთა | | |საბავშვო ბაღების |ერთხელ |მუნიციპალიტეტის | |
| |რაოდენობა | | |გაერთიანება | |მერია | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
|პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |04 02 01 | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა ვახტანგ შამილაძის სახელობის ხელვაჩაურის |
|სტუდენტთა სტიპენდია |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური |
| | | | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |100 500 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ პროგრამა |100 500 | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურში რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის სტიმულირება, პროფესორ ვახტანგ შამილაძის ღვაწლის დაფასება. |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | |
|განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების |
|უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მისი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ხელვაჩაურის |
|მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ|
|უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო |
|შედეგების მქონე სტუდენტებზე სტიპენდიის გაცემას. მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A კატეგორია - საშუალო შეწონილი საგნების მიხედვით, განსაკუთრებულ |
|შემთხვევაში, კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად). იმავე საფეხურის სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. |
|პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 500 ლარს (ზედა ზღვარი), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსწინებული გადასახადების |
|ჩათვლით. |
| |
|დაფინანსება: |
|პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა სემესტრში ერთჯერ. 2025-2026 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით სტიპენდია გაიცემა |
|არაუგვიანეს 2026 წლის აპრილის თვეში. 2025-2026 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2026 |
|წლის სექტემბრისა. შშმ პირის სწავლის ტრანსპორტირების დაფინანსება განხორციელდება 2026 წლის დეკემბრამდე. |
|განცხადებების წარმოდგენის ვადები: |
|2025-2026 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელვაჩაურის მერიაში არაუგვიანეს 2026 წლის 01 აპრილამდე, ხოლო |
|2025-2026 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია 2026 წლის 01 სექტემბრამდე. |
|საჭირო დოკუმენტაცია: |
|ა) განცხადება მერის სახელზე; ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ID ბარათი ან პასპორტი), რითაც ფიქსირდება მოქალაქის რეგისტრაციის |
|ადგილი; გ) ფაკულტეტის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ; დ) სტუდენტის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები; ე) შშმ პირის სტატუსის მქონე |
|სტუდენტის ტრანსპორტის დაფინანსებისათვის გარდა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაციისა ასევე ცნობა სწრებადობაზე შესაბამისი სასწავლო დაწესებულებიდან და ასევე ცნობა მისი|
|სტატუსის შესახებ. |
| |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|2025-2026 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა |96 |500 |48 000 |
|(თვეში 500 ლარი, ზედა ზღვარი) | | | |
|2025-2026 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (თვეში|92 |500 |46 000 |
|500 ლარი, ზედა ზღვარი) | | | |
|სტუდენტების დაჯილდოება |96 | |5000 |
|შშპ პირის, სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა |1 | |1500 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |100 500 |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|კომისიების შექმნა |x | |x | |
|განაცხადების მიღება |x | |x | |
|2025-2026 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით | |x | | |
|სტიპენდიების გაცემა (თვეში 500 ლარი, ზედა ზღვარი) | | | | |
|2025-2026 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით | | |x | |
|სტიპენდიების გაცემა (თვეში 500 ლარი, ზედა ზღვარი) | | | | |
|სტუდენტების დაჯილდოება | |x | |x |
|შშპ პირის, სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა | |x |x |x |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|ხელვაჩაურში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების და შშმ პირი სტუდენტების მოტივაცია არის ამაღლებული. |
| | | | | | |
| | | |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| |ინდიკატორები |მაჩვენებელი |ერთეული | | |ორგანიზაცია) | |
|ხელვაჩაურში |რაოდენობა |90 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |წელიწადში ორჯერ |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|რეგისტრირებული მაღალი | | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის მერიის | |
|აკადემიური მოსწრების | | | |მერიის განათლების და| |განათლების და კულტურის | |
|სტუდენტების და შშმ | | | |კულტურის სამსახური | |სამსახური | |
|პირი სტუდენტების | | | | | | | |
|მოტივაცია არის | | | | | | | |
|ამაღლებული | | | | | | | |
| |რაოდენობა |1 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |ყოველკვარტალურად |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
| | | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის მერიის | |
| | | | |მერიის განათლების და| |განათლების და კულტურის | |
| | | | |კულტურის სამსახური | |სამსახური | |
|პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | |
| | | |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|ხელვაჩაურის საჯარო სკოლებში |რაოდენობა |60 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |წელიწადში ერჯერ |ხელვაჩაურის მერია |მონიტორინგი |
|საშუალო საფეხურის | | | |მერიის განათლების და კულტურის| | | |
|წარმატებული მოსწავლეების | | | |სამსახური | | | |
|წახალისება. | | | | | | | |
პროგრამის განაცხადის ფორმა
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
|კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 00 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
| | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წწ | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა და ხელოვანთა მხარდაჭერა |
| | |
|პროგრამის აღწერა: | |
| | |
|კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, კულტურის პოპულარიზაციის და კულტურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზით განსახორციელებელი | |
|ქვეპროგრამები: | |
| |
|- ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი; |
|- კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები; |
|-კულტურული ღონისძიებების მართვა; |
|- ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები; |
|- კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა; |
| | | | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი |
|კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |23034679 |6229679 |5375000 |5635000 |5795000 |
|სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |11887002 |2767002 |2880000 |3040000 |3200000 |
| | | | | | |
|ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა |5011730 |1111730 |1200000 |1300000 |1400000 |
|სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა |91500 |255000 |220000 |220000 |220000 |
|სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა |2378800 |518800 |560000 |620000 |680000 |
|ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა |1314000 |264000 |300000 |350000 |400000 |
|შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი |1064800 |254800 |260000 |270000 |280000 |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა |3581472 |881472 |900000 |900000 |900000 |
|რეაბილიტაცია | | | | | |
|კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |10767677 |3367677 |2400000 |2500000 |2500000 |
|ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი |8911900 |2111900 |2200000 |2300000 |2300000 |
|კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა |800000 |200000 |200000 |200000 |200000 |
|კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- |1055777 |1055777 | | | |
|რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის: | | | | | |
|ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) |1055777 |1055777 | | | |
|ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |240000 | 60000 |60000 |60000 |60000 |
|ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა |140000 |35000 |35000 |35000 |35000 |
| | | | | | |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | | | | | |
|მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; | | | | | |
|მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. | | | | | |
| | | | | | |
|თანასწორი | | | | | |
|დიახ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | | | | |
|სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა|
|ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა. |
| |
| |
| |
|დასახელება |
| |
|1 კვარტალი |
|2 კვარტალი |
|3 კვარტალი |
|4 კვარტალი |
| |
|არაფინანსური აქტივები |
| |
|x |
|x |
|x |
|x |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | |
| |
|კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 01 12 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |2 111 900 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|ჯამი |2 111 900 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|კულტურულ ღონისძიებებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა და პოპულარიზაცია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|არსებული საკლობო დაწესებულებების (17 დაწესებულება), მუზეუმების (2 მუზეუმი), ბიბლიოთეკის (33 ათ. წიგნადი ფონდი), შემოქმედებითი |
|კოლექტივების (ანსამბლები, თოჯინების თეატრი), სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ხარჯები | | |2 111 900 |
|შრომის ანაზღაურება |189 | |1956864 |
|საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები (მათ შორის) | | |155036 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |4 | |39792 |
|მივლინება | | |5000 |
|ოფისის ხარჯი | | |49500 |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯი | | |10744 |
|სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |50000 |
|არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
|ჯამი | | |2 111 900 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |
|მართვა-ადმინისტრირება |x |x |x |4 კვარტალი |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |x |x |x |x |
|საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები |x |x |x |x |
|ოფისის ხარჯები |x |x |x |x |
| | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | | |
|უზრუნველყოფილია კულტურის ცენტრის გამართული მუშაობა მიმართულებების შესაბამისად. |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|უზრუნველყოფილია კულტურის |მოსწავლე-ახალგაზრდობის |80 |რაოდენობა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა |ანგარიში |
|ცენტრის გამართული მუშაობა |ჯგუფებში ჩართულობა | | |კულტურისა და ხელოვენბის| |და ხელოვენბის ცენტრი | |
|მიმართულების შესაბამისად | | | |ცენტრი | | | |
| |ადგილობრივი და უცხოელი |6000 |რაოდენობა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა |ანგარიში |
| |ტურისტები | | |კულტურისა და ხელოვენბის| |და ხელოვენბის ცენტრი | |
| | | | |ცენტრი | | | |
| |წიგნადი ფონდით დაინტერესება |2000 |რაოდენობა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა |ანგარიში |
| | | | |კულტურისა და ხელოვენბის| |და ხელოვენბის ცენტრი | |
| | | | |ცენტრი | | | |
| |საკლუბო დაწესებულებების |37 |რაოდენობა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა |ანგარიში |
| |მუშაობა, ღონისძიებები | | |კულტურისა და ხელოვენბის| |და ხელოვენბის ცენტრი | |
| | | | |ცენტრი | | | |
| |სახელოვნებო სკოლის მოსწავლე |300 |რაოდენობა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა |ანგარიში |
| | | | |კულტურისა და ხელოვენბის| |და ხელოვენბის ცენტრი | |
| | | | |ცენტრი | | | |
| |შემოქმედებითი კოლექტივების |5 |რაოდენობა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა |ანგარიში |
| |რეპერტუარის გამრავალფეროვნება| | |კულტურისა და ხელოვენბის| |და ხელოვენბის ცენტრი | |
| | | | |ცენტრი | | | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 01 03 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: |
|კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |200 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|ჯამი |200 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსება, მოსახლეობის ჩართულობა და ტრადიციების შენარჩუნება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსება: _ საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალების შემკობა-მათი გახსენება; სახალხო დღესასწაულების ორგანიზება; ტისა და |
|შშმ პირთამხარდაჭერის პროგრამები; ღვაწლმოსილი ადამიანები - ვიდეორგოლის მომზადება; კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობა; ბიბლიოთეკარის და წიგნის კვირეულის ორგანიზება;|
|სარფისა და მაჭახელის მუზეუმებში ონლაინ პროგრამების დანერგვა; ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადება; ფოლკლორი სოფლებში და მისი მხარდაჭერა; |
|კულტურულ-საგანმანათლებო და ტურისტული იდეების დაფინანსება; სკოლამდელი და საშუალო განათლების პროგრამების მხარდაჭერა; საახალწლო ღონისძიებები; |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალის შემკობა- მათი გახსენება |6 | |2000 |
|ბიბლიოთეკარის და წიგნის კვირეულის ორგანიზება |1 | |2000 |
| შშმ პირთა მხარდაჭერის პროგრამები |10 | |6000 |
|დედისა და ქალთა დღისადმი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის, ბავშვთა დაცვის დღის, |3 | |100000 |
|მუნიციპალური ღონისძიება ,,ხელვაჩაურის დღეები" (კოლხობა, მაჭახლობა, ღონისძიებები სოფელ | | | |
|ერგესა და ორთაბათუმში) | | | |
|კულტურულ-საგანმანათლებლო იდეების დაფინანსება |5 | |20000 |
|სკოლამდელი და საშუალო განათლების, სახელოვნებო პროგრამების მხარდაჭერა |10 | |20000 |
|რეწვის ოსტატების მხარდამჭერი ღონისძიებების ორგანიზება | | |10000 |
|საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება |4 | |40000 |
|ჯამი | | |200 000 |
| | | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალის შემკობა- მათი|X |X |X | |
|გახსენება | | | | |
|ბიბლიოთეკარის და წიგნის კვირეულის ორგანიზება | |X | | |
| შშმ პირთა მხარდაჭერის პროგრამები |X |X |X |X |
|დედისა და ქალთა დღისადმი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის, |X |X |X |X |
|ბავშვთა დაცვის დღის, მუნიციპალური ღონისძიება ,,ხელვაჩაურის | | | | |
|დღეები" (კოლხობა, მაჭახლობა) | | | | |
|კულტურულ-საგანმანათლებლო იდეების დაფინანსება |X |X |X |X |
|სკოლამდელი და საშუალო განათლების, სახელოვნებო პროგრამების | |X |X |X |
|მხარდაჭერა | | | | |
|რეწვის ოსტატების მხარდამჭერი ღონისძიებების ორგანიზება | |X |X | |
|საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება | |X |X |X |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩართული ადამიანების მოტივაციის ამაღლება |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი|
| |ინდიკატორები |მაჩვენებელი |ერთეული | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|ზოგადი და სახელოვნებო განათლების |რაოდენობა |35 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ხელვაჩაურის მერიის|მონიტორინგი |
|მიმართულებით განხორციელდება | | | |მუნიციპალიტეტის | |განათლების და | |
|შემეცნებით - გასართობი ღონისძიებები | | | |მერიის განათლების | |კულტურის სამსახური| |
| | | | |და კულტურის | | | |
| | | | |სამსახურის | | | |
| | | | |განათლების, | | | |
| | | | |კულტურის, სპორტის | | | |
| | | | |და ტურიზმის | | | |
| | | | |განყოფილება | | | |
|ჩატარდება სკოლამდელი განათლების |აღსაზრდელთა |400 |რაოდენობა | |წლის განმავლობაში | |მონიტორინგი |
|ხელშეწყობის ღონისძიება |რაოდენობა | | | | | | |
|მოხდება ხელვაჩაურის ტრადიციების, |ღონისძიებათა |14 |რაოდენობა | |წლის განმავლობაში | |მონიტორინგი |
|ფოლკლორული შემოქმედების და კერძების |რაოდენობა | | | | | | |
|წარმოჩენა ღონისძიებებზე | | | | | | | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
|კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 02 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
| ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსება, მოსახლეობის ჩართულობა და ტრადიციების შენარჩუნება |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსება: _ საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალების შემკობა-მათი გახსენება; სახალხო დღესასწაულების ორგანიზება; ქალისა |
|და მამაკაცის თანასწორობის |
|და შშმ პირთა მხარდაჭერის პროგრამები; ღვაწლმოსილი ადამიანები - ვიდეორგოლის მომზადება; კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობა; ბიბლიოთეკარის და წიგნის კვირეულის |
|ორგანიზება; სარფისა და მაჭახელის მუზეუმებში ონლაინ პროგრამების დანერგვა; ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადება; ფოლკლორი სოფლებში და მისი |
|მხარდაჭერა; კულტურულ-საგანმანათლებო და ტურისტული იდეების დაფინანსება; სკოლამდელი და საშუალო განათლების პროგრამების მხარდაჭერა; საახალწლო ღონისძიებები; |
|გენდერულ ჭრილში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროების კვლევა, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, მათი საქმიანობის წახალისება და ა.შ. |
| | | | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
| |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |
|ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი |2111900 |2111900 |
|კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა |200000 |200000 |
|კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- | 1055777 |1 055 777 |
|რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის: | | |
|ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ) |1055777 |1055777 |
|სულ პროგრამა |3 367 677 |3 367 677 |
| | | |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | |
|შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო . უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი |
|სამოქალაქო ინიციატივები; |
| | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი|
| | | | |ორგანიზაცია, სამსახური) | |
| | |2026 |2027 |2028 |2029 |
|ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |
|ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსსება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 02 01 | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | |
|ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური |
| | | | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |60 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ პროგრამა |60 000 | | |
| | | | | | |
|პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: |
|- ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი |
|გარემოს შექმნა, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად |
|ჩართვას, ინტეგრაციას, ისეთი კომპეტენციების შეძენას, როგორიცაა ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები, არაფორმალური განათლების მიღება. |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | |
|ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა. |
|შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება. ჩატარდება სხვადასხვა შეხვედრები და სემინარები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სამოქალაქო |
|ცნობიერების ამაღლებას. მათი უნარების და კომპეტენციების გავითარებას. დაგეგმილია შემდეგი სახის ღონისძიებები: |
|- შემეცნებითი ტურები; |
| |
|- საერთაშორისო და ეროვნული მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა; |
|- პიროვნული განვითარების ტრენინგები, სასწავლო კურსები და შემეცნებითი ღონისძებები; |
|- გარემოს დაცვითი ღონისძიებები, საკვირაო სკოლების ორგანიზება |
|_ მოხალისეთა კლუბის გააქტიურება, სოციალური კამპანიების ორგანიზება |
|_ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინკლუზიასთან დაკავშირებული აქტივობები. _ ახალგაზრდობის ცენტრის კლუბების |
|(მოხალისეთამ არტ, დებატ, წიგნის, კინო, ინტელექტუალური) ფარგლებში აქტივობების ჩატარება, პიროვნული განვითარების ტრენინგების ჩატარება. |
|_ ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და ახალგაზრდების წახალისება. |
|_ ახალაზრდებისათვის ადგილზე გასვლა და სხვადასხვა პროგრმაბეის შეთავაზება, ცენტრის მუშაობის ანგარიშის წარდგენა და ბუკლეტების, საინფორმაციო |
|პლაკატების დამზადება. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ინტელექტუალური თამაშების ჩატარება ახალგარზდობის ცენტრსა და სოფლებში; |3 | |5,500 |
|ახალგაზრდებში წიგნიერების დონის ამაღლება და განვითარება, ლიტერატურული შეხვედრები |8 | |4,500 |
|და ვიქტორინა | | | |
|პიროვნული განვითარების ტრენინგები, საჯარო ლექციები |7 | |2,500 |
|კინოჩვენებების მოწყობა და განხილვა ახალგაზრდობის ცენტრსა და სოფლებში, |6 | |800 |
|ახალგაზრდების წახალისება | | | |
|დღის ბანაკი: დებატები |1 | |6000 |
|ინტელექტუალური თამაშების ჩატარება ახალგარზდობის ცენტრსა და სოფლებში; |3 | |6,000 |
|ახალგაზრდებში წიგნიერების დონის ამაღლება და განვითარება, ლიტერატურული შეხვედრები |4 | |1000 |
|და ვიქტორინა | | | |
|პიროვნული განვითარების ტრენინგები, საჯარო ლექციები |2 | |4,000 |
|კინოჩვენებების მოწყობა და განხილვა ახალგაზრდობის ცენტრსა და სოფლებში, |3 | |2,500 |
|ახალგაზრდების წახალისება | | | |
|დღის ბანაკი: დებატები |1 | |3,200 |
|ინტელექტუალური თამაშების ჩატარება ახალგარზდობის ცენტრსა და სოფლებში; |3 | |8,000 |
|ახალგაზრდებში წიგნიერების დონის ამაღლება და განვითარება, ლიტერატურული შეხვედრები |4 | |2,000 |
|და ვიქტორინა | | | |
|პიროვნული განვითარების ტრენინგები, საჯარო ლექციები |2 | |14,000 |
|სულ პროგრამა | | |60 000 |
| | | | |
|პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |
| ინტელექტუალური თამაშების ჩატარება ახალგარზდობის ცენტრსა და სოფლებში; |X |X |X |X |
|ახალგაზრდებში წიგნიერების დონის ამაღლება და განვითარება, ლიტერატურული შეხვედრები |X |X |X |X |
|და ვიქტორინა | | | | |
|პიროვნული განვითარების ტრენინგები, საჯარო ლექციები |X |X |X |X |
|კინოჩვენებების მოწყობა და განხილვა ახალგაზრდობის ცენტრსა და სოფლებში, |X |X |X |X |
|ახალგაზრდების წახალისება | | | | |
|აქტიური ახალგაზრდებისათვის წამახალისებელი ღონისძიებების განხორციელება, | | |X | |
|ექსკურსიები, ლაშქრობა | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საინფორმაციო შეხვედრები ახალგაზრდებთან |X |X |X |X |
|შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინკლუზიასთან დაკავშირებული აქტივობები- |X |X |X |X |
|მხიარული სტარტები,სამაგიდე თამაშები, საინფორმაციო კამპანიები | | | | |
|”ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრი” ბრენდირებული ნივთების დამზადება, ახალგაზრდული |X |X |X |X |
|მჩეველთა საბჭოს აქტივობების დაფინანსება | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების (ახალგაზრდობის| | | |X |
|ცენტრის) ანგარიშის წარდგენა | | | | |
| დღის ბანაკის (პროფორიენტაცია) და საკვირაო სკოლების (ინგლისურ ენაზე) მოწყობა | |X |X |X |
|ახალგაზრდების მონაწილეობა აჭარის მასშტაბით გამართულ ღონისძებებში |X |X |X |X |
| | | | | |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | | | |
|შექმნილია ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებული სივრცე, განხორციელებულია ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები, ჩატარებულია საჭირო ტრენინგები და |
|საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიებები |
| | | | |
|პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | |
| | |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი | | | | |
|შექმნილია |ახალგაზრდებში |20 |20 |20 |22 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |ხელვაჩაურის |მონიტორინგ|
|ახალგაზრდების |წიგნიერების დონის | | | | | |მუნიციპალიტეტის |მუნიციპალიტე|ი |
|განვითარებაზე |ამაღლება და | | | | | |მერიის განათლების და|ტის მერია | |
|ორიენტირებული |განვითარება, | | | | | |კულტურის სამსახურის | | |
|გარემო, |ლიტერატურული | | | | | |ახალგაზრდულ საქმეთა | | |
|უზრუნველყოფილია |შეხვედრები და | | | | | |განყოფილება | | |
|ახალგაზრდების |ჩატარებული ვიქტორინის | | | | | | | | |
|საზოგადოებრივ |რაოდენობა | | | | | | | | |
|ცხოვრებაში | | | | | | | | | |
|ჩართულობა და | | | | | | | | | |
|ხელშეწყობილია მათი| | | | | | | | | |
|სამოქალაქო | | | | | | | | | |
|ინიციატივები; | | | | | | | | | |
| |შემოქმედებითი და |3200 |3200 |3200 |3200 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |ხელვაჩაურის |მონიტორინგ|
| |გასართობი | | | | | |მუნიციპალიტეტის |მუნიციპალიტე|ი |
| |ღონისძიებებში ჩართული | | | | | |მერიის განათლების და|ტის მერია | |
| |ახალგაზრდების | | | | | |კულტურის სამსახურის | | |
| |რაოდენობა | | | | | |ახალგაზრდულ საქმეთა | | |
| | | | | | | |განყოფილება | | |
| |ახალგაზრდობის ცენტრში |50% |60% |70% |80% |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |ხელვაჩაურის |მონიტორინგ|
| |ჩატარებულ აქტივობებსა | | | | | |მუნიციპალიტეტის |მუნიციპალიტე|ი |
| |და ღონისძიებებზე | | | | | |მერიის განათლების და|ტის მერია | |
| |ახალგაზრდების მიერ | | | | | |კულტურის სამსახურის | | |
| |მიღებული შედეგების | | | | | |ახალგაზრდულ საქმეთა | | |
| |მაჩვენებელი | | | | | |განყოფილება | | |
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| |ინდიკატორები |მაჩვენებელი |ერთეული | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|შექმნილია ახალაზრდების |წლის |40 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |კვარტალში ერთხელ|ხელვაჩაურის მერია |მონიტორინგი |
|საჭიროებებზე მორგებული |განმავლობაში | | |მუნიციპალიტეტის მერიის | | | |
|სივრცე, განხორციელებულია |ორგანიზებული | | |განათლების და კულტურის | | | |
|ახალგაზრდების მიერ |ტრენინგის/სემინა| | |სამსახურის ახალგაზრდულ | | | |
|ინიცირებული პროექტები, |რების/შეხვედრები| | |საქმეთა განყოფილება | | | |
|ჩატარებულია საჭირო ტრენინგები|ს რაოდენობა | | | | | | |
|და საგანმანათლებლო | | | | | | | |
|შემეცნებითი ღონისძიებები | | | | | | | |
| |სხვადასხვა |3000 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |კვარტალში ერთხელ|ხელვაჩაურის მერია |მონიტორინგი |
| |აქტივობებში | | |მუნიციპალიტეტის მერიის | | | |
| |ჩართული | | |განათლების და კულტურის | | | |
| |ახალგაზრდების | | |სამსახურის ახალგაზრდულ | | | |
| |წახალისება | | |საქმეთა განყოფილება | | | |
პროგრამის განაცხადის ფორმა
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
|სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 01 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წლები | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა, სასპორტო სკოლის დაფინანსება და სპორტული ღონისძიებების |
|ორგანიზება |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: |
|- ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა; |
|- სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია; |
|- სპორტული ღონისძიებები |
| |
|პროგრამის ბიუჯეტი |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელ |
| ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა |4711730 |1111730 |1200000 |1200000 | 1200000 |
|სპორტული ღონისძიებები |855000 |255000 |200000 | 200000 | 200000 |
|ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა |1104000 |264000 |280000 |280000 |280000 |
|შპს „ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი“ |1064800 |254800 |270000 |270000 |270000 |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა |881472 |881472 | | | |
|რეაბილიტაცია. მათ შორის: | | | | | |
|სულ 3 ქვ.პრ | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში მინი |226158 |226158 | | | |
|მოედნის მოწყობის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ) | | | | | |
|სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |211000 |211000 | | | |
|(აჭ.კაპიტ) | | | | | |
|სოფელ სალიბაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ მინი |444314 |444314 | | | |
|სპორტული მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა (აჭ.კაპიტ) | | | | | |
|სულ პროგრამა |8617002 |2767002 |1950000 |1950000 |1950000 |
| |
| |
| |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
|მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; |
|მიზანი 11: სოფლებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. |
| |
| |
|თანასწორი |
|დიახ |
| |
| |
| |
| |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი |
|გამართულია და განახლებულია მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა. ჩატარდება სპორტული ღონისძიებები და დაფინანსდება სასპორტო სკოლის მწვრთნელების სამუშაო |
|პირობები |
| |
| | | | | | |
| |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 03 01 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |1 111 730 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|ჯამი |1 111 730 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. _ სპორტსმენების და მწვრთნელების გასვლითი ღონისძიებების დაფინანსება. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის ძირითადი არსია ბავშთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა,სპორტის პოპულარიზაცია|
|მოსახლეობის ფართო ფენებში, ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჩაბმა სპორტულ -გამაჯანსაღებელ სექციებში, ბავშვთა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სპორტული |
|ღონისძიებების დაფინანსება, სასკოლო შეჯიბრებების გამართვა. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი ღონისძიებების ჩატარება, ვეტერანი სპორტსმენებისა და|
|შეზღუდული შესძლებლობების მქონე პირთა მონაწილეობით. |
| | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ხარჯი | | |1110160 |
|შრომის ანაზღაურება |79 | |929244 |
|საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები (მათ შორის) | | |180916 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |1 | |8664 |
|მივლინება | | |2500 |
|ოფისის ხარჯები | | |42812 |
|სამედიცინო ხარჯი | | |3000 |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | |7000 |
|სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |116940 |
|მ/შ: სოციალური ფულადი ფორმით | | | |
|არაფინანსური აქტივების ზრდა | | |1570 |
|ჯამი | | |1111730 |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |2 კვ |3კვ |4 კვ |
|1 კვ | | | |
|მართვა-ადმინისტრირება | | |X |
| ოფისის ხარჯები |X | | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შეხახვის ხარჯები |X |X |X |
|არასაბიუჯეტო შემოსავლები |X |X |X |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | | |
|უზრუნველყოფილია მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |ფ | |
| | | | | |
| | | |
| |
|პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო|მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|უზრუნველყოფილია სასპორტო |სპორტულ წრეებში ბავშვების |750 |რაოდენობა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |კვარტალში ერთხელ |ხელვაჩაურის მერიის |მონიტორინგი |
|სკოლისა და სპორტული დარბაზებში |რაოდენობა | | |სასპორტო სკოლა | |განათლების და კულტურის | |
|სახეობების გამართული | | | | | |სამსახური | |
|ფუნქციონირება | | | | | | | |
პროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 03 02 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |255 000 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |255 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჩართულობა და სხვადასხვა სახის ტურნირებზე სპორტსმენების და მწვრთნელების მონაწილეობის უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: _ ჭადრაკის ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში; _ სპორტის სახეობებში ადგილობრივი ღონისძიებების |
|დაფინანსება, სპორტსმენების დაჯილდოება |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ჭადრაკის ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ღონისძიებების ორგანიზება |17 | |9 000 |
|სპორტის სახეობებში ადგილობრივი ღონისძიებების დაფინანსება, სპორტსმენების დაჯილდოება |52 | |235 000 |
|სპორტული კლუბების მხარდაჭერა | | |11 000 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |255 000 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|ჭადრაკის ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, |x |x | |x |
|ღონისძიებების ორგანიზება | | | | |
|სპორტის სახეობებში ადგილობრივი ღონისძიებების დაფინანსება, |x |x |x |x |
|სპორტსმენების დაჯილდოება | | | | |
|სპორტული კლუბების მხარდაჭერა |x |x |x |x |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|გაიზრდება სპორტის სახეობებში ჩართული ადამიანების რაოდენობა |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | |მაჩვენებელი | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|გაიზრდება სპორტის |სპორტული მიღწევები |სპორტის |რაოდენობა |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ხელვაჩაურის მერია |მონიტორინგი |
|სახეობებში ჩართული | |სახეობები | |სასპორტო სკოლა | | | |
|ადამიანების რაოდენობა | | | | | | | |
| |ჩატარებული სპორტული |5000 |ადამიანი |ა(ა)იპ ხელვაჩაურის |წლის განმავლობაში |ხელვაჩაურის მერია |მონიტორინგი |
| |ღონისძიებები წლის | | |სასპორტო სკოლა და | | | |
| |განმავლობაში | | |მერიის განათლების და | | | |
| | | | |კულტურის სამსახური | | | |
| |
| |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 03 08 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|შპს ,,საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა» |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |264 000 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|ჯამი |264 000 | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
| | | | |
|ფეხბურთის განვითარება და პოპულარიზაცია პროფესიულ დონეზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლუბის ბაზაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. კლუბის მიერ შესაბამის ტურნირებში მონაწილების მიღება. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ხარჯი | | |255100 |
|შრომის ანაზღაურება |19 | |232572 |
|საქონელი და მოსახურება | | |22528 |
|ოფისის ხარჯი | | |6598 |
|ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | |3500 |
|სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |12430 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | | |8900 |
|ჯამი | | |264 000 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება |x |x |x |x |
|ბავშვთა ორი ჯგუფის სახელფასო |x |x |x |x |
|ბავშვთა ჯგუფების გასვლითი თამაშების ხარჯები |x |x |x |x |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|ხელშეწყობილია ფეხბურთის სპორტის განვითარება და უზრუნველყოფილია საფეხბურთო კლუბის მონაწილეობა შესაბამის ტურნირებში |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - შპს ,,საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა» |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|ხელშეწყობილია ფეხბურთის სპორტის|შეჯიბრებაზე მაყურებელთა|1400 |რაოდენობა |შპს ,,საფეხბურთო კლუბი|ჩატარების გრაფიკის|მერიის განათლების |მონიტორინგი |
|განვითარება და უზრუნველყოფილია |რაოდენობა | | |მაჭახელა» |შესაბამისად |და კულტურის | |
|საფეხბურთო კლუბის მონაწილეობა | | | | | |სამსახური | |
|შესაბამის ტურნირებში | | | | | | | |
| |სპორტში ჩართული |600 |რაოდენობა |შპს ,,საფეხბურთო კლუბი|ჩატარების გრაფიკის|მერიის განათლების |მონიტორინგი |
| |ბავშვების რაოდენობა | | |მაჭახელა» |შესაბამისად |და კულტურის | |
| | | | | | |სამსახური | |
| |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |05 03 09 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|რაგბის განვითარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|შპს „ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი“ |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |254 800 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|ჯამი |254 800 | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; |
|- მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. |
|- გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. რაგბისა პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა კლუბებშ,ი ბავშვთა და მოზარდთა |
|ჩართულობის უზრუნველყოფა. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|რაგბის სპორტული კლუბი ჩემპიონატ(ებ)ზე მონაწილეობისას შეეცდება დაიკავოს საპრიზო ადგილები, ვინაიდან მისი ამოცანაა, შექმნას ბრძოლისუნარიანი გუნდები და |
|წარმატებით ასპარეზობების შედეგად, სამომავლოდ დამკვიდრდეს უმაღლეს ლიგაში. გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა გავლენას მოახდენს გუნდების შემდგემი გაძლიერებასა და |
|ასპარეზობაზე. სარაგბო გუნდი წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვბიის შესაბამისად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს: შრომის ანაზრაურების, ოფისის ხარჯებს, |
|საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანს, გუნდების საწვრთნელი შეკრების, ტრანსპორტის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის, |
|მივლინების, ღონისძიების ორგანიზების დაფინანსების, სამედაცინო ხარჯების და სხვა დანარჩენი საქონლის შეძენისათვის. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| | |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ხარჯი | | |254800 |
|შრომის ანაზღაურება |4 | |90912 |
|საქონელი და მოსახურება | | |163888 |
|შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |8 | |57912 |
|მივლინება | | |800 |
|ოფისის ხარჯი | | |4680 |
|სამედიცინო ხარჯი | | |2100 |
|სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | |98396 |
|არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | |
|ჯამი | | |254800 |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება |x |x |x |x |
|ვაჟთა 3 ჯგუფი და ქალთა 1 ჯგუფის ხარჯები |x |x |x |x |
|ბავშვთა ჯგუფების გასვლითი თამაშების ხარჯები |x |x |x |x |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი) | | |
|ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია: მოზარდების ჩათვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა გოგონათა და ვაჟთა გუნდების |
|ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. გამოვლენილი ახალგაზრდა გოგონები და ვაჟები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. ქალთა რაგბის სახეობის |
|განვითარება. ქალთა და ვაჟთა რაგბის სპორტული კლუბი „შტუმი“-ს ჩემოპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ბრძოლისუნარიანი გუნდების შექმნისა და |
|წარმატებით ასპარეზობის სტიმული. მოსალოდნელი შედეგი წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილია გენდერის რაოდენობა და მათი წილი სპორტის |
|პოპულარიზაციაში, ასევე მასობრივი სპორტის განვითარებაში. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - შპს „ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი“ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|უზრუნველყოფილია რაგბის და ფეხბურთის | | | | |
| | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
| | |
|ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | |
|01 01 03 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|პროგრამის დასახელება: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|ქალისა და მამაკაცის არსებითი თანასწორობის, ქალთა და ბავშვთა საკითხების, ოჯახის გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობა / თანასწორობის ხელშეწყობა | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|პროგრამის ბიუჯეტი: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|დასახელება | |
|2026 წელი | |
| | |
| | |
| | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი | |
|82 000 | |
| | |
| | |
| | |
|სხვა წყარო | |
|0 | |
| | |
| | |
| | |
|სულ პროგრამა | |
|82 000 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: | |
|- გენდერულ ჭრილში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროების კვლევა, სამოქმედო გეგმის დამტკიცება, მცირე საგრანტო კონკურსის გამოცხადება, ტრენინგების, | |
|შეხვედრებისა და ღონისძიებების ორგანიზება, საინფორმაციო კამპანიების წარმოება. | |
|პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: | |
|- გენდერულ ჭრილში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროების კვლევა, სამოქმედო გეგმის დამტკიცება, მცირე საგრანტო კონკურსის გამოცხადება, ტრენინგების, | |
|შეხვედრებისა და ღონისძიებების ორგანიზება, საინფორმაციო კამპანიების წარმოება. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|პროგრამის აღწერა: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|მიუხედავდ იმისა, რომ ქვეყანამ და მათ შორის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის მიღწევის | |
|თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები როგორიცაა, ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, | |
|გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ. მზარდი ფაქტები და მონაცემები ადასტურებენ, რომ ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მიღწევა ქალთა | |
|ეკონომიკური გაძლიერების/წახალისების გარეშე შეუძლებელია. ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა - ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების | |
|ხელშეწყობა, მათი საქმიანობის წახალისება, ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობა და მეწარმე ქალების რაოდენობის გაზრდა, რაც ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას შეუწყობს | |
|ხელს. | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|შემეცნებითი კამპანიების წარმოება: ,,არა ძალადობის კამპანია", ,,ქორწინება ადრეულ |6 | |7,300 |
|ასაკში და მისი შედეგები", ,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და| | | |
|გოგონების მიმართ!“, ,,ქალის როლი და დასაქმება", თემატური გასვლითი შეხვედრები | | | |
|სოფლებში. ვიდეორგოლის მომზადება. | | | |
|საგრანტო პროგრამა დამწყები მეწარმე ქალებისა და ოჯახების გაძლიერების მიზნით | | |72000 |
|ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ6თა მხარდამჭერა. მსხვერპლისათვის |1 |700 |700 |
|ფინანსური დახმარების ან/და ბინის დაქირავების ხარჯი | | | |
|მეწარმე ქალების დაჯილდოება | | |2000 |
|სულ პროგრამა |7 | |82,000 |
| | | | |
|პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|შემეცნებითი კამპანიების წარმოება: ,,არა ძალადობის |X |X |X |X |
|კამპანია", ,,ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები", | | | | |
|,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და | | | | |
|გოგონების მიმართ!“, ,,ქალის როლი და დასაქმება", თემატური| | | | |
|გასვლითი შეხვედრები სოფლებში. ვიდეორგოლის მომზადება. | | | | |
|საგრანტო პროგრამა დამწყები მეწარმე ქალებისა და ოჯახების | |X |X | |
|გაძლიერების მიზნით | | | | |
|ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდამჭერა.|X |X |X |X |
|მსხვერპლისათვის ფინანსური დახმარების ან/და ბინის | | | | |
|დაქირავების ხარჯი | | | | |
| 2026 წლის მეწარმეე ქალების დაჯილდოება | | | |X |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი | | |
|ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება/ადგილზე თანასწორუფლებიანი გარემოს შექნა, მეწარმე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკურად გააძლიერება. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
| | | | | | | | |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები | |
| | | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი|მოგროვების | |
| | |მაჩვენებელი |ერთეული | | |(საბიუჯეტო |მეთოდი | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | | |
|ქალისა და მამაკაცის |საინფორმაციო კამპანიის |2000 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |წელიწადში ერთხელ |ხელვაჩაურის |კვლევის შედეგები| |
|თანასწორობის შესახებ |წარმოება | | |მუნიციპალიტეტის | |მერია, | | |
|ცნობიერების ამაღლება/ადგილზე | | | |მერიის განათლების | |კვლევითი | | |
|თანასწორუფლებიანი გარემოს | | | |და კულტურის | |ორგანიზაცია | | |
|შექნა, მეწარმე ქალთა | | | |სამსახური | | | | |
|სოციალურ-ეკონომიკურად | | | | | | | | |
|გააძლიერება. | | | | | | | | |
| |საინფორმაციო კამპანიების|2000 |დამსწრეთა |ხელვაჩაურის |თარიღების შესაბამისად |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი | |
| |წარმოება, ღონისძიებების | |რაოდენობა |მუნიციპალიტეტის | |მერია | | |
| |დაგეგმა, ჩატარება | | |მერიის განათლების | | | | |
| | | | |და კულტურის | | | | |
| | | | |სამსახური | | | | |
| |საგრანტო პროგრამა |10 |ოჯახი |ხელვაჩაურის |წელიწადში ერთხელ |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი | |
| |დამწყები მეწარმე | | |მუნიციპალიტეტის | |მერია | | |
| |ქალებისა და ოჯახების | | |მერიის განათლების | | | | |
| |გაძლიერების მიზნით | | |და კულტურის | | | | |
| | | | |სამსახური | | | | |
| |ქალთა მიმართ და ოჯახში |1 |ადამიანი |ხელვაჩაურის |წელიწადში ერთხელ |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი | |
| |ძალადობის მსხვერპლთა | | |მუნიციპალიტეტის | |მერია, შშს | | |
| |მხარდამჭერა. | | |მერიის განათლების | |სამინისტრო | | |
| |მსხვერპლისათვის | | |და კულტურის | | | | |
| |ფინანსური დახმარების | | |სამსახური | | | | |
| |ან/და ბინის დაქირავების | | | | | | | |
| |ხარჯი | | | | | | | |
| |ქალისა და მამაკაცის |15 |ბიზნეს |ხელვაჩაურის |წელიწადში ერთხელ |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი | |
| |თანასწორობის ხაზით 2024 | |სუბიექტი |მუნიციპალიტეტის | |მერია, | | |
| |წლის მეწარმეების | | |მერიის განათლების | | | | |
| |დაჯილდოება | | |და კულტურის | | | | |
| | | | |სამსახური | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | | | |
| | | | |
|ტურიზმის მხარდაჭერის პროგრამა | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: | | | |
|05 04 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ტურიზმის მხარდაჭერის პროგრამა | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|პროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|დასახელება | | | |
|2026 წელი | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი | | | |
|35,000 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|სხვა წყარო | | | |
|0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|სულ პროგრამა | | | |
|35,000 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: | | | |
|- მუნიციპალიტეტის ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების აღრიცხვა, ელექტრონული ბაზის შექმნა. სექტორში მომუშავე პირებისათვის საჭრო დახმარების | | | |
|გაწევა. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ტურიზმის პოპულარიზების მიზნით, ხელვაჩაურის ტურისტული ადგილების, ტრადიციის და საინტერესო ადამიანების წარმოჩენა, ტურისტების მოზიდვა, | | | |
|როგორც საქართველოს ასევე უცხოეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან, კულინარიის და ტრადიციების წარმოჩენა, ეროვნული პარკების და დაცული ლანდშაპტის | | | |
|პოპულარიზება. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|დასახელება | | | |
|პროდუქტები | | | |
| | | | |
| | | | |
|რაოდენობა | | | |
|ერთ. საშ. ფასი | | | |
|სულ (ლარი) | | | |
| | | | |
|ინფო ტური, ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის, ღირსშესანიშნავი ადგილების და ტურისტული ობიექტების დათვალიერება, | | | |
|კულინარიული მასტერკლასის ორგანიზება. | | | |
|1 | | | |
| | | | |
|8,000 | | | |
| | | | |
|საინფორმაციო ბეჭდვითი მომსახურება | | | |
|200 | | | |
| | | | |
|9,000 | | | |
| | | | |
|მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მატერიალური ძეგლების მიმდებარედ საველე სამუშაოების წარმოება | | | |
|2 | | | |
| | | | |
|8,000 | | | |
| | | | |
|სხვადასხვა ტურისტული პროგრამის მხარდაჭერა (მატერიალური კულტურის ძეგლების დასუფთავება) | | | |
|10 | | | |
| | | | |
|7,000 | | | |
| | | | |
|მატერიალური კულტურის ძეგლების პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სატრანსპორტო მომსახურება | | | |
|10 | | | |
| | | | |
|3,000 | | | |
| | | | |
|სულ პროგრამა | | | |
| | | | |
| | | | |
|35,000 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|დასახელება | | | |
|1 კვარტალი | | | |
|2 კვარტალი | | | |
|3 კვარტალი | | | |
|4 კვარტალი | | | |
| | | | |
|ინფო ტური, ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის, ღირსშესანიშნავი ადგილების და ტურისტული ობიექტების დათვალიერება, | | | |
|კულინარიული მასტერკლასის ორგანიზება. | | | |
|X | | | |
|X | | | |
|X | | | |
|X | | | |
| | | | |
|საინფორმაციო ბეჭდვითი მომსახურება | | | |
| | | | |
|X | | | |
|X | | | |
|X | | | |
| | | | |
|მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მატერიალური ძეგლების მიმდებარედ საველე სამუშაოების წარმოება | | | |
| | | | |
|X | | | |
|X | | | |
|X | | | |
| | | | |
|სხვადასხვა ტურისტული პროგრამის მხარდაჭერა (მატერიალური კულტურის ძეგლების დასუფთავება) | | | |
| | | | |
|X | | | |
|X | | | |
|X | | | |
| | | | |
|მატერიალური კულტურის ძეგლების პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სატრანსპორტო მომსახურება | | | |
| | | | |
|X | | | |
|X | | | |
|X | | | |
| | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრო ტურისტული შესაძლებლობების, მატერიალური კულტურის ძეგლების მისასვლელების განახლებული წარწერები, | | | |
|ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერა. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|მოსალოდნელი შედეგი |
|შედეგის ინდიკატორები |
|სამიზნე მაჩვენებელი |
|გაზომვის ერთეული |
|მონაცემთა წყარო |
|სიხშირე |
|პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) |
|მოგროვების მეთოდი |
| |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრო ტურისტული შესაძლებლობების, მატერიალური კულტურის ძეგლების მისასვლელების განახლებული წარწერები, ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერა |
|ინფო ტური, ბლოგერებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის და ჟურნალისტებისთვის, ღირსშესანიშნავი ადგილების და ტურისტული ობიექტების დათვალიერება, კულინარიული მასტერკლასის ორგანიზება |
|60 კაცი |
|რაოდენობა |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური |
|წელიწადში ერთხელ |
|ხელვაჩაურის მერია |
|მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა |
| |
| |
|მატერიალური კულტურის ძეგლების დასუფთავება. სხვადასხვა ტურისტული პროგრამის მხარდაჭერა |
|10 |
|რაოდენობა |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური |
|წლის განმავლობაში |
|ხელვაჩაურის მერია |
|მონიტორინგი |
| |
| |
|მატერიალური კულტურის ძეგლების პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სატრანსპორტო მომსახურება |
|10 |
|რაოდენობა |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური |
|წლის განმავლობაში |
|ხელვაჩაურის მერია |
|მონიტორინგი |
| |
| |
პროგრამის განაცხადის ფორმა
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: | |
| |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 00 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წწ | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის |
|სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|1.დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა |
|2. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა |
|3. პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
|4.თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა |
|5. ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა |
|6. იშვიათი დაავადეის მქონე პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
|7. 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა |
|8. მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
|9. სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება |
|10. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა |
|11. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება |
|12. მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
|13. მრავალშვილიან და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
|14. 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი|
|მატერიალური დახმარება |
|15. 0-200000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის პირველ და მეორე ახალშობილი შეძენაზე ერჯერადი მატერიალური დახმარება |
|16. 0-დან 100 000-სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება |
|17. მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
|18. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე |
|(ბინით უზრუნველყოფა) |
|19. შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია |
|20. 0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. |
|21. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა |
|22. საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის |
| | | | | | |
|ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი |
|დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა|160000 |40000 |40000 |40000 |40000 |
|სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა |788550 |188550 |200000 |200000 |200000 |
|თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის|757200 |187200 |190000 |190000 |190000 |
|მქონე პირებისათვის პროგრამა | | | | | |
|ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა |358200 |88200 |90000 |90000 |90000 |
|ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა | | | | | |
|იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |80000 |20000 |20000 |20000 |20000 |
| 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური |787200 |187200 |200000 |200000 |200000 |
|მხარდაჭერა | | | | | |
| მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |1940000 |440000 |500000 |500000 |500000 |
|სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება |1599500 |399500 |400000 |400000 |400000 |
|სულ: 8 პროგრამა |6470650 |1550650 |1640000 |1640000 |1640000 |
| |
| |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
|მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის; |
|თანასწორი |
|დიახ |
| |
| |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი |
|გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა პრევენცია და მკურნალობა | |
დამატებითი ინფორმაცია
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |პასუხისმგებელი |მოგროვების |
| | |ერთეული | |(საბიუჯეტო ორგანიზაცია, |მეთოდი |
| | | | |სამსახური) | |
| |
|ქვეპროგრამის შუალერი შედეგის |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი|გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
|ინდიკატორებიმოსალოდნელი შედეგი | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|პირველადი ჯანდაცვის (ამბულატორიული) ცენტრების | ბენეფიციართა რაოდენობა|14 | რაოდენობა | ხელვაჩაურის |კვარტალში ერთხელ |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |მონიტორინგი |
|ფუნქციონირების ხელშეწყობა | | | |მუნიციპალიტეტის მერიის | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |
| | | | |ჯანმრთელობისა და სოციალური| |სოციალური დაცვის სამსახური | |
| | | | |დაცვის სამსახური | | | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ჯანმრთელობის დაცვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 01 04 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |40 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |40 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპოტრით უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიალიზზე მყოფი პირები, ყოველთვიურად მაქსიმუმ 13 სეანსის ტრანსპორტირების თანხის|
|ანაზღაურებით. |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა |38 |1052,63 |40 000 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |40 000 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა |X |X |X |X |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|მატერიალურად უზრუნველყოფილი ჰემოდიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციარები |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
| |
|ქვეპროგრამა ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამების შესაბამისად და ხდება შესრულებული 12-13 სეანსის ტრანსპორტით უზრუნველყოფის თანხის ჩარიცხვა ბენეფიციარზე, |
|თანმხლებ პირთან ერთად; |
|2. ბენეფიციარს აქვს სამედიცინო ცენტრის არჩევის უფლება; |
|3. თანხის დაანგარიშება ხდება საცხოვრებელი ადგილიდან სამკურნალო დაწესებულებამდე ორმხრივად, თანმხლებ პირთან ერთად - გადასაადგილებელი ტრანსპორტის (სამარშრუტო |
|ტაქსის) საფასურის მიხედვით. |
|4. ჰემოდიალიზის სეანსების პროცესის შეჩერების/შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს, სამედიცინო დაწესებულებებიდან მოწოდებული ინფორმაცია, რითაც დადასტურდება |
|ბენეფიციარის ჩატარებული სეანსების რაოდენობა. |
|5. გადაადგილების საფასური გაიცემა ყოველთვიურად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით. |
|დახმარების გაცემა გაუგრძელდეს ყველა იმ ბენეფიციარს, რომლებიც იღებდნენ დახმარებას წინა წლებში, წარმოდგენილი აქვთ სათანადო დოკუმენტები და აკმაყოფილებენ |
|ქვეპროგრამაში წარმოდგენილ მოთხოვნას, ასევე ყველა პირს, რომელიც მიმდინარე წელს დადგება აღრიცხვაზე, განეკუთვნება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიას და |
|წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს: |
|1. ბენეფიციარის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
|2. შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა (ფორმა №100); |
|3. ბენეფიციარის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; |
|4. ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი. |
| |
|ბენეფიციარის მიერ დამაკმაყოფილებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება მოხდება განაცხადის შემოტანის დღიდან. თანხის |
|ჩარიცხვა განხორციელდება საანგარიშო თვის ბოლოს. |
| |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|დიალიზით მოსარგებლე პირთა | ქვეპროგრამის |38 | რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის |ყოველკვარტალურად | ხელვაჩაურიდ მუნიციპალიტეტის მერიის | |
|სატრანსპორტო კომპენსაციით |ბენეფიციართა რაოდენობა | | |ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | |ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | |
|უზრუნველყოფა | | | |სამსახური | |სამსახური | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ჯანმრთელობის დაცვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 01 09 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |188 550 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |188 550 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის მოსახლეობის (რეგისტრირებული/ფაქტობრივად მცხოვრები) ექიმამდელი სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა - სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა პირველადი |
|სამედიცინო საჭირო მედიკამენტებით, სამედიცინო სახარჯი მასალითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
| მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო, ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების |
|მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა, ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის |
|(რეგისტრირებული/ფაქტობრივად მცხოვრები) მოსახლეობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას - საჭირო |
|მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების სახარჯი მასალით. |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 48 (თსპ) მედდის სამედიცინო მომსახურების შესყიდვის განხორციელება. |
|მომსახურების სახე |რაოდენობა |ერთეული ფასი |თვე |სულ თანხა | |
|მედდების მომსახურების ანაზღაურება |48 |300 |12 |172 800 | |
|მედდების მომსახურების ანაზღაურება | | | | | |
|(ეკონომია 1 ერთეული მედდაზე 8-თვის | | | | | |
|სარგო 2400 ლარი) | | | | | |
|მედიკამენტებით და სამედიცინო |32 |49,40 |12 |15 750 | |
|დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა | | | | | |
|სულ |188 550 | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა |32 |5892,18 |188 550 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |188 550 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა|X |X |X |X |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|სამედიცინო რისკების შემცირება მოსახლეობისათვის პირველადი დახმარების ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
| სამედიცინო მომსახურება, როგორც ბინაზე, ასევე სამედიცინო ცენტრში. ხდება სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება ქვეპროგრამის ფარგლებში. |
|ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოდგენილი ანგარიშების შესაბამისად, ხდება 47 მედდის ყოველთვიური ხელფასით უზრუნველყოფა. |
|პროგრამით გათვალისწინებული შესყიდვები განხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ» საქართველოს კანონის შესაბამისად. |
პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
| |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო |გაწეული მომსახურებით მოსარგებლე |32 | რაოდენობა |ხელვაჩაურის |კვარტალურად |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|ხელმისაწვდომობის გაზრდა და |ბენეფიციართა რაოდენობა | | |მუნიციპალიტეტის მერიის| |მუნიციპალიტეტის | |
|ჯამრთელობის რისკების შემცირება | | | |ჯანმრთელობისა და | |მერიის ჯანმრთელობისა| |
| | | | |სოციალური დაცვის | |და სოციალური დაცვის | |
| | | | |სამსახური | |სამსახური | |
პროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ჯანმრთელობის დაცვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 01 12 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |187 200 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |187 200 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა უწყვეტი სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, |
|სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას და ვერ ხორციელდება მათი მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც |
|ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. ირღვევა მათი საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია |
|ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზი, როგორც საკუთარი თავის, |
|ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ. წარმოდგენილი მიზნობრივი ქვეპროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, |
|ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. |
|ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი მობილური გუნდის დაფინანსებას, თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე |
|ვიზიტსა და მედიკამენტურ მკურნალობას. |
|აღნიშნულ მომსახურებას ახორციელებს ორი მულტიდისციპლინური მობილური გუნდი, ორი მობილური გუნდის თვის ბიუჯეტი განისაზღვრება 15 600 ლარით, მობილური ჯგუფების |
|მოემსახურება გათვლილია 100 პაციენტზე. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირთათვის |100 |1872 |187 200 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |187 200 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
| |X |X |X |X |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|დაავადებულ პირთა უწყვეტი სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა ხანგრძლივი რემისიის პერიოდის შენარჩუნება |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|პროგრამით ისარგებლებს: |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებსაც აქვთ მძიმე ფსიქიკური აშლილობა. აღნიშნულ პირებს ადგილზე მობილური ბრიგადის მიერ ბინაზე |
|გაეწევათ კონსულტაცია და მიეცემათ სამკურნალო სპეციალური მედიკამენტები. |
|დაფინანსება ხდება მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ყოველთვიური ანგარიშის შესაბამისად, ხელშეკრულების საფუძველზე. |
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | |მაჩვენებელი | | | |ორგანიზაცია) | |
|დაავადების რეციდივის რისკების შემცირება | ბენეფიციართა რაოდენობა, |100 | რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |ყოველთვიურად |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |მონიტორინგი |
|და სტაბილიზაციის პერიოდის შენარჩუნება |რომელთაც ჩაუტარდათ | | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |
| |კონსულტაცია და მიეწოდათ | | |სოციალური დაცვის სამსახური | |სოციალური დაცვის სამსახური | |
| |მედიკამენტები | | | | | | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ჯანმრთელობის დაცვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 01 15 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |88 200 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |88 200 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება; დაფინანსდება რეაბილიტაციის 12 კურსი წელიწადში. გათვალისწინებულია |
|ფინანსური დახმარება ბენეფიციარისთვის დღეში 7 ლარის ოდენობით, კურსის ხანგრძლივობა არაუმეტეს 10 დღისა. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხარჯით|105 |840 |88 200 |
|უზრუნველყოფა | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |105 | |88 200 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ |X |X |X |X |
|ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან ტრანსპორტირების ხარჯით. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამებით მოსარგებლე 105 ბენეფიციარი. |
|აუცილებლობას წარმოადგენს ბენეფიციარის ერთ ერთი მშობელის მაინც იურიდიული მისამართი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. |
|ქვეპროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: |
|1. განცხადება მშობლის ან/და მეურვის მერის სახელზე; |
|2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი; |
|3. ბავშვის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი; |
|4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა; |
|5. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი. |
|6.საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. |
პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|ბენეფიციართა ტრანსპორტირების თანხით |ქვეპროგრამის |105 | რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |ყოველთვიურად |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |მონიტორინგი |
|უზრუნველყოფა |ბენეფიციართა რაოდენობა | | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |
| | | | |სოციალური დაცვის სამსახური | |სოციალური დაცვის სამსახური | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ჯანმრთელობის დაცვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 01 26 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ერჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |20 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |20 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|იშვიათი დაავადების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს ც.ნ.ს.- ისა და სხვა შინაგანი |
|ორგანოების ღრმა დაზიანებას. ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის ჰიდროლიზატის შემცველი ნარევებითა და |
|მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, ფედერალური პროგრამის ფარგლებში, ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო |
|ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. |
|გლუტეინის ავადმყოფობა (ცელიაკი) ქრონიკული დაავადებაა, რომელსაც იწვევს საკვებში შემავალი გლუტეინის პეპტიდები. ავადმყოფს ესაჭიროება მუდმივი დიეტოთერაპია. |
|- ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ ასაკით ბენეფიციარზე - 3000 ლარის |
|ოდენობით. |
|ცელიაკით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკით ბენეფიციარზე - 1 500 ლარის ოდენობით, |
|ცელიაკით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ ბენეფიციარზე - 500 ლარის ოდენობით. |
| |
| |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|18 წლამდე ასაკის და 18 წლის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი |4 |3 000 |12 000 |
|მატერიალური დახმარება | | | |
|18 წლამდე ასაკის ცელიაკით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |5 |1 500 | 7 500 |
|18 წლის ზემოთ ასაკის ცელიაკით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |1 |500 |500 |
|სულ ქვეპროგრამა |10 |2000 |20 000 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | |
| |X |X |X |X |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|იშვიათი დაავადების მქონე ბენეფიციარის დაავადების სტაბილიზაციისა, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით |
|უზრუნველყოფა. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: ქვეპროგრამის მომსახურებით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: ქვეპროგრამის მომსახურებით |
|ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და გლუტეინის ავადმყოფობით (ცელიაკიით) დაავადებული ყველა პირი, რომელიც წარმოადგენს შემდეგ |
|დოკუმენტებს: |
|განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
|პირადობის მოწმობა, თუ ბენეფიციარი არასრულწლოვანია დაბადების მოწმობა, |
|3. მშობლის ან/და მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი; |
|4. მშობლის ან/და მეურვის საბანკო რეკვიზიტი; |
|5. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა № IV-100/ა. |
|6. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. |
| |
|შენიშვნა: ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის |სამიზნე |გაზომვის ერთეული|მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების |
| |ინდიკატორები |მაჩვენებელი | | | |(საბიუჯეტო |მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|იშვიათი დაავადებით დაავადებული პირის |ბენეფიციარის |10 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |პირველი |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|განსაკუთრებული საჭიროების კვების |მიზნობრივი | | |მუნიციპალიტეტის მერიის|კვარტალი |მუნიციპალიტეტის | |
|პროდუქტების უზრუნველყოფისათვის |უზრუნველყოფა. | | |ჯანმრთელობისა და | |მერიის ჯანმრთელობისა| |
|მატერიალური დახმარება | | | |სოციალური დაცვის | |და სოციალური დაცვის | |
| | | | |სამსახური | |სამსახური | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ჯანმრთელობის დაცვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 01 18 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|0-დან-200 000 სარეიტინგო ქულით, მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |187 200 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |187 200 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|0-დან-200000 სარეიტინგო ქულით მოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა სამედიცინო საგნებით უზრუნველყოფის მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციარებზე ზრუნვა ხელისუფლების საქმიანობის ერთ - ერთი ძირითადი მიმართულებაა. დღეისათვის არსებული სახელმწიფო თუ საერთაშორისო |
|ორგანიზაციები სრულად ვერ ახდენენ ამ კატეგორიის მოქალაქეთა სამედიცინო და/ან სოციალურ დახმარებას (სამედიცინო მომსახურება, კვებით უზრუნველყოფა და სხვა), ხშირ |
|შემთხვევაში აქცენტი კეთდება მხოლოდ ნაწილობრივ მომსახურებაზე. ამ მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ქვეპროგრამა 0-დან 200 000 სარეიტინგო |
|ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე შშმ პირთა და ხანდაზმულ/მწოლიარე ბენეფიციარებისთვის სპეციალური მოვლის საშუალებებით უზრუნველსაყოფად. |
|ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის დახმარებას და |
|სპეციალური მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება ცნობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა). |
|აღნიშნული დახმარების განხორციელების მიზნით ფინანსური დახმარება გათვალისწინებული იქნება ყოველთვიურად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ/ფაქტობრივად |
|მცხოვრებ 0-დან 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე პირებისათვის. |
| | | | | | |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|0-დან 120 000 სარეიტინგო ქულის მქონე შშმ პირთა და ხანდაზმულ/მწოლიარე ბენეფიციართა |145 |80 |139 200 |
|სპეციალური მოვლის სამედიცინო საშუალებების შეძენის მიზნით, ყოველთვიური მატერიალური | | | |
|დახმარება | | | |
|120000-დან 200000 სარეიტინგო ქულის შშმ პირთა და ხანდაზმულ/მწოლიარე ბენეფიციართა |80 |50 |48 000 |
|სპეციალური მოვლის სამედიცინო საშუალებების შეძენის მიზნით, ყოველთვიური მატერიალური | | | |
|დახმარება | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |225 | |187 200 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|0-დან 120 000 სარეიტინგო ქულის მქონე შშმ პირთა და |X |X |X |X |
|ხანდაზმულ/მწოლიარე ბენეფიციართა სპეციალური მოვლის სამედიცინო | | | | |
|საშუალებების შეძენის მიზნით, ყოველთვიური მატერიალური | | | | |
|დახმარება | | | | |
|120 000-დან 200 000 სარეიტინგო ქულის შშმ პირთა და |X |X |X |X |
|ხანდაზმულ/მწოლიარე ბენეფიციართა სპეციალური მოვლის სამედიცინო | | | | |
|საშუალებების შეძენის მიზნით, ყოველთვიური მატერიალური დახმარება| | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|მოვლის საჭოროების მქონე პირებისათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|1. ბენეფიციარი, რომლის ოჯახსაც მინიჭებული აქვს 0-დან 120 000 სარეიტინგო ქულა, დაფინანსდება ყოველთვიურად 80 ლარის ოდენობით. |
|2. ბენეფიციარი, რომლის ოჯახსაც მინიჭებული აქვს 120 000-დან 200 00 სარეიტინგო ქულა, დაფინანსდება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით. |
|ქვეპროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: |
|1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
|2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; |
|3. შშმ პირის დამადასტურებელი ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ან/და სს აქტის ამონაწერი. |
|4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV- 100/ა. |
|5. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი. |
|6.ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან. |
|7. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. |
|სპეციალური მოვლის სამედიცინო საშუალებების საგნების შესაძენად გასაცემი საფასური გაიცემა ყოველთვიურად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე |
|თანხის გადარიცხვით. |
| |
|შენიშვნა: |
| |
|ა). ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. |
|ბ). ქვეპროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის რიგითობა განისაზღვრება განცხადების რეგისტრაციის თარიღის შესაბამისად. |
|გ). ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური წელიწადში ერთხელ საანგარიშო წლის ივლისის თვეში განახორციელებს ქულათა მონიტორინგს. |
| |
| |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| |ინდიკატორები |მაჩვენებელ|ერთეული | | |(საბიუჯეტო | |
| | |ი | | | |ორგანიზაცია) | |
|0-დან 120 000 სარეიტინგო ქულის მქონე |ქვეპროგრამის |145 | რაოდენობა |ხელვაჩაურის |ყოველთვიურად |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|შშმ პირთა და ხანდაზმულ/მწოლიარე |ბენეფიციართა | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის მერიის| |
|ბენეფიციართა სპეციალური მოვლის |რაოდენობა | | |მერიის ჯანმრთელობისა| |ჯანმრთელობისა და | |
|სამედიცინო საშუალებების შეძენის | | | |და სოციალური დაცვის | |სოციალური დაცვის | |
|მიზნით, ყოველთვიური მატერიალური | | | |სამსახური | |სამსახური | |
|დახმარება | | | | | | | |
|120 000-დან 200 000 სარეიტინგო ქულის |ქვეპროგრამის |80 | რაოდენობა |ხელვაჩაურის |ყოველთვიურად |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|შშმ პირთა და ხანდაზმულ/მწოლიარე |ბენეფიციართა | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის მერიის| |
|ბენეფიციართა სპეციალური მოვლის |რაოდენობა | | |მერიის ჯანმრთელობისა| |ჯანმრთელობისა და | |
|სამედიცინო საშუალებების შეძენის | | | |და სოციალური დაცვის | |სოციალური დაცვის | |
|მიზნით, ყოველთვიური მატერიალური | | | |სამსახური | |სამსახური | |
|დახმარება | | | | | | | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ჯანმრთელობის დაცვა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 01 22 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
| მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |440 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |440 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სახელმწიფო (სამედიცინო) პროგრამებით. ქრონიკული დაავადების მქონე |
|პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებსაც მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლიათ, რადგან ის დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ |
|მედიკამენტების მიწოდება მათთვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, აქედან გამომდინარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის: სოციალურად |
|დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული |
|შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე/დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); |
|მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლებo და მათი შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ |
|მკურნალობის ჩატარებას. |
|მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ, ოჯახზე ისარგებლებენ 200 |
|ლარიანი დახმარებით, ვაუჩერის სახით, მედიკამენტების შესაძენად. |
|იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. |
| |
|ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმებით: |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები; |
| |
|სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრ(ებ)ი, რომელსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; |
| |
|შშმ პირები; |
| |
|ომის ვეტერანები; |
| |
|საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრ(ებ)ი (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); |
| |
|მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრ(ებ)ი; |
| |
|მარტოხელა მშობლებo და მათი შვილები; |
| |
|მარტოხელა ასაკით პენსიონერები. |
| |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|მოწყვლადი ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |2 200 |200 |440 000 |
|პროგრამით გათვალიწინებული | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |2 200 | |440 000 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|პროგრამით გათვალიწინებული მოწყვლადი ჯგუფების მედიკამენტებით |X |X |X |X |
|უზრუნველყოფა | | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბენეფიციარის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამის მომსახურეობით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ზემოაღნიშნული მოწყვლადი ჯგუფები. |
|პროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: |
| |
|1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
| |
|2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; |
| |
|3. ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სარეიტინგო ქულის ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან, შშმ პირის შემთხვევაში ცნობა სოციალური |
|მომსახურების სააგენტოდან ვეტერანის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად და ა. შ.) |
| |
|4. გადაწყვეტილება (ცნობა) მარტოხელა მშობლის სტატუსის შესახებ. |
| |
|5. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV-100/ა, მედიკამენტების დასახელებით. |
|6. ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან თანხის მითითებით. |
|7. საჭიროების შემთხვევაში სხვა საჭირო დოკუმენტაცია |
| |
| |
| | | | | | | | |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები: |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები|სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | | |ერთეული | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|სოციალურად დაუცველი |ქვეპროგრამის |2200 | რაოდენობა |ხელვაჩაურის |კვარტალში ერთჯერ|ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|ოჯახების მონაცემთა |ბენეფიციართა | | |მუნიციპალიტეტის | |მუნიციპალიტეტის | |
|ერთიან ბაზაში |რაოდენობა | | |მერიის ჯანმრთელობისა | |მერიის | |
|რეგისტრირებული | | | |და სოციალური დაცვის | |ჯანმრთელობისა და | |
|ოჯახის წევრების, | | | |სამსახური | |სოციალური დაცვის | |
|რომლებსაც მინიჭებული| | | | | |სამსახური | |
|აქვთ 100 000-ის | | | | | | | |
|ჩათვლით სარეიტინგო | | | | | | | |
|ქულა; შ.შ.მ. | | | | | | | |
|პირების, ომის | | | | | | | |
|ვეტერანების; | | | | | | | |
|ტერიტორიული | | | | | | | |
|მთლიანობისათვის ომში| | | | | | | |
|მონაწილეების, ომში | | | | | | | |
|დაღუპულთა ოჯახის | | | | | | | |
|წევრების (დედა, | | | | | | | |
|მამა, მეუღლე, | | | | | | | |
|შვილები) | | | | | | | |
|მედიკამენტებით | | | | | | | |
|უზრუნველყოფატერიტორი| | | | | | | |
|ული მთლიანობისათვის | | | | | | | |
|ომში მონაწილეების, | | | | | | | |
|ომში დაღუპულთა | | | | | | | |
|ოჯახის წევრების | | | | | | | |
|(დედა, მამა, მეუღლე,| | | | | | | |
|შვილები) | | | | | | | |
|მედიკამენტებით | | | | | | | |
|უზრუნველყოფა | | | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 01 25 | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |399 500 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |399 500 | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა. ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, |
|ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; |
|ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო, აჭარის ა.რ ჯანმრთელობისა და |
|სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიებით. დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის |
|საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით. |
|ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით ასევე დაფინანსდება 2025 წლის დეკემბერში და 2025 წლის განმავლობაში წარმოშობილი ვალდებულებები, რაც დასტურდება|
|სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული იურიდიული დოკუმენტით. |
| |
|ბენეფიციართა შერჩევის წესი: |
| |
|ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ერთჯერადად ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული/ფაქტობრივად მცხოვრები |
|საქართველოს მოქალაქეები, კერძოდ: |
|1) პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში |
|მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა |
|და ძალადობის მსხვერპლი პირები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები - სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე; |
|2) 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები; |
| 3) სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარები, (რეგისტრირებული/ფაქტობრივად მცხოვრები) რომელთა დახმარების საჭიროება დადასტურდება ადმინისტრაციული |
|ერთეულის წარმომადგენლის მიერ გაცემული დასკვნით. (მოხსენებითი ბარათით). |
| |
|ქვეპროგრამაში ჩასართავად საჭირო დოკუმენტაცია: |
| |
|1.განცხადება; |
|2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; |
|3. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, სარეიტინგო ქულა ან/და ინფორმაცია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა |
|ერთიან ბაზაში რეგისტრირების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); |
|4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა № IV-100/ა. |
|5. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა. |
|6. საყოველთაო ჯანდაცვის, სადაზღვევო კომპანიის ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) |
|მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით. (საჭიროების შემთხვევაში). |
|7. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი (საჭიროების შემთხვევაში). |
| |
| |
| |
| |
|დაფინანსების წესი: |
|1.პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში|
|მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა|
|და ძალადობის მსხვერპლი პირები და 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯით |
|შემდეგი პრინციპით: მკურნალობის ღირებულება _ 100 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2 000 ლარისა. |
|2. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის 80 %, მაგრამ არაუმეტეს 1 500 ლარისა . |
|შენიშვნა: ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. |
|ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება: |
| |
|ა). სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნალობა, თვითმკურნალობა; |
|ამბულატორიული მკურნალობისათვის მედიკამენტების ხარჯები; |
|ბ). საზღვარგარეთ გასაწევი/გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები; |
|გ). სანატორიუმ-კურორტული მკურნალობა; |
|დ). ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა; |
|ე).ნებისმიერი სახის გენეტიკური გამოკვლევები, მეტაბოლური დარღვევების სკრინინგი და ამბულატორიულად ჩატარებული სისხლის, შარდის, განავლის ნებისმიერი |
|სახის კლინიკა-დიაგნოსტიკური და ბაქტერიოლოგიური კვლევები, ალერგიული ტესტები; |
|ვ).სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის (მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების)ხარჯები; |
|ზ).აივ-ინფექციის/შიდსის, ქრონიკული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები; |
|თ). თუ სამედიცინო მომსახურების საჭიროება დადგა თვითდაშავების, კრიმინალურ აქტებში მონაწილეობის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე |
|მოხმარებული ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, ასევე ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების |
|მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები; |
|ი).ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ხარჯები; (გარდა საქართველოს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში ჩატარებული ღვიძლის, ძვლის ტვინის (ღეროვანი |
|უჯრედის) და თვალის რქოვანა გარსის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებისა); |
| კ). ეგზოპროტეზირების ხარჯები; |
|ლ). ბარიარტრიული (სიმსუქნის გამო) ოპერაციები კუჭზე (ოპერაციები ჭარბი წონის დროს), გარდა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების ან/და კერძო სადაზღვევო|
|კომპანიების დაფინანსების შემთხვევისა. |
| |
| |
|მ). ნებისმიერი სახის სტომატოლოგიური (თერაპიული, ქირურგიული, ორთოპედიული და სხვა) მკურნალობა, გარდა 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა, |
|რომლებისთვისაც ძირითადი დაავადებიდან გამომდინარე პირის ღრუს სანაციის ჩატარებისათვის აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს ზოგადი ანესთეზია. |
| |
|ნ). ექიმის კონსულტაცია; |
| |
|ო).მომსახურება, რომლის ღირებულება არ აღემატება 100 ლარს. |
|პ).ექიმის ჰონორარი, |
|ჟ).ნებისმიერი სახის რეაბილიტაცია (სამკურნალო მასაჟი, ფიზიო თერაპია, მექანო თერაპია, ელექტროსტიმულაცია და ა.შ.); |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|დასახელება |
|პროდუქტები |
| |
| |
|განზომილება |
|რაოდენობა |
|ერთეულის საშუალო ფასი |
|სულ (ლარი) |
| |
|სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება (სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისა და სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები) |
|ბენეფიციარი |
|100 |
|2000 |
|200 000 |
| |
| |
|სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება (სარეიტინგო ქულის არ მქონე მოქალაქეები) |
|ბენეფიციარი |
|133 |
|1500 |
|199 500 |
| |
|სულ ქვეპროგრამა |
|233 |
| |
|1714,59 |
| |
|399 500 |
| |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |
| |
| |
| |
| |
|დასახელება |
|1 კვარტალი |
|2 კვარტალი |
|3 კვარტალი |
|4 კვარტალი |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
|X |
| |
|X |
|X |
|X |
| |
| |
| |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) |
| |
| |
| |
| |
| |
|ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა. |
| |
| |
| |
პროგრამის განაცხადის ფორმა
|პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება: | | | | | |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|პროგრამის განმახორციელებელი: | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |2026-2029 წწ | | | |
| | | | | | |
|პროგრამის მიზანი: | | | | | |
|საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, ამასთან, მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა: | | | | | |
|პროგრამა უზრუნველყოფს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რეგისტრირებული/მცხოვრები) მოსახლეობის მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, კერძოდ, ვეტერანების, მათთან |
|გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულებიდ, სოციალურად დაუცველების, მრავალშვილიანი ოჯახების (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა |
|მშობლების და მათი შვილების და სხვების სხვადასხვა სახის სერვისებით უზრუნველყოფა და მატერიალურ დახმარება, უფასო კვებით უზრუნველყოფა. (ყოველდღიურად დღეში ერთხელ |
|ცხელი საკვებით დაკმაყოფილება) |
| | | | | | |
|სოციალური პროგრამის ბიუჯეტი |
|დასახელება |სულ |2026 წელი |2027 წელი |2028 წელი |2029 წელი |
|უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა |863740 |215935 |215935 |215935 |215935 |
|ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება |39000 |9000 |10000 |10000 |10000 |
|და დახმარება | | | | | |
|მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |420000 |105000 |105000 |105000 |105000 |
|მრავალშვილიან და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური |240000 |60000 |60000 |60000 |60000 |
|დახმარება | | | | | |
|0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის |100000 |25000 |25000 |25000 |25000 |
|ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | | |
|0-200000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის პირველ და მეორე ახალშობილი შეძენაზე |48800 |12200 |12200 |12200 |12200 |
|ერჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | | |
|0-დან 100 000-სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება |85000 |20000 |25000 |20000 |20000 |
|მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური |490000 |115000 |120000 |125000 |130000 |
|დახმარება | | | | | |
|სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ |6744000 |1830000 |1638000 |1638000 |1638000 |
|მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) | | | | | |
|შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია |524400 |128400 |132000 |132000 |132000 |
|0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი |493000 |115000 |126000 |126000 |126000 |
|მატერიალური დახმარება. | | | | | |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით |559930 |139930 |140000 |140000 |140000 |
|უზრუნველყოფა | | | | | |
|საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის |104800 | | | | |
|ხელშეწყობისათვის | |26200 |26200 |26200 |26200 |
|სულ პროგრამა |10712670 |2801665 |2635335 |2635335 |2640335 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | | | | | |
|მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; | | | | | |
|მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხო- ებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა. | | | | | |
|თანასწორი | | | | | |
|დიახ | | | | | |
| | | | | | |
|საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი | | | | | |
|გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | | | | |
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |გაზომვის ერთეული|მონაცემთა წყარო |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | |ორგანიზაცია, | |
| | | | |სამსახური) | |
| |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 01 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერჯერადი კვებით უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |199 553 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |199 553 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის კვებით დაკმაყოფილებული უმწეო ოჯახების წევრები. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად 204 ბენეფიციარისათვის ერთჯერადი კვებით უზრუველყოფას. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერჯერადი კვებით უზრუნველყოფა |204 |2,68 |199 553 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |199 553 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტ. |2 კვარტ. |3 კვარტ. |4 კვარტ. |
|უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერჯერადი კვებით უზრუნველყოფა |x |x |x |x |
|, | | | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|ყოველდღიური უფასო კვებით უზრუნველყოფა შეუფერხებლად |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი (0-დან - 65000-მდე სარეიტინგო ქულით) |
|ოჯახები, 204 ბენეფიციარი. |
|უფასო კვების სარგებლობის პერიოდში სარეიტინგო ქულის დროებით შეჩერება არ წარმოადგენს უფასო სასადილოთი სარგებლობის აკრძალვის მიზეზს იმ შემთხვევაში, |
|თუ შესაბამის ტერიტორიაზე მერის ადმინისტრაციულ ურთიერთობებთან წარმომადგენლის მიერ წერილობით წარმოდგენილია დასკვნა (მოხსენებითი ბარათი) |
|ბენეფიციარისათვის უფასო კვების განსაკუთრებული საჭიროება. |
|ყოველთვიური მონიტორინგის დროს საანგარიშო თვის პერიოდში ათი დღის უმიზეზოდ გაცდენის გამოვლენა წარმოადგენს მომსახურების შეწყვეტის საფუძველს. |
|ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვა განხორციელდება განცხადების საფუძველზე ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში: |
|1.განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
|2.პირადობის მოწმობა ქსეროასლი; |
|3.ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; |
|4.საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია; |
| |
| |
|შენიშვნა: |
|წლის განმავლობაში ბენეფიციართა მატება მოხდება ადგილის გამოთავისუფლების შემთხვევაში მოცდისა და რიგითობის პრინციპით. |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
| | | | | | | |
|შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) |მოგროვების მეთოდი |
|კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა |204 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის |ყოველთვიურად | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის |მონიტორინგი |
| | | |ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | |ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | |
| | | |სამსახური | |სამსახური | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 02 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |9 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |9 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ვეტერანთა მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა |
|ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხვაზე მყოფი ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, ომში დაღუპულთა |
|ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას |
|დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, |
|არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და |
|ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი|
|„გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“. |
|საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი |
|პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21-ე მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე |
|გამოიყოფა |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტ. |3 კვარტ |4 კვარტ. |
|უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება | | | | |
|ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | |x |x | |
|გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა |x |x |x |x |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიები |
|№ |ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების |ერთეულის დასახელება |რაოდენობა |ერთეულის |სულ ღონისძიების |
| |დასახელება (დეტალურად გაშიფრული) | | |ფასი |ხარჯი (ლარი) |
|2026 წელი |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
|1 | 15 თებერვალი - სხვა სახელმწიფო |ბენეფიციარი |2 |1000 |2000 |
| |ტერიტორიაზე ბრძოლაში მოქმედებების დროს | | | | |
| |შეძენილი შშმ სტატუსის მქონე მეომრებზე | | | | |
| |ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | |
|2 |21 მაისი - ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის |ბენეფიციარი |2 |1000 |2000 |
| |დღესთან დაკავშირებით, სხვა სახელმწიფო | | | | |
| |ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე,| | | | |
| |შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მეომრებზე | | | | |
| |ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | |
|3 |9- მაისი - II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის|ბენეფიციარი |1 |1000 |1000 |
| |წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების | | | | |
| |გაცემა | | | | |
|4 |27 სექტემბერი - საქართველოს ტერიტორიული |ბენეფიციარი |2 |1000 |2000 |
| |მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახის | | | | |
| |წევრებზე და ბრძოლაში მონაწილე შშმ სტატუსის| | | | |
| |მქონე პირზე ერთჯერადი მატერიალური | | | | |
| |დახმარების გაცემა | | | | |
|5 |გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი |ბენეფიციარი |4 |500 |2000 |
| |მატერიალური დახმარების გაცემა | | | | |
| | | |11 | |9 000 |
დამატებითი ინფორმაცია
პროგრამით მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:
1. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია აღნიშნულ ბენეფიციართა რაოდენობისა
და შესაბამისი კოდის შესახებ.
2. საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის
უკვდავყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ
1995 წლის კანონის“ 21-ე მუხლის თანახმად გარდაცვლილ ვეტერანთა დაკრძალვის თანხის მოთხოვნაზე გასაცემად
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
1.განცხადება ოჯახის უფლებამოსილი წევრის,
2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი;
4. გარდაცვლილი ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი;
5. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი.
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | |მაჩვენებელი | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|მოწყვლადი სოციალური |ვეტერანთა რაოდენობა, |11 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |კვარტალში |ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|კატეგორიების |რომლებზეც სადღესასწაულო | | |მუნიციპალიტეტის |ერთხელ |მუნიციპალიტეტის მერიის| |
|წარმომადგენლები |დღეებში გაიცემა | | |მერიის | |ჯანმრთელობისა და | |
|უზრუნველყოფილი არიან |მატერიალური დახმარება | | |ჯანმრთელობისა და| |სოციალური დაცვის | |
|მატერიალური დახმარებით | | | |სოციალური დაცვის| |სამსახური | |
| | | | |სამსახური | | | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 03 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |105 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |105 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური დახმარება ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით, |
|მათთვის მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. მრავალშვილიანი ოჯახების |
|მატერიალური სტიმულირების მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ქვეპროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ |
|მე-3 შვილზე 500 ლარი; |
|მე-4 შვილზე 1000 ლარი; |
|მე-5 და მომდევნო შვილზე 1500 ლარით დახმარებას. |
|ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული ღონისძიებების განხორციელებას. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|მესამე ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |124 |500 |62 000 |
|მეოთხე ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |40 |1000 |40 000 |
|მეხუთე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |2 |1500 |3 000 |
|სულ ქვეპროგრამა | 166 |681,82 |105 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |x |x |x |x |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახზე მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები და/ან ერთ ერთი მშობელი მაინც, რომლებიც მიეკუთვნებიან |
|აღნიშნულ კატეგორიას და წარმოადგენენ შემდეგ დოკუმენტაციას: |
|1.განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე. |
|2. მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლი. |
|3. შვილების დაბადების მოწმობების ქსეროასლები. |
|4. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი. |
|5. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. |
| |
|შენიშვნა: ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე - ამავე პერიოდში მოქმედი მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებული სარგოსა |
|და კრიტერიუმებით, სადაც 2025 წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილი და ასევე იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2025 წლის დეკემბრის |
|თვეში განცხადებით მომართა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ |
|კრიტერიუმებს. |
|იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ |
|ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია. |
|დაფინანსება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე. |
|ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. |
| |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|მრავალშვილიანი ოჯახების | პროგრამით მოსარგებლე |166 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის |კვარტალში ერთხელ |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |მონიტორინგი |
|მორალური და მატერიალური |ბენეფიციართა რაოდენობა. | | |ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |
|მხარდაჭერა. | | | |სამსახური | |სოციალური დაცვის სამსახური | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| |
| |
| |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 04 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|მრავალშვილიან და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |60 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |60 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახების (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური |
|დახმარების გაწევა. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახების (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური |
|დახმარების გაწევა. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|მრავალშვილიანი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |23 |2 000 |46 000 |
| დედ-მამით ობოლ ბავშვთა 18 წლამდე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |7 |2 000 |14 000 |
|სულ ქვეპროგრამა |30 |2000 |60 000 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|მრავალშვილიან და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი |x |x |x |x |
|მატერიალური დახმარება | | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ხუთ და მეტ მცირეწლოვან და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახების ( 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური |
|დახმარების გაწევა. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ერთ-ერთი მშობელი მაინც) მრავალშვილიანი ოჯახები. რაოდენობა განისაზღვრება წინა წლის |
|მონაცემებით. |
| |
|დახმარება გაიცემა მრავალშვილიან ოჯახებზე შემდეგი დოკუმენტაციის საფუძველზე: |
|1) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
|2) მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები; |
|3) შვილების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები; |
|4) საბანკო რეკვიზიტი. |
|5) საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. |
| |
|დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე, შემდეგი დოკუმენტაციით: |
|განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
|ბავშვის/ბავშვების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები; |
|მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლები; |
|მეურვეობის დამადასტურებელი ცნობა. |
|მეურვის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი. |
|მეურვის საბანკო რეკვიზიტები. |
|მატერიალური დახმარება გაეწევა აღრიცხვაზე მყოფ ბენეფიციარებს, რომლებსაც 18 წელი შეუსრულდება საანგარიშო წლის ბოლომდე. |
შენიშვნა: ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა.
| | | | | | | |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების |
| | | | | | |ორგანიზაცია) |მეთოდი |
|მრავალშვილიანი და დემამით ობოლ ოჯახების| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა |30 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |კვარტალში ერთხელ |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |მონიტორინგი |
|მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა. |რაოდენობა. | | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |
| | | | |სოციალური დაცვის სამსახური | |სოციალური დაცვის სამსახური | |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 16 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |25 000 | | |
|სხვა წყარო | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |25 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა |
| | | | | | |
|პროგრამის აღწერა | | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი |
|მატერიალური დახმარება. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის |50 |500 |25 000 |
|გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | | |
|სულ ქვეპროგრამა | | |25 000 |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი |x |x |x |x |
|ოჯახების ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით | | | | |
|ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები. სხვადასხვა მიზეზით დაგვიანებით მომართვის |
|შემთხვევაში ოჯახზე ერთჯერადი დახმარება გაიცემა მხოლოდ 2025 წლის ბოლო თვეში (დეკემბერი) გარდაცვლილ პირზე, ამავე პერიოდში მოქმედი მიზნობრივი პროგრამით |
|გათვალისწინებული სარგოს ფარგლებში და რომლებმაც 2025 წლის დეკემბრის თვეში განცხადებით მომართა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიას. დაფინანსება |
|განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის საბანკო ანგარიშზე შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში: |
|1.ოჯახის წევრის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
|2.განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; |
|3. გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი; |
|4. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან. |
|5. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი. |
|6. მარტოხელა ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. |
| |
| |
| |
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
[pic]
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)|მოგროვების მეთოდი |
|სოციალურად დაუცველი ოჯახების |პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების |50 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |ყოველთვიურად |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის |მონიტორინგი |
|მორალური და მატერიალური |რაოდენობა | | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | |
|მხარდაჭერა | | | |სოციალური დაცვის სამსახური | |სამსახური | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| | | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 15 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|0-დან-200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |12 200 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |12 200 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0-დან 200000 სარეიტიგო ქულის მქონე ოჯახებზე პირველ და მეორე ახალშობილზე |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხელვჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. კერძოდ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში |
|0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებულ ოჯახებზე პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს |
|ყოველ პირველ შვილზე 300 ლარით და მეორე შვილზე 400 ლარით ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|0-დან 200000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების პირველი ახალშობილის შეძენაზე ერჯერადი |10 |300 |3000 |
|მატერიალური დახმარება | | | |
|0-დან 200000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მეორე ახალშობილის შეძენაზე ერჯერადი მატერიალური |23 |400 |9200 |
|დახმარება | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |33 |369,69 |12 200 |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
| | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|0-დან 200000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე |x |x |x |x |
|ერჯერადი მატერიალური დახმარება | | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები. დაფინანსება გახორციელდება ინდივიდუალური განცხადებების |
|საფუძველზე ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში: |
|1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; |
|2. მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები; |
|3. შვილის/შვილების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები; |
|4. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; |
|5. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი; |
|6. საჭიროების შემთხვევაში- ქორწინების მოწმობის ქსეროასლი და სხვა დოკუმენტაცია. |
|შენიშვნა: სხვადასხვა მიზეზით დაგვიანებით მომართვის შემთხვევაში ოჯახზე ერთჯერადი დახმარება გაიცემა მხოლოდ 2025 წლის ბოლო თვეში (დეკემბერი) დაბადებულ |
|ახალშობილზე, ამავე პერიოდში მოქმედი მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებული სარგოსა და კრიტრიუმის ფარგლებში და რომლებმაც 2025 წლის დეკემბრის თვეში |
|განცხადებით მომართა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიას პირველი ან მეორე შვილის დაბადების გამო. |
|ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების მეთოდი |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|სოციალურად დაუცველი ოჯახების | პროგრამით მოსარგებლე |33 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის |კვარტალში ერთხელ |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |მონიტორინგი |
|მორალური და მატერიალური |ბენეფიციართა რაოდენობა. | | |ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |
|მხარდაჭერა. | | | | | |სოციალური დაცვის სამსახური | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 17 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |800 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |800 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე |
|მნიშვნელოვანია მათი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 0-დან 100 000 |
|სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის |
|გათვალისწინებით (გაზქურამდე) 400 ლარის ოდენობით. |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი|სულ (ლარი) |
|0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება |2 |400 |800 |
|სულ ქვეპროგრამა | | |800 |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება |x |x |x |x |
| | | | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|სოციალურად დაუცველი ოჯახების ცხოვრების ხარისხის და მდგომარეობის გაუმჯობესება, , მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0- დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომლებმაც უნდა წარმოადგინონ შემდეგი |
|დოკუმენტაცია: |
|განცხადება მერის სახელზე; |
|პირადობის მოწმობის ასლი. |
|ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან. |
|ინვოისი შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“-დან თანხის მითითებით; |
|ხელშეკრულება შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“-სა და ბენეფიციართა შორის გაფორმებული |
|ქვეპროგრამის ბენეფიციარზე გაიცემა გაზიფიცირების ვაუჩერი, რომელშიც მითითებულია ბენეფიციარის სახელი,გვარი, პირადი ნომერი და მისამართი. |
|დაფინანსება განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მიმწოდებელ კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. |
|საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის, 3 პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. |
|შენიშვნა: მომატებული მოთხოვნიდან გამომდინარე, საანგარიშო წელს ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 2025 წელს ,,0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე |
|ოჯახების გაზიფიცირება“ ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების გაზიფიცირების სამუშაოების (საბოლოო ანგარისწორება) დაფინანსება. |
| |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 18 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |129 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |129 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი ( დედა/ მამა) |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|მარტოხელა მშობელს (დედა/მამა), რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი/ შვილად ავანილი და ბავშვის |45 |1000 |45 000 |
|დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მეორე მშობლის შესახებ ერჯერადი | | | |
|მატერიალური დახმარება | | | |
|მარტოხელა მშობლის (დედა/მამა), არასრულწლოვანი შვილის მეორე მშობელი გარდაცვლილია, აღიარებულია |120 |700 |84 000 |
|უგზო-უკვლოდ დაკარგულად, ან და მეორე მშობელს ჩამორთმეულიაქვს მშობლის ყველა უფლება ერჯერადი | | | |
|მატერიალური დახმარება | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |165 |781,8 |129 000 |
|დასახელება | | | |
|1 კვარტალი | | | |
|2 კვარტალი | | | |
|3 კვარტალი | | | |
|4 კვარტალი | | | |
| | | | |
|მარტოხელა მშობლების (დედა/მამა) ერჯერადი მატერიალური დახმარება | | | |
|x | | | |
|x | | | |
|x | | | |
|x | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროებითი გეგმა | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | | | | |
|მარტოხელა მშობლის ფინანსური მხარდაჭერა | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შესაბამისი სტატუსის მქონე პირები: |
|1. განცხადება მერის სახელზე, |
|2. გადაწყვეტილება (ცნობა) მარტოხელ მშობლის სტსუსის შესახებ. |
|3. მშობლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; |
|4.ბავშვის/ბავშვების დაბადების მოწმობების ქსეროასლები |
|5. გარდაცვლილი მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი; |
|6. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი. |
|7. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. |
| |
|შენიშვნა: ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. |
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე მაჩვენებელი |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების |
| | | | | | |ორგანიზაცია) |მეთოდი |
|მარტოხელ მშობლის ფინანსური მხარდაჭერა |მოსარგებლე პირთა რაოდენობა |165 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის |კვარტალში ერთხელ |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |მონიტორინგი |
| | | | |ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის | |მერიის ჯანმრთელობისა და | |
| | | | |სამსახური | |სოციალური დაცვის სამსახური | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 10 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
| სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით |
|უზრუნველყოფა) |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |1 830 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |1 830 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების და ავარიულ/ამორტიზებულ |
|მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად მატერიალური დახმარება ხორციელდებოდა |
|მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან. 2020 წლის შემოდგომაზე მოსულმა უხვმა ატმოსფერულმა ნალექმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ |
|მოსახლეობას, რამაც გაზარდა მათი რაოდენობა, ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის რიგი ავარიული/ამორტიზებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, სადაც |
|ცხოვრობს მოსახლეობა და გაყვანას ექვემდებარებიან და საჭირო გახდა მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება. ქვეპროგრამის ფარგლებში (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად) |
|კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს: |
|1).ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ იმ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |
|ტერიტორიაზე, სტიქიური პროცესის ზონაში მოხვედრილი საცხოვრებელი სახლი, რომლის ნაწილი ან მთლიანად დანგრეულია ნებისმიერი სტიქიური მოვლენით (მეწყერი, |
|ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) და შესაბამისი |
|უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება |
|ადგილმონაცვლეობას. |
|2).ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ იმ ოჯახს, რომლის საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული სახლი არ არის დანგრეული მაგრამ |
|მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის, წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა,|
|ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სვა) საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ ქონებას და შესაბამისი ორგანოდან გაცემული |
|საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას. |
|3).ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ იმ ოჯახს, რომლის საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული სახლი იმყოფება სტიქიური მოვლენების |
|ზონაში და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას |
|საცხოვრებელი სახლების შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე. |
|4).ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებულ იმ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლი დაეწვა მთლიანად|
|ან/და ნაწილობრივ სხვადასხვა მიზეზით და მასში ცხოვრება შეუძლებელია. |
|5)„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით აშენებული სოციალური სახლის საცხოვრებელი ფართის ეკომიგრანტ ოჯახებზე გადაცემის მიზნით ეკომიგრანტი ოჯახების შერჩევის|
|უზრუნველსაყოფად და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ავარიულ/ამორტიზებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახების განსახლებისა |
|და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21 დეკემბრის №1721 ბრძანებით |
|დამტკიცებული დანართის მე-3 პუნქტის შესაბამისად კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ქირის საკომპენსაციო თანხების გაცემის თაობაზე. |
| |
|აღნიშნული ქვეპროგრამით სარგებლობის უფლება აქვს: |
|1).დაზარალებულ ოჯახებს რომლებსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვთ სტიქიური მოვლენის შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი, ამასთან მას და მისი ოჯახის |
|წევრებს არ გააჩნიათ/გააჩნდათ სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ალტერნატიული ფართი. სტიქიის განვითარების მომენტიდან დღემდე. |
|2).სტიქიის ზონაში დარჩენილი ოჯახის იმ წევრთა პროგრამაში ჩართვის მიზნით, რომელთა განაწილებულ წევრ(ებ)ს გააჩნია/გააჩნდათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი და|
|წერილობით აცხადებს/აცხადებენ უარს პროგრამაში ჩართვაზე. |
|3).ავარიულ/ამორტიზებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებს კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. |
|კომპენსაციის (ფინანსური დახმარების) გაცემა ერთ განმცხადებელზე შესაძლებელია განხორციელდეს იმ პრობლემის აღმოფხვრამდე, რაც საფუძვლად დაედო კომპენსაციის |
|გაცემას. |
|დაუშვებელია ამორტიზებულ ფართში მცხოვრები ოჯახების დაყოფა და ცალკე-ცალკე ფართის დაქირავება კომპენსაციის დადგენილზე მეტი ოდენობის მიღების მიზნით, გარდა იმ |
|შემთხვევისა თუ ოჯახი დაყოფილი იყო დაზარალებამდე, ეწეოდა ცალ-ცალკე მეურნეობას და არიან ენერგომოხმარების დამოუკიდებელი აბონენტები (ამონაწერი საჯარო |
|რეესტრიდან, ენერგოკომპანიაში აბონენტად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/გადახდის ქვითარი) რაც დადასტურდება მოხსენებითი ბარათით შესაბამისი |
|ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენლის მიერ. |
|დაუშვებელია დაზარალებულ ერთი და იგივე საცხოვრებელ სახლზე ორჯერ კომპენსაციის გაცემა. |
|დახმარება გაიცემა დაზარალებულ ოჯახზე ყოველთვიურად არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით, რომლებსაც ესაჭიროება გადაუდებელი დახმარების გაწევა - დროებითი |
|საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით. |
|ქვეპროგრამით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 228 ოჯახი, ავარიულ/ამორტიზებულ მრავალბინიან (თხილნარის მეურნეობა) |
|საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები 12 ოჯახი და სოფელ სალიბაურში მცხოვრები 65 ოჯახი. (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად) კომპენსაციის გაცემა განხორციელდება |
|ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან |
|სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ იქნება დამოწმებული. თანხა ჩაირიცხება დაზარალებულის (განმცხადებლის) საბანკო რეკვიზიტებზე. |
|დროებითი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, დაზარალებული ვალდებულია წარმოადგინოს განცხადება და ახალი ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის |
|მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ დამოწმებული (ხელშეკრულებაში ცვლილების |
|დადასტურება) ქირავნობის ხელშეკრულება. |
| |
|ალტერნატული თავშესაფარად არ ჩაითვლება: |
|ა.) ალტერნატიული ქონება, რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან საკურორტო ზონაში (გომისმთა, ბახმარო, ბეშუმი), |
|ბ.) ალტერნატიულ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონება, რომელიც არის/იყო ქორწინების შედეგად შემატებული წევრის |
|თანასაკუთრება ქორწინებამდე, არ წარმოადგენს ხელის შემშლელ გარემოებას მოქალაქეებისთვის ქვეპროგრამით სარგებლობისას. |
|გ.)იმ შემთხვევაში, თუ ალტერნატიულ საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართი გასხვისებულია საპატიო მიზეზით, ან ალტერნატიული ქონება არ შეესაბამება |
|საცხოვერებლით უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობებს, ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის საკითხი გადაწყდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით |
|დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდ-ბა |ერთ. საშ.|სულ (ლარი) |
| | |ფასი | |
|სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე ბინის ქირით უზრუნველყოფა |228 |500 |1 368 000 |
|ავარიულ/ამორტიზებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე ბინის ქირით უზრუნველყოფა |12 |500 |72 000 |
|მცხოვრები ოჯახებზე ბინის ქირით უზრუნველყოფა | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ სალიბაურში მდებარე ავარიულ/ამორტიზებულ შენობა-ნაგებობაში |65 |500 |390 000 |
|(ყოფილი ჩაის ფაბრიკის შენობა ს/კ 22.22.09.193) მცხოვრები ოჯახებზე ბინის ქირით უზრუნველყოფა. | | | |
|სულ ქვეპროგრამა |305 | |1 830 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებზე |x |x |x |x |
|ბინის ქირით უზრუნველყოფა | | | | |
| | | | | |
|ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე|x |x |x |x |
|ბინის ქირით უზრუნველყოფა.(თხილნარის მეურნეობა) ს/კ 22.28.04.380 | | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ სალიბაურში მდებარე |x |x |x |x |
|ავარიულ/ამორტიზირებულ შენობა-ნაგებობაში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის შენობა ს/კ | | | | |
|22.22.09.193) მცხოვრები ოჯახებზე ბინის ქირით უზრუნველყოფა. | | | | |
| |
| |
| |
| |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) |
| |
|ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის |
| |
ქვეპროგრამაში ჩასმის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია.
1. საცხოვრებელი სახლის მესაკუთრის ან/და მფლობელის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
2.განმცხადებლის და მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები.
3. კომპეტენტური ორგანადონ გაცემული საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა.
4. მოხსენებითი ბარათი მერის წარმომადგენლის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.
5. ქირავნობის ხელშეკრულება
6. გამქირავებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი,
7. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები.
8. განმცხადებლი/დაზარალებულის საბანკო რეკვიზიტები.
| |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 20 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |128 400 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |128 400 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
|შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამდე) პირთა დაავადებიდან და მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებლობას წარმოადგენს საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია, რომელიც |
|ეხმარება მათ დაავადებისა და მდგომარეობის დაძლევაში, საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში. აქედან გამომდინარე, შემუშავებული იქნა შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამდე) პირთა |
|დასვენება კურორტზე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე შშმ პირების დასვენებას 12 დღის (11 ღამე) მანძილზე. |
| |
| | | | | | |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|შშმ სტატუსის მქონე ბენეფიციარის და თანმხლები პირის მომსახურეობა |107 |1200 |128 400 |
|სულ ქვეპროგრამა |107 | |128 400 |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|შშმ სტატუსის მქონე ბენეფიციარის და თანმხლები პირის მომსახურეობა | |x |x | x |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (202 წელი) | | |
|ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიის 12 დღიანი კურსი |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|ქვეპროგრამის ბენეფიციართათვის ჩატარებულია კლიმატოთერაპიის 12 დღიანი კურსი |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შესაბამისი სტატუსის მქონე პირები: |
|1. განცხადება მერის სახელზე, |
|2. მშობლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; |
|4.ბავშვის დაბადების მოწმობების ქსეროასლები |
|5. შშმ პირის დამადასტურებელი ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; |
|6. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100 |
|7. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. |
|ბენეფიციარს წლის განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი საკურორტო მომსახურებით. ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური |
|მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, პროგრამის მომსახურეობით შეიძლება ისარგებლონ ხელვაჩაურში რეგისტრირებულმა 18 წლამდე შშმ პირებმა. მუნიციპალიტეტში |
|რეგისტრირებული ინდა იყოს ბენეფიციარის ერთ ერთი მშობელი მაინც ან/და მეურვე. თითოელ ბენეფიციარზე და თანმხლებ პირზე გაიცემა ვაუჩერი. ვაუჩერის |
|გაცემის-გამოყენების წესი განისაზღვრება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. |
[pic]
|ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის |სამიზნე |გაზომვის |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო |მოგროვების |
| |ინდიკატორები |მაჩვენებელ|ერთეული | | |ორგანიზაცია) |მეთოდი |
| | |ი | | | | | |
|შშმ სტატუსის მქონე |მოსარგებლე პირთა |107 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |კვარტალში |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |მონიტორინგი |
|ბენეფიციარის და |რაოდენობა | | |მერიის ჯანმრთელობისა და |ერთხელ |მერიის ჯანმრთელობისა და | |
|თანმხლები პირის | | | |სოციალური დაცვის სამსახური | |სოციალური დაცვის სამსახური | |
|მომსახურეობა | | | | | | | |
ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 21 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |115 000 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |115 000 | | |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|0-დან -70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება |
| | | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
| | | | |
|UNICEF-ის რეკომენდაციების შესაბამისად მოწყვლადი კატეგორიებისათვის კეთილდღეობის კვლევის ანალიზის მიხედვით, ცხოვრების დონის ამაღლებაზე ყველაზე |
|ეფექტიანად მოქმედებს მიზნობრივი მატერიალური დახმარებები. აქედან გამომდინარე, შემუშავებულ იქნა მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის მქონე ოჯახებზე |
|მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: |
|1. 0-დან -70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 3-შვილიან ოჯახებს, |
|2. 0-დან -70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 4-შვილიან ოჯახებს, |
|ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ ის ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან (ერთ-ერთი მშობელი მაინც) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში და |
|სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-ის ჩათვლით. |
|დასახელება |პროდუქტები |
| |რაოდენობა |ერთ. საშ. ფასი |სულ (ლარი) |
|0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. |110 |800 |88 000 |
|0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. |27 |1000 |27 000 |
|სულ ქვეპროგრამა |137 | 839,41 |115 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
| | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი | x |x |x |x |
|მატერიალური დახმარება. | | | | |
| | | | | | |
|შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2026 წელი) | | |
|მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილნი იქნებიან მატერიალური დახმარებით |
| | | | | | |
|დამატებითი ინფორმაცია | | |
|ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის შემთხვევაში, აღრიცხვაზე აყვანის დროს წარმოსადგენი საჭირო დოკუმენტაცია: |
|1.განცხადება მერის სახელზე, |
|2.მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები, |
|3. ბავშვების დაბადების მოწმობების ქსეროასლები, |
|4.ქორწინების მოწმობის ქსეროასლი (არსებობის შემთხვევაში), |
|5.საბანკო რეკვიზიტი; |
|6.ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ, რომელშიც მითითებულია ოჯახის წევრები (დედა მამა,პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 |
|ბავშვი). |
|მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში - დედა, მამა, პირველი, მე-2 და მე-3 ბავშვი, ხოლო მეოთხე შვილის შეძენისას - დედა, მამა, პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 ბავშვი.|
|საჭიროების შემთხვევაში, მოკვლევა შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან; |
|ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ ის ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან (ერთ-ერთი მშობელი მაინც) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში და სოციალურად |
|დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-ის ჩათვლით, ბავშვებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური სააგენტოს მიერ მოწოდებულ სარეიტინგო|
|ქულების ამონაწერში. |
|ერთჯერადად მატერიალური დახმარება გაიცემა ხელვაჩაურში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ სამშვილიან ოჯახებზე 800 ლარის ოდენობით, ერთი შვილის 18 წლის |
|შესრულებამდე. |
|ოთხ შვილიან ოჯახზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით, ერთი შვილის 18 წლის შესრულებამდე. იმ შემთხვევაში თუ ოთხშვილიანი ოჯახის |
|ერთ-ერთი შვილს საანგარიშო პერიოდში შეუსრულდება 18 წელი, ასეთი ოჯახი მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 800 ლარის ოდენობით, როგორც სამშვილიანი ოჯახი. |
| |
| |
|შენიშნვნა : |
|ა). აღნიშნული პროგრამით ვერ ისარგებლებს ის ოჯახი, რომელმაც საანაგრიშო პერიოდში ისარგებლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის|
|სამსახურის (მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება) ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მატერიალური დახმარებით. |
|ბ). ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები |
| | | | | | | |
|მოსალოდნელი შედეგი |შედეგის ინდიკატორები |სამიზნე |გაზომვის ერთეული |მონაცემთა წყარო |სიხშირე |პასუხისმგებელი |მოგროვების მეთოდი |
| | |მაჩვენებელი | | | |(საბიუჯეტო | |
| | | | | | |ორგანიზაცია) | |
|0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ |მოსარგებლე პირთა |137 |რაოდენობა |ხელვაჩაურის |კვარტალშ|ხელვაჩაურის |მონიტორინგი |
|და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი |რაოდენობა | | |მუნიციპალიტეტის მერიის |ი ერთხელ|მუნიციპალიტეტის| |
|მატერიალური დახმარება. | | | |ჯანმრთელობისა და | |მერიის | |
| | | | |სოციალური დაცვის | |ჯანმრთელობისა | |
| | | | |სამსახური | |და სოციალური | |
| | | | | | |დაცვის | |
| | | | | | |სამსახური | |
| |
| |
| |
|ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |
| |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 22 | | |
| | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | | |
|შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა |
| | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
| | | | | |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | | | |
|დასახელება |2026 წელი | | |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |139 930 | | |
|სხვა წყარო |0 | | |
|სულ ქვეპროგრამა |139 930 | | |
| | | | | |
|ქვეპროგრამის მიზანი: | | | |
|შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, | | | | |
|ქვეპროგრამის აღწერა: | | | |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე) უმეტესად ვერ ახერხებენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას. ამ ადამიანებს ხშირად სჭირდებათ სამედიცინო, საყოფაცხოვრებო, სახელმწიფო და სხვა დაწესებულებებში ვიზიტი, კომუნიკაციაში და ყოველდღიურ ქმედებებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა) მხარდაჭერა, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პირების (ასისტენტის) მომსახურება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის და მეტი ასაკის, მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა ასისტენტით მომსახურების დაფინანსებას. აღნიშნული სერვისით მიმდინარე წელს შეუძლია ისარგებლოს 17 ბენეფიციარმა.
შშმ პირთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციის მე-19 მუხლის თანახმად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დამოუკიდებელ ცხოვრებაში სრულყოფილ ჩართვას, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდას, რაც შეიძლება მიღწეული იქნას პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით, რომელიც განსაზღვრულია პერსონალური ასისტენტის სტანდარტით, რომელიც მიღებული იქნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 18 თებერვლის №01-13/ნ ბრძანების საფუძველზე.
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 დეკემბრის N640 დადგენილებით დამტკიცებული იქნა „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2026 წლის სახელმწიფო პროგრამა“, რომელიც განსაზღვრავს „პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ განხორციელების უფლების დელეგირების საკითხს მუნიციპალიტეტებისათვის. მომსახურების მიღების მსურველი პირი ქვეპროგრამაში ერთვება მხოლოდ სამინისტროს მიერ პერსონალური ასისტირების საჭიროების შეფასების ჩატარებაზე უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებების (ქ. ბათუმის #1 პოლიკლინიკა და სს მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010) დასკვნის საფუძველზე. ღონისძიებაში ჩასართავად მოსარგებლის შეფასებას აწარმოებს სამინისტროს მიერ უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც დასკვნის საფუძველზე განსაზღვრავს მოსარგებლის პერსონალური ასისტირების საჭიროებას. პერსონალური ასისტირების მოცულობა განისაზღვრება მოსარგებლის ინდივიდუალური საჭიროების მიხედვით შეფასების დროს, რომელიც იყოფა ორ კატეგორიად: რეგულარული და სპეციალიზებული. რეგულარული ასისტირების
საჭიროების მქონე პირის შემთხვევაში რეგულარული მომსახურება ითვალისწინებს თვეში არაუმეტეს 60 საათს, ხოლო სპეციალიზებული ასისტირების საჭიროების მქონე პირის შემთხვევაში თვეში არაუმეტეს 120 საათს. მომსახურებისთვის გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა რეგულარული ასისტირების შემთხვევაში შეადგენს თვეში 720 ლარს (ერთი საათი - 12 ლარი), ხოლო სპეციალიზებული ასისტირების შემთხვევაში – თვეში 1 560 ლარს (ერთი საათი - 13 ლარი).
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში შშმ პირთა ასისტირებას ახორციელებს სამინისტროს მიერ დარეგისტრირებული ორგანიზაცია „ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის”
პერსონალური ასისტენტების მიერ სერვისის მიწოდება -
შშმ პირებისათვის პერსონალური ასისტირების მომსახურეობა განხორციელდება ვაუჩერის საფუძველზე. ვაუჩერის ფორმა,გაცემისა და ანგარიშსწორების პირობები მტკიცდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
| |
|დასახელება | პროდუქტები | |
| |განზომილება |რაოდენობა |ერთეულის საშუალო | |
| | |(საათობრივი) |ფასი(ლარი) | |
|პერსონალური ასისტენტების მიერ ასისტირების (სპეციალიზირებული) სერვისის მიწოდება 7|საათი | 10 080 |13 | |
|პირზე | | | |131 040 |
|პერსონალური ასისტენტების მიერ ასისტირების (რეგულარული) სერვისის მიწოდება 1 პირზე|საათი | 720 |12 | |
| | | | |8 640 |
|პერსონალური ასისტირების საჭიროების შეფასება |რ-ბა |10 |25 |250 |
|სულ ქვეპროგრამა | | | |139 930 |
|ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა | | | |
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტალი |3 კვარტალი |4 კვარტალი |
|შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა | x |x |x |x |
| | | | | | |
|მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (2026 წელი) | | |
|უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების გადაადგილება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. განცხადება;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან შშმ სტატუსის /სარეიტინგო ქულების შესახებ ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
4. ფორმა 100-4ა.
5. საინფორმაციო ბარათი, სამოქალოქო რეესტრის მიერ გაცემული
შენიშვნა:
ქვეპროგრამით ისარგებლებენ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წელს ზემოთ პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2026 წლის 1 იანვრამდე.
საანგარიშო წელს ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 2025 წლის დეკემბრის თვეში ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა” ქვეპროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებზე გაწეული ასისტირების (საბოლოო ანგარისწორება) დაფინანსება.
|შუალედური შედეგი |შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
| |
|გაუმჯობესებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა |
|დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი და სოციალური მდგომარეობა |
| | | | | |
|პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
|სოციალური უზრუნველყოფა |
| | | | | |
|ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |06 02 23 | |
| | | | | |
|ქვეპროგრამის დასახელება: | | |
|საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის |
| | | | | |
|ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: | | |
|ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
|საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება |
|ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: | |
|დასახელება |2026 წელი |
|მუნიციპალური ბიუჯეტი |40 000 |
|სხვა წყარო |0 |
|სულ ქვეპროგრამა |40 000 |
| | |
| | |
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით
საქმიანობათა ცენტრი, რომელიც პასუხობს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.
ჩამოყალიბებული საქმიანობათა ჯგუფები, რომელთა მართვა ხორციელდება ჯგუფის ლიდერების მიერ. რეგულარული ტრენინგები და წამახალისებელი ღონისძიებები მოხალისეთათვის შერჩეული, გადამზადებული და აღჭურვილი მოხალისეთა მობილური ჯგუფი კატასროფებზე, მათ შორის მასობრივ საგანგებო სიტუაციებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის.
პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ქვეპროგრამის მომსახურებით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და
შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა, როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს წარმოადგენს:
➢ კატასტროფების მართვა (რისკის შემცირება, მზადება და რეაგირება), რაც გულისხმობს თემის მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასებას, ცოდნის ამაღლებას კატასტროფების შესახებ თემში მათი შესაძლებლობების გაზრდისა და თემის ეფექტური რეაგირებისათვის საგანგებო/კრიზისული სიტუაციის დროს; რეაგირების გუნდების შექმნას (მათ შორის პირველი დახმარების და ფსიქოსოციალური დახმარების გუნდები), წვრთნას/სწავლებას, სიმულაციური ვარჯიშების მოწყობას და რეაგირების მექანიზმში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობის გაუმჯობესებას; მუნიციპალიტეტების რეაგირებისა და ევაკუაციის გეგმების (მათ შორის საოჯახო გეგმის) შემუშავებაში/განახლებაში აქტიურ მონაწილეობას.
➢ ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ითვალისწინებს მობილური პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტების მეშვეობით უფასო სამედიცინო-დიაგნოსტიკურ კვლევებსა (მუცლის ღრუსა და სხვა შინაგანი ორგანოების ექოსკოპირება უახლესი აპარატურით, კარდიოლოგიური, გინეკოლოგიური და ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა, სისხლში შაქრის შემცველობის დონის განსაზღვრა, ფარისებრი ჯირკვლის რადიოლოგიური კვლევა) და ექიმი-თერაპევტის, გინეკოლოგისა თუ ოფთალმოლოგის კონსულტაციას მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით ქალაქებიდან მოშორებით მდებარე დასახლებებსა და თემებში. ასევე სისხლის უანგარო, ნებაყოფლობითი დონაციის პროპაგანდის მეშვეობით სისხლის დონორების მობილიზებას და ქვეყანაში არსებული სისხლის მარაგის შევსებას, იმუნიზაციის გზით ქვეყნის მოსახლეობის ეფექტურ დაცვას მართვადი დაავადებებისაგან, საგანგებო სიტუაციებისთვის, მათ შორის პანდემიებისთვის მზადყოფნას, ეპიდემიური კონტროლის, წყლის ჰიგიენისა და სანიტარიის, მასობრივი საგანგებო სიტუაციებიის მართვის, პირველი დახმარებისა და ფსიქოლოგიური პირველი დახმარების შესახებ ცოდნის ამაღლების და პრაქტიკული უნარების განვითარების გზით, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს თემის დონეზე საგანგებო მდგომარეობებზე რეაგირების გაუმჯობესებას;
➢ სოციალური მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებში ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრის“ ბაზაზე არის შექმნილი სხვადასხვა საქმიანობათა ჯგუფები და ხორციელდება ბენეფიციართა უნარ-ჩვევების განვითარება (თემატური ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო სესიები და ა.შ.), სერვისების მიწოდება (ბინაზე ვიზიტები, შინმოვლა, საოჯახო საქმეებში დახმარება, რეცხვა და ა.შ.) და ადვოკატირება (სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ პირთა მონაწილეობით, კონსულტაცია და ინფორმირება). ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ეძლევათ ღირსეულ გარემოში დაგეგმონ და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ზემოაღნიშნული ცენტრის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, რაც ხელს უწყობს მათი ყოფის შემსუბუქებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და თაობათაშორისი ურთიერთობების გაუმჯობესებას.
➢ ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება, რომელიც მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზებასა და გაძლიერებას, მოსახლეობის ჩართვას სხვადასხვა მოხალისეობრივ აქტივობებში, რაც თავისმხრივ ხელს უწყობს თითოეული ინდივიდის პიროვნულ ზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო სესიების/პრაქტიკული სავარჯიშოების და ა. შ. საშუალებით) სხვადასხვა მიმართულებით, მათში ჰუმანიტარული ღირებულებების ჩამოყალიბებას, სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლებას, მათ მობილიზებას და აქტიურ მონაწილეობას მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებაში, როგორც სასოფლო, ასევე საქალაქო თემებში. ახალგაზრდებს ეძლევათ არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევების განვითარების საშუალება, რაც ხელს უწყობს მათ თვითრეალიზებას და უშუალო მონაწილეობას თემის, მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებისთვის ასევე ხელმისაწვდომი ხდება ჩაერთონ თანასწორთაგან ათლების პროცესში და დაეხმარონ თანატოლებს გახდენენ უფრო მოტივირებულები, აქტიურები და გაიუმჯობესონ მათთვის საჭირო შესაბამისი უნარ-ჩვევები.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას აქვს როგორც თემებში მოწყვლადი ჯგუფების ((სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მოზარდები, ხანდაზმულები, ასევე იძულებით გადაადგილებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირები) წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მყისიერი რეაგირების, ასევე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისა და რისკების შემცირების მრავალწლიანი გამოცდილება, ცოდნა და პოტენციალი. იგი ხელს უწყობს უსაფრთხო ადგილობრივი თემების განვითარებას საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დონეზე პარტნიორთა მობილიზებით და თთგ (თემის თანამონაწილეობით განვითარება) მიდგომის გამოყენებით, რომლის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ყველა დაინტერესებულ მხარეს თემის საჭიროებებზე რეაგირების პროცესში აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს, განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და თვით თემის წევრებს, რაც შემდგომში არის ამ პროცესის მდგრადობის წინაპირობა.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება და მისი მოხალისეთა ჯგუფი ხელვაჩაურის თავისი პრიორიტეტებიდან და განსაზღვრული მანდატიდან გამომდინარე ცდილობს წვლილი შეიტანოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის რესურსსა და გამოცდილებას იყენებს მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ღირსეული გარემოს შექმნისათვის.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მოხალისეთა ჯგუფი ხელვაჩაურის აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, სოციალურ მხარდაჭერასა და თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. სულ უფრო თვალსაჩინო და ხელშესახები ხდება სარგებელი როგორც მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. სასწავლო ტრენინგ მოდულებისა და კვალიფიციური ტრენერების არსებობა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად საშუალებას აძლევს განახორციელოს როგორც თემის წევრების სწავლება, ასევე მოახდინოს სათანადო რეაგირება საჭიროებებისა და გამოწვევების საპასუხოდ.
პროექტი საშუალებას მისცემს თემს შეისწავლოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელსაც წითელი ჯვრის საზოგადოება გადასცემს თემის წევრებს თავის პარტნიორებთან ერთად. თემის წევრები მიღებულ ცოდნასა და გამომუშავებულ უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით შეძლებენ უფრო მეტად უსაფრთხო და სტაბილური თემების ჩამოყალიბებას, რომელსაც შესწევს უნარი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ხელვაჩაურის წითელი ჯვრის გუნდთან კოორდინირებაში მოახდინონ კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის რისკის შემცირება და გაუმკლავდნენ ადგილზე წარმოქმნილ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს, მათ შორის covid-19-ით მიღებულ ზიანს. შეთავაზებული პროექტის განხორციელებით, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას და მოხალისეთა ჯგუფს ხელვაჩაურის შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კატასტროფებისადმი მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების, ხანდაზმულების და მთლიანად თემის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებაში, მათ გაძლიერებასა და მათივე პრობლემების ადვოკატირებაში. მობილიზებული პარტნიორები, თემის წევრები და სერვისების მიწოდებასა და განხორციელებაში გაწრთვნილი მოხალისეები კი არის შეთავაზებული პროექტის წარმატებით განხორციელებისა და მდგრადობის გარანტი.
|დასახელება |1 კვარტალი |2 კვარტ. |3 კვარტ |4 კვარტ. |
|საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის |x |x |x |x |
|ხელშეწყობისათვის | | | | |
| |
|ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიები |
| |
|2026 წელი |
| № |ქვეპროგრამის ამოცანები |შეფასების ინდიკატორი |
|1 |სასოფლო და საქალაქო თემის წევრების |თემის მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული ჯგუფი |
| |საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |მუნიციპალიტეტის განახლებული რეაგირების გეგმა და ნათლად განსაზღვრული |
| |კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის |რეაგირების მექანიზმში ჩართული სტრუქტურების როლი და მოვალეობები. |
| |შემცირებით, მზადყოფნისა და რეაგირების |ერთი სიმულაციური ვარჯიში ჩატარებული სამიზნე სკოლაში არსებული საევაკუაციო |
| |შესაძლებლობების გაზრდით. |გეგმის შესაბამისად |
| | |მოსწავლეების მიერ წარმოჩენილი ცოდნა, თუ როგორ უნდა მოიქცეს სკოლაში საგანგებო |
| | |სიტუაციის დროს |
| | |ერთი ინიცირებული სიმულაციური ვარჯიში, რაც გულისხმობს არსებული მუნიციპალიტეტის|
| | |რეაგირების გეგმის ამოქმედებას დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობით |
| | |ქუჩის ორი აქცია (გამწვანება, დასუფთავება და ა.შ.). |
| | |საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალა, რომელიც მიეწოდა მოსახლებას |
| | |შემუშავებული/ან განახლებული თემის რეაგირების გეგმა |
|2 |თემის შედეგობის გაძლიერება ყოველდღიურ უბედურ|ჩამოყალიბებული და გაწვრთნილი პირველი დახმარების გუნდი, რომელიც თემის წევრებს|
| |შემთხვევებთან, დაავადებებთან და ეპიდემიებთან,|შორის რეგულარულად ავრცელებს ინფორმაციასა და ცოდნას პირველი დახმარების შესახებ|
| |კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან უკეთ |არანაკლებ ორი ,,პირველი დახმარების“ ქუჩის ჩატარებული აქცია |
| |გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის |თემის წევრთა გაზრდილი რაოდენობა, ვინც ფლობს პირველი დახმარების უნარებს |
| |გაზრდის მიზნით. |ჩამოყალიბებული და გაწვრთნილი მოხალისეთა გუნდი, რომელიც რეგულარულად ახდენს |
| | |სისხლის ნებაყოფლობითი უსაფრთხო, უანგარო დონაციის და ქვეყანაში სისხლის მარაგის|
| | |შევსების პროპაგანდას; საგანგებო სიტუაციების დროს ჯანდაცვის გამოწვევების |
| | |მიმართ ადგილობრივი თემების გაძლიერებას; მართვადი დაავადებებისაგან |
| | |იმუნიზაციის გზით ქვეყნის მოსახლეობის ეფექტური დაცვის პოპულარიზაციას. |
| | |სამედიცინო-დიაგნოსტიკური კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა არანაკლებ 150 |
| | |ბენეფიციარი |
| | | |
|3 |ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება|კარგად ფუნქციონირებადი საქმიანობათა ცენტრი, რომელიც ემსახურება ახალგაზრდებისა|
| |თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის |და ხანდაზმულების გააქტიურებას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში |
| |ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის. |საქმიანობათა ცენტრით მოსარგებლე ბენეფიციართა და მოხალისეთა გაზრდილი |
| | |რაოდენობა, რომელნიც ახორციელებენ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებასდა |
| | |უნარ-ჩვევების განვითარებას |
| | |მოხალისეთა მიერ რეგულარულად (არანაკლებ ორ კვირაში ერთხელ) განხორციელებული |
| | |ვიზიტები ბინაზე უმწეო ხანდაზმულთათვის უსაფრთხო გარემოსა და ცხოვრების ხარისხის|
| | |შენარჩუნების მიზნით |
| | |ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე მობილიზებული პარტნიორების გაზრდილი |
| | |რაოდენობა და მათი მონაწილეობით მოწყობილი სამუშაო შეხვედრები ხანდაზმულთა და |
| | |ახალგაზრდების საჭიროებებსა და გამოწვევებზე რეაგირებისთვის |
ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა ) რაოდენობა და კატეგორია:
ძირითად (პირდაპირ) სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ:
1. 18-29 წლამდე ახალგაზრდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები;
2. 60-65 წელს ზემოთ, ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, რომლებიც იღებენ სახელმწიფო პენსიასა და შემწეობას;
3. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები;
4. შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები.
არაპირდაპირ სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ:
1. სწჯს-ის მოხალისეები, ხელმძღვანელობა და მენეჯმენტი;
2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები;
3. ადგილობრივი ბიზნესი და მედია;
4. მიზნობრივ ჯგუფებთან მომუშავე სხვა არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციები.
| |ბიუჯეტის მუხლი |ერთეულის |იანვარი |თებერვალი-ივნისი |ივლისი-დეკემბერი |პროექტის სრული |წითელი ჯვრის ფონდიდან |მუნიციპალიტეტის |
| | |დასახელება | | | |ღირებულება | |ბიუჯეტიდან |
| | | |ერთეულის ფასი/ლარი |
| | | |სხვა სახსრები-საქართველოს |ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის |
| | | |წითელი ჯვრის საზოგადოება |ბიუჯეტი |
| |საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო |79664,80 |3966480 |40000 |
|1 |გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის | | | |
| |79664,80 |3966480 |40000 |
|სულ ქვეპროგრამა | | | |
| ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი |
| |
| |
|მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით. |
| |
| |
ხშირად დასმული კითხვები
- მოქმედებს თუ არა „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
- დიახ, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ამჟამად ძალაშია. ბოლო კონსოლიდირებული რედაქცია — 26.06.2026.
- როდის იქნა მიღებული „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
- „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მიღებულია 26.06.2026. მიმღები ორგანო — ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი. დოკუმენტის ნომერი — №30. სარეგისტრაციო კოდი — 190020020.35.133.016431.
- სად არის „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-ის ოფიციალური ტექსტი?
- ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 26.06.2026 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, №30, 26.06.2026, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016431 (კონსოლიდირებული რედაქცია 26.06.2026). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6913903/