|
ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024 წლის
ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
I. შემოსავლები
|
51404.743
|
52045.594
|
13769.189
|
38276.405
|
55470.850
|
12366.650
|
43104.200
|
|
გადასახადები
|
23828.907
|
26959.200
|
0.00
|
26959.200
|
28476.200
|
0.00
|
28476.200
|
|
გრანტები
|
22282.185
|
19659.189
|
13769.189
|
5890.000
|
22966.650
|
12366.650
|
10600.000
|
|
სხვა შემოსავლები
|
5293.651
|
5427.205
|
0.00
|
5427.205
|
4028.000
|
0.00
|
4028.000
|
|
II. ხარჯები
|
33995.089
|
38303.562
|
3179.017
|
35124.545
|
43078.612
|
3041.712
|
40036.900
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3905.265
|
4262.000
|
29.000
|
4233.000
|
4840.000
|
0.000
|
4840.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3140.969
|
2923.614
|
1442.178
|
1481.436
|
4347.464
|
1967.024
|
2380.440
|
|
პროცენტი
|
15.091
|
30.000
|
0.00
|
30.000
|
1.650
|
0.00
|
1.650
|
|
სუბსიდიები
|
21548.399
|
25148.003
|
307.673
|
24840.330
|
27325.997
|
315.300
|
27010.697
|
|
გრანტები
|
95.637
|
93.000
|
0.00
|
93.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2245.190
|
3487.654
|
0.0
|
3487.654
|
3122.000
|
5.000
|
3117.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
3044.538
|
2359.291
|
1400.166
|
959.125
|
3331.501
|
754,388
|
2577.113
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
17409.654
|
13742.032
|
10590.172
|
3151.860
|
12392.238
|
9324.938
|
3067.300
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
19045.901
|
16739.912
|
13644.052
|
3095.860
|
16089.622
|
12930.377
|
3159.245
|
|
ზრდა
|
19276.039
|
17369.912
|
13644.052
|
3725.860
|
16189.622
|
12930.377
|
3259.245
|
|
კლება
|
230.138
|
630.000
|
0.00
|
630.000
|
100.000
|
0.00
|
100.000
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
-1636.247
|
-2997.880
|
-3053.880
|
-56.000
|
-3697.384
|
-3605.439
|
-91.945
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1713.031
|
-3053.880
|
-3053.880
|
0.0
|
-3735.834
|
-3605.439
|
-130.395
|
|
ზრდა
|
1506.668
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
3219.699
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
კლება
|
649.360
|
3053.880
|
3053.880
|
0.000
|
3735.834
|
3605.439
|
130.395
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
649.360
|
3053.880
|
3053.880
|
0.000
|
3735.834
|
3605.439
|
130.395
|
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება
|
76.784
|
-56.000
|
0.00
|
-56.000
|
-38.450
|
0,000
|
-38.450
|
|
კლება
|
76.784
|
56.000
|
0.00
|
56.000
|
38.450
|
0,000
|
38.450
|
|
საშინაო
|
76.784
|
56.000
|
0.00
|
56.000
|
38.450
|
0.000
|
38.450
|
|
სესხები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
VIII. ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024
წლის
ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
51634.881
|
52675.594
|
13769.189
|
38906.405
|
55570.850
|
12366.650
|
43204.200
|
|
შემოსავლები
|
51404.743
|
52045.594
|
13769.189
|
38276.405
|
55470.850
|
12366.650
|
43104.200
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
230.138
|
630.000
|
0.000
|
630.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
გადასახდელები
|
53347.912
|
55729.474
|
16823.069
|
38906.405
|
59306.684
|
15972.089
|
43333.595
|
|
ხარჯები
|
33995.089
|
37915.647
|
3179.017
|
34736.630
|
43078.612
|
3041.712
|
40036.900
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19276.039
|
17757.827
|
13644.052
|
4113.775
|
16189.622
|
12930.377
|
3259.245
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
56.000
|
0.000
|
56.000
|
38.450
|
0.00
|
38.450
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-17409.654
|
14129.947
|
10590.172
|
3539.775
|
12392.238
|
9324.938
|
3067.300
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 55470.850 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024
წლის
ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
51634.881
|
52045.594
|
13769.189
|
38276.405
|
55470.850
|
12366.650
|
43104.200
|
|
გადასახადები
|
23828.907
|
26959.200
|
0.000
|
26959.200
|
28476.200
|
0.000
|
28476.200
|
|
გრანტები
|
22.282.185
|
19659.189
|
13769.189
|
5890.000
|
22966.650
|
12366.650
|
10600.000
|
|
სხვა შემოსავლები
|
5293.651
|
5427.205
|
0.000
|
5427.205
|
4028.000
|
0.000
|
4028.000
|
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 28476.200 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024
წლის
ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
23828.743
|
26959.594
|
0.000
|
26959.594
|
28476.200
|
0.000
|
28476.200
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
20567.390
|
23659.200
|
0.000
|
23659.200
|
25576.200
|
0.000
|
25576.200
|
|
ქონების გადასახადი
|
3261.517
|
3300.000
|
0
|
3300.000
|
2900.000
|
0.000
|
2900.000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
2433.298
|
2260.000
|
0.000
|
2260.000
|
1900.000
|
0.000
|
1900.000
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0.165
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0,000
|
0.000
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
49.715
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
83.202
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
695.137
|
1000.000
|
0.000
|
1000.000
|
1000.000
|
0.000
|
1000.000
|
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 22966.650 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
22282.185
|
19659.189
|
22966.650
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
0.00
|
300.000
|
0.00
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
22282.185
|
19359.189
|
0.00
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
2083.296
|
2527.230
|
3334.892
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
20198.889
|
16831.959
|
19631.758
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
|
5610.832
|
1360.000
|
572.000
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
8982.731
|
7661.060
|
6858.814
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
812.000
|
812.000
|
812.000
|
|
გრანტები
|
4793.326
|
6653.326
|
10600.000
|
|
მაღალმთიანი განვითარების ფონდი
|
0.0
|
300.000
|
758.214
|
|
საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები
|
0.00
|
0.000
|
0.00
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
0.00
|
45,573
|
30.730
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
0.0
|
0,00
|
0.00
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 4028.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
5293.651
|
5427.205
|
4028.000
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
4481.575
|
4700.000
|
3630.000
|
|
პროცენტი
|
180.832
|
180.000
|
130.000
|
|
რენტა
|
4300.743
|
4520.000
|
3500.000
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
190.124
|
50.000
|
125.000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
190.124
|
50.000
|
100.000
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0. 00
|
0.00
|
0.000
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
141.639
|
30.000
|
80.000
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.040
|
0.00
|
0.000
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
18.640
|
20.000
|
20.000
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
29,805
|
0.00
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.00
|
25.000
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
160,882
|
180.000
|
200.000
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
461,070
|
497.205
|
73.000
|
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 43017.612 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024
წლის
ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
33995.089
|
38303.562
|
3179.017
|
35124.545
|
43078.612
|
3041.712
|
40036.900
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3905.265
|
4262.000
|
29.000
|
4233.000
|
4840.000
|
0.000
|
4840.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3140.969
|
2923.614
|
1442.178
|
1481.436
|
4347.464
|
1967.024
|
2380.440
|
|
პროცენტები
|
15.091
|
30.000
|
0.00
|
30.000
|
1.650
|
0.00
|
1.650
|
|
სუბსიდიები
|
21548.399
|
25148.003
|
307.673
|
24840.330
|
27325.997
|
315.300
|
27010.697
|
|
გრანტები
|
95.637
|
93.000
|
0.00
|
93.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2245.190
|
3487.654
|
0.0
|
3487.654
|
3122.000
|
5.000
|
3117.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
3044.538
|
2359.291
|
1400.166
|
959.125
|
3331.501
|
754,388
|
2577.113
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 16089.622 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 16189.622 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით:
|
პროგ. კოდი
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
|
2024 წლის
ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
58.081
|
471.126
|
394.181
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
58.081
|
471.126
|
394.181
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
16890.331
|
14498.168
|
12666.413
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11932.966
|
11346.680
|
10103.903
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2442.453
|
1101.452
|
309.627
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
45.580
|
2.200
|
2.360
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
649.908
|
412.200
|
0.000
|
|
02 05
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
19.318
|
0.0
|
0.000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1790.020
|
1635.636
|
2250.523
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
|
10.086
|
0.000
|
0.000
|
|
02 09
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
251.136
|
474.521
|
444.736
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
14.050
|
88.000
|
100.000
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
8.437
|
380.021
|
340.136
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
59.0
|
0.00
|
0.000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხის აღდგენა
|
178.086
|
6.500
|
4.600
|
|
04 00
|
განათლება
|
138.027
|
864.838
|
2160.234
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
52.284
|
54.000
|
0.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
85.743
|
0.00
|
0.000
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
0.00
|
810.838
|
2160.234
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1782.209
|
1293.974
|
423.808
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
1611.295
|
1258.004
|
362.238
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
170.914
|
35.970
|
61.570
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
156.255
|
155.200
|
100.250
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
12.085
|
100.000
|
100.250
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
144.170
|
55.200
|
0.000
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19276.039
|
17757.827
|
16189.622
|
|
დასახელება
|
2024 წლის
ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
230.138
|
630.000
|
100.000
|
|
ძირითადი აქტივები
|
230.082
|
630.000
|
100.000
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.056
|
0.000
|
0.000
|
|
მიწა
|
0.056
|
0.000
|
0.000
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქცი-ონალური კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის
ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
5506.560
|
6516.262
|
7950.451
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
5506.560
|
6516.262
|
7590.351
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5410.919
|
6410.126
|
7590.351
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
5.136
|
280.000
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
91.897
|
86.000
|
40.100
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
|
3.744
|
15.000
|
40.000
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
16234.180
|
14816.603
|
13203.903
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
14430.402
|
13398.774
|
13132.968
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
14430.402
|
13398.774
|
13132.968
|
|
7.4 5 5
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1803.778
|
1417.829
|
70.935
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
2987.347
|
3939.848
|
4194.736
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
2800.824
|
3553.327
|
3850.000
|
|
7.5.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
გარემოს დაცვის სფეროში
|
186.523
|
386.521
|
344.736
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
7117.577
|
7340.222
|
5308.644
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
1319.091
|
1485.166
|
1114.134
|
|
7.6 2
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
3422.852
|
2101.452
|
1381.627
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
575.528
|
550.523
|
562.360
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
1800.106
|
1635.636
|
2250.523
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
310.809
|
543.300
|
610.550
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
310.809
|
386.300
|
461.300
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
|
0.000
|
157.000
|
149.250
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
8712.163
|
9315.014
|
9299.808
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
4599.027
|
4694.004
|
3910.238
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
3773.354
|
4331.300
|
4949.570
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
187.000
|
173.300
|
270.000
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
152.782
|
116.410
|
170.000
|
|
7.9
|
განათლება
|
9208.520
|
11333.016
|
14632.728
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
7381.559
|
9065.130
|
10536.200
|
|
7.9 2
|
ზოგადი განათლება
|
1826.961
|
2267.886
|
0.0
|
|
7.9 2 2
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0.00
|
0,00
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო და ზოგადი განათლება
|
0.00
|
0.00
|
4096.528
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
3270.756
|
3492.654
|
4105.864
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
1314.403
|
1292.600
|
2359.500
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1130.043
|
1101.400
|
2154.500
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
184.360
|
191.200
|
205.000
|
|
7 10 2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
19.500
|
25.000
|
25.000
|
|
7 10 4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
1463.092
|
1678.054
|
1160.000
|
|
7 10 7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
163.800
|
327.000
|
352.500
|
|
7 10 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
309.961
|
170.000
|
208,864
|
|
|
სულ
|
53347.912
|
55729.474
|
59306.684
|
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3697.384 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12392.238 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
17409.654
|
13742.032
|
12392.238
|
|
მთლიანი სალდო
|
-1636.247
|
-2997.880
|
-3697.384
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3735.834 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1713.031
|
-3053.880
|
-3735.834
|
|
ზრდა
|
1506.668
|
0.0
|
0,00
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
1506.668
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
3219.699
|
3053.880
|
3735.834
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
3219.699
|
3053.880
|
3735.834
|
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 38.450 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სავარაუდო სასესხო დავალიანება 2026 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით აღარ გააჩნია.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები
V. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
V. ინფრასტრუქტურის განვითარება;
V. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
V. განათლება;
VI. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
V. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13.
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.
|
კოდი
|
პროგრამის დასახელება
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01
|
10103.903
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 85% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების
მიზანთან
|
SDG 9, SDG 11
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 02
|
9388.600
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2026 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
|
|
№
|
დასახელება
|
სულ ღირებულება ცენტრალური
|
სულ ღირებულება ადგილობრივი
|
|
1
|
რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება
|
0
|
449469
|
|
2
|
საინჟინრო მონიტორინგის თანხა
|
0
|
284000
|
|
3
|
სოფელ ხრეითში მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
53330
|
|
4
|
სოფელ პერევისაში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
31200
|
|
5
|
სოფელ კალაურში სკოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
59126
|
|
6
|
სოფელ სკინდორში კანიების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
30368
|
|
7
|
სოფელ ზედუბნში საუბნო (120მ) გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
39232
|
|
8
|
სოფელ ზოდში ჭიღლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
24910
|
|
9
|
სოფელ ზოდში -წირქვალის დამაკავშირებელი 225მ გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
55555
|
|
10
|
სოფელ ზედა ჭალოვანში ბიჭიას უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
53476
|
|
11
|
რგანი-ვაჭევის შემაერთებელი გზის(ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე) რეაბილიტაცია
|
0
|
26000
|
|
12
|
სოფელ ნავარძეთში „მსხლოვანის“ (სასაფლაოს გზა) გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
24089
|
|
13
|
სოფელ ზედა რგანში ცენტრალურ გზაზე ბეტონიდან ბეტონამდე შემაეთებელი 250გრძ/მ (ვაშაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
55000
|
|
14
|
სოფელ ჯოლხეეთში აბესაძეების უბნის (100მ) გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
32769
|
|
15
|
სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე გადასახდელი თანხები
|
0
|
52712
|
|
16
|
თხელიძის ქუჩიდან (კაშხალის ხიდის მიმდებარედ) გზის საპროექტო სამუშაოებისათვის
|
0
|
10000
|
|
17
|
28.12.2023 წლის №2402 განკარგულების ნაშთი
|
9029
|
0
|
|
18
|
სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბნის გზს რეაბილიტაცია
|
47321
|
0
|
|
19
|
სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია
|
407977
|
0
|
|
20
|
სოფელ ხვაშითში ბუზალაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
|
114626
|
3070
|
|
21
|
სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლაძეების უბანში 350 გრძ/მ გზის რეაბილიტაცია
|
60000
|
8700
|
|
22
|
სოფელ უსახელოში რკვიანის უბანში ბიძინა სამხარაძის სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია
|
53830
|
0
|
|
23
|
სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
|
120437
|
0
|
|
24
|
სოფ.ზოდში ქაშაკაშაკაშვილების უბანში 1600 გრძ.მ გზის მოწყობა
|
60000
|
43645
|
|
25
|
სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზის მოწყობა
|
123809
|
0
|
|
26
|
სოფელ საკურწეში ხვედელიძეები-სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
|
74344
|
0
|
|
27
|
სოფელ ეწერში გოგსაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
114250
|
0
|
|
28
|
სოფელ შუქრუთში ნოზაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
|
87007
|
0
|
|
29
|
სოფელ ზედა ჭალოვანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
124400
|
0
|
|
30
|
სოფელ რგანში ჩალაძეების საუბნო 250მ გზის რეაბილიტაცია
|
90629
|
0
|
|
31
|
სოფელ ქვედა ბერეთისაში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
141483
|
0
|
|
32
|
სოფელ ნიგოზეთში მაჭარაშვილები- ასანიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
|
207883
|
0
|
|
33
|
სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
180793
|
0
|
|
34
|
სოფელ მანდაეთში ზედვაკის გზის რეაბილიტაცია
|
368600
|
0
|
|
35
|
სოფელ მერევში ხოკერაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
|
69751
|
0
|
|
36
|
სოფელ ითხვისში კაპანაძეები- ნადირაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
273395
|
0
|
|
37
|
სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
101019
|
0
|
|
38
|
სოფელ სვერში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
63643
|
0
|
|
39
|
სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
228605
|
0
|
|
40
|
სოფელ თაბაგრები- ბუნიკაურის გზის რეაბილიტაცია
|
297528
|
0
|
|
41
|
სოფელ თაბაგრებში ჯიქიძეების უბნის (სასაფლაომდე მისასვლელი) გზის რეაბილიტაცია
|
150395
|
0
|
|
42
|
სარქველეთუბანი-ბუნიკაურის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია
|
447977
|
0
|
|
43
|
სოფელ ქვედა ჭალოვანში დემეტრაშვილების უბნის გზის მობეტონება
|
79800
|
0
|
|
44
|
სოფელ მღვიმევში ნამბულეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
122605
|
0
|
|
45
|
სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
146084
|
0
|
|
46
|
სოფელ ბიღაში გოგოლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
104500
|
0
|
|
47
|
სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბნის გზის მობეტონება
|
255590
|
0
|
|
48
|
სოფელ ვაჭევში კვერნები, ბაგრატები, კაკაჩების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
349598
|
0
|
|
49
|
სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
119699
|
0
|
|
50
|
სოფელ დარკვეთში 33-ის დასახლებაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია
|
279484
|
0
|
|
51
|
სოფელ მანდაეთში თედორაშვილების უბნიდან მჭედლების უბანში მისასვლელი გზის მოწყობა
|
51000
|
0
|
|
52
|
სოფელ უსახელო წერეთლების უბნის გზის მოწყობა
|
51000
|
0
|
|
53
|
სოფელ კაცხში მონასტრის თავიდან ხარატიშვილების უბნისკენ მიმავალი გზის მოწყობა
|
51000
|
0
|
|
54
|
სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800 გრძ. მ. გზის რეაბილიტაცია
|
51000
|
0
|
|
55
|
სოფელ საკურწეში ჩაიებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
51000
|
0
|
|
56
|
სოფელ კაცხში (ხვადაბუნი ოტიაშვილების უბანი) 186 გრძ/მ- ზე საუბნო გზის მოწყობა
|
0
|
320
|
|
57
|
სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან 500გრძ. მ-ზე გზის მოწყობა
|
101751
|
0
|
|
58
|
სოფელ შუქრუთში გაფრინდაშვილების უბანში 250 გრძ.მ-იანი გზის მოწყობა
|
65550
|
0
|
|
59
|
სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში 600გრძ.მ- ზე გზის მოწყობა
|
51000
|
0
|
|
60
|
სოფელ ზოდში მასხარაშვილები- ბოჭორიშვილების უბანში 500 გრძ-მ გზის მოწყობა
|
51000
|
0
|
|
61
|
სოფელ წირქვალში აბანოს უბანში 270 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობა
|
69350
|
0
|
|
62
|
სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს უბნამდე მისასვლელი 330გრძ. მ გზის მოწყობა
|
72229
|
0
|
|
63
|
სოფელი ითხვისში ბიბიაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
51000
|
0
|
|
64
|
სოფელ სვერში კრავების მეორე უბანში გზის რეაბილიტაცია
|
51000
|
0
|
|
65
|
სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში 300 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობა
|
85333
|
0
|
|
66
|
სოფელ ქვაციხეში საკალმახესკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
51000
|
0
|
|
67
|
სოფელ ნიგოზეთში წერეთლები ადვოკატების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
51000
|
0
|
|
68
|
დაზიანებული ორმულების დამუშავების სამუშაოებისათვის
|
0
|
500000
|
|
69
|
გასული წლების განკარგულებების ნაშთის ასახვა
|
30577
|
0
|
|
70
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში გზის რეაბილიტაცია
|
308444
|
0
|
|
71
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხრეითში მიქაცაძეები-ცერცვაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
|
340609
|
0
|
|
72
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მანდაეთში უზნაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
109161
|
0
|
|
73
|
ქვაციხე-რცხილათის დამაკავშირებელი გზისა და გზის მიმდებარედ არსებული ფერდობის გადამაგრების სამუშაოები
|
120000
|
0
|
|
74
|
გზების მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასებისათვის.
|
0
|
93034
|
|
75
|
სოფელ მორძგვეთში ცენტრალურ გზაზე გაბიონის მოწყობის, სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები ლაბაძეები, ბლუაშვილების 800 მეტრიანი გზის მოწყობის და წყალშავში მანდაეთის დამაკავშირებელი 5 კილომეტრიანი გიზის მოწყობის და კაცხში ხიდიდან კაცხურის ხეობაში (ხვადაბუნი) გზის მოწყობის ჭიათურა, ჯარბელის ხიდიდან 25-ის წრემდე 600 გრძ.მ-იანი დეკორატიული მოაჯირის და ტროტუარის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ქ.ჭიათურაში სოფრომაძის ქუჩაზე საუბნო 200მ გზის მოწყობის, სოფელ ზედა რგანში მშვიდობის საბაგიროდან გადმოსახედამდე და დასახლებამდე მისასვლელი გზის მოწყობის, სოფელ ქვაციხეში ზედა ჩუბინიძეების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ წირქვალში ჭიტაძეები - ბრეგვაძეების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ქვედა ჭალოვანში კორიალა ჯაჯანიძეების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ნიგოზეთში ტატულიშვილების უბნის გზის (შიდა საუბნო გზა) მოწყობის, სოფელ უსახელოში ცერცვაძეების უბნის 70 მ გზის მოწყობის, სოფელ გუნდაეთში ჯაფარიძეების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ქვედა ბერეთისაში საბჭოსთან არსებული ჯიხურიდან წიქარიშვილები- ნოზაძეებისკენ მიმავალი საუბნო 250 მ გზის მოწყობის, სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ დიდ კაცხში ნაბელების უბნის გზის მოწყობის, სოფელ ნავარძეთში კიღაშვილების უბნის 400 გრძ.მ გზის მოწყობის, სოფელ დარკვეთში ჭალიშვილების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ მოხოროთუბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოწყობის, სოფელ ზოდში ხვედელიძეების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ კვახაჯელეთში ქაშაკაშვილების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ზედა ჭალოვანში გაღმა უბნის გზის მოწყობის, სოფელ ზედა ჭალოვანში წყალშუის საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ითხვისში წერეთლების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ბჟინევში აბდუშელიშვილების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ბჟინევში დვალაშვილებისა და აბდუშელიშვილების საუბნო (150 მ) გზის მოწყობის, სოფელ ბჟინევში ჩუბინიძეების საუბნო (300 გრძ/მ) გზის მოწყობის, სოფელ ითხვისში მოცრაძეები-ბიბიაშვილების დამაკავშირებელი (200მ) გზის, სოფელ რგანში №27 კარიერის დასახლება-300მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ქეშელეების უბანი (დასამთავრებელი)-80მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ხვედელიძეების უბანში (სულხანი ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ) - 160მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ხვედელიძეების უბანში (ვლადიმერ ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ)-150მ, სოფელ რგანში №2 დასახლება (სტადიონი) -140 მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში სკოლამდე მისასვლელი 70მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ყიფშიძეები-მენაფირეები-სარალიძეების საუბნო 850 მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში გაღმა მთის უბანში გასაგრძელებელი-200 მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში კავთელაძეების უბანში-150 მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ცენტრალურ სასაფალაოსთან მისასვლელი -150 მ გზის მოწყობის, სოფელ შუქრუთში ტაძრიდან ზოსიმაურის უბნამდე 2 მონაკვეთი 300 გრძ/მ საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ წინსოფელში ხიხაძეების უბნის 300მ გზის მოწყობის, სოფელ პერევისაში ცხადაძეების უბნის (300მ) გზის მოწყობის და სოფელ მორძგვეთში ცენტრალურ გზაზე გაბიონის მოწყობის, სოფელ გუნდაეთში აბრამიშვილები-კაპანაძეების (ხროხების) უბნში გზის მოწყობის, სოფელ მერევში ბირთველიშვილების (აჩიკო ასანიძის სახლის მიმდებარედ) უბანში გზის მოწყობის, სოფელ უსახელოში ტეფნაძეების უბანში გზის მოწყობის და სოფელ წყალშავში კანჭეების უბანში გზის მოწყობის სოფელ საკურწეში გოგსაძეები-ბრეგვაძეების უბანში 800 გრძივი მეტრი გზის მოწყობის, სოფელ მორძგვეთში სკოლის მიმდებარედ 500 გრ. მ საუბნო გზის, სოფელ დარკვეთში მე-8 ქუჩის 700 გრძ.მ გზის, სოფელ რგანში მე-12 ქუჩის 1000 გრძ.მ გზის, სოფელ ნავარძეთში ბერიშვილების უბანში 1100 გრძ. მეტრი გზის, სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში დარბაზიდან წყარომდე 500მ გზის მოწყობის, სოფელ ბუნიკაურში გოჩა ბრეგვაძის სახლიდან ბასეინამდე მისასვლელი გზის, სოფელ სარქველეთუბანში მე-4 ქუჩის დასაწყისიდან (თენგიზი სამყურაშვილის სახლიდან) ქუჩის ბოლომდე (ჟენია სამყურაშვილის სახლამდე) არსებული 600 გრძ.მ საუბნო გზის, სოფელ წინსოფელში მემორიალიდან ხიხაძეების უბანთან შემაერთებელი გზის, სოფელ პერევისაში ფხალაძეები-კუპატაძეების უბანში ცენტრალური 500 მ გზის, სოფელ პერევისაში კუჭაშვილების უბანში 250 მ გზის რეაბილიტაციის, სოფელ ზოდში სასაფლაოსთან გურაბანიძეების უბნის მხრიდან მისასვლელი გზის მოწყობის, სოფელ კალაურში ასანიძეების უბნიდან წყაროს გავლით წულუკიძეების უბნამდე 1კმ გზის, სოფელ ზოდში ჭიღლაძეების საუბნო 100 გრძ-მ გზის მოწყობის, 32-ის დასახლებიდან სამწყაროულის უბნის 1კმ გზის რეაბილიტაციის, 32-ის დასახლებაში ორსართულიანი ბინიდან ამბულატორიამდე არსებული 1.3კმ გზის რეაბილიტაციის, სოფელ უსახელოში პაპიძეებში ქაჩეების უბანში გზის მოწყობის, სოფელ უსახელოში ახალ ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის, სოფელ სვერში ჩისტიების უბანში 700გრძ. მეტრის საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ნიგოზეთში ეკლესიასთან წიქარიშვილების 1კმ-იანი სიგრძის საუბნო გზის, სოფელ ხრეითში ბაქრაძეების საუბნო 1200 მ გზის მოწყობის, სოფელ ხრეითში სამაკაშვილების საუბნო 800 მ გზის მოწყობის, სოფელ ხრეითში სპარიეთის ხარებაშვილების საუბნო 800 მ გზის მოწყობის, სოფელ წყალშავში კაპანაძეები-ციცქიშვილების-ლომიძეების საუბნო გზის, სოფელ ხრეითში კერესელიძეები-ლაშხების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ქვედა ბერეთისაში სკოლასთან კვიჟინაძეების უბნის 500 მ გზის მოწყობის, სოფელ ჭილოვანში პაატა ტყემალაძის სახლის მიმდებარედ საუბნო 700 მ გზის მოწყობის, სოფელ ჭილოვანში გურულების ეზოდან ვასასის მოედნამდე 300 მ გზის მოწყობის, სოფელ ქვაციხეში მამაოს საუბნო 350 მ გზის მოწყობის, სოფელ საკურწეში მახარაშვილების საუბნო 300 მ გზის მოწყობის, სოფელ ქვედა ჭალოვანში წიწილაშვილების უბნის 300 მ გზის მოწყობის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ქვაციხე - რცხილათის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული ფერდობის გამაგრების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
|
0
|
119500
|
|
|
სულ ჯამი
|
7339095
|
2049505
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
|
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 04
|
644.368
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2026 წლისათვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების საზედამხედველო საქმიანობის დაფინანსება და განხორციელდება რკინიგზაზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობა, სტიქიის ფონდიდან სოფელ ზედა ბერეთისაში საავტომობილო ხიდის მშენებლობა, ასევე განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში კინოს ხიდის, პირველი სკოლის ხიდის და საგუბართან არსებული ხიდის მოაჯირების მოწყობა, გარე განათებით მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მოხდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასება. სამუშაოებს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
|
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
|
02 01 05
|
70.935
|
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა და მიზანი
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე კლდოვან ფერდობზე არსებული 25 გრძ.მ და 2 მეტრი სიმაღლის საყრდენი კედლის მოწყობა, ასევე განხორციელდება სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში 30 გრძივი მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობის, და სოფელ დარკვეთში მინი სტადიონის მიმდებარედ (მოდებაძე დავითის სახლის მიმდებარედ 60 გრძ. მ) საყრდენი კედლის, სოფელ ქვედა ჭალოვანში (გელა ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ) საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ტყაბლაძის ქუჩის №3-ში საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ბელიაშვილის №8-ში საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ქუთაისის ქუჩა №12-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ. ჭიათურაში ბათუმის ქ.№19 -ში მცხოვრები თამაზი მაკასარაშვილის სახლის მიმდებარედ არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ცხოვრებაძის ქ.№35 -ში მცხოვრები გია მუმლაძiს სახლის მიმდებარედ არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ინტერნაციონალის ქ.№17 -ის მიმდებარედ არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ. ჭიათურაში ცხოვრებაძის ქ.№4-ში ბარაბაძე თამაზის სახლის მიმდებარედ არსებული კედლის მოწყობის, სოფელ მორძგვეთში, ღელის უბანში საუბნო-საავტომობილო გზის გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობის, ჭიათურაში ვაჟა-ფშაველას №4-ში მცხოვრები ლამარა კაპანაძის სახლის მიმდებარედ არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში 9 აპრილის ქუჩა № 69-71-ში ხვედელიძეების სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ბარათაშვილის ქუჩა №15-თან არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ვაშაძის ქუჩაზე იშხნელების სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ბელიაშვილის №8-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის (ირაკლი შარვაძეს სახლის მიმდებარედ) მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ბელიაშვილის I შესახვევი №8-ში (რუსიკო რაზმაძის, ნანი ხუციშვილის სახლების მიმდებარედ) საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში გივი მოდებაძის ქ.№5-ში სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.№176-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, სოფელ ცხრუკვეთში სკოლასთან საყრდენი კედლის მოწყობის, სოფელ ითხვისში არჩილ იაკობიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობის, სოფელ ითხვისში თემურ იაკობიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობის, გოგებაშვილის ქ.№18 და №20 კორპუსების მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის და ფანცულაიას ქ.№16 დავით მოცრაცის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად, მოხდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასება. სამუშაოებს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 02
|
1381.627
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების
მიზანთან
|
SDG 6, SDG 9, SDG 11
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
|
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 02 01
|
1072.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
შპს „ჭიათურის წყალი“
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალი სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.
|
|
|
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
|
02 02 02
|
309.627
|
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაციას. აღნიშნულის ფარგლებში განხორციელდება მანდაეთის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის სამუშაოები. ასევე განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტი,ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ნიგოზეთის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, კაცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ეწერი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ვაჭევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ვაჭევის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, კაცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ნავარძეთის სერის უბნის წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, მანდაეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ტყემლოვანის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, მანდაეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ მანდაეთში ზედვაკის უბანში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბანში წყლის სისტემის მოწყობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მოხდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასება. ობიექტს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
|
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათება
|
2026 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 03
|
562.360
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებში, ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.
1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01
|
560.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02
|
2.360
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მდინარე ყვირილას კალაპოტის კედლების გაწმენდა ტრესტის ხიდიდან საგუბრამდე,დეკორატიული განათების მოწყობა კალაპოტის კედლებზე ორივე მხარეს,ხიდებზე მოაჯირებისა და დეკორატიული განათებების მოწყობა,სარეკლამო აბრების კონსტრუქციის მოწყობა კალაპოტის კედლებზე,მდინარის კალაპოტის არსებული ბაქნების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04
|
3100.000
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:
1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.
2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04 01
|
3100.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს, რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების. ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და შპს-ს საკუთარი შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.
ასევე განხორციელდება საჩხერის რაიონული სასამართლოს 2026 წლის 23 იანვრის გადაწყვეტილებით დაკისრებული 6 ერთეული სათოვლი ტრაქტორის მოწოდების ხარჯის ანაზღაურება
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 01
|
310.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის მრავალსართულიან სახლებში დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული ლიფტების რეაბილიტაცია მონტაჟი შესრულდება შემდეგი სამუშაოები: ცხოვრებაძის ქ. №30-ში ლიფტის მოწყობის სამუშაოები, ნიკოპოლის ქ, №4-ში 2 სადარბაზო ლიფტის მოწყობის სამუშაოები, ნიკოპოლის ქ, №6-ში 1 სადარბაზო ლიფტის მოწყობის სამუშაოები და ნიკოპოლის ქ, №6-ში 2 სადარბაზო ლიფტის მოწყობის სამუშაოები. ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია,სახურავი მასალის შეძენა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 02
|
803.134
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 24 სექტემბრის №1550 განკარგულებით ქალაქში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ასევე განხორციელდება სოფელ სარქველეთუბანში მიმდინარე წლის იანვარ დეკემბრის თვეში დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული იგორი სამყურაშვილის სახლის სახურავის და ქ.ჭიათურაში გოგებაშვილის ქ.№18-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 03
|
1.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების იერსახის შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07 01
|
794.655
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება და რეკრეაციული ზონების შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერიის წინ არსებული სკვერის და მღვიმევის მონასტრის წინ არსებული სკერის რეაბილიტაცია, სიგულდას სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია, ნინოშვილის ქუჩა №16-თან ეთერ ჯღამაძის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია ასევე განხორციელდება საჩხერის გზატკეცილზე სამთო მაშველის შენობასთან ღობის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ვაჩნაძის ქუჩის შიდა ეზოს მოწყობის და ქ.ჭიათურაში გამარჯვების პარკში სველი წერტილებისა და მდინარის ნაპირზე ბაქნების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07 02
|
1455.868
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტები ასევე განხორციელდება 2025 წელს შეუსრულებელი სამუშაოები.
|
მუხლი 14.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2026-2029 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 00
|
4194.736
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 11
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 01
|
3850.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 11
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 02
|
340.136
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2026 წლის სტიქიის ფონიდან დაფინანსებული პროექტების ზედამხედველობის სამუშაოები.განხორციელდება საშევარდნოს კლდის გადამაგრების სამუშაოები.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 11
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 04
|
4.600
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მეორე ატეკასთან გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის მოწყობის და სოფელ დარკვეთში ჯუანშერ ღუღუნიშვილისა და ნელი ღუღუნიშვილის სახლების მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად, მოხდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასება.
|
მუხლი 15.
განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელდება საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, სკოლის შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა.
|
პროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 01
|
10536.200
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის 32 დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 775 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 4
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 03
|
4096.528
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. საევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 9 ივლისის №1098 განკარგულებით სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემისა და ოთახების რეაბილიტაცი, №2 საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჭალოვანის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რგანის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წირქვალის საჯარო სკოლის - პროფესიული განათლების ოთახების რეაბილიტაცია და №2 საჯარო სკოლის პროფესიული განათლების ოთახების რეაბილიტაცია. ასევე ხორციელდება საჯარო სკოლებისათვის საწვავი ბრიკეტების შესაძენა. მოხდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასება. ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
მუხლი 16.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01
|
3910.238
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 11
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01
|
3288.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 01
|
2023.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სასპორტო სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის 16 სახეობაში დადის 549 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 104 და ბიჭი 445.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 02
|
480.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი) სპორტსმენს და 13 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 03
|
785.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 250 ბავშვს, (ბიჭი).
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული ღონისძიებები
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 02
|
400.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში ასევე დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციას (აღნიშნული არის საწევრო შენატანი).
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 03
|
222.238
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ.ჭიათურაში, უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები. ობიექტს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02
|
5148.000
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 11
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01
|
4848.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი, სსიპ თეატრი, ა(ა)იპ №1 და №2 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 01
|
650.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის: 250 გოგო; 160 ბიჭი,
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 02
|
390.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი).
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 03
|
250.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
|
|
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 245 ბავშვი(მათ შორის 185 გოგო; 60 ბიჭი).
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 04
|
610.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 06
|
50.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად, თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 07
|
2898.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს (მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864).
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის ღონისძიებები
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 02
|
100.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა გერმანიაში მოღვაწე ქართველი მევიოლინე „ბელა ბერკემერ-მახარაძე“ მიერ დაგეგმილ კონერტს.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 03
|
1.570
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ფარგლებში მოხდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 04
|
270.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას. დახმარება გაეწევა წმინდა ანდრია პირველწოდებული ტაძრის მშენებლობას, ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიას კაცხის მაცხოვრის სახელობის ტაძარს, წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მშენებლობას, ა(ა)იპ წმინდა პეტრე და პავლე მოციქულთა სახელობის ტაძრის ფონდის მშენებლობას და ა(ა)იპ მაცხოვრის მირქმის სახელობის ტაძრის მშენებლობას.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
|
|
05 03
|
170.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
ქვეპროგრამით თანადაფინანსება გეწევა ა(ა)იპ შავი ოქრო 2025-ს.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 11
|
მუხლი 17.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 01 01
|
461.300
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
|
პროგრამის აღწერა
|
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის,
დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;
ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;
ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;
ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში
სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
|
|
პროგრამის მიზანი
|
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 3
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 02
|
149.250
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა საქართველოს წითელი ჯვრის ჭიათურის წარმომადგენლობას ასევე დაფინანსდება ნეირობალანსირების ცენტრის შენობის სარემონტო სამუშაოები ობიექტს გაეწევა ზედამხედველობა.
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 3
|
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოციალური დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
|
06 02 01
|
4105.864
|
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
|
|
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან
|
SDG 1, SDG 2, SDG 3
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01
|
2359.500
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
|
06 02 01 01
|
1870.000
|
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;
გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის (ინსულინდამოკიდებული)მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს/მოზარდებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველთვიურად მიეცემათ სოციალური დახმარება 200 ლარის ოდენობით. დაფინანსება განხორციედეს დაზუსტებული ბიუჯეტის ფარგლებში.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 02
|
62.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 03
|
205.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. ასევე მოხდება დატრენინგება სწავლება შინმოვლის პროგრამის მიმართულებით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 04
|
220.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 05
|
2.500
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 02
|
2.500
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 03
|
290.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180 მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04
|
85.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 01
|
25.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 02
|
11.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 03
|
4.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 04
|
45.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 05
|
1160.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 01
|
50.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ) მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 02
|
180.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს (5 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ასევე კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებისათვის მიეცემა დახმარება სეზონის მიხედვით: 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე – ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდან 1 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 60 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 04
|
930.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;
დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;
ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;
დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 06
|
108.864
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
ქვეპროგრამის მიზანია: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 07
|
100.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.
|
თავი III. ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის დაზუსტ. გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი შემო-სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-თარი შემო-სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-თარი შემო-სავლები
|
|
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
53 347,912
|
17 275,517
|
36 072,395
|
55 729,474
|
16 823,069
|
38 906,405
|
59 306,684
|
15 972,089
|
43 334,595
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 884,000
|
0,000
|
1 884,000
|
2 016,000
|
0,000
|
2 016,000
|
2 025,000
|
0,000
|
2 025,000
|
|
|
ხარჯები
|
33 995,089
|
3 275,143
|
30 719,946
|
37 915,647
|
3 179,017
|
34 736,630
|
43 078,612
|
3 041,712
|
40 036,900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 905,265
|
0,000
|
3 905,265
|
4 262,000
|
29,000
|
4 233,000
|
4 840,000
|
0,000
|
4 840,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 140,969
|
1 812,225
|
1 328,744
|
2 923,614
|
1 442,178
|
1 481,436
|
4 347,464
|
1 967,024
|
2 380,440
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
პროცენტი
|
15,113
|
0,000
|
15,113
|
30,000
|
0,000
|
30,000
|
1,650
|
0,000
|
1,650
|
|
|
სუბსიდიები
|
21 551,915
|
235,778
|
21 316,137
|
25 248,003
|
307,673
|
24 940,330
|
27 325,997
|
315,300
|
27 010,697
|
|
|
გრანტები
|
95,637
|
0,000
|
95,637
|
93,000
|
0,000
|
93,000
|
110,000
|
0,000
|
110,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 245,190
|
5,250
|
2 239,940
|
2 626,254
|
0,000
|
2 626,254
|
3 122,000
|
5,000
|
3 117,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 041,000
|
1 221,890
|
1 819,110
|
2 732,776
|
1 400,166
|
1 332,610
|
3 331,501
|
754,388
|
2 577,113
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 276,039
|
14 000,374
|
5 275,665
|
17 757,827
|
13 644,052
|
4 113,775
|
16 189,622
|
12 930,377
|
3 259,245
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19 276,039
|
14 000,374
|
5 275,665
|
17 757,827
|
13 644,052
|
4 113,775
|
16 189,622
|
12 930,377
|
3 259,245
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საშინაო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საგარეო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76,784
|
0,000
|
76,784
|
56,000
|
0,000
|
56,000
|
38,450
|
0,000
|
38,450
|
|
|
საშინაო
|
76,784
|
0,000
|
76,784
|
56,000
|
0,000
|
56,000
|
38,450
|
0,000
|
38,450
|
|
|
საგარეო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5 506,560
|
0,000
|
5 506,560
|
6 516,262
|
380,126
|
6 136,136
|
7 950,451
|
236,906
|
7 713,545
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
202,000
|
0,000
|
202,000
|
196,000
|
0,000
|
196,000
|
196,000
|
0,000
|
196,000
|
|
|
ხარჯები
|
5 371,695
|
0,000
|
5 371,695
|
5 989,136
|
29,000
|
5 960,136
|
7 517,820
|
30,730
|
7 487,090
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 905,265
|
0,000
|
3 905,265
|
4 262,000
|
29,000
|
4 233,000
|
4 840,000
|
0,000
|
4 840,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 170,881
|
0,000
|
1 170,881
|
1 334,136
|
0,000
|
1 334,136
|
2 311,170
|
30,730
|
2 280,440
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
პროცენტი
|
15,113
|
0,000
|
15,113
|
30,000
|
0,000
|
30,000
|
1,650
|
0,000
|
1,650
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
გრანტები
|
35,337
|
0,000
|
35,337
|
43,000
|
0,000
|
43,000
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
60,204
|
0,000
|
60,204
|
65,000
|
0,000
|
65,000
|
55,000
|
0,000
|
55,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
184,895
|
0,000
|
184,895
|
255,000
|
0,000
|
255,000
|
250,000
|
0,000
|
250,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,081
|
0,000
|
58,081
|
471,126
|
351,126
|
120,000
|
394,181
|
206,176
|
188,005
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
58,081
|
0,000
|
58,081
|
471,126
|
351,126
|
120,000
|
394,181
|
206,176
|
188,005
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საშინაო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საგარეო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76,784
|
0,000
|
76,784
|
56,000
|
0,000
|
56,000
|
38,450
|
0,000
|
38,450
|
|
|
საშინაო
|
76,784
|
0,000
|
76,784
|
56,000
|
0,000
|
56,000
|
38,450
|
0,000
|
38,450
|
|
|
საგარეო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5 410,919
|
0,000
|
5 410,919
|
6 410,126
|
380,126
|
6 030,000
|
7 590,351
|
236,906
|
7 353,445
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
202,000
|
0,000
|
202,000
|
196,000
|
0,000
|
196,000
|
196,000
|
0,000
|
196,000
|
|
|
ხარჯები
|
5 352,838
|
0,000
|
5 352,838
|
5 939,000
|
29,000
|
5 910,000
|
7 196,170
|
30,730
|
7 165,440
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 905,265
|
0,000
|
3 905,265
|
4 262,000
|
29,000
|
4 233,000
|
4 840,000
|
0,000
|
4 840,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 167,137
|
0,000
|
1 167,137
|
1 314,000
|
0,000
|
1 314,000
|
1 991,170
|
30,730
|
1 960,440
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
პროცენტი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
გრანტები
|
35,337
|
0,000
|
35,337
|
43,000
|
0,000
|
43,000
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
60,204
|
0,000
|
60,204
|
65,000
|
0,000
|
65,000
|
55,000
|
0,000
|
55,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
184,895
|
0,000
|
184,895
|
255,000
|
0,000
|
255,000
|
250,000
|
0,000
|
250,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,081
|
0,000
|
58,081
|
471,126
|
351,126
|
120,000
|
394,181
|
206,176
|
188,005
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
58,081
|
0,000
|
58,081
|
471,126
|
351,126
|
120,000
|
394,181
|
206,176
|
188,005
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საშინაო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საგარეო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საშინაო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საგარეო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 169,665
|
0,000
|
1 169,665
|
1 322,000
|
0,000
|
1 322,000
|
1 395,000
|
0,000
|
1 395,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28,000
|
|
28,000
|
28,000
|
|
28,000
|
28,000
|
|
28,000
|
|
|
ხარჯები
|
1 162,376
|
0,000
|
1 162,376
|
1 312,000
|
0,000
|
1 312,000
|
1 345,000
|
0,000
|
1 345,000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
849,659
|
0,000
|
849,659
|
934,000
|
0,000
|
934,000
|
960,000
|
0,000
|
960,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
154,723
|
0,000
|
154,723
|
203,000
|
0,000
|
203,000
|
210,000
|
0,000
|
210,000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,419
|
0,000
|
5,419
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
152,575
|
0,000
|
152,575
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,289
|
0,000
|
7,289
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,289
|
0,000
|
7,289
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ფასეულობები
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
4 241,254
|
0,000
|
4 241,254
|
5 088,126
|
380,126
|
4 708,000
|
6 195,351
|
236,906
|
5 958,445
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163,000
|
|
163,000
|
168,000
|
|
168,000
|
168,000
|
|
168,000
|
|
|
ხარჯები
|
4 190,462
|
0,000
|
4 190,462
|
4 627,000
|
29,000
|
4 598,000
|
5 851,170
|
30,730
|
5 820,440
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 055,606
|
0,000
|
3 055,606
|
3 328,000
|
29,000
|
3 299,000
|
3 880,000
|
0,000
|
3 880,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 012,414
|
0,000
|
1 012,414
|
1 111,000
|
0,000
|
1 111,000
|
1 781,170
|
30,730
|
1 750,440
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
35,337
|
0,000
|
35,337
|
43,000
|
0,000
|
43,000
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,785
|
0,000
|
54,785
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,320
|
0,000
|
32,320
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
80,000
|
0,000
|
80,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,792
|
0,000
|
50,792
|
461,126
|
351,126
|
110,000
|
344,181
|
206,176
|
138,005
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50,792
|
0,000
|
50,792
|
461,126
|
351,126
|
110,000
|
344,181
|
206,176
|
138,005
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საშინაო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
91,897
|
0,000
|
91,897
|
91,136
|
0,000
|
91,136
|
320,100
|
0,000
|
320,100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
15,113
|
0,000
|
15,113
|
35,136
|
0,000
|
35,136
|
281,650
|
0,000
|
281,650
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5,136
|
0,000
|
5,136
|
280,000
|
0,000
|
280,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76,784
|
0,000
|
76,784
|
56,000
|
0,000
|
56,000
|
38,450
|
0,000
|
38,450
|
|
|
საშინაო
|
76,784
|
0,000
|
76,784
|
56,000
|
0,000
|
56,000
|
38,450
|
0,000
|
38,450
|
|
|
საგარეო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5,136
|
0,000
|
5,136
|
280,000
|
0,000
|
280,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5,136
|
0,000
|
5,136
|
280,000
|
0,000
|
280,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5,136
|
0,000
|
5,136
|
280,000
|
0,000
|
280,000
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საშინაო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
91,897
|
0,000
|
91,897
|
86,000
|
0,000
|
86,000
|
40,100
|
0,000
|
40,100
|
|
|
ხარჯები
|
15,113
|
0,000
|
15,113
|
30,000
|
0,000
|
30,000
|
1,650
|
0,000
|
1,650
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
პროცენტი
|
15,113
|
0,000
|
15,113
|
30,000
|
0,000
|
30,000
|
1,650
|
0,000
|
1,650
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76,784
|
0,000
|
76,784
|
56,000
|
0,000
|
56,000
|
38,450
|
0,000
|
38,450
|
|
|
საშინაო
|
76,784
|
0,000
|
76,784
|
56,000
|
0,000
|
56,000
|
38,450
|
0,000
|
38,450
|
|
01 03
|
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
|
3,744
|
0,000
|
3,744
|
15,000
|
0,000
|
15,000
|
40,000
|
0,000
|
40,000
|
|
|
ხარჯები
|
3,744
|
0,000
|
3,744
|
15,000
|
0,000
|
15,000
|
40,000
|
0,000
|
40,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,744
|
0,000
|
3,744
|
15,000
|
0,000
|
15,000
|
40,000
|
0,000
|
40,000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
23 351,757
|
14 456,553
|
8 895,204
|
20 589,380
|
12 916,862
|
7 672,518
|
18 512,547
|
10 761,117
|
7 751,430
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
119,000
|
0,000
|
119,000
|
221,000
|
0,000
|
221,000
|
221,000
|
0,000
|
221,000
|
|
|
ხარჯები
|
6 461,426
|
1 221,890
|
5 239,536
|
6 091,212
|
1 408,412
|
4 682,800
|
5 846,134
|
745,524
|
5 100,610
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 798,457
|
0,000
|
4 798,457
|
4 606,046
|
8,246
|
4 597,800
|
4 123,497
|
0,000
|
4 123,497
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 662,969
|
1 221,890
|
441,079
|
1 485,166
|
1 400,166
|
85,000
|
1 722,637
|
745,524
|
977,113
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 890,331
|
13 234,663
|
3 655,668
|
14 498,168
|
11 508,450
|
2 989,718
|
12 666,413
|
10 015,593
|
2 650,820
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16 890,331
|
13 234,663
|
3 655,668
|
14 498,168
|
11 508,450
|
2 989,718
|
12 666,413
|
10 015,593
|
2 650,820
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
12 296,162
|
9 212,077
|
3 084,085
|
11 346,680
|
8 951,964
|
2 394,716
|
10 103,903
|
7 947,943
|
2 155,960
|
|
|
ხარჯები
|
363,196
|
0,000
|
363,196
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
363,196
|
0,000
|
363,196
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11 932,966
|
9 212,077
|
2 720,889
|
11 346,680
|
8 951,964
|
2 394,716
|
10 103,903
|
7 947,943
|
2 155,960
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11 932,966
|
9 212,077
|
2 720,889
|
11 346,680
|
8 951,964
|
2 394,716
|
10 103,903
|
7 947,943
|
2 155,960
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
10 102,040
|
7 254,997
|
2 847,043
|
9 511,790
|
7 223,781
|
2 288,009
|
9 388,600
|
7 339,095
|
2 049,505
|
|
|
ხარჯები
|
363,196
|
0,000
|
363,196
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
363,196
|
0,000
|
363,196
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 738,844
|
7 254,997
|
2 483,847
|
9 511,790
|
7 223,781
|
2 288,009
|
9 388,600
|
7 339,095
|
2 049,505
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9 738,844
|
7 254,997
|
2 483,847
|
9 511,790
|
7 223,781
|
2 288,009
|
9 388,600
|
7 339,095
|
2 049,505
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
|
315,842
|
309,251
|
6,591
|
417,061
|
366,354
|
50,707
|
644,368
|
608,848
|
35,520
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
315,842
|
309,251
|
6,591
|
417,061
|
366,354
|
50,707
|
644,368
|
608,848
|
35,520
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
315,842
|
309,251
|
6,591
|
417,061
|
366,354
|
50,707
|
644,368
|
608,848
|
35,520
|
|
02 01 05
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
|
1 803,778
|
1 647,829
|
155,949
|
1 417,829
|
1 361,829
|
56,000
|
70,935
|
0,000
|
70,935
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 803,778
|
1 647,829
|
155,949
|
1 417,829
|
1 361,829
|
56,000
|
70,935
|
0,000
|
70,935
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 803,778
|
1 647,829
|
155,949
|
1 417,829
|
1 361,829
|
56,000
|
70,935
|
0,000
|
70,935
|
|
02 01 06
|
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
|
74,502
|
0,000
|
74,502
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,502
|
0,000
|
74,502
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
74,502
|
0,000
|
74,502
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
3 422,852
|
2 376,621
|
1 046,231
|
2 101,452
|
729,904
|
1 371,548
|
1 381,627
|
91,272
|
1 290,355
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
70,000
|
0,000
|
70,000
|
70,000
|
0,000
|
70,000
|
|
|
ხარჯები
|
980,399
|
0,000
|
980,399
|
1 000,000
|
0,000
|
1 000,000
|
1 072,000
|
0,000
|
1 072,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
980,399
|
0,000
|
980,399
|
1 000,000
|
0,000
|
1 000,000
|
1 072,000
|
0,000
|
1 072,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 442,453
|
2 376,621
|
65,832
|
1 101,452
|
729,904
|
371,548
|
309,627
|
91,272
|
218,355
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 442,453
|
2 376,621
|
65,832
|
1 101,452
|
729,904
|
371,548
|
309,627
|
91,272
|
218,355
|
|
02 02 01
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
|
980,399
|
0,000
|
980,399
|
1 220,000
|
0,000
|
1 220,000
|
1 072,000
|
0,000
|
1 072,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,000
|
|
|
70,000
|
|
70,000
|
70,000
|
|
70,000
|
|
|
ხარჯები
|
980,399
|
0,000
|
980,399
|
1 000,000
|
0,000
|
1 000,000
|
1 072,000
|
0,000
|
1 072,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
980,399
|
|
980,399
|
1 000,000
|
|
1 000,000
|
1 072,000
|
|
1 072,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
220,000
|
0,000
|
220,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
220,000
|
0,000
|
220,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 02 02
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
2 442,453
|
2 376,621
|
65,832
|
881,452
|
729,904
|
151,548
|
309,627
|
91,272
|
218,355
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 442,453
|
2 376,621
|
65,832
|
881,452
|
729,904
|
151,548
|
309,627
|
91,272
|
218,355
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 442,453
|
2 376,621
|
65,832
|
881,452
|
729,904
|
151,548
|
309,627
|
91,272
|
218,355
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
575,528
|
22,445
|
553,083
|
550,523
|
0,523
|
550,000
|
562,360
|
0,000
|
562,360
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
8,000
|
0,000
|
8,000
|
8,000
|
0,000
|
8,000
|
|
|
ხარჯები
|
529,948
|
0,000
|
529,948
|
548,323
|
0,523
|
547,800
|
560,000
|
0,000
|
560,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
529,948
|
0,000
|
529,948
|
548,323
|
0,523
|
547,800
|
560,000
|
0,000
|
560,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45,580
|
22,445
|
23,135
|
2,200
|
0,000
|
2,200
|
2,360
|
0,000
|
2,360
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45,580
|
22,445
|
23,135
|
2,200
|
0,000
|
2,200
|
2,360
|
0,000
|
2,360
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
540,348
|
0,000
|
540,348
|
550,523
|
0,523
|
550,000
|
560,000
|
0,000
|
560,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,000
|
|
|
8,000
|
|
8,000
|
8,000
|
|
8,000
|
|
|
ხარჯები
|
529,948
|
0,000
|
529,948
|
548,323
|
0,523
|
547,800
|
560,000
|
0,000
|
560,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
529,948
|
|
529,948
|
548,323
|
0,523
|
547,800
|
560,000
|
|
560,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,400
|
0,000
|
10,400
|
2,200
|
0,000
|
2,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,400
|
0,000
|
10,400
|
2,200
|
0,000
|
2,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
35,180
|
22,445
|
12,735
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,360
|
0,000
|
2,360
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,180
|
22,445
|
12,735
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,360
|
0,000
|
2,360
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35,180
|
22,445
|
12,735
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,360
|
0,000
|
2,360
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
3 938,018
|
412,200
|
3 525,818
|
3 469,923
|
419,923
|
3 050,000
|
3 100,000
|
0,000
|
3 100,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
119,000
|
0,000
|
119,000
|
143,000
|
0,000
|
143,000
|
143,000
|
0,000
|
143,000
|
|
|
ხარჯები
|
3 288,110
|
0,000
|
3 288,110
|
3 057,723
|
7,723
|
3 050,000
|
3 100,000
|
0,000
|
3 100,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 288,110
|
0,000
|
3 288,110
|
3 057,723
|
7,723
|
3 050,000
|
2 491,497
|
0,000
|
2 491,497
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
608,5
|
0,0
|
608,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
649,908
|
412,200
|
237,708
|
412,200
|
412,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
649,908
|
412,200
|
237,708
|
412,200
|
412,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
|
3 288,110
|
0,000
|
3 288,110
|
3 057,723
|
7,723
|
3 050,000
|
3 100,000
|
0,000
|
3 100,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
119,000
|
|
119,000
|
143,000
|
|
143,000
|
143,000
|
|
143,000
|
|
|
ხარჯები
|
3 288,110
|
0,000
|
3 288,110
|
3 057,723
|
7,723
|
3 050,000
|
3 100,000
|
0,000
|
3 100,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 288,110
|
|
3 288,110
|
3 057,723
|
7,723
|
3 050,000
|
2 491,497
|
|
2 491,497
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
608,503
|
0,000
|
608,503
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 04 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
649,908
|
412,200
|
237,708
|
412,200
|
412,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
649,908
|
412,200
|
237,708
|
412,200
|
412,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
649,908
|
412,200
|
237,708
|
412,200
|
412,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 05
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
19,318
|
0,000
|
19,318
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,318
|
0,000
|
19,318
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19,318
|
0,000
|
19,318
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
1 299,773
|
1 221,890
|
77,883
|
1 400,166
|
1 400,166
|
0,000
|
1 114,134
|
745,524
|
368,610
|
|
|
ხარჯები
|
1 299,773
|
1 221,890
|
77,883
|
1 400,166
|
1 400,166
|
0,000
|
1 114,134
|
745,524
|
368,610
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 299,773
|
1 221,890
|
77,883
|
1 400,166
|
1 400,166
|
0,000
|
1 114,134
|
745,524
|
368,610
|
|
02 06 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
310,000
|
0,000
|
310,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
310,000
|
0,000
|
310,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
310,000
|
0,000
|
310,000
|
|
02 06 02
|
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
|
1 284,773
|
1 221,890
|
62,883
|
1 400,166
|
1 400,166
|
0,000
|
803,134
|
745,524
|
57,610
|
|
|
ხარჯები
|
1 284,773
|
1 221,890
|
62,883
|
1 400,166
|
1 400,166
|
0,000
|
803,134
|
745,524
|
57,610
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 284,773
|
1 221,890
|
62,883
|
1 400,166
|
1 400,166
|
0,000
|
803,134
|
745,524
|
57,610
|
|
02 06 03
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
15,000
|
0,000
|
15,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,000
|
0,000
|
1,000
|
|
|
ხარჯები
|
15,000
|
0,000
|
15,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,000
|
0,000
|
1,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15,000
|
0,000
|
15,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,000
|
0,000
|
1,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
02 07
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 790,020
|
1 204,885
|
585,135
|
1 635,636
|
1 414,382
|
221,254
|
2 250,523
|
1 976,378
|
274,145
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 790,020
|
1 204,885
|
585,135
|
1 635,636
|
1 414,382
|
221,254
|
2 250,523
|
1 976,378
|
274,145
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 790,020
|
1 204,885
|
585,135
|
1 635,636
|
1 414,382
|
221,254
|
2 250,523
|
1 976,378
|
274,145
|
|
02 07 01
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
|
629,910
|
531,031
|
98,879
|
460,363
|
399,294
|
61,069
|
794,655
|
720,510
|
74,145
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
629,910
|
531,031
|
98,879
|
460,363
|
399,294
|
61,069
|
794,655
|
720,510
|
74,145
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
629,910
|
531,031
|
98,879
|
460,363
|
399,294
|
61,069
|
794,655
|
720,510
|
74,145
|
|
02 07 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1 160,110
|
673,854
|
486,256
|
1 175,273
|
1 015,088
|
160,185
|
1 455,868
|
1 255,868
|
200,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 160,110
|
673,854
|
486,256
|
1 175,273
|
1 015,088
|
160,185
|
1 455,868
|
1 255,868
|
200,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 160,110
|
673,854
|
486,256
|
1 175,273
|
1 015,088
|
160,185
|
1 455,868
|
1 255,868
|
200,000
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
|
10,086
|
6,435
|
3,651
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,086
|
6,435
|
3,651
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,086
|
6,435
|
3,651
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2 987,347
|
158,811
|
2 828,536
|
3 939,848
|
348,463
|
3 591,385
|
4 194,736
|
340,136
|
3 854,600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220,000
|
0,000
|
220,000
|
248,000
|
0,000
|
248,000
|
248,000
|
0,000
|
248,000
|
|
|
ხარჯები
|
2 736,211
|
0,000
|
2 736,211
|
3 465,327
|
8,327
|
3 457,000
|
3 750,000
|
0,000
|
3 750,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 727,774
|
0,000
|
2 727,774
|
3 465,327
|
8,327
|
3 457,000
|
3 750,000
|
0,000
|
3 750,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,437
|
0,000
|
8,437
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
251,136
|
158,811
|
92,325
|
474,521
|
340,136
|
134,385
|
444,736
|
340,136
|
104,600
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
251,136
|
158,811
|
92,325
|
474,521
|
340,136
|
134,385
|
444,736
|
340,136
|
104,600
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
2 741,824
|
0,000
|
2 741,824
|
3 553,327
|
8,327
|
3 545,000
|
3 850,000
|
0,000
|
3 850,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220,000
|
|
220,000
|
248,000
|
|
248,000
|
248,000
|
|
248,000
|
|
|
ხარჯები
|
2 727,774
|
0,000
|
2 727,774
|
3 465,327
|
8,327
|
3 457,000
|
3 750,000
|
0,000
|
3 750,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 727,774
|
|
2 727,774
|
3 465,327
|
8,327
|
3 457,000
|
3 750,000
|
|
3 750,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,050
|
0,000
|
14,050
|
88,000
|
0,000
|
88,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,050
|
0,000
|
14,050
|
88,000
|
0,000
|
88,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
8,437
|
0,000
|
8,437
|
380,021
|
340,136
|
39,885
|
340,136
|
340,136
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
8,437
|
0,000
|
8,437
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,437
|
0,000
|
8,437
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
380,021
|
340,136
|
39,885
|
340,136
|
340,136
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
380,021
|
340,136
|
39,885
|
340,136
|
340,136
|
0,000
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
59,000
|
0,000
|
59,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59,000
|
0,000
|
59,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
59,000
|
0,000
|
59,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
178,086
|
158,811
|
19,275
|
6,500
|
0,000
|
6,500
|
4,600
|
0,000
|
4,600
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
178,086
|
158,811
|
19,275
|
6,500
|
0,000
|
6,500
|
4,600
|
0,000
|
4,600
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
178,086
|
158,811
|
19,275
|
6,500
|
0,000
|
6,500
|
4,600
|
0,000
|
4,600
|
|
04 00
|
განათლება
|
9 208,520
|
1 812,225
|
7 396,295
|
11 333,016
|
2 253,016
|
9 080,000
|
14 632,728
|
4 082,528
|
10 550,200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
799,000
|
0,000
|
799,000
|
775,000
|
0,000
|
775,000
|
775,000
|
0,000
|
775,000
|
|
|
ხარჯები
|
9 070,493
|
1 812,225
|
7 258,268
|
10 468,178
|
1 442,178
|
9 026,000
|
12 472,494
|
1 936,294
|
10 536,200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 812,225
|
1 812,225
|
0,000
|
1 442,178
|
1 442,178
|
0,000
|
1 936,294
|
1 936,294
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
7 258,268
|
0,000
|
7 258,268
|
9 026,000
|
0,000
|
9 026,000
|
10 536,200
|
0,000
|
10 536,200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138,027
|
0,000
|
138,027
|
864,838
|
810,838
|
54,000
|
2 160,234
|
2 146,234
|
14,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
138,027
|
0,000
|
138,027
|
864,838
|
810,838
|
54,000
|
2 160,234
|
2 146,234
|
14,000
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
7 295,816
|
0,000
|
7 295,816
|
9 065,130
|
0,000
|
9 065,130
|
10 536,200
|
0,000
|
10 536,200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
799,000
|
|
799,000
|
775,000
|
|
775,000
|
775,000
|
|
775,000
|
|
|
ხარჯები
|
7 243,532
|
0,000
|
7 243,532
|
9 011,130
|
0,000
|
9 011,130
|
10 536,200
|
0,000
|
10 536,200
|
|
|
სუბსიდიები
|
7 243,532
|
|
7 243,532
|
9 011,130
|
|
9 011,130
|
10 536,200
|
|
10 536,200
|
|
|
გრანტები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52,284
|
0,000
|
52,284
|
54,000
|
0,000
|
54,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
52,284
|
0,000
|
52,284
|
54,000
|
0,000
|
54,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
85,743
|
0,000
|
85,743
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85,743
|
0,000
|
85,743
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
85,743
|
0,000
|
85,743
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
1 826,961
|
1 812,225
|
14,736
|
2 267,886
|
2 253,016
|
14,870
|
4 096,528
|
4 082,528
|
14,000
|
|
|
ხარჯები
|
1 826,961
|
1 812,225
|
14,736
|
1 457,048
|
1 442,178
|
14,870
|
1 936,294
|
1 936,294
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 812,225
|
1 812,225
|
0,000
|
1 442,178
|
1 442,178
|
0,000
|
1 936,294
|
1 936,294
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,736
|
|
14,736
|
14,870
|
|
14,870
|
0,000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
810,838
|
810,838
|
0,000
|
2 160,234
|
2 146,234
|
14,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
810,838
|
810,838
|
0,000
|
2 160,234
|
2 146,234
|
14,000
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
8 712,163
|
594,815
|
8 117,348
|
9 315,014
|
633,502
|
8 681,512
|
9 299,808
|
222,238
|
9 077,570
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
525,000
|
0,000
|
525,000
|
557,000
|
0,000
|
557,000
|
557,000
|
0,000
|
557,000
|
|
|
ხარჯები
|
6 929,954
|
0,000
|
6 929,954
|
8 021,040
|
0,000
|
8 021,040
|
8 876,000
|
0,000
|
8 876,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
157,863
|
0,000
|
157,863
|
147,300
|
0,000
|
147,300
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
6 468,692
|
0,000
|
6 468,692
|
7 707,330
|
0,000
|
7 707,330
|
8 406,000
|
0,000
|
8 406,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
243,099
|
0,000
|
243,099
|
116,410
|
0,000
|
116,410
|
320,000
|
0,000
|
320,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 782,209
|
594,815
|
1 187,394
|
1 293,974
|
633,502
|
660,472
|
423,808
|
222,238
|
201,570
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 782,209
|
594,815
|
1 187,394
|
1 293,974
|
633,502
|
660,472
|
423,808
|
222,238
|
201,570
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
4 599,027
|
594,815
|
4 004,212
|
4 694,004
|
633,502
|
4 060,502
|
3 910,238
|
222,238
|
3 688,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
192,000
|
0,000
|
192,000
|
200,000
|
0,000
|
200,000
|
200,000
|
0,000
|
200,000
|
|
|
ხარჯები
|
2 987,732
|
0,000
|
2 987,732
|
3 436,000
|
0,000
|
3 436,000
|
3 548,000
|
0,000
|
3 548,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 983,732
|
0,000
|
2 983,732
|
3 436,000
|
0,000
|
3 436,000
|
3 548,000
|
0,000
|
3 548,000
|
|
|
გრანტები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 611,295
|
594,815
|
1 016,480
|
1 258,004
|
633,502
|
624,502
|
362,238
|
222,238
|
140,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 611,295
|
594,815
|
1 016,480
|
1 258,004
|
633,502
|
624,502
|
362,238
|
222,238
|
140,000
|
|
05 01 01
|
სპორტული
დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2 589,889
|
0,000
|
2 589,889
|
2 975,000
|
0,000
|
2 975,000
|
3 288,000
|
0,000
|
3 288,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
192,000
|
0,000
|
192,000
|
200,000
|
0,000
|
200,000
|
200,000
|
0,000
|
200,000
|
|
|
ხარჯები
|
2 537,732
|
0,000
|
2 537,732
|
2 871,000
|
0,000
|
2 871,000
|
3 148,000
|
0,000
|
3 148,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 533,732
|
0,000
|
2 533,732
|
2 871,000
|
0,000
|
2 871,000
|
3 148,000
|
0,000
|
3 148,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52,157
|
0,000
|
52,157
|
104,000
|
0,000
|
104,000
|
140,000
|
0,000
|
140,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
52,157
|
0,000
|
52,157
|
104,000
|
0,000
|
104,000
|
140,000
|
0,000
|
140,000
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
|
1 600,688
|
0,000
|
1 600,688
|
1 885,000
|
0,000
|
1 885,000
|
2 023,000
|
0,000
|
2 023,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125,000
|
|
125,000
|
128,000
|
|
128,000
|
128,000
|
|
128,000
|
|
|
ხარჯები
|
1 556,996
|
0,000
|
1 556,996
|
1 799,000
|
0,000
|
1 799,000
|
1 923,000
|
0,000
|
1 923,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 552,996
|
|
1 552,996
|
1 799,000
|
|
1 799,000
|
1 923,000
|
|
1 923,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,692
|
0,000
|
43,692
|
86,000
|
0,000
|
86,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
43,692
|
0,000
|
43,692
|
86,000
|
0,000
|
86,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
05 01 01 02
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
409,916
|
0,000
|
409,916
|
390,000
|
0,000
|
390,000
|
480,000
|
0,000
|
480,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23,000
|
|
23,000
|
25,000
|
|
25,000
|
25,000
|
|
25,000
|
|
|
ხარჯები
|
406,116
|
0,000
|
406,116
|
385,000
|
0,000
|
385,000
|
460,000
|
0,000
|
460,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
406,116
|
|
406,116
|
385,000
|
|
385,000
|
460,000
|
|
460,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,800
|
0,000
|
3,800
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,800
|
0,000
|
3,800
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
05 01 01 03
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
579,285
|
0,000
|
579,285
|
700,000
|
0,000
|
700,000
|
785,000
|
0,000
|
785,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44,000
|
|
44,000
|
47,000
|
|
47,000
|
47,000
|
|
47,000
|
|
|
ხარჯები
|
574,620
|
0,000
|
574,620
|
687,000
|
0,000
|
687,000
|
765,000
|
0,000
|
765,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
574,620
|
|
574,620
|
687,000
|
|
687,000
|
765,000
|
|
765,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,665
|
0,000
|
4,665
|
13,000
|
0,000
|
13,000
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,665
|
0,000
|
4,665
|
13,000
|
0,000
|
13,000
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
450,000
|
0,000
|
450,000
|
565,000
|
0,000
|
565,000
|
400,000
|
0,000
|
400,000
|
|
|
ხარჯები
|
450,000
|
0,000
|
450,000
|
565,000
|
0,000
|
565,000
|
400,000
|
0,000
|
400,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
450,000
|
|
450,000
|
565,000
|
|
565,000
|
400,000
|
|
400,000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
1 559,138
|
594,815
|
964,323
|
1 154,004
|
633,502
|
520,502
|
222,238
|
222,238
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 559,138
|
594,815
|
964,323
|
1 154,004
|
633,502
|
520,502
|
222,238
|
222,238
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 559,138
|
594,815
|
964,323
|
1 154,004
|
633,502
|
520,502
|
222,238
|
222,238
|
0,000
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
3 960,354
|
0,000
|
3 960,354
|
4 504,600
|
0,000
|
4 504,600
|
5 219,570
|
0,000
|
5 219,570
|
|
|
ხარჯები
|
3 789,440
|
0,000
|
3 789,440
|
4 468,630
|
0,000
|
4 468,630
|
5 158,000
|
0,000
|
5 158,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117,180
|
0,000
|
117,180
|
147,300
|
0,000
|
147,300
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 484,960
|
0,000
|
3 484,960
|
4 271,330
|
0,000
|
4 271,330
|
4 858,000
|
0,000
|
4 858,000
|
|
|
გრანტები
|
60,300
|
0,000
|
60,300
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
127,000
|
0,000
|
127,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
150,000
|
0,000
|
150,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
170,914
|
0,000
|
170,914
|
35,970
|
0,000
|
35,970
|
61,570
|
0,000
|
61,570
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
170,914
|
0,000
|
170,914
|
35,970
|
0,000
|
35,970
|
61,570
|
0,000
|
61,570
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საშინაო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
3 498,576
|
0,000
|
3 498,576
|
4 184,000
|
0,000
|
4 184,000
|
4 848,000
|
0,000
|
4 848,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
333,000
|
0,000
|
333,000
|
357,000
|
0,000
|
357,000
|
357,000
|
0,000
|
357,000
|
|
|
ხარჯები
|
3 372,662
|
0,000
|
3 372,662
|
4 148,030
|
0,000
|
4 148,030
|
4 788,000
|
0,000
|
4 788,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 322,362
|
0,000
|
3 322,362
|
4 098,030
|
0,000
|
4 098,030
|
4 738,000
|
0,000
|
4 738,000
|
|
|
გრანტები
|
50,300
|
0,000
|
50,300
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
125,914
|
0,000
|
125,914
|
35,970
|
0,000
|
35,970
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
125,914
|
0,000
|
125,914
|
35,970
|
0,000
|
35,970
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
05 02 01 01
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
|
509,516
|
0,000
|
509,516
|
610,000
|
0,000
|
610,000
|
650,000
|
0,000
|
650,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56,000
|
|
56,000
|
56,000
|
|
56,000
|
56,000
|
|
56,000
|
|
|
ხარჯები
|
499,936
|
0,000
|
499,936
|
600,000
|
0,000
|
600,000
|
650,000
|
0,000
|
650,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
499,936
|
|
499,936
|
600,000
|
|
600,000
|
650,000
|
|
650,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,580
|
0,000
|
9,580
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,580
|
0,000
|
9,580
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 02 01 02
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
|
277,231
|
0,000
|
277,231
|
337,000
|
0,000
|
337,000
|
390,000
|
0,000
|
390,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29,000
|
|
29,000
|
29,000
|
|
29,000
|
29,000
|
|
29,000
|
|
|
ხარჯები
|
268,959
|
0,000
|
268,959
|
327,000
|
0,000
|
327,000
|
360,000
|
0,000
|
360,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
268,959
|
|
268,959
|
327,000
|
|
327,000
|
360,000
|
|
360,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,272
|
0,000
|
8,272
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
30,000
|
0,000
|
30,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,272
|
0,000
|
8,272
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
30,000
|
0,000
|
30,000
|
|
05 02 01 03
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
179,723
|
0,000
|
179,723
|
228,000
|
0,000
|
228,000
|
250,000
|
0,000
|
250,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19,000
|
|
19,000
|
19,000
|
|
19,000
|
19,000
|
|
19,000
|
|
|
ხარჯები
|
178,023
|
0,000
|
178,023
|
228,000
|
0,000
|
228,000
|
250,000
|
0,000
|
250,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
178,023
|
|
178,023
|
228,000
|
|
228,000
|
250,000
|
|
250,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,700
|
0,000
|
1,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,700
|
0,000
|
1,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 02 01 04
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
413,686
|
0,000
|
413,686
|
515,000
|
0,000
|
515,000
|
610,000
|
0,000
|
610,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
63,000
|
|
63,000
|
63,000
|
|
63,000
|
63,000
|
|
63,000
|
|
|
ხარჯები
|
411,526
|
0,000
|
411,526
|
510,000
|
0,000
|
510,000
|
600,000
|
0,000
|
600,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
411,526
|
|
411,526
|
510,000
|
|
510,000
|
600,000
|
|
600,000
|
|
|
გრანტები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,160
|
0,000
|
2,160
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,160
|
0,000
|
2,160
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
05 02 01 06
|
თეატრი
|
50,300
|
0,000
|
50,300
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
ხარჯები
|
50,300
|
0,000
|
50,300
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
გრანტები
|
50,300
|
0,000
|
50,300
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
05 02 01 07
|
ჭიათურის კულტურის ცენტრი
|
2 068,120
|
0,000
|
2 068,120
|
2 444,000
|
0,000
|
2 444,000
|
2 898,000
|
0,000
|
2 898,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
166,000
|
|
166,000
|
190,000
|
|
190,000
|
190,000
|
|
190,000
|
|
|
ხარჯები
|
1 963,918
|
0,000
|
1 963,918
|
2 433,030
|
0,000
|
2 433,030
|
2 878,000
|
0,000
|
2 878,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 963,918
|
0,000
|
1 963,918
|
2 433,030
|
0,000
|
2 433,030
|
2 878,000
|
0,000
|
2 878,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104,202
|
0,000
|
104,202
|
10,970
|
0,000
|
10,970
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
104,202
|
0,000
|
104,202
|
10,970
|
0,000
|
10,970
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
229,778
|
0,000
|
229,778
|
147,300
|
0,000
|
147,300
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
ხარჯები
|
229,778
|
0,000
|
229,778
|
147,300
|
0,000
|
147,300
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117,180
|
0,000
|
117,180
|
147,300
|
0,000
|
147,300
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
102,598
|
|
102,598
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,570
|
0,000
|
1,570
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,570
|
0,000
|
1,570
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,570
|
0,000
|
1,570
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
187,000
|
0,000
|
187,000
|
173,300
|
0,000
|
173,300
|
270,000
|
0,000
|
270,000
|
|
|
ხარჯები
|
187,000
|
0,000
|
187,000
|
173,300
|
0,000
|
173,300
|
270,000
|
0,000
|
270,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,000
|
|
60,000
|
173,300
|
|
173,300
|
120,000
|
|
120,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
127,000
|
0,000
|
127,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
150,000
|
0,000
|
150,000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
152,782
|
0,000
|
152,782
|
116,410
|
0,000
|
116,410
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
|
|
ხარჯები
|
152,782
|
0,000
|
152,782
|
116,410
|
0,000
|
116,410
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
112,099
|
0,000
|
112,099
|
116,410
|
0,000
|
116,410
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 581,565
|
253,113
|
3 328,452
|
4 035,954
|
291,100
|
3 744,854
|
4 716,414
|
329,164
|
4 387,250
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19,000
|
0,000
|
19,000
|
19,000
|
0,000
|
19,000
|
28,000
|
0,000
|
28,000
|
|
|
ხარჯები
|
3 425,310
|
241,028
|
3 184,282
|
3 880,754
|
291,100
|
3 589,654
|
4 616,164
|
329,164
|
4 287,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
298,724
|
235,778
|
62,946
|
443,300
|
291,100
|
152,200
|
510,300
|
315,300
|
195,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 184,986
|
5,250
|
2 179,736
|
2 561,254
|
0,000
|
2 561,254
|
3 067,000
|
5,000
|
3 062,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
941,600
|
0,000
|
941,600
|
876,200
|
0,000
|
876,200
|
1 038,864
|
8,864
|
1 030,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
156,255
|
12,085
|
144,170
|
155,200
|
0,000
|
155,200
|
100,250
|
0,000
|
100,250
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
156,255
|
12,085
|
144,170
|
155,200
|
0,000
|
155,200
|
100,250
|
0,000
|
100,250
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
310,809
|
247,863
|
62,946
|
543,300
|
291,100
|
252,200
|
610,550
|
315,300
|
295,250
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19,000
|
0,000
|
19,000
|
19,000
|
0,000
|
19,000
|
28,000
|
0,000
|
28,000
|
|
|
ხარჯები
|
298,724
|
235,778
|
62,946
|
443,300
|
291,100
|
152,200
|
510,300
|
315,300
|
195,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
298,724
|
235,778
|
62,946
|
443,300
|
291,100
|
152,200
|
510,300
|
315,300
|
195,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,085
|
12,085
|
0,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
100,250
|
0,000
|
100,250
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,085
|
12,085
|
0,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
100,250
|
0,000
|
100,250
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
|
310,809
|
247,863
|
62,946
|
386,300
|
291,100
|
95,200
|
461,300
|
315,300
|
146,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19,000
|
|
19,000
|
19,000
|
|
19,000
|
28,000
|
|
28,000
|
|
|
ხარჯები
|
298,724
|
235,778
|
62,946
|
386,300
|
291,100
|
95,200
|
461,300
|
315,300
|
146,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
298,724
|
235,778
|
62,946
|
386,300
|
291,100
|
95,200
|
461,300
|
315,300
|
146,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,085
|
12,085
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,085
|
12,085
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 01 02
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
157,000
|
0,000
|
157,000
|
149,250
|
0,000
|
149,250
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
57,000
|
0,000
|
57,000
|
49,000
|
0,000
|
49,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,000
|
|
|
57,000
|
|
57,000
|
49,000
|
|
49,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
100,250
|
0,000
|
100,250
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
100,250
|
0,000
|
100,250
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
3 270,756
|
5,250
|
3 265,506
|
3 492,654
|
0,000
|
3 492,654
|
4 105,864
|
13,864
|
4 092,000
|
|
|
ხარჯები
|
3 126,586
|
5,250
|
3 121,336
|
3 437,454
|
0,000
|
3 437,454
|
4 105,864
|
13,864
|
4 092,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 184,986
|
5,250
|
2 179,736
|
2 561,254
|
0,000
|
2 561,254
|
3 067,000
|
5,000
|
3 062,000
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1 314,403
|
0,000
|
1 314,403
|
1 292,600
|
0,000
|
1 292,600
|
2 359,500
|
5,000
|
2 354,500
|
|
|
ხარჯები
|
1 314,403
|
0,000
|
1 314,403
|
1 292,600
|
0,000
|
1 292,600
|
2 359,500
|
5,000
|
2 354,500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 314,403
|
0,000
|
1 314,403
|
1 292,600
|
0,000
|
1 292,600
|
2 359,500
|
5,000
|
2 354,500
|
|
06 02 01 01
|
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
850,603
|
0,000
|
850,603
|
838,400
|
0,000
|
838,400
|
1 870,000
|
0,000
|
1 870,000
|
|
|
ხარჯები
|
850,603
|
0,000
|
850,603
|
838,400
|
0,000
|
838,400
|
1 870,000
|
0,000
|
1 870,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
850,603
|
0,000
|
850,603
|
838,400
|
0,000
|
838,400
|
1 870,000
|
0,000
|
1 870,000
|
|
06 02 01 02
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
50,640
|
0,000
|
50,640
|
48,000
|
0,000
|
48,000
|
62,000
|
0,000
|
62,000
|
|
|
ხარჯები
|
50,640
|
0,000
|
50,640
|
48,000
|
0,000
|
48,000
|
62,000
|
0,000
|
62,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,640
|
0,000
|
50,640
|
48,000
|
0,000
|
48,000
|
62,000
|
0,000
|
62,000
|
|
06 02 01 03
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
184,360
|
0,000
|
184,360
|
191,200
|
0,000
|
191,200
|
205,000
|
5,000
|
200,000
|
|
|
ხარჯები
|
184,360
|
0,000
|
184,360
|
191,200
|
0,000
|
191,200
|
205,000
|
5,000
|
200,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
184,360
|
0,000
|
184,360
|
191,200
|
0,000
|
191,200
|
205,000
|
5,000
|
200,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საშინაო
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 02 01 04
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
227,600
|
0,000
|
227,600
|
210,000
|
0,000
|
210,000
|
220,000
|
0,000
|
220,000
|
|
|
ხარჯები
|
227,600
|
0,000
|
227,600
|
210,000
|
0,000
|
210,000
|
220,000
|
0,000
|
220,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
227,600
|
0,000
|
227,600
|
210,000
|
0,000
|
210,000
|
220,000
|
0,000
|
220,000
|
|
06 02 01 05
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
|
1,200
|
0,000
|
1,200
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
2,500
|
0,000
|
2,500
|
|
|
ხარჯები
|
1,200
|
0,000
|
1,200
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
2,500
|
0,000
|
2,500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,200
|
0,000
|
1,200
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
2,500
|
0,000
|
2,500
|
|
06 02 02
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
0,250
|
0,250
|
0,000
|
3,000
|
0,000
|
3,000
|
2,500
|
0,000
|
2,500
|
|
|
ხარჯები
|
0,250
|
0,250
|
0,000
|
3,000
|
0,000
|
3,000
|
2,500
|
0,000
|
2,500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,250
|
0,250
|
0,000
|
3,000
|
0,000
|
3,000
|
2,500
|
0,000
|
2,500
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილო
|
261,811
|
0,000
|
261,811
|
264,000
|
0,000
|
264,000
|
290,000
|
0,000
|
290,000
|
|
|
ხარჯები
|
261,811
|
0,000
|
261,811
|
264,000
|
0,000
|
264,000
|
290,000
|
0,000
|
290,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
261,811
|
0,000
|
261,811
|
264,000
|
0,000
|
264,000
|
290,000
|
0,000
|
290,000
|
|
06 02 04
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
67,400
|
5,000
|
62,400
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
|
|
ხარჯები
|
67,400
|
5,000
|
62,400
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
67,400
|
5,000
|
62,400
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
85,000
|
0,000
|
85,000
|
|
06 02 04 01
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
19,500
|
0,000
|
19,500
|
25,000
|
0,000
|
25,000
|
25,000
|
0,000
|
25,000
|
|
|
ხარჯები
|
19,500
|
0,000
|
19,500
|
25,000
|
0,000
|
25,000
|
25,000
|
0,000
|
25,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19,500
|
0,000
|
19,500
|
25,000
|
0,000
|
25,000
|
25,000
|
0,000
|
25,000
|
|
06 02 04 02
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
6,400
|
5,000
|
1,400
|
11,000
|
0,000
|
11,000
|
11,000
|
0,000
|
11,000
|
|
|
ხარჯები
|
6,400
|
5,000
|
1,400
|
11,000
|
0,000
|
11,000
|
11,000
|
0,000
|
11,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,400
|
5,000
|
1,400
|
11,000
|
0,000
|
11,000
|
11,000
|
0,000
|
11,000
|
|
06 02 04 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
1,400
|
0,000
|
1,400
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
ხარჯები
|
1,400
|
0,000
|
1,400
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,400
|
0,000
|
1,400
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 02 04 04
|
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
40,100
|
0,000
|
40,100
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
|
|
ხარჯები
|
40,100
|
0,000
|
40,100
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,100
|
0,000
|
40,100
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
45,000
|
0,000
|
45,000
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
1 463,092
|
0,000
|
1 463,092
|
1 678,054
|
0,000
|
1 678,054
|
1 160,000
|
0,000
|
1 160,000
|
|
|
ხარჯები
|
1 318,922
|
0,000
|
1 318,922
|
1 622,854
|
0,000
|
1 622,854
|
1 160,000
|
0,000
|
1 160,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
442,322
|
0,000
|
442,322
|
816,654
|
0,000
|
816,654
|
230,000
|
0,000
|
230,000
|
|
06 02 05 01
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
44,500
|
0,000
|
44,500
|
55,000
|
0,000
|
55,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
ხარჯები
|
44,500
|
0,000
|
44,500
|
55,000
|
0,000
|
55,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44,500
|
0,000
|
44,500
|
55,000
|
0,000
|
55,000
|
50,000
|
0,000
|
50,000
|
|
06 02 05 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
121,350
|
0,000
|
121,350
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
180,000
|
0,000
|
180,000
|
|
|
ხარჯები
|
121,350
|
0,000
|
121,350
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
180,000
|
0,000
|
180,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
121,350
|
0,000
|
121,350
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
180,000
|
0,000
|
180,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 02 05 03
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
282,872
|
0,000
|
282,872
|
589,854
|
0,000
|
589,854
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
282,872
|
0,000
|
282,872
|
589,854
|
0,000
|
589,854
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
272,872
|
0,000
|
272,872
|
589,854
|
0,000
|
589,854
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 02 05 04
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
1 014,370
|
0,000
|
1 014,370
|
863,200
|
0,000
|
863,200
|
930,000
|
0,000
|
930,000
|
|
|
ხარჯები
|
870,200
|
0,000
|
870,200
|
808,000
|
0,000
|
808,000
|
930,000
|
0,000
|
930,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,600
|
0,000
|
3,600
|
1,800
|
0,000
|
1,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
866,600
|
0,000
|
866,600
|
806,200
|
0,000
|
806,200
|
930,000
|
0,000
|
930,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144,170
|
0,000
|
144,170
|
55,2
|
0,0
|
55,2
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
144,170
|
0,000
|
144,170
|
55,2
|
0,0
|
55,2
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 02 06
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
65,000
|
0,000
|
65,000
|
70,000
|
0,000
|
70,000
|
108,864
|
8,864
|
100,000
|
|
|
ხარჯები
|
65,000
|
0,000
|
65,000
|
70,000
|
0,000
|
70,000
|
108,864
|
8,864
|
100,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
65,000
|
0,000
|
65,000
|
70,000
|
0,000
|
70,000
|
108,864
|
8,864
|
100,000
|
|
06 02 07
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
98,800
|
0,000
|
98,800
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
ხარჯები
|
98,800
|
0,000
|
98,800
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98,800
|
0,000
|
98,800
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
“.
|